Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi
:
1 . 11 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.11 . 1.11.01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 1.11 . 1.11.01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 02 . 45 1.11 . 1.11.01 . 05 1.11 . 1.11.01 . 05 . 05 1.11 . 1.11.01 . 06
1.11 . 1.11.01 . 06 . 07 1.11 . 1.11.01 . 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capacity Building bagi Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Badan PP-KB
Badan PP-KB Kab. Blitar
100 %
12 bulan
107 peserta
3
3
3
Pengadaan Alat Kontrasepsi
1.11 . 1.11.01 . 12 . 03
Pelayanan KB Medis Kontrasepsi
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
205.918.221,00
297.136.308,00
213.737.364,00
126.047.788,00
842.839.681,00
205.918.221,00
297.136.308,00
213.737.364,00
126.047.788,00
842.839.681,00
68.000.000,00
235.000.000,00
0,00
0,00
303.000.000,00
68.000.000,00
235.000.000,00
0,00
0,00
303.000.000,00
0,00
0,00
195.000.000,00
0,00
195.000.000,00
0,00
0,00
195.000.000,00
0,00
195.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
0,00
17.845.000,00
17.845.000,00
85.690.000,00
Badan PP-KB Kab. Blitar
43 Eksemplar
Badan PP-KB Kab. Blitar Badan PP-KB
100 %
3
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
200 Akseptor MOW/MOP
3
0,00
0,00
17.845.000,00
17.845.000,00
35.690.000,00
56.800.000,00
171.055.000,00
0,00
57.772.000,00
285.627.000,00
3
Program Pelayanan Kontrasepsi
1.11 . 1.11.01 . 12 . 02
1.11 . 1.11.01 . 13
Badan PP-KB
TRIWULAN
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Badan PP-KB
22 Kecamatan
3
39.720.000,00
74.720.000,00
0,00
0,00
114.440.000,00
Badan PP-KB
22 kali
3
17.080.000,00
16.890.000,00
0,00
0,00
33.970.000,00
1.11 . 1.11.01 . 13 . 03
Revitalisasi Kelompok Generasi Berencana ( Genre ) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Lomba Duta Generasi Berencana
Badan PP-KB
100 %
3
0,00
0,00
0,00
57.772.000,00
57.772.000,00
1.11 . 1.11.01 . 13 . 04
Bimbingan Teknis Kelompok PIK Remaja
Badan PP-KB
100 %
3
0,00
79.445.000,00
0,00
0,00
79.445.000,00
1.064.876.800,00
1.390.728.720,00
1.441.405.760,00
177.995.220,00
4.075.006.500,00
Badan PPKB
1 Kegiatan
3
238.954.000,00
324.098.000,00
452.188.000,00
50.780.000,00
1.066.020.000,00
1.11 . 1.11.01 . 13 . 01 1.11 . 1.11.01 . 13 . 02
1.11 . 1.11.01 . 14 1.11 . 1.11.01 . 14 . 01 Formulir DPA SKPD 2.2
Program Keluarga Berencana Pelayanan KIE
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.11 . 1.11.01 . 14 . 02 1.11 . 1.11.01 . 14 . 04
1.11 . 1.11.01 . 14 . 06 1.11 . 1.11.01 . 14 . 07 1.11 . 1.11.01 . 14 . 08 1.11 . 1.11.01 . 14 . 09 1.11 . 1.11.01 . 14 . 10 1.11 . 1.11.01 . 14 . 11
1.11 . 1.11.01 . 14 . 12
1.11 . 1.11.01 . 14 . 13
1.11 . 1.11.01 . 14 . 14
1.11 . 1.11.01 . 14 . 15
1.11 . 1.11.01 . 14 . 16
1.11 . 1.11.01 . 14 . 17
1.11 . 1.11.01 . 14 . 18
1.11 . 1.11.01 . 14 . 19
1.11 . 1.11.01 . 14 . 20
Formulir DPA SKPD 2.2
Monitoring, Evaluasi Peserta KB MKEJ dan Sosialisasi kepada Kelompok KB Penyediaan pelayanan KB bagi Keluarga Miskin dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Blitar dan Proklamasi Kemerdekaan RI Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu ( Papsemear ) Penyediaan Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin ( MUYAN ) Peringatan Hari Keluarga Nasional ( HARGANAS ) Peningkatan Pencapaian Program KB ( DAK 2016 ) Penyediaan Fasilitas Pelayanan KB Se-Kabupaten Blitar ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Bakung ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Sutojayan ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Panggungrejo ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Wates ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Kesamben ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Wlingi ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Talun ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Kanigoro ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Kademangan ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Sanankulon ( DAK Non Fisik 2016 )
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
Badan PP-KB
22 Kecamatan
Badan PP-KB
TRIWULAN JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
1.625.000,00
2.275.000,00
12.390.500,00
11.090.500,00
27.381.000,00
100 %
3
0,00
37.200.000,00
0,00
0,00
37.200.000,00
Badan PP-KB
100 WUS
3
22.470.000,00
0,00
0,00
0,00
22.470.000,00
Badan PP-KB
200 Akseptor
3
11.830.000,00
0,00
0,00
0,00
11.830.000,00
Badan PP-KB
100 %
3
0,00
0,00
40.600.000,00
0,00
40.600.000,00
Badan PP-KB
100 %
13
552.512.000,00
714.040.000,00
657.803.500,00
0,00
1.924.355.500,00
Badan PP-KB
24 Fasyankes
4
6.239.800,00
8.735.720,00
7.487.760,00
2.496.720,00
24.960.000,00
UPTB Kecamatan Bakung UPTB Kecamatan Sutojayan UPTB Kecamatan Panggungrej o UPTB Kecamatan Wates UPTB Kecamatan Kesamben UPTB Kecamatan Wlingi UPTB Kecamatan Talun UPTB Kecamatan Kanigoro UPTB Kecamatan Kademangan UPTB Kecamatan Sanankulon
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.324.000,00
51.133.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.11 . 1.11.01 . 14 . 21
1.11 . 1.11.01 . 14 . 22
1.11 . 1.11.01 . 14 . 23
1.11 . 1.11.01 . 14 . 24
1.11 . 1.11.01 . 14 . 25
1.11 . 1.11.01 . 14 . 26
1.11 . 1.11.01 . 14 . 27
1.11 . 1.11.01 . 14 . 28
1.11 . 1.11.01 . 15
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 1.11 . 1.11.01 . 17 1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 1.11 . 1.11.01 . 17 . 12
1.11 . 1.11.01 . 18 1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 1.11 . 1.11.01 . 18 . 05 1.11 . 1.11.01 . 18 . 06 1.11 . 1.11.01 . 18 . 07 Formulir DPA SKPD 2.2
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Srengat ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Ponggok ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Garum ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Gandusari ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Wonodadi ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Wonotirto ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Selorejo ( DAK Non Fisik 2016 ) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KKBPK Kecamatan Selopuro ( DAK Non Fisik 2016 ) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pembentukan Forum Anak menuju Kabupaten Blitar Layak Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Bimbingan Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu ( GSI ) Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan Monitoring dan evaluasi program Keluarga Sejahtera Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita
TRIWULAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
UPTB Kecamatan Srengat UPTB Kecamatan Ponggok UPTB Kecamatan Garum UPTB Kecamatan Gandusari UPTB Kecamatan Wonodadi UPTB Kecamatan Wonotirto UPTB Kecamatan Selorejo UPTB Kecamatan Selopuro
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
1 Balai Penyuluh KB
4
12.847.000,00
16.910.000,00
15.052.000,00
6.312.000,00
51.121.000,00
97.684.000,00
125.130.500,00
103.100.500,00
14.690.000,00
340.605.000,00
97.684.000,00
125.130.500,00
103.100.500,00
14.690.000,00
340.605.000,00
139.293.400,00
166.496.360,00
152.605.280,00
37.404.960,00
495.800.000,00
36.226.000,00
43.514.000,00
39.810.000,00
450.000,00
120.000.000,00
Badan PP-KB
100 %
3
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Badan PP-KB
100 %
Badan PP-KB
7 Kecamatan
3
3.780.000,00
7.140.000,00
5.230.400,00
1.100.000,00
17.250.400,00
Badan PP-KB
100 %
3
99.287.400,00
115.842.360,00
107.564.880,00
35.854.960,00
358.549.600,00
54.811.750,00
149.321.850,00
48.418.800,00
37.902.600,00
290.455.000,00
3
Badan PP-KB
1 Desa/Kecamatan
3
17.841.250,00
24.977.750,00
21.409.500,00
7.136.500,00
71.365.000,00
Badan PP-KB
100 %
3
5.000.000,00
7.000.000,00
0,00
8.000.000,00
20.000.000,00
Badan PP-KB
22 Kecamatan
3
4.968.750,00
6.956.250,00
315.000,00
7.635.000,00
19.875.000,00
Badan PP-KB
1 Desa
3
14.374.000,00
14.360.000,00
11.541.000,00
10.080.000,00
50.355.000,00 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
Badan PP-KB
75 %
3
0,00
78.349.000,00
0,00
0,00
78.349.000,00
Badan PP-KB
100 %
3
12.627.750,00
17.678.850,00
15.153.300,00
5.051.100,00
50.511.000,00
25.523.000,00
34.912.000,00
28.700.000,00
7.465.000,00
96.600.000,00
25.523.000,00
34.912.000,00
28.700.000,00
7.465.000,00
96.600.000,00
3.047.000,00
18.060.000,00
0,00
0,00
21.107.000,00
3.047.000,00
18.060.000,00
0,00
0,00
21.107.000,00
129.063.500,00
144.616.500,00
141.293.500,00
278.579.500,00
693.553.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 08 1.11 . 1.11.01 . 18 . 10 1.11 . 1.11.01 . 19 1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 1.11 . 1.11.01 . 21 1.11 . 1.11.01 . 21 . 01 1.11 . 1.11.01 . 24
1.11 . 1.11.01 . 24 . 01 1.11 . 1.11.01 . 24 . 02 1.11 . 1.11.01 . 24 . 03 1.11 . 1.11.01 . 24 . 04 1.11 . 1.11.01 . 24 . 06 1.11 . 1.11.01 . 25 1.11 . 1.11.01 . 25 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) Peningkatan Peran Kader dalam membangun Keluarga Sejahtera Temu usaha antara kelompok UPPKS dengan Usaha menengah dan Besar Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Fasilitasi PUG bagi Perempuan dan Anak Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS termasuk PMS Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Fasilitasi Peran Kelompok IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) peduli KB Revitalisasi Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana ( Saka Kencana ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Program KKB Bimbingan Evaluasi Kelompok Desa Kencana Temu Bakti Saka Kencana dan Kader PIK Remaja Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Fasilitasi Form Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya
Badan PP-KB
Badan PP-KB
100 %
10 kali
3
3
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Badan PP-KB
248 Orang
3
124.854.000,00
125.140.000,00
125.014.000,00
124.149.000,00
499.157.000,00
Badan PP-KB
22 Kecamatan
3
1.123.500,00
7.393.500,00
3.924.500,00
1.205.000,00
13.646.500,00
Badan PP-KB
4 Kali
3
3.086.000,00
12.083.000,00
12.355.000,00
1.250.000,00
28.774.000,00
22 Kecamatan Badan PP-KB
22 Kecamatan
3
0,00
0,00
0,00
25.350.000,00
25.350.000,00
22 Kecamatan
3
0,00
0,00
0,00
126.625.500,00
126.625.500,00
56.737.500,00
0,00
0,00
0,00
56.737.500,00
56.737.500,00
0,00
0,00
0,00
56.737.500,00
Badan PP-KB
225 Remaja
3
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
1.951.755.171,00
2.732.457.238,00
2.342.106.204,00
780.702.068,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 7.807.020.681,00
Mengesahkan,
BLITAR, 4 January 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Drs. MAHADHIN C.U, MM
Drs. Wahid Rosidi, MM
NIP. 19621201 199003 1 009
NIP. 19600721 198503 1 011
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 5