Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 06
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi
:
1 . 06 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 06 . 01 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 45
1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07
1.06 . 1.06.01 . 15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
Kabupaten Blitar
6
5
3
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
Koordinasi,Penyusunan,Kompilasi dan Publikasi Data Statistik dan Data Hasilk Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
126.687.627,00
174.902.673,00
150.795.150,00
68.665.050,00
521.050.500,00
126.687.627,00
174.902.673,00
150.795.150,00
68.665.050,00
521.050.500,00
368.324.500,00
36.844.300,00
26.084.400,00
9.044.800,00
440.298.000,00
368.324.500,00
36.844.300,00
26.084.400,00
9.044.800,00
440.298.000,00
12.500.000,00
17.500.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
12.500.000,00
17.500.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
997.500,00
997.500,00
997.500,00
332.500,00
3.325.000,00
997.500,00
997.500,00
997.500,00
332.500,00
3.325.000,00
Bidang/Pertahun
1 paket/tahun
20 orang/tahun
3
3
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
6 paket
3
130.035.000,00
186.021.500,00
195.989.450,00
204.600.050,00
716.646.000,00
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
1 paket
3
2.250.000,00
95.398.000,00
47.083.950,00
11.366.050,00
156.098.000,00
1 paket
3
700.000,00
14.978.500,00
125.770.500,00
166.924.000,00
308.373.000,00
Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
Bappeda Kabupaten Blitar
Sumber Dana
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TARGET KINERJA
2
3
4
5
3 paket/tahun
3
25.125.000,00
47.625.000,00
2.625.000,00
25.800.000,00
101.175.000,00
1 paket
3
101.000.000,00
0,00
0,00
0,00
101.000.000,00
1
3
960.000,00
28.020.000,00
20.510.000,00
510.000,00
50.000.000,00
49.275.000,00
291.155.000,00
6.320.000,00
350.000,00
347.100.000,00
3
44.575.000,00
99.105.000,00
3.070.000,00
350.000,00
147.100.000,00
3
4.700.000,00
192.050.000,00
3.250.000,00
0,00
200.000.000,00
8.875.000,00
9.075.000,00
9.275.000,00
2.775.000,00
30.000.000,00
8.875.000,00
9.075.000,00
9.275.000,00
2.775.000,00
30.000.000,00
366.996.373,00
366.498.227,00
97.186.000,00
186.141.400,00
1.016.822.000,00
Tahun 2013
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13
1.06 . 1.06.01 . 19 . 14
1.06 . 1.06.01 . 20
1.06 . 1.06.01 . 20 . 05
1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
Publikasi di Media Cetak dan Elektronik Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Publikasi Hasil Pembangunan 2 Tahun Periode Bupati-Wakil Bupati Blitar Publikasi Radio Kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Kab. Blitar Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Legislasi dan Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Blitar 2011-2031
Penyusunan Masterplan Drainase Skala Perkotaan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Fasilitasi Kegiatan Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar Program perencanaan pembangunan daerah Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2012
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Koordinasi dan Asistensi Penyusunan LAKIP 2012 dan TAPKIN Kabupaten Blitar 2013
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Koordinasi, Penyusunan Persetujuan KUA-PPAS Perubahan TA 2013
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
Koordinasi, Penyusunan Persetujuan KUA-PPAS TA 2014
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17
Penyelenggaraan Musrenbang dan penyusunan RKPD Tahun 2014
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
Bappeda Kabupaten Blitar
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
1 Paket
8 pertahun
3
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1 Paket
3
62.833.000,00
12.625.000,00
0,00
0,00
75.458.000,00
1 paket
3
28.778.373,00
71.746.627,00
3.950.000,00
700.000,00
105.175.000,00
1 paket
3
0,00
81.840.000,00
0,00
0,00
81.840.000,00
1 Paket
3
0,00
6.400.000,00
1.020.000,00
118.750.000,00
126.170.000,00
100 %
3
235.790.000,00
10.530.000,00
0,00
6.820.000,00
253.140.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
1 paket
3
17.472.500,00
92.927.500,00
55.200.000,00
18.400.000,00
184.000.000,00
2 paket
3
14.470.000,00
63.581.000,00
26.836.000,00
34.580.000,00
139.467.000,00
1 paket
3
7.652.500,00
26.848.100,00
10.180.000,00
6.891.400,00
51.572.000,00
528.326.000,00
483.448.000,00
263.073.000,00
176.370.000,00
1.451.217.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
Koordinasi Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
Koordinasi,Evaluasi penyelenggaraan Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Sosialisasi Aplikasi Sistem Evaluasi Pembangunan (SIEVAP) Koordinasi dan Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan Sosialisasi Format 8 Kolom
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
1.06 . 1.06.01 . 22 . 10
Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan Review Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro Koordinasi, Fasilitasi Sharing Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI)
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11
Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
1.06 . 1.06.01 . 22 . 12
Studi Analisis Dampak Sosial Ekonomi Program Putri Kencana Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.01 . 22 . 13
Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan BLK Bagi petani tembakau dan Ex Pekerja Pabrik Rokok di Kabupaten Blitar Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan BLK Bagi petani tembakau dan Ex Pekerja Pabrik Rokok di Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14
1.06 . 1.06.01 . 22 . 15
1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Bappeda Kabupaten Blitar
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kab. blitar
20 eksemplar
3
48.320.000,00
6.925.000,00
60.000.000,00
0,00
115.245.000,00
1 paket
3
346.635.000,00
3.825.000,00
134.965.000,00
103.825.000,00
589.250.000,00
1 paket
3
71.740.000,00
82.560.000,00
45.350.000,00
6.150.000,00
205.800.000,00
100 %
3
4.872.000,00
31.875.000,00
4.647.000,00
46.635.000,00
88.029.000,00
1 paket
3
7.612.000,00
16.912.000,00
10.084.000,00
18.285.000,00
52.893.000,00
100 %
8
49.147.000,00
75.853.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
Kabupaten Blitar
100 %
8
0,00
265.498.000,00
8.027.000,00
1.475.000,00
275.000.000,00
21.320.500,00
279.813.500,00
387.538.000,00
55.733.000,00
744.405.000,00
2.697.500,00
39.311.500,00
57.991.000,00
0,00
100.000.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya Pemetaan Akses Informasi Perempuan di Kab Blitar
I
Bappeda Kabupaten Blitar
1 Paket
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
100 %
3
18.523.000,00
25.837.000,00
151.272.000,00
15.423.000,00
211.055.000,00
20 SKPD
3
0,00
146.045.000,00
10.110.000,00
8.845.000,00
165.000.000,00
100 %
3
100.000,00
32.350.000,00
53.325.000,00
29.225.000,00
115.000.000,00
1 Kegiatan
3
0,00
35.025.000,00
20.975.000,00
1.850.000,00
57.850.000,00
1 Kegiatan
3
0,00
1.245.000,00
93.865.000,00
390.000,00
95.500.000,00
237.496.500,00
677.542.900,00
1.021.260.300,00
54.342.800,00
1.990.642.500,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
Koordinasi, Monev Program PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08
Koordinasi, Evaluasi serta Pendampingan Pelaksanaan PUG di Kab Blitar Koordinasi, Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10
Koordinasi, monev dan Pelestarian Program Pasca WSLIC di Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11
Pengembangan Data terpilah Gender dan anak kab Blitar tahun 2013
1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 05
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Penyusunan Review Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kab. Blitar
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06
Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Tahun 2013
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07
Penyusunan Kajian Pelurusan Jalan Perkebunan Bantaran (Penunjang Akses Wisata dan Ekonomi) Fasilitasi dan Koordinasi Pelurusan Jalan Brongkos (Kab. Blitar) - Karangkates (Kab.Malang) Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Penyusunan Kajian Infrastruktur Pendukung Rencana Pembangunan Bandara Pengumpan di Kabupaten Blitar Fasilitasi Kanwil X DJKN Mendukung Rencana Pembangunan Bandara
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08
1.06 . 1.06.01 . 24 . 09
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10
1.06 . 1.06.01 . 24 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
100 %
3
3.525.000,00
24.712.500,00
21.762.500,00
0,00
50.000.000,00
1 Kegiatan
3
17.066.500,00
23.432.900,00
25.282.800,00
21.732.800,00
87.515.000,00
100 %
3
3.715.000,00
51.285.000,00
65.150.000,00
0,00
120.150.000,00
100 %
3
11.415.000,00
16.315.000,00
4.865.000,00
2.205.000,00
34.800.000,00
12 Bulan
3
34.275.000,00
41.550.000,00
39.025.000,00
29.250.000,00
144.100.000,00
100 %
3
2.490.000,00
81.105.000,00
125.030.000,00
0,00
208.625.000,00
1 Kegiatan
3
37.845.000,00
38.910.000,00
1.035.000,00
345.000,00
78.135.000,00 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
TARGET KINERJA
2
3
4
5
1 kegiatan
9
765.000,00
795.000,00
147.630.000,00
810.000,00
150.000.000,00
1 Kegiatan
3
46.050.000,00
69.067.500,00
2.200.000,00
0,00
117.317.500,00
100 %
3
6.135.000,00
119.910.000,00
173.955.000,00
0,00
300.000.000,00
100 %
3
74.215.000,00
210.460.000,00
415.325.000,00
0,00
700.000.000,00
80.352.500,00
179.862.500,00
143.905.000,00
9.120.000,00
413.240.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 12
Pengumpan di Kabupaten Blitar Pelaksanaan TMMD 2013 (BK Prop)
1.06 . 1.06.01 . 24 . 13
Penyusunan Data Spasial Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.01 . 24 . 14
Penyusunana Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Bandar Udara di Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar Udara di Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.01 . 24 . 15
1.06 . 1.06.01 . 26
Blitar Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar
Bapapeda Kabupaten Blitar
Program Penelitian dan Pengembangan
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01
Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Blitar
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
1.06 . 1.06.01 . 26 . 03
Penyusunan Kajian mengenai Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1 Tahun
3
17.002.500,00
38.650.000,00
23.275.000,00
8.775.000,00
87.702.500,00
100 %
3
60.860.000,00
62.170.000,00
1.210.000,00
345.000,00
124.585.000,00
100 %
3
2.490.000,00
79.042.500,00
119.420.000,00
0,00
200.952.500,00
1.931.186.500,00
2.703.661.100,00
2.317.423.800,00
772.474.600,00
7.724.746.000,00
JUMLAH
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Mengesahkan,
BLITAR, 30 January 2013
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Bappeda Kabupaten Blitar
Drs. MAHADHIN C.U, MM
Ir.Mangatas L Tobing, M.Si
NIP. 19621201 199003 1 009
NIP. 19560324 198603 1 007
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. MIFTAHUDIN, MM
19581004 198703 1 007
Asisten Administrasi dan Umum
2
Ir. MANGATAS L TOBING, MSi
19560324 198603 1 007
Kepala BAPPEDA
3
Drs. HERU IRAWAN, MSi
19591212 198003 1 020
Kepala Bagian Pembangunan
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 6