DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 22
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi
:
1 . 22 . 01
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi
:
1 . 22 . 01 . 01
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.22 . 1.22.01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, dan listrik
100 %
Administrasi sumber
daya
air
Kabupaten Cilacap
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kabupaten Cilacap
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Penyediaan penggandaan
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13
Penyediaan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Rapat-rapat daerah
1.22 . 1.22.01 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
barang
peralatan
koordinasi
dan
Program Peningkatan Prasarana Aparatur
cetakan
dan
dan
perlengkapan
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
konsultasi Sarana
ke
luar dan
Kabupaten Cilacap
12 bulan, 1 SKPD, 24 Balai Penyuluh KB 11 bulan, 1 PA, 1 PPK, 20 bendahara pengeluaran Pembantu, 2 tim, 12 harkon, 4 pengaman kantor 20, Pengaman Balai KB, 12 bulan 12 bulan, 1 SKPD, 4 UPT dan 20 Koordinator PLKB di Kecamatan 12 bulan, 1 SKPD, 23 Balai KB 12 bulan, 24 UPT / Koordinator, 195 orang 12 bulan
100 %
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
649.536.400,00
657.872.400,00
559.316.400,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
98.274.800,00
1.965.000.000,00
24
105.146.400,00
104.936.400,00
104.936.400,00
34.980.800,00
350.000.000,00
24
189.500.000,00
202.426.000,00
125.780.000,00
2.294.000,00
520.000.000,00
24
54.000.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
18.000.000,00
180.000.000,00
24
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
24
22.890.000,00
26.510.000,00
10.600.000,00
0,00
60.000.000,00
24
114.000.000,00
114.000.000,00
114.000.000,00
38.000.000,00
380.000.000,00
24
149.000.000,00
141.000.000,00
135.000.000,00
0,00
425.000.000,00
828.372.000,00
310.471.000,00
223.000.000,00
53.157.000,00
1.415.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
Sumber Dana
3
4
5
14 unit rak besi, 24 unit lemari besi, 31 unit filling kabinet, Komputer / PC 2 unit, 4 unit laptop, CPU unit sejumlah 1 unit, 1 unit penghancur kertas, 3 unit printer, 3 unit UPS, 5 unit kursi putar, dan 4 unit kamera digital, 100 unit kursi rapat 12 bulan, 2090 m2 meliputi pekerjaan pemeliharaan gedung kantor Bapermas, Balai KB dan perbaikan lantai kantor, dan 1 paket 66 m3 pengurugan tanah lokasi Balai KB Gandrungmangu 9 mobil, 153 motor dinas roda 2, 12 bulan 21 monitor, 21 CPU, 32 laptop, 5 proyektor, 21 printer, mesin tik 5 buah, dan AC 28 buah
24
439.209.000,00
50.791.000,00
0,00
0,00
490.000.000,00
24
123.320.000,00
1.680.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
24
225.843.000,00
218.000.000,00
203.000.000,00
53.157.000,00
700.000.000,00
24
40.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Cilacap
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kabupaten Cilacap
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Pemeliharaan dinas/operasional
1.22 . 1.22.01 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala
1.22 . 1.22.01 . 03
rutin/berkala
kendaraan
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.22 . 1.22.01 . 03 . 06
Pengadaan Pakaian Olahraga
1.12 . 1.22.01 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
100 %
Program peningkatan disiplin aparatur
1.22 . 1.22.01 . 03 . 05
Program Keluarga Berencana
TRIWULAN
TARGET KINERJA
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
I
II
III
IV
6
7
8
9
175.000.000,00
0,00
0,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
175.000.000,00
206 stel, 287 buah
24
135.000.000,00
0,00
0,00
0,00
135.000.000,00
190 stel
24
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
76 %
932.858.400,00
3.774.261.000,00
374.442.000,00
78.960.000,00
5.160.521.400,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
Sumber Dana
3
4
5
33 Kegiatan Mupen, 1 kegiatan KIE massa melalui karnaval, 1 keg. KIE massa melalui pameran Pembangunan , 330 orang 1 Kegiatan, 24 PDDI Kecamatan
24
88.018.000,00
1.442.000,00
540.000,00
0,00
90.000.000,00
24
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
7 Kegiatan
24
63.662.800,00
26.337.200,00
0,00
0,00
90.000.000,00
12 bulan, 287 orang
24
207.434.800,00
207.045.200,00
206.640.000,00
68.880.000,00
690.000.000,00
1 kegiatan, 24 Kecamatan, 409 orang 4 Kegiatan, 350 orang
24
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
24
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
4 kegiatan, 125 PLKB
24
18.180.000,00
16.830.000,00
7.790.000,00
7.200.000,00
50.000.000,00
1 Kegiatan, 100 orang
24
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
50 akseptor MOP dan 120 akseptor MOW 1 kegiatan, 5 lembaga / kelompok, 5 desa 3 Kegiatan, 360 orang
24
51.500.000,00
0,00
23.500.000,00
0,00
75.000.000,00
24
14.632.200,00
185.367.800,00
0,00
0,00
200.000.000,00
24
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
100 set
4
4.000.000,00
449.200.000,00
0,00
0,00
453.200.000,00
70 set
4
5.000.000,00
196.880.000,00
0,00
0,00
201.880.000,00
15 unit
4
7.000.000,00
460.362.500,00
0,00
0,00
467.362.500,00
1 unit Balai
4
4.000.000,00
437.000.000,00
0,00
0,00
441.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02
Pelayanan KIE
Kabupaten Cilacap
1.12 . 1.22.01 . 15 . 04
Promosi Pelayanan Khiba
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.22.01 . 15 . 08
Operasional Petugas Desa/PPKBD Pendataan Keluarga Peserta Pra Sejahtera
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
1.12 . 1.22.01 . 15 . 09
1.12 . 1.22.01 . 15 . 10
Pembantu KB
dan
KB
Keluarga
1.12 . 1.22.01 . 15 . 16
Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Orientasi KB bagi ormas keagamaan Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan program KB tribulanan Rakerda Bidang KB
1.12 . 1.22.01 . 15 . 17
Dukungan pelayanan KB MO MOP
1.12 . 1.22.01 . 15 . 18
Pelayanan KIE KB masyarakat / lembaga
1.12 . 1.22.01 . 15 . 19
Pelaksan a a n Peringatan Nasional Pengadaan KIE KB (DAK 2016)
1.12 . 1.22.01 . 15 . 14
1.12 . 1.22.01 . 15 . 21 1.12 . 1.22.01 . 15 . 22 1.12 . 1.22.01 . 15 . 23 1.12 . 1.22.01 . 15 . 24
Formulir DPA SKPD 2.2
melalui
Hari
Pembangunan Balai Penyuluh Kampunglaut (DAK 2016)
KB
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
ke l o m p o k
Kabupaten Cilacap
Keluarga
Kabupaten Cilacap kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kecamatan Kampunglaut
Pengadaan KIE Pendidikan Kependudukan (DAK 2016) Pengadaan Genre Kit (DAK 2016)
Kit
Kecamatan
TRIWULAN
TARGET KINERJA
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
Sumber Dana
3
4
5
1 paket gudang, Vacum cleaner 1 unit, thermometer 1 unit, rak besi 4 unit, lemari 2 unit, troly 1 unit, kursi putar 4 unit, exhaust fan 3 unit, kipas angin 3 unit, AC 3 unit, tong sampah 1 unit, tangga aluminium 1 unit, tabung pemadam 1 unit, Meja kerja 4u 1 unit
4
17.227.000,00
308.051.500,00
0,00
0,00
325.278.500,00
4
0,00
104.763.400,00
0,00
0,00
104.763.400,00
22 unit
4
5.000.000,00
333.767.000,00
0,00
0,00
338.767.000,00
1 unit Rak buku, 1 unit lemari, 1 unit whiteboard, 2 unit sofa, 1 unit kursi putar, 3 unit exousfan,, 3 unit kipas angin, 5 unit tong sampah, 78 unit meja kerja, 2 unit meja rapat, 10 unit kursi rapat, dan 82 unit kursi staf, 24 unit
4
35.166.400,00
162.593.600,00
0,00
0,00
197.760.000,00
4
5.000.000,00
192.760.000,00
0,00
0,00
197.760.000,00
1 Kegiatan
24
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1 Kegiatan
24
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
58 Klinik KB, 284 desa, 24 Kecamatan
4
222.037.200,00
281.860.800,00
135.972.000,00
2.880.000,00
642.750.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 25
Pembangunan Gudang Alokon (DAK 2016)
Kabupaten Cilacap
1.12 . 1.22.01 . 15 . 26
Pembangunan Pagar Gedung Alokon (DAK 2016) Pengadaan LCD untuk UPT/Koordinator PLKB (DAK 2016) Pengadaan Perlengkapan Balai Penyuluh KB (DAK 2016)
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
Pengadaan Smart Phone untuk UPT dan Koordinator (DAK 2016) Pelaksanaan HARGANAS Tingkat Propinsi Jawa Tengah Pencanangan Kampung Kencana Propinsi Jawa Tengah Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)
Kabupaten Cilacap
1.12 . 1.22.01 . 15 . 27 1.12 . 1.22.01 . 15 . 28
1.12 . 1.22.01 . 15 . 29 1.12 . 1.22.01 . 15 . 30 1.12 . 1.22.01 . 15 . 31 1.12 . 1.22.01 . 15 . 32
1.11 . 1.22.01 . 15
1.11 . 1.22.01 . 15 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Advokasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Pelatihan Suara Hati
TRIWULAN
TARGET KINERJA
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
92.50 %
Kabupaten Cilacap
1 kegiatan, 60 orang
I
II
III
IV
6
7
8
9
0,00
24
0,00
0,00
0,00
140.000.000,00
40.000.000,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
0,00
140.000.000,00
40.000.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.11 . 1.22.01 . 15 . 08
1.11 . 1.22.01 . 15 . 09 1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
Pelaksanaan Sosialisasi UU Perlindungan Anak, PKDRT, dan Pornografi di tingkat Kecamatan/Desa/Sekolah Penyusunan Profil Anak dan up dating data Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Peningkatan ekonomi masyarakat di lokasi P2MBG
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
Pengelolaan Air Minum Masyarakat Pedesaan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
Pembentukan Posdaya
1.22 . 1.22.01 . 15 . 07
Pelatihan ketrampilan menjahit bagi masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi pemuda
1.22 . 1.22.01 . 15 . 12
Pembinaan Desa Lokasi TMMD TNI manunggal masuk desa ( TMMD )
1.22 . 1.22.01 . 15 . 18
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Masyarakat ( BBGRM ) Propinsi Jawa Tengah
1.12 . 1.22.01 . 16 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01
1.22 . 1.22.01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 1.22 . 1.22.01 . 16 . 11 1.11 . 1.22.01 . 16 1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 Formulir DPA SKPD 2.2
bordir
Kerudung,
melalui
gelar
Royong
Sumber Dana
3
4
5
Kabupaten Cilacap
2 Kegiatan, 190 orang
24
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Kabupaten Cilacap
90 org, 1 kegiatan
24
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
30 %
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Desa Karangpucun g Kecamatan Karangpucun g Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
Kabupaten Cilacap
tentang
Program pengembangan ekonomi pedesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Gelar Teknologi dan Nasional
Tepat
Guna
Kesehatan
Kabupaten Cilacap
tingkat
daerah
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
III
IV
6
7
8
9
181.339.600,00
200.000.000,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
725.000.000,00
24
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
269 Desa, 42 orang
24
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1 kegiatan, 50 orang
24
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
18 desa, 120 orang
24
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
24 Kecamatan, 25 kelompok Posdaya 2 Kegiatan, 80 orang, 2 Kecamatan, 12 hari 40 org, 1 keg, 6 hari
24
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
24
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
24
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2 desa lokasi TMMD (Desa Mandala Kec. Jeruklegi, Desa Mekarsari Kec. Cipari) 1 Kegiatan
24
43.660.400,00
6.339.600,00
0,00
0,00
50.000.000,00
24
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
7 Kegiatan, 700 orang, 24 Kecamatan
0,00
24
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
140.000.000,00
3 kegiatan, 24 Kecamatan
24
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
2 Kegiatan, 24 Kecamatan
24
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
92.50 %
Kabupaten
II
2 Kegiatan, 24 Kecamatan
568 kelompok
lembaga
I
343.660.400,00
0.55 %
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE Reproduksi Remaja (KRR)
TRIWULAN
TARGET KINERJA
1 kegiatan
40.000.000,00
24
0,00
195.000.000,00
0,00
155.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
390.000.000,00
40.000.000,00 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
Cilacap Kabupten Cilacap
1 kegiatan, 525 orang
24
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
Kabupaten Cilacap
1 Kegiatan, 70 orang
24
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Kabupaten Cilacap
4 kegiatan, 4 Kecamatan, 250 org 2 kegiatan
24
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
24
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
1 Kegiatan, 630 anak
24
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
190 orang, 1 keg
24
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
12 korban, 1 kegiatan
24
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06
1.11 . 1.22.01 . 16 . 11
1.11 . 1.22.01 . 16 . 12
1.11 . 1.22.01 . 16 . 13 1.11 . 1.22.01 . 16 . 14 1.11 . 1.22.01 . 16 . 16 1.11 . 1.22.01 . 16 . 17 1.12 . 1.22.01 . 17
terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui KLA Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab. Cilacap Fasilitasi dan Advokasi bagi Anak berhadapan dengan hukum (ABH) Pemulihan phisik dan psikis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
77.60 %
Program pelayanan kontrasepsi
1.12 . 1.22.01 . 17 . 02
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Kabupaten Cilacap
1.12 . 1.22.01 . 17 . 05
Pengadaan obat efek samping kontrasepsi
1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 1.12 . 1.22.01 . 17 . 08
Penanganan kegagalan kontrasepsi Penyediaan Alat Kontrasepsi
1.12 . 1.22.01 . 17 . 09
Pengadaan Obgyn Bed (DAK 2016)
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
1.12 . 1.22.01 . 17 . 10
Pengadaan Implant Removal Kit (DAK 2016)
1.11 . 1.22.01 . 17 1.11 . 1.22.01 . 17 . 08 1.11 . 1.22.01 . 17 . 11
dan
Kabupaten Cilacap
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Advokasi dan sosialisasi HIV / AIDS bagi Kelompok rentan ( Ibu Rumah tangga )
1.11 . 1.22.01 . 17 . 12
Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu
1.11 . 1.22.01 . 17 . 13
Fasilitasi Kecamatan Sayang Ibu
1.11 . 1.22.01 . 17 . 14
Pelaksanaan Kecamatan
Formulir DPA SKPD 2.2
komplikasi
Rakor
PPT
Tingkat
Kabupaten
/
420 akseptor IUD dan 600 akseptor implant 1 paket, 13 jenis obat
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
I
II
III
IV
6
7
8
9
152.037.600,00
471.990.600,00
21.962.400,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
645.990.600,00
24
45.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
24
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
15 kasus
24
15.500.000,00
18.000.000,00
16.500.000,00
0,00
50.000.000,00
4 distrik, 12 bulan
24
31.537.600,00
23.000.000,00
5.462.400,00
0,00
60.000.000,00
2 unit obgyn bed, dan 58 unit lampu sorot untuk obgyn bed 58 unit
13
5.000.000,00
200.485.000,00
0,00
0,00
205.485.000,00
13
5.000.000,00
200.505.600,00
0,00
0,00
205.505.600,00
0%
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
TRIWULAN
89.628.000,00
178.468.000,00
78.928.000,00
2.976.000,00
350.000.000,00
50 kasus, 12 bulan
24
39.628.000,00
108.468.000,00
8.928.000,00
2.976.000,00
160.000.000,00
4 Kegiatan, 4 Kecamatan, 300 org 5 Kecamatan, 1 keg rakor
24
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
24
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
70.000.000,00
1 Kegiatan
24
0,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1 kegiatan, 115 orang
24
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.22 . 1.22.01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 1.22 . 1.22.01 . 17 . 07 1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 1.22 . 1.22.01 . 17 . 13
1.22 . 1.22.01 . 17 . 15
1.22 . 1.22.01 . 17 . 16
1.22 . 1.22.01 . 17 . 17 1.12 . 1.22.01 . 18
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 1.12 . 1.22.01 . 18 . 03 1.11 . 1.22.01 . 18 1.11 . 1.22.01 . 18 . 04 1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 1.11 . 1.22.01 . 18 . 09 1.11 . 1.22.01 . 18 . 12 1.11 . 1.22.01 . 18 . 15 1.22 . 1.22.01 . 19 1.22 . 1.22.01 . 19 . 01
1.12 . 1.22.01 . 20
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Penyelenggaraan Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan Revitalisasi Posyandu Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah desa melalui Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Melalui Bangga Mbangun Desa Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Desa BOP RTLH DAK Perumahan Pulau-pulau Terluar Program pembinaan peran masyarakat dalam pelayanan yang mandiri Pembinaan Kelompok UPPKS Pembentukan PKBI Berencana Indonesia)
(Perkumpulan
Keluarga
Pelaksanaan Pameran hasil karya perempuan dalam pembangunan Peningkatan Kapasitas Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
pusat
I
II
III
IV
6
7
8
9
752.500.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 0,00
877.500.000,00
16 Desa
24
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
269 desa, 24 Kecamatan
24
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1 Kegiatan, 136 orang
4
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1 keg, 25 desa
24
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
Kabupaten Cilacap
21 Kecamatan
24
210.000.000,00
0,00
0,00
0,00
210.000.000,00
Kabupaten Cilacap
2 keg, 21 Kecamatan
24
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
Kabupaten Cilacap
1 Kegiatan
4
67.500.000,00
0,00
0,00
0,00
67.500.000,00
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
5 kelompok
serta KB/KR
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Kegiatan Pembinaan Organisasi Dharma Wanita Persatuan Kegiatan 10 program pokok PKK Kab. Cilacap
Program pengembangan pelayanan informasi dan konseling KRR
5680 kelompok
TRIWULAN
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
27.205.800,00
0,00
80.000.000,00
24
27.205.800,00
22.794.200,00
0,00
0,00
50.000.000,00
4 kegiatan
24
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
389.200.600,00
620.793.300,00
131.787.800,00
78.218.300,00
1.220.000.000,00
1 Keg, 100 orang
24
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
6 Kegiatan, 12 bulan
24
42.956.600,00
36.435.700,00
19.590.200,00
1.017.500,00
100.000.000,00
5 Kegiatan, 12 bulan
24
346.244.000,00
314.357.600,00
112.197.600,00
77.200.800,00
850.000.000,00
3 Kegiatan
24
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1 Kegiatan, 80 orang
24
0,00
160.000.000,00
0,00
0,00
160.000.000,00
959 kelompok
Kecamatan di wilayah Distrik Majenang
0,00
2 kegiatan, 72 kelompok
68.75 %
Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap
52.794.200,00
162 orang, 1 kegiatan
60 kelompok
0,00
24
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
Halaman 7
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.12 . 1.22.01 . 20 . 01
Pendirian pusat konseling KKR
pelayanan
informasi
dan
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
Kabupaten Cilacap
24 PIK R Tingkat desa, 480 orang
24
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
4.429.999.200,00
6.532.990.100,00
2.184.436.600,00
311.586.100,00
13.459.012.000,00
Mengesahkan, Cilacap,
Januari 2016
Cilacap, 18 Desember 2015
PPKD SELAKU BUD
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. FARID MA’RUF, MM NIP. 19620322 198607 1 002
ACHMAD ARIFIN SR,SH,MM NIP. 19620427 198711 1 002
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. INDRO CAHYONO, MM
19621004 199002 1 002
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Cilacap
2
Drs. FARID MA'RUF, MM
19620322 198607 1 002
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cilacap
3
Drs. BAYU PRAHARA, M.Si
19720521 199403 1 005
Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Cilacap
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 8