URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.14. - KETENAGAKERJAAN
ORGANISASI
: 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Halaman : 1 dari 7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
2
1 1.14.1.14.01.00.00.4.
1.14.1.14.01.00.00.5.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM sebelum perubahan
setelah perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
PENDAPATAN DAERAH
0,00
0,00
Jumlah Pendapatan
0,00
0,00
BELANJA DAERAH
7.404.623.111,00
7.665.253.311,00
260.630.200,00
3,52
1.14.1.14.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
3.806.328.211,00
3.806.328.211,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
3.806.328.211,00
3.806.328.211,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
3.598.294.900,00
3.858.925.100,00
260.630.200,00
7,24
1.14.01.001.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
958.647.000,00
973.647.000,00
15.000.000,00
1,56
1.14.01.001.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
167.020.000,00
167.020.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.001.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.001.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
166.220.000,00
166.220.000,00
0,00
0,00
1.14.01.001.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
72.442.000,00
72.442.000,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.001.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.001.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
71.642.000,00
71.642.000,00
0,00
0,00
1.14.01.001.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
10.597.000,00
10.597.000,00
0,00
0,00
BANGUNAN KANTOR 1.14.1.14.01.001.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
10.597.000,00
10.597.000,00
0,00
0,00
1.14.01.001.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
35.735.000,00
35.735.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.001.014.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
35.735.000,00
35.735.000,00
0,00
0,00
1.14.01.001.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
52.320.000,00
52.320.000,00
0,00
0,00
Halaman : 2 dari 7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.14.1.14.01.001.017.5.2.2. 1.14.01.001.018.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
Belanja Barang dan Jasa RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
52.320.000,00
52.320.000,00
0,00
0,00
608.905.000,00
608.905.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
603.905.000,00
603.905.000,00
0,00
0,00
DAERAH 1.14.1.14.01.001.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.001.018.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.14.01.001.020.
PENYEDIAAN SARANA INFORMASI
11.628.000,00
26.628.000,00
15.000.000,00
129,00
1.14.1.14.01.001.020.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
11.628.000,00
26.628.000,00
15.000.000,00
129,00
1.14.01.002.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
131.690.900,00
199.715.900,00
68.025.000,00
51,66
1.14.01.002.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
28.907.300,00
28.907.300,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.002.022.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
28.907.300,00
28.907.300,00
0,00
0,00
1.14.01.002.023.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
40.238.000,00
43.488.000,00
3.250.000,00
8,08
1.14.1.14.01.002.023.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
40.238.000,00
43.488.000,00
3.250.000,00
8,08
1.14.01.002.047.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
62.545.600,00
127.320.600,00
64.775.000,00
103,56
1.14.1.14.01.002.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
1.050.000,00
250.000,00
31,25
1.14.1.14.01.002.047.5.2.3.
Belanja Modal
61.745.600,00
126.270.600,00
64.525.000,00
104,50
1.14.01.005.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR
13.223.000,00
13.223.000,00
0,00
0,00
1.14.01.005.024.
BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI KANTOR (DRAFTER DAN
13.223.000,00
13.223.000,00
0,00
0,00
Belanja Pegawai
9.220.000,00
9.220.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
4.003.000,00
4.003.000,00
0,00
0,00
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
8.586.000,00
19.532.200,00
10.946.200,00
127,49
OPERATOR KOMPUTER) 1.14.1.14.01.005.024.5.2.1. 1.14.1.14.01.005.024.5.2.2. 1.14.01.006.
KEUANGAN 1.14.01.006.002.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
8.586.000,00
19.532.200,00
10.946.200,00
127,49
1.14.1.14.01.006.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.488.000,00
9.828.000,00
2.340.000,00
31,25
1.14.1.14.01.006.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.098.000,00
9.704.200,00
8.606.200,00
783,81
1.13.01.147.
PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
614.119.500,00
627.348.500,00
13.229.000,00
2,15
1.13.01.147.001.
PENANGANAN KETERLANTARAN
44.786.000,00
44.786.000,00
0,00
0,00
Halaman : 3 dari 7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.13.1.14.01.147.001.5.2.1.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
38.460.000,00
38.460.000,00
0,00
0,00
6.326.000,00
6.326.000,00
0,00
0,00
FASILITASI PELAYANAN SANTUNAN KEMATIAN
227.908.000,00
227.908.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
185.360.000,00
185.360.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
42.548.000,00
42.548.000,00
0,00
0,00
1.13.01.147.003.
PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA PSKS, OPTIMALISASI
43.011.000,00
43.011.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
9.900.000,00
0,00
0,00
Belanja Pegawai
1.13.1.14.01.147.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.13.01.147.002.
PENERIMA MANFAAT PENGHUNI PANTI OPERASIONAL RPSA 1.13.1.14.01.147.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.14.01.147.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
33.111.000,00
33.111.000,00
0,00
0,00
1.13.01.147.004.
OPTIMALISASI TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DALAM
56.246.000,00
56.246.000,00
0,00
0,00
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 1.13.1.14.01.147.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.550.000,00
44.550.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
11.696.000,00
11.696.000,00
0,00
0,00
1.13.01.147.005.
PENANGANAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
92.650.000,00
105.879.000,00
13.229.000,00
14,28
1.13.1.14.01.147.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.020.000,00
28.400.000,00
2.380.000,00
9,15
1.13.1.14.01.147.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.630.000,00
17.479.000,00
10.849.000,00
163,63
1.13.1.14.01.147.005.5.2.3.
Belanja Modal
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.13.01.147.007.
FASILITASI KEGIATAN PWRI
21.368.000,00
21.368.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.200.000,00
10.200.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
11.168.000,00
11.168.000,00
0,00
0,00
1.13.01.147.008.
FASILITASI KEGIATAN PEPABRI
23.808.000,00
23.808.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.200.000,00
10.200.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
13.608.000,00
13.608.000,00
0,00
0,00
1.13.01.147.009.
FASILITASI KEGIATAN DHC45
21.408.000,00
21.408.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.200.000,00
10.200.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.009.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
11.208.000,00
11.208.000,00
0,00
0,00
Halaman : 4 dari 7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.13.01.147.010.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
FASILITASI KEGIATAN LVRI
20.543.000,00
20.543.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.200.000,00
10.200.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
10.343.000,00
10.343.000,00
0,00
0,00
1.13.01.147.011.
FASILITASI KEGIATAN KERTA WREDA TAMA
20.930.500,00
20.930.500,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.200.000,00
10.200.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
10.730.500,00
10.730.500,00
0,00
0,00
1.13.01.147.012.
FASILITASI KEGIATAN WIRAWATI CATUR PANCA
21.368.000,00
21.368.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.200.000,00
10.200.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
11.168.000,00
11.168.000,00
0,00
0,00
1.13.01.147.013.
FASILITASI KEGIATAN PPAD
20.093.000,00
20.093.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.750.000,00
9.750.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.147.013.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
10.343.000,00
10.343.000,00
0,00
0,00
1.13.01.148.
PENINGKATAN REHABILITASI SOSIAL
74.510.000,00
94.520.000,00
20.010.000,00
26,86
1.13.01.148.001.
FASILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH
16.758.000,00
36.768.000,00
20.010.000,00
119,41
6.160.000,00
26.000.000,00
19.840.000,00
322,08
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 1.13.1.14.01.148.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.14.01.148.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
10.598.000,00
10.768.000,00
170.000,00
1,60
1.13.01.148.002.
BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI KELUARGA BERMASALAH SOSIAL
28.943.000,00
28.943.000,00
0,00
0,00
PSIKOSLOGIS (MELALUI LEMBAGA LK-3) 1.13.1.14.01.148.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.120.000,00
15.120.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.148.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
13.823.000,00
13.823.000,00
0,00
0,00
1.13.01.148.003.
PENDATAAN PMKS KOTA DEPOK
28.809.000,00
28.809.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.148.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.960.000,00
24.960.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.148.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.849.000,00
3.849.000,00
0,00
0,00
1.13.01.149.
PEMBERDAYAAN SOSIAL
441.790.100,00
481.790.100,00
40.000.000,00
9,05
Halaman : 5 dari 7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.13.01.149.001.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN BAGI PMKS (KELUARGA ANJAL,
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
123.419.000,00
123.419.000,00
0,00
0,00
12.605.000,00
12.605.000,00
0,00
0,00
110.814.000,00
110.814.000,00
0,00
0,00
60.005.500,00
60.005.500,00
0,00
0,00
PENYANDANG CACAT DAN LANSIA MISKIN/TERLANTAR) MELALUI MEKANISME UEP 1.13.1.14.01.149.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.14.01.149.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.13.01.149.002.
PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI MEKANISME KUBE DAN UEP SERTA PENINGKATAN SARANA LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN RRTLH
1.13.1.14.01.149.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.900.000,00
44.900.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.149.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
15.105.500,00
15.105.500,00
0,00
0,00
1.13.01.149.003.
PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH
137.885.600,00
137.885.600,00
0,00
0,00
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 1.13.1.14.01.149.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.800.000,00
41.800.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.149.003.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
96.085.600,00
96.085.600,00
0,00
0,00
1.13.01.149.004.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI LEMBAGA
79.707.500,00
79.707.500,00
0,00
0,00
KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LK3S) 1.13.1.14.01.149.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.900.000,00
31.900.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.149.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
47.807.500,00
47.807.500,00
0,00
0,00
1.13.01.149.005.
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PSKS
40.772.500,00
40.772.500,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.149.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
1.13.1.14.01.149.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
29.772.500,00
29.772.500,00
0,00
0,00
1.13.01.149.006.
FASILITASI KEGIATAN KARANG TARUNA
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
1.13.1.14.01.149.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.050.000,00
19.050.000,00
0,00
1.13.1.14.01.149.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
20.950.000,00
20.950.000,00
0,00
1.13.01.151.
PENANGANAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
84.129.000,00
142.579.000,00
58.450.000,00
69,48
1.13.01.151.001.
FASILITASI TANGGAP DARURAT BENCANA DAN PENGADAAN BUFFER
84.129.000,00
84.129.000,00
0,00
0,00
18.300.000,00
18.300.000,00
0,00
0,00
STOCK BENCANA 1.13.1.14.01.151.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
Halaman : 6 dari 7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.13.1.14.01.151.001.5.2.2. 1.13.01.151.002.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
Belanja Barang dan Jasa
3 65.829.000,00
PENINGKATAN KETERAMPILAN PENANGANAN DALAM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
65.829.000,00
0,00
0,00
58.450.000,00
58.450.000,00
0,00
PENANGGULANGAN BENCANA 1.13.1.14.01.151.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
1.13.1.14.01.151.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
27.450.000,00
27.450.000,00
0,00
1.14.01.041.
PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN
25.172.400,00
25.172.400,00
0,00
0,00
1.14.01.041.001.
PENYUSUNAN RENJA 2011-2016 DAN FORUM OPD
25.172.400,00
25.172.400,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.041.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.880.000,00
8.880.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.041.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
16.292.400,00
16.292.400,00
0,00
0,00
1.14.01.088.
PENINGKATAN PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
860.650.000,00
895.620.000,00
34.970.000,00
4,06
1.14.01.088.002.
FASILITASI BURSA KERJA DAN INFORMASI PASAR KERJA
145.520.000,00
145.520.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.088.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.285.000,00
6.285.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.088.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
139.235.000,00
139.235.000,00
0,00
0,00
1.14.01.088.004.
PENINGKATAN CALON WIRAUSAHA BARU
159.906.000,00
159.906.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.088.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
55.650.000,00
55.650.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.088.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
104.256.000,00
104.256.000,00
0,00
0,00
1.14.01.088.006.
FASILITASI PENYIAPAN CALON TRANSMIGRAN KOTA DEPOK
15.030.000,00
50.000.000,00
34.970.000,00
232,67
TRANSMIGRASI 1.14.1.14.01.088.006.5.2.1.
4.020.000,00
4.020.000,00
0,00
0,00
11.010.000,00
45.980.000,00
34.970.000,00
317,62
PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
277.654.000,00
277.654.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.088.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
136.000.000,00
136.000.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.088.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
141.654.000,00
141.654.000,00
0,00
0,00
1.14.01.088.008.
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
262.540.000,00
262.540.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.088.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
159.000.000,00
159.000.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.088.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
103.540.000,00
103.540.000,00
0,00
0,00
1.14.01.089.
PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN DUNIA USAHA
385.777.000,00
385.777.000,00
0,00
0,00
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.088.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.14.01.088.007.
Halaman : 7 dari 7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
DASAR HUKUM sebelum perubahan
2
1 1.14.01.089.001.
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
107.016.000,00
107.016.000,00
0,00
0,00
Belanja Pegawai
56.680.000,00
56.680.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
50.336.000,00
50.336.000,00
0,00
0,00
1.14.01.089.002.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
35.924.000,00
35.924.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.089.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.100.000,00
33.100.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.089.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.824.000,00
2.824.000,00
0,00
0,00
1.14.01.089.003.
PEMBERDAYAAN LKS TRIPARTIT
61.830.000,00
61.830.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.089.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.700.000,00
40.700.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.089.003.5.2.2.
1.14.1.14.01.089.001.5.2.1. 1.14.1.14.01.089.001.5.2.2.
FASILITASI DEWAN PENGUPAHAN KOTA DEPOK
Belanja Barang dan Jasa
21.130.000,00
21.130.000,00
0,00
0,00
1.14.01.089.004.
PENGUATAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
87.035.000,00
87.035.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.089.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.400.000,00
26.400.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.089.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
60.635.000,00
60.635.000,00
0,00
0,00
1.14.01.089.007.
PEMERIKSAAAN KETENAGAKERJAAN
93.972.000,00
93.972.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.089.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
1.14.1.14.01.089.007.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
91.172.000,00
91.172.000,00
0,00
0,00
Jumlah Belanja
7.404.623.111,00
7.665.253.311,00
260.630.200,00
3,52
Surplus/(Defisit)
(7.404.623.111,00)
(7.665.253.311,00)
(260.630.200,00)
3,52
.