BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kesehatan Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2016 2020. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2016 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan bidang kesehatan Tahun 2016. Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2016 didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui Forum SKPD dengan melibatkan Pengelola Program di Dinas Kesehatan, Camat se- Kabupaten Gresik, Pimpinan Puskesmas se- Kabupaten Gresik, Rumah Sakit dan Organisasi Profesi Kesehatan. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2016 disusun untuk memberikan landasan dan pedoman bagi
pelaku pembangunan
kesehatan di Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program-program Tahun 2016.
B. LANDASAN HUKUM Adapun
ketentuan
peraturan
perundangan
sebagai landasan
penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016, antara lain meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ; Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 15. Peraturan
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Gresik
Nomor
440/005.1/437.52 Tahun 2011 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
2
C. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kesehatan Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2016 dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan kesehatan dari berbagai sumber misalnya APBD, APBN, BLN, Swasta, Donor, masyarakat, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana secara yuridis diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tahun 2016, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran kesehatan.
D. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2016 disusun dengan sistimatika sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014
BAB III
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV
: PENUTUP
LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2016
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 Alokasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2014 sebagai berikut : Total Anggaran sebesar Rp. 190.717.269.490,- yang terinci menjadi :
Belanja Tidak Langsung / Belanja Pegawai sebesar Rp. 55.505.857.690,yang terdiri dari : - Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 51.708.657.690 ,- Tambahan penghasilan PNS sebesar Rp. 3.116.200.000,- Imsentif dan Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 681.000.000,-
Belanja Langsung sebesar Rp. 135.211.411.800, -
Rincian belanja langsung untuk masing-masing urusan wajib di uraikan seperti tersebut di bawah ini :
NO. 1
Uraian 2
(Rp.)
REALISASI PEMBAYARAN (Rp.)
SISA PEMBAYARAN (Rp.)
3
4
5
JUMLAH DANA
RUTIN I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.277.394.300
6.975.659.120
301.735.180
4.650.000
4.640.000
10.000
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
940.100.000
922.279.504
17.820.496
03
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
34.000.000
33.800.000
200.000
04
Penyediaan jasa administrasi keuangan
205.500.000
204.191.200
1.308.800
05
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
122.600.000
122.350.132
249.868
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
4
NO.
Uraian
JUMLAH DANA (Rp.)
REALISASI PEMBAYARAN (Rp.)
SISA PEMBAYARAN (Rp.)
Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja
100.000.000
94.344.700
5.655.300
07
Peny. Alat Tulis Kantor
210.170.000
207.786.300
2.383.700
08
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
280.345.700
208.344.054
1.646
09
Peny. komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
74.600.000
74.552.200
47.800
10
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor
1.685.510.000
1.616.594.600
68.915.400
11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.760.000
5.759.700
300
216.105.000
212.684.150
3.420.850
250.117.000
218.102.580
32.014.420
2.882.400.000
2.731.503.000
150.897.000
337.536.600
318.727.000
18.809.600
06
12 13
14 15
Penyediaan makanan dan minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Penyediaan jasa administrasi Perkantoran Penyediaan jasa oprasional
II
Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
9.318.483.600
9.205.570.342
112.913.258
16
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
7.827.603.000
7.734.546.000
93.057.000
17
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
174.825.000
172.375.000
2.450.000
18
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
616.175.600
612.029.100
4.146.500
19
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
587.080.000
580.853.742
6.226.258
20
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
112.800.000
105.766.500
7.033.500
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
5
NO.
Uraian
JUMLAH DANA (Rp.)
III
21
IV
22
23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah
REALISASI PEMBAYARAN (Rp.)
SISA PEMBAYARAN (Rp.)
968.273.450
857.365.000
110.908.450
968.273.450
857.365.000
110.908.450
65.399.400
65.399.400
0
18.125.400
18.125.400
-
47.274.000
47.274.000
1.258.380.000
1.060.416.523
197.963.477
1.058.165.000
881.144.073
177.022.927
32.620.000
32.481.450
138.550
59.260.000
58.780.000
480.000
108.335.000
88.011.000
20.324.000
-
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
V 24 25 26 27
Program Penyelenggaraan Pendidikan AKPER Proses Belajar Mengajar Pengelolaan Perpustakaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Akper Pengembangan SDM
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
6
NO.
Uraian
JUMLAH DANA (Rp.)
REALISASI PEMBAYARAN (Rp.)
SISA PEMBAYARAN (Rp.)
URUSAN WAJIB KESEHATAN VI
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5.184.525.650
5.115.020.550
69.505.100
28
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.490.392.650
2.463.306.250
27.086.400
36.567.500
35.667.500
900.000
16.283.500
16.283.500
-
12.938.000
12.938.000
-
2.628.344.000
2.586.825.300
41.518.700
6.700.755.350
5.882.875.913
817.879.437
850.100.000
847.741.150
2.358.850
118.611.950
113.571.950
5.040.000
5.280.075.000
4.472.632.900
807.442.100
46.130.000
46.130.000
-
12.221.000
11.821.000
400.000
260.280.900
258.090.900
2.190.000
133.336.500
132.888.013
448.487
29
30
31 32
VII
33
Peningkatan, Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan RS Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
34
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
35
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
36
37 38 39
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Pemantauan program dan anggaran kesehatan Kesehatan Ibu Anak dan KB Peningkatan Mutu Palayanan Kesh Penunjang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
7
NO.
Uraian
JUMLAH DANA (Rp.)
VIII
40
IX
41
42
43
X
44 45
46
47 48
Program Pengembangan Obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pengembangan posyandu dan UKBM dalam pengembangan desa siaga Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin KEP,Anemia Gizi besi,GAKY,Kurang Vit A,Zat Gizi Mikro. Pemberdayaan Masy.utk Pencapaian Kadarzi. Penanggulangan Gizi lebih
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
REALISASI PEMBAYARAN (Rp.)
SISA PEMBAYARAN (Rp.)
24.538.750
24.538.750
-
24.538.750
24.538.750
-
1.523.435.450
1.504.328.200
19.107.250
234.313.900
225.905.900
8.408.000
208.398.550
202.979.300
5.419.250
1.080.723.000
1.075.443.000
5.280.000
790.429.500
785.532.558
4.896.942
14.748.000
14.748.000
-
693.460.500
688.563.558
4.896.942
48.338.000
48.338.000
-
13.883.000
13.883.000
-
20.000.0000
20.000.0000
-
8
NO.
Uraian
JUMLAH DANA (Rp.)
XI
Program Pengembangan Lingkungan sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
REALISASI PEMBAYARAN (Rp.)
SISA PEMBAYARAN (Rp.)
319.060.000
315.618.175
3.441.825
20.000.000
20.000.000
-
7.800.000
7.710.000
90.000
291.260.000
287.908.175
3.351.825
1.526.380.000
1.484.793.450
41.586.250
624.047.000
622.567.000
1.480.000
200.000.000
198.902.500
1.907.500
54
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
277.572.000
275.438.250
2.133.750
55
Peningkatan Imunisasi
134.319.000
134.319.000
-
291.442.000
253.567.000
36.875.000
206.764.000
205.606.000
1.158.000
22.445.000
22.295.000
150.000
55.581.000
54.573.000
1.008.000
49
50 51
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
XII
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular
52 53
56
XIII
57
58
Penyemprotan / fogging sarang nyamuk Pengadaan vaksin penyakit menular
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Program Standarisasi Pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
9
NO.
Uraian
59
Monitoring dan Surveilens Standart Pelayanan Kesehatan ( ISO )
JUMLAH DANA (Rp.)
XIV
60
61
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Puskesmas
REALISASI PEMBAYARAN (Rp.)
SISA PEMBAYARAN (Rp.)
128.738.000
128.738.000
-
27.595.183.900
25.729.686.400
1.865.497.500
291.570.000
257.610.000
33.960.000
480.000.000
479.729.400
270.600
6.239.938.000
5.738.731.500
501.206.500
62
Rehab Sedang Berat Puskesmas Pembantu
63
Rehab Sedang Berat Puskesmas
18.400.492.000
17.167.932.100
1.232.559.900
64
Pembangunan dan rehabilitasi Polindes/Ponkesdes
2.183.183.900
2.085.683.400
97.500.500
14.019.320.000
13.860.343.600
158.976.400
13.995.320.000
13.836.493.600
158.826.400
24.100.000
23.850.000
150.000
XV
65
66
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
10
NO.
Uraian
JUMLAH DANA (Rp.)
REALISASI PEMBAYARAN (Rp.)
SISA PEMBAYARAN (Rp.)
XVI
Program Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan
29.495.443.450
18.111.666.854 11.383.776.596
67
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
29.452.578.450
18.069.201.854 11.383.376.596
68
Pelaksanaan Perijinan Bidang Kesehatan
42.865.000
42.465.000
-
20.180.000
20.180.000
-
20.180.000
20.180.000
-
45.134.000
45.134.000
-
18.734.000
18.734.000
-
26.400.000
26.400.000
-
50.070.000
50.070.000
-
50.070.000
50.070.000
-
28.822.261.000
20.907.358.400
7.914.902.600
4.848.354.000
4.810.366.592
37.987.408
385.000.000
315.030.000
69.970.000
XVII
69
XVIII
70
71
XIX 72
XX
73
74
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Program Pengawasan dan pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelaksanaan GSI Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesehatan Pengeloaan dana alokasi khusus bidang pelayanan farmasi Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
11
NO.
Uraian
JUMLAH DANA (Rp.)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
khusus untuk merokok (DBHCHT) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) Pengelolaan dana bantuan keuangan dari provinsi bidang kesehatan Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Alon-Alon Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Nelayan Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Industri Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kebomas Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Gending Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Manyar Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sembayat Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sukomulyo Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Duduk Sampeyan Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cerme Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dadap
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
REALISASI PEMBAYARAN (Rp.)
SISA PEMBAYARAN (Rp.)
800.000.000
750.000
799.250.000
3.020.072.000
2.636.934.400
383.137.600
308.184.000
243.015.535
65.168.465
191.352.000
138.708.600
52.643.400
198.612.000
142.864.450
55.747.550
567.600.000
393.772.484
173.827.516
268.908.000
192.579.770
76.328.230
456.744.000
310.117.000
146.627.000
439.420.000
325.864.738
113.555.262
420.132.000
369.362.425
50.769.575
1.062.792.000
774.774.978
288.017.022
921.048.000
556.657.184
364.390.816
377.000.000
259.828.127
117.171.873
12
NO.
Uraian
JUMLAH DANA (Rp.)
REALISASI PEMBAYARAN (Rp.)
SISA PEMBAYARAN (Rp.)
Kuning 88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101 102
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Balong Panggang Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dapet Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Benjeng Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Metatu Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Menganti Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kepatihan Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kedamean Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Slempit Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Driyorejo Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Karangandong Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Wringinanom Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kesamben Kulon Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bungah Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dukun Pengelolaan Dana
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
548.999.000
387.291.600
161.707.400
243.756.000
176.318.250
67.437.750
809.470.000
537.819.778
271.650.222
338.460.000
242.276.800
96.183.200
1.148.424.000
660.006.478
488.417.522
343.090.000
230.669.405
112.420.595
795.720.000
471.263.890
234.456.110
432.550.000
301.414.172
131.135.828
874.224.000
421.376.981
271.203.019
692.580.000
421.376.981
271.203.019
842.100.000
519.095.550
323.004.450
623.520.000
401.642.000
221.878.000
1.275.012.000
915.038.600
359.973.400
623.130.000
464.255.324
158.874.676
443.493.000
284.254.000
159.239.000
13
NO.
Uraian
JUMLAH DANA (Rp.)
103
104
105
106
107
108
Kapitasi FKTP Puskesmas Mentaras Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sidayu Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Ujung Pangkah Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sekapuk Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Panceng Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sangkapura Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Tambak
JUMLAH
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
REALISASI PEMBAYARAN (Rp.)
SISA PEMBAYARAN (Rp.)
933.790.000
643.307.330
291.482.670
947.592.000
585.961.200
361.630.800
143.037.000
107.763.775
35.273.225
993.876.000
539.768.912
454.107.088
910.520.000
625.143.706
285.376.294
593.700.000
310.271.585
283.428.415
135.211.411.800 112.207.163.535 23.004.248.265
14
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya,sebab melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan,kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut:
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
2
3
4
1. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4
19.305
22.630
85.31
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4. Cakupan pelayanan nifas
4.572
4.526
101.02
19.411
21.601
89.86
19.291
21.601
89.31
5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
1.754
3.038
57.74
6. Cakupan kunjungan bayi
19.862
20.252
98.07
330
356
92.70
61.848
83.415
74.14
145
259
55.98
203
203
100
INDIKATOR SASARAN 1
7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 8. Cakupan pelayanan anak balita 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 10.Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
TARGET
11.Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
24.210
24.210
100
12.Cakupan peserta KB aktif
181.014
259.451
69.77
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : a. Penemuan penderita AFP
7
6.00
116.67
b. Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
11.504
5.181
222.04
c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif
736
1.335
55.13
d. Penemuan dan penanganan DBD e. Penemuan penderita diare 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 15. Cakupan pelayanankesehatanrujukan pasien masyarakat miskin 16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota 17. Cakupan des/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 18. Cakupan desa siaga aktif
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
262
262
100
43.399
26.707
162.50
239.184
441.851
54.13
26.592
66.277
40.12
14
14
100
21
21
100
313
356
87,92
15
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, dan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam pembangunan kesehatan serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik adalah : 1. Pelayanan Kesehatan Primer
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
disebutkan
bahwa pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
dimulai sejak Januari 2014, tujuan diberlakukan program JKN adalah agar terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan kepada masyarakat yang telah memberikan iuran atau dibayar oleh pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu membayar Pelayanan Kesehatan Primer di FKTP belum optimal karena kurangnya tenaga dokter dan dokter gigi, kurangnya persediaan obat yang disebabkan peraturan yang belum jelas dan belum dipahami oleh pelaksana dan pendistribusian peserta tidak merata dan ada beberapa peserta PBI yang data basenya masuk di Puskesmas yang tidak menjadi wilayahnya, sehingga menyulitkan peserta bila membutuhkan pelayanan kesehatan. Disamping itu system rujukan belum optimal dikarenakan banyak peserta JKN utamanya yang eks Askes banyak yang Atas Permintaan Sendiri (APS) dan bukan atas indikasi medis, dan masalah kesehatan lebih banyak ditemui dilayanan kesehatan primer, beban Puskesmas yang harus mampu memberikan 155 kasus penyakit yang tidak diimbangi dengan sarana maupun SDM yang mumpuni. Untuk antisipasi masalah tersebut perlu penguatan pelayanan kesehatan primer di FKTP antara lain pemantapan system rujukan dan penerapan standar pelayanan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
16
2. Kesehatan Ibu dan Anak Target AKI di Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup jauh dari target yang harus dicapai pada tahun 2015. AKI di Kabupaten Gresik tahun 2014 adalah 118 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu cara untuk menurunkan AKI adalah dengan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan melakukan persalinan difasilitas pelayanan kesehatandan diperlukan program terobosan yang memfokuskan pada kesehatan ibu, khususnya didaerah-daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Meningkatkan pengetahuan para ibu sehingga mereka mau, sadar dan mampu mencegah masalah kesehatannya, dan perlu ditunjang dengan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana lainnya.
3. Status Gizi Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Gresik Tahun 2014 sebesar 4,61 % walaupun sudah mencapai target nasional tahun 2015 yaitu kurang dari 15% tapi tetap menjadi masalah prioritas yang harus ditangani. Salah satu Kebijakan Prioritas Nasional adalah Perbaikan Gizi Masyarakat. Salah isu strategis bidang kesehatan adalah meningkatkan status gizi mulai dari kurang gizi sampai kelebihan gizi (Obesitas). Beberapa Keluaran Utama Program Perbaikan Gizi adalah sbb : -
Peningkatan Prosentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi 80 %
-
Peningkatan puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana gizi buruk, pertumbuhan WHO, surveilans gizi, konseling menyusui menjadi 100 %
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
17
-
Peningkatan pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK, Vitamin A, Fe menjadi sebesar 100 %
-
Pelaksanaan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk gerakan sadar gizi sebesar 1 paket.
4. Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Kasus demam berdarah di Kabupaten Gresik pada tahun 2014 yaitu 256 kasus dan yang meninggal 6 orang. Jumlah kasus AFP ( non Polio ) sebanyak 7 kasus ( AFP Rate 2,27 %). Kasus TB paru BTA + dilaporkan sebanyak 736 dengan angka prevalensi 112,78/100.000 penduduk. Sementara itu untuk kusta pada tahun ini ditemukan 115 kasus. Target eliminasi kusta :1 per 100.000 penduduk. Untuk kasus HIV sebanyak 33 kasus dan kasus AIDS sebanyak 58 kasus dan kematian akibat AIDS sebanyak 7 orang Terhadap kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan upaya kesehatan yang bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif, namun upaya kesehatan yang bersifat preventif masih belum dilakukan secara optimal. Tantangan yang dihadapi dalam pengendalian penyakit tidak menular adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi upaya pengendalian PTM yang berbasis masyarakat yang dibangun berdasarkan komitmen
bersama
seluruh
elemen
masyarakat
untuk
merubah
berpatisipasi dalam kegiatan pengendaian, berperilaku lebih sehat dan mencapai peningkatan akses terhadap pengendalian penyakit tidak menular. Namun dalam kenyataannya peran serta masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik dalam kegiatan ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Masyarakat yang berperan dalam kegiatan tersebut masih sangat sedikit dari target sasaran semua kelompok masyarakat sehat Berisiko dan Penyandang PTM usia > 15 tahun turut berperan dalam pengendalian penyakit tidak menular. Dengan alasan di atas, maka perlu dilakukan
kegiatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
peningkatan
surveilans
epidemiologi
yang 18
memperhatikan
penyakit
tidak
menular
(PTM)
dengan
tidak
mengesampingkan pengamatan terhadap penyakit menular yang bisa berpotensi menimbulkan kerentanan, potensi wabah dan bencana di Kabupaten Gresik.
5. Peningkatan akes layanan kesehatan Di Kabupaten Gresik pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan di Puskesmas yang saat ini jumlahnya sebanyak 32 buah ditunjang oleh 74 Pustu dan 225 Ponkesdes. Untuk dapat melayani masyarakat dengan baik idealnya Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Penduduk Kabupaten Gresik sebesar 1.247.994 jiwa seharusnya memiliki Puskesmas sebanyak 41 buah. Puskesmas yang memiliki rawat inap baru 37.5 %. Standar pelayanan minimal merupakan kinerja minimal yang dilakukan di pelayanan kesehatan dasar untuk menjamin kualitas pelayanan. Rumah Sakit pemerintah dan swasta yang ada di Kabupaten Gresik sebanyak 14 buah.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningktan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasaran tersebut, ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya UHH, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa. Kebijakan pembangunan kesehatan periode lima tahun kedepan ( 2015 – 2019 )
diarahkan pada akselerasi pemenuhan akses pelayanan
kesehatan ibu,anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas, mempercepat perbaikan
gizi
masyarakat,
meningkatkan
pengendalian
penyakit
dan
penyehatan lingkungan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, meningkatkan ketersediaan, persebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan, meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, menguatkan manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi, memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan dan mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
18
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : (1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ; (2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ; (3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tujuan sebagai berikut : 1. Memberdayakan menumbuhkan
individu Perilaku
kelompok Hidup
dan
Bersih
masyarakat dan
Sehat
agar (PHBS)
mampu serta
mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). 2. Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat dan mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 3. Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan 4. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui rumah sakit, puskesmas beserta
jaringannya ,labkesda serta
sarana kesehatan swasta lainnya 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat 6. Meningkatkan
kemandirian
usia
lanjut dalam
upaya
meningkatkan
kesehatan usila lanjut 7. Menurunkan Angka Kematian Ibu ( AKI ) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) 8. Mencegah,menurunkan,dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
19
9. Mengoptimalkan sumberdaya kesehatan melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan sesuai standar 10. Terwujudnya managemen kesehatan yang akuntabel. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat kearah mandirian 2. Meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar, serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat 3. Meningkatnya
ketersediaan
obat
dan
perbekalan
kesehatan
yang
memenuhi standar, bermutu, bermanfaat dan terjangkau secara merata disemua unit pelayanan kesehatan dasar Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
20
4. Meningkatnya pengelolaan obat dan pengawasan perbekalan kesehatan dan makanan. 5. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya, labkesda serta pelayanan kesehatan penunjang 6. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus dan balai kesehatan 7. Meningkatnya kesehatan lingkungan 8. Meningkatnya pemantauan program dan anggaran kesehatan 9. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja serta kesehatan reproduksi 10. Labkesda Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penunjang 11. Meningkatnya status gizi masyarakat 12. Tercakupnya sasaran pelayanan kesehatan pra usila dan usila 13. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak 14. Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penangggulangan KLB / wabah, ancaman epidemic serta bencana 15. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan sumberdaya kesehatan 16. Meningkatkan managemen dan mengembangkan kebijakan serta regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan
dan
pembiayaan
kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
21
C. PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , dengan kegiatan indikatif: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan i.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
j.
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perarturan Perundang-undangan l.
Penyediaan Makanan dan Minuman
m. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah n. Jasa Administrasi Perkantoran o. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan indikatif : a. Pengadaan Kendaraan (Ambulance) b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
22
c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan indikatif : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan indikatif : a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Rencana Satua Kerja Perangkat Daerah 5. Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKP a. Biaya Operasional Puskesmas Alon-Alon b. Biaya Operasional Puskesmas Nelayan c. Biaya Operasional Puskesmas Industri d. Biaya Operasional Puskesmas Kebomas e. Biaya Operasional Puskesmas Gending f. Biaya Operasional Puskesmas Manyar g. Biaya Operasional Puskesmas Sembayat h. Biaya Operasional Puskesmas Sukomulyo i.
Biaya Operasional Puskesmas Duduk Sampeyan
j.
Biaya Operasional Puskesmas Cerme
k. Biaya Operasional Puskesmas Dadap Kuning l.
Biaya Operasional Puskesmas Balong Panggang
m. Biaya Operasional Puskesmas Dapet n. Biaya Operasional Puskesmas Benjeng o. Biaya Operasional Puskesmas Metatu p. Biaya Operasional Puskesmas Menganti Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
23
q. Biaya Operasional Puskesmas Kepatihan r. Biaya Operasional Puskesmas Kedamean s. Biaya Operasional Puskesmas Slempit t. Biaya Operasional Puskesmas Driyorejo u. Biaya Operasional Puskesmas Karangandong v. Biaya Operasional Puskesmas Wringinanom w. Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Kulon x. Biaya Operasional Puskesmas Bungah y. Biaya Operasional Puskesmas Dukun z. Biaya Operasional Puskesmas Mentaras aa. Biaya Operasional Puskesmas Sidayu bb. Biaya Operasional Puskesmas Ujung Pangkah cc. Biaya Operasional Puskesmas Sekapuk dd. Biaya Operasional Puskesmas Panceng ee. Biaya Operasional Puskesmas Sangkapura ff. Biaya Operasional Puskesmas Tambak gg. Biaya Operasional AKPER 6. Program Penyelenggaraan Pendidikan AKPER dengan kegiatan indikatif : a. Proses belajar mengajar b. Pengelolaan perpustakaan c. Pengembangan sarana dan prasarana akper d. Pengembangan SDM 7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan indikatif : a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan RS d. Pengadaan Alat Kesehatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
24
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan indikatif : a. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan b. Peningkatan kesehatan masyarakat c. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan d. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan e. Pemantauan program dan anggaran kesehatan f. Kesehatan Ibu Anak g. Kesehatan Anak Remaja h. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang 9. Program Pengembangan Obat dan Makanan dengan kegiatan indikatif : a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan indikatif : a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat c. Pengembangan posyandu dan UKBM dalam pengembangan desa siaga 11. Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan indikatif : a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi b. Pemberian tambahan makanan dan vitamin c. Pencegahan dan penanggulangan KEP, Anemia gizi besi, GAKY, Kurang vit A dan kurang zat gizi mikro d. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi e. Penanggulangan gizi lebih 12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan kegiatan indikatif : a. Pengkajian penyehatan lingkungan b. Penyuluhan penyehatan lingkungan c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat d. Pengembangan Gresik Kabupaten sehat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
25
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan indikatif : a. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular c. Peningkatan imunisasi d. Peningkatan surveilans epidemilogi dan penanggulangan wabah 14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan b. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan c. Monitoring dan surveilan standar pelayanan kesehatan (ISO) 15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya a. Pembangunan puskesmas b. Pembangunan Puskesmas Pembantu c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas d. Pembangunan dan rehabilitasi polindes/ponkesdes 16. Program Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata a. Pembangunan rumah sakit b. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit/puskesmas (dapur, ruang pasien, laudry, ruang tunggu dll) 17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat b. Pelaksanaan perijinan bidang kesehatan 18. Program Pelayanan Kesehatan Usila a. Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Usila 19. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak a. Pelaksanaan GSI Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
26
20. Program pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesehatan a. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok (DBHCHT) b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatn kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) c. Pengelolaan dana bantuan keuangan dari provinsi bidang kesehatan d. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Alon-Alon e. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Nelayan f. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Industri g. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kebomas h. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Gending i.
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Manyar
j.
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sembayat
k. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sukomulyo l.
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Duduk Sampeyan
m. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cerme n. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dadap Kuning o. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Balong Panggang p. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dapet q. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Benjeng r. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Metatu s. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Menganti t. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kepatihan u. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kedamean v. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Slempit w. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Driyorejo x. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Karangandong y. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Wringinanom z. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bungah æ. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dukun ø. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Mentaras Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
27
å. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sidayu aa. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Ujung Pangkah bb. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sekapuk cc. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Panceng dd. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sangkapura ee. Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Tambak
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
28
BAB IV PENUTUP Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 1. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Kesehatan ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kesehatan Tahun 2016 2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2016 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kesehatan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahun 2016 3. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2016 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( LAKIP ) tahun 2016 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2016 4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2016 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Th. 2016
27
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN GRESIK SKPD
: DINAS KESEHATAN
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
02
01
01
1
02
01
01
1
1
1
1
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
05
07
08
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
PAGU INDIKATIF APBD DESA
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Out Put : Tersedianya jasa surat menyurat
100%
Out Come : Tertibnya administrasi perkantoran
100%
Out Put : jasa telepon, listrik dan air terpenuhi di Dinas Kesehatan
100%
Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas
100%
Out Put : Tersedianya tenaga pengelola barang
4 Orang
Outcome : Terpeliharanya barang milik daerah
100%
Out Put : Tersedianya tenaga pengelola keuangan
12 Orang
Out Come : Tertibnya administrasi keuangan
100%
Out Put : Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa kebersihan
100%
Out Come : Terpenuhinya kebersihan kantor
100%
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
7.145.379.000
-
3.000.000
-
-
-
250.000.000
-
-
20.330.000
-
-
-
-
-
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
7.145.379.000
37.263.942.000
-
3.000.000
6.000.000
-
-
250.000.000
300.000.000
-
-
-
20.330.000
35.000.000
68.700.000
-
-
-
68.700.000
85.000.000
71.817.000
-
-
-
71.817.000
80.000.000
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
09
10
11
12
13
15
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja
Penyediaan Alat tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Penyediaan komponen instalasi Dinas listrik/penerangan bangunan Kesehatan kantor
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor
Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Dinas Peraturan Perundang Kesehatan undangan
TARGET (ANGKA)
Out Put : Pemeliharaan sarana dan prasarana
100%
Out Come : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
100%
Out Put : Tersedianya alat tulis kantor Out Come : Tercukupinya kebutuhan ATK
100%
Out Put : Tersedianya keperluan bahan cetakan
100%
Out Come : Kelancaran administrasi perkantoran
100%
Out Put : Tersedianya peralatan listrik dan elektronik
100%
Out Come : Tercukupinya kebutuhan listrik dan penerangan
100%
Out Put : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100%
Out Come : Tercukupinya peralatan dan keperluan kantor Out Put : Terpenuhinya bahan bacaan (surat kabar/majalah)
100%
Out Come : Peningkatan wawasan aparatur pada Dinas Kesehatan
100%
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
-
51.000.000
-
197.121.000
-
-
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
-
-
51.000.000
102.000.000
-
-
-
197.121.000
100.000.000
197.125.000
-
-
-
197.125.000
200.000.000
40.000.000
-
-
-
40.000.000
80.000.000
-
1.755.000.000
-
-
-
1.755.000.000
2.500.000.000
-
10.000.000
-
-
-
10.000.000
20.000.000
100%
100%
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
02
02
02
01
01
01
01
01
01
17
18
19
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
TARGET (ANGKA)
Out Put : Tersedianya konsumsi bagi peserta rapat dan tamu di Dinas Kesehatan Out Come : Peningkatan pelayanan publik
100%
Out Put : Terfasilitasinya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
100%
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas
100%
Out Put : Terpenuhinya honorarium pegawai honorer K2 , jasa pelayanan kesehatan (perawat ponkesdes), jasa administrasi perkantoran, jasa pengamanan kantor dan jasa kebersihan kantor
PAGU INDIKATIF APBD DESA
-
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
200.000.000
-
-
-
200.000.000
400.000.000
-
249.350.000
-
-
-
249.350.000
200.000.000
-
3.943.136.000
-
-
-
3.943.136.000
4.500.000.000
JENIS KEGIATAN
`
100%
82 Orang K2, 250 perawat ponkesdes, 20 or orang petugas administrasi, 4 orang petugas keamanan, 3 orang petuga kebersihan
Usul tambahan
1
02
01
01
50
Penyediaan Jasa Pengamanan Dinas Kantor Kesehatan
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas
100%
Out Put : Terpenuhinya petugas pengamanan kantor
33 orang
Out Come : Meningkatnya keamanan kantor 1
02
01
02
1
02
01
02
Pengadaan Kendaraan ( Ambulance )
Dinas Kesehatan
Out Put : Tersedianya kendaraan dinas/operasional
88.800.000
-
-
5.355.665.000
-
-
2.300.000.000
-
-
88.800.000
129.000.000
5.355.665.000
10.711.330.000
2.300.000.000
9.000.000.000
100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05
-
100%
-
-
-
-
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
02
02
02
01
01
01
02
02
02
1
02
01
05
1
02
01
05
1
02
01
06
07
22
24
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
TARGET (ANGKA)
Out Come : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
100%
Out Put : Tersedianya perlengkapan Dinas Kesehatan
100%
Out Come : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
100%
Out Put : Terpeliharanya gedung kantor
100%
Out Come : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
100%
Out Put : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor
100%
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01
Pendidikan dan Pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Kesehatan
Out Put : Terpenuhinya kuota jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
100%
Out Come : SDM sesuai standarisasi
100%
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
-
1.394.000.000
-
-
-
1.394.000.000
350.000.000
-
1.311.665.000
-
-
-
1.311.665.000
1.200.000.000
-
350.000.000
-
-
-
350.000.000
450.000.000
-
391.750.000
-
-
391.750.000
1.350.000.000
-
391.750.000
-
-
391.750.000
1.350.000.000
-
94.806.000
-
-
94.806.000
189.612.000
-
-
-
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
02
02
01
01
06
06
1
02
01
07
1
02
01
07
1
1
02
02
01
01
07
07
01
05
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
TARGET (ANGKA)
Out Put : Penyusunan laporan capaian kinerja
100%
Out Come : Tersusunnya laporan capaian kinerja
100%
Out Put : Penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah
PAGU INDIKATIF APBD DESA
21
22
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Alon-Alon Alon-Alon
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Nelayan Nelayan
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Industri Industri
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
-
29.626.000
-
-
-
29.626.000
60.000.000
100%
-
65.180.000
-
-
-
65.180.000
60.000.000
Out Come : Tersusunnya Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah
100%
-
-
-
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas
100%
3.786.963.000
-
-
-
150.000.000
-
-
-
150.000.000
-
89.250.000
-
-
-
89.250.000
90.000.000
-
87.000.000
-
-
-
87.000.000
88.000.000
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
20
APBD KAB
Out Put : Belanja operasional puskesmas Nelayan
100%
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas
100%
Out Put : Belanja operasional puskesmas Nelayan
100%
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas
100%
Out Put : Belanja operasional puskesmas Industri
100%
-
3.786.963.000
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
07
07
07
07
07
07
23
24
25
26
27
28
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Kebomas Kebomas
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Gending Gending
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Manyar Manyar
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Sembayat Sembayat
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Sukomulyo Sukomulyo
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Duduk Sampeyan Duduk Sampeyan
TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Kebomas
100%
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Gending Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas
100%
Out Put : Belanja operasional puskesmas Manyar Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Sembayat
100%
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Sukomulyo Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Duduk Sampeyan
100%
100%
100%
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
-
88.650.000
-
-
-
88.650.000
89.000.000
-
76.350.000
-
-
-
76.350.000
77.000.000
-
82.000.000
-
-
-
82.000.000
83.000.000
-
62.850.000
-
-
-
62.850.000
65.000.000
-
85.500.000
-
-
-
85.500.000
90.000.000
-
106.700.000
-
-
-
106.700.000
107.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
07
07
07
07
07
07
29
30
31
32
33
34
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Puskesmas Biaya Operasioanal Puskesmas Out Put : Belanja Cerme Cerme operasional puskesmas Cerme Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Out Put : Belanja Dadap Kuning operasional Dadap k puskesmas Dadap Kuning Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Out Put : Belanja Balong Panggang Balong P operasional puskesmas Balong Panggang Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Out Put : Belanja Dapet Dapet operasional puskesmasb Dapet Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Out Put : Belanja Benjeng Benjeng operasional puskesmas Benjeng Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Out Put : Belanja Metatu Metatu operasional puskesmas Metatu
TARGET (ANGKA)
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
100%
100%
-
110.250.000
-
-
-
110.250.000
112.000.000
-
55.350.000
-
-
-
55.350.000
60.000.000
-
93.150.000
-
-
-
93.150.000
95.000.000
-
55.000.000
-
-
-
55.000.000
60.000.000
-
75.500.000
-
-
-
75.500.000
80.000.000
-
59.200.000
-
-
-
59.200.000
60.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
07
07
07
07
07
07
35
36
37
38
39
40
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Menganti Menganti
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Kepatihan Kepatihan
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Kedamean Kedamean
TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Menganti Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas kepatihan
100%
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Kedamean
100%
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Out Put : Belanja Slempit Slempit operasional puskesmas Selmpit Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Out Put : Belanja Driyorejo Driyorejo operasional puskesmas Driyorejo Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Out Put : Belanja Karangandong Karangandong operasional puskesmas Karangandong
100%
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
-
75.000.000
-
-
-
75.000.000
80.000.000
-
54.000.000
-
-
-
54.000.000
60.000.000
-
59.500.000
-
-
-
59.500.000
65.000.000
-
54.500.000
-
-
-
54.500.000
60.000.000
-
115.200.000
-
-
-
115.200.000
120.000.000
-
53.850.000
-
-
-
53.850.000
65.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
07
07
07
07
07
07
41
42
43
44
45
46
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Wringinanom Wringinanom
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Kesamben kulon kesamben K
Biaya Operasioanal Puskesmas Puseksmas Bungah Bungah
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Dukun Dukun
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Mentaras Mentaras
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Sidayu Sidayu
TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas
100%
Out Put : Belanja operasional puskesmas Wringinanom Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas KesambenKulon Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Bungah Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Dukun Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Mentaras Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Sidayu
100%
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
-
92.500.000
-
-
-
92.500.000
95.000.000
-
81.000.000
-
-
-
81.000.000
90.000.000
-
116.000.000
-
-
-
116.000.000
120.000.000
-
69.450.000
-
-
-
69.450.000
75.000.000
-
76.000.000
-
-
-
76.000.000
80.000.000
-
102.000.000
-
-
-
102.000.000
110.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
07
07
07
07
07
07
47
48
49
50
51
52
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Out Put : Belanja Ujung pangkah Ujung Pangkah operasional puskesmas Ujung Pangkah Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Out Put : Belanja Sekapuk Sekapuk operasional puskesmas sekapuk
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Panceng Panceng
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Sangkapura Sangkapura
Biaya Operasioanal Puskesmas Puskesmas Tambak Tambak
Biaya Operasioanal Puskesmas AKPER AKPER
TARGET (ANGKA)
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
100%
100%
-
91.800.000
-
-
-
91.800.000
95.000.000
-
59.000.000
-
-
-
59.000.000
65.000.000
-
92.000.000
-
-
-
92.000.000
95.000.000
-
88.650.000
-
-
-
88.650.000
90.000.000
-
82.000.000
-
-
-
82.000.000
85.000.000
-
1.147.763.000
-
-
-
1.147.763.000
1.200.000.000
100%
100%
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas
100%
Out Put : Belanja operasional puskesmas Panceng Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Sangkapura Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional puskesmas Tambak Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas Out Put : Belanja operasional AKPER
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Out Come : Peningkatan pelayanan dan kelancaran tugas
TARGET (ANGKA)
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
100%
-
URUSAN WAJIB
-
PENDIDIKAN
-
1
02
01
22
1
02
01
22
01
Program Penyelenggaraan Pendidikan AKPER Proses Belajar Mengajar AKPER
Out Put : Tercapainya proses belajar mengajar
100%
-
1.681.700.000
-
-
-
1.032.145.000
-
-
-
41.120.000
-
-
450.000.000
-
158.435.000
-
1.681.700.000
3.363.400.000
-
1.032.145.000
1.039.765.000
-
-
41.120.000
41.120.000
-
-
-
450.000.000
500.000.000
-
-
-
158.435.000
158.435.000
Out Come :Tersedianya 79 mahasiswa lulusan D3 di akhir kegiatan 1
02
01
22
03
Pengelolaan Perpustakaan
AKPER
Out Put : Jumlah buku literatur yang dibeli Out Come : Tercapainya kelengkapan literatur
1
1
02
02
01
01
22
22
04
06
Pengembangan sarana prasarana Akper
Pengembangan SDM
URUSAN WAJIB
dan AKPER
AKPER
209 Buku
100%
Out Put : Pengadaan sarana dan prasana di Akper
1 Paket
Out Come : Meningkatnya sarana kegiatan proses belajar mengajar
100%
Out Put : Penelitian, 1 Kali, 3 Kali, 3 kegiatan PHBI dan Orang pemberian reward lulusan terbaik Out Come : Tercapainya 100% peningkatan SDM
-
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
TARGET (ANGKA)
APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
-
KESEHATAN 1
02
01
15
1
02
01
15
1
1
1
02
02
02
01
01
01
15
15
15
01
02
04
07
Program Obat Perbekalan Kesehatan
dan
Pengadaan Obat Perbekalan Kesehatan
dan Dinas Kesehatan
Peningkatan, Pemerataan obat Dinas dan perbekalan kesehatan Kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan Dinas farmasi komunitas dan RS Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
Dinas Kesehatan
Out Put : Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan Out Come : Kebutuhan obat terpenuhi
Out Put : Terlaksananya pendistribusian obat secara merata Out Come : Prosentase penerimaan obat lancar, tepat waktu dan merata
100%
-
7.675.626.650
-
5.600.626.650
-
7.675.626.650
21.925.000.000
-
5.600.626.650
11.800.000.000
-
40.000.000
80.000.000
-
35.000.000
45.000.000
-
-
100%
32 Puskesmas
-
40.000.000
-
-
100%
Out Put : Terlaksananya pembinaan, pengawasan, pengelolaan obat tradisional , apotek, instalasi farmasi RS, toko obat dan peredaran narkotika
43 sarana
Out Come : Meningkatkan sarana pelayanan farmasi yang diawasa sesuai standart
55%
Out Put : Pengadaan Alat Kesehatan
1 Paket
Out Come :Peningkatan fasilitas peralatan kesehatan
80%
-
35.000.000
-
-
-
-
2.000.000.000
-
-
-
2.000.000.000
-
-
10.000.000.000
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
02
01
16
1
02
01
16
1
1
1
02
02
02
01
01
01
16
16
16
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Program Upaya Masyarakat 07
09
13
14
LOKASI
dan Dinas kesehatan
Kesehatan Dinas kesehatan
Penyediaan biaya operasional Dinas dan pemeliharaan Kesehatan
Penyelenggaraan lingkungan
TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
TARGET (ANGKA)
Kesehatan
Pelayanan Kefarmasian Perbekalan kesehatan
Peningkatan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA
penyehatan Dinas Kesehatan
APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
-
5.483.979.000
-
800.000.000
Out Put : Pertemuan, 2 Kali, 225 Peningkatan ketrampilan Perawat perawat ponkesdes dan ponkesdes, 32 Penilaian kinerja Puskesmas puskesmas
-
Out Put : Bantuan Operasional Khusus (BOK) Out Put : Pelatihan perawat kesehatan Out Come : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar dan khusus
1 Paket
20 Orang
Out Put : Pengadaan perbekalan kesehatan, reagen lab dasar, reagen alat canggih dan reagen kimia klink Out Come : Pelayanan kefarmasian meningkat
Out Put : jumlah kegiatan luar gedung, kegiatan pusling, penanggulangan masalah kesehatan, registrasi penyebab kematian
4 Paket
SWAD AYA/C SR
APBN
80.000.000
JENIS KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
9.650.000.000
-
15.213.979.000
14.807.000.000
-
-
-
800.000.000
5.500.000.000
200.000.000
-
-
-
200.000.000
450.000.000
-
-
-
3.800.000.000
-
3.800.000.000
-
-
-
-
-
80.000.000
-
80%
80.000.000
5 % dan 3 %
1.463 kunjungan posyandu, 816 sekolah, 1.515 kegiatan dan 4.400 kasus
Out Come : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pada masyarakat
100%
Out Put : Rakon sanitarian puskesmas, Pertemuan pengelola DAM, Inspeksi sanitasi dan Pengambilan dan pemeriksaan sampel SAB, survey DAM
32 Puskesmas, 100 Depot air minum, 500 rumah penduduk , 300 TTUdan 200 SAB, 30 DAM
-
-
3.000.000.000
-
-
-
3.000.000.000
7.000.000.000
-
50.000.000
-
-
-
50.000.000
150.000.000
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Out Put : Pengadaan IPAL Puskesmas rawat inap Out Put : Pengadaan IPAL Puskesmas rawat jalan
Out Come : Meningkatnya cakupan sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan dan Meningkatnya cakupan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan secara bakteriologi 1
1
02
02
01
01
16
16
16
17
Pemantauan program anggaran kesehatan
Kesehatan Ibu Anak
dan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
TARGET (ANGKA)
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
11 Puskesmas
-
-
-
3.300.000.000
-
3.300.000.000
17 Puskesmas
-
-
-
2.550.000.000
-
2.550.000.000
-
79.000.000
-
-
-
79.000.000
35.000.000
-
560.000.000
-
-
-
560.000.000
672.000.000
50%, 30 %
Out Put : Evaluasi anggaran , program dan bintek ke puskesmas
100%
Out Come : Tersusunnya laporan evaluasi anggaran, program
100%
Out Put : Pelatihan kelas 40 Bidan, $0 ibu hamil, pertemuan RS/BPS/RB, penguatan program KIA- 2000 bumil risti, KB, Koordinasi 40 Kader, 4 BPS/RB/RS Swasta, Puskesmas AMP,AMP komplikasi Poned dan risti bumil, pendampingan bumil risti oleh kader dan monev
Ou Come : 75/100.000 KH Menurunnnya AKI dan AKB
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
02
01
16
18
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Kesehatan Anak Remaja
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Dinas Kesehatan
Out Put : Meningkatnya kemampuan hidup sehat serta lingkungan sehat bagi peserta didik dan meningkatnya pengetahuan sikap dan prilaku sehat bagi remaja Out Come : Anak dan remaja dapat tumbuh berkembang dengan sehat
PAGU INDIKATIF
TARGET (ANGKA)
100%
APBD DESA
-
APBD KAB
494.979.000
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
-
-
-
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
494.979.000
550.000.000
100%
1
02
01
16
1
02
01
17
1
02
01
17
27
Peningkatan Mutu Pelayanan Dinas Kesehatan Penunjang Kesehatan
Out Put : Bimbingan akreditasi, Pertemuan penyusunan dan evaluasi SOP, pengadaan peralatan kerja, reagen dan pemeriksaan air, makanan minuman , udara
4 Kali bimbingan akreditasi, 6 Kali evaluasi, 2 Paket penggadaan, 1000 permeriksaan sampel
Out Come : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan penunjang labkesda kab. Gresik
80%
Program Pengembangan Obat dan makanan 02
Peningkatan pengawasan Dinas keamanan pangan dan bahan Kesehatan berbahaya
Out Put : Terawasinya tempat pengelolaan makanan sekolah
100%
Out Come : Meningkatnya makanan jajanan sekolah sehat
100%
-
300.000.000
-
-
-
300.000.000
450.000.000
-
90.000.000
-
-
-
90.000.000
45.000.000
-
90.000.000
-
-
90.000.000
45.000.000
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
02
01
19
1
02
01
19
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
02
01
19
TARGET (ANGKA)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 01
Pengembangan media promosi Dinas dan informasi sadar hidup sehat Kesehatan
02
Penyuluhan masyarakat pola Dinas hidup sehat Kesehatan
APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
3.180.000.000
6 Kali pertemuan, 1 Paket HKN dan 1 Paket penggadaan media promosi
-
750.000.000
-
Out Put : Pengadaan 1 unit Mobil, 32 media promosi ( mobil sepeda motor, 32 LCD, 32 promkes,sepeda Wireles motor, laptop, LCD out door, Wireles)
-
-
-
230.000.000
Out Put : Pertemuan koordinasi PHBS tingkat desa dan Peringatan Hari Kesehatan Nasional
Out Put : Pertemuan pengelola program promkes dan Sosialisasi PHBS sekolah dasar, SMP, Poskestren dan Tempat Tempat Umum
Out Come : Meningkatnya pengetahuan petugas dan meningkatnya kesadaran masyarakat dan siswa akan pentingnya kesehatan
SWAD AYA/C SR
APBN
-
Out Come : Tercapainya Rumah Tangga ber PHBS dan Kecukupan media promosi kesehatan
1
PAGU INDIKATIF
2.250.000.000
2.148.000.000
-
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
7.578.000.000
3.372.000.000
-
750.000.000
1.000.000.000
-
2.148.000.000
2.148.000.000
-
-
80,00%
32 Puskesmas, 10 SD, 10 SMP, 6 Poskestren dan 6 TTU
80%
-
230.000.000
250.000.000
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
02
01
19
06
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI
Pengembangan posyandu dan Dinas UKBM dalam pengembangan Kesehatan desa siaga
TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
Out Put : Honor Kader 7.500 kader,32 Puskesmas Posyandu ,pengembangan program UKBM, pembinaan, Rewaed, Monitoring dan Evaluasi
-
2.200.000.000
Out Put : pengadaan 300 Buah timbangan dacin timbangan dacin, ,300 buah penggung boneka, panggung timbangan bayi, timbangan injak, food boneka, 300 buah timbangan model, panjang badan bayi, 300 buah papan timbangan injak, 300 buah food model, 300 buah panjang badan papan
-
-
SWAD AYA/C SR
APBN
-
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
2.200.000.000
JENIS KEGIATAN
`
2.122.000.000
Honor kader di
Out Come : Jumlah posyandu PURI, Desa siaga Aktif, SBH, Poskestren meningkat
2.250.000.000
-
-
2.250.000.000
Posyandu 80 %, Desa Siaga 75 %, SBH 35 %, Poskestren 40 % -
1
02
01
20
1
02
01
20
Program Perbaikan Masyarakat 01
Gizi
Penyusunan peta informasi Dinas masyarakat kurang gizi Kesehatan
Out Put : Tersedianya 1400 Posyandu, 68095 balita% data status gizi balita Out Come : Tersedianya peta status gizi balita
1
02
01
20
02
Pemberian tambahan makanan Dinas dan vitamin Kesehatan
Out Put : Tersedianya tambahan makanan bagi balita gizi buruk, gizi kurang dan ibu hamil KEK
-
908.059.000
-
20.000.000
-
765.190.000
65.000.000
-
-
973.059.000
988.000.000
-
-
-
20.000.000
45.000.000
-
-
-
765.190.000
800.000.000
1 dokumen
190 Balita gizi buruk, 370 Ibu hamil KEK, 100 Balita Gizi Kurang (BGM Gakin)
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
Balita gizi Out Come : Prevalensi balita gizi kurang < 15 kurang < 15 %, %, ibu hamil KEK < 20 Ibu hamil KEK < 20 % % 1
02
01
20
03
Pencegahan dan Dinas Penanggulangan KEP,Anemia Kesehatan Gizi Besi, GAKY,Kurang Vit A,Zat Gizi Mikro
Out Put :Tersedianya Iodina test, Pertemuan evaluasi gizi, monev program gizi, pemantauan garam beryodium, peningkatan kapasitas petus dalam rangka konseling menyusui dan tatalaksana balita gizi buruk
672 Iodina test, 22 Petugas konselor menyusui, 5 Tim ( 4 Orang) petugas tata laksana gizi buruk, 356 Desa dipantau garam beryodium, 32 Puskesmas di monev
-
67.869.000
Out put : Pertemuan kader pendampingan balita gizi buruk dan cetak buku pendampingan balita gizi buruk
1 paket
-
-
Out put : Pendampingan kasus gizi buruk : transport petugas gizi
125 Kader
-
1 Paket
-
Out put : Optimalisasi puskesmas rujukan kasus gizi buruk (Theraupetic Feeding Center ) : makmin kasus, makmin ibu balita, trasnport ibu balita
-
-
-
67.869.000
19.975.000
-
-
19.975.000
-
20.625.000
-
-
20.625.000
-
9.450.000
-
-
9.450.000
70.000.000
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
TARGET (ANGKA)
APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
JENIS KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
85 % Out Come masyarakat :Meningkatnya mengkonsumsi masyarakat yang garam mengkonsumsi garam beryodium, 90 beryodium (85%), % Puskesmas puskesmas mempunyai mempunyai tenaga tenaga konselor konselor ASI (90 %), ASI puskesmas perawatan dengan tatalaksana gizi buruk 1
02
01
20
04
Pemberdayaan masyarakat Dinas untuk pencapaian keluarga Kesehatan sadar gizi
Out Put : pertemuan koordinasi konselor menyusui, terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan IMD dan ASI Eksklusif, Sarasehan pembentukan kelompok pendukung ASI
25 kader, 5 Desa dengan KPASI, 22 konselor menyusui
-
30.000.000
Out Put : peningkatan pemberdayaan masyarakat tentang IMD dan Asi pada lintas sektor/organisasi wanita
1 Paket
-
-
Out Come : Peningkatan cakupan Asi Eksklusif
75%
-
14.950.000
-
-
30.000.000
48.000.000
-
-
14.950.000
-
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
02
01
20
05
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Penanggulangan Gizi lebih
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Dinas Kesehatan
Out Put : Terlaksananya sosialisasi gizi seimbang bagi guru PAUD/TK, Peningkatan prilaku kader dan masyarakat tentang pemberian makanan pada bayi dan balita Out Come : Berkurangnya prevalensi gizi lebih
1
02
01
21
1
02
01
21
TARGET (ANGKA)
25 guru TK/PAUD, 32 petugas gizi
Pengkajian pengembangan Dinas lingkungan sehat Kesehatan
Pertemuan pembinaan TP2 Pestisida, validasi data kesling ke desa, validasi data kesling puskesmas, klinik sanitasi, pembinaan rumah sakit bersih , pertemuan TTU dan Pertemuan TPM, survey sanitasi dasar rumah Out Come : Terbinanya sanitasi TP2 Pestisida, klinik sanitasi, rumah sakit, TTU dan TPM dan Terwujudnya akurasi data kesling
APBD DESA
-
APBD KAB
25.000.000
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
-
-
-
< 10 %
Program Pengembangan Lingkungan sehat 01
PAGU INDIKATIF
70 TP2 Pestisida, , 32 Puskesmas, klinik sanitasi (32 sanitasi, 32 promkes dan 32 perawat pustu), 13 Rumah sakit, 105 TTU, 105 TPM, 53.825 rumah 70 TP2 Pestisida, , 32 Puskesmas, klinik sanitasi (32 sanitasi, 32 promkes dan 32 perawat pustu), 13 Rumah sakit, 105 TTU, 105 TPM, 53.825 rumah
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
25.000.000
25.000.000
-
-
613.400.000
-
-
-
25.000.000
-
-
-
-
613.400.000
970.000.000
25.000.000
125.000.000
-
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
02
02
01
01
21
21
02
03
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI
Penyuluhan menciptakan Dinas lingkungan sehat Kesehatan
Sosialisasi lingkungan sehat
kebijakan Dinas Kesehatan
TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Put : Pembinaan kader kesehatan lingkungan desa dan sekolah, supervisi ke puskesmas
Kel Sasaran : 356 kader desa, 200 siswa sekolah, 32 tenaga sanitasi puskesmas
Out Come : Meningkatnya jumlah kader desa dan siswa yang mendapatkan penyuluhan kesehatan lingkungan dan meningkatnya kinerja tenaga sanitasi puskesmas
Kel Sasaran : 356 kader desa, 200 siswa sekolah, 32 tenaga sanitasi puskesmas
Out Put : Sosialisasi 2 Kecamatan/5 STBM mandirifase VI, Puskesmas/77 Pelatihan fasilitator Desa STBM mandiri fase VI, Pemicuhan STBM mandiri fase VI, Pelatihan monev STBM Mandiri fase VI,Verifikasi STBM mandiri fase VI, Cetak stiker dan leaflet STBM Mandiri dan verifikasi akses jamban sehat fase I s/d V
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
-
25.000.000
-
-
-
25.000.000
175.000.000
-
250.000.000
-
-
-
250.000.000
345.000.000
JENIS KEGIATAN
`
Lihat RKA
Out Come :Terbentuknya desa STBM mandiri, Desa ODF
50 % dari 42 desa yang diverifikasi, 50 % (dari 35 desa yang
-
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
02
01
21
05
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Pengembangan Kabupaten Sehat
INDIKATOR KINERJA LOKASI
Gresik Dinas Kesehatan
TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Put : Pemantapan program inovatif gresik kabupaten sehat, pertemuan deklarasi desa sehat, pembinaan ke desa unggulan program gresik kabupaten sehat, verifikasi lapangan program kab. Sehat tingkat nasional, rapat koordinasi tim pembina dan forum gresik kabupaten sehat
3 Kali pertemuan, 10 desa yang dibina dan 1 kali verifikasi
Out Come :Terbentuknya desa dan kecamatan sehat
16 Kecamatan
PAGU INDIKATIF APBD DESA
-
APBD KAB
313.400.000
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
-
-
-
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
313.400.000
JENIS KEGIATAN
325.000.000
-
1
02
01
22
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular
-
1.566.525.000
1
02
01
22
01
Penyemprotan / fogging sarang Dinas nyamuk Kesehatan
Out Put : Terlaksananya penyemprotan / fogging sarang nyamuk Out Come : Membatasi penularan DBD
1
02
01
22
05
Pelayanan pencegahan dan Dinas penanggulangan penyakit Kesehatan menular
250.000.000
-
150 Fokus
-
700.000.000
-
-
Out Put : Penemuan dan pengobntan penyakit menular
100%
-
300.000.000
-
-
Out Come : Menurunkan penderita penyakit menular
100%
-
1.816.525.000
2.594.750.000
-
700.000.000
1.400.000.000
-
300.000.000
675.000.000
-
-
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
02
01
22
08
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Peningkatan Imunisasi
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Dinas Kesehatan
02
01
22
09
Peningkatan Surveilance Dinas Epidemiologi dan Kesehatan penanggulangan wabah
TARGET (ANGKA)
APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
BCG,DPT123, Polio 1234, TT kelas I & DT kelas 2 1 Unit
-
204.525.000
-
-
Out Put : Pengadaan Frezeer
1 Unit
-
-
Out Come : sasaran sudah diimunisasi
98%
Out Put : jumlah dan jenis imunisasi Out Put : Pengadaan lemari es
1
PAGU INDIKATIF
Out Put : Terlaksananya kegiatan surveillans dan penanggulangan wabah atau bencana sesuai juknis dan kegiatan deteksi dini PTM dan IVA
100% KLB ditangani
-
362.000.000
Out Put : Pengadaan perlengkapan alat pospindu
50 Paket
-
-
Out Come : Wilayah / Desa yang mengalami KLB ditangani sesuai juknis dan diketahuinya faktor resiko PTM dan IVA
100%
SWAD AYA/C SR
APBN
-
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
-
-
204.525.000
50.000.000
-
-
50.000.000
50.000.000
-
-
50.000.000
-
-
362.000.000
-
-
150.000.000
-
150.000.000
137.000.000
382.750.000
-
1
02
01
23
1
02
01
23
02
Program Standarisasi Pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan Dinas standar pelayanan kesehatan Kesehatan
2 Kali dan 1 Kali Out Put : Evaluasi SPM, MDGs dan Lokakarya Distric Health Account (DHA)
Out Come : Terpantaunya SPM, MDGs dan Tersusunnya pembayaan kesehatan
100%
-
1.887.000.000
-
-
-
35.000.000
-
-
-
1.887.000.000
600.000.000
35.000.000
50.000.000
-
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
02
02
01
01
23
23
03
07
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI
Pembangunan dan Dinas pemutakhiran data dasar Kesehatan standar pelayanan kesehatan
Monitoring dan Surveilan Dinas Standart Pelayanan Kesehatan Kesehatan (ISO)
PAGU INDIKATIF
TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Put : Pertemuan dan pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan
4 Kali, 50 Buku Profil, 50 Buku Laporan Tahunan
Out Come : Tersedianya data kesehatan yang valid dan aktual
100%
Out Put : Pelaksanaan monev dan Pemeliharaan ISO
Resertifikasi ISO 8 Puskesmas, Sertifikasi ISO 2 Puskesmas Out Come : Puskesmas 10 Puskesmas ISO ISO
APBD DESA
-
APBD KAB
170.000.000
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
-
-
-
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
170.000.000
150.000.000
-
-
1.682.000.000
-
-
-
1.682.000.000
400.000.000
1
02
01
25
1
02
01
25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya 01
Pembangunan Puskesmas
Puskesmas Sangkapura +Tanah, Sembayat, Menganti, Sekapuk+ Tanah, Gending, balong Panggang
Out Put : Puskesmas yang dibangun
6 Puskesmas
Out Come : Fasilitas pelayanan kesehatan meningkat
80%
-
32.050.000.000
-
-
-
32.050.000.000
40.000.000.000
-
20.850.000.000
-
-
-
20.850.000.000
28.000.000.000
-
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
02
01
25
02
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Pembangunan Pembantu
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Puskesmas Pustu Out Put : Puskesmas Mojosarirejo Pembantu yang Kec Driyorejo, dibangun Balik terus Kec Sangkapura, Wotan Kec Panceng, Sawo Kec Dukun, Kepuh legundi Kec Tambak, Tanggul rejo Kec Manyar, Sumengko Kec Wringianom, Ketapanglor Kec Ujung pangkah, Pengalangan Kec Menganti
Out Come : Fasilitas pelayanan kesehatan meningkat 1
02
01
25
14
Pemeliharaan sarana dan puskesmas
rutin/berkala 32 Puskesmas Out Put : Pemeliharaan prasarana alat kedokteran dan alat laboratorium
Out Come : Terpeliharanya alkes/aldok dan alat lab
PAGU INDIKATIF
TARGET (ANGKA)
9 Puskesmas pembantu
APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
-
7.200.000.000
-
-
250.000.000
-
-
-
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
7.200.000.000
7.200.000.000
250.000.000
300.000.000
80%
2 Paket
80%
-
-
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
02
01
25
27
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Pembangunan dan Rehabilitasi Polindes/ponke Out Put : Polindes yang Polindes / Ponkesdes sdes Gumeno dibangun dan direhab Kec Manyar, Sumput Kec Driyorejo, Sedagaran Kec Sidayu, Tebaloan Kec Duduk S, Tlung Kec kedamean, Cangkir Kec Driyorejo, Daun Kec Sangkapura, Grejeg Kec Tambak, Morowudi Kec Cerme
Out Come : Fasilitas pelayanan kesehatan meningkat 1
02
01
26
1
02
01
26
1
02
01
26
PAGU INDIKATIF
TARGET (ANGKA)
9 Polindes/ Ponkesdes
22
Pembangunan Rumah Sakit
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit / Puskesmas ( Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll )
Rumah Sakit Sangkapura
Puskesmas
Out Put : Terbangunnya RS Pratama
1 Unit
Out Come : Tersedianya pelayanan rujukan
100%
Out Put : Tersedianya perlengkapan dan peralatan dapur gizi puskesmas Out Come : meningkatnya pelayanan bagi pasien rawat inap
-
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
3.750.000.000
-
-
-
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
3.750.000.000
4.500.000.000
5.024.000.000
80%
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata 01
APBD DESA
1 Paket
80%
-
1.774.000.000
-
-
-
1.774.000.000
-
1.750.000.000
-
-
-
1.750.000.000
5.000.000.000
-
24.000.000
-
24.000.000
24.000.000
-
-
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF
TARGET (ANGKA)
APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
JENIS KEGIATAN
1
02
01
28
1
02
01
28
Program Peningkatan Kesehatan 01
Kemitraan Pelayanan
Kemitraan Asuransi Kesehatan Dinas Masyarakat Kesehatan
Out Put : Terlaksananya program kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Out Put : Peserta PBI APBD (jamkesda) Out Come : meningkatnya pelayanan asuransi kesehatan masyarakat baik di puskesmas dan RS lanjutan
1
02
01
28
09
Pelaksanaan Perijinan Bidang Dinas Kesehatan Kesehatan
-
19.582.344.000
100%
-
19.522.344.000
47.557 jiwa
-
5.485.699.950
-
5.485.699.950
-
-
02
01
30
1
02
01
30
1
02
01
32
Pendidikan dan pelatihan Dinas perawatan kesehatan Kesehatan
Out Put : Cek lokasi ke 65 lokasi sarana saryankes, yustisi ke kesehatan saryankes tidak berijin
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Out Put : Meningkatnya derajat kesehatan dan mutu kehidupan usila Out Come : masa tua bahagia dan berdaya guna
18.000.000.000
-
19.522.344.000
-
-
5.485.699.950
-
-
60.000.000
100%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 03
18.060.000.000
-
-
60.000.000
-
Out Come : Jumlah 80 % saryankes sarana kesehatan yang berijin berijin 1
25.068.043.950
75%
60.000.000
-
-
73.813.000
-
-
-
73.813.000
-
-
-
75.000.000
-
-
-
73.813.000
123.628.200
73.813.000
123.628.200
75.000.000
180.000.000
75%
-
-
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
02
01
32
04
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Pelaksanaan GSI
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Dinas Kesehatan
PAGU INDIKATIF
TARGET (ANGKA)
Out Put : Pelatihan 10 Kecamatan kader, pengembangan P4K, 16 P4K tingkat kecamatan, Kecamatan Pertemuan P4K dengan melaksanakan mitra terkait, donor darah, pelaksanaan donor 4000 bumil risti darah di 10 kecamatan, supervisi fasilitas, pelacakan bumil risti
APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
-
75.000.000
-
-
-
34.934.840.000
-
1.185.000.000
-
-
-
800.000.000
-
-
-
-
-
JENIS KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
75.000.000
180.000.000
Out Come : 60 % Desa P4K meningkatnya jumlah desa P4K dan Kecamatan GSI
1
02
01
35
1
02
01
35
1
1
02
02
01
01
35
35
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesehatan 04
05
06
Penetapan kawasan tanpa Dinas asap rokok dan pengadaan Kesehatan tempat khusus untuk merokok (DBHCHT)
Peningkatan derajad Dinas kesehatan masyarakat Kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)
Pengelolaan dana bantuan Dinas keuangan dari provinsi Kesehatan bidang kesehatan
Out Put : Penyusunan dokumen perda kawasan tanpa rokok
1 Dokumen
Out Come : Tersusunnya perda kawasan tanpa rokok
1 Dokumen
Out Put : Tersedianya peralatan kesehatan
1 paket
Out Come : Kebutuhan obat terpenuhi
80%
Out Put : Tersedianya 250 perawatn perawat ponkesdes, 3 ponkesdes, 3 dokter umum, dan dokter umum pendampingan taman posyandu dan Alkes
6.766.373.000
6.766.373.000
-
-
-
-
-
-
41.701.213.000
-
1.185.000.000
-
800.000.000
-
6.766.373.000
-
-
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
Out 1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
35
35
35
35
35
08
09
10
11
12
1
2
3
4
5
: Jasa kesehatan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Industri
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Kebomas
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Gending
Puskemas Nelayan
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
Puskemas Industri
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
Puskemas kebomas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Puskemas Gending
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
SWAD AYA/C SR
APBN
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
Put
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskemas Alon- pelayanan dan FKTP Puskesmas Alon-Alon Alon
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Nelayan
TARGET (ANGKA)
PAGU INDIKATIF
792.360.000
-
-
792.360.000
-
390.312.000
390.312.000
-
475.200.000
475.200.000
-
1.114.344.000
1.114.344.000
-
534.168.000
534.168.000
-
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
35
35
35
35
35
13
14
15
16
17
6
7
8
9
10
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Manyar
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Sembayat
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Sukomulyo
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Duduk Sampeyan
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Cerme
INDIKATOR KINERJA LOKASI
Puskemas Manyar
Puskemas Sembayat
Puskemas Sukomulyo
Puskemas Duduk Sampeyan
Puskemas Cerme
TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
755.712.000
APBD PROV
APBN
SWAD AYA/C SR
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
755.712.000
-
720.840.000
720.840.000
-
790.200.000
790.200.000
-
1.701.504.000
1.701.504.000
-
1.304.880.000
1.304.880.000
-
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
35
35
35
35
35
18
19
20
21
22
11
12
13
14
15
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Dadap k
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Balong Panggang
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dapet
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Benjeng
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Metatu
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan Puskemas dukungan Dadap Kuning dan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Puskemas Balong Panggang
Puskemas Dapet
Puskemas Benjeng
Puskemas metatu
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
691.200.000
APBD PROV
APBN
SWAD AYA/C SR
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
691.200.000
-
973.080.000
973.080.000
-
454.410.000
454.410.000
-
1.526.112.000
1.526.112.000
-
627.120.000
627.120.000
-
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
35
35
35
35
35
23
24
25
26
27
16
17
18
19
20
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Menganti
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kepatihan
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kedamean
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Slempit
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Driyorejo
INDIKATOR KINERJA LOKASI
Puskemas Menganti
Puskemas Kepatihan
Puskemas Kedamean
Puskemas Slempit
Puskemas Driyorejo
TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
1.630.020.000
APBD PROV
APBN
SWAD AYA/C SR
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
1.630.020.000
-
681.408.000
681.408.000
-
1.016.760.000
1.016.760.000
658.080.000
658.080.000
1.603.944.000
1.603.944.000
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
35
35
35
35
35
28
29
30
31
32
21
22
23
24
25
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Put : Jasa Puskemas pelayanan kesehatan Pengelolaan Dana Kapitasi dukungan FKTPPuskesmas Karangandong Karangandong dan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Puskemas Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Wringinanom wringinanom
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kesamben kulon
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bungah
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dukun
Puskemas Kesamben K
Puskemas Bungah
Puskemas Dukun
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
APBN
SWAD AYA/C SR
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
1.070.520.000
1.070.520.000
1.381.104.000
1.381.104.000
959.904.000
959.904.000
2.053.800.000
2.053.800.000
1.159.632.000
1.159.632.000
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
35
35
35
35
35
33
34
35
36
37
26
27
28
29
30
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Mentaras
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Sidayu
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Ujung pangkah
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Sekapuk
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Panceng
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan Puskemas dukungan Ujung Pangkah dan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Puskemas Mentaras
Puskemas Sidayu
Puskemas Sekapuk
Puskemas Panceng
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
APBN
SWAD AYA/C SR
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
823.482.000
823.482.000
1.569.096.000
1.569.096.000
1.207.260.000
1.207.260.000
221.508.000
221.508.000
1.514.880.000
1.514.880.000
JENIS KEGIATAN
`
PRIORITAS DAERAH
NOMOR
1
1
02
02
01
01
35
35
38
39
SASARAN DAERAH (RPJMD)
31
32
INDIKATOR KINERJA
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
LOKASI
Puskemas Sangkapura
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTPPuskesmas Sangkapura
Puskemas Tambak
Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Tambak
TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
Out Put : Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional puskesmas
100%
Out Come : Terlayaninya peserta JKN
100%
JUMLAH
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
APBN
PRAKIRAAN MAJU
SWAD AYA/C SR
JUMLAH
1.653.984.000
1.653.984.000
893.016.000
893.016.000
128.350.849.650
14.897.072.950
11.798.000.000
-
155.045.922.600
JENIS KEGIATAN
161.567.662.200
Gresik, 13 MARET 2015
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
-
KETERANGAN USULAN TH. 2016 APBD KAB MURNI BK PROPINSI
102.000.000.000
95.641.078.650
Pembina Utama Muda
6.766.373.000
NIP. 19560315 198511 1 001
102.407.451.650
TAMBAHAN KAPITASI FISIK
909.771.000 31.800.000.000 -
JUMLAH
135.117.222.650
dr. SOEGENG WIDODO
`
NOMOR
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH (RPJMD)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA LOKASI TOLOK UKUR
TARGET (ANGKA)
PAGU INDIKATIF APBD DESA
APBD KAB
APBD PROV
APBN
SWAD AYA/C SR
PRAKIRAAN MAJU JUMLAH
JENIS KEGIATAN
`
tambahan honor ke DPRD
5771990500
3857200000
1.781.280.000,00
618.720.000,00
86372000
6,25
34.934.840.000
149.769.662.200
PERBANDINGAN ANGGARAN TH. 2015 DG USULAN TH. 2016 DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
NO
KEGIATAN
2
1
URAIAN
PAGU ANGGARAN TH. 2015
3
4
USULAN ANGGARAN TH. 2016
BERTAMBAH /BERKURANG
5
1
1.02
1.02.01
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
1.02
1.02.01
01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3
1.02
1.02.01
01 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4
1.02
1.02.01
01 05
Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
20.330.000
20.330.000
5
1.02
1.02.01
01 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
69.000.000
68.700.000
(300.000)
6
1.02
1.02.01
01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
101.500.000
71.817.000
(29.683.000)
7
1.02
1.02.01
01 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
39.350.000
51.000.000
11.650.000
8
1.02
1.02.01
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
199.561.000
197.121.000
(2.440.000)
9
1.02
1.02.01
01 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
190.000.000
197.125.000
7.125.000
40.000.000
40.000.000
2.245.340.000
1.755.000.000
9.430.000
10.000.000
570.000
10
1.02
1.02.01
01 12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11
1.02
1.02.01
01 13
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
7.347.300.000
7.145.379.000
(201.921.000)
4.500.000
3.000.000
(1.500.000)
250.000.000
250.000.000
-
-
-
(490.340.000)
12
1.02
1.02.01
01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
13
1.02
1.02.01
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
199.770.000
200.000.000
230.000
14
1.02
1.02.01
01 18
Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
201.735.000
249.350.000
47.615.000
15
1.02
1.02.01
01 19
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
3.715.184.000
3.943.136.000
227.952.000
16
1.02
1.02.01
01 50
Penyediaan Jasa Pengamanan kantor
61.600.000
88.800.000
27.200.000
1.02.01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.543.665.000
5.355.665.000
1.02.01
02 05
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1.988.000.000
2.300.000.000
17
1.02
18
(2.188.000.000)
312.000.000
19
1.02
1.02.01
02 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.894.000.000
1.394.000.000
20
1.02
1.02.01
02 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.311.665.000
1.311.665.000
-
21
1.02
1.02.01
02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
350.000.000
350.000.000
-
22
1.03
1.02.02
03 25
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
-
-
-
23
1.02
1.02.01
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
391.750.000
(2.500.000.000)
391.750.000
NO
KEGIATAN
2
1
23
22
1.02
1.02
1.02.01
1.02.01
URAIAN
PAGU ANGGARAN TH. 2015
3
4
01
Pendidikan dan Pelatihan formal
USULAN ANGGARAN TH. 2016
BERTAMBAH /BERKURANG
5
-
391.750.000
391.750.000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
94.806.000
94.806.000
29.626.000
29.626.000
-
-
-
23
1.02
1.02.01
06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24
1.02
1.02.01
06 05
Penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah
65.180.000
65.180.000
25
1.02
1.02.01
07
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
3.786.963.000
3.786.963.000
26
1.02
1.02.01
07 20
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Alon-Alon
150.000.000
150.000.000
-
27
1.02
1.02.01
07 21
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Nelayan
89.250.000
89.250.000
-
28
1.02
1.02.01
07 22
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Industri
87.000.000
87.000.000
-
29
1.02
1.02.01
07 23
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kebomas
88.650.000
88.650.000
-
30
1.02
1.02.01
07 24
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gending
76.350.000
76.350.000
-
31
1.02
1.02.01
07 25
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Manyar
82.000.000
82.000.000
-
32
1.02
1.02.01
07 26
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sembayat
62.850.000
62.850.000
-
33
1.02
1.02.01
07 27
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sukomulyo
85.500.000
85.500.000
-
34
1.02
1.02.01
07 28
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Duduk Sampeyan
106.700.000
106.700.000
-
35
1.02
1.02.01
07 29
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cerme
110.250.000
110.250.000
-
36
1.02
1.02.01
07 30
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dadap Kuning
55.350.000
55.350.000
-
37
1.02
1.02.01
07 31
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Balong Panggang
93.150.000
93.150.000
-
38
1.02
1.02.01
07 32
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dapet
55.000.000
55.000.000
-
39
1.02
1.02.01
07 33
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Benjeng
75.500.000
75.500.000
-
40
1.02
1.02.01
07 34
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Metatu
59.200.000
59.200.000
-
41
1.02
1.02.01
07 35
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Menganti
75.000.000
75.000.000
-
42
1.02
1.02.01
07 36
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kepatihan
54.000.000
54.000.000
-
43
1.02
1.02.01
07 37
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kedamean
59.500.000
59.500.000
-
44
1.02
1.02.01
07 38
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Slempit
54.500.000
54.500.000
-
45
1.02
1.02.01
07 39
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Driyorejo
115.200.000
115.200.000
-
46
1.02
1.02.01
07 40
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Karangandong
53.850.000
53.850.000
-
47
1.02
1.02.01
07 41
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wringinanom
92.500.000
92.500.000
-
-
NO
KEGIATAN
2
1
URAIAN
PAGU ANGGARAN TH. 2015
3
4
USULAN ANGGARAN TH. 2016
BERTAMBAH /BERKURANG
5
48
1.02
1.02.01
07 42
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Kulon
81.000.000
81.000.000
-
49
1.02
1.02.01
07 43
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bungah
116.000.000
116.000.000
-
50
1.02
1.02.01
07 44
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukun
69.450.000
69.450.000
-
51
1.02
1.02.01
07 45
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mentaras
76.000.000
76.000.000
-
52
1.02
1.02.01
07 46
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sidayu
102.000.000
102.000.000
-
53
1.02
1.02.01
07 47
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ujung Pangkah
91.800.000
91.800.000
-
54
1.02
1.02.01
07 48
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sekapuk
59.000.000
59.000.000
-
55
1.02
1.02.01
07 49
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Panceng
92.000.000
92.000.000
-
56
1.02
1.02.01
07 50
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sangkapura
88.650.000
88.650.000
-
57
1.02
1.02.01
07 51
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambak
82.000.000
82.000.000
-
58
1.02
1.02.01
07 52
Penyediaan Biaya Operasional Akademi Perawat
1.147.763.000
1.147.763.000
-
59
1.02
1.02.01
15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7.077.455.650
7.675.626.650
598.171.000
2.002.455.650
5.600.626.650
3.598.171.000
60
1.02
1.02.01
15 01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( Pelayanan Kesehatan Dasar )
61
1.02
1.02.01
15 02
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
40.000.000
40.000.000
62
1.02
1.02.01
15 04
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
20.000.000
35.000.000
15.000.000
15.000.000
-
(15.000.000)
5.000.000.000
2.000.000.000
(3.000.000.000)
4.027.792.000
5.483.979.000
1.456.187.000
-
63
1.02
1.02.01
15 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
64
1.02
1.02.01
15 07
Pengadaan Alat Kesehatan
65
1.02
1.02.01
16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
66
1.02
1.02.01
16 07
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
800.000.000
800.000.000
-
67
1.02
1.02.01
16 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
200.000.000
200.000.000
-
68
1.02
1.02.01
16 13
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
1.500.000.000
3.000.000.000
69
1.02
1.02.01
16 14
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
50.000.000
50.000.000
-
70
1.02
1.02.01
16 16
Pemantauan Program dan Anggaran Kesehatan
79.000.000
79.000.000
-
71
1.02
1.02.01
16 17
Kesehatan Ibu, Anak dan KB
560.000.000
560.000.000
-
72
1.02
1.02.01
16 18
Kesehatan Remaja
538.792.000
494.979.000
73
1.02
1.02.01
16 27
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Penunjang
300.000.000
300.000.000
74
1.02
1.02.01
17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
30.000.000
90.000.000
1.500.000.000
(43.813.000)
-
60.000.000
NO
KEGIATAN
2
1
75
1.02
1.02.01
URAIAN
PAGU ANGGARAN TH. 2015
3
4
17 02
Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan bahan berbahaya
USULAN ANGGARAN TH. 2016
BERTAMBAH /BERKURANG
5
30.000.000
90.000.000
60.000.000
3.180.000.000
3.180.000.000
-
76
1.02
1.02.01
19
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaaan Masyarakat
77
1.02
1.02.01
19 01
Pengembangan Media Promosi & Info Sadar Hidup Sehat
750.000.000
750.000.000
-
78
1.02
1.02.01
19 02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
230.000.000
230.000.000
-
2.200.000.000
2.200.000.000
-
79
1.02
1.02.01
19 06
Pengembangan Posyandu & UKBM dalam pengembangan Desa Siaga
80
1.02
1.02.01
20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
908.059.000
908.059.000
81
1.02
1.02.01
20 01
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
20.000.000
20.000.000
-
82
1.02
1.02.01
20 02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
765.190.000
765.190.000
-
20 03
Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
67.869.000
67.869.000
-
30.000.000
30.000.000
-
25.000.000
25.000.000
-
613.400.000
613.400.000
83
1.02
1.02.01
-
84
1.02
1.02.01
20 04
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
85
1.02
1.02.01
20 05
Penanggulangan Gizi Lebih
86
1.02
1.02.01
21
Program Pengembangan lingkungan Sehat
87
1.02
1.02.01
21 01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
25.000.000
25.000.000
-
88
1.02
1.02.01
21 02
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
25.000.000
25.000.000
-
89
1.02
1.02.01
21 03
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
250.000.000
250.000.000
-
90
1.02
1.02.01
21 05
Pengembangan Gresik Kabupaten Gresik
313.400.000
313.400.000
-
1.566.525.000
1.566.525.000
700.000.000
700.000.000
-
-
91
1.02
1.02.01
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
92
1.02
1.02.01
22 01
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
92
1.02
1.02.01
22 03
Pengadaan vaksin penyakit menular
-
-
-
300.000.000
300.000.000
-
-
93
1.02
1.02.01
22 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
94
1.02
1.02.01
22 08
Peningkatan Imunisasi
204.525.000
204.525.000
-
362.000.000
362.000.000
-
1.887.000.000
1.887.000.000
95
1.02
1.02.01
22 09
Peningkatan Surveilans Epidemilogi & Penanggulangan Wabah
96
1.02
1.02.01
23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
97
1.02
1.02.01
23 02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Kesehatan
35.000.000
35.000.000
-
98
1.02
1.02.01
23 03
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
170.000.000
170.000.000
-
99
1.02
1.02.01
23 07
Monitoring dan Surveilan Standart Pelayanan Kesehatan ( ISO )
1.682.000.000
1.682.000.000
-
-
NO
KEGIATAN
2
1
URAIAN
PAGU ANGGARAN TH. 2015
3
4
100 1.02
1.02.01
25
Program Pengadaan, peninngkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesaman pembantu dan jaringannya
1.02
1.02.01
25 01
Pembangunan Puskesmas
1.02
1.02.01
25 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
101 1.02
1.02.01
25 14
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Puskesmas
1.02
1.02.01
25 21
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
1.02
1.02.01
25 24
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
1.02
1.02.01
25 27
Rehabilitasi sedang/berat polindes/ponkesdes
102 1.02
1.02.01
26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
103 1.02
1.02.01
26 01
Pembangunan Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lainlain) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
USULAN ANGGARAN TH. 2016
BERTAMBAH /BERKURANG
5
350.000.000
32.050.000.000
20.850.000.000
(100.000.000)
20.850.000.000
-
350.000.000
250.000.000
(100.000.000)
7.200.000.000
7.200.000.000
-
3.750.000.000
3.750.000.000
1.774.000.000
1.774.000.000
-
1.750.000.000
1.750.000.000
-
24.000.000
24.000.000
-
19.582.344.000
19.582.344.000
19.522.344.000
19.522.344.000
-
60.000.000
60.000.000
-
104 1.02
1.02.01
26 22
105 1.02
1.02.01
28
106 1.02
1.02.01
28 01
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
107 1.02
1.02.01
28 09
Pelaksanaan Perijinan Bidang Kesehatan
30.000.000
73.813.000
30.000.000
73.813.000
60.000.000
-
(60.000.000)
-
108 1.02
1.02.01
30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan USILA
109 1.02
1.02.01
30 03
Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
110 1.02
1.02.01
31
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
31 01
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
25.000.000
-
(25.000.000)
35.000.000
-
(35.000.000)
75.000.000
75.000.000
-
75.000.000
75.000.000
111 1.02
1.02.01
112 1.02
1.02.01
31 02
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
113 1.02
1.02.01
32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
114 1.02
1.02.01
32 04
Pelaksanaan GSI
43.813.000
43.813.000
-
NO
1
115 1.02
116 1.02
117 1.02
KEGIATAN
2
1.02.01
1.02.01
1.02.01
URAIAN
PAGU ANGGARAN TH. 2015
3
4
USULAN ANGGARAN TH. 2016
BERTAMBAH /BERKURANG
5
35
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesehatan
40.791.442.000
41.701.213.000
35 04
Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok (DBHCHT)
1.185.000.000
1.185.000.000
-
35 05
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok ( DBHCHT)
800.000.000
800.000.000
-
6.766.373.000
6.766.373.000
-
909.771.000
118 1.02
1.02.01
35 06
Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bidang Kesehatan
119 1.02
1.02.01
35 08
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Alon-Alon
744.000.000
792.360.000
48.360.000
120 1.02
1.02.01
35 09
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Nelayan
338.568.000
390.312.000
51.744.000
121 1.02
1.02.01
35 10
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Industri
421.200.000
475.200.000
54.000.000
122 1.02
1.02.01
35 11
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Kebomas
1.010.872.800
1.114.344.000
103.471.200
123 1.02
1.02.01
35 12
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Gending
463.056.000
534.168.000
71.112.000
124 1.02
1.02.01
35 13
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Manyar
763.131.600
755.712.000
(7.419.600)
125 1.02
1.02.01
35 14
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Sembayat
684.000.000
720.840.000
36.840.000
126 1.02
1.02.01
35 15
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Sukomulyo
864.000.000
790.200.000
(73.800.000)
127 1.02
1.02.01
35 16
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Duduk Sampeyan
1.594.188.000
1.701.504.000
107.316.000
128 1.02
1.02.01
35 17
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Cerme
1.194.000.000
1.304.880.000
110.880.000
129 1.02
1.02.01
35 18
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Dadap Kuning
720.000.000
691.200.000
(28.800.000)
130 1.02
1.02.01
35 19
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Balongpanggang
931.416.000
973.080.000
41.664.000
131 1.02
1.02.01
35 20
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Dapet
450.000.000
454.410.000
4.410.000
132 1.02
1.02.01
35 21
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Benjeng
1.479.912.000
1.526.112.000
46.200.000
133 1.02
1.02.01
35 22
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Metatu
660.000.000
627.120.000
134 1.02
1.02.01
35 23
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Menganti
1.033.581.600
1.630.020.000
596.438.400
135 1.02
1.02.01
35 24
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Kepatihan
514.635.000
681.408.000
166.773.000
136 1.02
1.02.01
35 25
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Kedamean
1.259.420.400
1.016.760.000
(242.660.400)
137 1.02
1.02.01
35 26
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Slempit
720.000.000
658.080.000
(61.920.000)
(32.880.000)
NO
1
KEGIATAN
2
URAIAN
PAGU ANGGARAN TH. 2015
3
4
USULAN ANGGARAN TH. 2016
BERTAMBAH /BERKURANG
5
138 1.02
1.02.01
35 27
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Driyorejo
1.311.336.000
1.603.944.000
139 1.02
1.02.01
35 28
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Karangandong
1.103.256.000
1.070.520.000
(32.736.000)
140 1.02
1.02.01
35 29
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Wringinanom
1.440.000.000
1.381.104.000
(58.896.000)
141 1.02
1.02.01
35 30
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Kesamben Kulon
984.000.000
959.904.000
(24.096.000)
142 1.02
1.02.01
35 31
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Bungah
2.069.625.600
2.053.800.000
(15.825.600)
143 1.02
1.02.01
35 32
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Dukun
1.240.800.000
1.159.632.000
(81.168.000)
144 1.02
1.02.01
35 33
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Mentaras
840.000.000
823.482.000
(16.518.000)
145 1.02
1.02.01
35 34
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Sidayu
1.548.000.000
1.569.096.000
21.096.000
146 1.02
1.02.01
35 35
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Ujung Pangkah
1.436.472.000
1.207.260.000
(229.212.000)
147 1.02
1.02.01
35 36
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Sekapuk
218.214.000
221.508.000
3.294.000
148 1.02
1.02.01
35 37
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Panceng
1.506.024.000
1.514.880.000
8.856.000
149 1.02
1.02.01
35 38
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Sangkapura
1.560.360.000
1.653.984.000
93.624.000
150 1.02
1.02.01
35 39
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Tambak
936.000.000
893.016.000
(42.984.000)
151 1.01
1.02.01
22
Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
1.681.700.000
1.681.700.000
-
152 1.01
1.02.01
22 01
Proses Belajar Mengajar
1.032.145.000
1.032.145.000
-
153 1.01
1.02.01
22 03
Pengelolaan Perpustakaan
41.120.000
41.120.000
-
154 1.01
1.02.01
22 04
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
450.000.000
450.000.000
-
155 1.01
1.02.01
22 06
Pengembangan SDM
158.435.000
158.435.000
-
JUMLAH
102.407.451.650
135.117.222.650
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK ANGGARAN DINKES
:
102.407.451.650
TAMBAHAN KAPITASI
:
FISIK
:
909.771.000 31.800.000.000
Dr. SOEGENG WIDODO 135.117.222.650
Pembina Utama Muda
NIP. 19560315 198511 1 001
292.608.000
909.771.000
NO
KEGIATAN
2
1
URAIAN
PAGU ANGGARAN TH. 2015
3
4
USULAN ANGGARAN TH. 2016
BERTAMBAH /BERKURANG
5
32.040.069.000
CATATAN : UNTUK FISIK TAHUN 2015 PEMBANGUNANNYA DIALIHKAN KE PU SEBESAR : 1
PEMBANGUNAN PUSKESMAS
2
REHABILITASI PUSKESMAS PEMBANTU
3
REHABILITASI POLINDES/PONKESDES
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11 12 13 14 15
drg. RATRY RARASASRI
16 NIP.19800506 200501 2 007
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5.184.525.650
55
56 57
58
59
60
61
62
63 64 65
66
67
68
69 70
71
72 73
74
75
76
77 78 79 80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91 92
93
94
95
96
28.822.261.000
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
32.949.840.000
909.771.000
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
20
155
162.000.000,00 102.407.451.650 102.407.451.650 20.250.000 1.059.771.000
22.500.000 42.750.000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
NO
KEGIATAN
2
1
URAIAN
USULAN ANGGARAN TH. 2016
3
1
1.0 1.02.01 01 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
1.02
1.02.01
01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3
1.02
1.02.01
01 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4
1.02
1.02.01
01 05
Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
20.330.000
5
1.02
1.02.01
01 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
68.700.000
6
1.02
1.02.01
01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
71.817.000
7
1.02
1.02.01
01 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
51.000.000
8
1.02
1.02.01
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
197.121.000
9
1.02
1.02.01
01 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
197.125.000
10
1.02
1.02.01
01 12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11
1.02
1.02.01
01 13
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
12
1.02
1.02.01
01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13
1.02
1.02.01
01 17
Penyediaan makanan dan minuman
200.000.000
14
1.02
1.02.01
01 18
Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
249.350.000
15
1.02
1.02.01
01 19
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
16
1.02
1.02.01
01 50
Penyediaan Jasa Pengamanan kantor
17
1.0 1.02.01 02 2
18
1.02.01
02 05
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.145.379.000 3.000.000 250.000.000
40.000.000
1.755.000.000
10.000.000
3.943.136.000 88.800.000
2.705.665.000
-
19
1.02
1.02.01
02 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.394.000.000
20
1.02
1.02.01
02 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.311.665.000
21
1.02
1.02.01
02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-
22
1.03
1.02.02
03 25
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
-
23
1.0 1.02.01 05 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
391.750.000
NO
KEGIATAN
2
1
1.02.01
URAIAN
USULAN ANGGARAN TH. 2016
3
23
1.02
01
Pendidikan dan Pelatihan formal
391.750.000
22
1.0 1.02.01 06 2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23
1.02
1.02.01
06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
29.626.000
24
1.02
1.02.01
06 05
Penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah
65.180.000
25
1.0 1.02.01 07 2
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
26
1.02
1.02.01
07 20
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Alon-Alon
27
1.02
1.02.01
07 21
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Nelayan
89.250.000
28
1.02
1.02.01
07 22
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Industri
87.000.000
29
1.02
1.02.01
07 23
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kebomas
88.650.000
30
1.02
1.02.01
07 24
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gending
76.350.000
31
1.02
1.02.01
07 25
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Manyar
82.000.000
32
1.02
1.02.01
07 26
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sembayat
62.850.000
33
1.02
1.02.01
07 27
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sukomulyo
85.500.000
34
1.02
1.02.01
07 28
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Duduk Sampeyan
106.700.000
35
1.02
1.02.01
07 29
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cerme
110.250.000
36
1.02
1.02.01
07 30
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dadap Kuning
55.350.000
37
1.02
1.02.01
07 31
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Balong Panggang
93.150.000
38
1.02
1.02.01
07 32
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dapet
55.000.000
39
1.02
1.02.01
07 33
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Benjeng
75.500.000
40
1.02
1.02.01
07 34
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Metatu
59.200.000
41
1.02
1.02.01
07 35
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Menganti
75.000.000
42
1.02
1.02.01
07 36
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kepatihan
54.000.000
43
1.02
1.02.01
07 37
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kedamean
59.500.000
44
1.02
1.02.01
07 38
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Slempit
54.500.000
45
1.02
1.02.01
07 39
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Driyorejo
46
1.02
1.02.01
07 40
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Karangandong
53.850.000
47
1.02
1.02.01
07 41
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wringinanom
92.500.000
94.806.000
3.786.963.000 150.000.000
115.200.000
NO
KEGIATAN
URAIAN
2
1
USULAN ANGGARAN TH. 2016
3
48
1.02
1.02.01
07 42
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Kulon
49
1.02
1.02.01
07 43
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bungah
116.000.000
50
1.02
1.02.01
07 44
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukun
69.450.000
51
1.02
1.02.01
07 45
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mentaras
76.000.000
52
1.02
1.02.01
07 46
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sidayu
102.000.000
53
1.02
1.02.01
07 47
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ujung Pangkah
91.800.000
54
1.02
1.02.01
07 48
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sekapuk
59.000.000
55
1.02
1.02.01
07 49
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Panceng
92.000.000
56
1.02
1.02.01
07 50
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sangkapura
88.650.000
57
1.02
1.02.01
07 51
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambak
82.000.000
58
1.02
1.02.01
07 52
Penyediaan Biaya Operasional Akademi Perawat
59
1.0 1.02.01 15 2
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
60
1.02
1.02.01
15 01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( Pelayanan Kesehatan Dasar )
61
1.02
1.02.01
15 02
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
40.000.000
62
1.02
1.02.01
15 04
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
35.000.000
63
1.02
1.02.01
15 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
64
1.02
1.02.01
15 07
Pengadaan Alat Kesehatan
65
1.0 1.02.01 16 2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
66
1.02
1.02.01
16 07
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
800.000.000
67
1.02
1.02.01
16 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
200.000.000
68
1.02
1.02.01
16 13
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
69
1.02
1.02.01
16 14
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
50.000.000
70
1.02
1.02.01
16 16
Pemantauan Program dan Anggaran Kesehatan
79.000.000
71
1.02
1.02.01
16 17
Kesehatan Ibu, Anak dan KB
560.000.000
72
1.02
1.02.01
16 18
Kesehatan Remaja
494.979.000
73
1.02
1.02.01
16 27
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Penunjang
300.000.000
74
1.0 1.02.01 17 2
Program Pengawasan Obat dan Makanan
81.000.000
1.147.763.000 7.675.626.650
5.600.626.650
-
2.000.000.000
5.483.979.000
3.000.000.000
90.000.000
NO
KEGIATAN
URAIAN
2
1
1.02.01
USULAN ANGGARAN TH. 2016
3 17 02
Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan bahan berbahaya
75
1.02
90.000.000
76
1.0 1.02.01 19 2
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaaan Masyarakat
77
1.02
1.02.01
19 01
Pengembangan Media Promosi & Info Sadar Hidup Sehat
750.000.000
78
1.02
1.02.01
19 02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
230.000.000
79
1.02
1.02.01
19 06
Pengembangan Posyandu & UKBM dalam pengembangan Desa Siaga
2.200.000.000
80
1.0 1.02.01 20 2
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
908.059.000
81
1.02
1.02.01
20 01
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
82
1.02
1.02.01
20 02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
67.869.000
3.180.000.000
20.000.000 765.190.000
83
1.02
1.02.01
20 03
Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
84
1.02
1.02.01
20 04
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
30.000.000
85
1.02
1.02.01
20 05
Penanggulangan Gizi Lebih
25.000.000
86
1.0 1.02.01 21 2
Program Pengembangan lingkungan Sehat
87
1.02
1.02.01
21 01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
25.000.000
88
1.02
1.02.01
21 02
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
25.000.000
89
1.02
1.02.01
21 03
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
250.000.000
90
1.02
1.02.01
21 05
Pengembangan Gresik Kabupaten Gresik
313.400.000
91
1.0 1.02.01 22 2
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
92
1.02
1.02.01
22 01
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
92
1.02
1.02.01
22 03
Pengadaan vaksin penyakit menular
93
1.02
1.02.01
22 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
300.000.000
94
1.02
1.02.01
22 08
Peningkatan Imunisasi
204.525.000
95
1.02
1.02.01
22 09
Peningkatan Surveilans Epidemilogi & Penanggulangan Wabah
362.000.000
96
1.0 1.02.01 23 2
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
97
1.02
1.02.01
23 02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Kesehatan
98
1.02
1.02.01
23 03
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
170.000.000
99
1.02
1.02.01
23 07
Monitoring dan Surveilan Standart Pelayanan Kesehatan ( ISO )
1.682.000.000
613.400.000
1.566.525.000
700.000.000 -
1.887.000.000 35.000.000
NO
KEGIATAN
2
1
100
101
URAIAN
USULAN ANGGARAN TH. 2016
3
1.0 1.02.01 25 2
Program Pengadaan, peninngkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesaman pembantu dan jaringannya
1.02
1.02.01
25 01
Pembangunan Puskesmas
1.02
1.02.01
25 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1.02
1.02.01
25 14
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Puskesmas
250.000.000
1.02
1.02.01
25 21
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
7.200.000.000
1.02
1.02.01
25 24
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
1.02
1.02.01
25 27
Rehabilitasi sedang/berat polindes/ponkesdes
52.050.000.000
40.850.000.000
3.750.000.000
102
1.0 1.02.01 26 2
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
103
1.02
26 01
Pembangunan Rumah Sakit
26 22
Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
24.000.000
19.582.344.000
1.02.01
1.02.01
1.774.000.000
1.750.000.000
104
1.02
105
1.0 1.02.01 28 2
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
106
1.02
1.02.01
28 01
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
107
1.02
1.02.01
28 09
Pelaksanaan Perijinan Bidang Kesehatan
108
1.0 1.02.01 30 2
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan USILA
109
1.02
Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
110
1.0 1.02.01 31 2
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
-
111
1.02
1.02.01
31 01
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
-
112
1.02
1.02.01
31 02
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
-
113
1.0 1.02.01 32 2
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
114
1.02
Pelaksanaan GSI
1.02.01
1.02.01
30 03
32 04
19.522.344.000 60.000.000
73.813.000
73.813.000
75.000.000
75.000.000
NO
KEGIATAN
2
1
URAIAN
3
115
1.0 1.02.01 35 2
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesehatan
116
1.02
35 04
Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok (DBHCHT)
1.02.01
USULAN ANGGARAN TH. 2016
41.701.213.000
1.185.000.000
117
1.02
1.02.01
35 05
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok ( DBHCHT)
118
1.02
1.02.01
35 06
Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bidang Kesehatan
119
1.02
1.02.01
35 08
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Alon-Alon
792.360.000
120
1.02
1.02.01
35 09
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Nelayan
390.312.000
121
1.02
1.02.01
35 10
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Industri
475.200.000
122
1.02
1.02.01
35 11
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Kebomas
123
1.02
1.02.01
35 12
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Gending
534.168.000
124
1.02
1.02.01
35 13
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Manyar
755.712.000
125
1.02
1.02.01
35 14
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Sembayat
720.840.000
126
1.02
1.02.01
35 15
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Sukomulyo
790.200.000
127
1.02
1.02.01
35 16
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Duduk Sampeyan
1.701.504.000
128
1.02
1.02.01
35 17
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Cerme
1.304.880.000
129
1.02
1.02.01
35 18
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Dadap Kuning
691.200.000
130
1.02
1.02.01
35 19
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Balongpanggang
973.080.000
131
1.02
1.02.01
35 20
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Dapet
454.410.000
132
1.02
1.02.01
35 21
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Benjeng
133
1.02
1.02.01
35 22
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Metatu
134
1.02
1.02.01
35 23
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Menganti
135
1.02
1.02.01
35 24
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Kepatihan
681.408.000
136
1.02
1.02.01
35 25
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Kedamean
1.016.760.000
137
1.02
1.02.01
35 26
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Slempit
800.000.000
6.766.373.000
1.114.344.000
1.526.112.000
627.120.000
1.630.020.000
658.080.000
NO
KEGIATAN
URAIAN
2
1
USULAN ANGGARAN TH. 2016
3
138
1.02
1.02.01
35 27
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Driyorejo
1.603.944.000
139
1.02
1.02.01
35 28
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Karangandong
1.070.520.000
140
1.02
1.02.01
35 29
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Wringinanom
1.381.104.000
141
1.02
1.02.01
35 30
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Kesamben Kulon
142
1.02
1.02.01
35 31
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Bungah
2.053.800.000
143
1.02
1.02.01
35 32
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Dukun
1.159.632.000
144
1.02
1.02.01
35 33
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Mentaras
145
1.02
1.02.01
35 34
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Sidayu
1.569.096.000
146
1.02
1.02.01
35 35
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Ujung Pangkah
1.207.260.000
147
1.02
1.02.01
35 36
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Sekapuk
221.508.000
148
1.02
1.02.01
35 37
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Panceng
1.514.880.000
149
1.02
1.02.01
35 38
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Sangkapura
1.653.984.000
150
1.02
1.02.01
35 39
Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Tambak
151
1.0 1.02.01 22 1
Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
152
1.01
1.02.01
22 01
Proses Belajar Mengajar
153
1.01
1.02.01
22 03
Pengelolaan Perpustakaan
154
1.01
1.02.01
22 04
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
450.000.000
155
1.01
1.02.01
22 06
Pengembangan SDM
158.435.000
JUMLAH
959.904.000
823.482.000
893.016.000
1.681.700.000
1.032.145.000
41.120.000
152.467.222.650
NO
KEGIATAN
2
1
URAIAN
USULAN ANGGARAN TH. 2016
3 34,25
CATATAN : UNTUK FISIK TAHUN 2015 PEMBANGUNANNYA DIALIHKAN KE PU SEBESAR : 1
PEMBANGUNAN PUSKESMAS
2
REHABILITASI PUSKESMAS PEMBANTU
3
REHABILITASI POLINDES/PONKESDES
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11 12 13 14 15
drg. RATRY RARASASRI
NIP.19800506 200501 2 007
16
17
18
19
20
#BEZUG! 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 #BEZUG!
54
55 56
57
58
59
60
61
62 63 64
65
66
67
68 69
70
71 72
73
74
75
76 77 78 79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93 94
95
96
97
98
#BEZUG!
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
34.934.840.000
#BEZUG!
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
20
157
162.000.000,00 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 20.250.000 1.059.771.000
22.500.000 42.750.000
45,66666667
136
RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN FISIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 DAN 2016
No
Kegiatan
1
25.01
FISIK 2015
FISIK 2016
Pembangunan Puskesmas
Pembangunan Puskesmas
Puskesmas Alon-Alon
Sangkapura + Pengadaan Tanah
Puskesmas Panceng
Sembayat
Puskesmas Mentaras
Menganti
Puskesmas Manyar
Sekapuk + Pengadaan Tanah
PAGU 20.850.000.000
Gending Balongpanggang
2
25.02
Pembangunan Pustu
Pembangunan Pustu
Pustu Gedangan Sidayu Pustu Tambak Rejo Duduk Sampeyan Pustu Padeg Cerme
Mojosarirejo - Driyorejo
Pustu Brangkal Balong P
Sawo - Dukun
Pustu Beton menganti
Kepuh Legundi - Tambak
Pustu Tirem Enggal Dukun
Tanggul Rejo - Manyar
Pustu Radegan Sari Driyorejo
Balong Mojo - Benjeng
Pustu Lebak Sangkapura
Ketapang Lor - Ujungpangkah
Pustu Pelem watu Menganti
Pengalangan - Menganti
7.200.000.000
Balik Terus - Sangkapura Wotan - Panceng
Pustu Teluk Jati Dawang Tambak
3
25.27
Pembangunan dan Rehabilitasi Pembangunan dan Rehabilitasi Polindes/Ponkesdes Polindes/Ponkesdes Ponkesdes Sekarkurung Kebomas
Gumeno - Manyar
Ponkesdes Bolo Ujung Pangkah
Sumput - Driyorejo
Ponkesdes Mojopetung Dukun
Sedagaran - Sidayu
Ponkesdes Kedungrukem benjeng
Tebaloan - Duduk Sampeyan
Ponkesdes Pucung Balong P Ponkesdes Katimoho Kedamean Ponkesdes Sidoharjo Kedamean
Tulung - Kedamean Cangkir - Driyorejo Daun - Sangkapura
Ponkesdes Pedagangan wringinA
Grejeg - Tambak
Ponkesdes Tanjung Ori Tambak Ponkesdes Patar Selamat ( Sangkapura)
Morowudi - Cerme
TOTAL
3.750.000.000
31.800.000.000
31800000
FORMAT BANTU RENCANA KERJA TAHUN 2016 DALAM RANGKA MUSRENBANG INSTANSI KAB/KOTA
: DINAS KESEHATAN : GRESIK
APBN NO
1 1
PROGRAM
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN
3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
OUT PUT KEGIATAN
4 Bantuan Operasional Kesehatan
Pelatihan perawat kesehatan jiwa (20 Or x Rp. 4.000.000,- ) 2
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi & Info Sadar Hidup Sehat
APBD PROVINSI
5 -
80.000.000
DEKONSENTRASI
TP
DAK
6
7
8
-
3.800.000.000
-
-
-
-
Pengadaan Media Promosi antara lain :
- Mobil promkes /penyuluhan ( 1 unit x Rp. 500.000.000,-)
-
-
-
500.000.000
- Sepeda motor (32 unit x Rp. 22.000.000,- )
-
-
-
704.000.000
- Laptop ( 32 unit x Rp. 8.500.000 )
-
-
-
272.000.000
- LCD Out door ( 32 Unit x Rp. 15.000.000,- )
-
-
-
480.000.000
- Wireles ( 32 Unit x Rp. 6.000.000,- )
-
-
-
192.000.000
Pengembangan Pengadaan timbangan dacin Posyandu & UKBM dalam (300 buah x Rp. 2.800.000 ) pengembangan Desa Siaga
840.000.000
SUMBER LAIN
KET
9
10
APBN NO
1
3
PROGRAM
2
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
KEGIATAN
3
Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
OUT PUT KEGIATAN
4
APBD PROVINSI
5
Pengadaan panggung boneka (300 buah x Rp. 1.000.000 )
300.000.000
Pengadaan timbangan bayi (baby scale) (300 buah x Rp. 1.000.000 )
300.000.000
Pengadaan Timbangan injak (300 buah x Rp. 200.000 )
60.000.000
Pengadaan food model (300 buah x Rp. 1.000.000 )
300.000.000
Pengadaan panjang badan papan (Tidur) (300 buah x Rp. 1.500.000 )
450.000.000
- Pertemuan kader pendampingan balita gizi buruk dan cetak buku pendampingan balita gizi buruk
19.975.000
- Pendampingan kasus gizi buruk : transport petugas gizi (125 Or x 3 Bl x 25.000 ), Tansport kader (125 Orx 6 Bl x Rp. 15.000 )
20.625.000
- Optimalisasi puskesmas rujukan kasus gizi buruk (Theraupetic Feeding Center ) : makmin kasus, makmin ibu balita, trasnport ibu balita
9.450.000
DEKONSENTRASI
TP
DAK
6
7
8
SUMBER LAIN
KET
9
10
APBN NO
1
4
5
PROGRAM
2
Program Pengembangan lingkungan Sehat
KEGIATAN
3
OUT PUT KEGIATAN
4
APBD PROVINSI
5
DEKONSENTRASI
TP
DAK
6
7
8
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat tentang IMD dan ASI pada lintas sektor / organisasi wanita
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
- Pengadaan IPAL Puskesmas rawat inap (11 Puskesmas x Rp. 300.000.000,- )
-
-
-
3.300.000.000
- Pengadaan IPAL Puskesmas rawat jalan (17 Puskesmas x Rp. 150.000.000,- ) - Pengadaan lemari es ( 1 unit x Rp 50.000.000,- )
-
-
-
2.550.000.000
50.000.000
-
-
-
50.000.000
-
-
-
150.000.000
-
-
-
-
-
-
Program Pencegahan dan Peningkatan Imunisasi Penanggulangan Penyakit Menular
- Pengadaan frezeer ( 1 unit x Rp 50.000.000,- ) Peningkatan Surveilans - Pengadaan perlengkapan alat Epidemilogi & pospindu (50 Paket x Rp. Penanggulangan Wabah 3.000.000,- )
14.950.000
6
Program Upaya Kesehatan perorangan
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Peserta PBI APBD (Jamkesda) (47.557 jiwa x Rp. 19.225 x 12 Bl )
5.485.699.950
7
Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesehatan
Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bidang Kesehatan
Honor perawat ponkesdes (175 Or x 12 Bl x Rp. 500.000 ), (25 Or x 12 Bl x Rp. 500.000 ), (50 Or x 12 Bl x 750.000 )
6.766.373.000
Honor dokter untuk puskesmas rawat inap plus (1 Or x 12 Bl x Rp.2.500.000)
SUMBER LAIN
KET
9
10
APBN NO
1
PROGRAM
2
KEGIATAN
OUT PUT KEGIATAN
3
4
APBD PROVINSI
5
DEKONSENTRASI
TP
DAK
6
7
8
SUMBER LAIN
KET
9
10
Honor dokter untuk puskesmas rawat inap standar (2 Or x 12 Bl x Rp.2.500.000)
Pendampingan taman posyandu Alat Kesehatan
JUMLAH
14.897.072.950
-
3.800.000.000
7.998.000.000
Gresik, 13 MARET 2015
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
dr. SOEGENG WIDODO Pembina Utama Muda
NIP. 19560315 198511 1 001
-
#BEZUG!
-