DINAS KESEHATAN KABUAPTEN GRESIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT TUJUAN
:
NO
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat masyarakat ibu dan anak, status gizi dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu
INDIKATOR TUJUAN
1
UHH
2
AKI
RUMUS Berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Spesifik Date Rate/ASDR) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite ibu pada tahap Jumlah kematian kehamilan dan kelahiran / Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000 KH
3
AKB
Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun / Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu x 1.000 KH
Kondisi Awal Kondisi 2015 Tahun 2021 72,30
72,00
93,65 PER 100.000
95 PER 100.000
3,59 PER 1000 4 PER 1000
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Target Tahun 2018 2019
Uraian
Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat
Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat
Ket
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
8
9
10
10
11
AKI
Jumlah kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran / Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000 KH
93,65 PER 100.000
115
110
105
102
100
95
AKB
Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun / Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu x 1.000 KH
3,59 PER 1000
4
4
4
4
4
4
Presentasi balita gizi buruk
Jumlah balita dengan BB sangat kurang / Jumlah balita yang ditimbang x 100 %
1.2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri
Jumlah Desa siaga aktif purnama mandiri / Jumlah seluruh Desa x 100 %
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, KB, bayi, remaja dan lansia, 2. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui
1. Program kesehatanibu melahirkan dan anak 2. Program upaya kesehatan masyarakat 3. Program peningkatan kesehatan lansia 4. Program perbaikan gizi masyarakat
1. Pembangunan berwawasan kesehatan 2. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam pelaksanaan PHBS 3. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Program promosi dan pemberdayaan masyarakat
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
Rumus
Target Tahun 2018 2019
Kondisi Awal 2015
2016
2017
4 2,5 %
5 3%
6 6%
7 8%
2020
2021
Strategi Kebijakan
8 10%
9 12%
10 15%
10 1. Peningkatan akses Lingkungan Sehat melalui pemberdayaan masyarakat, 2. Peningkatn peran lintas sektor dalam mendukung akses lingkungan sehat
11 Program pengembangan kesehatan lingkungan
1. Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial 2. Optimalisasi tata laksana penyakit menular , tidak menular disemua jenjang pelayanan kesehatan 3. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit 4. Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi
1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
1 Meningkatnya kesehatan lingkungan
2 3 Persentase Jumlah Desa / Kelurahan Yang Desa/Kelurahan STBM melaksanakan STBM / Jumlah Desa / Kelurahan Yang ada x 100 %
Meningkatnya pencegahan dan pengedalian penyakit
Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI
Jumlah Desa / Kelurahan UCI / Jumlah seluruh Desa / Kelurahan x 100 %
81,46%
90,00%
91,00%
91,00%
92,00%
92,00%
93,00%
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam
Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam / Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten x 100 %
80%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
Persentase Jumlah desa/kelurahan yang desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif / memiliki posbindu PTM Jumlah desa/kelurahan x 100 % aktif
2%
4%
6%
8%
10%
15%
20%
Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus
77%
79%
80%
81%
83%
84%
85%
Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap / Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan X 100 %
Ket
Program 12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian 1
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
Indikator
Rumus
2 3 Case Fatality Rate DBD Penderita DBD meninggal / Semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani X 100 % Persentase FKTP terakreditasi
( Puskesmas terakreditasi / Jumlah puskesmas X 50 % ) + (Klinik terakreditasi / Jumlah Klinik X 50 % )
Persentase RS terakreditasi
Rumah sakit yang terakreditasi / Jumlah seluruh Rumah Sakit X 100 %
Kondisi Awal 2015
2016
2017
4 0,69 %
5 0,67 %
6 0,65 %
Target Tahun 2018 2019 7 0,62 %
8 0,60 %
Ket
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
9 0,58 %
10 0,50%
10
11
4%
11%
36%
53%
63%
72%
81%
81%
93%
100%
100%
100%
89% 1. Peningkatan aksesibilits dan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan 100%
Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan Rasio Dokter Spesialis (Jumlah Dokter Spesialis Obgyn / Obgyn 100.000 jumlah penduduk)
1
1
1
1
1
1
1
Rasio Dokter Spesialis (Jumlah Dokter Spesialis Anak / Anak 100.000 jumlah penduduk)
1
1
1
1
1
1
1
Rasio Dokter Umum
(Jumlah Dokter Umum / 100.000 jumlah penduduk)
45
45
45
46
48
49
50
Rasio bidan per 100.000 penduduk
(Jumlah Bidan / 100.000 jumlah penduduk)
65
65
68
71
74
77
80
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.Pendistribusian 1. Program tenaga kesehatan di peningkatan rumah sakit, balai kapasitas sumber kesehatan, puskesmas daya aparatur dan jaringannya 2. Program Obat 2 Pendayagunaan dan perbekalan tenaga kesehatan Kesehatan yang kompeten sesuai 3. Program kebutuhan penataan pengawasan obat dan makanan 3. Pembuatan regulasi 4. Program penataan tenaga pengadaan, kesehatan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskes 4. Peningkatan Sediaan farmasi, alat mas pembantu dan jaringannya kesehatan dan makanan memenuhi
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Target Tahun 2018 2019
Uraian
Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
Rasio perawat per 100.000 penduduk
(Jumlah Perawat / 100.000 jumlah penduduk)
98
98
100
Rasio apoteker per 100.000 penduduk
(Jumlah apoteker / 100.000 jumlah penduduk)
20
20
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin
Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin / Jumlah tenaga kesehatan di kabupaten gresik yang melaksanakan pelayanan X 100 % Jumlah sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin / Jumlah sarana kefarmasian X 100 %
100%
65%
Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin
Ket
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
8
9
10
11
103
106
108
110
10 makanan memenuhi syarat untuk mencukupi kebutuhan
21
22
23
24
25
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Target Tahun 2018 2019
Uraian
Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat
1
Persentase Desa Siaga (Jumlah desa/kelurahan siaga Aktif Purnama Mandiri aktif PURI / Jumlah (PURI) desa/kelurahan siaga aktif) x 100 %
Ket
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
9
10
10
11
14
1. Pembangunan berwawasan kesehatan 2. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam pelaksanaan PHBS 3. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
1 MISI 2 Tujuan
: :
No
Kondisi Awal 2015
Rumus
2016
2017
Target Tahun 2018 2019
2 3 4 5 6 7 8 Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat
Indikator Tujuan
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
9
10
10
11
1.
Angka Kematian Ibu (AKI)
(Jumlah kematian Ibu di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) / Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100.000 KH
93,52
96,89
2.
Angka Kematian Bayi (AKB)
(Jumlah seluruh kematian bayi (011 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 1.000 KH
27,23
23
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Indikator
Rumus
1
2
3
12
Target Kondisi Awal Tahun 2019 2015
Rumus
Uraian
Ket
Kondisi Awal 2014 4
2015 5
2016 6
Target Tahun 2017 2018 7 8
2019 9
Ket
Strategi Kebijakan
Program
10
11
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian 1 Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
Indikator
1.
2 Angka Kematian Ibu (AKI)
Rumus 3 (Jumlah kematian Ibu di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) / Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 100.000 KH
Kondisi Awal 2015
2016
2017
Target Tahun 2018 2019
4 93,52
5 97,29
6 97,19
7 97,09
8 96,99
2020
2021
Strategi Kebijakan
9
10 96,89
10 1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, KB, bayi, remaja dan lansia, 2. Peningkatan aksesibilits dan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan, 3. Penanganan masalah kesehatan jiwa
Ket
Program 11 1. Upaya Kesehatan Masyarakat, 2. Upaya Kesehatan Perorangan
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
1 2.
MISI 3 Tujuan 1
2 Angka Kematian Bayi (AKB)
Rumus
Kondisi Awal 2015
2016
2017
Target Tahun 2018 2019
4 27,23
5 26,48
6 25,61
7 24,74
8 23,87
3 (Jumlah seluruh kematian bayi (011 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) x 1.000 KH
2020
2021
9
10 23
3.
Persentase Fasilitas (Jumlah Puskesmas terakreditasi Kesehatan Dasar sesuai / Jumlah seluruh Puskesmas di Standar Jawa Timur) x 100 %
9
9
15
20
25
30
4.
Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai Standar
65
65
65
70
75
.> 75
5.
Persentase Penurunan (Jumlah kasus pasien pasung Kasus Pemasungan yang di tangani / Jumlah seluruh kasus pasien pasung yang ditemukan) x 100%
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
: :
Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan Optimalisasi penanggulangan masalah gizi
No 1.
Indikator Tujuan Persentase Balita Gizi Buruk
(Jumlah Rumah Sakit (RS) yang mempunyai Fasilitas Kesehatan Rujukan yang sesuai standar / Jumlah seluruh Rumah Sakit (RS) yang ada di Jawa Timur) x 100%
Rumus (Jumlah balita gizi buruk yang disurvei (BB/U) / Jumlah balita disurvei (BB/U) x 100 %
Strategi Kebijakan
Program
10
11
jiwa
Target Kondisi Awal Tahun 2019 2015 2,1 1,7
Cara Mencapai Sasaran
Ket
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
Target Tahun 2018 2019 7
8
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
9
10
10
11
Sasaran Uraian 1 Meningkatnya Penanggulangan masalah gizi yang optimal
Indikator 1.
2.
2 Persentase Balita Gizi Buruk Persentase Balita Stunting
Rumus 3 (Jumlah balita gizi buruk yang disurvei (BB/U) / Jumlah balita disurvei (BB/U) x 100 % (Jumlah balita pendek dan sangat pendek yang disurvei (TB/U) / Jumlah balita yang disurvei (TB/U) x 100 %
Ket
Tujuan dan sasaran
Kondisi Awal 2014 4 2,1
2015 5 2,1
2016 6 2
Target Tahun 2017 2018 7 8 1,9 1,9
29,2
28,2
27,2
26,2
25,2
2019 9 1,7
25
Strategi Kebijakan
12 Ket
Program
10 11 Penanganan masalah Perbaikan Gizi gizi kurang dan gizi Masyarakat buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
1 MISI 3 Tujuan 2
: : No 1
Kondisi Awal 2015
Rumus
2016
2 3 4 5 Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana Indikator Tujuan Persentase Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam <48 jam
Rumus (KLB skala Provinsi yang ditanggulangi < 48 jam / Jumlah KLB skala Provinsi pada tahun yang sama) x 100%
2017 6
Target Tahun 2018 2019 7
8
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
9
10
10
11
1 Meningkatnya Upaya Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Akibat Bencana
Indikator 1.
2 Persentase Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam <48 jam
Rumus 3 (KLB skala Provinsi yang ditanggulangi < 48 jam / Jumlah KLB skala Provinsi pada tahun yang sama) x 100%
12
Target Kondisi Awal Tahun 2019 2015 80 80
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian
Ket
Kondisi Awal 2014 4 80
2015 5 80
2016 6 80
Target Tahun 2017 2018 7 8 80 80
2019 9 80
Strategi Kebijakan
Ket
Program
10 11 1. Penguatan Pengendalian kepemilikan program Penyakit di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
1 2.
2 Persentase Screening PTM bagi Penduduk Berisiko Usia >15 Tahun secara Kumulasi
Rumus 3 (Akumulasi penduduk usia > 15 tahun yang diperiksa screening PTM / Jumlah penduduk usia > 15 tahun pada tahun tersebut) x 100%
Kondisi Awal 2015
2016
2017
4 6
5 6
6 12
Target Tahun 2018 2019 7 18
8 24
Ket
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
9
10 30
komunikasi10dan mobilisasi sosial 2. Optimalisasi tata laksana penyakit menular , tidak menular disemua jenjang pelayanan kesehatan 3. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit 4. Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi 5. Peningkatan kapasitas tenaga teknis program melalui pelatihan yang bermutu yang dikelola oleh lembaga pelatihan kesehatan yang terstandar 6. Membuat upaya inovatif dalam pengendalian penyakit
11
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
MISI 3 Tujuan 3
: : No 1
Target Tahun 2018 2019 7
8
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
9
10
10
11
1 Meningkatnya Akses pada Lingkungan yang Sehat
Indikator Tujuan Persentase Akses Air Minum Berkualitas
Indikator 1.
2.
12
Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat Rumus (Jumlah KK akses air minum memenuhi syarat / Jumlah KK yang ada) x 100 %
Target Kondisi Awal Tahun 2019 2015 80,6 85
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian
Ket
2 Persentase Akses Air Minum Berkualitas
Rumus
3 (Jumlah KK akses air minum memenuhi syarat / Jumlah KK yang ada) x 100 % Persentase Akses (Jumlah KK akses jamban sehat / Sanitasi Dasar (Jamban Jumlah KK yang ada) x 100 % Sehat)
Kondisi Awal 2014 4 80,6
2015 5 81,5
2016 6 82
71,12
73
75
Target Tahun 2017 2018 7 8 83 84
77
78
2019 9 85
80
Strategi Kebijakan
Ket
Program
10 11 1. Peningkatan akses Pengembangan Lingkungan Sehat Lingkungan Sehat melalui pemberdayaan masyarakat, 2. Peningkatn peran lintas sektor dalam mendukung akses lingkungan sehat
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
1 MISI 4 Tujuan 1
: : No 1.
Kondisi Awal 2015
Rumus
2016
2017
2 3 4 5 6 Mendayagunakan sumber daya kesehatan Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan Indikator Tujuan Persentase Sediaan Farmasi yang Memenuhi Syarat
Rumus (Sediaan Farmasi yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku / Sediaan farmasi yang diawasi/disupervisi pada periode tertentu (pada kurun waktu yang sama) x 100 %
Target Tahun 2018 2019 7
8
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
9
10
10
11
1 Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alkes, dan Makanan Bermutu, Bermanfaat dan Aman
Indikator 1.
2 Persentase Sediaan Farmasi yang Memenuhi Syarat
Rumus 3 (Sediaan Farmasi yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku / Sediaan farmasi yang diawasi/disupervisi pada periode tertentu (pada kurun waktu yang sama) x 100 %
12
Target Kondisi Awal Tahun 2019 2015 68 76
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian
Ket
Kondisi Awal 2014 4 68
2015 5 68
2016 6 70
Target Tahun 2017 2018 7 8 72 74
2019 9 76
Strategi Kebijakan
Program
10 Peningkatan Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan memenuhi syarat untuk mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berorientasi patient safety
11 Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan
Ket
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
1 MISI 4 Tujuan 2
: : No
Kondisi Awal 2015
Rumus
2016
2 3 4 5 Mendayagunakan sumber daya kesehatan Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya kesehatan Indikator Tujuan
1
Rasio Dokter Umum
2.
Rasio Bidan
Rumus (Jumlah Dokter Umum / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Bidan / 100.000 jumlah penduduk)
2017 6
Target Tahun 2018 2019 7
8
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
9
10
10
11
1 Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang Memadai, Proporsional dan Handal
Indikator
3.
2 Rasio Dokter Spesialis Obgyn Rasio Dokter Spesialis Anak Rasio Dokter Umum
4.
Rasio Bidan
5.
Rasio Perawat
6.
Rasio Nutrisionis
1. 2.
Rumus 3 (Jumlah Dokter Spesialis Obgyn / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Dokter Spesialis Anak / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Dokter Umum / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Bidan / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Perawat / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Nutrisionis / 100.000 jumlah penduduk)
12
Target Kondisi Awal Tahun 2019 2015 17 24 46
57
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian
Ket
Kondisi Awal 2014 4 1
Target Tahun 2017 2018 7 8 1 1
2015 5 1
2016 6 1
1
1
1
1
1
1
17
17
19
21
22
24
46
46
49
52
57
57
81
81
86
91
97
102
5
5
6
7
7
7
2019 9 1
Strategi Kebijakan
Ket
Program
10 11 1.Pendistribusian Sumber Daya tenaga kesehatan di Kesehatan rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan jaringannya 2 Pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan penataan 3. Pembuatan regulasi penataan tenaga kesehatan
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
1 MISI 4 Tujuan 3
: : No 1
Kondisi Awal 2015
Rumus
2 3 4 Mendayagunakan sumber daya kesehatan Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil Indikator Tujuan
Rumus
Persentase Masyarakat (Jumlah masyarakat miskin Miskin yang Dibiayai dibiayai Jamkesda / Jumlah Jamkesda masyarakat miskin Jamkesda) x 100 %
2016
2017
5
6
Target Tahun 2018 2019 7
8
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
9
10
10
11
1 Meningkatnya Pembiayaan Kesehatan
Indikator 1
2.
2 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki District Health Account (DHA) Persentase Masyarakat Miskin yang Dibiayai Jamkesda
Rumus 3 (Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki DHA t-1 / Jumlah Kabupaten/Kota) x 100 % (Jumlah masyarakat miskin dibiayai Jamkesda / Jumlah masyarakat miskin Jamkesda) x 100 %
12
Target Kondisi Awal Tahun 2019 2015 100 100
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian
Ket
Kondisi Awal 2014 4 8
2015 5 10
100
100
2016 6 20
Target Tahun 2017 2018 7 8 30 40
2019 9 50
100
100
100
100
Strategi Kebijakan 10 1. Peningkataan pembiayaan kesehatan Provinsi/Kabupaten/Ko ta melalui DHA 2. Pemberdayaan masyarakat /swasta dalam jaminan kesehatan
Ket
Program 11 Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
1 MISI 5 Tujuan
: : No 1
Kondisi Awal 2015
Rumus
2 3 4 Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih Optimalisasi manajemen kesehatan untuk menunjang program kesehatan Indikator Tujuan Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Penggunaan Anggaran Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti
Rumus (Jumlah tindak lanjut LHP / Jumlah temuan LHP) x 100%
2016
2017
5
6
Target Tahun 2018 2019 7
8
2020
2021
Strategi Kebijakan
Program
9
10
10
11
Indikator
Rumus
1
2
3
12
Target Kondisi Awal Tahun 2019 2015 100 100
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian
Ket
Kondisi Awal 2014 4
2015 5
2016 6
Target Tahun 2017 2018 7 8
2019 9
Ket
Strategi Kebijakan
Program
10
11
12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian 1 Terwujudnya Tertib Adminstrasi dan Manajemen Keuangan, Aset, Perencanaan dan Evaluasi
Indikator
1
2 Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Penggunaan Anggaran Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti
Rumus 3 (Jumlah tindak lanjut LHP / Jumlah temuan LHP) x 100%
Kondisi Awal 2015
2016
2017
Target Tahun 2018 2019
4 100
5 100
6 100
7 100
8 100
2020
2021
Strategi Kebijakan
9
10 100
10 1. Peningkatan manajemen kesehatan yang bersih dan bertanggungjawab, 2. Pengembangan Regulasi Bidang Kesehatan
Ket
Program 11 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
12
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021
TUJUAN
1
Meningkatka n derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalia n penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
2
KODE
4
3
Meningkatnya AKI kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat AKB
01
Presentasi 01 balita gizi buruk
01
32
32
16
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 7
8
Cakupan pelayanan Program nifas Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
90,64 %
91%
Cakupan pelayanan KN lengkap
98,20 %
95%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
81,47%
82%
Cakupan pelayanan anak balita
81,13%
80%
04 Pelaksanaan GSI
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6
Angka Kematian Ibu 93,65 PER per 100.000 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian 3,59 PER Bayi per 1000 1000 Kelahiran Hidup Cakupan pelayanan 50% kesehatan terhadap anak dan remaja Persentase kader 6% UKS Persentase kasus pemasungan yang ditangani
01
16
07 Pelayanan Kefarmasian dan perbekalan Kesehatan
01
16
09 Peningkatan kesehatan Masyarakat
0,70%
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017 TARGET
Rp.
10
75.000.000
92%
84%
TARGET
Rp.
12
78.056.000
95%
75.000.000
TAHUN 2018
92%
86%
TARGET
Rp.
14
297.031.000
96%
78.056.000
TAHUN 2019
93%
88%
TARGET
Rp.
16
401.362.000
96%
297.031.000
TAHUN 2020
94%
18
659.588.000
97%
401.362.000
90%
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp.
95%
659.588.000
83%
84%
85%
110
105
102
100
95
4
4
4
4
4
4
60%
70%
80%
90%
100%
100%
6%
7%
7%
8%
9%
10%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
50%
60%
70%
80%
90%
800.000.000
Puskesmas dengan penilaian kinerja baik Persentase programer yang kinerjanya baik Pembinaan pustu
200.000.000
21
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
90%
82%
5.483.979.000
20
98%
81%
115
19
LOKASI
0%
40%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
33%
40%
47%
54%
60%
67%
74%
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
4
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 6
01
16
01
16
01
16
01
01
16
16
13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Rp.
TARGET
Rp.
TAHUN 2019 TARGET
Rp.
TAHUN 2020 TARGET
Rp.
10
12
14
16
18
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
38%
61%
74%
87%
100%
100%
100%
Pembinaan dan pengawasan RS
23%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelayanan kesehatan tim P3K
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
76%
50.000.000
77%
78%
79%
80%
81%
100%
100%
79.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
87,75 %
90%
560.000.000
90%
91%
92%
93%
95%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan kunjungan bayi
96,45%
94%
94%
95%
96%
97%
98%
92,35%
92%
92%
93%
93%
94%
95%
99,55%
95%
95%
96%
96%
97%
98%
Cakupan Peserta KB Aktif
69,16%
70%
70%
70%
72%
72%
75%
Pemeriksaan berkala pada anak sekolah Pelayanan kesehatan remaja
10%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
72%
82%
82%
82%
83%
83%
83%
Pelatihan kader kesehatan
6%
6%
7%
7%
8%
9%
10%
Peningkatan jumlah puskesmas PKPR
55%
55%
60%
70%
80%
90%
100%
23,50%
25%
28%
31%
34%
37%
40%
Persentase honor pelayanan kesehatan subsidi Persentase honor pelayanan kesehatan non subsidi 14 Penyelenggaraan Persentase sarana penyehatan air bersih , air lingkungan minum yang 16 Pemantauan Program diinspeksi Persentase dan Anggaran dokumen evaluasi Kesehatan anggaran 17 Kesehatan Ibu, Anak Cakupan kunjungan dan KB ibu hamil K4
18 Kesehatan Remaja
TARGET
TAHUN 2018
8
Persentase pasien gangguan jiwa yang dipasung Pembinaan Klinik
16
TAHUN 2017
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp.
7
Pembinaan ponkesdes
01
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
27 Peningkatan mutu Persentase sampel pelayanan kesehatan yang memenuhi penunjang syarat
-
3.000.000.000
494.979.000
300.000.000
-
19
20
LOKASI
21
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
4
3 01
20
01
20
01
01
01
20
20
20
01
20
01
30
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 7
8
7,56%
8%
01 Penyusunan Peta Persentase bayi Informasi Masyarakat usia kurang dari 6 Kurang Gizi bulan yang mendapat ASI Eksklusif Persentase Ibu Hamil KEK ditemukan Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 02 Pemberian Tambahan Persentase Makanan dan Vitamin pemberian MP-ASI pada balita BGM 624 bulan dari keluarga miskin
41.30%
42%
5.08%
Persentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase ibu Hamil KEK mendapatkan makanan tambahan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
03 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
6
TAHUN 2017 TARGET
Rp.
TAHUN 2018 TARGET
Rp.
TAHUN 2019 TARGET
Rp.
TAHUN 2020 TARGET
Rp.
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp.
10
12
14
16
18
908.059.000
8%
8%
8%
7%
7%
20.000.000
44%
47%
50%
50%
50%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
61.29%
70%
75%
80%
85%
85%
90%
1.22%
75%
80%
85%
90%
90%
90%
23,41%
50%
65%
80%
95%
95%
95%
Presentasi ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah (Fe) 90 tablet
87,26%
87%
90%
95%
98%
98%
98%
Prsentase balita 659 bulan mendapatkan Vit A
97.20%
95%
95%
96%
96%
97%
97%
N/A
15%
20%
25%
30%
30%
30%
96.04%
96%
96%
96%
97%
97%
97%
42.70%
43%
44%
47%
50%
50%
50%
76.80%
77%
25.000.000
77%
78%
79%
80%
80%
30%
35%
73.813.000
40%
45%
50%
55%
60%
Persentase balita gizi kurang
Persentase remaja putri mendapat tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu selama 1 tahun 04 Pemberdayaan Persentase rumah Masyarakat untuk tangga yang Pencapaian Keluarga mengkonsumsi Sadar Gizi garam beryodium cukup Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 05 Penanggulangan Gizi Persentase balita Lebih yang ditimbang berat badannya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Cakupan Pelayanan kesehatan lansia
765.190.000
67.869.000
30.000.000
19
20
LOKASI
21
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
4
3 01
Meningkatnya pencegahan dan pengedalian penyakit
Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI
01
30
22
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
01
22
22
Persentase bayi yamg mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)
90%
91.5%
Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR ) / Angka Insiden kesakitan DBD
80%
Rp.
35%
61%
62%
63%
64%
65%
92%
92.5%
93%
93.5%
94%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
2%
4%
6%
8%
10%
15%
20%
134
137
141
147
154
163
174
46
51
52
53
54
55
56
01 Penyemprotan/foggin Angka bebas jentik g sarang nyamuk
75%
77%
80%
82%
84%
86%
90%
Jumlah desa dengan jumantik terlantih Persentase ODHA yang mendapat ARV
3%
4%
8%
12%
15%
20%
25%
28%
30%
35%
37%
40%
43%
45%
RFT Rate penderita kusta
84,21%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
Persentase cakupan pneumonia balita
5%
5,5%
5,75%
5,8%
6%
6,3%
6,5%
Prensentase cakupan penderita diare semua umur Presentase Pasien TB yang mengetahui status HIV Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak Persentase penanggulangan KLB < 24 jam
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
90%
93%
568.233.000
94%
95%
96%
97%
98%
80%
80%
362.000.000
82%
84%
86%
88%
90%
Persentase terlaksananya penaggulangan krisis dan bencana Persentase pembinaan kesehatan jamaah haji
80%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
80%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
09 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulagan wabah
60%
TARGET
30%
22
54%
Rp.
25%
01
Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia
TARGET
20%
08 Peningkatan Imunisasi
10%
Rp.
15%
22
10%
TARGET
TAHUN 2020
18
01
Jumlah posyandu lansia
Rp.
TAHUN 2019
16
05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
8
TARGET
TAHUN 2018
14
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
7
TAHUN 2017
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp.
12
03 Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
6
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
10
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) sekala Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB Case Fatality Rate DBD 01
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp.
73.813.000
1.930.233.000
700.000.000
300.000.000
19
20
Dinas Kesehatan
LOKASI
21
Kabupaten Gresik
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
4
3
Meningkatnya Persentase 01 kesehatan Desa/Kelurahan lingkungan STBM
21
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
Program Pengembangan lingkungan Sehat
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 6
7
8
Proporsi perempuan usia 30 -50 tahun yang dideteksi dini kanker dan Proporsiserviks kelompok khusus yang melaksanakan posbindu PTM Persentase keluarga yang ber STBM
2%
4%
2%
4%
2,5 %
3%
40%
45%
Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan
Rasio dokter spesialis obygn per 100.000 jumlah penduduk
21
65%
66%
01
21
75%
01
22
01
22
01
15
Rasio dokter spesialis anak per 100.000 jumlah penduduk Rasio dokter per 100.000 jumlah penduduk
TARGET
Rp.
TAHUN 2018 TARGET
Rp.
TAHUN 2019 TARGET
Rp.
TAHUN 2020 TARGET
Rp.
12
14
16
18
6%
8%
10%
12%
14%
6%
8%
10%
12%
14%
6%
8%
10%
12%
15%
50%
55%
60%
65%
70%
25.000.000
67%
68%
69%
70%
71%
76%
25.000.000
77%
78%
79%
80%
81%
43%
50%
250.000.000
60%
70%
80%
90%
100%
10%
15%
313.400.000
20%
25%
30%
35%
40%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
86,45%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
Persentase kefarmasian sesuai standar
65%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar
17,33%
22%
28%
35%
41%
49%
56%
01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan rumah Persentase tangga yang melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga 03 Sosialisasi Kebijakan Persentase Lingkungan Sehat Peningkatan desa/Kelurahan ODF 05 Pengembangan Persentaserumah Gresik Kabupaten tangga yang Sehat melaksanakan CTPS Persentase rumah tangga yang melaksanakan pengelolaan limbah cair rumah tangga Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
TAHUN 2017
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp.
10
Persentase TTU yang bersanitasi dasar 01
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
-
613.400.000
2.075.000.000
Rasio bidan per 100.000 jumlah penduduk
01
15
01 Pengadaan Obat dan Persentase tingkat Perbekalan kecukupan obat dan kesehatan perbekalan kesehatan
86,45%
87%
-
88%
89%
90%
91%
92%
Rasio perawat per 100.000 jumlah penduduk
01
15
02 Peningkatan Persentase tingkat pemerataan obat dan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan perbekalan kesehatan
86,45%
87%
40.000.000
88%
89%
90%
91%
92%
19
20
LOKASI
21
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
4
3 Rasio apoteker per 100.000 jumlah penduduk
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
01
15
5 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin
01
15
01
17
01
17
07 Pengadaan Alat Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01
25
01
25 01
Program Pengadaan, peninngkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesa man pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 6
7
8
Persentase sarana pelayanan kefarmasian memenuhi standar
60%
65%
Visitasi perijinan sarana pelayanan kefarmasian
100%
100%
Alkes di Puskesmas yang sesuai standar
20%
26%
Alkes di Pustu yang sesuai standar
20%
Alkes di ponkesdes yang sesuai standar
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017 TARGET
Rp.
TAHUN 2018 TARGET
Rp.
TAHUN 2019 TARGET
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp.
TAHUN 2020
Rp.
TARGET
Rp.
10
12
14
16
18
70%
75%
80%
85%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
32%
38%
42%
48%
54%
26%
32%
38%
42%
48%
54%
12%
14%
20%
30%
40%
50%
60%
Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat
40%
50%
90.000.000
55%
60%
65%
70%
75%
Persentase sarana pengelolaan makanan jajanan memenuhi syarat kesehatan
40%
45%
90.000.000
50%
55%
60%
65%
70%
Persentase sarana pengelolaan makanan olahan memenuhi syarat kesehatan
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
Persentase sarana pengelolaan makanan siap saji memenuhi syarat kesehatan
65%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
Penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola industri rumah tangga pangan
87%
70%
73%
76%
79%
82%
85%
35.000.000
2.000.000.000
Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas, pustu dan ponkesdes Persentase pembangunan puskesmas
19
250.000.000
16
8
5 ############
4 ############
0
-
0
-
32 67.000.000.000
20
LOKASI
21
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
TUJUAN
1
SASARAN
2
Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat
INDIKATOR SASARAN
4
3
Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri
5
6
7
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017 TARGET
Rp.
10
TAHUN 2018 TARGET
Rp.
12
TAHUN 2019 TARGET
Rp.
TARGET
14
Pembangunan Persentasepemban Puskesmas Pembantu gunan puskesmas pembantu
36
9
15 ############
7 5.400.000.000
7 6.300.000.000
01
25 07
Pembangunan dan rehabilitasi Polindes/Ponkesdes
40
9
13 6.300.000.000
29 ############
74 ############
01
25 12
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
01
19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
01
19
01
01
19
19
23
Persentase rumah tangga ber PHBS
0
-
75 ############
19
20
21
74 22.200.000.000
240
70%
71%
4.524.060.000
72%
73%
74%
75%
76%
29,2 %
30%
750.000.000
31%
32%
33%
34%
35%
Peningkatan Pembentukan Saka Bakti Husdada
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pengembangan Media Promosi Kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan PHBS di institusi pendidikan
50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
Cakupan PHBS di institusi kesehatan
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
Cakupan PHBS di TTU
60%
62%
64%
66%
68%
70%
72%
Cakupan PHBS di tempat kerja
48%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
Cakupan PHBS di pondok pesantren
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
89,4 %
90%
91%
92%
92%
93%
94%
10%
13%
16%
19%
22%
25%
28%
Peningkatan Jumlah Poskesdes PURI
49%
50%
51%
52%
53%
54%
55%
Persentase puskesmas terakreditasi
13%
34%
65%
93%
100%
100%
100%
06 Pengembangan Peningkatan Jumlah Posyandu & UKBM Posyandu PURI dalam pengembangan Desa Siaga Pelaksanaan MMD di Desa
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
18
LOKASI
############
250.000.000
01 Pengembangan Peningkatan Media Promosi & Info Pembentukan Sadar Hidup Sehat Poskestren di Pondok Pesantren
02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Rp.
16
25 02
Persentase pembangunan polindes/ponkesdes
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp.
TAHUN 2020
01
01
Meningkatnya Persentase kualitas FKTP pelayanan terakreditasi kesehatan
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp.
230.000.000
3.544.060.000
1.887.000.000
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
TUJUAN
1
SASARAN
2 kesehatan
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
4
3
5
Persentase RS terakreditasi
01
23
01
23
02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 6
01
23
01
28 01
01
28 02
TARGET
Rp.
TAHUN 2018 TARGET
Rp.
TAHUN 2019 TARGET
Rp.
TAHUN 2020 TARGET
Rp.
8
10
12
14
16
18
Persentase Pustu sesuai standar
33%
40%
47%
54%
60%
67%
74%
Persentase Ponkesdes sesuai standar Persentase dokumen evaluasi program d kesehatan Persentase dokumen laporan program
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
100%
100%
35.000.000
100%
44.412.500
100%
100%
100%
100%
100%
100%
170.000.000
100%
184.300.000
100%
100%
100%
100%
0%
18%
37%
56%
75%
93%
100%
72%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
22%
40%
72%
100%
100%
100%
100%
13%
34%
65%
93%
100%
100%
100%
65,41%
66%
68%
70%
72%
74%
76%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8,62%
15%
19.522.344.000
15%
15%
15%
15%
15%
100%
100%
60.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Visitasi RS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penerbitan rekomendasi izin RS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
07 Monitoring dan Persentase Survelan Standar pelatihan akreditasi Pelayanan Kesehatan puskesmas Pendampingan akreditasi puskesmas Survey akreditasi puskesmas
28
TAHUN 2017
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp.
7
Persentase puskesmas yang menerapkan Sikda Generik 01
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin Persentase klinik yang memiliki ijin operasional Persentase RS yang memiliki ijin operasional Kemitraan asuransi Cakupan rujukan kesehatan pasien masyarakat masyarakat miskin Pelaksanaan perijinan Penerbitan bidang kesehatan rekomendasi ijin klinik Visitasi Klinik Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.682.000.000
19.582.344.000
19
20
LOKASI
21
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
PROGRAM PENDUKUNG 01
01
Prpgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.840.029.000
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
4
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 6
7
8
01
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01
01
250.000.000
01
01
01
01
01
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 05 Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
01
01
51.000.000
01
01
09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja 10 Penyediaan Alat tulis Kantor
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
02
01
02
13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor 14 Penyediaan Peralatan RUMAH TANGGA 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan makanan 17 Penyediaan dan minuman 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 50 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan ( Ambulance ) 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
TAHUN 2017 TARGET 10
01
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp.
TAHUN 2018 TARGET 12
Rp.
TAHUN 2019 TARGET 14
Rp.
TAHUN 2020 TARGET 16
Rp.
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp. 18
19
20
LOKASI
21
3.000.000
9.240.000
68.700.000
39.600.000
197.121.000
197.320.000
40.000.000
1.449.650.000
32.217.000
10.000.000
200.000.000
260.245.000
6.943.136.000
88.800.000
2.993.015.000
360.350.000
1.394.000.000
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
4
3 01
02
01
02
01
05
01
05
PROGRAM DAN KEGIATAN
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp.
5
6
22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pogram Peningkatan Diklat Kapasitas sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan formal
Penerbitan SIP dan SIK tenaga kesehatan
Pembinaan nakes teladan
Persentase laporan Program capaian kinerja dan Peningkatan keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 05 SKPD Penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD 20 Biaya Operasioanal Puskesmas Alon-Alon
Persentase laporan kinerja dan keuangan Persentase dokumen perencaaan
7
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017 TARGET
TAHUN 2018
Rp.
TARGET
10
Rp.
TAHUN 2019 TARGET
Rp.
TAHUN 2020 TARGET
Rp.
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp.
12
14
16
18
100%
100%
100%
100%
19
20
LOKASI
21
888.665.000
350.000.000
100%
100%
391.750.000
100%
100%
100%
391.750.000
100%
100%
100%
100%
100%
0%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
100%
100%
94.806.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
29.626.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
65.180.000
100%
100%
100%
100%
100%
01
06
01
06
01
07
01
07
01
07
21 Biaya Operasioanal Puskesmas Nelayan
89.250.000
01
07
22 Biaya Operasioanal Puskesmas Industri
87.000.000
01
07
23 Biaya Operasioanal Puskesmas Kebomas
88.650.000
01
07
24 Biaya Operasioanal Puskesmas Gending
76.350.000
01
07
25 Biaya Operasioanal Puskesmas Manyar
82.000.000
01
07
26 Biaya Operasioanal Puskesmas Sembayat
62.850.000
01
07
27 Biaya Operasioanal Puskesmas Sukomulyo
85.500.000
5.440.963.000
150.000.000
-
-
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
4
3 01
07
01
07
01
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 6
7
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017 TARGET 10
28 Biaya Operasioanal Puskesmas Duduk Sampeyan 29 Biaya Operasioanal Puskesmas Cerme
106.700.000
07
30 Biaya Operasioanal Puskesmas Dadap k
55.350.000
01
07
93.150.000
01
07
31 Biaya Operasioanal Puskesmas Balong Panggang 32 Biaya Operasioanal Puskesmas Dapet
01
07
33 Biaya Operasioanal Puskesmas Benjeng
75.500.000
01
07
34 Biaya Operasioanal Puskesmas Metatu
59.200.000
01
07
35 Biaya Operasioanal Puskesmas Menganti
75.000.000
01
07
36 Biaya Operasioanal Puskesmas Kepatihan
54.000.000
01
07
59.500.000
01
07
37 Biaya Operasioanal Puskesmas Kedamean 38 Biaya Operasioanal Puskesmas Slempit
01
07
39 Biaya Operasioanal Puskesmas Driyorejo
115.200.000
01
07
53.850.000
01
07
01
07
01
07
40 Biaya Operasioanal Puskesmas Karangandong 41 Biaya Operasioanal Puskesmas Wringinanom 42 Biaya Operasioanal Puskesmas Kesamben kulon 43 Biaya Operasioanal Puskesmas Bungah
01
07
44 Biaya Operasioanal Puskesmas Dukun
69.450.000
01
07
45 Biaya Operasioanal Puskesmas Mentaras
76.000.000
01
07
46 Biaya Operasioanal Puskesmas Sidayu
110.250.000
55.000.000
54.500.000
92.500.000
81.000.000
116.000.000
102.000.000
Rp.
TAHUN 2018 TARGET 12
Rp.
TAHUN 2019 TARGET 14
Rp.
TAHUN 2020 TARGET 16
Rp.
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp. 18
19
20
LOKASI
21
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
4
3 01
07
01
07
01
5
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 6
7
8
TAHUN 2017 TARGET 10
47 Biaya Operasioanal Puskesmas Ujung pangkah 48 Biaya Operasioanal Puskesmas Sekapuk
91.800.000
07
49 Biaya Operasioanal Puskesmas Panceng
92.000.000
01
07
88.650.000
01
07
50 Biaya Operasioanal Puskesmas Sangkapura 51 Biaya Operasioanal Puskesmas Tambak
01
07
52 Biaya Operasioanal Puskesmas AKPER
1.076.763.000
01
07
65 Penyediaan Biaya Operasioanal RS. Bawean
1.725.000.000
01
26
01
26
22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit / Puskesmas ( Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll )
24.000.000
01
07
86.889.811.520
01
35
01
01
35
02
01
35
04
01
35
05
01
35
06
01
35
08
Program pengeloaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesehatan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Dasar Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Farmasi Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas Pengelolaan dana bantuan keuangan dari provinsi bidang kesehatan Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Alon-Alon
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Rp.
TAHUN 2018 TARGET 12
Rp.
TAHUN 2019 TARGET 14
Rp.
TAHUN 2020 TARGET 16
Rp.
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp. 18
19
20
LOKASI
21
59.000.000
82.000.000
24.000.000
20.713.390.000
10.270.800.000
1.185.000.000
800.000.000
6.766.373.000
792.360.000
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
4
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 6
7
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017 TARGET 10
01
35
09 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Nelayan
390.312.000
01
35
10 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Industri
475.200.000
01
35
11 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kebomas
01
35
12 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Gending
534.168.000
01
35
13 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Manyar
755.712.000
01
35
14 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sembayat
720.840.000
01
35
790.200.000
01
35
01
35
15 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sukomulyo 16 Peng elolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Duduk Sampeyan 17 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cerme
01
35
18 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dadap k
691.200.000
01
35
973.080.000
01
35
19 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Balong Panggang 20 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dapet
01
35
21 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Benjeng
01
35
22 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Metatu
01
35
23 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Menganti
01
35
24 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kepatihan
1.114.344.000
1.701.504.000
1.304.880.000
454.410.000
1.526.112.000
627.120.000
1.630.020.000
681.408.000
Rp.
TAHUN 2018 TARGET 12
Rp.
TAHUN 2019 TARGET 14
Rp.
TAHUN 2020 TARGET 16
Rp.
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp. 18
19
20
LOKASI
21
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
4
3 01
35
01
35
01
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 6
7
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017 TARGET 10
25 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kedamean 26 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Slempit
1.016.760.000
35
27 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Driyorejo
1.603.944.000
01
35
1.070.520.000
01
35
01
35
01
35
28 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Karangandong 29 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Wringinanom 30 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kesamben kulon 31 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bungah
01
35
32 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dukun
1.159.632.000
01
35
33 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Mentaras
01
35
34 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sidayu
1.569.096.000
01
35
1.207.260.000
01
35
35 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Ujung pangkah 36 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sekapuk
01
35
37 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Panceng
1.514.880.000
01
35
1.653.984.000
01
35
38 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sangkapura 39 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Tambak
01
35
41 BOK Puskesmas AlonAlon
244.000.000
01
35
42 BOK Puskesmas Nelayan
181.000.000
658.080.000
1.381.104.000
959.904.000
2.053.800.000
823.482.000
221.508.000
893.016.000
Rp.
TAHUN 2018 TARGET 12
Rp.
TAHUN 2019 TARGET 14
Rp.
TAHUN 2020 TARGET 16
Rp.
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp. 18
19
20
LOKASI
21
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
4
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 6
7
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017 TARGET 10
01
35
43 BOK Puskesmas Industri
240.000.000
01
35
44 BOK Puskesmas Kebomas
257.000.000
01
35
45 BOK Puskesmas Gending
233.000.000
01
35
46 BOK Puskesmas Manyar
207.000.000
01
35
47 BOK Puskesmas Sembayat
202.000.000
01
35
48 BOK Puskesmas Sukomulyo
268.000.000
01
35
49 BOK Puskesmas Duduk Sampeyan
273.000.000
01
35
50 BOK Puskesmas Cerme
340.000.000
01
35
51 BOK Puskesmas Dadap Kuning
173.000.000
01
35
52 BOK Puskesmas Balongpanggang
236.000.000
01
35
53 BOK Puskesmas Dapet
171.000.000
01
35
54 BOK Puskesmas Benjeng
226.000.000
01
35
55 BOK Puskesmas Metatu
190.000.000
01
35
56 BOK Puskesmas Menganti
331.000.000
01
35
57 BOK Puskesmas Kepatihan
232.000.000
01
35
58 BOK Puskesmas Kedamean
211.000.000
01
35
59 BOK Puskesmas Slempit
187.000.000
01
35
60 BOK Puskesmas Driyorejo
305.000.000
01
35
61 BOK Puskesmas Karangandong
221.000.000
01
35
62 BOK Puskesmas Wringinanom
248.000.000
01
35
63 BOK Puskesmas Kesamben Kulon
184.000.000
01
35
64 BOK Puskesmas Bungah
322.000.000
01
35
65 BOK Puskesmas Dukun
225.000.000
01
35
66 BOK Puskesmas Mentaras
211.000.000
01
35
67 BOK Puskesmas Sidayu
262.000.000
Rp.
TAHUN 2018 TARGET 12
Rp.
TAHUN 2019 TARGET 14
Rp.
TAHUN 2020 TARGET 16
Rp.
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp. 18
19
20
LOKASI
21
TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
3
5
IDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUT PADA TAHUN 2016 COME) DAN AWAL KEGIATAN ( OUT PERENCA PUT ) NAAN TARGET Rp. 6
7
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017 TARGET
8
10
01
35
68 BOK Puskesmas Ujung Pangkah
213.000.000
01
35
69 BOK Puskesmas Sekapuk
159.000.000
01
35
70 BOK Puskesmas Panceng
263.000.000
01
35
71 BOK Puskesmas Sangkapura
329.937.000
01
35
72 BOK Puskesmas Tambak
233.000.000
01
35
73 Manajemen BOK di Kabupaten
294.063.000
01
35
74 Pengelolaan DAK Jampersal
01
35
76 Penyediaan/Pemeliha raan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Yang terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya
01
22
01
22
01 Proses Mengajar
01
22
03 Pengelolaan Perpustakaan
01
22
04 Pengembangan sarana dan prasarana Akper
521.000.000
01
22
06 Pengembangan SDM
158.435.000
Program Penyelenggaraan Pendidikan AKPER Belajar
Rp.
TAHUN 2018 TARGET 12
Rp.
TAHUN 2019 TARGET 14
Rp.
TAHUN 2020 TARGET 16
Rp.
UNIT KERJA KONDISI KINERJA PADA SKPD AKHIR PERIODE PENANGGU RENSTRA SKPD NG JAWAB TARGET Rp. 18
19
20
LOKASI
21
6.332.408.520 -
1.752.700.000
1.032.145.000 41.120.000
Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik