BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu (1) tahun, yang
memuat
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
pembangunan
baik
yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan tahap awal dari proses perencanaan. Penyusunan Rencana Kerja SKPD harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman kepada Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. 1.2. Landasan Hukum 1.
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
5.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilatas Kinerja Instansi Pemerintah;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2005-2025;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015;
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015.cio
Page - 1 -
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Kabupaten Agam Nomor 4Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). .
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renja sekretariat DPRD ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja
SKPD
Pembangunan
untuk
menjabarkan
Jangka
Menengah
Renstra
Sekretariat
(RPJMD)
untuk
DPRD
dan
tahun
2015
Rencana dengan
mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja 1.4. Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.2
Analisis Pencapaian Keuangan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.2
Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015.cio
Page - 2 -
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 Evaluasi pencapaian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2013 sebagai berikut: 1. Sasaran : Meningkatnya harmonisasi hubungan antara eksekutif dan Muspida Pencapaian kinerja pada sasaran ini tergambar pada tabel berikut: Rencana/ Target
Sasaran
Indikator
Meningkatnya harmonisasi hubungan antara eksekutif,legislatif dan muspida
1.Ditetapkannya peraturan Daerah
12 perda
9 Perda
75
2.Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat dan pemda dibidang legislasi
12 Ranperda
9 Ranperda
75
92%
92
3.Terlaksananya agenda kerja daerah tepat waktu
100%
Realisasi
%
Dari Tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa sasaran : Meningkatnya harmonisasi hubungan antara eksekutif, legislatif dan muspida sebagai berikut ;
a. Pembahasan rancangan peraturan Daerah Dalam tahun anggaran 2013 dianggarkan Rp. 767.697.760,- dimana ditargetkan akan menghasilkan Peraturan Daerah sebanyak 12 Perda. Sampai akhir tahun anggaran terealisir sebesar Rp. 616.040.360- Perda yang dihasilkan 9 Perda atau 80 % dari dana yang tersedia.
b. Hearing dialog dan koordinasi dengan penjabat Pemerintah Daerah,Tokoh Masyarakat/Tokoh agama Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 79.015.000,- dimana terealisir sebesar Rp. 54.155.000,- atau 68,6 % dari dana yang tersedia.
c. Rapat –rapat Paripurna Dianggarkan sebesar Rp. 89.127.000,- terealisir sebesar Rp. 68.686.750,- atau 77,1 % dari dana yang tersedia, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan agenda yang disusun oleh Badan Musyawarah dan ada beberapa rapat paripurna yang tertunda.
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015.cio
Page - 3 -
2. Sasaran : Terpenuhinya Pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPRD Rencana/ Target
Indikator
Sasaran Terpenuhinya pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD
1. Meningkatnya pemahaman pimpinan dan anggota DPRD tentang tugas dan fungsinya 2. Produk Legislasi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
40 orang
Realisasi
%
40 Orang 100 100%
100%
100
Dari tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa dalam mencapai sasaran kedua Renstra Sekretariat DPRD pada Tahun 2013 telah dilaksanakan Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah, dengan kegiatan : a.
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya. Dilaksanakan untuk 40 orang Anggota masing – masing 8 kali dan terlaksana seluruhnya. Dianggarkan Rp. 3.953.880.000,terealisir Rp. 3.536.212.100,- atau 89,5 % dari dana yang tersedia.
b.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Dari APBD awal dianggarkan Rp. 46.410.000,- pada perubahan anggaran, anggarannya dihapuskan karena pada sampai APBD Perubahan realisasi keuangan tidak terealisir.
3. Sasaran : Meningkatnya peran Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan Tata Tertib DPRD
Sasaran Meningkatnya peran alat kelengkapan dewan sesuai dengan tata tertib DPRD
Rencana/ Target
Realisasi
Presentase Pencapaian Rencana
1.Tertibnya pelaksanaan rapatrapat alat kelengkapan dewan
100%
98,89%
98,89%
2. Efektifnya komunikasi alat kelengkapan dewan dengan konstituennya
100%
100%
100%
3. Terfasilitasinya penyelesaian masalah yang dihadapi kelompok masyarakat
75%
33,3%
33,3%
40 Orang
40 Orang
100
Indikator
4.Meningkatnya wawasan anggota DPRD tentang peran dan fungsinya
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran : Meningkatnya peran alat kelengkapan dewan sesuai dengan tata tertib DPRD. a. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Dari Anggaran Rp. 346.243.000,- terealisir sebesar Rp. 272.038.489,- atau 78,6 % dari dana yang tersedia, dari 90 kali rapat yang dijadwalkan terlaksana 89 kali rapat.
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015.cio
Page - 4 -
b. Reses Di jadwal 3 kali reses dalam setahun yang dilaksanakan setiap akhir masa sidang yaitu pada bulan April, Agustus dan awal Desember. Dalam perubahan APBD dianggarkan 2 kali karena reses pada bulan April tidak terlaksana. Dalam pelaksanaan cuma terlaksana 1 kali yaitu akhir masa sidang kedua dan akhir masa sidang ketiga, tidak dapat dilaksanakan karena bulan Desember kegiatan DPRD sangat sibuk yaitu membahas RAPBD Tahun 2014. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 427.988.000,- dan terealisir Rp. 277.195.400,- atau 64 % dari dana yang tersedia. c. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.010.000,- dan direalisir sebesar Rp. 38.352.000,- atau 76,70% dari dana yang tersedia. d.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Kegiatan ini terlaksana 100 % untuk kunjungan kerja luar daerah luar propinsi sedangkan kunjungan kerja dalam propinsi tidak terlaksana sepenuhnya. Dari Rp. 9.519.718.050,- yang dianggarkan dapat direalisir sebesar Rp. 8.414.353.862,- atau 88,4 % dari dana yang tersedia.
4. Sasaran tersedianya informasi dan dokumentasi kinerja DPRD
Indikator
Sasaran Tersedianya informasi dan dokumentasi kinerja DPRD
Terpublikasikannya seluruh kegiatan DPRD melalui media cetak dan elektronik
Rencana/ Target 90%
Realisasi
Presentase Pencapaian Rencana
80%
80 %
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran Tersedianya informasi dan dokumentasi kinerja DPRD. Kegiatan pada sasaran ini : a. Publikasi dan dokumentasi DPRD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 330.875.000,- dan realisasi Rp. 293.827.550,atau 88,8 % dari dana yang tersedia. b. Publikasi dan informasi Kegiatan DPRD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 222.315.000,- dan terealisasi hanya Rp. 183.818.475,- atau 82,7 % dari dana yang tersedia. 2.2 Analisis Pencapaian Keuangan Realisasi pencapaian keuangan pada Sekretariat DPRD Tahun 2013 seperti tabel sebagai berikut:
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015.cio
Page - 5 -
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan dan sasaran merupakan target kualitatif organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Terkait dengan itu tujuan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2014 sama dengan Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2010 – 2015 dengan maksud konsisten dengan tugas dan fungsinya. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam sebagai berikut : A. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Ada 2 (dua) tujuan yang ditetapkan berdasarkan penjabaran dari misi diatas, yaitu : a. Peningkatan
kualitas
dan
kuantitas
sumber
daya
organisasi
dalam
memaksimalkan peran, fungsi dan kapasitas Sekretariat DPRD ; b. Peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur pengelenggara pemerintahan daerah. 2. Sasaran Ada 4 (empat) sasaran yang ditetapkan berdasarkan penjabaran dari tujuan diatas, yaitu : a. Meningkatnya harmonisasi hubungan antara eksekutif, legislative dan Muspida ; b. Terpenuhinya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD; c. Meningkatnya peran alat kelengkapan Dewan sesuai dengan tata tertib DPRD; d. Tersedianya informasi dan dokumentasi kinerja DPRD.
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015.cio
Page 6
Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2015 NO .
TUJUAN
(1)
(2)
1.
2.
SASARAN (3)
Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya organisasi dalam memaksimalkan peran, fungsi dan kapasitas Sekretariat DPRD ;
Peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur pengelenggara pemerintahan daerah.
1. Meningkatnya harmonisasi hubungan antara eksekutif, legislative dan Muspida
2. Terpenuhinya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD
1. Meningkatnya peran alat kelengkapan Dewan sesuai dengan tata tertib DPRD
2. Tersedianya informasi dan dokumentasi kinerja DPRD
Catatan :
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2015
(4)
(5)
a. Ditetapkannya Peraturan Daerah. b. Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat dan Pemda di bidang Legislasi. c. Terlaksananya Agenda kerja DPRD tepat waktu. d. Meningkatnya pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD tentang tugas dan fungsinya. e. Produk Legislasi DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang tinggi.
12 Perda
a. Tertibnya Pelaksanaan rapatrapat alat kelengkapan. b. Efektifnya komunikasi alat kelengkapan Dewan dengan konstituennya. c. Terfasilitasinya penyelesaian masalah yang dihadapi kelompok masyarakat. d. Meningkatnya wawasan Anggota DPRD tentang peran dan fungsinya. a. Terpublikasinya seluruh kegiatan DPRD melalui media cetak dan elektronik b. Terdokumentasinya seluruh Data dan Hasil Kegiatan DPRD.
12 Ranperda
100 % 45 Orang
100 %
100 % 3 kali
75 % 45 Orang
80 %
100
1. Periode 2009 – 2014 jumlah Anggota 40 orang 2. Periode 2014 – 2019 jumlah Anggota 45 orang
3.2 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan DPRD pada Tahun 2015 sama dengan program dan kegiatan pada Tahun 2014 terdiri dari 3 Program dan 24 Kegiatan. 1. Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015.cio
Page 7
Dalam rangka melaksanakan kebijakan, ditetapkanlah program kerja Sekretariat DPRD yang terdiri dari : a. Program Strategis, yakni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Rakyat Daerah. b. Program Penunjang (Rutin) : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD dituangkan dalam bentuk matrik/tabel berikut :
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015.cio
Page 8
BAB IV PENUTUP Kesimpulan Masih rendahnya penyerapan Anggaran pada Sekretariat DPRD hal ini disebabkan kurangnya terlaksana kegiatan yang dianggarkan seperti tidak sepenuhnya terlaksana Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Propinsi, Sosialisasi Perundang-undangan dan Reses. Juga rapat-rapat paripurna dan rapat-rapat alat kelengkapan yang sering tertunda. Saran a. Aspek Organisasi ; perlu penataan kembali sumber daya dan metode serta komitmen DPRD agar program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dapat berjalan lancar. b. Aspek Interpretasi ; agar semua program dan rencana kegiatan terlaksana tepat waktu, realisasi pencapaian target berhasil dengan tepat dan dapat diterima semua pihak yang berkepentingan. c. Aspek Penerapan ; dapat disesuaikan dengan tujuan dan program pembahasan yang dilakukan diantara DPRD, Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan Stakeholder.
Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN AGAM
GUSNEL, S.Sos NIP. 196208201983101001
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015.cio
Page 9
Tabel ....... (nomor sesuaikan kebutuhan) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun………. Kabupaten Agam
Nama SKPD : ……………. …… dari …....
Kode
(1)
lembar Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun .........
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)
Catatan: Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015.cio
Page 10
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN AGAM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
1
2
3
4
5
6
7
20 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya jasa komunikasi sumber 02 Daya Air dan Listrik daya air, listrik dan telepon 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sekretariat DPRD
1 paket
Rapat-rapat Koordinasi dan 18 Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Sekretariat DPRD dan konsultasi
1 paket
Penunjang Operasional Administrasi 20 Perkantoran
Tersedianya kebutuhan penunjang Sekretariat DPRD operasional administrasi perkantoran
1 paket
Penunjang Operasional Jasa 21 Perkantoran
Tersedianya penunjang operasional jasa perkantoran
1 paket
Penatausahaan dan 28 Pertanggungjawaban Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan 05 Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Rumah 08 Jabatan/Dinas
Sekretariat DPRD
Terlaksananya pengadaan sarana dan Sekretariat DPRD prasarana Tersedianya kebutuhan Sekretariat DPRD penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas Wakil Ketua Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas
Sekretariat DPRD
3.584.108.500
Rp
197.400.000
APBD
Rp
101.000.000
APBD
Rp
744.933.000
APBD
Rp
424.939.500
APBD
Rp
1.119.502.000
APBD
Rp
698.379.000
APBD
Rp
297.955.000
APBD
Rp
1.413.500.000
Rp
401.050.000
APBD
Rp
54.000.000
APBD
Rp
100.000.000
APBD
Rp
858.450.000
APBD
1 paket
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
22 Pengadaan Sarana dan Prasarana
02
Sekretariat DPRD
Rp
1 paket 1 paket
2 kendaraan
Rumah Dinas Pimpinan
1 paket
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 40 Jabatan
Terpeliharanya asset rumah jabatan
Rumah Dinas Pimpinan
1 paket
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 42 Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
Sekretariat DPRD
1 paket
Catatan Penting 8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9
10 Rp
3.942.519.350
Rp
217.140.000
Rp
111.100.000
Rp
819.426.300
Rp
467.433.450
Rp
1.231.452.200
Rp
768.216.900
Rp
327.750.500
Rp
1.554.850.000
Rp
441.155.000
Rp
59.400.000
Rp
110.000.000
Rp
944.295.000
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
2 kendaraan 1 paket 1 paket 1 paket
15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
01 Pembahasan Ranperda
Rp 20.106.376.000
Peraturan Daerah
Dalam daerah Kab. Agam, Luar Daerah Kab. Agam dalam Propinsi dan Luar Propinsi Sumbar
12 Perda
Rp
1.872.134.000
APBD
12 Perda
Rp
2.059.347.400
108 kali
Rp
124.795.000
APBD
108 kali
Rp
137.274.500
Kabupaten Agam
90 kali
Rp
446.530.000
APBD
90 kali
Rp
491.183.000
Rapat-rapat paripurna
Kabupaten Agam
60 kali
Rp
201.855.000
APBD
60 kali
Rp
222.040.500
Kegiatan reses setiap masa sidang
Kabupaten Agam
3 kali
Rp
649.900.000
APBD
3 kali
Rp
714.890.000
Kabupaten Agam
10 kali
Rp
150.575.000
APBD
10 kali
Rp
165.632.500
Luar Daerah
8 kali
Rp
4.996.975.000
APBD
8 kali
Rp
5.496.672.500
Dalam daerah Kab. Agam, Luar Daerah Kab. Agam dalam Propinsi dan Luar Propinsi Sumbar
5 kali
Rp
66.144.000
APBD
5 kali
Rp
72.758.400
Hearing/dialog dan koordinasi 02 dengan Pejabat Pemerintah Daerah Terlaksananya hearing dan rapat kerja Kabupaten Agam dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat alat kelengkapan 04 Rapat-rapat Paripurna 05 Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan 06 Anggota DPRD Dalam Daerah
Rp 22.117.013.600
Kunjungan kerja dalam daerah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Bimtek dan workshop bagi Anggota 07 Anggota DPRD DPRD
Sosialisasi Peraturan Perundang08 undangan
Terlaksananya sosialisasi perundangundangan
Penyediaan Jasa Jaminan 09 Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Pengadaan Pakaian Dinas dan 10 Anggota DPRD
Terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan, Anggota DPRD dan Keluarga
Sekretariat DPRD
165 org
Rp
1.212.000.000
APBD
165 org
Rp
1.333.200.000
Pakaian dinas untuk masing-masing Anggota DPRD
Sekretariat DPRD
165 stel
Rp
511.655.000
APBD
180 stel
Rp
562.820.500
Kunjungan Kerja Pimpinan dan 11 Anggota DPRD Luar Daerah
Kunjungan kerja luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi Luar Daerah
8 kali
Rp
9.120.492.000
APBD
8 kali
Rp
10.032.541.200
Kabupaten Agam
1 paket
Rp
426.605.000
APBD
1 paket
Rp
469.265.500
Terpublikasinya dan adanya informasi kegiatan DPRD Kabupaten Agam
1 paket
Rp
326.716.000
APBD
1 paket
Rp
359.387.600
Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan 12 DPRD Publikasi dan Informasi Kegiatan 16 DPRD JUMLAH
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Rp 25.103.984.500
Rp 27.614.382.950 Lubuk Basung, Februari 2014 Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN AGAM
GUSNEL, S.Sos NIP. 196208201983101001