Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2
Dinas Kesehatan Kota Pariaman Dinas Kesehatan Kota Pariaman Dinas Kesehatan Kota Pariaman Dinas kesehatan Kota Pariaman Dinas Kesehatan Kota Pariaman Dinas Kesehatan Kota Pariaman Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
162.417.500,00
147.717.500,00
132.417.500,00
147.717.500,00
590.270.000,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
3.000.000,00
12 bulan
52.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
127.000.000,00
108 unit
8.075.000,00
8.075.000,00
8.075.000,00
8.075.000,00
32.300.000,00
24 orang
45.375.000,00
46.125.000,00
45.375.000,00
46.125.000,00
183.000.000,00
1 paket
11.967.500,00
11.967.500,00
11.967.500,00
11.967.500,00
47.870.000,00
1 tahun
9.750.000,00
0,00
9.750.000,00
0,00
19.500.000,00
1 tahun
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
8 Jenis
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
4 jenis
1 tahun
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Kota Pariaman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Penilaian Jabatan Fungsional
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
Lanjutan Pembangunan Klinik Pariwisata
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 06
Pembangunan Taman, Pagar dan Fasilitas Parkir Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas puskesmas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring dan Evaluasi Program SKPD
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12
Formulir DPA SKPD 2.2
Pertemuan Peningkatan Obat Rasional
Dinas Kesehatan Kota Pariaman
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman Dinas kesehatan Dinas kesehatan Dinas kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
23.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
80.000.000,00
0,00
33.800.000,00
0,00
33.800.000,00
67.600.000,00
329.865.000,00
803.012.000,00
38.835.000,00
38.835.000,00
1.210.547.000,00
34 unit
120.650.000,00
0,00
0,00
0,00
120.650.000,00
3 unit
27.000.000,00
0,00
0,00
0,00
27.000.000,00
5 jenis
133.380.000,00
0,00
0,00
0,00
133.380.000,00
1 unit
0,00
202.000.000,00
0,00
0,00
202.000.000,00
1 unit
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
25 unit
36.335.000,00
36.335.000,00
36.335.000,00
36.335.000,00
145.340.000,00
4 jenis
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
1 unit
0,00
214.523.000,00
0,00
0,00
214.523.000,00
1 unit
0,00
200.504.000,00
0,00
0,00
200.504.000,00
1 unit
0,00
147.150.000,00
0,00
0,00
147.150.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.000.000,00
5.470.000,00
22.030.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
35.000.000,00
1.720.000,00
18.280.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
0,00
611.840.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.611.840.000,00
0,00
18.800.000,00
0,00
0,00
18.800.000,00
1 Tim
Dinas kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
5 dokumen
Dinas
7 puskesmas, 1 angkatan
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 2.01 . 1.02.01 . 16
Dengan Metode CBIA (Cara belajar insan aktif) DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian
2.01 . 1.02.01 . 16 . 38
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penyuluhan keamanan pangan
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Akreditasi Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Daerah
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Insentif Dokter Spesialis Kota Pariaman
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
Pengembangan Pelayanan Kesehatan Kerja
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
Peningkatan status Puskesmas Padusunan menjadi RSUD Type D Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKEMAS)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 1.02 . 1.02.01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
0,00
593.040.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.593.040.000,00
0,00
28.810.000,00
0,00
0,00
28.810.000,00
0,00
28.810.000,00
0,00
0,00
28.810.000,00
205.453.750,00
305.515.750,00
195.679.750,00
120.512.750,00
827.162.000,00
90 %
19.718.750,00
20.718.750,00
21.158.750,00
18.718.750,00
80.315.000,00
1 tahun
11.500.000,00
21.100.000,00
31.000.000,00
15.650.000,00
79.250.000,00
7 Puskesmas
64.000.000,00
64.950.000,00
9.050.000,00
0,00
138.000.000,00
1 kloter
12.100.000,00
24.246.000,00
20.031.000,00
1.200.000,00
57.577.000,00
3 spesialis
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
180.000.000,00
7 puskesmas
20.660.000,00
38.980.000,00
2.500.000,00
1.025.000,00
63.165.000,00
19.700.000,00
44.800.000,00
33.429.000,00
11.200.000,00
109.129.000,00
11.275.000,00
25.111.000,00
14.611.000,00
11.003.000,00
62.000.000,00
1.500.000,00
20.610.000,00
18.900.000,00
16.716.000,00
57.726.000,00
52.790.000,00
27.100.000,00
47.050.000,00
15.000.000,00
141.940.000,00
46.490.000,00
0,00
0,00
0,00
46.490.000,00
60 orang pengelola IRTP/ 2 angkatan
Desa Percontohan
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Monitoring dan evaluasi Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
TRIWULAN I
Dinas Kesehatan
120 orang
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
4 paket sampel
2.800.000,00
24.100.000,00
40.100.000,00
13.000.000,00
80.000.000,00
12 bulan
3.500.000,00
3.000.000,00
6.950.000,00
2.000.000,00
15.450.000,00
88.475.000,00
233.788.000,00
218.562.000,00
16.210.000,00
557.035.000,00
51.500.000,00
30.000.000,00
7.960.000,00
0,00
89.460.000,00
1.200.000,00
47.600.000,00
1.200.000,00
0,00
50.000.000,00
Dinas Kesehatan Kota Pariaman Dinas Kesehatan
1 Tahun
100 orang
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20
Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Pengembangan Siswa Dalam Rangka Pencapaian Sekolah Sehat melalui Saka Bakti Husada (SBH) Hari kesehatan Nasional (HKN)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19
1.02 . 1.02.01 . 20
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber Dana
3
4
5
Dinas Kesehatan Kota Pariaman
28 orang
32.975.000,00
45.025.000,00
2.000.000,00
0,00
80.000.000,00
15 orang
2.800.000,00
54.563.000,00
170.812.000,00
2.400.000,00
230.575.000,00
0,00
1.100.000,00
35.090.000,00
13.810.000,00
50.000.000,00
0,00
55.500.000,00
1.500.000,00
0,00
57.000.000,00
111.530.000,00
260.442.000,00
156.895.000,00
96.870.000,00
625.737.000,00
111.530.000,00
96.290.000,00
99.040.000,00
90.430.000,00
397.290.000,00
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
1 paket
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Peningkatan Pemberian ASI Eklusif melalui IMD Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengawasan Lingkungan Pemukiman, Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Puskemas Rawatan Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan imuniasasi Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
TRIWULAN
TARGET KINERJA
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
150 baduta 5000 org
0,00
39.340.000,00
0,00
0,00
39.340.000,00
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Akt
0,00
116.790.000,00
30.585.000,00
0,00
147.375.000,00
7 puskesmas (40 orang)
0,00
8.022.000,00
0,00
6.440.000,00
14.462.000,00
2 Hr
0,00
0,00
27.270.000,00
0,00
27.270.000,00
77.997.000,00
312.907.000,00
45.598.000,00
4.350.000,00
440.852.000,00
4 kecamatan
500.000,00
5.900.000,00
6.200.000,00
0,00
12.600.000,00
80 sampel air
10.700.000,00
88.330.000,00
19.242.000,00
1.350.000,00
119.622.000,00
6.600.000,00
58.396.000,00
20.156.000,00
3.000.000,00
88.152.000,00
2.739.000,00
72.261.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
57.458.000,00
88.020.000,00
0,00
0,00
145.478.000,00
438.637.000,00
437.947.000,00
169.234.000,00
42.980.000,00
1.088.798.000,00
60 fokus
126.720.000,00
41.430.000,00
11.920.000,00
10.120.000,00
190.190.000,00
2 kali 60 orang
116.763.000,00
80.052.000,00
29.485.000,00
23.700.000,00
250.000.000,00
2 KL
181.954.000,00
16.515.000,00
74.786.000,00
2.185.000,00
275.440.000,00
1 th
10.900.000,00
48.000.000,00
49.768.000,00
6.975.000,00
115.643.000,00
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
14 SD 1 Dokumen
4 kec
1
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
Pengadaan Alat dan Bahan Screening PTM
1.02 . 1.02.01 . 25
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 1.02 . 1.02.01 . 25 . 08
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34
Operasional Sistem Informasi Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK ) Rehabilitasi sedang/berat Bangunan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 1.02 . 1.02.01 . 25 . 41
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42
1.02 . 1.02.01 . 28
Pengadaan Mobeleur untuk PUSTU dan POSKESDES Pembuatan Nama Puskesmas, PUSTU, Poskesdes dan Polindes Lanjutan Pembangunan Selasar Puskesmas Kp. Baru Paadusunan (DAU) Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Usaha Kesehatan Primer (UKP) di Pukesmas ( DAK 2016) Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) di Pukesmas (DAK 2016)
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 29
Program peningkatan pelayanan
Formulir DPA SKPD 2.2
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
Dinas Kesehatan DINAS KESEHATAN
136 orang
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman Dinas Kesehatan Kota Pariaman HC. Pariaman, HC Air Santok, dan HC Kp. Baru Pdsn Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman Kota Pariaman
Dinas Kesehatan
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.300.000,00
101.950.000,00
3.275.000,00
0,00
107.525.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
21.450.000,00
7.347.080.000,00
1.325.740.000,00
46.350.000,00
8.740.620.000,00
0,00
0,00
214.500.000,00
0,00
214.500.000,00
4 Jenis
0,00
249.270.000,00
0,00
3.750.000,00
253.020.000,00
10 gedung
0,00
1.054.600.000,00
0,00
0,00
1.054.600.000,00
0,00
0,00
230.800.000,00
0,00
230.800.000,00
1 Aplikasi
21.450.000,00
96.810.000,00
21.450.000,00
21.450.000,00
161.160.000,00
1 Tahun
0,00
607.310.000,00
0,00
11.150.000,00
618.460.000,00
2 unit
0,00
206.190.000,00
0,00
0,00
206.190.000,00
6 jenis
0,00
373.400.000,00
500.415.000,00
0,00
873.815.000,00
22 unit
0,00
178.500.000,00
0,00
0,00
178.500.000,00
1 keg
0,00
0,00
338.575.000,00
0,00
338.575.000,00
1 Tahun
0,00
3.296.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
3.311.000.000,00
1 Tahun
0,00
1.285.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
1.300.000.000,00
1.549.700.000,00
2.075.353.000,00
1.533.500.000,00
2.827.164.000,00
7.985.717.000,00
1.549.700.000,00
2.075.353.000,00
1.533.500.000,00
2.827.164.000,00
7.985.717.000,00
224.741.000,00
210.835.000,00
28.475.000,00
2.075.000,00
466.126.000,00
20 Desa
1 unit
1 unit
9215 jiwa
3
4
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07
kesehatan anak balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08
Lomba BSI
1.02 . 1.02.01 . 29 . 12
Peningkatan Kelangsungan dan Kualitas Hidup Anak Peningkatan Perlindungan Kesehatan Anak
1.02 . 1.02.01 . 29 . 13 1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 1.02 . 1.02.01 . 32 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 1.02 . 1.02.01 . 32 . 09 1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 1.02 . 1.02.01 . 33
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Penyuluhan Kesehatan Lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas Pencegahan dan Penangganan Komplikasi Obstetri melalui Pelatihan PONED Peningkatan kualitas Kesehatan Ibu Hamil melalui ANC terpadu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Peningkatan Kemampuan SDM dalam pelayanan dan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Dinas kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.375.000,00
22.075.000,00
8.475.000,00
2.075.000,00
35.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
50.590.000,00
163.760.000,00
20.000.000,00
0,00
234.350.000,00
171.776.000,00
0,00
0,00
0,00
171.776.000,00
47.900.000,00
41.670.000,00
5.800.000,00
0,00
95.370.000,00
47.900.000,00
41.670.000,00
5.800.000,00
0,00
95.370.000,00
244.264.000,00
89.400.000,00
0,00
0,00
333.664.000,00
10 orang
130.000.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000.000,00
6 orang
0,00
81.000.000,00
0,00
0,00
81.000.000,00
40 orang
114.264.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
122.664.000,00
1.300.000,00
183.600.000,00
1.200.000,00
875.000,00
186.975.000,00
1.300.000,00
183.600.000,00
1.200.000,00
875.000,00
186.975.000,00
3.569.490.250,00
13.146.547.250,00
4.910.236.250,00
4.370.189.250,00
25.996.463.000,00
20 orang 20 org
55 orang
30 orang
JUMLAH
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN I
Mengesahkan,
PARIAMAN, 1 Januari 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Nofrida, S. Sos
Bakhtiar, SKM
NIP. 19591121198103 2 005
NIP. 19621231 198603 1 161
Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Yunaidi, S.Sos, MM
19720618 199403 1 005
TAPD
2
Lia Lestari, ST
19761017 200003 2 002
TAPD
3
Willy Firmadian, SE
19791002 200501 1 004
TAPD
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 7