URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI
: 1.11.01. - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
2
1
DASAR HUKUM sebelum perubahan
setelah perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.11.1.11.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
0,00
0,00
1.11.1.11.01.00.00.8.
PENDAPATAN - LO
0,00
0,00
Jumlah Pendapatan
0,00
0,00
68.082.000,00
0,63
1.11.1.11.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
10.888.447.000,00
10.956.529.000,00
1.11.1.11.01.00.00.9.
BEBAN
10.888.447.000,00
10.956.529.000,00
68.082.000,00
0,63
8.649.333.000,00
(172.450.000,00)
(1,95)
1.11.1.11.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
8.821.783.000,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
8.821.783.000,00
8.649.333.000,00
(172.450.000,00)
(1,95)
1.11.1.11.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
2.066.664.000,00
2.307.196.000,00
240.532.000,00
11,64
1.11.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
384.891.000,00
421.608.000,00
36.717.000,00
9,54
1.11.01.01.01.
PENGELOLAAN SURAT MENYURAT
13.964.000,00
11.964.000,00
(2.000.000,00)
(14,32)
1.11.1.11.01.01.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
13.964.000,00
11.964.000,00
(2.000.000,00)
(14,32)
1.11.01.01.02.
PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
85.089.000,00
72.969.000,00
(12.120.000,00)
(14,24)
1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
77.589.000,00
62.469.000,00
(15.120.000,00)
(19,49)
1.11.1.11.01.01.02.5.2.3.
Belanja Modal
7.500.000,00
10.500.000,00
3.000.000,00
40,00
1.11.01.01.03.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR
12.017.000,00
12.017.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.01.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
12.017.000,00
12.017.000,00
0,00
0,00
1.11.01.01.06.
PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR
101.000.000,00
101.000.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.01.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
101.000.000,00
101.000.000,00
0,00
0,00
1.11.01.01.07.
PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD
37.245.000,00
37.245.000,00
0,00
0,00
Lampiran III-66
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
URAIAN sebelum perubahan 2
1
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
1.11.1.11.01.01.07.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.01.07.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
25.245.000,00
25.245.000,00
0,00
0,00
1.11.01.01.08.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
40.770.000,00
40.770.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.01.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
40.770.000,00
40.770.000,00
0,00
0,00
1.11.01.01.09.
RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
30.008.000,00
80.845.000,00
50.837.000,00
169,41
1.11.1.11.01.01.09.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
30.008.000,00
80.845.000,00
50.837.000,00
169,41
1.11.01.01.10.
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN
64.798.000,00
64.798.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.01.10.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.01.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
59.798.000,00
59.798.000,00
0,00
0,00
1.11.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
150.653.000,00
158.761.000,00
8.108.000,00
5,38
4.354.000,00
23.462.000,00
19.108.000,00
438,86
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.350.000,00
23.458.000,00
19.108.000,00
439,26
1.11.01.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR
1.11.1.11.01.02.07.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.11.1.11.01.02.07.5.2.3.
Belanja Modal
1.11.01.02.12.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
74.021.000,00
74.021.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.02.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
74.021.000,00
74.021.000,00
0,00
0,00
1.11.01.02.14.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
54.862.000,00
33.862.000,00
(21.000.000,00)
(38,28)
1.11.1.11.01.02.14.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
51.862.000,00
30.862.000,00
(21.000.000,00)
(40,49)
1.11.1.11.01.02.14.5.2.3.
Belanja Modal
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.11.01.02.18.
REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
17.416.000,00
27.416.000,00
10.000.000,00
57,42
1.11.1.11.01.02.18.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
17.416.000,00
27.416.000,00
10.000.000,00
57,42
1.11.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
9.443.000,00
9.443.000,00
0,00
0,00
1.11.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
9.443.000,00
9.443.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.05.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
9.443.000,00
9.443.000,00
0,00
0,00
1.11.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.992.000,00
6.992.000,00
0,00
0,00
1.11.01.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
6.992.000,00
6.992.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.06.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.992.000,00
6.992.000,00
0,00
0,00
Lampiran III-67
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
URAIAN sebelum perubahan 2
1
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
1.11.01.07.
PROGRAM PERENCANAAN
30.127.000,00
30.127.000,00
0,00
0,00
1.11.01.07.01.
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD
30.127.000,00
30.127.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.07.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
30.127.000,00
30.127.000,00
0,00
0,00
1.11.01.16.
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
204.784.000,00
204.784.000,00
0,00
0,00
1.11.01.16.01.
ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN
42.820.000,00
42.820.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.16.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.11.01.16.02.
FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)
1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.11.01.16.06.
PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
1.11.1.11.01.16.06.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.
4.590.000,00
4.590.000,00
0,00
0,00
38.230.000,00
38.230.000,00
0,00
0,00
133.525.000,00
133.525.000,00
0,00
0,00
6.870.000,00
6.870.000,00
0,00
0,00
126.655.000,00
126.655.000,00
0,00
0,00
10.406.000,00
10.406.000,00
0,00
0,00
280.000,00
280.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
10.126.000,00
10.126.000,00
0,00
0,00
1.11.01.16.08.
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK
18.033.000,00
18.033.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.16.08.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.280.000,00
3.280.000,00
0,00
0,00
14.753.000,00
14.753.000,00
0,00
0,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
165.402.000,00
165.402.000,00
0,00
0,00
1.11.01.17.08.
FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN
165.402.000,00
165.402.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.17.08.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.11.01.17.
62.520.000,00
62.520.000,00
0,00
0,00
102.882.000,00
102.882.000,00
0,00
0,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
15.643.000,00
15.643.000,00
0,00
0,00
1.11.01.18.07.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
15.643.000,00
15.643.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.18.07.5.2.1.
Belanja Pegawai
380.000,00
380.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.18.07.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
15.263.000,00
15.263.000,00
0,00
0,00
1.11.1.11.01.17.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.11.01.18.
Lampiran III-68
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
URAIAN sebelum perubahan 2
1 1.12.01.15.
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
1.12.01.15.01.
PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN
1.12.1.11.01.15.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.12.1.11.01.15.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.12.01.15.02. 1.12.1.11.01.15.02.5.2.2. 1.12.01.15.04. 1.12.1.11.01.15.04.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.12.1.11.01.15.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.12.01.15.05.
PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
1.12.1.11.01.15.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
850.670.000,00
1.046.377.000,00
195.707.000,00
23,01
96.218.000,00
96.218.000,00
0,00
0,00
2.160.000,00
2.160.000,00
0,00
0,00
94.058.000,00
94.058.000,00
0,00
0,00
PELAYANAN KIE
6.935.000,00
6.935.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
6.935.000,00
6.935.000,00
0,00
0,00
PROMOSI PELAYANAN KHIBA
5.533.000,00
5.533.000,00
0,00
0,00
280.000,00
280.000,00
0,00
0,00
5.253.000,00
5.253.000,00
0,00
0,00
404.868.000,00
404.868.000,00
0,00
0,00 0,00
510.000,00
510.000,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
404.358.000,00
404.358.000,00
0,00
0,00
PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING
337.116.000,00
305.573.000,00
(31.543.000,00)
(9,36)
5.470.000,00
5.470.000,00
0,00
0,00
331.646.000,00
300.103.000,00
(31.543.000,00)
(9,51)
227.250.000,00
227.250.000,00
0,00
1.12.1.11.01.15.05.5.2.2. 1.12.01.15.06. 1.12.1.11.01.15.06.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.12.1.11.01.15.06.5.2.3.
Belanja Modal
1.12.01.15.07.
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
1.12.1.11.01.15.07.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
227.250.000,00
227.250.000,00
0,00
15.852.000,00
15.852.000,00
0,00
0,00
ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)
8.688.000,00
8.688.000,00
0,00
0,00
1.12.1.11.01.16.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.688.000,00
8.688.000,00
0,00
0,00
1.12.01.16.02.
MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
7.164.000,00
7.164.000,00
0,00
0,00
1.12.1.11.01.16.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
7.164.000,00
7.164.000,00
0,00
0,00
1.12.01.17.
1.12.01.16.
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
1.12.01.16.01.
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
2.153.000,00
2.153.000,00
0,00
0,00
1.12.01.17.01.
PELAYANAN KONSELING KB
2.153.000,00
2.153.000,00
0,00
0,00
1.12.1.11.01.17.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.153.000,00
2.153.000,00
0,00
0,00
1.12.01.18.
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
80.314.000,00
80.314.000,00
0,00
0,00
Lampiran III-69
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
URAIAN sebelum perubahan 2
1 1.12.01.18.01.
FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB
1.12.1.11.01.18.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.12.1.11.01.18.01.5.2.2. 1.12.01.20.
3
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
7
80.314.000,00
80.314.000,00
0,00
0,00
550.000,00
550.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
79.764.000,00
79.764.000,00
0,00
0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
30.701.000,00
30.701.000,00
0,00
0,00
1.12.01.20.01.
PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KKR
10.487.000,00
10.487.000,00
0,00
0,00
1.12.1.11.01.20.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
10.487.000,00
10.487.000,00
0,00
0,00
1.12.01.20.02.
FASILITASI FORUM PELAYANAN KKR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DILUAR SEKOLAH
20.214.000,00
20.214.000,00
0,00
0,00
1.12.1.11.01.20.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
20.214.000,00
20.214.000,00
0,00
0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
119.039.000,00
119.039.000,00
0,00
0,00
1.12.01.22.01.
PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
119.039.000,00
119.039.000,00
0,00
0,00
1.12.1.11.01.22.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.12.01.22.
1.12.1.11.01.22.01.5.2.2.
.
9.820.000,00
9.820.000,00
0,00
0,00
109.219.000,00
109.219.000,00
0,00
0,00
Jumlah Belanja
10.888.447.000,00
10.956.529.000,00
68.082.000,00
0,63
Surplus/(Defisit)
(10.888.447.000,00)
(10.956.529.000,00)
(68.082.000,00)
0,63
Belanja Barang dan Jasa
Lampiran III-70