1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar. Sebagai bagian dari institusi pemerintah Bappeda Kabupaten Blitar juga mempunyai Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran. Visi; Terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Misi; Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan pengelolaan potensi dan sumber daya daerah bagi pencapaian s asaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah; Meningkatnya
hasil
perencanaan
dengan
pendekatan
perencanaan
partisipatif; Tersedianya data dan informasi bagi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah; Meningkatnya upaya pengendalian melalui tahapan monitoring, evaluasi dan penilaian yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran dan capaian hasil kinerja instansi pemerintah; dan Meningkatnya kerjasama dengan instansi lain dalam penyediaan data yang mendukung perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
2
mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016, adalah sebagai berikut; 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas; 2. Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas; 3. Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah. 4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 5. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah. Adapun Sasaran yang akan dicapai sebagai penggambaran dari indikator kinerja Bappeda adalah sebagai berikut : Sasaran terhadap tujuan 1, yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah : Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah daerah maupun antara penganggaran dengan pelaksanaan, pengawasan. Sasaran terhadap tujuan 2, yaitu Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas adalah : Terlaksanya proses dan mekanisme Musrenbang mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten dengan pendekaan perencanaan partisipatif dan terintegrasi dengan program lainnya. Sasaran terhadap tujuan 3, yakni tersedianya data data statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah : Meningkatnya ketersediaan informasi dan validitas data-data statistik serta hasil pendataan lainnya sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sasaran terhadap tujuan 4, yakni terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
3
Sasaran terhadap tujuan 5, yakni terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah : Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan instansi lain guna pendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
4
1.2 Struktur Organisasi
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
6
1.3 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa BAPPEDA mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; 2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; dan 3. Melaksanakan tugas pembinaan di bidang perencanaan pembangunan daerah . Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang pada BAPPEDA Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : i. Sekretariat Bertugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan
penatausahaan,
administrasi
kepegawaian, administrasi keuangan, pembiayaan pembangunan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja badan; b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan; c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
7
d. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; e. Pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan potensi dan kapasitas pegawai serta administrasi kepegawaian; f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaran kegiatan perencanaan,
dan
penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah; i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan musayawarah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar; j. Penyediaan fasilitasi pra dan paska Musrenbang Kecamatan; k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
ii. Bidang Prasarana Wilayah Bertugas membantu Kepala Badan menyiapkan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Blitar di bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana perhubungan, keciptakaryaan, prasarana sumber daya air, tata ruang, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah; a. b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana wilayah; c. Penyusunan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah; d. Pelaksanaan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi
dan mensinergikan
rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
8
e. Pengkoordinasian
pelaksanaan
kegiatan-kegiatanpejabat
fungsional
perencana di lingkungan bidang prasarana wilayah; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
iii. Bidang Perekonomian Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, koperasi, UKM, perdagangan, industri, pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi; b. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang ekonomi; c. Penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi; d. Pelaksanaan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi
dan mensinergikan
rencana program pembangunan bidang ekonomi; e. Pengkoordinasian
pelaksanaan
kegiatan-kegiatanpejabat
fungsional
perencana di lingkungan bidang ekonomi; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
iv. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan, aparatur, pendidikan, kebudayaan, mental spiritual, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
9
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; c. Pelaksanaan koordinasi, rencana
program
integrasi, sinkronisasi
pembangunan
bidang
dan mensinergikan pemerintahan
dan
kemasyarakatan; d. Penyusunan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; e. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; f. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.
v. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengendalian, evaluasi, data dan statistika yang meliputi pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistika pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blitar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian, evaluasi, data dan statistika mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
dalam rangka
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan; b. Pengumpulan, pengolahan, dan
analisis data hasil
pelaksanaan
pembangunan; c. Penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan; d. Perumusan kebijakan dan koordinasi evaluasi
pelaksanaan pemantauan dan
kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan
evaluasi kinerja pembangunan;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
10
e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral; f. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah; g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pengendalian, evaluasi, data dan informatika; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
vi. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi menyusun program penelitian, pelaksanaan penelitian, menyiapkan
program
penelitian, koordinasi, identifikasi,
sosialisasi, pengkajian serta melaksanakantugas yang diberikan oleh Kepala Badan. Untuk
melaksanakan
tugas
tersebut,
Bidang
Penelitian
dan
Pengembangan mempunyai fungsi: a. Pengelolaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; b. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah; c. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan; d. Penyusunan
program
kerja
dan
perumusan
kebijakan
serta
petunjuk operasional penelitian dan pengembangan daerah.
1.4 Potensi Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi dan misi perencanaan pembangunan terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang serta anggaran. Sumber daya manusia di Bappeda adalah seperti pada tabel berikut :
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
11
Tabel 1.4.a Kondisi Sumber Daya Aparatur (Pendidikan) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Golongan
Pendidikan SD SLTP SLTA Sarjana Muda Sarjana Pasca Sarjana Jumlah
Kontrak -
I -
II 2 2
Jumlah III 2 1 24 10 37
IV 5 5
4 1 24 15 44
Tabel 1.4.b Kondisi Sumber Daya Aparatur (Jabatan) No.
Jabatan
Jumlah (orang)
1. 2. 3. 4. 5.
Pimpinan Bappeda Sekertaris Kepala Bidang Kepala Sub bagian/Sub bidang Staf Jumlah
1 1 4 17 21 44
Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas tugas di Bappeda seperti terlihat di tabel berikut : Tabel 1.4.c Kondisi Sarana dan Prasarana No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Jenis Aset Gedung Kendaraan Dinas roda 4 Kendaraan Dinas roda 2 Komputer Laptop/Note Book Handycam Scanner Printer Slide projector Faximile Ruang Rapat Ruang Kabid dan Sekretratis
Jumlah (unit) 1 2 28 15 8 2 2 5 3 1 3 6
Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Kabupaten Blitar sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp 7.448.599.550,-.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
12
1.5 Sistematika LAKIP 2014 Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
13
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian. BAB IV
PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja 2. Lain-lain yang dianggap perlu
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Kerja Mengacu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 berikut adalah tabel Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Tahun 2014 : Tabel Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
Program dan Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makan Minum Rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga penunjang teknis administrasi/perkantoran Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
2
Jumlah surat yang dikirim melalui jasa pengiriman (kali) Jumlah rekening telepon yang dibayar tiap bln Terbayarnya jasa pejabat pengelolaan keuangan (org) Tersedianya alat tulis kantor (paket) Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makan dan minuman rapat Kehadiran pada udangan rapat, konsultasi keluar daerah Terbayarnya tenaga honorer/PTT pengelolaan keuangan
Perawatan kendaraan dinas
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp (dalam Target juta rupiah) 3 4
Unit Kerja SKPD
5
150
4,100
Sekrt
12
40
Sekrt
2
17
Sekrt
1
16
Sekrt
1
12,5
Sekrt
3
5
Sekrt
3750
89
Sekrt
120 15
118
Sekrt
2
15
Sekrt
2
28
Sekrt
14
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor, meubeler, peralatan kantor dan kebersihan kantor Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pendidikan formal dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil daerah Kabupaten Blitar Penyusunan PDRB Kabupaten Penerapan system informasi perencanaan pembangunan daerah Pembangunan Basis Data Spasial Daerah Kab. Blitar Evaluasi dan Perumusan Program Penanggulangan Pengangguran Berbasis DBHCHT Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar Penyusunan Perencanaan Pembangunan kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyusunan KUAP-PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan Perubahan
Pengecatan dan rehap ringan kantor Bappeda
1
45
Sekrt
Meningkatnya pengetahuan pegawai yang mengikuti pendidikan
15
35
Sekrt
Tersusunnya Renja, dan Lakip Bappeda
2
4
Sekrt
Tersusunya laporan keuangan semester
3
2,5
Sekrt
Tersusunya profil Kabupaten Blitar Tersusunya Buku PDRB Kabupaten Blitar Terwujudnya system informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis TIK. Terbangunnya data spasial Kab. Blitar yang terintegrasi dengan JDSN Tersusunnya buku hasil evaluasi dan perumusan program penanggulangan pengangguran berbasis DBHCHT
75
180
Dalev
1
300
Sekrt
0
0
Dalev
30
90
Ekonomi
Tersusunnya LKPJ
75
80
Dalev
Terlaksananya Nota Kesepakatan dengan DPRD, dan Tersusunnya
10
180
Sekrt
Tersusunya Dokumen Perencanaan Pengembangan wilayah di Kabupaten Blitar
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
15
KUA-PPAS
Penyusunan KUA-PPAS dan Nota Kesepakatan tahun
10
55
Sekrt
40
55
Sekrt
75
130
Sekrt
150
115
Sekrt
75
100
Dalev
40
55
Dalev
0
0
Sekrt
100
230
Dalev
Terbitnya Perda dibidang perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah
1
200
Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan
Tersusunya laporan Monev Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan
10
75
Ekonomi
Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kab. Blitar Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kab. Blitar
Terlaksananya Sosialisasi kegiatna DBHCHT Terlaksananya Sosialisasi kegiatna DBHCHT
Penyelenggaraan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program DAK
Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD
Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Implementasi RPJMD Kab. Blitar Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Revisi RPJMD Kab. Blitar 2011-2016 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah di bidang perencanaan pembangunan
Nota Kesepakatan dengan DPRD dan Tersusunnya KUA-PPAS Terlaksananya Monev, Proposal Pengajuan dana transfer diluar DAU dan DBH Koordinasi dengan berbagai instansi, departemen, dari tingkat daerah hingga pusat Terlaksananya Musrenbang Integrasi dan tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan Implementasi RPJMD Tersusunnya laporan hasil pengendalian dan evaluasi TP dan Dekon Terlaksananya revisi RPJMD Tersusunya LAKIP Pemerintah Kab. Blitar
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
16
Pengembangan Kabupaten Blitar sebagai Pusat Rujukan Enterpreunership Atsiri di Wil. Indonesia Timur Penyelenggaraan koordinasi, sinkrinisasi dan sosialisasi pengembangan sentra Putri Kencana Penyelenggaraan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan APP Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di bidang perekonomian lainnya Penelitian /Kajian / diseminasi dibidang perekonomian Penelitan/kajian dibidang sosial budaya Penelitian/kajian dibidang sarana/prasarna wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam
Program Perencanan sosial dan Budaya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program PNPM Mandiri Perdesaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Koordinasi dan sosialisasi Program TMMD Penyelenggaraan koordinasiMonitoring dan Evaluasi Program Jalan Lintas Selatan Koordinasi Pemindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kec. Kanigoro Review Rencana Induk Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Berkembangnya produksi atsiri dan produk berbahan atsiri di Kab. Blitar Laporan hasil pelaksanaan pengembangan program Putri Kencana Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan Laporan Hasil Monev Kegiatan di bidang perekonomian Terlaksananya penelitian/kajian di bidang perekonomian Terlaksananya penelitian/kajian di bidang sosial dan budaya Terlaksananya penelitian/kajian di bidang sarana/prasarna wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam
20
35
Ekonomi
8
250
Ekonomi
5
325
Litbang/ Ekonomi
5
300
Litbang/ Pemmas
5
400
Litbang/ Praswil
10
80
Praswil
30
100
Praswil
0
0
Praswil
Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunya laporan
Terlaksananya kegiatan TMMD Tahun Terlaksananya koordinasi dan Monev, tersusunnya laporan Terlaksananya koordinasi pemindahan Ibu Kota kab. Blitar Terlaksananya kegiatan Review RPIJM
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
17
Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Propinsi Penyelenggaraan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi lainnya di bidang Prasarana wilayah dan SDA
Tersusunya laporan secara periodik atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Propinsi Tersusunya laporan hasil Monev
20
50
Praswil
20
70
Praswil
Jumlah kegiatan dalam satu tahun
6
500
Praswil
2.2 Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja atau sering juga disebut Penetapan Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan PK ini adalah untuk mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya. PK juga berfungsi untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut adalah tabel Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 sebagai berikut :
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
18
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 No
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
1 1
2 Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3 Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran dan sarana prasarana untuk peningkatan sumberdaya aparatur
4 100%
Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik
100%
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan data / informasi
2
Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas;
Jumlah publikasi data statistik daerah
3
4
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas;
Tersedianya data-data dan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) 1 kali dalam 5 tahun Persentase dokumen
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
4 dokumen
1 dokumen
100%
Program pengembangan data / informasi Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan
Kegiatan
Anggaran (Rp)
6 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7 663,814,800
Pendidikan dan pelatihan formal Capasity Building Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
60,600,000 184,912,000
Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Blitar 2014 Penyusunan Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Analisa Publik Capaiaan RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 Fasilitas Peningkatan Kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar Fasilitas Kegiatan Dewan Riset Daerah Penyusunan rancangan RKPD
301,800,000
327,438,000
4,350,000
103,650,000 59,725,000 254,600,000 141,960,000
92,220,000 74,750,000
19
No
Sasaran strategis informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah
Indikator Kinerja perencanaan pembangunan daerah jangka waktu satu tahun(RKPD,KUA - PPAS, LAKIP,LKPJ)
Target
Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen LAKIP dokumen lainnya tepat waktu
40 SKPD
Persentase kegiatan yang dimuat dalam
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
90%
Program pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013 Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014 Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014 Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015 Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program Fasilitas Pelapor Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014 Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Kabupaten Blitar tahun 2014 Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa Monitoring dan Efaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro
Anggaran (Rp) 128,550,000
64,975,000
136,600,000
235,115,000 64,150,000 91,000,000 187,740,000 24,925,000 168,300,000
86,122,500 152,419,750
64,753,000
20
No
Sasaran strategis
Indikator Kinerja dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran(APBD)
Target
Program
Program perencanaan sosial dan budaya
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
Kegiatan Review Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar Kajian Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014 FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 2015-2020 Fasilitas Menuju Kabupaten Sehat Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar tahun 2014 Fasilitas,evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014 Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulanan Kemiskinan kabupaten Blitar Fasilitas Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Tahun 2014 Fasilitas dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK
Anggaran (Rp) 118,050,100 61,063,000 193,877,000 160,000,000 240,735,000 249,050,000 49,502,300
154,180,100 74,750,000 125,000,000
29,800,000
84,600,000 90,000,000
21
No
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Jumlah dokumen perencanaan sarana wilayah yang selesai dalam 1 tahun
5
Tersedianya hasil penelitian dan
Jumlah hasil kajian perencanaan
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
Target
5 dokumen
4 dokumen
Program
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Program Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan Fasilitas dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD Fasilitas dan Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Tim teknis Program Penyusunan Materplan RSUD Sregat Penysuunan DED RSUD Srengat Fasilitas Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Penyusunan Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018 Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) Penyusunan Data Spasial Tahun 2014 Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutojayan, Srengat, Wlingi Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Anggaran (Rp) 90,180,000
45,190,000 151,800,000
125,830,000 180,830,000 200,000,000 49,750,000 100,800,000
89,800,000 97,200,000
200,000,000
168,212,000
22
No
Sasaran strategis pengembangan potensi daerah sebagai pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
Indikator Kinerja pembangunan daerah yang diselesaikan dalam 1 tahun
Target
Jumlah Anggaran :
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
Program
Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat di Kabupaten Blitar
Anggaran (Rp) 119,750,000
140,305,000
149,750,000 114,525,000 119,600,000
7,448,599,550
23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi Bappeda, diarahkan agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja secara akuntabel dan lebih baik, melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh, yang meliputi:
Menerapkan perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan yang berorientasi
outcome dengan
menggunakan
indikator kinerja yang
terukur;
Merencanakan anggaran berdasarkan pada rencana tingkat capaian kinerja yang telah direncanakan dalam rencana jangka menengah dan tahunan (RPJMD, Renstra, dan RKPD) secara efektif dan efisien;
Mengukur capaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan secara konsisten, berkala dan tahunan serta melaporkan hasil pengukuran kinerjanya secara jujur dan tepat waktu dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
Melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabiitas kinerja secara berkesinambungan. Sehingga secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blitar telah melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perencanaan pembangunan di daerah dengan cara partisipatif, transparan dan terpadu.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
24
3.1.1 Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Blitar. Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 seperti tabel di bawah ini :
Tabel 3.1.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014 NO 1 1.
2.
SASARAN RENSTRA SKPD
Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
SASARAN RPJMD YANG DIACU 3 Terpadunya perencanaan pembangunan daerah serta terakomodasinya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan 1. Meningkatnya penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
% CAPAIAN TARGET 7 100%
TARGET
REALISASI
4 Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran serta sarana prasarana untuk peningkatan sumberdaya aparatur
5 100%
6 100%
1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka waktu satu tahun(RKPD,KUA - PPAS, LAKIP,LKPJ) 2. Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik 3. Jumlah SKPD yang telah menyusun dokumen LAKIP tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40
38
95%
25
2. Tersedianya masterplan sarana dan prasarana di kawasan strategis dan cepat tumbuh 3. Optimalisasi dokumen Perencanaan Kota Kecil dan menengah 3.
4.
5.
Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai pendukung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran(APBD) Jumlah dokumen perencanaan sarana wilayah yang selesai dalam 1 tahun
90%
98%
98%
5 dokumen
5 dokumen
100%
Tersedianya data dan bahan analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah
Jumlah publikasi data statistik daerah
4 dokumen
4 dokumen
100%
Jumlah hasil kajian perencanaan pembangunan daerah yang diselesaikan dari 4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
100%
Meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan dokumen RPJMD sebagai acuan Renstra SKPD
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) 1 kali dalam 5 tahun
1 dokumen
1 dokumen
100%
26
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran(APBD) capaian targetnya adalah 98%. Meskipun capaian indikator tersebut melebihi target namun jika mengacu dari Penetapan Kinerja ada satu kegiatan yang tidak tercantum dalam DPA Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2014. Kegiatan tersebut adalah Penyusunan DED RSUD Srengat yang dianggarkan Rp 180.830.000,- pada Program Perencanaan sosial dan Budaya yang menjadi tupoksi dari Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
27
3.1.2 Analisa Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi terhadap sasaran capaian kinerja tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan sebagai berikut : No.
Tolak Target Realisasi Capaian (%) Program / Kegiatan Ukur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan peningkatan Input 664,644,800 575,761,091 86.6% administrasi perkantoran Output Tersedianya administrasi perkantoran Outcome Penunjang administrasi perkantoran
1
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Input 327,438,000 289,713,420 88.5% Prasarana Aparatur Output Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome Mendukung Kelancaran pekerjaan
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Input 60,600,000 43,392,000 71.6% formal Output Tersedianya SDM sesuai kebutuhan pekerjaan Outcome Peningkatan kualitas pekerjaan Capasity Building Input 184,912,000 182,888,500 98.9% Perencanaan Pembangunan Output Tersediannya sistem perencanaan yang sesuai Daerah Outcome Meningkatnya kualitas sistem perencanaan
4
Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Input 4,350,000 4,350,000 100.0% Sistem Laporan Capaian Output Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Kinerja dan Keuangan keuangan Outcome Tersedianya buku laporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya perencanaan partisipatif yang semakin berkualitas. Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan sebagai berikut : No. 1
2
Tolak Ukur Target Realisasi Capaian (%) Program / Kegiatan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Fasilitas Peningkatan Kinerja Input 141,960,000 140,006,720 98.6% Badan koordinasi Perencanaan Output Terpenuhinya fasilitas BKPRD Ruang Daerah (BKPRD) Outcome Meningkatnya Kinerja BKPRD Kabupaten Blitar Fasilitas Kegiatan Dewan Riset Input 92,220,000 88,467,500 95.9% Daerah Output Terlaksanakannya kegiatan Dewan Riset Outcome Mendukung Kegiatan Dewan Riset Program perencanaan pembangunan ekonomi Monitoring dan Evaluasi Input 64,753,000 50,408,000 77.8%
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
28
Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro
Output Outcome
Review Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan
Input Output Outcome
Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar
Input Output Outcome Input Output Outcome
Kajian Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar
Input Output
Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben
Outcome Input Output Outcome
Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014 FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 20152020
Input Output Outcome Input Output
Outcome 3
Program perencanaan sosial dan budaya Fasilitas Menuju Kabupaten Sehat Input Output Outcome Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar tahun 2014 Fasilitas,evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014 Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
Input Output Outcome Input Output Outcome Input Output
Terlaksanakannya monev Menunjang pengembangan kawasan agropolitan 118,050,100 117,060,000 99.2% Terselesaikannya masterplan pengembangan lkawasan minapolitan Menunjang pengembangan kawasan minapolitan 61,063,000 60,428,050 99.0% Terlaksanakannya monev APP Mendukung pelaksanaan APP 193,877,000 190,784,767 98.4% Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Tersedianya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 160,000,000 159,545,000 99.7% Terselesaikannya Kajian Pengembangan Pariwisata Mempercepat Pengembangan Pariwisata 240,735,000 240,253,500 99.8% Terwujudnya Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben Berkembangnya Arowisata Atsiri di Kesamben 249,050,000 247,124,400 99.2% Tersedianya laporan Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarakat Menggambarkan kondisi daya beli perokok 49,502,300 43,305,000 87.5% Terlaksanakannya FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Dokumen Rumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi 154,180,100 132,861,600 86.2% Terselenggarakannya kegiatan Kabupaten Sehat Mewujudkan masyarakat Kabupaten yang sehat 74,750,000 74,725,000 100.0% Tersusunnya Data Terpilah Gender dan Anak Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak 125,000,000 122,145,250 97.7% Terselenggarakannya Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak ( Mendukung Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) 29,800,000 28,220,000 94.7% Terselenggarakannya kegiatan CSR
29
Penanggulanan Kemiskinan kabupaten Blitar Fasilitas Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Tahun 2014
4
Mempercepat Upaya Penanggulanan Kemiskinan Input 84,600,000 81,421,400 96.2% Output Terselenggarakannya Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Outcome Mewujudkan capaian target Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Input 90,000,000 75,197,000 83.6% PNPM Mandiri Perkotaan dan Output Tersedianya Fasilitas dan Monev PLPBK Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK Outcome Pengendalian Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK Fasilitas dan Monev Program Input 90,180,000 85,320,000 94.6% Penanggulangan Kemiskinan dan Output Tersedianya Fasilitas dan Monev Program Peningkatan Kinerja TKPKD Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD Outcome Sinkronisasi semua Program Penanggulangan Kemiskinan Fasilitas dan Monev Percepatan Input 45,190,000 44,665,000 98.8% Pencapaian Target Kinerja MDGs Output Tersedianya Fasilitas dan Monev Kabupaten Blitar Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Outcome Dokumen Pencapaian Target Kinerja MDGs Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja Input 151,800,000 141,919,000 93.5% Pembangunan Infrastruktur Output Tersedianya Fasilitas Pelaksaan Satuan Pemukiman dan Tim teknis Kerja PIP Program Outcome Menunjang Fasilitas Pelaksanaan PIP Penyusunan Materplan RSUD Input 125,830,000 123,510,000 98.2% Sregat Output Tersusunnya Materplan RSUD Sregat Outcome Dokumen Materplan RSUD Sregat Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Fasilitas Program Kegiatan Input 200,000,000 191,453,500 95.7% Perencanaan Pembangunan Output Tersedianya Fasilitas Program Kegiatan Prasarana Wilayah Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Outcome Menundukung Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Penyusunan Review Kegiatan Input 49,750,000 48,460,000 97.4% Perencanaan RPIJM Kabupaten Output Terselesaikannya Review Kegiatan Blitar 2014-2018 Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar 20142018 Outcome Dokumen Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018 Sharing Program Penanganan Input 100,800,000 99,106,600 98.3% Lahan Kritis Sumberdaya Air Output Terdanainya Sharing Program Penanganan Berbasis Masyarakat (PLKSDALahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis BM) Masyarakat (PLKSDA-BM) Outcome Mendukung Program Penanganan Lahan
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
Outcome
30
Penyusunan Data Spasial Tahun 2014 Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar
Input Output Outcome Input Output
Outcome Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutojayan, Srengat, Wlingi
Input Output Outcome
Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) 89,800,000 86,577,500 96.4% Tersusunnya Data Spasial Tahun 2014 Dokumen Data Spasial Tahun 2014 97,200,000 75,196,400 77.4% Tersedianya Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Menunjang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 380,000,000 379,523,910 99.9% Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Tersedianya data-data dan informasi statistik dan untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi terhadap Program Pengembangan Data/Informasi dan kegiatannya sebagai berikut : Program / Kegiatan Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Blitar 2014 Penyusunan Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014
Tolak Ukur Input Output Outcome Input Output Outcome
Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Input Output Outcome
Analisa Publik Capaiaan RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016
Input Output Outcome
Target
Realisasi
Capaian (%)
301,800,000 297,821,700 98.7% Tersusunnya Data Statistik Daerah Dokumen Statistik Daerah Kab. Blitar 103,650,000 103,254,600 99.6% Tersusunnya Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah 59,725,000 58,225,000 97.5% Terpublikasinya Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah 254,600,000 249,780,000 98.1% Terselesaikannya Analisa Publik Capaiaan RPJMD Mendukung pencapaiaan RPJMD
Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai pendukung
dalam
perencanaan
pembangunan daerah.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
maupun
pelaksanaan
program
31
Hasil evaluasi terhadap Program Penelitian dan Pengembangan serta kegiatannya sebagai berikut : Program / Kegiatan Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Tolak Ukur Input Output Outcome
Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar
Input Output
Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar
Input Output
Outcome
Input Output Outcome
Outcome Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Input Output
Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat di Kabupaten Blitar
Input Output
Outcome
Outcome
Target
Realisasi
Capaian (%)
168,212,000 128,050,500 76.1% Tersediannya Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Mendukung Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 119,750,000 118,814,750 99.2% Tersusunnya Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Dokumen Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari 140,305,000 139,924,000 99.7% Tersusunnya Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri Dokumen Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri 149,750,000 144,410,000 96.4% Teridentifikasinya Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Mencegah masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan 114,525,000 110,294,750 96.3% Terselesaikannya Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Dokumen Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro 119,600,000 119,277,750 99.7% Terselesaikannya Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat Dokumen Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas. Hasil evaluasi terhadap Program Perencanaan Pembangunan daerah dan kegiatannya sebagai berikut : Program / Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan Laporan Keterangan
Tolak Ukur Input Output Outcome Input
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
Target
Realisasi
74,750,000 74,250,000 Tersusunnya rancangan RKPD Dokumen rancangan RKPD 128,550,000 124,715,000
Capaian (%) 99.3%
97.0%
32
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013 Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013
Output Outcome Input Output Outcome
Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014
Input Output Outcome
Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014 Penyusunan dan Penetapan KUAPPAS Tahun Anggaran 2015 Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
Input Output Outcome Input Output Outcome Input Output Outcome Input Output Outcome
Fasilitas Pelapor Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014 Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Input Output Outcome Input Output
Outcome Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Kabupaten Blitar tahun 2014 Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa
Input Output Outcome Input Output Outcome
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
Tersusunnya LKPJ LKPJ Bupati Tahun 2013 64,975,000 63,649,500 98.0% Tersusunnya Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 136,600,000 127,074,915 93.0% Terselenggarakannya DAK dan Dana Penyesuaian Medndukung pemanfaatan DAK dan Dana Penyesuaian 235,115,000 232,104,625 98.7% Terselenggarakannya Musrenbang dan Tersususnnya RKPD Dokumen Musrenbang dan RKPD 64,150,000 60,535,550 94.4% Tersusunnya dan Ditetapkannya KUPA-PPAS Perubahan Dokumen KUPA-PPAS Perubahan 91,000,000 90,574,300 99.5% Tersusunnya dan Ditetapkannya KUPA-PPAS Dokumen KUPA-PPAS 187,740,000 187,098,823 99.7% Tersediannya Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program Mendukung Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program 24,925,000 24,186,200 97.0% Tersediannya Fasilitas Pelapor RAD UKP4 Mendukung Pelapor RAD UKP4 168,300,000 155,248,000 92.2% Terlaksanakannya Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Menunjang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 86,122,500 74,998,000 87.1% Tersusunnya Indikator Kinerja Utama SKPD Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD 152,419,750 66,298,500 43.5% Terlaksanakannya Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Mendukung Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah
33
3.1.3 Pendorong Keberhasilan, Kendala/Hambatan, dan Pemecahan Masalah 3.1.3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Keberhasilan capaian indikator kinerja sesuai dengan penetapan kinerja pada tahun anggaran 2014 secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut : 1. Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf dalam
melaksanakan
kegiatan.
tangungjawab
yang
Komitmen
besar,
yang kuat akan
tanggungjawab
kepada
melahirkan atasan
dan
tanggungjawab kepada masyarakat sebagai publik yang harus dilayani. 2. Dukungan dari instansi lintas sektoral dan masyarakat serta pihak-pihak
yang terlibat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama yang baik pada tingkat penyelenggara kegiatan baik dalam lembaga formal pemerintah sebagai pelaksana kegiatan, dan pihak swasta serta masyarakat memudahkan dalam melaksanakan kegiatan. 3. Skala atau pengaturan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan bisa berjalan
sesuai rencana seperti yang dituangkan dalam matrik pelaksanaan kegiatan. Matrik pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit kerja sudah merupakan sinkronisasi menyeluruh antar bidang sehingga memungkinkan
kerjasama
yang
baik
dan
konsentrasi
dalam
melaksanakan kegiatan. 3.1.3.2 Faktor Kelemahan, Kendala/Hambatan Dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa kelemahan, kendala atau hambatan yang dialami seperti beberapa hal di bawah ini : 1. Kualitas SDM yang masih lemah di beberapa lini yang disebabkan oleh pengalaman kerja yang minim atau sfesifikasi pendidikan yang kurang tepat. 2. Belum terpenuhinya jabatan eselon yang ada pada beberapa unit kerja sehingga berpengaruh pada lemahnya pencapaian kinerja.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
34
3. Dukungan anggaran yang kurang, sehingga beberapa indikator kinerja utama tidak bisa berjalan. Hal ini menyebabkan tertundanya target pencapaian kegiatan. 4. Pemasangan indikator sasaran yang tidak terukur pada beberapa unit kerja. Kelemahan ini menyebabkan pemasangan target tidak bisa terukur secara tepat, baik dalam kurun waktu tahun anggaran bersangkutan ataupun target dalam waktu kedepan. Kelemahan ini juga akan merembet pada lemahnya akuntabilitas yang harus dilaporkan kepada pihak terkait. 3.1.3.3 Pemecahan Masalah Beberapa kelemahan tersebut jalan keluarnya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas SDM. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan rekrutmen ASN sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dan bisa dengan memberi kesempatan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Di samping itu, pemutasian pegawai harus benar-benar diperhatikan sehingga pegawai yang sudah pengalaman dan kemampuan yang sangat dibutuhkan tidak dipindahkan. 2. Terpenuhinya kapasitas struktur jabatan eselon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. 3. Melakukan lobi kepada instansi terkait agar diberikan dukungan anggaran yang memadai. Untuk melakukan hal ini, maka diperlukan paparan dan argumentasi terhadap kegiatan serta penganggaran yang dibuat. 4. Unit kerja seperti pada sekretariat dan bidang-bidang sebagai pelaksana teknis kegiatan harus mengerti tentang pemasangan tolak ukur kegiatan yang mengacu pada RPJMD, rencana strategis instansi, yang kemudian dituangkan
dalam
penyusunan
penganggaran.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
rencana
kerja
dan
dokumen
35
3.2 Realisasi Anggaran Alokasi
dan
realisasi
anggaran
pada
suatu
organisasi
akan
menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan dalam rangkamelaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Oleh karena itu, pada Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Blitar mengelola anggaran Rp 7.448.599.550,- dengan rincian seperti tabel berikut ini : Tabel 3.2 % Penyerapan Anggaran per-Program dan Kegiatan NO
PROGRAM / KEGIATAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Capasity Building Perencanaan Pembangunan Daerah Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program pengembangan data / informasi Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Blitar 2014 Penyusunan Database Primer Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Analisa Publik Capaiaan RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Fasilitas Peningkatan Kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar Fasilitas Kegiatan Dewan Riset Daerah Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013
2
3
4
5
6
7
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
ANGGARAN (Rp) 664,644,800 664,644,800
REALISASI (Rp) 575,761,091 575,761,091
86.6% 86.6%
327,438,000
289,713,420
88.5%
327,438,000 245,512,000
289,713,420 226,280,500
88.5% 92.2%
60,600,000 184,912,000
43,392,000 182,888,500
71.6% 98.9%
4,350,000
4,350,000
100.0%
4,350,000
4,350,000
100.0%
719,775,000 301,800,000
709,087,300 297,821,700
98.5% 98.7%
103,650,000
103,254,600
99.6%
59,725,000
58,225,000
97.5%
254,600,000
249,780,000
98.1%
234,180,000
228,474,220
97.6%
141,960,000
140,006,720
98.6%
92,220,000 1,414,647,250 74,750,000 128,550,000
88,467,500 1,280,733,413 74,250,000 124,715,000
95.9% 90.5% 99.3% 97.0%
%
36
8
9
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Tahun 2014 Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2015 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014 Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015 Fasilitas Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program Fasilitas Pelapor Rencana Aksi Daerah (RAD) UKP4 Tahun 2014 Sosialisasi dan Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Kabupaten Blitar tahun 2014 Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa Program perencanaan pembangunan ekonomi Monitoring dan Efaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro Review Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Fasilitas dan Monev Pelaksanaan Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar Kajian Pengembangan Pariwisata Kabupaten Blitar Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarakat di Kabupaten Blitar Tahun 2014 FGD dan Fasilitas Perumusan Issue Strategis Perencanaan Ekonomi Kabupaten Blitar 2015-2020 Program perencanaan sosial dan budaya Fasilitas Menuju Kabupaten Sehat Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar tahun 2014 Fasilitas,evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kabupaten Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2014 Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulanan Kemiskinan kabupaten Blitar
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
64,975,000
63,649,500
98.0%
136,600,000
127,074,915
93.0%
235,115,000
232,104,625
98.7%
64,150,000
60,535,550
94.4%
91,000,000
90,574,300
99.5%
187,740,000
187,098,823
99.7%
24,925,000
24,186,200
97.0%
168,300,000
155,248,000
92.2%
86,122,500
74,998,000
87.1%
152,419,750
66,298,500
43.5%
1,137,030,400 64,753,000
1,108,908,717 50,408,000
97.5% 77.8%
118,050,100
117,060,000
99.2%
61,063,000
60,428,050
99.0%
193,877,000
190,784,767
98.4%
160,000,000
159,545,000
99.7%
240,735,000 249,050,000
240,253,500 247,124,400
99.8% 99.2%
49,502,300
43,305,000
87.5%
971,330,100 154,180,100 74,750,000
909,984,250 132,861,600 74,725,000
93.7% 86.2% 100.0%
125,000,000
122,145,250
97.7%
29,800,000
28,220,000
94.7%
37
10
11
Fasilitas Program Perencanaan Pemerintah dan Kemasyarakatan Tahun 2014 Fasilitas dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBK Fasilitas dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD Fasilitas dan Monev Percepatan Pencapaian Target Kinerja MDGs Kabupaten Blitar Fasilitas Pelaksaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman dan Tim teknis Program Penyusunan Materplan RSUD Sregat Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Fasilitas Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Penyusunan Review Kegiatan Perencanaan RPIJM Kabupaten Blitar 2014-2018 Sharing Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) Penyusunan Data Spasial Tahun 2014 Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Blitar Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kecamatan Kanigoro, Sutojayan, Srengat, Wlingi Program Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro Wisata di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu menjadi Home Industri di Kabupaten Blitar Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Bahan Berbasisi Masyarakat di Kabupaten Blitar Jumlah
Sehingga
capaian
kinerja
keuangan
84,600,000
81,421,400
96.2%
90,000,000
75,197,000
83.6%
90,180,000
85,320,000
94.6%
45,190,000
44,665,000
98.8%
151,800,000
141,919,000
93.5%
125,830,000 917,550,000
123,510,000 880,317,910
98.2% 95.9%
200,000,000
191,453,500
95.7%
49,750,000
48,460,000
97.4%
100,800,000
99,106,600
98.3%
89,800,000 97,200,000
86,577,500 75,196,400
96.4% 77.4%
380,000,000
379,523,910
99.9%
812,142,000 168,212,000
760,771,750 128,050,500
93.7% 76.1%
119,750,000
118,814,750
99.2%
140,305,000
139,924,000
99.7%
149,750,000
144,410,000
96.4%
114,525,000
110,294,750
96.3%
119,600,000
119,277,750
99.7%
7,448,599,550
6,974,382,571
93.6%
oleh
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 adalah sebesar Rp 6.974.382.571,- atau 93,6% dari alokasi yang ada. Jika dibanding dengan capaian
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
38
kinerja keuangan pada Tahun 2013 yang berada pada 91,24% maka ada peningkatan capaian sekitar 2.36% di tahun 2014 ini.
3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab.Blitar N O
URUSAN PEMERINTAH AN
INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMUSAN URAIAN INDIKATOR OPERASIONAL
1
2
3
4
1
Urusan Perencanaan Pembangunan
Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik
Untuk mengukur keselarasan program kegiatan (RKPD) antara dokumen perencanaan dengan penganggaran (APBD)
2
Urusan Statistik
Jumlah publikasi data statistik daerah
Untuk mengukur jumlah SKPD diseluruh Kabupaten yang telah mampu membuat dokumen Renstra dengan baik secara mutu, tepat waktu dan sesuai dengan pedoman yang berlaku Untuk mengetahui ketersediaan data statistik daerah
REALI SASI
CAPAIAN
5
7
80%
100%
100%
70%
100%
2
2
TARGET
100%
100%
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Blitar telah tercapai 100% atau memenuhi target.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
39
BAB IV PENUTUP
Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar telah memenuhi tugas yang diembankan pada organisasi
serta
telah
memenuhi 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Fungsi utama Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Blitar
sebagai fungsi pelayanan teknis operasional dan teknis administrasi telah dapat dilaksanakan dengan baik. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari tercapainya
sasaran
Perencanaan
utama
yang
Pembangunan Daerah
merupakan
tugas
yaitu membantu
pokok
Badan
Bupati
dalam
menetapkan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan di daerah serta mengadakan penelitian atas pelaksanaanya. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Blitar
memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat komitmen,
keterlibatan dan
ditentukan
oleh
dukungan aktif segenap komponen aparatur
Bappeda Kabupaten Blitar sebagai bagian integral dari sistem perencanan pembangunan. Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini tidak berarti kinerjanya berjalan secara baik dan lancar, namun masih banyak
permasalahan-permasalahan
yang memerlukan pemecahan,
walaupun masih perlu ditindak lanjuti pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat menjadi bahan informasi bagi
semua pihak,
terutama bagi Pemerintah
Kabupaten Blitar agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan sesuai
dengan harapan
kepada
masyarakat
mendatang. LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014
masyarakat
dapat
Kabupaten
Blitar
ditingkatkan pada tahun