RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN
JL. DHARMA PRAJA NO. 07 KOMP. PERKANTORAN GUNUNG TINGGI TELP. 0518-7709024 Batulicin
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Program Tahun 2016-2020 telah dapat diselesaikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bagi unsur penyelenggara Negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) unsur pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah digariskan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Terkait dengan masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu 20162020. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang kami buat ini tidak akan pernah benar-benar sempurna. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya kelak kami mengharapkan saran dan masukan dari para stakeholders agar vivi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam Renstra ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Batulicin, 31 Januari 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
Dr. H. M. Damrah, S.Sos., M.Si PEMBINA Tk.I NIP. 19690101 199101 1 006
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………………………………………..i DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………………………………………………………ii BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum .................................................................................................................. 4 1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................................. 5 1.3.1 Maksud ............................................................................................................................. 5 1.3.2
Tujuan ........................................................................................................................ 6
1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................................... 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN ................................................................... - 8 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan ................................................... - 8 2.1.1 Tugas Pokok .............................................................................................................. - 8 2.1.2
Fungsi ................................................................................................................. - 8 -
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan ....................................................................................... - 10 2.2.1
Keadaan Ketenagaan......................................................................................... - 11 -
2.2.2
Ketersediaan Sarana dan Prasarana .................................................................. - 12 -
2.2.3 Ketersediaan Dana................................................................................................... - 18 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ................................................................................ - 18 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan .................................. 34 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .................................................... 36 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan ........ 36 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............ 38 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ......................................................................... 39 3.4
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............. 42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................................................ 48 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................. 49 4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan............................................................................................. 49 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan ............................................... 49
4.3 Strategi dan Kebijakan ........................................................................................................ 57 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................................................................................................... 58 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ........... 59
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejak
1990,
UNDP
(United
Nations
Development
Program)
telah
memperkenalkan sebuah tambahan indikator baru dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara yang sebelumnya hanya diukur dengan pertumbuhan GDP (Growth Domestic Product). Ukuran tambahan ini adalah indikator pembangunan manusia (Human Development Index atau HDI). Pengukuran konsep HDI tersebut melalui pengukuran tiga aspek, yaitu usia harapan hidup (Life Expectancy), angka kematian bayi (Infant Mortality Rate), dan kecukupan pangan (Food Security). Hal ini telah memberikan pengaruh yang besar dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai negara. Pertumbuhan ekonomi adalah penting, tetapi tidak selalu menggambarkan keberhasilan
kualitas pembangunan manusia. Melalui HDI
pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan dalam konteks peningkatan kualitas manusia melalui iklim dan kebijakan yang tepat. Pembangunan manusia diartikan sebagai usaha untuk memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh strata masyarakat secara merata dan berkesinambungan sampai generasi berikutnya, yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam dan dapat mengecap hasil proses pembangunan. Seiring dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PBB melalui Deklarasi Milenium yang merupakan kesepakatan para Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Persatuan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 2000 menegaskan kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development GoalsMDGs) pada tahun 2015. Tujuan MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran sampai pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20042009 dan Tahun 2010-2014, serta Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen anggarannya. Berlandaskan strategi pro-growth, pro-job, pro-poor, dan proenvironment, alokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk mendukung
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
1
pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat setiap tahunnya. Kemitraan produk dengan masyarakat madani dan sektor swasta berkontribusi terhadap percepatan pencapaian MDGs. Millenium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. 8 (delapan) tujuan (goals) menjadi komitmen MDGs mencakup: (1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua; (3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (4) Menurunkan Angka Kematian Anak; (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan (8) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan. Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud
derajat
kesehatan
masyarakat
yang
optimal.
Keberhasilan
pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil merata, dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak balita, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor. Pembangunan kesehatan memerlukan perhatian yang terintegrasi dan komprehensif, karena pembangunan kesehatan tidak hanya memperhatikan faktor hilir, tetapi juga faktor hulu. Pada masa millenium pembangunan kesehatan lebih berorientasi pada upaya promotif dan preventif, artinya lebih terfokus pada faktor
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
2
hulu. Faktor hulu banyak yang mempengaruhi, selain sektor kesehatan juga dipengaruhi oleh non kesehatan. Untuk itu perlunya pembangunan yang berwawasan kesehatan. Masalah kesehatan selain karena faktor perilaku, kemiskinan, juga karena faktor lingkungan dan budaya. Faktor perilaku, kemiskinan dan budaya belum teratasi dengan baik, di tambah lagi faktor lingkungan yang upaya penanggulangannya tidak mudah. Akhir-akhir ini banyak daerah di Indonesia yang dalam upaya meningkatkan penghasilan daerahnya dengan menggali hasil bumi dengan pertambangan. Pertambangan yang tidak berwawasan kesehatan akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masalah kesehatan. Upaya promotif dan preventif memerlukan kejelian dan kecerdasan, untuk itu diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional. Peningkatan SDM kesehatan perlu terus ditingkatkan, terutama melalui pendidikan yang berkelanjutan dan latihan yang terarah. Standarisasi tenaga kesehatan perlu diterapkan. Selain itu juga peran sektor kesehatan sangat penting. Maraknya berdiri lembaga-lembaga pendidikan kesehatan swasta yang kurang berorientasi pada kualitas, turut menyumbangkan permasalahan kesehatan. Upaya
kuratif
dan
rehabilitatif
yang
sebenarnya
ingin
diturunkan
pembiayaannya, ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pada era globalisasi dan pasar bebas saat ini terjadi peningkatan kasus penyakit yang sulit untuk diprediksi ditambah lagi dengan adanya dampak dari pemanasan global (global warming) menimbulkan berbagai bencana yang efek sampingnya terhadap kesehatan tidak bisa dihindari. Semua masalah yang telah diutarakan tersebut merupakan gambaran dari kompleksnya permasalahan yang harus diatasi oleh sektor kesehatan, untuk itu perlu adanya perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang secara terarah dan optimal. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, dan mengakomodir Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
3
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020, dan Renstra Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Renstra Dinas Kesehatan memuat program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Program dan Kegiatan Kesehatan yang disesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu.
1.2 Landasan Hukum Adapun landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerimaan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
4
14. Keputusan
Menteri
Kesehatan
HK.02.02/MENKES/52/2015
Tentang
Republik Rencana
Indonesia Strategis
Nomor
Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekon dan Tugas Pembantuan; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota; 19. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu 2006–2025. 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 2016–2020; 1.3 Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari dokumen Renstra ini adalah sebagai berikut: 1.3.1 Maksud Maksud dari
Renstra
Dinas
Kesehatan
adalah
tersedianya
dokumen
perencanaan kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020. Di dalamnya menjabarkan visi, misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu kedalam program dan kegiatan lima tahun kedepan. Selain itu untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah dan sebagai menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
5
1.3.2 Tujuan Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan Keabupaten Tanah Bumbu; 2. Tersedianya penentuan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan; 3. Menjadi acuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu serta penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan; 4. Sebagai pedoman dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun Rancana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan; 5. Menjamin sinergitas, sinkronisasi, dan integritas Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020. 1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tanah Bumbu tahun 2016-2020 menggunakan sistematika penulisan sebagaimana telah sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab I Pendahuluan memuat uraian latar belakang disusunnya Rencana Strategis, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strategis, dan sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan, memuat uraian tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu beserta sumber daya manusia yang ada. Selain itu, Bab ini juga menguraikan Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bumbu sekaligus melihat Peluang dan Tantangan Pembembangan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehan Kabupaten Tanah Bumbu. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU BAB ini memaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, telaah visi, misi, dan program
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
6
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Setrategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut ditentukan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU BAB IV berisi uraian terkait Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang ingin dicapai kurun waktu lima tahun kedepan. Selain itu juga memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dikuatkan dengan Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU BAB V memuat uraian terkait penyusunan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun beserta indikator kinerja dan sasaran yang akan menjadi obyek kegiatan dan dijabarkan setiap tahunnya. BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BAB VI memuat uraian terkait indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditentukan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan 2.1.1 Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. 2.1.2 Fungsi Fungsi dari Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi di bidang kesekretariatan dan ketata usahaan di bidang kesehatan; c) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi program-program di bidang pelayanan kesehatan; d) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi program-program di bidang pengendalian masalah kesehatan; e) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi program-program di bidang pengembangan sumberdaya manusia dan promosi kesehatan; f)
Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi program-program di bidang jaminan dan sarana kesehatan;
g) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi pemberian akreditasi jabatan fungsional tenaga kesehatan; h) Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi pemberian perizinan dan sertifikasi bidang kesehatan; i)
Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi terhadap unit pelaksana teknis dinas kesehatan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
-8-
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
DINAS KESEHATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN
SEKSI KESEHATAN DASAR
SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
SEKSI KESEHATAN RUJUKAN
SEKSI KESEHATAN KHUSUS
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN EVALUASI, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA & PROMOSI KESEHATAN
BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN
SEKSI PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN
SEKSI JAMINAN KESEHATAN
SEKSI PENDIDIKAN, PELATIHAN & PROMOSI KESEHATAN
SEKSI SARANA & PERALATAN KESEHATAN
SEKSI REGISTRASI & AKREDITASI
SEKSI KEFARMASIAN
SEKSI WABAH & BENCANA
SEKSI KESEHATAN LINGKNGAN
UPTD
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
-9-
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas dibentuklah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut: a. Dinas Kesehatan: b. Sekretariat, terdiri atas: (1) Sub bagian umum dan kepegawaian (2) Sub bagian perencanaan dan keuangan (3) Sub bagian evaluasi, dokumentasi dan pelaporan c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: (1) Seksi Kesehatan Dasar (2) Seksi Kesehatan Rujukan. (3) Seksi Kesehatan Khusus d) Bidang Pengendalian Masalah kesehatan, terdiri dari: (1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (2) Seksi Wabah dan Bencana. (3) Seksi Kesehatan Lingkungan e) Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Promosi Kesehatan, terdiri dari: (1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan (2) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Promosi Kesehatan. (3) Seksi Registrasi dan Akreditasi. f) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari: (1) Seksi Jaminan Kesehatan (2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan. (3) Seksi Kefarmasian g) Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri dari: (1) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) (2) Gudang Farmasi h) Kelompok Jabatan Fungsional. 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 10 -
2.2.1 Keadaan Ketenagaan Tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu jumlahnya masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Keadaan ketenagaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Keadaan Ketenagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
Rasio
Status Kepegawai No
Jenis Tenaga
Jlh
an 2015
2
Dokter Spesialis Dokter Umum
Nas)/100. 000 pddk
PNS 1
(standar
Kebutuh an tenaga sesuai
Selisih
rasio
2014
2015
0
0
0
6
6
35
10
41
40
40
18 12 2
-12 -82
3
Dokter Gigi
8
4
13
12
11
34
-22
4
Apoteker
2
2
4
5
10
31
-26
15
15
27
36
40
5
Kesehatan Masy (S1)
15 0 30
-112
6
Bidan
162
162
129
205
100
7
Perawat
173
173
196
214
117
8
Perawat Gigi
20
20
17
23
30
92
-59
20
20
17
20
30
92
-72
9
Asisten Apoteker
6 35 8
-101 -144
10
Nutrisionis
16
16
22
20
22
67
-47
11
Analis
10
0
2
12
0
15
-3
12
Sanitarian
20
1
19
21
40
0
0
0
0
0
15
-15
13
Penyuluh Kes
12 2
-101
14
Epidemiolog
1
0
2
1
0
15
-14
15
Tenaga
43
56
0
99
0
10
-1
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 11 -
Umum
0
Jumlah
525
525
489
15
714
37
-811
Ket : * Selisih berdasarkan data 2015 * Kebutuhan = dibandingkan dengan data 2015 Pada tahun 2015 jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 714 orang, sedangkan kebutuhan sebanyak 1.537 orang sehingga terjadi kekurangan sebanyak 811 orang. Kekurangan ini banyak terdapat pada tenaga perawat, Kesehatan masyarakat (S1), bidan, sanitarian, dan dokter umum. Dengan menggunakan CBR (crude birth rate) 0,017, maka diperkirakan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 316.310 jiwa. Sehingga pada tahun 2015 dibutuhkan nakes sebanyak 1586 orang. Dengan asumsi seperti ini, maka bila penambahan tenaga kesehatan dalam kurun waktu 2013-2015 tidak terjadi secara signiifikan, maka kekurangan tenaga pada tahun 2015 menjadi semakin besar atau kebutuhan tenaga tidak akan terpenuhi, karena antara tahun 2012 dengan tahun 2015 terjadi penambahan kebutuhan tenaga sebanyak 49 orang. Selain itu di Dinas Kesehatan sangat minim tenaga ahli (S2 & S3 Kesehatan), untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lebih banyak lagi menyediakan anggaran tugas belajar untuk S2 dan S3 kesehatan.
2.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana kesehatan yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010-2015 terjadi beberapa penambahan. Berikut ini merupakan tabel sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010-2015. Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 No
Sarana Kesehatan
Jumlah 2011
2012
2013
2014
2015
1
Kantor Dinas Kesehatan
1
1
1
1
1
2
Gudang Farmasi
1
1
1
1
1
3
Puskesmas perawatan
4
4
4
4
4
4
Puskesmas non perawatan
10
10
10
10
10
5
Puskesmas pembantu
9
9
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 12 -
No
Sarana Kesehatan
Jumlah 2011
2012
2013
2014
2015
6
Rumah Dinas Medis
21
21
21
24
29
7
Rumah Dinas Paramedis
33
33
33
40
45
8
Poskesdes
71
78
97
108
123
9
Polindes
11
11
11
11
12
10
Posyandu balita
176
179
183
187
187
11
Posyandu lansia
33
33
33
97
97
12
Pusling roda 4
13
14
21
24
24
13
Mobil dinas/ operasional
2
2
3
4
4
14
Kendaraan roda 2 (dua)
80
80
80
93
93
15
Pusling perahu bermotor
1
1
1
1
1
Sumber: Dinas Kesehatan Tanah Bumbu Saat ini dirasa sangat penting adalah pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan, karena mobil operasional yang ada kondisinya sudah rusak dan mengingat tingginya mobilitas perjalanan dinas baik ke Propinsi maupun dalam wilayah kabupaten dalam rangka pembinaan ke UPTD dari tiap bidang idealnya pada Dinas Kesehatan minial ada 3 buah mobil operasional (selain mobil Kepala Dinas).
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 13 -
Tabel 2.3 Jumlah Sarana Kesehatan Setiap Kecamatan Tahun 2014
Kecamatan / District
Puskesmas Perawatan
Puskesmas Non Perawatan
Puskesmas Pembantu
Puskesmas Keliling
Posyandu Balita
Posyandu Lansia
Pos Bersalin Desa
Pos Kesehatan Desa
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1. Kusan Hilir
1
1
2
2
36
12
1
33
2. Sungai Loban
-
1
-
1
19
13
3
8
3. Satui
1
-
-
1
29
10
1
17
1
10
4
1
6
1
22
10
3
16
1
8
7
1
5
4. Angsana
1
5. Kusan Hulu
1
1
6. Kuranji
-
1
7. Batulicin
-
1
5
2
10
11
1
10
8. Karang Bintang
-
2
-
1
15
12
0
10
9. Simpang Empat
1
1
-
1
24
10
0
5
1
3
1
14
8
1
13
4
10
12
13
187
97
12
123
4
10
12
13
187
97
11
108
2013
4
10
16
16
187
63
20
99
2012
4
10
-
16
185
2.505
20
96
10. Mantewe Total Tanah Bumbu 2014
2
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 14 -
Kecamatan / District
Puskesmas Perawatan
Puskesmas Non Perawatan
Puskesmas Pembantu
Puskesmas Keliling
Posyandu Balita
Posyandu Lansia
Pos Bersalin Desa
Pos Kesehatan Desa
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
2011
4
6
14
13
182
39
11
75
2010
4
10
9
12
176
33
11
70
2009
6
10
10
12
167
42
11
65
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 15 -
Tabel 2.4 Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kecamatan /
DokterUmum /
DokterSpesialis /
DokterGigi /
District
General Doctor
Specialist Doctor
Dentist
(2) 4
(3) 0
(4) 1
2. Sungai Loban
2
0
1
3. Satui
3
0
1
4. Angsana
3
0
1
5. Kusan Hulu
5
0
1
6. Kuranji
3
0
0
7. Batulicin
3
0
1
8. Karang Bintang
5
0
0
9. Simpang Empat
5
0
1
10. Mantewe
2
0
0
35
0
7
2013
24
0
7
2012
36
-
10
2011
40
0
12
2010
32
0
6
2009
39
0
11
2008
28
2
9
2007
28
0
10
2006
30
1
9
(1) 1. Kusan Hilir
Total Tanah Bumbu
Tabel 2.5 Jumlah Perawat, Bidan dan Dukun Kampung Setiap Kecamatan Tahun 2014 Kecamatan /
Perawat /
Bidan /
Dukun Kampung /
District
Nurse
Midwife
Traditional Midwife
(1) 1. Kusan Hilir
(2) 31
(3) 40
(4) 21
2. Sungai Loban
20
27
23
3. Satui
27
20
18
4. Angsana
15
27
5. Kusan Hulu
25
36
44
6. Kuranji
6
14
25
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 16 -
Kecamatan /
Perawat /
Bidan /
Dukun Kampung /
District
Nurse
Midwife
Traditional Midwife
(1) 7. Batulicin
(2) 15
(3) 11
(4) 19
8. Karang Bintang
20
24
21
9. Simpang Empat
13
45
28
10. Mantewe
6
16
18
178
260
217
2013
188
222
299
2012
206
160
149
2011
199
163
38
2010
189
143
277
2009
182
120
283
2008
179
104
126
2007
161
84
200
2006
169
81
208
Total Tanah Bumbu
Tabel 2.6 Jumlah Apotik dan Tenaga Apoteker Setiap Kecamatan Tahun 2014 Kecamatan
Apotek
Apoteker
AsistenApoteker
(2) -
(3) -
(4) 3
2. Sungai Loban
-
-
0
3. Satui
-
1
2
4. Angsana
-
-
1
5. Kusan Hulu
-
-
1
6. Kuranji
-
-
1
7. Batulicin
-
-
1
8. Karang Bintang
-
-
1
9. Simpang Empat
-
1
4
10. Mantewe
-
-
0
Tanah Bumbu
22
2
14
2013
16
2
15
2012
16
14
17
2011
10
3
19
(1) 1. Kusan Hilir
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 17 -
Kecamatan
Apotek
Apoteker
AsistenApoteker
(1) 2010
(2) 11
(3) 3
(4) 19
2009
6
4
14
2008
6
3
8
2007
4
3
8
2006
4
1
8
2.2.3 Ketersediaan Dana
Anggaran pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 memperlihatkan trend yang meningkat kemudian menurun pada Tahun 2010, kemudian meningkat lagi pada Tahun 2011, dan pada Tahun 2012 terjadi peningkatan yang besar. Pada Tahun 2004 alokasi dana untuk pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan baru pada kisaran 2,4% dengan total anggaran sebesar Rp 1.950.864.000 dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun berikutnya anggaran untuk Dinas Kesehatan meningkat menjadi Rp 6.405.058.250.atau 2,8% dari Total APBD II, selanjutnya pada Tahun 2006 Dinas Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 11.035.058.250.- atau 3,3% dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pada Tahun 2007 alokasi anggaran kesehatan ini mengalami peningkatan menjadi Rp 13.151.194.362.- atau sebesar 6,95% dari total APBD
II,
pada
tahun
berikutnya
mengalami
kenaikan
lagi
menjadi
Rp
17.359.785.741.- atau 2,74% dari total APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya pada Tahun 2009 dana untuk Dinas Kesehatan masih meningkat menjadi Rp 23.291.806.650 atau 3,25% dari Total APBD Kabupaten
kemudian mengalami
penurunan yang dramatis pada Tahun 2010 menjadi hanya Rp 16.667.245.963.-. Selanjutnya pada Tahun 2011 terjadi kenaikan anggaran menjadi Rp 24.010.591.319.dan pada Tahun 2012 meningkat lagi menjadi Rp 47.446.908.709. Tahun 2013 anggaran Dinas Kesehatan menjadi Rp. 74.751.080.791 ( BTL dan BL ) Di Tahun 2014 anggaran Dinkes sebesar 90,116,193,540 ( BTL Rp. 34,939,217,053,- Dan BL Rp. 55,176,976,487,-)
dan di Tahun 2015 ini
terjadi peningkatan yang signifikan,
mengingat banyaknya beban target SPM maupun MDGs yang harus dicapai yang selama ini sebagian belum terdanai menjadi sebesar Rp. 122.404.716.931 (BTL Rp. 39.687.475.387,- dan BL Rp. 89.396.509.955,-).
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 18 -
sasaran/target Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatandan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Target kinerja pelayanan yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu harus mengacu pada target SPM, MDGs dan Renstra Kementerian Kesehatan RI hingga Tahun 2015 dengan mempertimbangkan pada kemampuan dan sumberdaya daerah. Tabel di bawah ini menyajikan hasil capaian program kesehatan tahun 2011-2015 dan target yang harus dicapai pada tahun 2011-2015.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 19 -
Tabel 2.7 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu NO -1
A
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan -2 SPM
Target SPM
Target IKK
Target Indikat or Lainnya
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
95%
95%
83%
86.30%
80.73%
83.00%
85%
90%
78.44%
80.73%
84.00%
78,7%
63,11
91%
100%
101%
-
-
80%
65%
65%
37.15%
60.00%
65.00%
75%
85%
75.75%
57.21%
75.89%
78,5%
59,7
204%
95%
117%
-
-
90%
90%
90%
89.01%
89.72%
90.00%
92%
95%
78.26%
83.74%
87.38%
87,8%
71,45%
88%
93%
97%
-
-
90%
93%
93,13%
85.60%
93.12%
93.13%
93,15%
93,50%
85.63%
88.27%
73.57%
79,7%
68,3%
100%
95%
79%
-
-
80%
65%
29%
40.00%
60.00%
65.00%
75%
85%
100%
100%
100%
100%
100 %
250%
167%
154%
-
-
Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015
Realisasi Capaian Tahun 2011-2015
Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015
Pelayanan Kesehatan Indikator
1
Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Ibu Hamil dengan
2
Komplikasi yang ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh bidan atau
3
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan
4
Pelayanan Ibu Nifas Cakupan Neonatal
5
dengan Komplikasi
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 20 -
NO -1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan -2 yang ditangani
Cakupan 6
Kunjungan Bayi
Target SPM
Target IKK
Target Indikat or Lainnya
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
90%
94%
93,5%
90.10%
92.47%
93.50%
94%
94,5
98.36%
86.71%
77.97%
77%
86,56%
109%
94%
83%
-
-
100%
66%
65,5%
59.70%
60.40%
65.50%
68%
80%
71.64%
78.00%
86.00%
68,67%
70,27%
120%
129%
131%
-
-
90%
63%
63%
90.10%
92.47%
63.00%
63,50
65
78.63%
72.56%
42.20%
46
42,75
87%
78%
67%
-
-
100%
77%
77%
69.60%
75.00%
77.00%
80
100
100 %
100%
100%
100%
100%
144%
133%
130%
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
100%
15%
15%
5.00%
10.00%
15.00%
25%
35%
100%
100%
100%
100%
100%
2000%
1000%
667%
-
-
Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015
Realisasi Capaian Tahun 2011-2015
Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015
Cakupan Desa/Kelurahan 7
Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Anak
8
Balita Cakupan Pemberian Makanan
9
pendamping ASI pada anak Usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita Gizi Buruk
10
mendapat Perawatan Cakupan Penjaringan
11
Kesehatan Siswa SD dan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 21 -
NO -1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan -2 Setingkat
Cakupan 12
Peserta KB Aktif
Target SPM
Target IKK
Target Indikat or Lainnya
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
70%
95%
75%
90.00%
91.00%
90.00%
90.00%
90.00%
78.24%
79.18%
76.23%
76.23%
76.23%
87%
87%
85%
-
-
100%
2%
1%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
-
-
100%
95%
85%
92,6%
93.00%
95.00%
95.00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
108%
105%
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
100%
100%
80%
100.00
100.00
100.00
%
%
%
-
-
-
-
100%
43%
100%
-
-
Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015
Realisasi Capaian Tahun 2011-2015
Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015
Cakupan Penemuan dan 13
Penanganan Penderita Penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 Tahun b. Penemuan Penderita Pnemonia Balita c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan Penderita Diare
100.00 %
43.27%
100.00 %
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 22 -
NO -1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan -2 Cakupan
Target SPM
Target IKK
Target Indikat or Lainnya
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1%
13%
10%
-
-
Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015
Realisasi Capaian Tahun 2011-2015
Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015
Pelayanan Kesehatan 14
Dasar Masyarakat Miskin
B
Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan Pelayanan
15
Kesehatan Rujukan Pasien
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3%
11%
93%
-
-
100%
95%
100%
90.00%
91.00%
18.00%
-
-
0.00%
0.00%
18.54%
-
-
0%
0%
103%
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Gawat Darurat 16
Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota
C
17
Penyelidikan Cakupan Desa/Kelurahan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 23 -
NO -1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan -2 mengalami KLB
Target SPM
Target IKK
Target Indikat or Lainnya
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
80%
40%
18%
8.60%
12.00%
40.00%
55%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
1163%
833%
250%
-
-
Target Renstra SKPD Tahun 2011-2015
Realisasi Capaian Tahun 2011-2015
Rasio Capaian pada Tahun 2011-2015
yang dilakukan penyelidikan epidemilogi < 24 Jam D
15
Promosi Cakupan Desa Siaga Aktif
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
- 24 -
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***) (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(17)
(18)
5,545,009,500
4,204,360,000
7,776,522,000
9,387,295,725
13,425,416,375
4,801,456,767
6,210,809,696
6,437,234,401
6,667,875,267
71,600,000
175,800,000
276,600,000
302,700,000
588,820,000
31,732,657
57,280,446
126,134,526
137,846,958
-
482,850,000
568,200,000
1,612,448,525
1,066,546,875
-
482,473,350
337,202,100
1,188,100,250
-
-
360,000,000
295,500,000
-
-
302,770,400
171,662,900
1,021,148,000
1,416,410,000
1,046,121,000
986,470,000
739,448,000
742,650,000
914,754,864
731,774,500
-
-
-
-
473,850,000
2,273,150,000
-
-
-
-
31,300,000 19,000,000
76,500,000
35,900,000
20,250,000
35,060,500
54,883,000
289,801,000
151,978,500
-
32,500,000
88,900,000
36,310,000
-
-
50,975,000
119,500,000
333,525,000
197,200,000
460,875,000
61,736,700
-
-
-
-
2,323,200,000
-
22,000,000
27,000,000
867,126,000
528,162,000
1,337,625,000
750,477,000
15,843,000
76,423,000
19,420,000
12,625,000
34,203,750
54,791,000
279,391,200
129,680,600
-
31,719,900
74,199,800
24,734,000
-
-
311,737,000
192,448,000
90,656,500 144,200,000
214,450,000
50,055,800
14,905,000
427,150,000 270,000,000
-
-
422,125,000
3,945,700
-
-
348,768,000 2,269,017,000
-
2,171,100
22,283,000
583,000,360
3,428,634,000
985,269,611
542,342,909
348,768,000
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
25
-
110900190 0
-960291353
-
-14320000
-6346531.4
-
-
-
-
-
-
-
-204229600
-147889600
-
-
-
-
-3800000
-3168600
-
-7012100
-6840750
-
-
-
-
-
-
-
-66705000
-62347400
-
-
-
-
-464640000
-453803400
-
-173425200
-116600072
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***) (1) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Penyediaan Jasa Sewa Gedung kantor dan Rumah jabatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah jabatan Pembangunan rumah Dinas Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tententu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(17)
(18)
60,000,000 -
194,530,000
346,800,000
848,600,000
859,350,000
1,045,525,000
2,892,725,000
4,174,325,000
15,000,000
-
-
-
618,800,000
381,320,000
2,082,995,000
2,878,874,750
-
-
116,250,000
53,900,000
-
159,090,000
801,475,000
985,300,000
15,000,000
-
504,961,570
352,806,750
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
609,450,000 60,000,000
2,681,150,935
869,550,000
270,447,500 2,653,292,500
435,970,700 3,252,003,750
-
1,952,234,000
-
1,724,110,100
2,400,000
107,150,000 -
-
1,598,445,000
467,750,000 51,300,000
-
-
-
1,711,209,750
-
-
-
-
-
-
-
465,265,000
1,210,731,735 234,033,200 184,500,000 65,400,000
83,820,000
-
45,750,000
52,160,000
55,777,500
553,400,000
267,500,000
-
-
452,801,570
267,029,250
-
30,000,000
56,300,000
45,000,000
-
-
-
-
-
-
156,000,000
45,000,000
-
-
156,000,000
45,000,000
84,194,000
-
-
471,002,500
23,886,000 30,000,000 308,700,000 -
1,591,801,000 -
431,653,000 847,345,000
-
-
42,750,000
-
24,453,000
-
45,000,000
-
155,220,000
45,000,000
-
-
64,107,500
308,700,000
68,160,000
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
-
-
-171870000
-160295000
-
-3000000
-3000000
-
-123760000
-100992314
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-13080000
-10432000
-
-110680000
-90560314
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-16838800
0
-
155,220,000
-
-
285,509,100
-
49,993,000
-
26
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***) (1) Pendidikan dan Pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat Perkapita,Obat Program dan alat Kesehatan Penunjang Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PAD& Pn lainnya) Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kada Luarsa Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Bencana)
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(17)
(18)
40,000,000 84,194,000
-
-
456,180,000
-
-
14,822,500
-
-
-
1,964,552,700
2,837,010,000
1,512,311,000
1,996,248,300
1,797,800,000
2,406,550,000
1,407,895,000
116,449,000
94,892,700
104,880,000
59,296,000
86,427,750
71,860,000
314,015,000
35,270,000
-
-
-
-
-
-
11,565,000
9,850,000
1,864,575,000
996,567,000
2,169,598,500
-
-
-
-
-
59,660,000
-
4,450,000
75,400,000
-
28,160,000 -
2,199,125,050
3,344,964,000
-
49,660,000 14,447,500
-
-
1,878,349,000
2,609,604,216
646,023,050
1,933,571,000
1,740,553,800
2,273,963,216
592,695,050
95,303,500
74,075,200
98,761,000
40,883,000
77,836,200
63,720,000
226,565,000
12,445,000
3,233,154,000
96,850,000
14,960,000
1,413,654,000
-
-
-
-
-
-
-
10,315,000
-
1,669,029,900
858,955,700
1,279,872,000
-
-
-
-
-
46,805,000
-
-
6,366,898,080 1,172,259,713 748,550,000 41,804,000
190,580,000 40,400,000
69,600,000
24,910,000
58,427,500
11,600,000
26,710,000
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
18,050,000
4,450,000
27
-
-16838800
-15080000
-
0
0
-
0
0
-
-439825010
0
-
-399249660
-386714200
-
-23289800
-19060700
-
-17285550
-15567240
-
0
0
-
0
0
-
-282730800
-234451943
-
0
0
-
0
0
-
-8080000
-2320000
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***) (1) Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pendamping DHS 2 (Desa Siaga) Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelatihan dan Pembinaan Kesehatan Upaya Kesehatan Kerja Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarak at di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Dan Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Peran serta Masyarakat dalam Sadar Hidup Sehat
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(17)
(18)
43,000,000 1,002,310,000
1,697,950,000
944,512,000
2,032,450,000
290,159,000
-
-
-
39,000,000
20,445,000
27,145,000
50,246,000
41,785,000
-
-
-
-
16,920,000
-
24,025,000
-
872,169,350
1,559,609,900
817,848,700
1,215,961,000
223,234,163
-
-
-
23,471,200
20,455,000
23,057,000
47,876,000
41,785,000
-
-
-
15,450,000
-
11,585,000
-
-
-
73,050,000 52,060,000 -
-
25,780,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,150,000
-
-200462000
-174433870
-
-58031800
-44646832.6
-
-7800000
-4694240
-
-8357000
-8357000
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
-201513800
-124854104
-
-43696000
-38059000
-
0
0
-
-92329800
-42677104.4
-
-8530000
-6781000
-
0
0
-
-34668000
-25967000
26,280,000 1,007,569,000
487,680,000
804,481,000
12,275,000 1,280,298,000
429,103,000
624,270,522
401,907,800
509,312,750 282,134,250
255,025,000 218,480,000
141,495,000
229,700,000
210,915,000
-
-
188,029,000
103,024,000
461,649,000
109,240,000
281,433,000
104,554,000
190,295,000
116,317,800
150,430,000
107,581,250
-
99,131,000
83,744,000
213,385,522
101,085,000
207,083,000
82,449,000
33,905,000
95,310,000
52,668,750
-
-
-
8,360,000
51,840,000
-
-
415,754,000 226,648,000 38,090,000 42,650,000
115,010,000
105,319,000
-
-
-
-
10,610,000
173,340,000
83,280,000
-
-
16,940,000
129,835,000
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
28
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***) (1) Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Gizi Masyarakat (APBD I) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Program Pelayanan Pencegahan dan
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(17)
(18)
327,841,000 111,450,000
38,655,000
-
-
193,750,000
95,796,000
228,274,000
303,957,500
193,750,000
95,796,000
-
-
-
-
-
66,615,000
-
-
202,892,000
154,185,000
56,850,000
37,355,000
-
-
155,945,000
36,351,000
107,366,500
92,880,500
155,945,000
36,351,000
-
-
-
-
7,025,000
-
92,567,300
12,570,000
448,950,000 358,750,000
-
-
-
25,382,000
-
-
-
-
-
-
365,121,800
245,173,000
361,061,575
163,405,500
141,655,000
44,945,000
149,651,575
22,892,500
-
-
21,825,000
4,931,000
28,250,000
20,930,000
-
-
191,753,000
47,648,000
47,930,000
89,056,000
690,258,500
708,335,000
1,041,813,000
360,501,000
-
-38750000
-31189000
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
0
0
-
-73024360
-49260000
-
-15984000
-7069000
-
-13039760
-10290000
-
0
0
-
-5650000
-2520000
-38350600
-29381000
-138051700
-108237300
73,285,500
-
-
-
246,300,000
195,848,000
257,822,500
154,369,000
35,345,000
115,725,000
85,289,000
42,265,000
51,450,000
21,395,000
127,528,500
22,354,000
-
-
11,660,000
3,206,000
12,600,000
18,330,000
-
-
146,905,000
40,398,000
33,345,000
86,544,000
-
541,186,500
527,759,400
912,368,930
251,040,500
-
24,775,000 65,198,800
-31189000
-
-
46,526,000
-38750000
-
73,190,000 131,650,000
-
-
309,633,000
79,920,000
-11370000
14,799,200
90,200,000 -
-22290000
-
83,157,500 -
-
19,916,000
-
-
191,752,000 1,246,553,000
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
29
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***) (1)
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(17)
(18)
Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/Foggi ng Sarang Nyamuk Pengadaan Alat Fogging dan Bahanbahan Fogging Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan
84,760,000 21,900,000
72,500,000
42,900,000
24,950,000
16,700,000
25,870,000
25,716,250
9,623,000
-
-
93,500,000
-
-
-
-
-
378,216,400
98,100,000
-
466,276,500
365,134,400
82,741,000
46,901,000
-
-
-
423,625,280
84,825,000
-
44,185,000
38,210,000
-
9,061,500
-
-4380000
-3340000
0
0
0
0
-101255500
-93255300
0
0
-26534200
-8837000
-5882000
-2805000
0
0
0
0
-60000000
-50633060
0
0
-60000000
-50633060
0
0
151,125,000 -
150,775,000
-
-
420,750,000
118,730,000
83,750,000 -
14,800,000 506,277,500
418,960,000
110,990,000
53,081,000
-
-
457,673,000
126,825,000
132,671,000
57,630,000
-
13,240,000
525,608,000 281,200,000
18,500,000 29,410,000
8,470,000
9,500,000
5,115,000
14,025,000
5,045,000
2,070,000
2,530,000
-
86,810,000
-
-
-
18,560,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
253,165,300
-
98,516,000
-
-
-
-
-
253,165,300
-
-
79,956,250
-
-
-
56,351,000
-
-
0 -
-
-
1,985,825,000
300,000,000
-
193,625,000
461,725,000
-
447,700,000 -
-
-
-
300,000,000
-
-
461,725,000
-
-
106,995,000
-
490,615,000
557,600,000
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
30
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***) (1)
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(17)
(18)
Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Sunatan Massal Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskes mas Pembantu & Jaringannya Pembangunan puskesmas Pembangunan puskesmas Pembantu Pengadaaan puskesmas keliling Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
27,110,000 -
-
86,630,000
-
53,450,000
-
-
-
53,450,000
-
-
-
-
-
42,165,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
151,450,000 151,450,000
774,678,000
1,182,640,000
9,381,645,040
12,135,048,000
8,814,980,012
689,888,000
853,890,000
7,911,576,838
4,018,484,000
-
723,256,000 254,448,000
575,875,000
4,365,228,000
2,472,519,212
228,548,000
256,000,000
3,244,249,388
1,498,332,120
-
-
1,757,230,000
1,006,339,180
-
-
-
-
461,340,000
597,890,000
1,690,424,750
650,718,700
-
-
372,350,000
-
-
-
339,315,000
-
-
-
193,266,000
-
-
-
206,091,700
53,199,000
-
-
108,650,000
809,895,000
-
-
-
-
1,340,900,000 -
-
1,764,599,000
1,861,700,000 9,547,855,000
-
-
-
1,065,798,800
520,230,000
606,765,000
1,817,218,040
1,971,785,000
-
-
406,200,000
-
-
-
364,350,000
-
-
-
165,000,000 -
-
220,000,000
329,500,000
-
-
297,300,000
212,050,000
-
-
146,750,000
1,231,127,000
-
-
-
-
-
31
-10690000
0
-10690000
0
-137977600
-
-50889600
-45709600
-
0
0
-
0
0
-
-104046000
-92268000
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
0
0
0
0
-
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
0
-154935600
28,537,000 -
0
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***) (1) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan lansia Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(17)
(18)
42,564,530,565 3,752,891,000
6,226,165,000
9,406,591,000
22,062,173,000
2,780,870,668
3,647,696,420
9,123,334,207
55,488,000
-
34,155,000
29,905,000
-
-
778,912,500
778,287,500
91,820,000 63,677,000
-
49,430,000
37,140,000
-
-
1,023,955,000
1,069,892,500
1,297,497,500
41,175,213,065 3,689,214,000
6,226,165,000
8,333,206,000
20,955,140,500
2,725,382,668
3,647,696,420
8,310,266,707
-
-750578200
-556174134
-
-12735400
-11097600
-
0
0
-
-737842800
-545076534
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
-2412400
0
-
-2412400
0
0
0
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
11,041,680,644
72,912,000
-
-
69,821,000
52,727,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72,912,000 -
-
69,821,000
52,727,000
-
-
58,446,000
46,447,000
-
21,325,000
212,690,200
100,656,000
-
-
24,300,000
62,866,000
-
-
26,828,000
37,790,000
-
-
-
149,796,200
-
-
-
21,325,000
11,766,000
-
-
-
14,445,000
32,780,000
-
-
-
-
182,223,000 12,062,000
22,970,000
257,913,000
119,931,000
12,062,000
-
33,000,000
81,156,000
-
-
30,693,000
38,775,000
-
-
180,000,000
-
178,870,000
3,353,000
-
22,970,000
14,220,000
67,060,000
-
-
41,500,000
67,425,000
-
-
-
-
-
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
32
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***) (1)
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(17)
(18)
Hasil Industri Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu Peningkatan Kapasitas Bidan PelayananKesehatan Ibu dan Anak Pemetaan Bidan Kemitraan Bidan Dan Dukun
55,180,000
-
-
41,500,000
52,625,000
-
-
14,445,000
-
-
14,800,000
-
-
-
-
7,679,283,044
2,747,180,000
-
-
-
-
-
-
-
182,000,000
-
7,463,778,044
2,683,200,000
-
-
-
-
-
0
0
-
-163062000
-74752800
-
0
0
-
0
0
-
-36400000
-30590000
-
0
0
-126662000
-44162800
0
0
0
0
373,764,000
-
7,643,744,044
1,957,842,000
-
-
7,463,778,044
-
-
-
-
-
152,950,000
-
-
1,930,880,000
-
-
-
220,814,000
-
179,966,000
26,962,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,209,400,000 -
0
9,675,000
2,704,678,000 815,310,000
0
23,105,000
11,880,000 -
-
-
180,313,000 314,965,000 633,310,000
-
215,505,000
60,760,000
-
-
-
3,220,000
-
-
-
-
-
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
33
Setelah penyajian Tabel 2.7, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan pelayanan pokok masyarakat yang akan menjadi hal yang penting dilakukan. Untuk itu perencanaan pembangunan kesehatan perlu diarahkan pada upaya menjawab kebutuhan atau kondisi nyata termasuk didalamnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kondisi penyelenggaraan kesehatan. Sejumlah persoalan yang diangkat berdasarkan data, kondisi nyata dan terkini serta berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan kesehatan merupakan isu strategis pembangunan kesehatan. Sejumlah isu strategis yang diidentifikasi dalam penyelenggaraan kesehatan baik secara internal maupun external pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dirangkum dalam beberapa permasalahan pokok dibawah ini: 1. Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja; 2. Pemenuhan formasi masih tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Belum adanya regulasi pengangkatan pegawai terutama SDM kesehatan di tingkat pemerintah daerah; 4. Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya; 5. Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya;
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
34
6. Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain: sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan makanan berserat. Untuk mencegah hal tersebut perlu diterapkan gaya hidup sehat setiap hari. Sedangkan peluang yang dapat mendukung dinas kesehatan antara lain sebagai berikut: 1. Adanya perubahan regulasi otonomi daerah memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada; 2. Memfasilitasi Program Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis (PPD-DGS), dan formasi khusus dokter, dokter gigi dan dokter spesialis untuk daerah terpencil, daerah konflik, daerah tidak diminati dan daerah bencana; 3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Kesehatan dalam rangka mencukupi tenaga kesehatan strategis; 4. Adanya kesempatan peningkatan pendidikan formal dan informal melalui BKD dan Badan Diklat; 5. Adanya forum komunikasi organisasi profesi kesehatan di Kalimantan Selatan; 6. Terdapat bantuan anggaran dari UNICEF, USAID dan dunia usaha/ masyarakat; 7. Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kalimantan Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Perumusan isu-isu strategis sangat sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah yang menjadi prioritas dan terarah. Identifikasi isu-isu strategis meningkatkan prioritas pembangunan, dapat diimplementasikan serta dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan kesehatan dimaksudkan agar pelayanan Dinas Kesehatan mampu menyeimbangkan dengan aspek lingkungan dan aspek pengguna layanan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kesehatan maupun pemangku kepentingan pendidikan dimasa datang. Isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kesehatan selama lima tahun yang akan datang. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki berbagai hal yang mendukung (kekuatan) dan juga hal-hal yang melemahkan, potensi dan tantangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, yang diuraikan sebagai berikut: 1. Kekuatan (Strength) a. Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat melalui program–program tertentu seperti penyakit paru, penyakit
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
36
indra (mata, kulit, gigi mulut, THT), penunjang diagnosa, pendidikan dan pelatihan profesi tenaga kesehatan dan pendidikan keperawatan. b. Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhan tenaga melalui jasa pihak ketiga contoh tenaga cleaning servis, satpam. c. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi/ APBD (hibah, bantuan keuangan desa, bantuan sosial, bantuan gubernur, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBHCHT), Pemerintah pusat (Dekonsentrasi dan tugas pembantuan) dan anggaran bantuan luar negeri (GFATM, dan NLR). 2. Kelemahan (Weakness) a. Struktur organisasi yang ada saat ini mengakibatkan beban kerja di masing-masing seksi tidak seimbang. Hal ini berakibat pada koordinasi yang dilakukan belum optimal. b. Tenaga kesehatan strategis (dokter, dokter spesialis dasar dan anestesi, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian) masih kurang baik kualitas maupun kuantitas termasuk distribusi penempatan. c. Sebagian besar Puskesmas belum berfungsi secara optimal karena keterbatasan sarana prasarana, dan belum didukung kesiapan serta ketersediaan tenaga terlatih. d. Pembiayaan kesehatan lebih mengutamakan kepada penyediaan anggaran kesehatan
oleh
pemerintah
sendiri,
selain
belum
efektif
dan
efisiensi,
penggunaannya belum optimal karena alokasi yang belum sesuai dengan prioritas kesehatan. 3. Peluang (Opportunity) a. Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja; b. Pemenuhan formasi masih tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Belum adanya regulasi pengangkatan pegawai terutama SDM kesehatan di tingkat pemerintah daerah;
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
37
d. Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya; e. Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya; f. Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain: sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan makanan berserat. Untuk mencegah hal tersebut perlu diterapkan gaya hidup sehat setiap hari. 4. Tantangan (Threat) a. Adanya perubahan regulasi otonomi daerah memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada; b. Memfasilitasi Program Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis (PPD-DGS), dan formasi khusus dokter, dokter gigi dan dokter spesialis untuk daerah terpencil, daerah konflik, daerah tidak diminati dan daerah bencana; c. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Kesehatan dalam rangka mencukupi tenaga kesehatan strategis; d. Adanya kesempatan peningkatan pendidikan formal dan informal melalui BKD dan Badan Diklat; e. Adanya forum komunikasi organisasi profesi kesehatan di Kalimantan Selatan; f. Terdapat bantuan anggaran dari UNICEF, USAID dan dunia usaha/ masyarakat; Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir dan belum terlihat jelas pembagian tugasnya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan kondisi masyarakat dan lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu saat ini, visi
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
38
Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD 2006-2025 adalah “TERWUJUDNYA SEJAHTERA,
KABUPATEN
SECARA
TANAH
BUMBU
BERKESINAMBUNGAN
BERKUALITAS,
YANG
DIRIDHAI
ADIL
DAN
ILAHI”. Untuk
mewujudkan visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih harus memiliki visi yang sejalan dengan visi RPJPD. Oleh karena itu, visi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 adalah: “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI” Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan Kabinet Kerja, yakni:
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
39
1)
Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2)
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3)
Membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4)
Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5)
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6)
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7)
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik;
8)
Melakukan revolusi karakter bangsa;
9)
Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 yaitu “Terwujudnya Indoensia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewajudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1)
Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2)
Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3)
Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
4)
Mewujudkan kualitas hidpu manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5)
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6)
Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7)
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
40
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan memiliki dua tujuan yaitu, Pertama meningkatkan status kesehatan masyarakat dan; Kedua, meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehdupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kolompok lansia. Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah: a)
Menurunkan angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010) 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012);
b)
Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;
c)
Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%;
d)
Meningkatnya
upaya
peningkatan
promosi
kesehatan
dan
pemberdayaan
masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; e)
Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan
perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang ksehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah: a)
Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%
b)
Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai SKPD yang melaksanakan salah
satu urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintah daerah harus memperhatikan rencana strategis Kementerian Kesehatan. Dalam artian arah pembangunan kesehatan di
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
41
Kabupaten Tanah Bumbu harus linier dengan Pemerintah Pusat sekaligus Pemerintah Provinsi. 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) adalah sebagai berikut: A. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman Faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari indikator kesehata lingkungan dan sanitasi dasar. Kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu masih belum menggembirakan yang ditunjukkan dari indikator rumah sehat baru mencapai 70 %. Penduduk yang memanfaatkan jamban keluarga sebesar 70 %, rumah yang mempunyai saluran pembuangan air limbah baru mencapai 33,58 % serta keluarga yang mempunyai akses terhadap air bersih baru mencapai 70 % pada akhir tahun 2015. Selain indikator tersebut, pengendalian vektor dan pelayanan sanitasi tempat-tempat umum juga mempengaruhi kondisi kesehatan lingkungan. Pada tahun 2015, dari rumah/bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu
yang di sampel
menunjukkan angka bebas jentik nyamuk aedes mencapai 0,78 % yang seharusnya mencapai lebih dari 10 % tahun 2015. Sedangkan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 27,8 %. Kondisi ini berkaitan erat dengan berbagai masalah penyakit seperti TBC, DBD,Malaria, Diare, Pneumonia ,Filariasis dan penyakit menular lainnya. B. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu pada akhir tahun 2020 adalah mangatasi masalah pokok kesehatan yaitu , penyakit menular yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kesehatan lingkungan yang menekankan pada Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diukur melalui indikator kesehatan sebagai berikut : 1. Meningkatkan mutu kesehatan lingkungan dengan menurunnya kasus penyakit akibat sanitasi yang buruk 95 %;
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
42
2. Tidak Buang Air Besar Sembarangan 95 %; 3. Cuci Tangan Pakai Sabun 95 %; 4. Mengelola Air Minum Dan makanan Yang Aman 95 %; 5. Mengelola Sampah Rumah Tangga dengan Benar 95 %; 6. Mengelola Limbah cair Rumah tangga dengan Aman 95 %. C.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup dan tempat tempat umum yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan, Rencana kerja indikatif berupa kegiatan pokok dalam rangka pelaksanaan program ini antara lain: 1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat; 2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat; 3. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat; 4. Percepatan Pembangunan sanitasi Pemukiman; 5. Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat.
D. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
NO
FAKTOR INTERNAL KEKUATAN (STRENGHTS)
1.
Asfek Kelembagaan
1.1
Surat Edaran Menkes RI Kepada Gubernur Seluruh Indonesia No. 132 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
1.2
Keputusan Menkes No. 852/Menkes/SK/IX/2008 Tanggal 9 september 2008 Tentang Strategi Nasional STBM
1.3
UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
1.4
Peraturan Bersama Mendagri Dan Menkes : No.34 Tahun 2005 & No.1138/Menkes/PB/VIII/2005; Ttg Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
1.5
Tersedianya tenaga sanitarian disetiap puskesmas di Kab. Tanah Bumbu
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
43
1.6
Tersedianya tenaga promosi (penyuluh kesehatan ) disetiap puskesmas di Kab. Tanah Bumbu
1.7
Masyarakat telah memiliki kesadaran untuk memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan yang ada
1.8
Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/620/Dinkes/2014 Tentang Penetapan Pelaksanaan Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Desa Bayan Sari Kec. Angsana
1.9
Terlaksananya kegiatan pemetaan PHBS beberapa desa di masing-masing wilayah kerja puskesmas Kab. Tanah Bumbu
2
Aspek Keuangan
2.1
Adanya anggaran dalam APBD untuk kegiatan sosialisasi pemicuan STBM & kegiatan pemetaan PHBS di desa yang sudah berjalan
2.2
Ada anggaran APBD untuk kegiatan media promosi PHBS / STBM
3
Aspek Teknis Operasional
3.1
Terintegrasinya program Kesehatan Lingkungan dan PHBS,dengan misi pembangunan yg berwawasan kesehatan
3.2
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten
3.3
Ada kegiatan pemicuan STBM di desa
4
Aspek Komunikasi
4.1
Sudah ada sosialisasi tentang program kesehatan lingkungan lintas program maupun lintas sektoral antar SKPD yang terkait dan ke masyarakat
4.2
Sudah ada media lokal (radio pemerintah daerah)
4.3
PHBS dan STBM sudah masuk dalam kurikulum sekolah (sekolah adiwiyata)
5 5.1
SDM Jumlah SDM Khususnya tenaga Promosi Kesehatan dan Sanitarian Puskesmas sudah ada
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
44
KELEMAHAN (WEAKNESS) 1
Aspek Kelembagaan
1.1
Kurangnya kerjasama dan koordinasi Lintas program di Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait tentang Program STBM,khususnya yg menyangkut ttg PHBS
1.2
Instansi/SKPD yang terkait dengan kesehatan belum optimal dalam meningkatkan promosi kesehatan di daerah
1.3
Belum ada regulasi (perbup) tentang STBM & PHBS
2 2.1 3 3.1 4 4.1 5
Aspek Keuangan Anggaran untuk PHBS & STBM masih terbatas Aspek Teknis Operasional Pelaksanaan PHBS belum terintegrasi dengan kegiatan STBM. Aspek Komunikasi Terbatasnya peralatan komunikasi dan media promosi kesehatan utk masyarakat di tingkat pedesaan SDM
5.1
Jumlah SDM Khususnya tenaga Promosi Kesehatan dan Sanitarian Puskesmas masih kurang
5.2
Tidak meratanya penempatan tenaga penyuluh kesehatan & sanitarian
5.3
Pelaksana promkes & sanitasi di tingkat Puskesmas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tenaga penyuluh dan sanitarian
NO
FAKTOR EKSTERNAL PELUANG (OPPORTUNITIES)
1 1.2
Aspek Kelembagaan Adanya gerakan jum'at bersih/PSN,gerakan kebersihan lingkungan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
45
disekolah.Tim gerak cepat KLB Tingkat Kecamatan, semuanya merupakan modal dasar yg dapat dioptimalkan 2
Aspek Keuangan
2.1
Sudah ada CSR/Swasta di Kab. Tanah Bumbu
2.2
Ada dana BOK (APBN) di setiap puskesmas
2.3
Ada dana ADD desa yang dapat dialokasikan untuk kegiatan STBM & PHBS
3 3.1 4 4.1 5
Aspek Komunikasi Media lokal belum dioptimalkan dalam sosialisasi dan promosi kesehatan Aspek Teknis Operasional Kampanye PHBS & STBM dalam bentuk siaran keliling telah direncanakan Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Kesetaraan Gender
5.1
Adanya kader-kader kesehatan tingkat desa
5.2
Peran PKK tingkat desa sebagian sudah aktif dalam promosi kesehatan
6
Aspek Sosial Budaya
6.1
Perilaku CTPS 40% di lima waktu penting
6.2
Jumlah kader kesehatan terlatih yang mencukupi ANCAMAN (THREATS)
1 1.1
2 2.1
Aspek Kelembagaan Lembaga-lembaga yang terbentuk di tingkat desa tidak/kurang berperan dalam program PHBS & STBM yang digulirkan oleh tenaga kesehatan (gerakan jum'at bersih) Aspek Keuangan Peluang-peluang pendanaan (CSR/swasta) belum dirangkul untuk berpartisipasi di program PHBS & STBM
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
46
2.2 3 3.1 4 4.1 5
Reward/insentif bagi kader kesehatan belum ada Aspek Komunikasi Ada daerah-daerah tertentu yang belum dijangkau oleh jaringan telekomunikasi & listrik/penerangan Aspek Teknis Operasional Kurangnya keaktifan kader kesehatan & petugas kesehatan Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender
5.1
Komitmen & partisipasi masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap program PHBS & STBM masih rendah
5.2
Belum semuanya masyarakat ber-PHBS baik pada tatanan rumah tangga, sekolah, institusi kesehatan, tempat kerja/perkantoran dan TTU
6
Aspek Sosial Budaya
6.1
Perilaku hidup bersih masyarakat masih memegang tradisi/kebiasaan
6.2
Kebiasaan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk aktifitas tempat pembuangan sampah/ kotoran. (Sungai/rawa, lahan kosong, pantai)
6.3
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap program-program yang tidak berdampak langsung pada kesehatan
7 7.1
Demografi dan LH Faktor lingkungan yang mendukung masyarakat untuk tidak menerapkan PHBS & STBM (adanya sawah, sungai, pantai, tambak)
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Penentuan isu-isu strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi kesehatan dan identifikasi permasalahan pembangunan kesehatan pada level nasional dan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu disusun untuk pembenahan dan dipertahankan. Berdasarkan telaah analisis permasalahan, isu strategis Kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah: 1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu masih lemah dan perlu ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan; 2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai serta jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan; 3. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata; 4. Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan yang belum maksimal; 5. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah; 6. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain (new emerging dan re-emerging); 7. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di masyarakat; 8. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau; 9. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), akibat 3T (terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk dan terlambat mendapat penanganan).
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
48
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Dalam mewujudkan visi Bupati Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 serta melaksanakan cita-cita dan amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan bangsa, visi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 adalah “Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Menuju Masyarakat Sejahtera” Untuk mencapai visi, misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20162020 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan tata kelola manajemen kesehatan yang baik, bersih dan akuntabel dengan pemerataan akses kesehatan; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, relevansi serta daya saing kesehatan. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Kesehatan, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2016-2019 yang lebih jelas menggambarkan ukuranukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD adalah sebagai berikut. Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja NO.
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
1
2
3
INDIKATOR KINERJA (4) Persentase D/S Balita
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10) 56,4
57
57.4
58
60
62
Persentasi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100
100
100
100
100
100
Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif
48,17
48.18
48.24
49.49
50.75
53
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
49
NO.
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
INDIKATOR KINERJA (4) Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10) 93,85
94
94.3
94.5
94,75
Persentase Anak Balita dapat Vit. A ( Proyeksi)
78,85
75
7530
75,70
76,70 77,50
Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet
67.6
68.0
72.0
76.0
80.0
85.0
Persentase Bumil KEK dapat PMT
23
25
55
75
90
95
Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan
14.2
14.3
15.0
25.0
35.0
55.0
Prevalensi wasting ( kurus) anak balita ( persen)
15.2
14.5
13.0
11.0
9.0
8.0
Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah
21
22
27
30
35
40
Persentase ibu nifas mendapatkan vit A
68.50
69.0
70.0
75.0
80.0
85.0
Pesentase bayi baru lahir mendapat IMD
21.00
25.00
30.00
45.00
50.00
55.0
2.66
2.50
2.29
2.09
1.90
1.70
Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan- Persentase BBLR evaluasi
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
50
95
NO.
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
INDIKATOR KINERJA (4) Persentase balita yang mempunyai buku KIA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10) 77.5
78.0
79.0
80.0
81.0
83.0
83.9
84.0
84.1
84.2
84.5
85.0
Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya
6.90
6.80
6.30
5.80
5.50
5.00
17
Persentase balita 2T
0.98
0.95
0.80
0.78
0.73
0.70
18
Persentase balita BGM
0.98
0.95
0.80
0.78
0.73
0.70
19
Persentase ibu hamil anemia
38
35
33
31
30
28
Prevalensi Kekurangan gizi ( underweight) pada anak balita ( persen)
19,3
19
18.5
17.5
17
16
Prevalensi sunting ( pendek dan sangat pendek) pada anak baduta ( bawah dua tahun)( persen)
1526
1840
2234
3394
3281
3744
Persentase Kunjungan Neonatal 1 ( KN 1)
74
74.5
75
80
82.5
85
Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I
78.6
85.7
92.9
100
100
100
14
15
16
20
21
22
23
Persentase balita Meningkatnya ditimbang naik BB sistem informasi nya kesehatan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
51
NO.
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
INDIKATOR KINERJA (4) Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
50
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan 35.71 kegiatan kesehatan remaja
57.1
64.3
78.6
92.9
100
42.86
50.00
57.14
64.29 71.43
Persentase persalinan di fasiltas kesehatan
50
60
65
70
85
87
Persentase bumil KEK
6.1
6.0
5.8
5.6
5.3
5.0
Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil
100
100
100
100
100
100
Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K
100
100
100
100
100
100
Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali
64
64
70
80
82
85
Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup
102
101
99
97
95
93
Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup
7,15
7
6.75
6.5
6.25
6
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
52
NO.
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
33
35
36
37
38
39
menurunkan 40 kesakitan penyakit menular
42
43
Menurunnya angka kesakitan penyakit menular
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10) 9,72
9.7
9.6
9.5
9.4
9
10,54
10.5
10.44
10.2
10
9.8
Pesentase KB aktif
100
100
100
100
100
100
persentase desa yang memiliki posyandu lansia
64
65
67
70
75
80
Menurunnya angka kesakitan malaria ( API ) /1000 penduduk
0,7
0,6
0,5
0,4
<1
<1
Menurunnya kesakitan filaria ( MF Rate )< 1%
0,8
0,7
0,6
0,5
<1
<1
Insiden Rate DBD/100.000 penduduk
70
60
55
50
<49
<49
presentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
100
100
100
100
100
100
Keberhasilan pengobatan TB BTA + ( Sukses Rate)
83
84
85
87
88
88
25
35
45
50
55
55
87
90
93
96
100
100
Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup
34
41
INDIKATOR KINERJA (4) Persentase AKB per 1000 kelahiran hidup
Presetase kaus HIV yg diobati
Presentase puskesmas melaksanakan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
53
NO.
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
44
45
46
47
menurunkan kesakitan penyakit 48 tidak menular
49
50
menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular
INDIKATOR KINERJA (4) pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Presentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap
87
88
89
90
93
93
Presentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon
85
86
87
89
90
90
Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
20
30
40
50
60
60
Presentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah
10
20
30
40
50
50
Presentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM
10
20
30
40
50
50
Presentase perempuan 30-50 tahun yg dideteksi kanker servik dan payudara
5
15
30
45
50
50
Presentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap
87
88
89
90
93
93
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
54
NO.
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
51 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman ,Tempat-Tempat Umum, melalui 52 Sanitasi Total Berbasis Masyakat menuju desa/kelurahan ,kecamatan dan Kabupaten sehat
Meningkatnya Lingkungan Pemukiman ,Tempat-Tempat Umum, melalui Sanitasi Total Berbasis Masyakat menuju desa/kelurahan ,kecamatan dan Kabupaten sehat
53
Meningkatkan Kualitas 54 Lingkungan yang sehat melalui monitoring kualitas air dan mutu makanan 55
56
57
Tercapainya masyarakat yang hidup dalam Lingkungan yang sehat melalui monitoring kualitas air dan mutu makanan
INDIKATOR KINERJA (4) Presentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10) 85
86
87
89
90
90
Persentase desa yang melakukan STBM
24
27
28
30
34
34
Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan
52
55
58
64
70
70
Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan
15
17
20
22
25
25
Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis sesuai Standar
40
60
80
100
60
60
Persentase cakupan daerah potensial yg melakas strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim
10
13
80
100
27
27
20
30
40
50
60
60
persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan tatanan kawasan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
55
NO.
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
58
59
60
61
62
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat
Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu
Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
INDIKATOR KINERJA (4) sehat Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas
100
100
100
100
100
100
Persentase Sarana Air bersih yang dilakukan pengawasan
39
59
67
70
100
100
Persentase Sarana Air minum dan yang dilakukan pengawasan
24
27
31
35
40
40
Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
100
100
100
100
100
100
14,93
32,09
48,51
64,93
83,09
100
39,79
47,64
55,50
63,35
71,20 79,06
4,9
4,99
5,04
5,09
5,14
Persentase Strata Desa Siaga Aktif Purnama & Mandiri Persentase Posyandu Purnama & Mandiri ( % )
63
64 Meningkatnya akses,
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000 )
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
56
5,22
NO.
TUJUAN
(1)
(2)
65
SASARAN (3) kemandirian dan mutu sediaan farmasi
66
67
68
Adapun
INDIKATOR KINERJA (4) Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5) (6) (7) (8) (9) (10) 6,18
12,15
18,12
24,09
30,06 36,03
Persentase Kecamatan yang memiliki Puskesmas yang bersertifikasi Akreditasi
14,28
57,14
71,42
100
100
100
Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1000 )
0,016
0,22
0,27
0,34
0,40
0,46
Persentase pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki Registrasi
42,86
47,06
51,26
55,46
59,66 63,87
tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2019
dirumuskan berdasarkan layanan kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima kesehatan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2016 dengan memperhatikan rumusan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2019. Pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. 4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan tahun 2016-2019 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif strategi melalui analisis faktor eksternal dan faktor intenal sebagai berikut:
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
57
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
58
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja dinas kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
59
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 s.d 2021 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1)
Sasaran
Indikator Sasaran
(2)
(3)
Meningk at-kan Kesejaht eraan Pegawai PNS/PT T
Terpenuhiny a Gaji PNS dan tunjangan PNS/PTT di dinas kesehatan Puskesmas dan jaringannya
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun (outcome) dan Kegiatan Awal (output) Perencanaan
(5)
(6)
(7)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Unit Kerja SKPD Penanggun gjawab
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
2017
2018
2019
2020
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2021
Lokasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Gaji PNS Dinkes,PKM dan Tunjangan fungsional jaringannya untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya
12 bulan
27,205,669,749 12 bulan
29,205,669,749 12 bulan
31,205,669,749 12 bulan
33,205,669,749 12 bulan
35,205,669,749
12 bulan
156,028,348,745
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya Tunjangan PNS dan PTT Dinkes,PKM dan jaringannya
12 bulan
7,132,073,976 12 bulan
7,932,073,976 12 bulan
8,732,073,976 12 bulan
9,532,073,976 12 bulan
10,332,073,976
12 bulan
43,660,369,880
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
32,478,088,769
100%
133,291,657,863
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
68,300,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,499,220,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Tunjangan PNS dan PTT Dinkes,PKM dan jaringannya BELANJA LANSUNG
Terselenggaranya Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran
100%
100%
12 Bulan
12
6,800,000
12
7,500,000
12
12,000,000
12
18,000,000
12
24,000,000
Penyediaan Jasa tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
12 Bulan
12
699,220,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
12 Bulan
12
1,519,359,500
12
1,676,689,200
12
1,847,746,555
12
2,036,678,139
12
2,244,245,829
12
9,324,719,223
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
111 unit
111
473,850,000
120
483,850,000
125
493,850,000
130
503,850,000
135
513,850,000
621
2,469,250,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa SuratMenyurat
Jumlah Klaim Yang di Terima Puskesmas
Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Operasional yang Pemeliharaan dan mendapat Jasa Perizinan Kencaraan Dinas pemeliharaan dan Operasional perijinan Terpenuhiny a kebutuhan kantor dibidang komunikasi, penerangan dan air, Tertib administrasi dan data, pemanfaata Meningk n kantor atkan secara Pelayana maksimal,m n Prima eningkatkan stamina pegawai, meningkatka n kinerja non PNS,Tersedi anya rapatrapat koordinasi dalam dan luar daerah
22,460,343,600 100%
23,244,020,800 100%
25,863,670,755 100%
29,245,533,939 100%
12
12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dengan baik
12 bulan
12
2,579,990,000
12
2,679,990,000
12
2,779,990,000
12
2,879,990,000
12
2,979,990,000
12
13,899,950,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpeliharanya Kebersihan Kantor
12 Bulan
12
17,600,000
12
26,000,000
12
32,400,000
12
35,000,000
12
42,000,000
12
153,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peralatan Kerja yang mendapat perbaikan
unit
139
44,200,000
144
45,000,000
156
55,000,000
165
75,000,000
180
89,000,000
784
308,200,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
item
588,120,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Penyediaan Komponen Penyediaan komponen instalasi / penerangan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang bangunan kantor tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Tersedianya Bahan Penyediaan bahan bacaan Bacaan dan Peraturan dan peraturan perundangPerundang-undangan undangan yang tersedia
3,482
99,824,100
3,482
100,824,100
3,482
112,824,100
3,482
123,824,100
3,482
150,824,100
17,410
12 bulan
12
333,525,000
12
368,287,500
12
112,824,100
12
559,528,500
12
771,363,000
12
2,145,528,100
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
21 unit
21
240,000,000
25
250,000,000
29
260,000,000
33
270,000,000
37
280,000,000
145
1,300,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1 paket
1
150,500,000
1
160,000,000
1
165,000,000
1
167,000,000
1
170,000,000
5
812,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
buku
4
1,200,000
5
1,700,000
6
2,500,000
7
3,000,000
9
3,500,000
31
11,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
11 Bulan
11
173,250,000
11
207,900,000
11
249,480,000
11
299,376,000
11
359,251,200
11
1,289,257,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
12 Bulan
12
1,903,450,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
3,946,993,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Terlaksananya RapatRapat-rapat kordinasi dan rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan
12
799,175,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
2,842,718,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
393 orang
12
13,388,400,000
12
15,734,900,000
12
18,081,400,000
12
20,427,900,000
12
22,774,400,000
60
90,407,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Unit
2
30,000,000
2
40,000,000
2
45,000,000
2
50,000,000
2
60,000,000
2
225,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
100%
383,504,826,115
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Tenaga Non PNS yang tersedia
Penyediaan Jasa Sewa Jumlah Gedung yang Gedung kantor dan Rumah disewa setiap tahun jabatan
Meningk atkan Pelayana n kesehata n di masyara kat
Terpenuhiny a sarana dan prasana kesehatan serta pemeliharaa nya guna menunjang kinerja dari petugas/ten aga kesehatan
Meningk atkan Kualitas
Meningk atkan Kualitas SDM bidang kesehata n
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah jabatan
Jumlah Rumah Jabatan yang dibangun
unit
2
438,500,000
2
438,500,000
2
438,500,000
2
438,500,000
2
438,500,000
10
2,192,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun
unit
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
2
483,007,483
18
366,542,511,483
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun
unit
1
952,988,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
9
8,576,892,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan Dinas/ Operasional
Unit
1
221,200,000
1
221,200,000
3
448,950,000
3
558,950,000
3
658,950,000
11
2,109,250,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan Gedung Kantor
Unit
20
67,500,000
25
77,500,000
35
95,700,000
45
113,173,378
50
173,879,254
175
527,752,632
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Meubeleur
Mebeuleur yang tersedia
Unit
97
176,775,000
110
633,355,000
120
678,900,000
134
765,890,000
150
879,000,000
611
3,133,920,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
Kali
2
200,000,000
2
45,000,000
2
57,000,000
2
58,000,000
2
62,000,000
10
422,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatkan Disiplin Aparatur
100%
100%
440,400,000
100%
100%
584,400,000
100%
2,538,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tententu
Jumlah Pakaian olahraga atau batik tradisional yang tersedia
1061 pcs
2,538,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kesehatan
100%
100%
668,650,000
100%
679,050,000
100%
814,150,000
100%
840,650,000
100%
974,150,000
100%
3,976,650,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50 orang
50
538,000,000
50
547,400,000
50
563,500,000
50
589,000,000
50
618,500,000
250
2,856,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pendidikan dan Pelatihan formal
Terpenu hinya obat dan perbekal an kesehata n
Pelaksanaa n kegiatan
100%
440,400,000
1,161
94,836,407,000
464,400,000
100%
100%
464,400,000
1,261
95,139,902,000
504,400,000
100%
100%
504,400,000
1,361
95,355,365,378
544,400,000
100%
544,400,000
1,461
4,601,312,737
100%
584,400,000
6,345
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangaan
1 Dokumen
1
88,000,000
1
88,000,000
2
176,000,000
2
176,000,000
3
264,000,000
9
792,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Bimtek Implementasi Perundang-undangan
20 Sarana Kesehatan
20
15,000,000
20
15,000,000
30
45,000,000
30
45,000,000
50
60,000,000
150
180,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penilaian Jabatan Fungsional
Jumlah Tim Penilai Jabatan Fungsional yang tersedia
39
27,650,000
39
28,650,000
39
29,650,000
39
30,650,000
39
31,650,000
195
148,250,000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Presentase Ketersediaa n Obat 100%, Presentase obat yang memenuhi standar cukup dan terjangkau 95%, Ketersediaa n obat per kapita pertahun disarana pelayanan kesehatan dasar Rp. 18.000,- per kapita
Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat
1,101
93,571,839,000
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
Kab. Tanah Bumbu
95%
100%
7,050,306,000
100%
7,562,190,000
100%
8,226,044,800
100%
9,001,168,500
100%
10,390,545,000
100%
42,230,254,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14 Puskesmas
14
6,217,900,000
14
7,274,585,000
14
7,872,070,000
14
8,588,540,000
14
9,851,575,000
14
39,804,670,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terdistribusinya Obat dan Perbekalan Kesehatan di 14 Puskesmas dan Jaringannya.
14 Puskesmas
14
735,846,000
14
178,346,000
14
180,746,000
14
191,546,000
14
198,886,000
14
1,485,370,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Penggunaan Mutu dan Perbekalan Kesehatan ( Bimtek Penggunaan Obat )
14 Puskesmas
14
57,300,000
14
64,110,000
14
119,050,000
14
149,650,000
14
213,650,000
14
603,760,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Obat Perkapita,Obat Program dan alat Kesehatan Penunjang Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PAD& Pn lainnya)
Tersedianya obat essensial, obat penunjang, vaksin rabies, vaksin ( ATS , Abu , Difteri ), Medicine Paket, Reagen Lab dan bahan / test kit
90%
95%
39,260,000
126,434,000
100%
336,454,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan
1,007,338,750
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
265,143,750
100%
45,149,000
210,276,250
100%
54,178,800
126,743,750
100%
71,432,500
194,898,750
100%
210,276,250
Meningk atkan status kesehata n dan penangg ulangan masalah kesehata n diseluruh lapisan masyara kat
Pelaksanaa n kegiatan seperti posyandu, imunisasi di masyarakat, sera Lokakarya mini di sarana kesehatan seperti puskesmas; Pembuatan Dokumentas i dan pelaporan guna menunjang keakuratan data kesehatan
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah PKM yang Melayani pelayanan Kesehatan Haji
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Puskesmas yang melayani kesehatan masyarakat
orang
28
30,000,000
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Bencana)
Jumlah Puskesmas yang melayani penanggulangan Masalah kesehatn
orang
56
162,230,000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Tersedianya Dana kegiatan operasional dalam dan luar gedung
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Pelatihan dan Pembinaan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan Kesehata
Upaya Kesehatan Kerja
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja
Puskesmas
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
70
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase Pengawasan Obat dan Makanan
100%
100%
300,980,000
100%
368,050,000
100%
438,320,000
100%
500,450,000
100%
560,850,000
100%
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Jumlah Kader/ Masyarakat yang di Latih tentang Obat dan Makanan
210 kader
210
184,350,000
210
209,700,000
210
254,670,000
210
277,550,000
210
314,100,000
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
60 sarana
60
116,630,000
60
158,350,000
60
183,650,000
60
222,900,000
60
246,750,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di tatanan Rumah Tangga
persentase
7.02
1,654,460,000
7.02
2,123,108,700
7.02
2,487,398,340
7.02
2,698,839,500
7.02
3,441,391,000
35
12,405,197,540
10 jenis
10
271,125,000
10
325,350,000
10
390,420,000
10
245,504,000
10
562,204,800
50
1,794,603,800
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
7000 RT
7000
81,604,000
7000
82,204,000
7000
85,804,000
7000
89,404,000
7000
93,004,000
432,020,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
19.7
19.7
140,723,000
19.7
245,843,000
21.1
290,874,000
21.1
310,245,000
18.4
355,290,000
100
1,342,975,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
18 orang
25
230,140,000
25
250,154,000
25
273,168,000
25
296,182,000
25
319,196,000
125
1,368,840,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kali
7
396,736,000
7
476,083,700
8
571,300,340
8
685,560,400
9
822,672,400
39
2,952,352,840
Kab. Tanah Bumbu
Keluarga
5.92
236,968,000
20.81
296,210,000
21.92
355,452,000
25.27
426,542,400
26.08
511,850,800
100
1,827,023,200
Kab. Tanah Bumbu
5 Dokumen
5
19,682,000
5
22,789,000
5
23,867,000
5
24,189,000
5
27,112,000
25
117,639,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14 PKM
14
173,340,000
14
199,341,000
14
239,209,000
14
310,971,700
14
419,811,000
14
1,342,672,700
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengembangan Media Jenis Media Promosi Promosi dan Informasi Dan Setiap Tahunan Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Meningk atnya perilaku Hidup bersi dan sehat di masyara kat
Tercapainya PHBS Pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%; Presentase Desa siaga aktif dari 55% menjadi 80%; Presentase Tenaga promosi yang terlatih dan terampil dari 55% menjadi 80%
Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Penyuluhan yang
Persentase Posyandu Peningkatan Pemanfaatan Mandiri dan Cakupan Sarana Kesehatan Posyandu Purnama Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Jumlah Tenaga Promosi kesehatan yang terlatih
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Pengembangan Kemitraan dalam rangka peningkatan kemampuan petugas dan Jumlah Keluarga sadar kader untuk menurunkan kesehatan angka kematian ibu, bayi dan anak.
Dokumen
6
28
30,000,000
28
107,362,500
62,793,750
6
30,000,000
28
23,830,000
62,793,750
6
30,000,000
28
91,985,000
62,793,750
6
62,793,750
6
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
30,000,000
140
150,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
107,362,500
56
492,770,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50,600,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,168,650,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,050
1,240,370,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
300
928,280,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
62,793,750
30
313,968,750
35,000
Kab. Tanah Bumbu
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Peran serta Masyarakat dalam Sadar Hidup Sehat
Jumlah wilayah kerja Puskesmas yang berperan serta dalam Lomba UKBM
Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga
Persentase Desa Siaga Aktif
76.51
15.44
104,142,000
15.44
225,134,000
15.44
257,304,000
15.44
310,241,000
14.77
330,250,000
76.51
1,227,071,000
Lomba Lomba Bidang Kesehatan
jumlah kegiatan yang dilombakan
14 keg
14
277,720,000
14
281,950,000
14
282,550,000
14
312,600,000
14
320,785,000
70
1,475,605,000
Kab. Tanah Bumbu
Saka Bhakti Husada
Menigkatnya PHBS di Sekolah
Sekolah
14
759,024,000
14
298,063,000
28
312,560,000
28
330,244,000
28
359,657,000
112
2,059,548,000
Kab. Tanah Bumbu
Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah sekolah Yang mempromosikan kesehatan
Sekolah
28
47,526,000
28
51,687,000
28
57,986,000
28
78,532,000
28
812,340,000
140
1,048,071,000
Kab. Tanah Bumbu
Meningk atkan Meningkatny Status a UHH dari Kesehat 70,7 an dan menjadi 72 Gizi Tahun Masyara kat
Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 67%; Presentase penduduk yang menggunak an jamban sehat 67%; Presentase penduduk Mencipta stop BABS kan 100%; Lingkung Presentase an bersih Cakupan dan TTU yang sehat memenuhi kesehatan 85%; Presentase propinsi yang memfasilitas i penyelengga raan STBM 100%, Presentase cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 75%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Stunted pada anak balita
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Jumlah siswi dan caten yang mendapat TTD
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Jumlah BUMIL KEK dan akibat kurang yodium Balita yang mendapat (GAKY), kurang vitamin A PMT dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
32.7
1410 siswi
32
418,284,000 31,5
2,400
332,626,600
194,682,000
31
3,200
27,882,600
3,500
116,182,000 113 dan 13551
117,454,000
113 dan 13632
704,308,000
30
320,890,000
4,050
948,476,000
28
3,223,134,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4,600
405,498,000
17,750
1,305,016,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
118,866,000 113 dan 14182
119,978,000
113 dan 14182
590,258,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
819,440,000
28
356,064,000
113 dan 13458
113 dan 13458
0 dokumen
2
23,500,000
2
24,400,000
2
24,680,000
2
25,480,000
2
25,900,000
10
123,960,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
117,778,000 113 dan 13904
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi
Jumlah Tenaga yang mendapat pelatihan
orang
28
83,920,000
28
162,890,000
28
240,960,000
28
319,030,000
28
397,100,000
140
1,203,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
70%
30
1,076,802,500
30
1,105,388,165
36
1,150,625,163
43
1,111,031,469
50
574,794,368
50%
5,018,641,665
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
75
92,893,000
80
98,839,140
85
105,279,785
380
470,413,925
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pemeriksaan Air PDAM,Pemeriksaan Air Pengkajian Pengembangan SGL,Pemeriksaan Air Lingkungan Sehat Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU
357 Sampel
70
86,701,000
70
86,701,000
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Jumlah Rumah Tangga / Desa yang Mendapat Penyuluhan Kasus Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
5 kali
5
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
25
615,937,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Sosialisasi Lingkungan Sehat; Sosialisasi Akses Perubahan Stap BAB dan CTPS Desa;Sosialisasi Peraturn PerundangUndangan Masalah Kesehatan
3 Kali
1
29,032,000
2
58,064,000
3
87,096,000
4
116,128,000
4
116,128,000
14
406,448,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0%
1
23,350,000
2
433,900,000
3
433,900,000
4
433,900,000
5
433,900,000
15
1,758,950,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5 Pkt Reagen
-
-
1
60,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
4
240,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Sebagai alat sterilisasi Autoclap ( Sterilisasi Basah peralatan dari plastik dan ) kertas
1 Unit
-
-
1
40,000,000
-
Alat Pemeriksaan Udara Dalam Ruang
Terdekteksinya Kualitas Udara dalam ruang ICCU Rumah Sakit
1 Unit
1
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin
Persentase Desa yang mendapat akses air bersih
persen
65%
53,330,000
65%
61,329,500
75%
73,595,000
80%
95,673,000
85%
179,158,000
10 Desa
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
55
55%
539,144,000
54
563,227,309
53
597,679,401
45 Fokus
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
Jumlah kecamatan yang melaksanakan persiapan koordinasi Pengembangan menuju kabupaten sehat Kawasan Kota Sehat dalam Penyehatan Lingkungan
Laboraturium Kesehatan Air dan makanan
Tercapainya Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat melalui monitoring kualitas air ,mutu makanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Jumlah Desa yang Percepatan Pembangunan Mendapat Pembangunan Sanitasi Pemukiman Percepatan Sanitasi Permukiman Program Pelayanan Penurunan Prevalensi Pencegahan dan Kesakitan Penyakit Penanggulangan Penyakit Menular Menular Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Foging sarang nyamuk sesuai SOP
70,000,000
-
-
-
-
-
-
1
40,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
-
-
-
-
1
70,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
85%
463,085,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50
513,250,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
#REF!
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
302,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
52
25
547,462,659
60,550,000
25
60,550,000
125
Menurun kan angka kesakita n akibat penyakit menular dan tidak menular
Terpenu hinya kebutuha n tenaga kesehata n sampai di pedesaa n
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendaliny a prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkayn ya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
Terpenuhiny a Ratio Dokter 30 per 100.000 penduduk; Terpenuhiny a ratio dokter gigi 11 per 100.000 penduduk; Terpenuhiny a Ratio bidan 75 per 100.000 penduduk; Terpenuhiny a ratio perawat 158 per 100.000 penduduk
Pengadaan Alat Fogging Tersedianya Alat dan dan Bahan-bahan Fogging Bahan-bahan Foging
5 unit
15
7,650,000
15
7,650,000
75
38,250,000
15
7,650,000
15
7,650,000
135
68,850,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya Pemeriksaan HIV pada POP Kunci
25 kali
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
200
252,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan penyakit TBC
Terlaksananya Kontak Survey
126 penderita
126
47,900,000
150
57,023,810
150
57,023,810
100
38,015,873
100
38,015,873
626
237,979,366
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
202.306 orang
206,352
225,120,000
210,479
243,677,083
1,073,858
1,171,526,871
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pencegahan Penularan Terlaksananya Penyakit Endemik/Epidemik Penggoban Masal Filaria Filariasis
Pencegahan Penyakit Endemik Malaria
Terlaksananya Penanggulangan Penyakit endemik
Peningkatan komunikasi, Sosialisasi pencegahan informasi dan edukasi (kie) dan Pemberantasan pencegahan dan Penyakit pemberantasan penyakit
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Validasi Monev pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Pembinaan Kesakitan Akibat Surveilance, Imunisasi, Penyakit menular per Karantina dan Kesehatan 1000 penduduk Mata Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kelas 1, 2 dan 3 yang mendapat imunisasi
Peningkatan Imunisasi
229,622,356
214,689
234,215,262
218,976
238,892,170
223,362
7 Desa
7
31,400,000
10
44,857,143
15
67,285,714
7
31,400,000
7
31,400,000
46
206,342,857
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14 kali
26
98,024,000
26
98,024,000
30
113,104,615
30
113,104,615
30
113,104,615
142
535,361,845
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dokumen
6
18,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
26
78,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
55
55
544,100,000
54
696,980,936
53
713,105,208
52
729,460,327
50
748,658,359
50
3,432,304,830
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
23.879 siswa
23,879
126,300,000
25,341
134,032,761
25,850
136,724,947
26,365
139,448,867
26,892
142,236,258
128,327
678,742,833
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Bayi mendapat Imunisasi Lengkap
4067 bayi
4,067
404,900,000
5,505
548,063,560
5,615
559,014,876
5,727
570,165,306
5,842
581,614,409
26,756
2,663,758,151
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
Terlaksananya kegiatan surveillance dan penanggulangan wabah
30 kali
26
12,900,000
30
14,884,615
35
17,365,385
40
19,846,154
50
24,807,692
181
89,803,846
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Prevalensi Penyakit Tidak Menular per 1000 penduduk
Prevalensi Penyakit Tidak menular per 1000 penduduk
40
148,960,000
39
145,236,000
38
141,512,000
37
137,788,000
36
134,064,000
190
707,560,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Peserta Monev
28 peserta
28
8,800,000
28
8,800,000
28
8,800,000
28
8,800,000
28
8,800,000
140
44,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah orang yang Peningkatan Kemitraan dan mendapat sosialisasi Jejaring PTM PTM
50 Orang
50
19,400,000
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
450
174,600,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi Penyakit Tidak Menular.
Jumlah Kader POSBINDU yang di latih
35 orang
35
43,660,000
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
335
417,888,572
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Screning/Deteksi dini penyakit tidak menular
Jumlah sasaran beresiko mendapatkan screning PTM
245 orang
385,540,826
56,659
1,156,581,652
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase Puskesmas yang terakreditasi
100
28.57
Pembangunan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan
4 unit
4
4 Dokumen
4
257,505,000
4
261,045,000
4
261,045,000
14 puskesmas
4
1,300,000,000
5
1,625,000,000
5
1,625,000,000
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Kinerja Program Kesehatan
3,777
77,100,000
2,824,255,000
849350000
7,554
35.71
4
154,200,000
2,433,875,000
135250000
11,332
35.71
4
231,320,413
15,109
2,450,235,000
135250000
308,420,413
18,887
1,274,045,000
1,067,945,000
100
10,050,355,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4
237,500,000
4
33,900,000
16
1,391,250,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4
261,045,000
4
261,045,000
16
1,301,685,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
640,700,000
14
5,831,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi/sertifikasi Puskesmas
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi
1 Dokumen
1
41,400,000
1
36,580,000
1
52,940,000
1
58,800,000
1
56,300,000
5
246,020,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi yang tersedia
16 paket
4
376,000,000
4
376,000,000
4
376,000,000
4
76,000,000
4
76,000,000
20
1,280,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
640,700,000
Meningk atkan Jaminan pemeliha raan kesehata n (Pembia
Meningk atkan pelayana n dan kualitas kesehata n di semua sarana kesehata n
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (Stunting) dari 36,8% menjadi 32%
237,230,000
297,730,000
299,417,500
318,530,000
362,730,000
1,515,637,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pelayanan Sunatan Massal
Jumlah anak yang disunnat
300 anak
500
157,300,000
600
216,300,000
700
216,300,000
800
234,100,000
900
275,300,000
3500
1,099,300,000
Pelayanan Kesehatan Haji
Jumlah orang yang mendapat pemeriksaan kesehatan haji
140 orang
140
79,930,000
160
81,430,000
170
83,117,500
180
84,430,000
190
87,430,000
840
416,337,500
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Persentase Desa yang Sarana & Prasarana mempunyai Sarana dan Puskesmas/Puskesmas Prasarana Kesehatan Pembantu & Jaringannya
85
85%
13,435,763,000
86%
13,201,479,000
87
12,214,965,000
88%
12,034,120,000
90%
9,329,120,000
90%
60,215,447,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Puskesmas yang 1 Pembangunan puskesmas mendptkan penambahan ruangan
pkt
3
8,975,174,000
2
6,803,972,000
2
5,115,713,000
2
7,200,000,000
2
5,750,000,000
11
33,844,859,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
Pembangunan puskesmas Jumlah Poskesdes yang Pembantu dibangun
pkt
0
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3
Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas Keliling
unit
2
672,900,000
0
-
2
672,900,000
0
-
0
-
4
1,345,800,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
pkt/unit/keg
6
1,913,279,000
2
1,008,097,000
3
1,671,942,000
0
-
1
12
5,193,318,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskemas Pembantu yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
pkt/unit/keg
20
686,160,000
20
686,160,000
20
686,160,000
0
-
0
60
2,058,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Puskesmas sarana dan prasarana yang terpelihara secara puskesmas Rutin / Berkala
bh
113
75,000,000
225
90,000,000
225
90,000,000
231
90,870,000
231
90,870,000
1025
436,740,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Poskesdes sarana dan prasarana yang terpelihara secara puskesmas pembantu Rutin / Berkala
PKD/Pustu
25
75,000,000
20
60,000,000
25
75,000,000
30
90,000,000
25
75,000,000
125
375,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Puskesmas sarana dan prasarana Keliling yang terpelihara puskesmas keliling secara Rutin / Berkala
unit
23
438,250,000
25
438,250,000
25
438,250,000
25
438,250,000
27
438,250,000
125
2,191,250,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab Sedang / Berat
pkt
1
50,000,000
2
2,400,000,000
1
1,750,000,000
1
2,500,000,000
1
2,000,000,000
6
8,700,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskesmas Pembantu yang direhab Sedang/ Berat
pkt
1
20,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
15
375,000,000
31
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan IPAL Puskesmas
Jumlah IPAL Puskesmas yang direncanakan dan dibangun
1 pkt
1
530,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
0
10
5,300,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang mengikuti lomba nakes dan puskesmas berprestasi
persen
100%
138,350,000
100%
138,350,000
100%
138,350,000
100%
138,350,000
100%
138,350,000
691,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Jumlah Puskesmas yang mengikuti lomba nakes dan puskesmas berprestasi
14 puskesmas
14
138,350,000
14
138,350,000
14
138,350,000
14
138,350,000
14
138,350,000
691,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Persentase Puskesmas dengan kesiapan akses layanan rujukan
5
Meningkatka n pembinaan dan Meningk pelatihan atnya bagi tenaga status kesehatan; Kesehat Menjamin an kesehatan masyara bagi kat keluarga miskin dan tidak mampu
Mengura ngi Angka kesakita dan kematian pada balita
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Terjaminnya pemeliharaa n kesehatan bagi masyarakat miskin 100%
Persentase Pasien Kemitraan Pengobatan Kurang Mampu yang bagi Pasien Kurang Mampu Mendapatkan Pengobatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Prevalensi AKBa per 100 KH
10,59
-
600,000,000
-
-
14
-
Kab. Tanah Bumbu
100%
2,640,780,000
100%
2,732,150,000
100%
2,756,650,000
100%
2,756,650,000
100%
2,756,650,000
100%
13,642,880,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
56,211,580,000
100%
60,211,580,000
100%
73,811,580,000
100%
75,811,580,000
100%
78,811,580,000
100%
344,857,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
-
21.32
308,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
-
-
dan (Stunting) kematian dari 36,8% pada menjadi balita 32%
Meningk atnya status Kesehat an masyara kat khususn ya lansia
Pendidikan, pelatihan bagi tenaga kesehatan; Meningkatka n pemeliharaa n dan perawatan kesehatan bagi lansia
Menyediaka n Makanan yang berkualitas dan bermutu sesuai standar dari badan POM Meningk atkan kualitas makanan
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Jumlah Nakes yang mengikuti diklat Perawatan Anak Balita
10,59
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia
63.10
65%
73,560,000
67%
6,235,000
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan lansia
Jumlah KMS Lansia ; Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan
orang
20
67,325,000
0
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring Kegiatan Kesehatan Lansia
dokumen
1
6,235,000
1
10%
76,000,000
20%
147,000,000
40%
177,200,000
60%
184,675,000
80%
40
30,000,000
40
34,500,000
40
39,675,000
Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Menurunya Angka Kematian dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; Menurunya AKB dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 Meningk menjadi 15 atnya per 1000 status kelahiran Kesehat hidup; an Menurunya masyara prevalensi kat anak balita yang pendek (Stunting) dari 36,8 % menjadi kurang dari 32%; Presentase ibu bersalin ditolong nakes terlatih sebesar 90%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap sebesar 90%
Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Jumlah Industri Makanan yang dibina dan diawasi Jumlah Industri Rumah Tangga yang dibina dan Mengikuti Sertifikasi Penyuluhan Pangan; Jumlah Kantin / Jajanan Anak Sekolah yang dibina Jumlah Penjamah Makanan dan Sosilisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Penjamah Makanan, Serta Pengujian Sampel Makanan Minuman
70%
6,235,000
75%
6,235,000
80%
73,560,000
21.32
308,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80%
165,825,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
-
10%
0
-
6,235,000
0
-
1
6,235,000
0
-
1
6,235,000
20
67,325,000
40
134,650,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
6,235,000
5
31,175,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
195,626,250
80%
780,501,250
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
40
45,626,250
160
149,801,250
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
40 sasaran
0
Sasaran
40
46,000,000
80
87,000,000
115
112,700,000
115
115,000,000
120
120,000,000
470
480,700,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Orang / Penjamah
20
30,000,000
20
30,000,000
20
30,000,000
20
30,000,000
20
30,000,000
100
150,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,631,850,000
12,730,195,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Prevalensi AKI dan AKB
102.5 dan 9.73
101 dan 9.7
Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu
Jumlah Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
Persalinan
2,500
Peningkatan Kapasitas Bidan
Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan
PelayananKesehatan Ibu dan Anak
Jumlah peserta pertemuan
KIE
Jumlah orang yang mengikuti pertemuan
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
3,511,855,000 99 dan 96
4,272,645,000 97 dan 9.5
801,995,000 95 dan 9.4
511,850,000 93 dan 9
2,760,050,000
3,012,550,000
275,505,000
306,005,000
2,700
2,800
3,100
3,300
93 dan 9
3,265,050,000
14,400
9,619,160,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
24 nakes
74
649,835,000
88
621,605,000
45
459,000,000
15
166,500,000
15
174,000,000
15
2,070,940,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
peserta
238
64,210,000
88
21,750,000
60
20,545,000
60
20,545,000
60
174,000,000
506
301,050,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
orang
36
27,440,000
36
588,090,000
28
23,945,000
0
-
0
100
639,475,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dokumen
1
10,320,000
3
28,650,000
2
23,000,000
2
18,800,000
2
10
99,570,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
18,800,000
status kelahiran Kesehat hidup; an Menurunya masyara prevalensi kat anak balita yang pendek (Stunting) dari 36,8 % menjadi kurang dari 32%; Presentase ibu bersalin ditolong nakes terlatih sebesar 90%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap sebesar 90%
148,996,025,850
152,363,875,760
152,491,856,917
155,649,893,522
69,861,787,733
679,363,439,782
JUMLAH
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
H. M. DAMRAH,S.Sos., M.Si NIP. 19690101 199101 1 006
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015
Tuju Sasaran an
(1)
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun (outcome) dan Kegiatan Awal (output) Perencanaa n
(5)
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2012
2013
2014
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(7)
Unit Kerja SKPD Lokasi Penangg ungjawab (20)
(21)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Meningk at-kan Kesejaht eraan Pegawai PNS/PT T
Terpenuhin ya Gaji PNS dan tunjangan PNS/PTT di dinas kesehatan Puskesmas dan jaringannya
Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Gaji PNS Dinkes,PKM dan Tunjangan fungsional jaringannya untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya
100%
100%
11,971,700,000
100%
13,367,455,000
100%
16,040,946,000
100%
20,853,229,800
100%
27,109,199,000
100%
89,342,529,800 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya Tunjangan PNS dan PTT Dinkes,PKM dan jaringannya
100%
100%
4,326,800,000
100%
4,975,820,000
100%
5,970,984,000
100%
7,762,279,200
100%
10,467,000,000
100%
33,502,883,200 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
43,442,876,750 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Tunjangan PNS dan PTT Dinkes,PKM dan jaringannya
BELANJA LANSUNG
Terpenuhin ya kebutuhan kantor dibidang komunikasi, penerangan dan air, Tertib administrasi dan data, pemanfaat Meningk an kantor atkan secara Pelayana maksimal, n Prima meningkatk an stamina pegawai, meningkatk an kinerja non PNS,Terse dianya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Terselenggaranya Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran
100%
100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa SuratMenyurat
12 Bulan
12 Bulan
6,800,000 12 Bulan
7,500,000 12 Bulan
12,000,000 12 Bulan
18,000,000 12 Bulan
24,000,000
12 Bulan
68,300,000 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 Bulan Air dan Listrik
12 Bulan
125,400,000 12 Bulan
180,000,000 12 Bulan
313,200,000 12 Bulan
338,400,000 12 Bulan
345,870,000
12 Bulan
1,302,870,000 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Jumlah Klaim Yang di Terima Puskesmas
12 Bulan
426,000,000 14 PKM
482,850,000 14 PKM
522,800,000 14 PKM
786,800,000 14 PKM
848,780,000
14 PKM
3,067,230,000 Dinkes
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang 100% mendapat Jasa pemeliharaan dan perijinan
100%
195,000,000
247,000,000
365,000,000
363,000,000
363,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan 12 Bulan dengan baik
12 Bulan
1,021,148,000 12 Bulan
1,416,410,000 12 Bulan
1,440,871,000 12 Bulan
1,560,277,000 12 Bulan
1,647,174,000
12 Bulan
7,085,880,000 Dinkes
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpeliharanya Kebersihan Kantor
12 Bulan
12 Bulan
17,600,000 12 Bulan
26,000,000 12 Bulan
32,400,000 12 Bulan
35,000,000 12 Bulan
42,000,000
12 Bulan
153,000,000 Dinkes
Unit
12 Bulan
17,500,000 Unit
20,125,000 Unit
24,150,000 Unit
51,395,000 Unit
12 Bulan
12 Bulan
35,060,500 12 Bulan
54,883,000 12 Bulan
289,801,000 12 Bulan
290,100,000 12 Bulan
292,000,000
12 Bulan
15,200,000 12 Bulan
32,500,000 12 Bulan
40,500,000 12 Bulan
42,200,000 12 Bulan
Unit
19,500,000 Unit
25,800,000 Unit
50,975,000 Unit
100%
333,525,000 100%
368,287,500 100%
414,075,000 100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Peralatan Kerja mendapat perbaikan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 Bulan
Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan Cetakan dan 12 Bulan dan Penggandaan Penggandaan Penyediaan Komponen Penyediaan komponen instalasi / penerangan instalasi listrik/penerangan Unit bangunan kantor yang bangunan kantor tersedia Tersedianya Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 100% Perlengkapan Kantor tersedia
4,986,417,500 100%
90
5,871,232,100 100%
Unit
94 Unit
7,974,347,000 100%
94 Unit
11,653,052,500 100%
94
12,957,827,650
Unit
100%
94 Unit
1,533,000,000 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
232,553,250 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12 Bulan
961,844,500 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
45,300,000
12 Bulan
175,700,000 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
83,975,000 Unit
100,770,000
Unit
559,528,500 100%
771,363,000
100%
119,383,250
Unit
281,020,000
Dinkes
2,446,779,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
dianya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan buku Perundang-undangan yang tersedia
4 buku
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan 12 Bulan Minuman
1,200,000 5 buku
1,700,000 5 buku
2,500,000 6 buku
3,000,000 7 buku
3,500,000
27 buku
11,900,000
Dinkes
12 Bulan
26,000,000 11 Bulan
30,000,000 11 Bulan
32,000,000 11 Bulan
34,000,000 11 Bulan
36,300,000
11 Bulan
158,300,000
Dinkes
12 Bulan
12 Bulan
824,042,000 12 Bulan
947,648,300 12 Bulan
1,087,100,000 12 Bulan
1,800,532,000 12 Bulan
2,160,638,400
12 Bulan
6,819,960,700
Dinkes
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan 12 Bulan Konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan
815,042,000 12 Bulan
847,648,300 12 Bulan
920,000,000 12 Bulan
1,304,520,000 12 Bulan
1,565,424,000
12 Bulan
5,452,634,300 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Tenaga Non PNS yang tersedia
Orang
orang
4,332,325,000 Orang
4,532,325,000
Orang
13,466,905,000 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Sewa Gedung kantor dan Rumah jabatan
Jumlah Gedung yang disewa setiap tahun
Unit
2 unit
30,000,000 2 Unit
40,000,000 2 Unit
45,000,000 2 Unit
50,000,000 2 Unit
60,000,000
2 Unit
225,000,000 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
1,185,700,000 100%
1,712,230,000 100%
7,898,675,500 100%
7,518,692,878 100%
8,278,338,754
100%
26,593,637,132 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan rumah jabatan
Jumlah Rumah Jabatan yang dibangun
0
0 Unit
2 Unit
802,400,000 2 Unit
802,400,000 2 Unit
902,400,000
6 Unit
2,507,200,000 Dinkes
Pembangunan rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun
Unit
2 Unit
510,000,000 8 Unit
1,821,330,000 4 Unit
912,550,000 4 Unit
1,050,000,000
20 Unit
4,713,880,000 Dinkes
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun
0
0 unit
0
0 Unit
0
3,420,319,500 2 Unit
3,420,319,500 2 Unit
3,620,319,500
6 Unit
10,460,958,500 Dinkes
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan Dinas/ Operasional
Unit
Unit
0
Unit
0
448,950,000 3 Unit
558,950,000 3 Unit
658,950,000
9 Unit
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan Gedung Kantor
Unit
20 Unit
67,500,000 25 Unit
77,500,000 35 Unit
95,700,000 45 Unit
113,173,378 50 Unit
173,879,254
Pengadaan Meubeleur
Mebeuleur yang tersedia
Unit
30 Unit
83,400,000 40 Unit
95,910,000 40 Unit
115,092,000 40 Unit
149,600,000 50 Unit
Unit
25 Unit
566,800,000 25 Unit
951,820,000 30 Unit
1,092,184,000 32 Unit
1,419,800,000 35 unit
Pemeliharaan Gedung Kantor
Kali
1 Kali
23,000,000 1 Kali
45,000,000 1 Kali
57,000,000 1 Kali
58,000,000 1 Kali
62,000,000
Pembuatan Parkir Dinas Kesehaatan
Kali
0 Kali
-
-
-
25,000,000 1 Kali
58,900,000
Terlaksananya RapatRapat-Rapat Koordinasi dan rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Konsultasi ke luar Daerah
Meningk atkan Pelayana n kesehata n di masyara kat
Terpenuhin ya sarana dan prasana kesehatan serta pemelihara anya guna menunjang kinerja dari petugas/ten aga kesehatan
Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional yang Kendaraan terpelihara secara rutin / Dinas/Operasional berkala Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Meningk atkan Kualitas SDM bidang kesehata n
Kendaraan Dinas / Rehabilitasi sedang/berat Operasional yang kendaraan dinas/operasional direhabilitasi sedang / Berat
Unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatkan Disiplin Aparatur
100%
100%
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Jumlah Mesin / Kartu Absensi tersedia
0 Unit
0 Unit
0 Stel
Pengadaan Pakaian Khusus Jumlah pakaian olah raga Hari Tententu yang tersedia
Meningk atkan Kualitas SDM bidang kesehata n
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan formal
0
Orang
0 Unit
1,142,880,000
0
420,000,000 2 Unit
25,000,000
-
0Kali
2 Unit
Orang
2 Unit
3 Unit
32,000,000
0 Kali
2 Unit
2,381,975,000
45,700,000
Orang
1 Kali
2 Unit
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
175 Unit
527,752,632
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
201,960,000
200 Unit
645,962,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,516,730,000
35 Unit
5,547,334,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6 Kali
245,000,000
Dinkes
27,500,000
2 Kali
52,500,000
Dinkes
64,600,000
2 Unit
226,200,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
52,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
577,740,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2 Unit/ Buah
52,000,000 0 Unit
-
0 Stel
-
0 Stell
-
159,000,000 997 Stell
199,400,000 1.112 Stel
219,340,000 2.904 Stel
100%
95,000,000 100%
125,000,000 100%
284,400,000 100%
457,500,000 100%
564,300,000
100%
1,526,200,000
Orang
20 Orang
95,000,000 25 Orang
125,000,000 30 Orang
275,000,000 35 Orang
419,000,000 45 Orang
520,000,000
155 Orang
1,434,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
-
0 Unit
219,340,000
Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
-
0 Unit
199,400,000 100%
1,666,850,000
52,000,000 100%
795 Stel
159,000,000 100%
2 Unit
Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
100%
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kesehatan Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat
2 Unit
1,077,400,000
Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
-
629,740,000
2 Unit
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangaan
0 Kali
0 Kali
-
0 Kali
-
1Kali
4,700,000 3 Kali
19,250,000 5 Kali
22,150,000
9 Kali
46,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Bimtek Implementasi Perundang-undangan
Kali
0 Kali
-
0 Kali
-
1Kali
4,700,000 3 Kali
19,250,000 5 Kali
22,150,000
9 Kali
46,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terpenuh inya obat dan perbekal an kesehata n
Presentase Ketersedia an Obat 100%, Presentase obat yang memenuhi standar cukup dan terjangkau 95%, Ketersedia an obat per kapita pertahun disarana pelayanan kesehatan dasar Rp. 18.000,per kapita
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat obat essensial, obat penunjang, vaksin rabies, vaksin ( ATS , Abu , Difteri ), Medicine Paket, Reagen Lab dan bahan / test kit
Meningk atkan status kesehata n dan penangg ulangan masalah kesehata n diseluruh lapisan masyara kat
100%
2,286,384,050
100%
3,629,335,000
100%
4,496,822,800
100%
5,936,160,250
100%
10,977,770,900
100%
27,326,473,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,000,548,300
100%
3,300,630,000
100%
4,090,819,000
100%
5,393,523,750
100%
6,032,876,000
100%
20,818,397,050
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
327,798,900
100%
1,048,401,900
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
100%
14 PKM
14 PKM
135,353,000
95%
111,222,750
100%
127,900,000
100%
153,480,000
100%
199,500,000
100%
269,325,000
100%
861,427,750
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
45,149,000
100%
54,178,800
100%
71,432,500
100%
126,434,000
100%
336,454,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
78,012,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
20,239,603,900
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,402,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terdistribusinya Obat dan Perbekalan Kesehatan di 14 Puskesmas dan Jaringannya.
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Penggunaan Mutu dan Perbekalan Kesehatan ( Bimtek Penggunaan Obat )
Pengadaan Obat Perkapita,Obat Program dan alat Kesehatan Penunjang Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PAD& Pn lainnya)
Tersedianya obat essensial, obat penunjang, vaksin rabies, vaksin ( ATS , Abu , Difteri ), Medicine Paket, Reagen Lab dan bahan / test kit
90%
95%
39,260,000
Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Frekuensi Pemusnahan Obat
3 KalI
0 Kali
-
Program Upaya Kesehatan Meningkatkan Akses Masyarakat Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaa n kegiatan seperti posyandu, imunisasi di masyarakat , sera Lokakarya mini di sarana kesehatan seperti puskesmas ; Pembuatan Dokumenta si dan pelaporan guna menunjang keakuratan data kesehatan
95%
Persen
100%
14 PKM
155,656,000
14 PKM
- 1 Kali
3,803,421,700
100%
186,780,000
11,565,000
3,987,061,000
100%
14 PKM
1 Kali
4,190,941,200
100%
242,814,000
28,890,000
14 PKM
1 Kali
4,074,400,000
100%
37,557,000 3 Kali
4,183,780,000
100%
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah PKM yang Melayani pelayanan Kesehatan Haji
14 PKM
14 PKM
245,700,000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Puskesmas yang melayani kesehatan masyarakat
14 PKM
14 PKM
245,300,700 14 PKM
270,000,000 14 PKM
320,000,000 14 PKM
370,000,000 14 PKM
410,000,000 14 PKM
1,615,300,700
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Pelayanan dan Jumlah Puskesmas yang Penanggulangan Masalah melayani penanggulangan Kesehatan (Bencana) Masalah kesehatn
14 PKM
14 PKM
104,000,000 14 PKM
120,000,000 14 PKM
135,000,000 14 PKM
157,000,000 14 PKM
165,000,000 14 PKM
681,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Tersedianya Dana kegiatan operasional dalam dan luar gedung
14 PKM
2,989,100,000 14 PKM
14,649,200,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pendamping DHS 2 (Desa Siaga)
Program DHS 2
702,013,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
179,330,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pelatihan dan Pembinaan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelatihan 14 PKM dan Pembinaan Kesehata
754,450,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Upaya Kesehatan Kerja
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan
90%
0 Dok
0 PKM
Persen
Peningkatan pemberdayaan Jumlah Kader/ Masyarakat konsumen/masyarakat di yang di Latih tentang Obat orang bidang obat dan makanan dan Makanan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
14 PKM
kali
100%
1 Dok
14 PKM
2,839,100,000
14 PKM
14 PKM
198,871,000
100%
256,700,000
2,900,000,000
14 PKM
14 PKM
228,701,000
100%
270,000,000
2,950,000,000
14 PKM
14 PKM
274,441,200
100%
310,000,000
2,971,000,000
14 PKM
14 PKM
-
100%
25,000,000 1 Dok
28,750,000 1 Dok
34,500,000 1 Dok
41,400,000 1 Dok
110,450,000 14 PKM
142,000,000 14 PKM
157,000,000 14 PKM
165,000,000 14 PKM
320,000,000
14 PKM
-
49,680,000
100%
1 Dok
180,000,000 14 PKM
14 PKM
35,000,000
14 PKM
40,910,000
14 PKM
50,000,000
14 PKM
60,000,000
14 PKM
70,000,000
14 PKM
255,910,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
30
54,300,000
40
57,800,000
50
79,400,000
60
85,400,000
70
96,335,000
80%
373,235,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15,700,000
50 Orang
17,600,000
110 Orang
36,600,000
115 Orang
37,575,000
120 Orang
42,500,000
445 orang
149,975,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
38,600,000
2 Kali
40,200,000
2 Kali
42,800,000
2 Kali
47,825,000
2 Kali
53,835,000
10 kali
223,260,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50 Orang
2 Kali
Meningk atnya perilaku Hidup bersi dan sehat di masyara kat
Tercapainy a PHBS Pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%; Presentase Desa siaga aktif dari 55% menjadi 80%; Presentase Tenaga promosi yang terlatih dan terampil dari 55% menjadi 80%
Meningk atkan Meningkatn Status ya UHH Kesehata dari 70,7 n dan menjadi 72 Gizi Tahun Masyara
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di tatanan Rumah Tangga
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Dan Sadar Hidup Sehat
Jenis Media Promosi setiap tahun
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Penyuluhan yang dipetakan.
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Cakupan Posyandu Mandiri dan Cakupan Posyandu Purnama
Peningkatan Pendidikan Jumlah Tenaga Promosi Tenaga Penyuluh Kesehatan kesehatan yang terlatih
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Peran serta Masyarakat dalam Sadar Hidup Sehat
Jumlah wilayah kerja Puskesmas yang berperan serta dalam Lomba UKBM
Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga
Persentase Desa Siaga Aktif
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Balita Gizi Buruk
Peningkatan Gizi Masyarakat (APBD I)
Meningkatnya kesehatan Gizi
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Jumlah Pemantauan Status Gizi dan Pemantauan Konsumsi Gizi
persen
1,492,954,825 19,1%
1,691,127,500
26%
1,662,856,200
33%
2,733,513,700
40%
3,545,990,600
40%
11,126,442,825
Jenis
10 Jenis
365,337,325
10 Jenis
370,137,000
10 Jenis
444,164,400
10 Jenis
577,413,000
10 Jenis
779,507,000
10 Jenis
2,536,558,725
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
RT
7000 RT
120,400,000
7000 RT
182,700,000
7000 RT
215,010,000
7000 RT
303,730,000
7000 RT
420,720,000
7000 RT
1,242,560,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10%
15%
255,137,500
20%
293,408,000
30%
352,089,600
40%
457,716,000
50%
617,916,600
50%
1,976,267,700
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
orang
14 orang
199,490,000
28 orang
229,413,000
34 orang
275,295,000
44 orang
357,883,000
58 orang
483,142,000
178 orang
1,545,223,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dokumen
1 Dok
96,390,000
1 Dok
110,848,500
1 Dok
133,018,200
1 Dok
172,920,000
1 Dok
216,150,000
1 Dok
729,326,700
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14 PKM
14 PKM
173,340,000
14 PKM
199,341,000
14 PKM
239,209,000
14 PKM
310,971,700
14 PKM
419,811,000
14 PKM
1,342,672,700
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
8,6 %
282,860,000
12%
305,280,000
40%
55%
552,880,000
70%
608,744,000
70%
1,753,834,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5,242,541,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,498,810,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
155,800,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,231,811,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0,022
0,016
575,700,000 0,016
4,070,000
792,025,000 0,015
1,127,080,000 0,0155
1,241,191,000 0,015
1,506,545,500 0,015
50%
193,500,000
70%
222,525,000
75%
267,030,000
80%
347,130,000
85%
468,625,500
85%
PKM
14 PKM
23,200,000
14 PKM
28,600,000
14 PKM
32,500,000
14 PKM
32,600,000
14 PKM
38,900,000
14 PKM
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
*Jumlah Balita yang Mendapatkan Vitamin dan Pemberian PMT, *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Fe, *Jumlah Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin
Orang
Orang
295,400,000
Orang
356,700,000
Orang
423,600,000
200 Balita
525,611,000
Orang
630,500,000
orang
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Jumlah Balita Terduga Gizi Buruk yang teridentifikasi
Kasus
7 Kasus
45,900,000
7 Kasus
65,800,000
7 Kasus
80,750,000
7 Kasus
105,700,000
7 Kasus
115,820,000
35 Kasus
413,970,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
250 Org
8,950,000
340 Org
105,000,000
1093 Orang
295,900,000
600 Org
198,800,000
600 Org
218,000,000
2883Org
826,650,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1 Dok
8,750,000
1 Dok
13,400,000
1 Dok
27,300,000
1 Dok
31,350,000
1 Dok
34,700,000
5 Dokumen
115,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
85%
4,694,601,400
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1 397,797,000 Dok,1Dok,1D ok,2Kali
1,272,264,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
397,191,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
* Jumlah Fasilitator Konseling ASI Ekslusif yang dilatih, Fasilitator Pemberdayaan masyarakat Kader Keluarga Sadar Gizi untuk pencapaian keluarga yang Dilatih,Kader sadar gizi Keluarga Sadar Gizi yang dilatih,Kader ASI Bagi Kader Posyandu yang dilatih
Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 67%; Presentase penduduk yang menggunak Mencipta an jamban kan sehat 67%; Lingkung Presentase an bersih penduduk dan stop BABS sehat 100%; Presentase Cakupan
12%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring dan Evaluasi Program Gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Meningkatkan Cakupan Lingkungan yang bersih dan Sehat
Pemeriksaan Air PDAM,Pemeriksaan Air Pengkajian Pengembangan SGL,Pemeriksaan Air Lingkungan Sehat Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Jumlah Rumah Tangga / Desa yang Mendapat Penyuluhan Kasus Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
Dokumen
persen
60%
Dokumen
1 Dok,1Dok,1D ok,2Kali
Desa / Rumah Tangga
14 Desa
593,167,000
65%
682,141,800
70%
818,569,000
1 164,250,000 Dok,1Dok,1Dok, 2Kali
188,887,500
1 Dok,1Dok,1D ok,2Kali
226,665,000
1 Dok,1Dok,1 Dok,2Kali
294,664,500
1 Dok,1Dok,1 Dok,2Kali
164,000,000
188,600,000
14 Desa
226,320,000
14 Desa
294,216,000
14 Desa
14 Desa
75%
1,064,138,000
80%
1,536,585,600
397,191,600
Desa
Presentase penduduk yang menggunak Mencipta an jamban kan sehat 67%; Lingkung Presentase an bersih penduduk dan stop BABS sehat 100%; Presentase Cakupan TTU yang memenuhi kesehatan 85%; Presentase propinsi yang memfasilita si penyelengg araan
Menurun kan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular
Terpenuh inya kebutuha n tenaga kesehata n sampai di pedesaa n
Menurunny a prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalin ya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkay nya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 011 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai
Terpenuhin ya Ratio Dokter 30 per 100.000 penduduk; Terpenuhin ya ratio dokter gigi 11 per
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Sosialisasi Lingkungan Sehat; Sosialisasi Akses Perubahan Stap BAB dan CTPS Desa;Sosialisasi Peraturn PerundangUndangan Masalah Kesehatan
Kali/ Frekuensi
1 Kali ; 1 Kali; 1 Kali
19,735,000
1 Kali ; 1 Kali; 1 Kali
22,695,000
1 Kali ; 1 Kali; 1 Kali
27,234,000
1 Kali ; 1 Kali; 1 Kali
35,403,000
1 Kali ; 1 Kali; 1 Kali
97,794,000
5 Kali ; 5 Kali; 5 Kali
202,861,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin
Persentase Desa yang mendapat akses air bersih
persen
65%
53,330,000
65%
61,329,500
75%
73,595,000
80%
95,673,000
85%
179,158,000
85%
463,085,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
Jumlah Desa yang Mendapat Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman
23 Desa
191,852,000
23 Desa
220,629,800
23 Desa
264,755,000
23 Desa
344,181,500
23 Desa
464,645,000
23 Desa
1,486,063,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Persentase Angka Kesakitan dan Penanganan Akibat Penyakit Menular
2,656,054,500
90,70 %
3,313,456,500
91,20 %
95,5%
24,460,539,400
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
90,70 %
95%
Jumlah Titik focus sarang nyamuk yang di fogging
focus
50 focus
43,800,000
45 focus
50,370,000
40 focus
60,444,000
35 focus
72,532,800
30 focus
87,039,000
200 focus
314,185,800
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
Jumlah Alat Fogging dan Bahan -bahan fogging yang tersedia
unit
4Unit
82,200,000
2 Unit
94,530,000
2 Unit
113,436,000
2 Unit
147,466,800
2 Unit
199,080,000
10 Unit
636,712,800
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
2. jumlah Balita dan anak sekolah dasar yg diimunisasi
anak
14.516 anak
321,000,000
14.888 anak
345,800,000
15.424 anak
420,750,000
15.966 anak
467,000,000
77.125 anak
2,008,550,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14 PKM
14 PKM
14 PKM
15,311,485,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
RT
67.100 RT
395,000,000
67.100 RT
413,500,000
67.100 RT
457,800,000
67.100 RT
644,800,000
67.100 RT
654,600,000
67.100 RT
2,565,700,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,413,652,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
278,853,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Puskesmas Yang Pelayanan Pencegahan dan melaksanakan Pelayanan Penanggulangan Penyakit dan Penanggulangan Menular Penyakit Menular
1,328,262,500
14 PKM
1,859,567,500
14 PKM
3,806,417,000 92,80 %
2,131,481,000
14 PKM
5,555,016,400
95,5%
454,000,000 16.331 anak
3,400,925,300
14 PKM
9,129,595,000
6,591,249,000
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Penyemprotan Massal Filaria ; Penyemprotan Rumah Malaria
Peningkatan Imunisasi
Jumla Desa yang di Sweeping ; Cakupan Imunisasi Dasar Bayi 0-11 Bulan yang dilaksanakan di Posyandu
Desa ; Cakupan
20 Desa
192,991,000
20 Desa
221,939,000
24 Desa
266,326,000
35 Desa
332,907,500
37 Desa
399,489,000
37 Desa
Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
Jumlah Sampel Kasus KLB yang di Tangani ; Jumlah Penyelidikan dan Pelacakan Kasus Penyakit Menular
Kasus
20 Kasus
36,001,000
25 Kasus
41,400,000
30 Kasus
49,680,000
35 Kasus
64,584,000
40 Kasus
87,188,000
150 Kasus
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Komunikasi dan Edukasi(KIE) Pencegahan dan Penyakit
14 PKM
14 PKM
235,000,000
14 PKM
257,600,000
14 PKM
268,000,000
14 PKM
387,900,000
14 PKM
589,000,000
14 PKM
1,737,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular
14 PKM
14 PKM
21,800,000
14 PKM
28,750,000
14 PKM
38,500,000
14 PKM
49,900,000
14 PKM
54,950,000
14 PKM
193,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
0 PKM
514,800,000
0 PKM
605,000,000
0 PKM
991,650,000
0 PKM
1,690,000,000
1 PKM
5,676,288,000
Dinkes
Unit
0
2 Unit
894,000,000
2 Unit
995,000,000
4 Unit
1,889,000,000
Dinkes
Rakerkesda
Kali
1 Kali
Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan
Sosialisasi Akreditasi Tenaga dan Alur Perijinan ; Survei Perijinan Pada Sarana Kesehatan
Kali
20 Orang ; 2 Kali
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi
Dokumen
1 Dok
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Jumlah PKM yang memenuhi standar ISO Pelayanan Pembangunan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan
0
300,000,000
0
1 Kali
118,000,000 20 Orang ; 2 Kali
96,800,000
1 Dok
0
0
0
1,874,838,000 1 PKM
Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
325,000,000
1 Kali
633,750,000
1 Kali
335,000,000
1 Kali
368,500,000
5 Kali
1,962,250,000
Dinkes
157,000,000
20 Orang ; 2 Kali
212,000,000
20 Orang ; 2 Kali
268,000,000
20 Orang ; 2 Kali
299,000,000
100 Orang
1,054,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
123,000,000
1 Dok
145,900,000
1 Dok
193,000,000
1 Dok
212,338,000
5 Dokumen
771,038,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Meningk atkan Jaminan pemeliha raan kesehata n (Pembiay
Meningk atkan pelayana n dan kualitas kesehata n di semua sarana kesehata n
Terjaminny a pemelihara an kesehatan bagi masyarakat miskin
Tersediany a sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Mengura ngi Angka kesakita dan kematian pada balita
Menurunny a prevalensi anak balita yang pendek (Stunting) dari 36,8%
0
Jumlah Anak penduduk miskin yang disunat
0%
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya
Persentase Desa yang mempunyai Sarana dan Prasarana Kesehatan
72%
1 Pembangunan puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendptkan penambahan ruangan
PKM
1 PKM
570,400,000
1 PKM
2
Pembangunan puskesmas Pembantu
Jumlah Poskesdes yang dibangun
PKD
5 PKD
1,450,000,000
3
Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas Keliling
UNIT
2 Unit
Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
14 PKM
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskemas Pembantu yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
-
0%
0
0
-
0%
0
-
100%
164,750,000
100%
164,750,000
100%
329,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
500 Anak
164,750,000
500 Anak
164,750,000
1000 Anak
329,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
82
18,410,300,000
86%
25,707,950,000
90%
23,857,000,000
90%
80,374,664,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
750,800,000
2 PKM
1,350,500,000
4 PKM
3,667,400,000
6 PKM
4,950,000,000
14 PKM
11,289,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5PKD
1,750,000,000
10 PKD
3,200,500,000
15 PKD
4,800,000,000
15 PKD
5,700,000,000
50 PKD
16,900,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
890,000,000
3 Unit
1,600,000,000
3 Unit
2,100,000,000
3 Unit
2,600,000,000
3 Unit
2,800,000,000
14 Unit
9,990,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14 PKM
325,030,000
14 PKM
1,873,784,500
14 PKM
3,048,500,000
14PKM
4,223,050,000
14 PKM
6,000,000,000
14 PKM
15,470,364,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
PKD
5 PKD
740,000,000
5 PKD
850,600,000
40 PKD
6,800,000,000
40 PKD
7,300,000,000
40 PKD
780,000,000
140 PKD
16,470,600,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas yang terpelihara secara Rutin / Berkala
PKM
14 PKM
230,000,000
14 PKM
280,000,000
14 PKM
320,000,000
14 PKM
342,000,000
14 PKM
367,000,000
14 PKM
1,539,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Sarana dan Prasarana Poskesdes yang terpelihara secara Rutin / Berkala
PKD
5 PKD
175,900,000
5 PKD
195,000,000
20 PKD
745,000,000
50 PKD
1,758,000,000
60 PKD
2,150,000,000
60 PKD
5,023,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling yang terpelihara secara Rutin / Berkala
UNIT
3 Unit
36,500,000
12 Unit
144,600,000
14 Unit
180,800,000
14 Unit
210,000,000
14 Unit
230,000,000
14 Unit
801,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab Sedang / Berat
PKM
1 PKM
89,400,000
1 PKM
96,700,000
2 PKM
367,000,000
2 PKM
495,000,000
2 PKM
540,000,000
8 PKM
1,588,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskesmas Pembantu yang direhab Sedang/ Berat
PKD
2 PKD
135,700,000
4 PKD
215,000,000
5 PKD
298,000,000
5 PKD
312,500,000
5 PKD
340,000,000
21 PKD
1,301,200,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Kurang Mampu
100%
10,880,119,000
100%
12,120,430,000
100%
13,525,030,000
100%
15,564,530,000
100%
16,769,615,500
100%
68,859,724,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Jumlah Puskesmas yang Dokter dan Paramedis nya Mengikuti Penilaian Kinerja
PKM
14PKM
122,119,000
14PKM
140,430,000
14PKM
14PKM
1,031,724,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Cakupan Pasien Kurang Mampu yang Mendapatkan Pengobatan Lanjutan (Rujukan)
Persen
100%
758,000,000
100%
980,000,000
100%
1,260,000,000
100%
1,350,000,000
100%
1,480,000,000
100%
5,828,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Cakupan Pasien Kurang Kemitraan Pengobatan bagi Mampu yang Mendapatkan Pasien Kurang Mampu Pengobatan
persen
100%
10,000,000,000
100%
11,000,000,000
100%
12,000,000,000
100%
14,000,000,000
100%
15,000,000,000
100%
62,000,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
60%
60,000,000
62%
182,119,000
63%
206,542,000
63,5%
310,500,000
65%
377,175,000
65%
1,136,336,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
84%
122,119,000
86%
146,542,000
88%
190,500,000
90%
257,175,000
90%
716,336,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Penyuluhan Kesehatan Anak Cakupan Penyuluhan Balita Kesehatan Anak Balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Pendidikan, Meningk pelatihan atnya bagi tenaga status kesehatan; Kesehata Meningkatk n an masyara pemelihara kat an dan
0
Pelayanan Sunatan Massal
5
Meningkatk an pembinaan dan Meningk pelatihan atnya bagi tenaga status kesehatan; Kesehata Menjamin n kesehatan masyara bagi kat keluarga miskin dan tidak mampu
0
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Nakes yang mengikuti diklat Perawatan Anak Balita Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia Aktif
0
0
-
4,642,930,000
-
80%
7,756,484,500
265,030,000
14PKM
214,530,000
14PKM
289,615,500
20 Orang
60,000,000
20Orang
60,000,000
20 Orang
60,000,000
40 Orang
120,000,000
40 Orang
120,000,000
140 Orang
420,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
40%
87,360,000
45%
119,340,000
50%
151,108,000
55%
229,340,000
60%
263,700,000
60%
850,848,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Meningk atnya status Kesehata n masyara kat khususny a lansia
Pendidikan, pelatihan bagi tenaga kesehatan; Meningkatk an pemelihara an dan perawatan kesehatan bagi lansia
Menyediak an Meningk Makanan yang atkan kualitas berkualitas dan makanan bermutu sesuai standar dari
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan lansia
Jumlah KMS Lansia ; Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
PKM
14 PKM
35,510,000
14 PKM
40,940,000
14 PKM
12500 53,128,000 Lembar ; 14 PKM
12500 88,950,000 Lembar ; 14 PKM
97,700,000
25000 ;14 PKM
316,228,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelatihan dan Perawatan Kesehatan Lansia
PKM
14 PKM
19,450,000
14 PKM
27,800,000
14 PKM
36,780,000
14 PKM
64,750,000
14 PKM
75,700,000
14 PKM
224,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang Melaksnakan Pelayanan Kesehatan Lansia
PKM
14 PKM
14,400,000
14 PKM
28,000,000
14 PKM
32,500,000
14 PKM
42,800,000
14 PKM
54,200,000
14 PKM
171,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring Kegiatan Kesehatan Lansia
Dokumen
1 Dok
18,000,000
1 Dok
22,600,000
1 Dok
28,700,000
1 Dok
32,840,000
1 Dok
36,100,000
14 PKM
138,240,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
66,000,000
20%
138,000,000
40%
171,200,000
60%
201,475,000
80%
275,626,250
80%
852,301,250
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
40 Sasaran
30,000,000
40 Sasaran
34,500,000
40 Sasaran
39,675,000
40 Sasaran
45,626,250
160 Sasaran
149,801,250
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
115,000,000 120 Sasaran
120,000,000
470 Sasaran
480,700,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
110,000,000
200 Penjamah
221,800,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Meningkatkan Program Pengawasan dan Pengawasan dan Pengendalian kesehatan Pengendalian Kesehatan makanan Makanan Pengawasan Keamanan Jumlah Industri Makanan dan Kesehatan Makanan yang dibina dan diawasi Hasil Industri Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Jumlah Industri Rumah kesehatan makanan hasil Tangga yang dibina dan produksi rumah tangga Mengikuti Sertifikasi Penyuluhan Pangan; Jumlah Kantin / Jajanan Anak Sekolah yang dibina Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Menurunya Angka Kematian dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; Menurunya AKB dari 34 menjadi 24 per Meningk 1.000 atnya kelahiran status hidup; Kesehata Menurunny n a angka masyara kematian kat neonatal dari 19 menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup; Menurunya prevalensi anak balita yang pendek (Stunting) dari 36,8 % menjadi
10%
0
0
Sasaran
40 Sasaran
46,000,000
80 Sasaran
87,000,000
115 Sasaran
112,700,000 115 Sasaran
20 Penjamah
20,000,000
20 Penjamah
21,000,000 20 Penjamah
24,000,000 50 Penjamah
Jumlah Peserta Pertemuan yang dibina Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Restaurant 50 orang; Jumlah Orang / Penjamah Makanan dan Penjamah Sosilisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Penjamah Makanan, Serta Pengujian Sampel Makanan Minuman 60 orang
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1. Menurunkan Prevalensi AKI 2. Menurunkan Prevalensi AKB
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Meningkatkan Penyuluhan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
Perawatan Berkala bagi Ibu Meningkatkan perawatan Hamil dari Keluarga Kurang persalinan bagi ibu hamil Mampu keluarga kurang mampu
AKI 198 ; AKB 13
100%
80%
Pertolongan Persalinan bagi Cakupan Ibu Hamil yang Ibu dari Keluarga Kurang Melahirkan dari Keluarga Mampu yang Kurang Mampu Peningkatan Kapasitas Bidan
Jumlah Bidan yang mengikuti Berbagai Diklat Kebidanan
PelayananKesehatan Ibu dan Anak
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Pemetaan Bidan
Pemetaan Bidan
Kemitraan Bidan Dan Dukun
Jumlah Peserta Kemitraan Dukun dengan Bidan
0
AKI 84 ; AKB 12
100%
24,500,000
3,750,939,000
AKI 83 ; AKB 11
4,926,666,000
27,900,000
100%
29,800,000
AKI 80 ; AKB 10
100%
5,265,887,000
110 Penjamah
AKI 75 ; AKB 9
32,000,000
100%
6,031,517,500
AKI 75 ; AKB 9
22,985,572,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
35,500,000
100%
149,700,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
51,286,000
100%
58,980,000
100%
70,776,000
100%
92,000,000
100%
124,200,000
100%
397,242,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
2,222,377,000
100%
3,255,734,000
100%
4,200,000,000
100%
4,427,600,000
100%
4,890,000,000
90%
2,150,732,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
812,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
24 Orang
14 PKM
3,010,563,000
46,800,000
72,000,000
24 Orang
72,000,000
24 Orang
144,000,000
24 Orang
144,000,000
32Orang
380,000,000
128 Orang
14 PKM
635,500,000 14 PKM
330,825,000 14 PKM
476,990,000 14 PKM
510,087,000 14 PKM
539,117,500 14 PKM
579,100,000 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1 Kali
4,900,000 1 Kali
5,500,000 1 Kali
5,100,000 1 Kali
5,200,000 1 Kali
5,700,000 5 Kali
26,400,000 Dinkes
Kab. Tanah
0 Orang
-
112,000,000 Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0 Orng
- 0 Orang
- 50 Orang
55,000,000 50 Orang
57,000,000 100 Orang
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
(4)
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan (5)
(6)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
2016
2017
2018
2019
2020
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2021
Lokasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG Terpenuhinya Gaji PNS dan Meningkatkan tunjangan Kesejahteraan PNS/PTT di Pegawai dinas PNS/PTT kesehatan Puskesmas dan
Gaji dan Tunjangan PNS Dinkes,PKM dan jaringannya
Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan fungsional untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya
12 bulan
12
45,780,252,101
12
27,205,669,749
12
12
31,205,669,749
12
33,205,669,749
12
35,205,669,749
12
156,028,348,745
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
25,771,770,755
100%
29,139,533,939
100%
32,348,588,769
1
151,162,039,463
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
29,205,669,749
BELANJA LANSUNG
Meningkatka n Kualitas HidupMasyar akat Kabupaten Tanah
Tingkat Ketersediaan Program Pelayanan Layanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran
100%
100%
Penyediaan Jasa tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
12 Bulan
12
141,300,000
12
699,220,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
3,640,520,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
12 Bulan
12
2,017,142,500
12
1,519,359,500
12
1,676,689,200
12
1,847,746,555
12
2,036,678,139
12
2,244,245,829
12
11,341,861,723
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
111 unit
6
112,500,000
111
473,850,000
120
483,850,000
125
493,850,000
130
503,850,000
135
513,850,000
621
2,581,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12 bulan
12
1,953,990,000
12
2,579,990,000
12
2,679,990,000
12
2,779,990,000
12
2,879,990,000
12
2,979,990,000
12
15,853,940,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
unit
116
44,200,000
116
44,200,000
116
45,000,000
116
55,000,000
116
75,000,000
116
89,000,000
116
352,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12 Bulan
12
99,284,100
150,824,100
12
687,404,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12 bulan
12
170,690,000
12
333,525,000
12
368,287,500
12
112,824,100
12
559,528,500
12
771,363,000
12
2,316,218,100
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Komponen Penyediaan komponen instalasi / penerangan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang bangunan kantor tersedia
21 unit
21
238,500,000
21
240,000,000
25
250,000,000
29
260,000,000
33
270,000,000
37
280,000,000
145
1,538,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya Peralatan Penyediaan Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang tersedia
1 paket
1
150,500,000
1
150,500,000
1
160,000,000
1
165,000,000
1
167,000,000
1
170,000,000
5
963,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Klaim Yang di Terima Puskesmas
Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Operasional yang Pemeliharaan dan mendapat Jasa Perizinan Kencaraan Dinas pemeliharaan dan Terpenuhinya Operasional perijinan kebutuhan kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa dibidang Penatausahaan Administrasi Keuangan komunikasi, Keuangan dengan baik penerangan Peralatan Kerja yang dan air, Tertib Penyediaan Jasa administrasi Perbaikan Peralatan Kerja mendapat perbaikan dan data, pemanfaatan Meningkatkan kantor secara Pelayanan maksimal,meni Prima ngkatkan stamina pegawai, meningkatkan kinerja non PNS,Tersedian ya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan
18,328,581,600
100%
22,404,743,600
12
100%
99,824,100
23,168,820,800
12
100,824,100
12
112,824,100
12
123,824,100
12
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
11 Bulan
11
173,250,000
11
173,250,000
11
207,900,000
11
249,480,000
11
299,376,000
11
359,251,200
11
1,462,507,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
12 Bulan
12
1,903,450,000
12
1,903,450,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
5,850,443,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Terlaksananya RapatRapat-rapat kordinasi dan rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan
12
396,600,000
12
799,175,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
3,239,318,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
12 bulan
12
10,927,175,000
12
13,388,400,000
12
15,734,900,000
12
18,081,400,000
12
20,427,900,000
12
22,774,400,000
60
101,334,175,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Tenaga Non PNS yang tersedia
Terpenuhinya sarana dan prasana kesehatan Meningkatkan serta Pelayanan pemeliharaany kesehatan di a guna masyarakat menunjang kinerja dari petugas/tenag a kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Presentase Ketersediaan Obat 100%, Presentase obat yang memenuhi standar cukup Terpenuhinya dan terjangkau obat dan 100%, perbekalan Ketersediaan kesehatan obat per kapita pertahun disarana pelayanan kesehatan dasar Rp. 18.000,- per kapita
Pelaksanaan kegiatan seperti posyandu, imunisasi di Meningkatkan masyarakat, status sera Lokakarya kesehatan dan mini di sarana penanggulang kesehatan an masalah seperti kesehatan puskesmas; diseluruh Pembuatan lapisan Dokumentasi masyarakat dan pelaporan guna menunjang keakuratan data kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah Dinas
3,503,862,737
1
380,366,884,834
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
483,007,483
19
366,787,615,202
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,905,976,000
2
1,905,976,000
10
8,628,192,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
45
113,173,378
50
173,879,254
230
1,161,107,632
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
134
765,890,000
150
879,000,000
611
3,133,920,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
100%
1,163,808,719
100%
92,912,139,000
100%
94,176,707,000
100%
94,252,452,000
100%
94,357,915,378
100%
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun
unit
1
245,103,719
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun
unit
1
51,300,000
1
952,988,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan Gedung Kantor
Unit
55
633,355,000
20
67,500,000
25
77,500,000
35
95,700,000
Pengadaan Meubeleur
Mebeuleur yang tersedia
Unit
0
0
97
176,775,000
110
633,355,000
120
678,900,000
Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan Rumah Rumah Dinas Dinas
unit
6
34,050,000
Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
unit
1
200,000,000
2
200,000,000
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
100%
100%
428,000,000
100%
440,400,000
100%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tententu
Jumlah Pakaian olahraga atau batik tradisional yang tersedia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pesentase Aparatur yang Memiliki Kompentensi
Pendidikan dan Pelatihan formal
1061 pcs
1,061
34,050,000
428,000,000
1,101
440,400,000
45,000,000
1,161
464,400,000
2
57,000,000
100%
464,400,000
1,261
504,400,000
2
58,000,000
100%
504,400,000
1,361
544,400,000
2
100%
544,400,000
1,461
62,000,000
11
622,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
584,400,000
1
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
584,400,000
7,406
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
100%
134,400,000
100%
1,239,200,000
100%
576,050,000
100%
593,150,000
100%
619,650,000
100%
650,150,000
1
3,812,600,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat
50 orang
50
118,750,000
62
1,211,550,000
50
547,400,000
50
563,500,000
50
589,000,000
50
618,500,000
312
3,648,700,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penilaian Jabatan Fungsional
Jumlah Tim Penilai Jabatan Fungsional yang tersedia
orang
39
15,650,000
39
27,650,000
39
28,650,000
39
29,650,000
39
30,650,000
39
31,650,000
234
163,900,000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan
100
100
4,177,643,300
100
7,011,046,000
100
7,517,041,000
100
8,171,866,000
100
8,929,736,000
100
10,264,111,000
100
46,071,443,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di 14 Puskesmas Puskesmas
14
4,101,937,300
14
6,217,900,000
14
7,274,585,000
14
7,872,070,000
14
8,588,540,000
14
9,851,575,000
14
43,906,607,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terdistribusinya Obat dan Perbekalan Kesehatan di 14 Puskesmas 14 Puskesmas dan Jaringannya.
14
64,576,000
14
735,846,000
14
178,346,000
14
180,746,000
14
191,546,000
14
198,886,000
14
1,549,946,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Penggunaan Mutu dan Perbekalan Kesehatan (Bimtek Penggunaan Obat )
14 Puskesmas
14
11,130,000
14
57,300,000
14
64,110,000
14
119,050,000
14
149,650,000
14
213,650,000
14
614,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kesakitan per 1000 penduduk
142
140
82,132,000
135
125
519,708,806
120
598,121,306
118
678,241,719
118
2,820,763,474
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah PKM yang melaksanakan Kesehatan Jiwa dan Kesehatan Olahraga
87,430,000
14
650,304,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Upaya Kesehatan Kerja
14 PKM
288,585,000
130
14
440,900,893
100
25,312,000
6
18,465,000
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
36
332,433,750
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya 14 Puskesmas kesehatan kerja
14
9,080,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
59,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Kemitraan dan Jejaring PTM
Jumlah orang yang mendapat sosialisasi PTM
Orang
50
15,560,000
50
19,400,000
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
500
190,160,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi Penyakit Tidak Menular.
Jumlah Kader POSBINDU yang di latih
orang
35
12,815,000
75
43,660,000
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
410
430,703,572
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dokumen
14
501,658,750
81,430,000
14
83,117,500
14
84,430,000
14
Kab. Tanah Bumbu
an masalah kesehatan diseluruh lapisan masyarakat
seperti puskesmas; Pembuatan Dokumentasi dan pelaporan guna menunjang keakuratan data kesehatan Screning/Deteksi dini penyakit tidak menular
Jumlah sasaran beresiko mendapatkan screning PTM
245 orang
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase sarana kesehatan yang diawasi
72.62
72.62
49,240,000
78.57
300,980,000
83.33
368,050,000
89.29
438,320,000
94.05
500,450,000
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Jumlah Masyarakat yang di Latih tentang Obat dan Makanan
7 kali
2
16,840,000
7
184,350,000
7
209,700,000
7
254,670,000
7
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
60 sarana
78
32,400,000
60
116,630,000
60
158,350,000
60
183,650,000
60
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga
35.11
42.13
477,264,000
51.16
10 jenis
10
149,225,000
10
271,125,000
10
325,350,000
10
390,420,000
10
245,504,000
7000 RT
7000
9000
81,604,000
9000
82,204,000
9000
85,804,000
9000
Pengembangan Media Jenis Media Promosi Promosi dan Informasi Dan Setiap Tahunan Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Tercapainya PHBS Pada tingkat rumah tangga dari 35,11% menjadi 80,25%; Meningkatnya Presentase perilaku Hidup Desa siaga bersi dan sehat aktif dari 55% di masyarakat menjadi 80%; Presentase Tenaga promosi yang terlatih dan terampil dari 55% menjadi 80%
Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Penyuluhan
3,777
900,000
81,604,000
7,554
77,100,000
1,481,120,000
11,332
60.18
154,200,000
1,923,767,700
15,109
69.21
231,320,413
2,248,189,340
18,887
78.24
385,540,826
75,546
1,157,481,652
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100
560,850,000
100
2,217,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
277,550,000
7
314,100,000
37
1,257,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
222,900,000
60
246,750,000
378
960,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,021,580,000
80.25
11,539,788,840
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10
562,204,800
10
1,943,828,800
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
89,404,000
9000
93,004,000
52,000
513,624,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
308,420,413
2,387,867,800
18,887
80.25
Peningkatan Pemanfaatan Jumlah Posyandu Mandiri 76 Posyandu Sarana Kesehatan dan Posyandu Purnama
15
127,930,000
15
140,723,000
15
245,843,000
15
290,874,000
15
310,245,000
15
355,290,000
90
1,470,905,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Jumlah Tenaga Promosi kesehatan yang terlatih
orag
0
21,640,000
34
230,140,000
34
250,154,000
34
273,168,000
34
296,182,000
34
319,196,000
170
1,390,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Tersedianya Media Promosi Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jenis
0
0
7
396,736,000
7
476,083,700
7
571,300,340
7
685,560,400
7
822,672,400
7
2,952,352,840
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Keluarga
0
0
355,452,000
25,189
426,542,400
511,850,800
99,693
1,827,023,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5 Dokumen
5
10,080,000
5
19,682,000
5
22,789,000
5
23,867,000
5
24,189,000
5
27,112,000
30
127,719,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengembangan Kemitraan dalam rangka peningkatan kemampuan petugas dan Jumlah Keluarga sadar kader untuk menurunkan kesehatan angka kematian ibu, bayi dan anak.
5,901
236,968,000
21,010
296,210,000
21,855
25,738
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga
Jumlah Strata Madya Desa Siaga Aktif
30 Desa
34
86,785,000
23
104,142,000
23
225,134,000
23
257,304,000
23
310,241,000
23
330,250,000
149
1,313,856,000
Lomba Lomba Bidang Kesehatan
Jumlah wilayah kerja Puskesmas yang berperan serta dalam Lomba UKBM
14 Puskesmas
14
273,720,000
14
277,720,000
14
281,950,000
14
282,550,000
14
312,600,000
14
320,785,000
14
1,749,325,000
Pemetaan PHBS
Jumlah Peta yang dibuat
25 Peta
5
37,150,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
30
270,900,000
Saka Bhakti Husada
Jumlah Saka Bhakti Husada Strata Madya
Kwaran
2
259,024,000
2
759,024,000
1
298,063,000
1
312,560,000
2
330,244,000
2
359,657,000
10
2,318,572,000
Kab. Tanah Bumbu
Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah sekolah Yang mempromosikan kesehatan
Sekolah
0
0
28
47,526,000
28
51,687,000
28
57,986,000
28
78,532,000
28
812,340,000
140
1,048,071,000
Kab. Tanah Bumbu
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Stunted pada anak balita
32.7
32,8
254,090,000
32
418,284,000
31,5
332,626,600
31
704,308,000
30
819,440,000
28
948,476,000
28
3,477,224,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Jumlah siswi dan caten yang mendapat TTD
1410 siswi
235
208,570,000
4,600
405,498,000
17,985
1,513,586,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
113 dan 13458
113 dan 13458
34,900,000
113 dan 13458
118,866,000 113 dan 14182
119,978,000
625,158,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2 dokumen
2
10,620,000
2
134,580,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), Meningkatkan Meningkatnya anemia gizi besi, gangguan Jumlah BUMIL KEK dan Status UHH dari 70,7 akibat kurang yodium Balita yang mendapat Kesehatan dan menjadi 72 (GAKY), kurang vitamin A PMT Gizi Tahun dan kekurangan zat gizi Masyarakat mikro lainnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
2,400
194,682,000
3,200
116,182,000 113 dan 13551
23,500,000
2
27,882,600
3,500
117,454,000 113 dan 13632
24,400,000
2
320,890,000
4,050
117,778,000 113 dan 13904
24,680,000
2
356,064,000
25,480,000
2
25,900,000
113 dan 14182
12
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Meningkatnya Status UHH dari 70,7 Kesehatan dan menjadi 72 Gizi Tahun Masyarakat
Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi
Jumlah Tenaga yang mendapat pelatihan
Persentase Desa/Kelurahan Yang Program Pengembangan Melaksanakan Sanitasi Lingkungan Sehat Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 67%; Presentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 67%; Presentase penduduk stop BABS 100%; Menciptakan Presentase Lingkungan Cakupan TTU bersih dan yang sehat memenuhi kesehatan 85%; Presentase propinsi yang memfasilitasi penyelenggara an STBM 100%, Presentase cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 75%
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80%
28
83,920,000
28
162,890,000
28
240,960,000
28
319,030,000
28
397,100,000
140
1,203,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
72
643,898,500
73
1,076,802,500
76
1,105,388,165
80
1,188,875,163
83
1,118,681,468
85
1,134,691,939
85
6,268,337,735
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
75
92,893,000
80
98,839,140
85
105,279,785
460
557,114,925
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
70
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Pemeriksaan Air PDAM,Pemeriksaan Air SGL,Pemeriksaan Air Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU
277 Sampel
80
86,701,000
70
86,701,000
70
86,701,000
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Jumlah Rumah Tangga / Desa yang Mendapat Penyuluhan Kasus Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
25 kali
1
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
26
739,125,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Sosialisasi Lingkungan Sehat; Sosialisasi Akses Perubahan Stap BAB dan CTPS Desa;Sosialisasi Peraturn PerundangUndangan Masalah Kesehatan
3 Kali
1
29,032,000
1
29,032,000
2
58,064,000
3
87,096,000
4
116,128,000
4
116,128,000
15
435,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kecamatan
0
0
1
23,350,000
2
433,900,000
3
433,900,000
4
433,900,000
5
433,900,000
5
1,758,950,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5 Pkt Reagen
0
0
-
-
1
60,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
4
240,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Sebagai alat sterilisasi Autoclap ( Sterilisasi Basah peralatan dari plastik dan ) kertas
Unit
0
0
-
-
1
40,000,000
-
-
-
-
-
-
1
40,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Alat Pemeriksaan Udara Dalam Ruang
Terdekteksinya Kualitas Udara dalam ruang ICCU Rumah Sakit
Unit
0
0
1
70,000,000
-
-
-
-
-
1
70,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin
Persentase Desa yang mendapat akses air bersih
persen
0
0
10 Desa
10
Jumlah kecamatan yang melaksanakan persiapan koordinasi Pengembangan menuju kabupaten sehat Kawasan Kota Sehat dalam Penyehatan Lingkungan
Laboraturium Kesehatan Air dan makanan
Tercapainya Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat melalui monitoring kualitas air ,mutu makanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Jumlah Desa yang Percepatan Pembangunan Mendapat Pembangunan Sanitasi Pemukiman Percepatan Sanitasi Permukiman
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80%
0
orang
65%
53,330,000
65%
61,329,500
75%
73,595,000
80%
95,673,000
85%
179,158,000
1
463,085,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
60
615,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,179,870,939
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Presentase penurunan kesakitan penyakit Menular
7
6.9
326,560,000
6.8
539,144,000
6.7
563,227,309
6.6
635,929,401
6.5
555,112,658
6.4
559,897,571
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Foging sarang nyamuk sesuai SOP
45 Fokus
45
52,350,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
170
355,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Alat Fogging Tersedianya Alat dan dan Bahan-bahan Fogging Bahan-bahan Foging
5 unit
4
7,650,000
15
7,650,000
15
7,650,000
75
38,250,000
15
7,650,000
15
7,650,000
139
76,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya Pemeriksaan HIV pada POP Kunci
25 kali
40
19,600,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
240
272,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan penyakit TBC
Terlaksananya Kontak Survey
126 penderita
0
0
126
47,900,000
150
57,023,810
150
57,023,810
100
38,015,873
100
38,015,873
626
237,979,366
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6,4%
per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
Terpenuhinya Ratio Dokter 40 per 100.000 penduduk; Terpenuhinya ratio dokter Terpenuhinya gigi 11 per kebutuhan 100.000 tenaga penduduk; kesehatan Terpenuhinya sampai di Ratio bidan 75 pedesaan per 100.000 penduduk; Terpenuhinya ratio perawat 158 per 100.000 penduduk
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Filariasis
Terlaksananya Penggoban Masal Filaria
Pencegahan Penyakit Endemik Malaria
Terlaksananya Penanggulangan Penyakit endemik
Peningkatan komunikasi, Sosialisasi pencegahan informasi dan edukasi (kie) dan Pemberantasan pencegahan dan Penyakit pemberantasan penyakit
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan
206,352
225,120,000
210,479
229,622,356
214,689
234,215,262
Kab. Tanah Bumbu
7
31,400,000
53
385,442,857
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
113,104,615
30
113,104,615
156
580,421,845
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15,000,000
5
15,000,000
30
96,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
179,100,000
7
31,400,000
10
44,857,143
15
67,285,714
7
31,400,000
14 kali
14
45,060,000
26
98,024,000
26
98,024,000
30
113,104,615
30
18,000,000
5
18,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
5
5
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kelas 1, 2 dan 3 yang mendapat imunisasi
23.879 siswa
0
Peningkatan Imunisasi
Jumlah Bayi mendapat Imunisasi Lengkap
4067 bayi
Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
Terlaksananya kegiatan surveillance dan penanggulangan wabah
30 kali
26
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
0 PKM
0
1,428,040,000
4
Pembangunan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan
4 unit
2
91,600,000
4
4 Dokumen
4
260,090,000
4
257,505,000
4
261,045,000
4
261,045,000
14 puskesmas
2
650,000,000
4
1,300,000,000
5
1,625,000,000
5
1,625,000,000
Meningkatnya Kinerja Program Kesehatan
Dinkes
7
25 D0kumen
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
1,176,326,871
7 Desa
Validasi Monev pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0
4,067
17,850,000
9,000,000
218,976
1,074,060
202.306
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
238,892,170
223,362
25,341
126,300,000
25,850
134,032,761
26,365
136,724,947
26,892
139,448,867
26,892
142,236,258
131,340
678,742,833
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5,505
404,900,000
5,615
548,063,560
5,727
559,014,876
5,842
570,165,306
5,842
581,614,409
32,598
2,681,608,151
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
24,807,692
231
98,803,846
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
30
12,900,000
5,330,527,000
849350000
35
5
4
14,884,615
6,413,875,000
135250000
40
17,365,385
50
19,846,154
50
5
2,450,235,000
0
1,274,045,000
0
1,067,945,000
14
17,964,667,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4
135250000
4
237,500,000
4
33,900,000
22
1,482,850,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4
261,045,000
4
261,045,000
24
1,561,775,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
640,700,000
14
6,481,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi/sertifikasi Puskesmas
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi
1 Dokumen
0
0
1
41,400,000
1
36,580,000
1
52,940,000
1
58,800,000
1
56,300,000
5
246,020,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi yang tersedia
unit
4
426,350,000
4
2,882,272,000
4
4,356,000,000
4
376,000,000
4
76,000,000
4
76,000,000
24
8,192,622,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
100
100
124,816,000
100
157,300,000
100
216,300,000
100
216,300,000
100
234,100,000
100
275,300,000
100
1,224,116,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
353 anak
400
124,816,000
500
157,300,000
600
216,300,000
700
216,300,000
800
234,100,000
900
275,300,000
3,900
1,224,116,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Persentase Desa yang Sarana & Prasarana mempunyai Sarana dan Puskesmas/Puskesmas Prasarana Kesehatan Pembantu & Jaringannya
87
87
5,100,807,693
88
13,435,763,000
89
13,201,479,000
89
12,214,965,000
90
12,034,120,000
91
9,329,120,000
91
65,316,254,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Puskesmas yang Pembangunan puskesmas mendptkan penambahan ruangan
pkt
6
2,913,220,000
3
8,975,174,000
2
6,803,972,000
2
5,115,713,000
2
7,200,000,000
2
5,750,000,000
17
36,758,079,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan puskesmas Jumlah Poskesdes yang Pembantu dibangun
pkt
1
17,800,000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
1
17,800,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas Keliling
unit
1
411,317,693
2
672,900,000
0
-
2
672,900,000
0
-
0
-
5
1,757,117,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
pkt/unit/keg
4
1,168,470,000
6
1,913,279,000
2
1,008,097,000
3
1,671,942,000
0
-
1
600,000,000
16
6,361,788,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Pelayanan Meningkatkan Terjaminnya Kesehatan Penduduk Jaminan pemeliharaan Miskin pemeliharaan kesehatan bagi kesehatan masyarakat (Pembiayaan miskin 100% Pelayanan Sunatan Massal Kesehatan)
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan
4,800,000
243,677,083
202.306 orang
Jumlah anak yang disunnat
640,700,000
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskemas Pembantu yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
-
146
2,097,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
231
90,870,000
1,025
436,740,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
90,000,000
25
75,000,000
150
450,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
438,250,000
27
438,250,000
150
2,629,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
2,000,000,000
7
8,720,790,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
125,000,000
15
375,000,000
31
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3
1,590,000,000
0
-
11
5,316,760,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
78,706,580,000
100%
81,706,580,000
1
406,177,968,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
pkt/unit/keg
86
39,200,000
20
686,160,000
20
686,160,000
20
686,160,000
0
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Puskesmas sarana dan prasarana yang terpelihara secara puskesmas Rutin / Berkala
bh
0
0
113
75,000,000
225
90,000,000
225
90,000,000
231
90,870,000
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Poskesdes sarana dan prasarana yang terpelihara secara puskesmas pembantu Rutin / Berkala
PKD/Pustu
25
75,000,000
25
75,000,000
20
60,000,000
25
75,000,000
30
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Puskesmas sarana dan prasarana Keliling yang terpelihara puskesmas keliling secara Rutin / Berkala
unit
25
438,250,000
23
438,250,000
25
438,250,000
25
438,250,000
25
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab Sedang / Berat
pkt
1
20,790,000
1
50,000,000
2
2,400,000,000
1
1,750,000,000
1
2,500,000,000
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskesmas Pembantu yang direhab Sedang/ Berat
pkt
0
0
1
20,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
5
Pembangunan IPAL Puskesmas
Jumlah IPAL Puskesmas yang direncanakan dan dibangun
1 pkt
1
16,760,000
1
530,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Kurang Mampu
100
100%
100%
63,082,080,000
100%
76,706,580,000
Jumlah Puskesmas yang mengikuti lomba nakes dan puskesmas berprestasi
14 puskesmas
0
Terlayaninya Pasien Rujukan
100
100
Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu
Persentase Pasien Kurang Mampu yang Mendapatkan Pengobatan
100
100
Menurunnya prevalensi Mengurangi anak balita Angka kesakita yang pendek dan kematian (Stunting) dari pada balita 10,59 menjadi 9,8 %
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Prevalensi AKBa per 100 KH
10,59
10,54
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Jumlah Nakes yang mengikuti diklat Perawatan Anak Balita
10,59
0
Pendidikan, pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Meningkatkan masyarakat pemeliharaan khususnya dan perawatan lansia kesehatan bagi lansia
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia
63.10
64
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan
orang
0
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring Kegiatan Kesehatan Lansia
dokumen
1
Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan
Pesrentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
39%
39%
0%
44%
122,640,000
48%
234,350,000
53%
268,230,000
57%
299,200,000
61%
343,750,000
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Jumlah Industri Makanan yang dibina dan diawasi
3 kali
0
0
3
35,370,000
3
77,800,000
3
89,030,000
3
96,500,000
3
110,350,000
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Jumlah Industri Rumah Tangga yang dibina dan Mengikuti Sertifikasi Penyuluhan Pangan; Jumlah Kantin / Jajanan Anak Sekolah yang dibina
50 Sarana
0
0
50
57,270,000
50
126,550,000
50
149,200,000
50
172,700,000
50
203,400,000
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Meningkatkan Kesehatan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga Kemitraan Peningkatan kesehatan; Kualitas Dokter dan Paramedis Menjamin
Meningkatnya status Kesehatan masyarakat kesehatan bagi Kemitraan Pengobatan keluarga Lanjutan Bagi Pasien miskin dan Rujukan tidak mampu
Menyediakan Makanan yang Meningkatkan berkualitas dan kualitas bermutu sesuai makanan standar dari badan POM
46,985,438,500
100%
58,990,710,000
-
0
14
138,350,000
14
138,350,000
14
138,350,000
14
138,350,000
14
138,350,000
14
691,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,112,680,000
100
2,640,780,000
100
2,732,150,000
100
2,756,650,000
100
2,756,650,000
100
2,756,650,000
100
15,755,560,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
44,872,758,500
100
56,211,580,000
100
60,211,580,000
100
73,811,580,000
100
75,811,580,000
100
78,811,580,000
100
389,730,658,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
-
10,5
154,000,000
10,44
154,000,000
10,2
154,000,000
10
154,000,000
9,8
154,000,000
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
53
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
65
73,560,000
67
6,235,000
70
6,235,000
75
80
73,560,000
80
168,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
20
67,325,000
0
-
0
-
0
20
67,325,000
40
134,650,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
6,235,000
1
6,235,000
1
6,235,000
1
1
6,235,000
6
34,305,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,268,170,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15
409,050,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
250
709,120,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
0
3,130,000
0
3,130,000
6,235,000
-
6,235,000
#VALUE!
61%
Menyediakan Makanan yang Meningkatkan berkualitas dan kualitas bermutu sesuai makanan standar dari badan POM
Menurunya Angka Kematian dari 102,5menjadi 93 per 100.000 kelahiran hidup; Menurunya AKB dari 9,73 menjadi 9 per 1.000 kelahiran hidup; Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 Meningkatnya per 1000 status kelahiran Kesehatan hidup; masyarakat Menurunya prevalensi anak balita yang pendek (Stunting) dari 36,8 % menjadi kurang dari 32%; Presentase ibu bersalin ditolong nakes terlatih sebesar 90%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap sebesar 90%
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Jumlah Penjamah Makanan dan Sosilisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Penjamah Makanan, Serta Pengujian Sampel Makanan Minuman
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Prevalensi AKI dan AKB
102.5 dan 9.73
Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu
Jumlah Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
Persalinan
Peningkatan Kapasitas Bidan
Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan
PelayananKesehatan Ibu dan Anak
Jumlah peserta pertemuan
KIE
Jumlah orang yang mengikuti pertemuan
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
JUMLAH
159 Orang / Penjamah
0
0
3,000
50
30,000,000
1,495,517,500 101 dan 9.7
3,511,855,000
1,259,050,000
2,760,050,000
2,500
50
30,000,000
99 dan 96
2,700
4,272,645,000
50
30,000,000
50
30,000,000
50
97 dan 9.5
801,995,000
95 dan 9.4
511,850,000
93 dan 9
3,012,550,000
2,800
275,505,000
3,100
306,005,000
30,000,000
3,300
3,631,850,000
250
93 dan 9
150,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14,225,712,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,265,050,000
17,400
10,878,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
24 nakes
177,840,000
74
649,835,000
88
621,605,000
45
459,000,000
15
166,500,000
15
174,000,000
237
2,248,780,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
peserta
31,905,000
238
64,210,000
88
21,750,000
60
20,545,000
60
20,545,000
60
174,000,000
506
332,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
orang
26,722,500
36
27,440,000
36
588,090,000
28
23,945,000
0
-
0
-
100
666,197,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
1
10,320,000
3
28,650,000
2
23,000,000
2
18,800,000
2
18,800,000
10
99,570,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
150,836,954,735
100
1,120,998,686,878
5 Dokumen
0
100
81,203,367,812
100
210,101,872,850
100
218,217,943,467
100
227,847,509,465
100
232,791,038,549
100
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
H. M. DAMRAH,S.Sos., M.Si PEMBINA Tk.I NIP. 19690101 199101 1 006
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Program dan Kegiatan
(4)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(5)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(6)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
2017
2018
2019
2020
2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja SKPD Renstra SKPD Penanggun gjawab Target Rp (19)
(20)
Lokasi
(21)
(22)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Terpenuhinya Gaji PNS dan Meningkatkan tunjangan Kesejahteraan PNS/PTT di Pegawai dinas PNS/PTT kesehatan Puskesmas dan
Gaji dan Tunjangan PNS Dinkes,PKM dan jaringannya
Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan fungsional untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya
12 bulan
12
27,205,669,749
12
29,205,669,749
12
31,205,669,749
12
33,205,669,749
12
35,205,669,749
12
156,028,348,745
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
29,139,533,939
100%
32,348,588,769
1
151,162,039,463
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
BELANJA LANSUNG Meningkatkan Kualitas HidupMasyar akat Kabupaten Tanah
Tingkat Ketersediaan Program Pelayanan Layanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran
100%
100%
Penyediaan Jasa tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
12 Bulan
12
699,220,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
3,640,520,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
12 Bulan
12
1,519,359,500
12
1,676,689,200
12
1,847,746,555
12
2,036,678,139
12
2,244,245,829
12
11,341,861,723
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapat Jasa pemeliharaan dan perijinan
111 unit
111
473,850,000
120
483,850,000
125
493,850,000
130
503,850,000
135
513,850,000
621
2,581,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dengan baik
12 bulan
12
2,579,990,000
12
2,679,990,000
12
2,779,990,000
12
2,879,990,000
12
2,979,990,000
12
15,853,940,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peralatan Kerja yang mendapat perbaikan
unit
116
44,200,000
116
45,000,000
116
55,000,000
116
75,000,000
116
89,000,000
116
352,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 Bulan
150,824,100
12
687,404,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
12
333,525,000
12
368,287,500
12
112,824,100
12
559,528,500
12
771,363,000
12
2,316,218,100
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
21 unit
21
240,000,000
25
250,000,000
29
260,000,000
33
270,000,000
37
280,000,000
145
1,538,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1 paket
1
150,500,000
1
160,000,000
1
165,000,000
1
167,000,000
1
170,000,000
5
963,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
11 Bulan
11
173,250,000
11
207,900,000
11
249,480,000
11
299,376,000
11
359,251,200
11
1,462,507,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kencaraan Dinas Terpenuhinya Operasional kebutuhan kantor dibidang Penyediaan Jasa komunikasi, Administrasi Keuangan penerangan dan air, Tertib Penyediaan Jasa administrasi Perbaikan Peralatan Kerja dan data, pemanfaatan Penyediaan Alat Tulis Meningkatkan kantor secara Kantor Pelayanan maksimal,meni Prima ngkatkan Penyediaan Barang stamina Cetakan dan Penggandaan pegawai, meningkatkan kinerja non PNS,Tersedian ya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Jumlah Klaim Yang di Terima Puskesmas
Penyediaan Komponen Penyediaan komponen instalasi / penerangan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang bangunan kantor tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
22,404,743,600
12
100%
99,824,100
23,168,820,800
12
100%
100,824,100
25,771,770,755
12
112,824,100
12
123,824,100
12
koordinasi dalam dan luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terpenuhinya sarana dan prasana kesehatan Meningkatkan serta Pelayanan pemeliharaany kesehatan di a guna masyarakat menunjang kinerja dari petugas/tenag a kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Presentase Ketersediaan Obat 100%, Presentase obat yang memenuhi standar cukup Terpenuhinya dan terjangkau obat dan 100%, perbekalan Ketersediaan kesehatan obat per kapita pertahun disarana pelayanan kesehatan dasar Rp. 18.000,- per kapita
Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
12 Bulan
12
1,903,450,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
5,850,443,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Terlaksananya RapatRapat-rapat kordinasi dan rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan
12
799,175,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
3,239,318,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Tenaga Non PNS yang tersedia
12 bulan
12
13,388,400,000
12
15,734,900,000
12
18,081,400,000
12
20,427,900,000
12
22,774,400,000
60
101,334,175,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
92,912,139,000
100%
94,176,707,000
100%
94,252,452,000
100%
94,357,915,378
100%
3,503,862,737
1
380,366,884,834
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun
unit
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
2
483,007,483
19
366,787,615,202
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun
unit
1
952,988,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
10
8,628,192,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan Gedung Kantor
Unit
20
67,500,000
25
77,500,000
35
95,700,000
45
113,173,378
50
173,879,254
230
1,161,107,632
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Meubeleur
Mebeuleur yang tersedia
Unit
97
176,775,000
110
633,355,000
120
678,900,000
134
765,890,000
150
879,000,000
611
3,133,920,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan Rumah Rumah Dinas Dinas
unit
Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
unit
2
200,000,000
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
100%
100%
440,400,000
100%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tententu
Jumlah Pakaian olahraga atau batik tradisional yang tersedia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pesentase Aparatur yang Memiliki Kompentensi
Pendidikan dan Pelatihan formal
1061 pcs
34,050,000
1,101
440,400,000
45,000,000
1,161
464,400,000
2
57,000,000
100%
464,400,000
1,261
504,400,000
2
58,000,000
100%
504,400,000
1,361
544,400,000
2
100%
544,400,000
1,461
62,000,000
11
622,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
584,400,000
1
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
584,400,000
7,406
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
100%
1,239,200,000
100%
576,050,000
100%
593,150,000
100%
619,650,000
100%
650,150,000
1
3,812,600,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat
50 orang
62
1,211,550,000
50
547,400,000
50
563,500,000
50
589,000,000
50
618,500,000
312
3,648,700,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penilaian Jabatan Fungsional
Jumlah Tim Penilai Jabatan Fungsional yang tersedia
orang
39
27,650,000
39
28,650,000
39
29,650,000
39
30,650,000
39
31,650,000
234
163,900,000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan
100
100
7,011,046,000
100
7,517,041,000
100
8,171,866,000
100
8,929,736,000
100
10,264,111,000
100
46,071,443,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
14 Puskesmas
14
6,217,900,000
14
7,274,585,000
14
7,872,070,000
14
8,588,540,000
14
9,851,575,000
14
43,906,607,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terdistribusinya Obat dan Perbekalan Kesehatan di 14 Puskesmas dan Jaringannya.
14 Puskesmas
14
735,846,000
14
178,346,000
14
180,746,000
14
191,546,000
14
198,886,000
14
1,549,946,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Penggunaan Mutu dan Perbekalan Kesehatan (Bimtek Penggunaan Obat )
14 Puskesmas
14
57,300,000
14
64,110,000
14
119,050,000
14
149,650,000
14
213,650,000
14
614,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu
Pelaksanaan kegiatan seperti posyandu, imunisasi di Meningkatkan masyarakat, status sera Lokakarya kesehatan dan mini di sarana penanggulanga kesehatan n masalah seperti kesehatan puskesmas; diseluruh Pembuatan lapisan Dokumentasi masyarakat dan pelaporan guna menunjang keakuratan data kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kesakitan per 1000 penduduk
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah PKM yang melaksanakan Kesehatan Jiwa dan Kesehatan Olahraga
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Dokumen
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
Upaya Kesehatan Kerja
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja
14 Puskesmas
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
Jumlah orang yang Peningkatan Kemitraan dan mendapat sosialisasi Jejaring PTM PTM
Orang
50
19,400,000
100
38,800,000
100
38,800,000
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi Penyakit Tidak Menular.
Jumlah Kader POSBINDU yang di latih
orang
75
43,660,000
75
93,557,143
75
93,557,143
Screning/Deteksi dini penyakit tidak menular
Jumlah sasaran beresiko mendapatkan screning PTM
245 orang
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase sarana kesehatan yang diawasi
72.62
78.57
300,980,000
83.33
368,050,000
89.29
438,320,000
94.05
500,450,000
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Jumlah Masyarakat yang di Latih tentang Obat dan Makanan
7 kali
7
184,350,000
7
209,700,000
7
254,670,000
7
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
60 sarana
60
116,630,000
60
158,350,000
60
183,650,000
60
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga
35.11
51.16
10 jenis
10
271,125,000
10
325,350,000
10
390,420,000
10
245,504,000
7000 RT
9000
81,604,000
9000
82,204,000
9000
85,804,000
9000
76 Posyandu
15
140,723,000
15
245,843,000
15
290,874,000
Pengembangan Media Jenis Media Promosi Promosi dan Informasi Dan Setiap Tahunan Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Penyuluhan
Peningkatan Pemanfaatan Jumlah Posyandu Mandiri Sarana Kesehatan dan Posyandu Purnama
Tercapainya PHBS Pada tingkat rumah tangga dari 35,11% menjadi 80,25%; Meningkatnya Presentase perilaku Hidup Desa siaga bersi dan sehat aktif dari 55% di masyarakat menjadi 80%; Presentase Tenaga promosi yang terlatih dan terampil dari 55% menjadi 80%
142
14 PKM
135
14
501,658,750
288,585,000
7,554
130
14
81,430,000
77,100,000
1,481,120,000
440,900,893
11,332
60.18
154,200,000
1,923,767,700
125
14
519,708,806
83,117,500
15,109
69.21
231,320,413
2,248,189,340
678,241,719
118
2,820,763,474
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
87,430,000
14
650,304,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6
62,793,750
36
332,433,750
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10,120,000
14
10,120,000
14
59,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100
38,800,000
100
38,800,000
500
190,160,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
75
93,557,143
75
93,557,143
410
430,703,572
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
385,540,826
75,546
1,157,481,652
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100
560,850,000
100
2,217,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
277,550,000
7
314,100,000
37
1,257,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
222,900,000
60
246,750,000
378
960,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,021,580,000
80.25
11,539,788,840
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10
562,204,800
10
1,943,828,800
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
89,404,000
9000
93,004,000
52,000
513,624,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15
310,245,000
15
355,290,000
90
1,470,905,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
120
14
598,121,306
84,430,000
18,887
78.24
308,420,413
2,387,867,800
118
14
18,887
80.25
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Jumlah Tenaga Promosi kesehatan yang terlatih
orag
34
230,140,000
34
250,154,000
34
273,168,000
34
296,182,000
34
319,196,000
170
1,390,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Tersedianya Media Promosi Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jenis
7
396,736,000
7
476,083,700
7
571,300,340
7
685,560,400
7
822,672,400
7
2,952,352,840
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
355,452,000
25,189
426,542,400
511,850,800
99,693
1,827,023,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengembangan Kemitraan dalam rangka peningkatan kemampuan petugas dan Jumlah Keluarga sadar kader untuk menurunkan kesehatan angka kematian ibu, bayi dan anak. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Desa Siaga Aktif
Jumlah Strata Madya Desa Siaga Aktif
Keluarga
5,901
236,968,000
21,010
296,210,000
21,855
25,738
5 Dokumen
5
19,682,000
5
22,789,000
5
23,867,000
5
24,189,000
5
27,112,000
30
127,719,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
30 Desa
23
104,142,000
23
225,134,000
23
257,304,000
23
310,241,000
23
330,250,000
149
1,313,856,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Tenaga promosi yang terlatih dan terampil dari 55% menjadi 80%
Lomba Lomba Bidang Kesehatan
Jumlah wilayah kerja Puskesmas yang berperan serta dalam Lomba UKBM
Pemetaan PHBS
14 Puskesmas
14
277,720,000
14
281,950,000
14
282,550,000
14
312,600,000
14
320,785,000
14
1,749,325,000
Jumlah Peta yang dibuat
25 Peta
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
30
270,900,000
Saka Bhakti Husada
Jumlah Saka Bhakti Husada Strata Madya
Kwaran
2
759,024,000
1
298,063,000
1
312,560,000
2
330,244,000
2
359,657,000
10
2,318,572,000
Kab. Tanah Bumbu
Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah sekolah Yang mempromosikan kesehatan
Sekolah
28
47,526,000
28
51,687,000
28
57,986,000
28
78,532,000
28
812,340,000
140
1,048,071,000
Kab. Tanah Bumbu
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Stunted pada anak balita
32.7
32
418,284,000
31,5
332,626,600
31
704,308,000
30
819,440,000
28
948,476,000
28
3,477,224,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Jumlah siswi dan caten yang mendapat TTD
4,600
405,498,000
17,985
1,513,586,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
118,866,000 113 dan 14182
119,978,000
625,158,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), Meningkatkan Meningkatnya anemia gizi besi, gangguan Jumlah BUMIL KEK dan Status UHH dari 70,7 akibat kurang yodium Balita yang mendapat Kesehatan dan menjadi 72 (GAKY), kurang vitamin A PMT Gizi Tahun dan kekurangan zat gizi Masyarakat mikro lainnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi
Jumlah Tenaga yang mendapat pelatihan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pemeriksaan Air PDAM,Pemeriksaan Air Pengkajian Pengembangan SGL,Pemeriksaan Air Lingkungan Sehat Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU
Menciptakan Lingkungan bersih dan sehat
Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 67%; Presentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 67%; Presentase penduduk stop BABS 100%; Presentase Cakupan TTU yang memenuhi kesehatan 85%; Presentase propinsi yang memfasilitasi penyelenggara an STBM 100%, Presentase cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 75%
1410 siswi
2,400
194,682,000
3,200
27,882,600
3,500
320,890,000
4,050
356,064,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
113 dan 13458
113 dan 13458
2 dokumen
2
23,500,000
2
24,400,000
2
24,680,000
2
25,480,000
2
25,900,000
12
134,580,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
orang
28
83,920,000
28
162,890,000
28
240,960,000
28
319,030,000
28
397,100,000
140
1,203,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
70
73
1,076,802,500
76
1,105,388,165
80
1,188,875,163
83
1,118,681,468
85
1,134,691,939
85
6,268,337,735
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
75
92,893,000
80
98,839,140
85
105,279,785
460
557,114,925
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
116,182,000 113 dan 13551
117,454,000 113 dan 13632
117,778,000 113 dan 13904
113 dan 14182
Kab. Tanah Bumbu
277 Sampel
70
86,701,000
70
86,701,000
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Jumlah Rumah Tangga / Desa yang Mendapat Penyuluhan Kasus Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
25 kali
5
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
26
739,125,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Sosialisasi Lingkungan Sehat; Sosialisasi Akses Perubahan Stap BAB dan CTPS Desa;Sosialisasi Peraturn PerundangUndangan Masalah Kesehatan
3 Kali
1
29,032,000
2
58,064,000
3
87,096,000
4
116,128,000
4
116,128,000
15
435,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kecamatan
1
23,350,000
2
433,900,000
3
433,900,000
4
433,900,000
5
433,900,000
5
1,758,950,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah kecamatan yang melaksanakan persiapan koordinasi Pengembangan menuju kabupaten sehat Kawasan Kota Sehat dalam Penyehatan Lingkungan
Menciptakan Lingkungan bersih dan sehat
Presentase penduduk stop BABS 100%; Presentase Cakupan TTU yang memenuhi kesehatan 85%; Presentase propinsi yang memfasilitasi penyelenggara an STBM 100%, Presentase cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 75%
Laboraturium Kesehatan Air dan makanan
5 Pkt Reagen
-
-
1
60,000,000
1
Sebagai alat sterilisasi Autoclap ( Sterilisasi Basah peralatan dari plastik dan ) kertas
Unit
-
-
1
40,000,000
-
Alat Pemeriksaan Udara Dalam Ruang
Terdekteksinya Kualitas Udara dalam ruang ICCU Rumah Sakit
Unit
1
70,000,000
-
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin
Persentase Desa yang mendapat akses air bersih
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
60,000,000
1
-
60,000,000
1
60,000,000
4
240,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
-
-
-
-
1
40,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
-
-
-
-
1
70,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
persen
65%
53,330,000
65%
61,329,500
75%
73,595,000
80%
95,673,000
85%
179,158,000
1
463,085,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Desa yang Percepatan Pembangunan Mendapat Pembangunan Sanitasi Pemukiman Percepatan Sanitasi Permukiman
10 Desa
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
60
615,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Pelayanan Presentase penurunan Pencegahan dan kesakitan penyakit Penanggulangan Penyakit Menular Menular
7
6.8
539,144,000
6.7
563,227,309
6.6
635,929,401
6.5
555,112,658
6.4
559,897,571
3,179,870,939
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
45 Fokus
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
170
355,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Alat Fogging Tersedianya Alat dan dan Bahan-bahan Fogging Bahan-bahan Foging
5 unit
15
7,650,000
15
7,650,000
75
38,250,000
15
7,650,000
15
7,650,000
139
76,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya Pemeriksaan HIV pada POP Kunci
25 kali
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
240
272,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan penyakit menulkar
Terlaksananya Kontak Survey
126 penderita
126
47,900,000
150
57,023,810
150
57,023,810
100
38,015,873
100
38,015,873
626
237,979,366
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
202.306 orang
206,352
243,677,083
1,074,060
1,176,326,871
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
Tercapainya Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat melalui monitoring kualitas air ,mutu makanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Foging sarang nyamuk sesuai SOP
Pencegahan Penularan Terlaksananya Penyakit Endemik/Epidemik Penggoban Masal Filaria Filariasis
Pencegahan Penyakit Endemik Malaria
Terlaksananya Penanggulangan Penyakit endemik
Peningkatan komunikasi, Sosialisasi pencegahan informasi dan edukasi (kie) dan Pemberantasan pencegahan dan Penyakit pemberantasan penyakit
225,120,000
210,479
229,622,356
214,689
234,215,262
218,976
238,892,170
223,362
6,4%
7 Desa
7
31,400,000
10
44,857,143
15
67,285,714
7
31,400,000
7
31,400,000
53
385,442,857
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14 kali
26
98,024,000
26
98,024,000
30
113,104,615
30
113,104,615
30
113,104,615
156
580,421,845
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
18,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
30
96,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
142,236,258
131,340
678,742,833
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Validasi Monev pencegahan dan 25 D0kumen Penanggulangan Penyakit Menular
5
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kelas 1, 2 dan 3 yang mendapat imunisasi
25,341
23.879 siswa
126,300,000
25,850
134,032,761
26,365
136,724,947
26,892
139,448,867
26,892
dari 80% dari 80% menjadi 100%; menjadi 100%; Angka Angka Kesakitan DBD Kesakitan DBD dari 55 menjadi dari 55 menjadi 51 per 1.000 51 per 1.000 penduduk penduduk
Terpenuhinya Ratio Dokter 40 per 100.000 penduduk; Terpenuhinya ratio dokter gigi Terpenuhinya 11 per 100.000 kebutuhan penduduk; tenaga Terpenuhinya kesehatan Ratio bidan 75 sampai di per 100.000 pedesaan penduduk; Terpenuhinya ratio perawat 158 per 100.000 penduduk
Peningkatan Imunisasi
Jumlah Bayi mendapat Imunisasi Lengkap
4067 bayi
Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
Terlaksananya kegiatan surveillance dan penanggulangan wabah
30 kali
30
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
0 PKM
4
Pembangunan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan
4 unit
4
4 Dokumen
4
257,505,000
4
261,045,000
4
261,045,000
14 puskesmas
4
1,300,000,000
5
1,625,000,000
5
1,625,000,000
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
404,900,000
12,900,000
5,330,527,000
849350000
5,615
35
5
4
548,063,560
14,884,615
6,413,875,000
135250000
5,727
40
559,014,876
17,365,385
5,842
50
570,165,306
19,846,154
5,842
50
581,614,409
32,598
2,681,608,151
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
24,807,692
231
98,803,846
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5
2,450,235,000
0
1,274,045,000
0
1,067,945,000
14
17,964,667,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4
135250000
4
237,500,000
4
33,900,000
22
1,482,850,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4
261,045,000
4
261,045,000
24
1,561,775,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
640,700,000
14
6,481,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi/sertifikasi Puskesmas
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi
1 Dokumen
1
41,400,000
1
36,580,000
1
52,940,000
1
58,800,000
1
56,300,000
5
246,020,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi yang tersedia
unit
4
2,882,272,000
4
4,356,000,000
4
376,000,000
4
76,000,000
4
76,000,000
24
8,192,622,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
100
100
157,300,000
100
216,300,000
100
216,300,000
100
234,100,000
100
275,300,000
100
1,224,116,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
353 anak
500
157,300,000
600
216,300,000
700
216,300,000
800
234,100,000
900
275,300,000
3,900
1,224,116,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Persentase Desa yang Sarana & Prasarana mempunyai Sarana dan Puskesmas/Puskesmas Prasarana Kesehatan Pembantu & Jaringannya
87
88
13,435,763,000
89
13,201,479,000
89
12,214,965,000
90
12,034,120,000
91
9,329,120,000
91
65,316,254,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Puskesmas yang Pembangunan puskesmas mendptkan penambahan ruangan
pkt
3
8,975,174,000
2
6,803,972,000
2
5,115,713,000
2
7,200,000,000
2
5,750,000,000
17
36,758,079,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan puskesmas Jumlah Poskesdes yang Pembantu dibangun
pkt
0
0
-
0
-
0
-
0
-
1
17,800,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas Keliling
unit
2
672,900,000
0
-
2
672,900,000
0
-
0
-
5
1,757,117,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
pkt/unit/keg
6
1,913,279,000
2
1,008,097,000
3
1,671,942,000
0
-
1
16
6,361,788,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskemas Pembantu yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
pkt/unit/keg
20
686,160,000
20
686,160,000
20
686,160,000
0
-
0
146
2,097,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Puskesmas sarana dan prasarana yang terpelihara secara puskesmas Rutin / Berkala
bh
113
75,000,000
225
90,000,000
225
90,000,000
231
90,870,000
231
90,870,000
1,025
436,740,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Poskesdes sarana dan prasarana yang terpelihara secara puskesmas pembantu Rutin / Berkala
PKD/Pustu
25
75,000,000
20
60,000,000
25
75,000,000
30
90,000,000
25
75,000,000
150
450,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Pelayanan Meningkatkan Terjaminnya Kesehatan Penduduk Jaminan pemeliharaan Miskin pemeliharaan kesehatan bagi kesehatan masyarakat (Pembiayaan miskin 100% Pelayanan Sunatan Massal Kesehatan)
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Meningkatnya Kinerja Program Kesehatan
5,505
Jumlah anak yang disunnat
-
640,700,000
600,000,000
-
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Puskesmas sarana dan prasarana Keliling yang terpelihara puskesmas keliling secara Rutin / Berkala
unit
23
438,250,000
25
438,250,000
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab Sedang / Berat
pkt
1
50,000,000
2
2,400,000,000
1
1,750,000,000
1
2,500,000,000
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskesmas Pembantu yang direhab Sedang/ Berat
pkt
1
20,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
5
Pembangunan IPAL Puskesmas
Jumlah IPAL Puskesmas yang direncanakan dan dibangun
1 pkt
1
530,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Kurang Mampu
100
100%
100%
63,082,080,000
100%
76,706,580,000
14 puskesmas
14
138,350,000
14
138,350,000
14
138,350,000
14
138,350,000
Terlayaninya Pasien Rujukan
100
100
2,640,780,000
100
2,732,150,000
100
2,756,650,000
100
Persentase Pasien Kemitraan Pengobatan Kurang Mampu yang bagi Pasien Kurang Mampu Mendapatkan Pengobatan
100
100
56,211,580,000
100
60,211,580,000
100
73,811,580,000
100
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Meningkatkan Kesehatan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga Kemitraan Peningkatan kesehatan; Kualitas Dokter dan Paramedis Menjamin
Meningkatnya status Kesehatan masyarakat kesehatan bagi Kemitraan Pengobatan keluarga Lanjutan Bagi Pasien miskin dan Rujukan tidak mampu
Jumlah Puskesmas yang mengikuti lomba nakes dan puskesmas berprestasi
58,990,710,000
25
438,250,000
438,250,000
150
2,629,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
2,000,000,000
7
8,720,790,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
125,000,000
15
375,000,000
31
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3
1,590,000,000
0
-
11
5,316,760,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
78,706,580,000
100%
81,706,580,000
1
406,177,968,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14
138,350,000
14
691,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,756,650,000
100
2,756,650,000
100
15,755,560,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
75,811,580,000
100
78,811,580,000
100
389,730,658,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
25
438,250,000
27
Menurunnya prevalensi Mengurangi anak balita Angka kesakita yang pendek dan kematian (Stunting) dari pada balita 10,59 menjadi 9,8 %
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Prevalensi AKBa per 100 KH
10,59
10,5
154,000,000
10,44
154,000,000
10,2
154,000,000
10
154,000,000
9,8
154,000,000
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Jumlah Nakes yang mengikuti diklat Perawatan Anak Balita
10,59
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
53
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pendidikan, pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Meningkatkan masyarakat pemeliharaan khususnya dan perawatan lansia kesehatan bagi lansia
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia
63.10
65
73,560,000
67
80
73,560,000
80
168,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan
orang
20
67,325,000
0
20
67,325,000
40
134,650,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring Kegiatan Kesehatan Lansia
dokumen
1
6,235,000
1
1
6,235,000
6
34,305,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan
Pesrentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
39%
44%
122,640,000
48%
234,350,000
53%
268,230,000
57%
299,200,000
61%
343,750,000
1,268,170,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Jumlah Industri Makanan yang dibina dan diawasi
3 kali
3
35,370,000
3
77,800,000
3
89,030,000
3
96,500,000
3
110,350,000
15
409,050,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Jumlah Industri Rumah Tangga yang dibina dan Mengikuti Sertifikasi Penyuluhan Pangan; Jumlah Kantin / Jajanan Anak Sekolah yang dibina
50 Sarana
50
57,270,000
50
126,550,000
50
149,200,000
50
172,700,000
50
203,400,000
250
709,120,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Menyediakan Makanan yang Meningkatkan berkualitas dan kualitas bermutu sesuai makanan standar dari badan POM
6,235,000
-
6,235,000
70
0
1
6,235,000
-
6,235,000
75
0
1
6,235,000
-
6,235,000
#VALUE!
61%
Menyediakan Makanan yang Meningkatkan berkualitas dan kualitas bermutu sesuai makanan standar dari badan POM
Menurunya Angka Kematian dari 102,5menjadi 93 per 100.000 kelahiran hidup; Menurunya AKB dari 9,73 menjadi 9 per 1.000 kelahiran hidup; Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 Meningkatnya per 1000 status kelahiran Kesehatan hidup; masyarakat Menurunya prevalensi anak balita yang pendek (Stunting) dari 36,8 % menjadi kurang dari 32%; Presentase ibu bersalin ditolong nakes terlatih sebesar 90%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap sebesar 90%
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Jumlah Penjamah Makanan dan Sosilisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Penjamah Makanan, Serta Pengujian Sampel Makanan Minuman
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
159 Orang / Penjamah
50
Prevalensi AKI dan AKB
102.5 dan 9.73
101 dan 9.7
3,511,855,000
Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu
Jumlah Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
Persalinan
2,500
2,760,050,000
Peningkatan Kapasitas Bidan
Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan
PelayananKesehatan Ibu dan Anak
Jumlah peserta pertemuan
KIE
Jumlah orang yang mengikuti pertemuan
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
JUMLAH
30,000,000
50
30,000,000
99 dan 96
2,700
4,272,645,000
50
30,000,000
50
30,000,000
50
97 dan 9.5
801,995,000
95 dan 9.4
511,850,000
93 dan 9
3,012,550,000
2,800
275,505,000
3,100
306,005,000
30,000,000
3,300
3,631,850,000
250
93 dan 9
150,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14,225,712,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,265,050,000
17,400
10,878,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
24 nakes
74
649,835,000
88
621,605,000
45
459,000,000
15
166,500,000
15
174,000,000
237
2,248,780,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
peserta
238
64,210,000
88
21,750,000
60
20,545,000
60
20,545,000
60
174,000,000
506
332,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
orang
36
27,440,000
36
588,090,000
28
23,945,000
0
-
0
-
100
666,197,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5 Dokumen
1
10,320,000
3
28,650,000
2
23,000,000
2
18,800,000
2
18,800,000
10
99,570,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
150,836,954,735
100
1,120,998,686,878
100
210,101,872,850
100
218,217,943,467
100
227,847,509,465
100
232,791,038,549
100
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
H. M. DAMRAH,S.Sos., M.Si PEMBINA Tk.I NIP. 19690101 199101 1 006
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANSUNG
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatka n Pelayanan kesehatan di masyarakat
Terpenuhiny a sarana dan prasana kesehatan serta pemeliharaa nya guna menunjang kinerja dari
Pembangunan rumah jabatan
Meningkatka n Pelayanan kesehatan di masyarakat
Terpenuhiny a sarana dan prasana kesehatan serta pemeliharaa nya guna menunjang kinerja dari petugas/tena ga kesehatan
Pembangunan rumah Dinas Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
5.1 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015 Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun (outcome) dan Kegiatan (output) Awal Perencanaan (6) (7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendana 2011
2012
2013
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
ANGSUNG
NG
-
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Rumah Jabatan yang dibangun setiap tahun
100% Unit
-
-
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional
Unit Unit
##########
Jumlah Peralatan Gedung Kantor
Unit
Jumlah Mebeuleur yang tersedia
Buah
100% 83,400,000
100% 95,910,000
100% ##########
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
Buah
100% ##########
100% ##########
100% ##########
Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang mendapat Jasa pemeliharaan dan perijinan Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang direhabilitasi sedang / Berat
erja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
Target
Rp
Target
Rp
(14)
(15)
(16)
(17)
Unit Kerja SKPD Kondisi Kinerja pada akhir Penanggungj periode Renstra SKPD Target Rp awab (18)
(19)
(20)
Dinkes Dinkes
Lokasi
(21)
Kab.Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes Dinkes
Dinkes
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
78550000
94260000
100% ##########
100% ##########
100% ##########
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100% ##########
100% ##########
100% ##########
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015 Indikato Tuju Sasara r an n Sasara n (1)
(2)
(3)
Kode
(4)
Indikator Data Kinerja Capaian Program dan Program pada Kegiatan (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (5) (6) (7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2012
2013
2014
2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Mening katkan Keseja hteraa n Pegaw ai PNS/P TT
Terpen uhinya Gaji PNS dan tunjang an PNS/P TT di dinas kesehat an Puskes mas dan jaringa nnya
Gaji PNS Dinkes,PKM dan jaringannya
Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan fungsional untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya
100%
100% ###########
100%
13,367,455,000
100%
16,040,946,000
100%
20,853,229,800
100%
27,109,199,000
Tunjangan PNS dan PTT Dinkes,PKM dan jaringannya
Tersedianya Tunjangan PNS dan PTT Dinkes,PKM dan jaringannya
100%
100% ###########
100%
4,975,820,000
100%
5,970,984,000
100%
7,762,279,200
100%
10,467,000,000
BELANJA LANSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa SuratMenyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya Jasa Komunikasi, 12 Bulan Sumber Daya Air dan Listrik
100%
12 Bulan
-
-
-
316,200,000
25,000,000
35,000,000
329,400,000
345,870,000
Mening katkan Pelaya nan Prima
Terpen uhinya kebutu han kantor dibidan g komuni kasi, penera ngan dan air, Tertib adminis trasi dan data, pemanf aatan kantor secara maksim al,meni ngkatk an stamina pegawa i, mening katkan kinerja non PNS,Te rsedian ya rapatrapat koordin asi dalam dan luar daerah
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
persentase PNS yang mendapat Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapat Jasa pemeliharaan dan perijinan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya Penatausahaa 12 Bulan n Keuangan dengan baik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpeliharanya Kebersihan 12 Bulan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan Kerja yang mendapat perbaikan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
100%
c
Unit
100% 798,928,000
100%
918,767,200
100%
1,052,520,700
100%
1,368,277,000
100%
1,547,174,000
Unit
100%
17,500,000
100%
20,125,000
100%
24,150,000
100%
51,395,000
100%
119,383,250
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 Bulan
100%
52,307,250
100%
60,150,000
100%
72,180,000
100%
93,834,070
100%
126,675,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang tersedia
100% 320,250,000
100%
368,287,500
100%
391,945,000
100%
559,528,500
100%
771,363,000
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Kantor tersedia
Unit
ya rapatrapat koordin asi dalam dan luar daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang tersedia
Penyediaan Tersedianya Makanan dan Makanan dan Minuman Minuman
Mening katkan Pelaya nan keseha tan di masyar
Terpen uhinya sarana dan prasan a kesehat an serta pemelih araany a guna menunj ang
Buah
12 Bulan
100% ###########
100%
2,961,300,000
100%
3,153,560,000
100%
4,359,628,000
100%
5,085,497,800
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat- rapat 12 Koordinasi dan 12 Bulan 12 Bulan 824,042,000 Bulan Konsultasi ke luar Daerah
947,648,300 12 Bulan
1,087,100,000 12 Bulan
1,304,520,000 12 Bulan
1,565,424,000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Rapat- rapat Koordinasi dan 12 Bulan 12 Bulan 824,042,000 Konsultasi Dalam Daerah
100%
947,648,300
100%
1,087,100,000
100%
1,304,520,000
100%
1,565,424,000
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Tenaga Non PNS yang tersedia
Orang
100%
936,900,000
100%
1,077,400,000
100%
1,142,880,000
100%
1,615,700,000
100%
2,081,195,000
Penyediaan Jasa Sewa Gedung kantor dan Rumah jabatan
Jumlah Gedung yang disewa
Unit
100%
15,000,000
100%
17,250,000
100%
20,700,000
100%
26,910,000
100%
36,300,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatka n Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
Jumlah Pembanguna Rumah n rumah Jabatan yang jabatan dibangun setiap tahun Pembanguna Jumlah n rumah Rumah Dinas Dinas yang dibangun
Unit
Unit
Mening katkan Pelaya nan keseha tan di masyar akat
a kesehat an serta pemelih araany a guna menunj ang kinerja dari petuga s/tenag a kesehat an
Pengadaan kendaraan dinas/operasi onal
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Pengadaan Peralatan peralatan Gedung gedung kantor Kantor
Unit
2,483,560,000
78550000
94260000
Unit
Jumlah Mebeuleur yang tersedia
Buah
100%
83,400,000
100%
95,910,000
100%
115,092,000
100%
149,600,000
100%
201,960,000
Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas Rutin/Berkala Operasional Kendaraan yang Dinas/Operasi terpelihara onal secara rutin / berkala
Buah
100% 566,800,000
100%
951,820,000
100%
1,092,184,000
100%
1,419,800,000
100%
1,316,730,000
Pengadaan Meubeleur
Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas rutin/berkala /Operasional kendaraan yang dinas/operasi mendapat ona Jasa pemeliharaan dan perijinan
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasi onal
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang direhabilitasi sedang / Berat
Program Meningkatka Peningkatan n Disiplin Disiplin Aparatur Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Jumlah Mesin / Kartu Absensi tersedia
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tententu
Jumlah pakaian olah raga yang tersedia
159,000,000
167,000,000
183,700,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Mening katkan Kualita s SDM bidang keseha tan
Present ase Keterse diaan Obat 100%, Present ase obat yang memen uhi standar cukup Terpen dan
Meningkatka n Kapasitas Sumber Daya Aparatur kesehatan
Jumlah Tugas Belajar : S.1 Sarjana Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi sebanyak 16 orang , S2 Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Masyarakat formal Peminatan Sistem Informasi Kesehatan = 1 Orang,
Sosialisasi peraturan perundangundangan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan 12 Bulan Perundangundangaan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Terlaksananya Bimtek Implementasi 12 Bulan Perundangundangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan
40,000,000
100%
96,500,000
Terpen uhinya obat dan perbek alan keseha tan
Present ase Keterse diaan Obat 100%, Present ase obat yang memen uhi standar cukup dan terjang kau 95%, Keterse diaan obat per kapita pertahu n disaran a pelayan an kesehat an dasar Rp. 18.000,per kapita
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terdistribusiny a Obat dan Perbekalan Kesehatan di 14 Puskesmas dan Jaringannya.
100%
95%
135,353,000
100%
155,656,000
100%
186,780,000
100%
242,814,000
100%
327,798,900
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
90%
95%
111,222,750
100%
127,900,000
100%
153,480,000
100%
199,500,000
100%
269,325,000
Pengadaan Obat Perkapita,Oba t Program dan alat Kesehatan Penunjang Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PAD& Pn lainnya)
90%
95%
39,260,000
100%
45,149,000
100%
54,178,800
100%
71,432,500
100%
126,434,000
Pemusnahan Frekuensi Obat dan Pemusnahan Perbekalan Opbat Kesehatan
100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelaks anaan kegiata n seperti posyan du,
Tersedianya obat essensial, obat penunjang, vaksin rabies, vaksin ( ATS , Abu , Difteri ), Medicine Paket, Reagen Lab dan bahan / test kit
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Meningkatka n Akses Pelayanan Kesehatan
80%
11,565,000
28,890,000
37,557,000
Mening katkan status keseha tan dan penan ggulan gan masala h keseha tan diselur uh lapisan masyar akat
Pelaks anaan kegiata n seperti posyan du, imunisa si di masyar akat, sera Lokaka rya mini di sarana kesehat an seperti puskes mas; Pembu atan Dokum entasi dan pelapor an guna menunj ang keakur atan data kesehat an
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulan gan Masalah Kesehatan (Bencana) Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
90%
95%
44,500,000
100%
51,175,000
100%
terlaksananya kegiatan operasional dalam dan luar gedung
61,410,000
100%
888,112,000
79,833,000
100%
2,581,000,000
103,782,900
2,839,100,000
Pendamping DHS 2 (Desa Siaga)
90%
95% 198,871,000
100%
228,701,000
100%
274,441,200
100%
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
90%
95%
25,000,000
100%
28,750,000
100%
34,500,000
100%
41,400,000
100%
49,680,000
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Tidak Menular
90%
95%
45,875,000
100%
52,756,250
100%
63,307,500
100%
82,299,750
100%
111,104,000
Pelatihan dan Pembinaan Kesehatan
90%
95%
71,920,000
60%
40,910,000
Upaya Kesehatan Kerja
0%
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pemberdayaa n konsumen/ma syarakat di bidang obat dan makanan
Meningkatnya pemberdayaan konsumen /masyarakat di bidang obat dan makanan
100%
0%
-
70%
50,000,000
75%
-
60,000,000
100%
80%
-
70,000,000
Mening katnya perilak u Hidup bersi dan sehat di masyar akat
Tercap ainya PHBS Pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%; Present ase Desa siaga aktif dari 55% menjadi 80%; Present ase Tenaga promos i yang terlatih dan terampi l dari 55% menjadi 80%
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
Meningkatnya penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdaya an Masyarakat
Meningkatka n Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di semua tatanan
Pengembang an Media Promosi dan Informasi Dan Sadar Hidup Sehat
40%
40%
40%
365,337,325
50%
370,137,000
60%
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
444,164,400
70%
115,010,000
577,413,000
80%
779,507,000
103,730,000
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Cakupan Poosyandu Mandiri dan Cakupan Posyandu Purnama
10%
15%
255,137,500
21%
293,408,000
40%
352,089,600
60%
457,716,000
70%
617,916,600
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Persentase Tenaga Promosi kesehatan yang terlatih
5%
10%
199,490,000
25%
229,413,000
40%
275,295,000
60%
357,883,000
70%
483,142,000
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
10%
96,390,000
25%
110,848,500
40%
133,018,200
60%
172,920,000
70%
216,150,000
21%
173,340,000
40%
199,341,000
60%
239,209,000
70%
310,971,700
80%
419,811,000
Peran serta Masyarakat dalam Sadar Hidup Sehat
21%
menjadi 80% Pengembang an dan Persentase Penyelenggar Desa Siaga aan Desa Siaga Mening katkan Status Keseh atan dan Gizi Masyar akat
Mening katnya UHH dari 70,7 menjadi 72 Tahun
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Gizi Masyarakat (APBD I) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulang an kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pemberdayaa n masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12%
12%
282,860,000
40%
1,125,280,000
60%
1,294,070,000
70%
1,552,880,000
80%
2,018,744,000
50%
50%
193,500,000
70%
222,525,000
75%
267,030,000
80%
347,130,000
85%
468,625,500
Menurunkan Persentase Gizi Buruk
Mencip takan Lingku ngan bersih dan sehat
Present ase pendud uk yang memilik i akses terhada p air minum berkual itas 67%; Present ase pendud uk yang mengg unakan jamban sehat 67%; Present ase pendud uk stop BABS 100%; Present ase Cakupa n TTU yang memen
Program Pengembang an Lingkungan Sehat
Meningkatka n Cakupan Lingkungan yang bersih dan Sehat
Pengkajian Pengembang an Lingkungan Sehat
70%
72%
164,250,000
75%
188,887,500
77%
226,665,000
79%
294,664,500
80%
397,797,000
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
70%
72%
164,000,000
75%
188,600,000
77%
226,320,000
79%
294,216,000
80%
397,191,600
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
70%
72%
19,735,000
75%
22,695,000
77%
27,234,000
79%
35,403,000
80%
97,794,000
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin
70%
72%
53,330,000
75%
61,329,500
77%
73,595,000
79%
95,673,000
80%
179,158,000
Percepatan Pembanguna n Sanitasi Pemukiman
70%
72%
191,852,000
75%
220,629,800
77%
264,755,000
79%
344,181,500
80%
464,645,000
Monitoring,Ev aluasi dan Pelaporan
Menur unkan angka kesakit an akibat penyak it
Menuru nnya prevale nsi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.00 0 pendud uk, Menuru nya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 pendud uk, Terken
Program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular
Persentase Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular
Penyemprota n/Fogging Sarang Nyamuk
Jumlah Titik focus sarang nyamuk yang di fogging
Pengadaan Alat Fogging dan Bahanbahan Fogging
Jumlah Alat Fogging dan Bahan -bahan fogging yang tersedia
43,800,000
85%
90%
82,200,000
50,370,000
90%
94,530,000
60,444,000
90%
113,436,000
72,532,800
95%
147,466,800
87,039,000
100%
199,080,000
Menur unkan angka kesakit an akibat penyak it menula r dan tidak menula r
malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 pendud uk, Terken dalinya prevale nci HIV pada populas i dewasa dari 0,2 menjadi bibawa h 0,5 %; Mening kaynya cakupa n iminisa si dasar lengkap bayi usia 011
Pelayanan vaksinasi bagi Jumlah balita dan anak sekolah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular
85%
90%
###########
90%
1,859,567,500
90%
2,131,481,000
95%
3,400,925,300
100%
6,591,249,000
Peningkatan Imunisasi
85%
90%
192,991,000
90%
221,939,000
90%
266,326,000
95%
332,907,500
100%
399,489,000
Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulang an Wabah
85%
90%
36,001,000
90%
41,400,000
90%
49,680,000
95%
64,584,000
100%
87,188,000
Pencegahan penularan penyakit endemik/epid emik
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasa n penyakit Peingkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit HIV/AIDS Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpen uhinya kebutu han tenaga keseha tan sampai di pedesa
Terpen uhinya Ratio Dokter 30 per 100.00 0 pendud uk; Terpen
Jumlah PKM Program yang Standarisasi memenuhi Pelayanan standar ISO Kesehatan Pelayanan
kebutu han tenaga keseha tan sampai di pedesa
Mening katkan Jamina n pemeli haraan keseha tan (Pembi ayaan Keseh atan)
Ratio Dokter 30 per 100.00 0 pendud uk; Terpen
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Sunatan Massal
Terjami nnya pemelih araan kesehat an bagi masyar akat miskin 100%
Penanggulan gan ISPA
0%
14%
325,000,000
29%
633,750,000
36%
335,000,000
43%
368,500,000
85%
61,467,500
87%
73,761,000
89%
95,889,000
90%
129,450,000
Jumlah Desa yang mendapat penanggulangan ISPA
Penanggulan gan penyakit cacingan Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
80%
Monitoring,Ev aluasi dan Pelaporan
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya Tersedi anya sarana dan prasara na di puskes mas dan jaringa nnya
300,000,000
Jumlah Anak penduduk miskin yang
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan tambahan
Mening katkan pelaya nan dan kualita s keseha tan di semua sarana keseha tan
7%
1
Persentase Desa yang mempunyai Sarana dan Prasarana Kesehatan
Jumlah Pembanguna Puskesmas n puskesmas yang dibangun
82%
53,450,000
dan dan kualita prasara s na di keseha puskes tan di mas semua dan sarana jaringa keseha nnya tan
Jumlah Pembanguna Puskesmas 2 n puskesmas Pembantu Pembantu yang dibangun Pengadaaan 3 puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas Keliling
Jumlah Pembangunan Pembanguna 4 Posyandu n posyandu yang terbangun Pengadaan Sarana & Prasarana 5 Puskesmas Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas keliling Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
325,030,000
1,873,784,500
3,048,500,000
4,223,050,000
6,000,000,000
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Mening katnya status Keseh atan masyar akat
Mengu rangi Angka kesakit a dan kemati an pada balita
Mening katkan pembin aan dan pelatiha n bagi tenaga kesehat an; Menja min kesehat an bagi keluarg a miskin dan tidak mampu Menuru nnya prevale nsi anak balita yang pendek (Stuntin
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Kurang Mampu
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Pembanguna n sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
90%
100%
122,119,000
100%
140,430,000
100%
265,030,000
100%
214,530,000
100%
289,615,500
90%
100%
###########
100%
11,000,000,000
100%
12,000,000,000
100%
14,000,000,000
100%
15,000,000,000
0
0
0
84%
122,119,000
86%
146,542,000
88%
190,500,000
90%
257,175,000
Mening katnya status Keseh atan masyar akat khusus nya lansia
Pendidi kan, pelatiha n bagi tenaga kesehat an; Mening katkan pemelih araan dan perawa tan kesehat an bagi lansia
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan lansia
87%
90%
9,510,000
95%
10,940,000
100%
13,128,000
100%
17,067,000
100%
23,040,000
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
87%
90%
7,015,000
95%
8,067,250
100%
9,680,000
100%
12,584,000
100%
16,988,000
0
0
84%
30,000,000
86%
34,500,000
88%
39,675,000
90%
45,626,250
Pelayanan Kesehatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Mening katkan kualita s makan an
Menyed iakan Makan an yang berkual itas dan bermut u sesuai standar dari badan POM
Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (Tambahan) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
0
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Mening katnya status Keseh atan masyar akat
Menuru nya Angka Kemati an dari 228 menjadi 118 per 100.00 0 kelahir an hidup; Menuru nya AKB dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahir an hidup; Menuru nnya angka kemati an neonat al dari 19 menjadi 15 per 1000 kelahir an hidup; Menuru nya prevale nsi anak balita yang pendek (Stuntin g) dari 36,8 % menjadi
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
Meningkatnya perawatan persalinan bagi ibu hamil keluarga kurang mampu
80%
82%
51,286,000
84%
58,980,000
86%
70,776,000
88%
92,000,000
90%
124,200,000
Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu
1. Meningkatnya cakupan komplikasi kebidanan (Sectio Caesar) yang ditangani bagi ibu hamil keluarga kurang mampu 100% pada tahun 20112015 2. Meningkatnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani100% pada tahun 2011-2015
80%
82%
222,377,000
84%
1,255,734,000
86%
1,506,880,000
88%
1,958,944,000
90%
2,150,732,000
atan an masyar hidup; akat Menuru nya prevale nsi anak balita yang pendek (Stuntin g) dari 36,8 % menjadi kurang dari 32%; Present ase ibu bersalin ditolong nakes terlatih sebesa r 90%; Cakupa n kunjung an neonat al lengkap sebesa r 90%
1. Meningkatnya cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 100% pada tahun 2015, 2. Meningkatnya cakupan pelayanan nifas 100% pada tahun 2015,
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Meningkatnya cakupan kunjungan bayi 100% pada tahun 20112015 4. Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% pada tahun 2011 5. Meningkatnya cakupan peserta KB aktif 100% pada tahun 2015
80%
82%
635,500,000
84%
730,825,000
86%
876,990,000
88%
1,140,087,000
90%
1,339,117,500
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp (18)
(19)
Unit Kerja SKPD Penanggun gjawab
Lokasi
(20)
(21)
100%
27,109,199,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
10,467,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
1,547,174,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
119,383,250
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
126,675,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
771,363,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5,085,497,800
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,565,424,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
1,565,424,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
2,081,195,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
36,300,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
12 Bulan
100%
201,960,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
1,316,730,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
100%
96,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
327,798,900
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
269,325,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
126,434,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
100%
103,782,900
-
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
49,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
111,104,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80%
70,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80%
779,507,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80%
46,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
70%
617,916,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
70%
483,142,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
70%
216,150,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80%
419,811,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80%
2,018,744,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
85%
468,625,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80%
397,797,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80%
397,191,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80%
97,794,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80%
179,158,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80%
464,645,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
87,039,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
199,080,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
100%
6,591,249,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
399,489,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
87,188,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
43%
368,500,000
Dinkes
Dinkes
Dinkes
90%
129,450,000
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6,000,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
289,615,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
15,000,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
90%
257,175,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
23,040,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
16,988,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
90%
45,626,250
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
90%
124,200,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
90%
2,150,732,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
90%
1,339,117,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
indikator program Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan fungsional untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai Pesentase Aparatur yang Memiliki Kompentensi Persentase Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pesrentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Angka Kesakitan per 1000 penduduk Prevalensi AKI dan AKB Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga Persentase Stunted pada anak balita Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Prevalensi AKBa per 100 KH Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia Presentase penurunan kesakitan penyakit Menular Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
17
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
18
Persentase Desa yang mempunyai Sarana dan Prasarana Kesehatan
19
Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Kurang Mampu
20
Persentase sarana kesehatan yang diawasi
Tujuan
sasaran
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021
No
Indikator
(1)
(2)
1
2011
2012
Seluruh Balita
30,527
30,527
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2014
Persentase D/S Balita Balita yang ditimbang
2
2013
Persentasi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium Persentase Anak Balita dapat Vit. A ( Proyeksi) Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet Persentase Bumil KEK dapat PMT Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan Prevalensi wasting ( kurus) anak balita ( persen) Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah Persentase ibu nifas mendapatkan vit A Pesentase bayi baru lahir mendapat IMD Persentase BBLR Persentase balita yang mempunyai buku KIA Persentase balita ditimbang naik BB nya Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya Persentase balita 2T Persentase balita BGM Persentase ibu hamil anemia Prevalensi Kekurangan gizi ( underweight) pada anak balita ( persen) Prevalensi sunting ( pendek dan sangat pendek) pada anak baduta ( bawah dua tahun)( persen) Persentase Kunjungan Neonatal 1 ( KN 1) Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja Persentase persalinan d fasiltas kesehatan Persentase bumil KEK Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali
30,626
30,626
19,240
20,108
36,699
36,699
19,240
20,108
36,699
36,699
31 32 33 34
35 36 37
Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup Persentase AKB per 1000 kelahiran hidup Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup
Pesentase KB aktif persentase desa yang memiliki posyandu lansia Menurunnya angka kesakitan malaria ( API ) /1000 penduduk
12.9445006
13.0154094
4.690570263
1.517251775
38
Menurunnya kesakitan filaria ( MF Rate )< 1%
0
0,91
0,91
0,91
39
Insiden Rate DBD/100.000 penduduk
14.9302199
18.829497
16.9029559
17.04040871
40
presentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
41
Keberhasilan pengobatan TB BTA + ( Sukses Rate)
91,6
77,4
89.85507246
42
Presetase kaus HIV yg diobati
14.4927536
18.91891892
9.677419355
86.0592755
84.53450583
86.79552391
43 44 45 46 47 48
Presentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon
50
Persentase desa yang melakukan STBM
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
12.8205128
Presentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Presentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah Presentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM Presentase perempuan 30-50 tahun yg dideteksi kanker servik dan payudara Presentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi 87.1130626 dasar lengkap
49
51
83,7
Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis sesuai Standar Persentase cakupan daerah potensial yg melakas strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan tatanan kawasan sehat Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas Persentase Sarana Air bersih yang dilakukan pengawasan Persentase Sarana Air minum dan yang dilakukan pengawasan Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Persentase Desa Siaga Aktif Persentase Posyandu Mandiri & Purnama ( % ) Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000 ) Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan Rasio Puskesmas , Poliklinik, Pustu Per satuan Penduduk ( Per 1000 ) Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1000 ) Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk ( Per 1000 ) Persentase sarana produksi industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan cara produki pangan yang baik Persentase usaha produksi obat tradisional yang memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik Persentase Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) yang dilakukan pengawasan
Tujuan dan Sasaran RPJMD
2015
Kondisi Kinerja awal tahun Tahun 2015 (3) 56.4
Target Capaian Setiap Tahun 2016
2017 (4)
2018 (5)
2019 (6)
2020 (7)
2021 (6)
58.42
57
57.4
58
60
62
0.0549
22583
0.0359
22,420
21,408
38,376
37,957
0.045
21,408
0.065
37,957 100
100
100
100
100
100
100
48.13
48,17
48.25
48.75
49.5
50.75
53
93.75
93,85
94
94.3
94.5
94.75
95
74.77
74,85
75
75.3
75.7
76.7
77.5
67.4
67,6
68
72
76
80
85
22.42
23
25
55
75
90
95
14.1
14,2
14.3
15
25
35
55
15.6
15,2
14.5
13
11
9
8
20
21
22
27
30
35
40
68.14
68,5
69
70
75
80
85
17.66
21
25
30
45
50
55
2.78
2,65
2.5
2.3
2.1
1.9
1.7
77.3
77,5
78
79
80
81
83
83.81
83,9
84
84.1
84.2
84.5
85
7.01
6,9
6.8
6.3
5.8
5.5
5
1
0,98
0.95
0.8
0.78
0.73
0.7
1
0,98
0.95
0.8
0.78
0.73
0.7
0
38
35
33
31
30
28
19.5
19,3
19
18.5
17.5
17
16
32.7
32,5
32
31.5
31
30
28
73.5
74
74.5
75
80
82.5
85
72
72,5
73
74
76
78
80
34.9
55,5
37
50
55
60
65
28.57
32
35.71
42.86
50
57.14
64.29
45.5
50
60
65
70
85
87
6.16
6,1
6
5.8
5.6
5.3
5
92.86
93,5
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
63.1
63,5
64
70
80
82
85
102.5
102
101
99
97
95
93
7.34
7,15
7
6.75
6.5
6.25
6
9.73
9,72
9.7
9.6
9.5
9.4
9
10.59
10,54
10.5
10.44
10.2
10
9.8
100.43
100
100
100
100
100
100
63.1
64
65
67
70
75
80
0.863241603
0,8
0.7019927
0.6011
0.5006
0.5001
0.5018
0.5
0.913242009
0,91
<1
<1
<1
<1
<1
<1
88.94004395
88,9
70.199268
60.115
55.217
50.009
49.052
48.099
63.63636364
63,6
75
80
83
85
90
95
82.4120603
82,41
83
84
85
87
88
88
15
25
35
45
50
55
55
85,7
92.857143
100
100
100
100
100
0
14.285714
21.429
35.714
50
57.143
71.429
0
5.0632911
10.127
25
34.81
50
55.063
2.013422819
2,01
10.067114
20.134
30.201
40.268
50.336
60.403
2.966820053
2,9
5.0066513
15.003
30.003
45.006
50.005
60.004
82,96
85.002752
88.001
89.001
90.004
92.991
95.006
80
85
86
87
89
90
90
23
24
27
28
30
34
34
50
52
55
58
64
70
70
12
15
17
20
22
25
25
20
40
60
80
100
60
60
7
10
13
80
100
27
27
10
20
30
40
50
60
60
100
100
100
100
100
100
100
20
39
59
67
70
100
100
20
24
27
31
35
40
40
100
100
100
100
100
100
100
83
76,51
77,85
78,52
79,19
79,86
79,86
40
47,6
55,5
63,4
71,2
79,1
79,1
5
4,58
5,09
5,14
5,22
5,22
0
9
18
28
37
46
46
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,012
0,016
0,022
0,027
0,034
0,040
0,046
1.98
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
80
55
65
70
75
80
90
0
50
55
60
65
70
80
0
60
70
80
90
100
100
15 85.71428571
82.96296296 80
5,04
Tabel 4.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2021
TUJUAN (1)
Meningkatan Derajat Kesehatan, Gizi Masyarakat dan
Kondisi Kinerja awal tahun Tahun 2015 (4)
2016 (5)
2017 (6)
2018 (7)
2019 (6)
2020 (7)
2021 (8)
Persentase D/S Balita
48.98
56.7
57.00
57.4
58.0
60.0
62.0
Persentasi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100.00
100
100
100
100
100
100
Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif
48.12
48.18
48.24
48.75
49.49
50.75
53.00
Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium
93.75
93,85
94
94.3
94.5
94.75
95
Persentase Anak Balita dapat Vit. A ( Proyeksi)
74.77
78.85
75.00
75.30
75.70
76.70
77.50
Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet
67.40
67.6
68.0
72.0
76.0
80.0
85.0
Persentase Bumil KEK dapat PMT
22.42
23
25
55
75
90
95
Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan
14.11
14.2
14.3
15.0
25.0
35.0
55.0
Prevalensi wasting ( kurus) anak balita ( persen)
15.57
15.2
14.5
13.0
11.0
9.0
8.0
Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah
20.00
21
22
27
30
35
40
Persentase ibu nifas mendapatkan vit A
68.13
68.50
69.0
70.0
75.0
80.0
85.0
Pesentase bayi baru lahir mendapat IMD
17.66
21.00
25.00
30.00
45.00
50.00
55.0
Persentase BBLR
2.78
2.66
2.50
2.29
2.09
1.90
1.70
Persentase balita yang mempunyai buku KIA
77.30
77.5
78.0
79.0
80.0
81.0
83.0
Persentase balita ditimbang naik BB nya
81.62
83.9
84.0
84.1
84.2
84.5
85.0
SASARAN
Indikator
(2)
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
(3)
Target Capaian Setiap Tahun
Cek indikator,, ada atau tidak
Kenepa tidak 100 % kalau hanya
Meningkatan Derajat Kesehatan, Gizi Masyarakat dan Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya
6.47
6.90
6.80
6.30
5.80
5.50
5.00
Persentase balita 2T
0.63
0.98
0.95
0.80
0.78
0.73
0.70
Persentase balita BGM
1.01
0.98
0.95
0.80
0.78
0.73
0.70
Persentase ibu hamil anemia
0.00
38
35
33
31
30
28
19.46
19,3
19
18.5
17.5
17
16
32.70
1526
1840
2234
3394
3281
3744
73.51
74
74.5
75
80
82.5
85
71.43
78.6
85.7
92.9
100
100
100
35.71
50
57.1
64.3
78.6
92.9
100
28.57
35.71
42.86
50.00
57.14
64.29
71.43
Persentase persalinan difasiltas kesehatan
42.19
50
60
65
70
85
87
Persentase bumil KEK
3.05
6.1
6.0
5.8
5.6
5.3
5.0
Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil
92.86
100
100
100
100
100
100
Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K
100.00
100
100
100
100
100
100
Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali
63.11
64
64
70
80
82
85
Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup
0.10
102
101
99
97
95
93
Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup
0.80
7,15
7
6.75
6.5
6.25
6
Persentase AKB per 1000 kelahiran hidup
0.97
9,72
9.7
9.6
9.5
9.4
9
Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup
1.06
10,54
10.5
10.44
10.2
10
9.8
Pesentase KB aktif
100.43
100
100
100
100
100
100
persentase desa yang memiliki posyandu lansia
63.10
64
65
67
70
75
80
Prevalensi Kekurangan gizi ( underweight) pada anak balita ( persen) Prevalensi sunting ( pendek dan sangat pendek) pada anak baduta ( bawah dua tahun)( persen) Persentase Kunjungan Neonatal 1 ( KN 1) Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja
Meningkatnya Peran Serta Masyakat dan Swasta dalam Bidang Kesehatan
diganti dengan persentase
target harus turun dari 3,05
jangan menggunakan prevalensi
jumlah kematian ibu dan jumlah menggunakan data BPS bisa
Menurunkan Kesakitan Penyakit Menular
Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular
Menurunnya angka kesakitan malaria ( API ) /1000 penduduk
0,85
0.70
0.60
0.50
0.50
0.50
0.5000122
Menurunnya kesakitan filaria ( MF Rate )< 1%
0.91
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00
Insiden Rate DBD/100.000 penduduk
88.94
70.15
60.11
55.22
48.25
46.52
43.48
presentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
63.64
75
80
83
85
90
95
Keberhasilan pengobatan TB BTA + ( Sukses Rate)
82.41
83
84
85
87
88
88
Presetase kasus HIV yg diobati
15.00
25
35
45
55
60
65
85.71
92.86
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
14.29
21.43
35.71
50.00
57.14
71.43
0.00
5.12
10.02
25.16
34.75
50.11
55.01
13.42
10.07
20.13
30.20
40.27
50.34
60.40
0.61
5.01
15.00
30.00
45.01
50.01
60.00
82.96
85.00
88.00
89.00
90.00
92.99
95.01
80.00
85.41
86.49
87.57
88.65
89.73
90.81
22.82
24
27
28
30
34
34
50.00
52
55
58
64
70
70
12.38
15
17
20
22
25
25
10.00
20
30
40
50
60
60
6.71
10
13
20
23
27
27
Presentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Presentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah Presentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu Menurunnya Angka Menurunkan Kesakitan PTM Kesakitan Akibat Penyakit Penyakit Tidak Menular Presentase perempuan 30-50 tahun yg dideteksi kanker servik Tidak Menular dan payudara Presentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase Sinyal Kewaspadaan dini yang direspon Meningkatkan Kualitas Lingkungan Peermukiman, TempatTempat Umum, melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Menuju Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Sehat
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Peermukiman, Tempat- Persentase desa yang melakukan STBM Tempat Umum, melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Menuju Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi Desa/Kelurahan, syarat kesehatan Kecamatan dan Kabupaten Sehat Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang sehat melalui Monitoring kualitas air dan mutu makanan
Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis Tercapainya Masyarakat sesuai Standar Persentase cakupan daerah potensial yg melakas strategi yang hidup dalam Lingkungan yang sehat adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim melalui monitoring kualitas air dan mutu makanan
disarankan mengikuti pusat
persentase sekolah menerapkan
target ini harus 100 persen targe target terlalu rendah harus dikroscek ulang karena yang diukur hanya
ukur dengan RS
Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang sehat melalui Monitoring kualitas air dan mutu makanan
Tercapainya Masyarakat yang hidup dalam Lingkungan yang sehat persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan tatanan kawasan melalui monitoring kualitas air dan mutu sehat makanan Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas
10.00
20
30
40
50
60
60
100.00
100
100
100
100
100
100
19.57
39
59
67
70
78
78
20.00
24
27
31
35
40
40
100.00
100
100
100
100
100
100
100.00
100
100
100
100
100
100
Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga
35.11
42.13
51.16
60.18
69.21
78.24
80.25
Persentase Strata Desa Siaga aktif Purnama & Mandiri (%)
14.93
14.93
32.09
48.51
64.93
82.09
100.00
Persentase Posyandu Mandiri & Purnama ( % )
39.79
39.79
47.64
55.50
63.35
71.20
79.06
Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000 )
4.91
5.0
5.01
5.06
5.14
5.19
5.24
Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan
-
6.18
12.15
18.12
24.09
30.06
36.03
Persentase Kecamatan yang memiliki Puskesmas yang bersertifikasi Akreditasi
0.00
14.29
57.14
71.43
100
100
100
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
0.16
0.16
0.21
0.25
0.30
0.34
0.38
38.66
42.86
47.06
51.26
55.46
59.66
63.87
Persentase Sarana Air bersih yang dilakukan pengawasan Persentase Sarana Air minum dan yang dilakukan pengawasan Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin /Kurang Mampu Meningkatkan Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Kesehatan Rujukan bagi Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Miskin masyarakat miskin masyarakat miskin
Meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan di Masyarakat
Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Mutu Sediaan Farmasi
(Per 1000 )
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki nomor Registrasi
Kab/kota diganti dengan kecama indiktor diganti dengan jumlah apa bedanya air bersih dan air
ada atau tidak standar posyandu
Persentas e
0 % kalau hanya cuman pengadaan buku KIA
persentase
n dari 3,05
akan prevalensi dan ada capaian kinerja tahun 2015 0,10 data dari siapa dan harus melihat LINAKESnya ibu dan jumlah kematian bayi lebih disarankan oleh provinsi
ta BPS bisa
ikuti pusat
ah menerapkan menerapkan keijakan kawasan tanpa asap rokok
00 persen target setiap tahunnya karena ini hasil dari inteletjen yang mengukur agar kita laksanaka cepat
dengan kecamatan (besaran target harus disesuaikan lagi)
engan jumlah
andar posyandu per satuan balita
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021
No (1)
Indikator (2)
Kondisi Kinerja awal tahun Tahun 2015 (3)
2016 (4)
2017 (5)
2018 (6)
2019 (7)
2020 (6)
2021 (7)
Target Capaian Setiap Tahun
1
Persentase D/S Balita
56.4
56.7
57.00
57.4
58.0
60.0
62.0
2
Persentasi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100
100
100
100
100
100
100
3
Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif
48.13
48.18
48.24
48.75
49.49
50.75
53.00
4
Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium
93.75
93,85
94
94.3
94.5
94.75
95
5
Persentase Anak Balita dapat Vit. A ( Proyeksi)
74.77
78.85
75.00
75.30
75.70
76.70
77.50
6
Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet
67.4
67.6
68.0
72.0
76.0
80.0
85.0
7
Persentase Bumil KEK dapat PMT
22.42
23
25
55
75
90
95
8
Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan
14.1
14.2
14.3
15.0
25.0
35.0
55.0
9
Prevalensi wasting ( kurus) anak balita ( persen)
15.6
15.2
14.5
13.0
11.0
9.0
8.0
10
Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah
20
21
22
27
30
35
40
11
Persentase ibu nifas mendapatkan vit A
68.14
68.50
69.0
70.0
75.0
80.0
85.0
12
Pesentase bayi baru lahir mendapat IMD
17.66
21.00
25.00
30.00
45.00
50.00
55.0
13
Persentase BBLR
2.78
2.66
2.50
2.29
2.09
1.90
1.70
14
Persentase balita yang mempunyai buku KIA
77.3
77.5
78.0
79.0
80.0
81.0
83.0
15
Persentase balita ditimbang naik BB nya
83.81
83.9
84.0
84.1
84.2
84.5
85.0
16
Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya
7.01
6.90
6.80
6.30
5.80
5.50
5.00
17
Persentase balita 2T
1
0.98
0.95
0.80
0.78
0.73
0.70
18
Persentase balita BGM
1
0.98
0.95
0.80
0.78
0.73
0.70
19
Persentase ibu hamil anemia
0
38
35
33
31
30
28
19.5
19,3
19
18.5
17.5
17
16
32.7
1526
1840
2234
3394
3281
3744
73.51
74
74.5
75
80
82.5
85
72
78.6
85.7
92.9
100
100
100
34.9
50
57.1
64.3
78.6
92.9
100
28.57
35.71
42.86
50.00
57.14
64.29
71.43
20 21 22 23 24 25
Prevalensi Kekurangan gizi ( underweight) pada anak balita ( persen) Prevalensi sunting ( pendek dan sangat pendek) pada anak baduta ( bawah dua tahun)( persen) Persentase Kunjungan Neonatal 1 ( KN 1) Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja
26
Persentase persalinan difasiltas kesehatan
45.5
50
60
65
70
85
87
27
Persentase bumil KEK
6.16
6.1
6.0
5.8
5.6
5.3
5.0
28
Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil
92.86
100
100
100
100
100
100
29
Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K
100
100
100
100
100
100
100
30
Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali
63.1
64
64
70
80
82
85
31
Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup
102.5
102
101
99
97
95
93
32
Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup
7.34
7,15
7
6.75
6.5
6.25
6
33
Persentase AKB per 1000 kelahiran hidup
9.73
9,72
9.7
9.6
9.5
9.4
9
34
Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup
10.59
10,54
10.5
10.44
10.2
10
9.8
35
Pesentase KB aktif
100.43
100
100
100
100
100
100
36
persentase desa yang memiliki posyandu lansia
63.10
64
65
67
70
75
80
37
Menurunnya angka kesakitan malaria ( API ) /1000 penduduk
0,85
0.70
0.60
0.50
0.50
0.50
0.5000122
38
Menurunnya kesakitan filaria ( MF Rate )< 1%
0.91
<1
<1
<1
<1
<1
<1
39
Insiden Rate DBD/100.000 penduduk
88.94
70.20
60.11
55.22
50.01
49.05
48.10
40
presentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
63.64
75
80
83
85
90
95
41
Keberhasilan pengobatan TB BTA + ( Sukses Rate)
82.41
83
84
85
87
88
88
42 43 44 45 46 47 48
Presetase kaus HIV yg diobati Presentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Presentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah Presentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM Presentase perempuan 30-50 tahun yg dideteksi kanker servik dan payudara Presentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap
15
25
35
45
50
55
55
85.71
92.86
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0
14.29
21.43
35.71
50.00
57.14
71.43
0
5.06
10.13
25.00
34.81
50.00
55.06
13.42
10.07
20.13
30.20
40.27
50.34
60.40
0.61
5.01
15.00
30.00
45.01
50.01
60.00
82.96
85.00
88.00
89.00
90.00
92.99
95.01
49
Presentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon
80
85
86
87
89
90
90
50
Persentase desa yang melakukan STBM
23
24
27
28
30
34
34
50
52
55
58
64
70
70
12
15
17
20
22
25
25
10
20
30
40
50
60
60
7
10
13
20
23
27
27
10
20
30
40
50
60
60
51 52 53 54 55
Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis sesuai Standar Persentase cakupan daerah potensial yg melakas strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
56
Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas
100
100
100
100
100
100
100
57
Persentase Sarana Air bersih yang dilakukan pengawasan
20
39
59
67
70
78
78
20
24
27
31
35
40
40
100
100
100
100
100
100
100
58 59
Persentase Sarana Air minum dan yang dilakukan pengawasan Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
60
Persentase Strata Desa Siaga aktif Mandiri & Purnama (%)
14.93
14.93
32.09
48.51
64.93
82.09
100.00
61
Persentase Posyandu Mandiri & Purnama ( % )
39.79
39.79
47.64
55.50
63.35
71.20
79.06
62
Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000 )
4.9
4.9
4.99
5.04
5.09
5.14
5.22
63
Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan
0
6.18
12.15
18.12
24.09
30.06
36.03
64
Persentase Kecamatan yang memiliki Puskesmas yang bersertifikasi Akreditasi
0
14.29
57.14
71.43
100
100
100
0.16
0.16
0.22
0.27
0.34
0.40
0.46
38.66
42.86
47.06
51.26
55.46
59.66
63.87
65 66
Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1000 ) Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki nomor Registrasi
tergantung kasus
Tergantung Jlh RT yg dipantau
situasional
tidak ada rumusnya
situasional
situasional situasional situasional situasional
tidak bisa diprediksi
tidak bisa diprediksi
tidak bisa diprediksi
Rencana Program, Kegiat
2016
Program dan Kegiatan
(5)
Gaji dan Tunjangan PNS Dinkes,PKM dan jaringannya
Indikator Kinerja Data Capaian pada Program (outcome) dan Tahun Awal Kegiatan (output) Perencanaan
2017
Target
Rp
Target
(9)
(10)
(6)
(7)
(8)
Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan fungsional untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya
12 bulan
12
45,780,252,101
12
100%
100%
18,328,581,600
100%
Tingkat Ketersediaan Program Pelayanan Layanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan
12
141,300,000
12
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Jumlah Klaim Yang di Terima Puskesmas
12 Bulan
12
2,017,142,500
12
111 unit
6
112,500,000
111
12 bulan
12
1,953,990,000
12
unit
116
44,200,000
116
12 Bulan
12
99,284,100
12 bulan
12
170,690,000
Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Operasional yang Pemeliharaan dan Perizinan mendapat Jasa Kencaraan Dinas pemeliharaan dan Operasional perijinan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dengan baik
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Peralatan Kerja mendapat perbaikan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan
12
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang tersedia
21 unit
21
238,500,000
21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
1 paket
1
150,500,000
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
11 Bulan
11
173,250,000
11
Terlaksananya RapatRapat-Rapat Koordinasi dan rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Konsultasi ke luar Daerah
12 Bulan
12
1,903,450,000
12
Terlaksananya RapatRapat-rapat kordinasi dan rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan
12
396,600,000
12
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Tenaga Non PNS yang tersedia
12 bulan
12
10,927,175,000
12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
1,163,808,719
100%
Pembangunan rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun
unit
1
245,103,719
4
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun
unit
1
51,300,000
1
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan Gedung Kantor
Unit
55
633,355,000
20
Pengadaan Meubeleur
Mebeuleur yang tersedia
Unit
0
0
97
Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan Rumah Rumah Dinas Dinas
unit
6
34,050,000
Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
unit
1
200,000,000
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
100%
100%
428,000,000
100%
Jumlah Pakaian olahraga Pengadaan Pakaian Khusus atau batik tradisional yang Hari Tententu tersedia Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pesentase Aparatur yang Memiliki Kompentensi
Pendidikan dan Pelatihan formal Penilaian Jabatan Fungsional
1061 pcs
1,061
428,000,000
1,101
100%
100%
134,400,000
100%
Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat
50 orang
50
118,750,000
62
Jumlah Tim Penilai Jabatan Fungsional yang tersedia
orang
39
15,650,000
39
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
100
100
4,177,643,300
100
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
100
14
4,101,937,300
14
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.
0 Puskesmas
14
64,576,000
14
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat secara Rasional
puskesmas
14
11,130,000
14
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kelompok Masyarakat yang berisiko yang mendapatkan pelayanan
142
140
82,132,000
135
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
kelompok sasaran
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Dokumen
6
18,465,000
6
Upaya Kesehatan Kerja
Jumlah POS Kesehatan Kerja yang terbentuk
pos UKK
16
9,080,000
14
Jumlah orang yang Peningkatan Kemitraan dan mendapat sosialisasi PTM Jejaring PTM (Penyakit Tidak Menular)
Orang
50
15,560,000
50
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi Penyakit Tidak Menular.
Jumlah Kader POSBINDU PTM yang di latih
orang
35
12,815,000
75
Screning/Deteksi dini penyakit tidak menular
Jumlah sasaran beresiko mendapatkan screning PTM
245 orang
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Presentase Pengawasan Obat dan Makanan
72.62
72.62
49,240,000
78.57
7 kali
2
16,840,000
7
Peningkatan pemberdayaan Jumlah Masyarakat yang konsumen/masyarakat di di Latih tentang Obat dan bidang obat dan makanan Makanan
14 PKM
14
25,312,000
3,777
14
900,000
7,554
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
60 sarana
78
32,400,000
60
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga
35.11
42.13
477,264,000
51.16
10 jenis
10
149,225,000
10
Pengembangan Media Jenis Media Promosi Promosi dan Informasi Dan Setiap Tahunan (ganti Sadar Hidup Sehat indikator) Perjelas kelompok sasaran
jumlah Rumah Tangga harus dicari
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang di petakan dan mendapat Penyuluhan
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
35.000 Rumah Tangga
7000
Jumlah Posyandu Mandiri dan Posyandu Purnama
76 Posyandu
15
127,930,000
15
Jumlah Tenaga Promosi/Penyuluh kesehatan yang terlatih
18 orang
0
21,640,000
34
Penerapan Kawasan Tanpa Jumlah KTR Rokok (KTR)
kawasan
0
0
Pengembangan Kemitraan dalam rangka peningkatan kemampuan petugas dan kader untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
Jumlah Keluarga sadar kesehatan
Keluarga
0
0
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
5 Dokumen
5
10,080,000
5
Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga
Jumlah Strata Madya Desa Siaga Aktif
30 Desa
34
86,785,000
23
Lomba Lomba Bidang Kesehatan
Jumlah UKBM dan Tenaga Kesehatan yang Berprestasi
Jumlah NAKES/UKBM
15
273,720,000
15
Pemetaan PHBS
Jumlah Peta yang dibuat
25 Peta
5
37,150,000
5
Saka Bhakti Husada
Jumlah Saka Bhakti Husada Strata Madya
0 Satuan Karya Bhakti Husada
2
259,024,000
2
Sekolah
0
0
28
32.7
32,8
254,090,000
32
208,570,000
23,618
260,188
Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah sekolah Yang mempromosikan kesehatan Persentase Stunted pada anak dibawah 2 tahun (Baduta)
81,604,000
7
5,901
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Tambahan Makanan dan Vitamin
1410 masyarakat
235
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penanggulangan masalah Gizi
113 dan 13458
113 dan 13458
34,900,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
2 dokumen
2
10,620,000
Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi
Jumlah Tenaga yang mendapat pelatihan
orang
0
0
9000
2
28
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Rumah Tangga Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pemeriksaan Air PDAM,Pemeriksaan Air Pengkajian Pengembangan SGL,Pemeriksaan Air Lingkungan Sehat Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU
70
72
643,898,500
73
277 Sampel
80
86,701,000
70
123,187,500
250
29,032,000
1
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Penyuluhan Kasus Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Worshop Lingkungan Sehat
3 Kali
1
koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat
Dokumen Kecamatan Sehat
Dokumen
0
0
1
0 buah
0
0
-
10 Desa
10
102,650,000
10
7
6.9
326,560,000
6.8
45 Fokus
45
52,350,000
25
5 unit
4
7,650,000
15
Pelayanan Pencegahan dan Pemeriksaan HIV pada Penanggulangan Penyakit POP Kunci Menular
25 kali
40
19,600,000
40
Pelayanan pencegahan dan Kontak Survey Penyakit Penanggulangan penyakit TBC TBC
126 penderita
0
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Penggoban Masal Filaria Filariasis
202.306 orang
202.306
Laboraturium Kesehatan Air tersedianya bahan dan dan makanan alat lab Kesehatan
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
Jumlah Desa yang mendapatkan pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
Program Pelayanan Presentase penurunan Pencegahan dan kesakitan penyakit Penanggulangan Penyakit Menular Menular Jumlah Focus Foging Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk sesuai Sarang Nyamuk SOP Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
Tersedianya Alat dan Bahan-bahan Foging
6,250
250
0
126
4,800,000
206,352
Pencegahan Penyakit Endemik Malaria
Penanggulangan Penyakit endemik
7 Desa
7
179,100,000
7
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
WorkShop pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
14 kali
14
45,060,000
26
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Monev pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
25 D0kumen
5
18,000,000
5
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kelas 1, 2 dan 3 yang mendapat imunisasi
Peningkatan Imunisasi
Jumlah Bayi mendapat Imunisasi Lengkap
4067 bayi
Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
surveillance dan penanggulangan wabah
30 kali
26
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas terakreditasi
0 PKM
0
1,076,350,000
4
Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi/sertifikasi Puskesmas
14 puskesmas
2
650,000,000
4
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Monev
1 Dokumen
0
0
1
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi yang tersedia
unit
4
426,350,000
4
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya
Pesrentase pemenuhan perlengkapan sarana puskesmas dan jaringannya
45
48
5,084,047,693
55
Pembangunan puskesmas
Jumlah ruangan puskesmas yang terbangun
Ruang/Bangunan
2
2,913,220,000
3
Pembangunan puskesmas Pembantu
Jumlah Poskesdes yang terbangun
127 Poskesdes
1
17,800,000
0
Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas Keliling
14 unit
1
411,317,693
2
Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas
unit
4
1,168,470,000
6
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Sarana dan Prasarana PUSTU/POSKESDES
unit
86
39,200,000
20
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas yang terpelihara secara Rutin / Berkala
unit
0
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Sarana dan Prasarana Poskesdes yang terpelihara secara Rutin / Berkala
unit
25
75,000,000
25
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling yang terpelihara secara Rutin / Berkala
unit
25
438,250,000
23
23.879 siswa
0
0
4,067
25,341
17,850,000
9,000,000
0
5,505
30
113
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab Sedang / Berat
unit
1
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskesmas Pembantu yang direhab Sedang/ Berat
unit
0
Pembangunan IPAL Puskesmas
Jumlah IPAL Puskesmas yang terbangun
unit
0
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Pengobatan lanjutan Bagi Pasien Rujukan
50
50
45,084,438,500
100
44.851 jiwa
44.851
45,084,438,500
44.851
353 anak
400
10,59
10,54
10,59
0
63.10
64
Jumlah masyarakat Miskin/Kurang Mampu Kemitraan Pengobatan bagi yang mendapatkan Pasien Kurang Mampu Pelayanan dan PembiayaanKesehatan Pelayanan Sunatan Massal
Jumlah anak yang disunnat
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Prevalensi AKBa per 1000 KH
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Nakes yang mengikuti diklat Perawatan Anak Balita Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia
20,790,000
0
1
1
-
1
124,816,000
500
-
10,5
0
10.66
3,130,000
65
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Jumlah kader Posyandu Lansia yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Kader
0
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen MONEV
5 dokumen
1
3,130,000
1
21%
41%
30,000,000
44%
30,000,000
50
Pesrentase IRTP yang Program Pengawasan dan dilakukan Pengawasan Pengendalian kesehatan dan pengendalian makanan kesehatan makanan
0
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
Jumlah Industri Rumah Tangga yang dibina dan diawasi
50 IRTP
48
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Jumlah Penjamah yang mendapatkan Sertifikat Penjamah Makanan
159 Orang / Penjamah
0
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu Peningkatan Kapasitas Bidan
Prevalensi AKI dan AKB Jumlah Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Jumlah Bidan yang dilatih
0
102.5 dan 9.73
5.885 Persalinan
24 Bidan
20
3,000
50
1,495,517,500
101 dan 9.7
1,259,050,000
2,500
177,840,000
74
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Jumlah ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
Jumlah nakes dan Remaja Putri yang memahami kesehatan Reproduksi
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi JUMLAH
Jumlah BUMIL
31,905,000
238
Jumlah Nakes dan Remaja Putri
26,722,500
36
5 Dokumen
0 100
0 78,839,101,812
1 100
Tabel 5.1 ncana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2019
2018
2020
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
27,205,669,749
12
29,205,669,749
12
31,205,669,749
12
33,205,669,749
100%
25,771,770,755
100%
29,139,533,939
BELANJA LANSUNG
22,404,743,600
100%
23,168,820,800
699,220,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
1,519,359,500
12
1,676,689,200
12
1,847,746,555
12
2,036,678,139
473,850,000
120
483,850,000
125
493,850,000
130
503,850,000
2,579,990,000
12
2,679,990,000
12
2,779,990,000
12
2,879,990,000
44,200,000
116
45,000,000
116
55,000,000
116
75,000,000
99,824,100
333,525,000
12
12
100,824,100
368,287,500
12
12
112,824,100
112,824,100
12
12
123,824,100
559,528,500
240,000,000
25
250,000,000
29
260,000,000
33
270,000,000
150,500,000
1
160,000,000
1
165,000,000
1
167,000,000
173,250,000
11
207,900,000
11
249,480,000
11
299,376,000
1,903,450,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
799,175,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
13,388,400,000
12
15,734,900,000
12
18,081,400,000
12
20,427,900,000
92,912,139,000
100%
94,176,707,000
100%
94,252,452,000
100%
94,357,915,378
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
952,988,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
67,500,000
25
77,500,000
35
95,700,000
45
113,173,378
176,775,000
110
633,355,000
120
678,900,000
134
765,890,000
200,000,000
2
45,000,000
2
57,000,000
2
58,000,000
440,400,000
100%
440,400,000
1,161
464,400,000
100%
464,400,000
1,261
504,400,000
100%
504,400,000
1,361
544,400,000
544,400,000
1,239,200,000
100%
576,050,000
100%
593,150,000
100%
619,650,000
1,211,550,000
50
547,400,000
50
563,500,000
50
589,000,000
27,650,000
39
28,650,000
39
29,650,000
39
30,650,000
9,133,781,200
100
7,517,041,000
100
8,171,866,000
100
8,929,736,000
8,340,635,200
14
7,274,585,000
14
7,872,070,000
14
8,588,540,000
735,846,000
14
178,346,000
14
180,746,000
14
191,546,000
57,300,000
14
64,110,000
14
119,050,000
14
149,650,000
125
519,708,806
120
598,121,306
501,658,750
288,585,000
130
14
440,900,893
81,430,000
14
83,117,500
14
84,430,000
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
19,400,000
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
43,660,000
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
77,100,000
11,332
154,200,000
15,109
231,320,413
18,887
308,420,413
300,980,000
83.33
368,050,000
89.29
438,320,000
94.05
500,450,000
184,350,000
7
209,700,000
7
254,670,000
7
277,550,000
116,630,000
60
158,350,000
60
183,650,000
60
222,900,000
1,481,120,000
271,125,000
60.18
10
1,923,767,700
325,350,000
69.21
10
2,248,189,340
390,420,000
78.24
10
2,387,867,800
245,504,000
81,604,000
9000
82,204,000
9000
85,804,000
9000
89,404,000
140,723,000
15
245,843,000
15
290,874,000
15
310,245,000
230,140,000
34
250,154,000
34
273,168,000
34
296,182,000
396,736,000
7
476,083,700
7
571,300,340
7
685,560,400
236,968,000
21,010
296,210,000
21,855
355,452,000
25,189
426,542,400
19,682,000
5
22,789,000
5
23,867,000
5
24,189,000
104,142,000
23
225,134,000
23
257,304,000
23
310,241,000
277,720,000
15
281,950,000
15
282,550,000
15
312,600,000
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
759,024,000
1
298,063,000
1
312,560,000
2
330,244,000
47,526,000
28
51,687,000
28
57,986,000
28
78,532,000
418,284,000
31,5
332,626,600
31
704,308,000
30
819,440,000
194,682,000
2,400
27,882,600
3,500
320,890,000
4,050
356,064,000
116,182,000
271,306
117,454,000
13,745
117,778,000
14,017
118,866,000
23,500,000
2
24,400,000
2
24,680,000
2
25,480,000
83,920,000
28
162,890,000
28
240,960,000
28
319,030,000
1,076,802,500
76
1,105,388,165
80
1,188,875,163
83
1,118,681,468
75
92,893,000
80
98,839,140
86,701,000
70
86,701,000
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
29,032,000
2
58,064,000
3
87,096,000
4
116,128,000
23,350,000
2
433,900,000
3
433,900,000
4
433,900,000
2
100,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
-
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
539,144,000
6.7
563,227,309
6.6
635,929,401
6.5
555,112,658
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
7,650,000
15
7,650,000
75
38,250,000
15
7,650,000
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
47,900,000
150
57,023,810
150
57,023,810
100
38,015,873
225,120,000
210,479
229,622,356
214,689
234,215,262
218,976
238,892,170
31,400,000
10
44,857,143
15
67,285,714
7
31,400,000
98,024,000
26
98,024,000
30
113,104,615
30
113,104,615
18,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
126,300,000
25,850
134,032,761
26,365
136,724,947
26,892
139,448,867
404,900,000
5,615
548,063,560
5,727
559,014,876
5,842
570,165,306
12,900,000
35
14,884,615
40
17,365,385
50
19,846,154
0
775,500,000
4,223,672,000
5
6,017,580,000
5
2,053,940,000
1,300,000,000
5
1,625,000,000
5
1,625,000,000
41,400,000
1
36,580,000
1
52,940,000
1
58,800,000
2,882,272,000
4
4,356,000,000
4
376,000,000
4
76,000,000
13,435,763,000
60
13,201,479,000
65
12,214,965,000
71
12,034,120,000
8,975,174,000
2
6,803,972,000
2
5,115,713,000
2
7,200,000,000
0
-
0
-
0
-
672,900,000
0
-
2
672,900,000
0
-
1,913,279,000
2
1,008,097,000
3
1,671,942,000
0
-
686,160,000
20
686,160,000
20
686,160,000
0
-
75,000,000
225
90,000,000
225
90,000,000
231
90,870,000
75,000,000
20
60,000,000
25
75,000,000
30
90,000,000
438,250,000
25
438,250,000
25
438,250,000
25
438,250,000
-
640,700,000
50,000,000
2
2,400,000,000
1
1,750,000,000
1
2,500,000,000
20,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
530,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
58,852,360,000
100
62,943,730,000
100
76,568,230,000
100
78,567,580,000
58,852,360,000
44.851
62,943,730,000
44.851
76,568,230,000
44.851
78,567,580,000
157,300,000
600
216,300,000
700
216,300,000
800
234,100,000
154,000,000
10,44
154,000,000
10,2
154,000,000
10
154,000,000
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
73,560,000
67
6,235,000
70
6,235,000
75
67,325,000
0
-
0
-
0
6,235,000
1
6,235,000
1
6,235,000
1
87,270,000
48%
156,550,000
53%
179,200,000
57%
202,700,000
57,270,000
50
126,550,000
50
149,200,000
50
172,700,000
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
97 dan 9.5
801,995,000
95 dan 9.4
511,850,000
3,511,855,000
99 dan 96
2,760,050,000
649,835,000
2,700
88
4,272,645,000
3,012,550,000
621,605,000
2,800
45
275,505,000
459,000,000
6,235,000
-
6,235,000
3,100
15
306,005,000
166,500,000
64,210,000
88
21,750,000
60
20,545,000
60
20,545,000
27,440,000
36
588,090,000
28
23,945,000
0
-
10,320,000
3
28,650,000
2
23,000,000
2
18,800,000
210,786,733,050
100
217,389,198,467
100
227,007,534,465
100
231,822,893,549
if
2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Target
Rp
Target
Rp
(18)
(19)
(20)
(21)
Unit Kerja SKPD Penanggun gjawab
Lokasi
(22)
(23)
12
35,205,669,749
12
156,028,348,745
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
32,348,588,769
1
151,162,039,463
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
700,000,000
12
3,640,520,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
2,244,245,829
12
11,341,861,723
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
135
513,850,000
621
2,581,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
2,979,990,000
12
15,853,940,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
116
89,000,000
116
352,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
150,824,100
12
687,404,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
771,363,000
12
2,316,218,100
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
12
37
280,000,000
145
1,538,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
170,000,000
5
963,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
11
359,251,200
11
1,462,507,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
657,832,320
12
5,850,443,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
657,832,320
12
3,239,318,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
22,774,400,000
60
101,334,175,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
3,503,862,737
1
380,366,884,834
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
483,007,483
19
366,787,615,202
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
1,905,976,000
10
8,628,192,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50
173,879,254
230
1,161,107,632
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
150
879,000,000
611
3,133,920,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
34,050,000 62,000,000
11
622,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
584,400,000
1
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
584,400,000
7,406
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
650,150,000
1
3,812,600,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50
618,500,000
312
3,648,700,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
39
31,650,000
234
163,900,000
2
100%
1,461
Kab. Tanah Bumbu
10,264,111,000
100
48,194,178,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14
9,851,575,000
14
46,029,342,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14
198,886,000
14
1,549,946,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14
213,650,000
84
614,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
118
678,241,719
118
2,820,763,474
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
87,430,000
14
650,304,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6
62,793,750
36
332,433,750
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14
10,120,000
14
59,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100
38,800,000
500
190,160,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
75
93,557,143
410
430,703,572
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
385,540,826
75,546
1,157,481,652
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100
560,850,000
100
2,217,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
7
314,100,000
37
1,257,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
60
246,750,000
378
960,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,021,580,000
80.25
11,539,788,840
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
562,204,800
10
1,943,828,800
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100
14
18,887
80.25
10
9000
93,004,000
52,000
513,624,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15
355,290,000
90
1,470,905,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
34
319,196,000
170
1,390,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
7
822,672,400
7
2,952,352,840
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
511,850,800
99,693
1,827,023,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5
27,112,000
30
127,719,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
23
330,250,000
149
1,313,856,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15
320,785,000
5
46,750,000
30
270,900,000
2
359,657,000
10
2,318,572,000
Kab. Tanah Bumbu
28
812,340,000
140
1,048,071,000
Kab. Tanah Bumbu
28
948,476,000
28
3,477,224,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4,600
405,498,000
38,403
1,513,586,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14,295
119,978,000
14,295
625,158,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
25,900,000
12
134,580,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
28
397,100,000
140
1,203,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
25,738
90
Kab. Tanah Bumbu
1,749,325,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,134,691,939
85
6,268,337,735
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
85
105,279,785
460
557,114,925
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
250
123,187,500
1,500
739,125,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4
116,128,000
15
435,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5
433,900,000
5
1,758,950,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
60,000,000
5
280,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10
102,650,000
60
615,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6.4
559,897,571
3,179,870,939
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
25
60,550,000
170
355,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15
7,650,000
139
76,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
40
50,500,000
240
272,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100
38,015,873
626
237,979,366
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
243,677,083
1,074,060
1,176,326,871
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
7
31,400,000
53
385,442,857
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
30
113,104,615
156
580,421,845
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5
15,000,000
30
96,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
85
223,362
6,4%
26,892
142,236,258
131,340
678,742,833
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5,842
581,614,409
32,598
2,681,608,151
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50
24,807,692
231
98,803,846
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
773,000,000
14
14,920,042,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
640,700,000
14
6,481,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
56,300,000
5
246,020,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4
76,000,000
24
8,192,622,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
75
9,329,120,000
75
65,299,494,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
5,750,000,000
13
36,758,079,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
-
1
17,800,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
-
5
1,757,117,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
16
6,361,788,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
146
2,097,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
0
600,000,000
-
231
90,870,000
1,025
436,740,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
25
75,000,000
150
450,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
27
438,250,000
150
2,629,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
2,000,000,000
7
8,720,790,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15
375,000,000
31
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10
5,300,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
-
100
81,568,230,000
100
403,584,568,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
44.851
81,568,230,000
44.851
403,584,568,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,224,116,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
900
275,300,000
3,900
9,8
154,000,000
10.66
154,000,000
53
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80
73,560,000
80
168,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
20
67,325,000
40
134,650,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
6,235,000
6
34,305,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
889,120,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
9,8
61%
233,400,000
50
203,400,000
298
739,120,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50
30,000,000
250
150,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14,225,712,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
93 dan 9
3,300
15
3,631,850,000
61%
93 dan 9
3,265,050,000
17,400
10,878,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
174,000,000
237
2,248,780,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
60
174,000,000
506
332,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
-
100
666,197,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
18,800,000
10
99,570,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
150,018,009,735
100
1,115,863,471,078
100
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
H. M. DAMRAH,S.Sos., M.Si PEMBINA Tk.I NIP. 19690101 199101 1 006
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 2016
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
(3)
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian pada Program (outcome) dan Tahun Awal Kegiatan (output) Perencanaan
(6)
(7)
2017
2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2019
2020
2021
Kondisi Kinerja pada akhir
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Unit Kerja SKPD Penanggun gjawab
(22)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Terpenuhinya Gaji PNS dan tunjangan Meningkatkan PNS/PTT di Kesejahteraan dinas Pegawai kesehatan PNS/PTT Puskesmas dan jaringannya
Gaji dan Tunjangan PNS Dinkes,PKM dan jaringannya
Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan fungsional untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya
12 bulan
12
45,780,252,101
12
27,205,669,749
12
29,205,669,749
12
31,205,669,749
12
33,205,669,749
12
35,205,669,749
12
156,028,348,745
Dinkes
100%
25,771,770,755
100%
29,139,533,939
100%
32,348,588,769
1
151,162,039,463
Dinkes
BELANJA LANSUNG
Terpenuhinya kebutuhan kantor dibidang komunikasi, penerangan dan air, Tertib administrasi dan data, pemanfaatan Meningkatkan kantor secara Pelayanan maksimal,meni Prima ngkatkan stamina pegawai, meningkatkan kinerja non PNS,Tersedian ya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01
Tingkat Ketersediaan Program Pelayanan Layanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01.04
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
1.02 . 1.02.01 . 01.06
Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Operasional yang Pemeliharaan dan mendapat Jasa Perizinan Kencaraan Dinas pemeliharaan dan Operasional perijinan
1.02 . 1.02.01 . 01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Peralatan Kerja mendapat perbaikan
1.02 . 1.02.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01.11
Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01.13
100%
100%
tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan
12
141,300,000
12
699,220,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
3,640,520,000
Dinkes
Jumlah Klaim Yang di Terima Puskesmas
12 Bulan
12
2,017,142,500
12
1,519,359,500
12
1,676,689,200
12
1,847,746,555
12
2,036,678,139
12
2,244,245,829
12
11,341,861,723
Dinkes
111 unit
6
112,500,000
111
473,850,000
120
483,850,000
125
493,850,000
130
503,850,000
135
513,850,000
621
2,581,750,000
Dinkes
12 bulan
12
1,953,990,000
12
2,579,990,000
12
2,679,990,000
12
2,779,990,000
12
2,879,990,000
12
2,979,990,000
12
15,853,940,000
Dinkes
unit
116
44,200,000
116
44,200,000
116
45,000,000
116
55,000,000
116
75,000,000
116
89,000,000
116
352,400,000
Dinkes
12 Bulan
12
99,284,100
150,824,100
12
687,404,600
Dinkes
12 bulan
12
170,690,000
12
333,525,000
12
368,287,500
12
112,824,100
12
559,528,500
12
771,363,000
12
2,316,218,100
Dinkes
Penyediaan Komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang tersedia
21 unit
21
238,500,000
21
240,000,000
25
250,000,000
29
260,000,000
33
270,000,000
37
280,000,000
145
1,538,500,000
Dinkes
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
1 paket
1
150,500,000
1
150,500,000
1
160,000,000
1
165,000,000
1
167,000,000
1
170,000,000
5
963,000,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
11 Bulan
11
173,250,000
11
173,250,000
11
207,900,000
11
249,480,000
11
299,376,000
11
359,251,200
11
1,462,507,200
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
12 Bulan
12
1,903,450,000
12
1,903,450,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
5,850,443,920
Dinkes
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dengan baik
Tersedianya Alat Tulis Kantor
18,328,581,600
100%
12
22,404,743,600
100%
99,824,100
12
23,168,820,800
100,824,100
12
112,824,100
12
123,824,100
12
Terpenuhinya sarana dan prasana kesehatan Meningkatkan serta Pelayanan pemeliharaan kesehatan di guna masyarakat menunjang kinerja dari petugas/tenaga kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Presentase Ketersediaan Obat 100%, Presentase obat yang memenuhi Terpenuhinya standar cukup obat dan dan terjangkau perbekalan 100%, kesehatan Ketersediaan obat per kapita pertahun disarana pelayanan kesehatan dasar Rp.
Pelaksanaan kegiatan seperti posyandu, imunisasi di Meningkatkan masyarakat, status sera Lokakarya kesehatan dan mini di sarana penanggulanga kesehatan n masalah seperti kesehatan puskesmas; diseluruh Pembuatan lapisan Dokumentasi masyarakat dan pelaporan guna
1.02 . 1.02.01 . 01.19
Terlaksananya RapatRapat-rapat kordinasi dan rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan
12
396,600,000
12
799,175,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
3,239,318,920
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Tenaga Non PNS yang tersedia
12 bulan
12
10,927,175,000
12
13,388,400,000
12
15,734,900,000
12
18,081,400,000
12
20,427,900,000
12
22,774,400,000
60
101,334,175,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
1,163,808,719
100%
92,912,139,000
100%
94,176,707,000
100%
94,252,452,000
100%
94,357,915,378
100%
3,503,862,737
1
380,366,884,834
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.02
Pembangunan rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun
unit
1
245,103,719
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
2
483,007,483
19
366,787,615,202
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.03
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun
unit
1
51,300,000
1
952,988,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
10
8,628,192,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan Gedung Kantor
Unit
55
633,355,000
20
67,500,000
25
77,500,000
35
95,700,000
45
113,173,378
50
173,879,254
230
1,161,107,632
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.10
Pengadaan Meubeleur
Mebeuleur yang tersedia
Unit
0
0
97
176,775,000
110
633,355,000
120
678,900,000
134
765,890,000
150
879,000,000
611
3,133,920,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.21
Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan Rumah Rumah Dinas Dinas
unit
6
34,050,000
1.02 . 1.02.01 . 02.22
Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
unit
1
200,000,000
2
200,000,000
2
1.02 . 1.02.01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
100%
100%
428,000,000
100%
440,400,000
100%
1.02 . 1.02.01 . 03.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tententu
Jumlah Pakaian olahraga atau batik tradisional yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pesentase Aparatur yang Memiliki Kompentensi
1.02 . 1.02.01 . 05.01
Pendidikan dan Pelatihan formal
1.02 . 1.02.01 . 05.02
1061 pcs
1,061
428,000,000
34,050,000
1,101
440,400,000
1,161
45,000,000
464,400,000
464,400,000
2
100%
1,261
57,000,000
504,400,000
504,400,000
2
100%
1,361
58,000,000
544,400,000
544,400,000
2
100%
1,461
62,000,000
11
622,000,000
Dinkes
584,400,000
1
2,966,000,000
Dinkes
584,400,000
7,406
2,966,000,000
Dinkes
100%
100%
134,400,000
100%
1,239,200,000
100%
576,050,000
100%
593,150,000
100%
619,650,000
100%
650,150,000
1
3,812,600,000
Dinkes
Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat
50 orang
50
118,750,000
62
1,211,550,000
50
547,400,000
50
563,500,000
50
589,000,000
50
618,500,000
312
3,648,700,000
Dinkes
Penilaian Jabatan Fungsional
Jumlah Tim Penilai Jabatan Fungsional yang tersedia
orang
39
15,650,000
39
27,650,000
39
28,650,000
39
29,650,000
39
30,650,000
39
31,650,000
234
163,900,000
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
100
100
4,177,643,300
100
9,133,781,200
100
7,517,041,000
100
8,171,866,000
100
8,929,736,000
100
10,264,111,000
100
48,194,178,500
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 15.01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
100
14
4,101,937,300
14
8,340,635,200
14
7,274,585,000
14
7,872,070,000
14
8,588,540,000
14
9,851,575,000
14
46,029,342,500
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 15.02
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.
0 Puskesmas
14
64,576,000
14
735,846,000
14
178,346,000
14
180,746,000
14
191,546,000
14
198,886,000
14
1,549,946,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 15.05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat secara Rasional
puskesmas
2
11,130,000
2
57,300,000
14
64,110,000
14
119,050,000
14
149,650,000
14
213,650,000
60
614,890,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kelompok Masyarakat yang berisiko yang mendapatkan pelayanan
142
140
82,132,000
135
125
674,891,306
120
605,676,306
118
678,241,719
118
2,959,473,474
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16.02
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah Orang yang mengikuti Pelatian dan Pertemuan
87,430,000
177
751,334,500
Dinkes
orang
90
25,312,000
450,698,750
199,945,000
130
177
467,833,393
108,362,500
84
238,300,000
138
91,985,000
177
Pelaksanaan kegiatan seperti posyandu, imunisasi di Meningkatkan masyarakat, status sera Lokakarya kesehatan dan mini di sarana penanggulanga kesehatan n masalah seperti kesehatan puskesmas; diseluruh Pembuatan lapisan Dokumentasi masyarakat dan pelaporan guna menunjang keakuratan data kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16.15
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Dokumen
6
18,465,000
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
36
332,433,750
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16.20
Upaya Kesehatan Kerja
Jumlah POS Kesehatan Kerja yang terbentuk
pos UKK
16
9,080,000
14
47,800,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
97,360,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Jumlah orang yang Peningkatan Kemitraan dan mendapat sosialisasi PTM Jejaring PTM (Penyakit Tidak Menular)
Orang
50
15,560,000
50
19,400,000
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
500
190,160,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi Penyakit Tidak Menular.
Jumlah Kader POSBINDU PTM yang di latih
orang
35
12,815,000
75
43,660,000
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
410
430,703,572
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Screning/Deteksi dini penyakit tidak menular
Jumlah sasaran beresiko mendapatkan screning PTM
245 orang
7,554
77,100,000
1.02 . 1.02.01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Presentase Pengawasan Obat dan Makanan
72.62
72.62
49,240,000
78.57
1.02 . 1.02.01 . 17.01
Peningkatan pemberdayaan Jumlah Masyarakat yang konsumen/masyarakat di di Latih tentang Obat dan bidang obat dan makanan Makanan
7 kali
2
16,840,000
1.02 . 1.02.01 . 17.02
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
60 sarana
78
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga
35.11
1.02 . 1.02.01 . 19.01
Pengembangan Media Jenis Media Promosi Promosi dan Informasi Dan Setiap Tahunan (ganti Sadar Hidup Sehat indikator)
10 jenis
Perjelas kelompok sasaran
Tercapainya PHBS Pada tingkat rumah tangga dari 35,11% menjadi 80,25%; Meningkatnya Presentase perilaku Hidup Desa siaga bersi dan sehat aktif dari 55% di masyarakat menjadi 80%; Presentase Tenaga promosi yang terlatih dan terampil dari 55% menjadi 80%
1.02 . 1.02.01 . 19.02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang di petakan dan mendapat Penyuluhan
1.02 . 1.02.01 . 19.03
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
3,777
900,000
11,332
154,200,000
15,109
231,320,413
18,887
308,420,413
18,887
385,540,826
75,546
1,157,481,652
Dinkes
300,980,000
83.33
368,050,000
89.29
438,320,000
94.05
500,450,000
100
560,850,000
100
2,217,890,000
Dinkes
7
184,350,000
7
209,700,000
7
254,670,000
7
277,550,000
7
314,100,000
37
1,257,210,000
Dinkes
32,400,000
60
116,630,000
60
158,350,000
60
183,650,000
60
222,900,000
60
246,750,000
378
960,680,000
Dinkes
42.13
477,264,000
51.16
3,021,580,000
80.25
11,539,788,840
Dinkes
10
149,225,000
10
271,125,000
10
325,350,000
10
390,420,000
10
245,504,000
10
562,204,800
10
1,943,828,800
Dinkes
9000
81,604,000
9000
82,204,000
9000
85,804,000
9000
89,404,000
9000
93,004,000
52,000
513,624,000
Dinkes
1,481,120,000
60.18
1,923,767,700
69.21
2,248,189,340
78.24
2,387,867,800
80.25
jumlah Rumah Tangga harus dicari 35.000 Rumah Tangga
7000
Jumlah Posyandu Mandiri dan Posyandu Purnama
76 Posyandu
15
127,930,000
15
140,723,000
15
245,843,000
15
290,874,000
15
310,245,000
15
355,290,000
90
1,470,905,000
Dinkes
Jumlah Tenaga Promosi/Penyuluh kesehatan yang terlatih
18 orang
0
21,640,000
34
230,140,000
34
250,154,000
34
273,168,000
34
296,182,000
34
319,196,000
170
1,390,480,000
Dinkes
Penerapan Kawasan Tanpa Jumlah KTR Rokok (KTR)
kawasan
0
0
7
396,736,000
7
476,083,700
7
571,300,340
7
685,560,400
7
822,672,400
7
2,952,352,840
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Pengembangan Kemitraan dalam rangka peningkatan kemampuan petugas dan kader untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
Jumlah Keluarga sadar kesehatan
Keluarga
0
0
236,968,000
21,010
296,210,000
21,855
355,452,000
25,189
426,542,400
25,738
511,850,800
99,693
1,827,023,200
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19.05
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
5 Dokumen
5
10,080,000
5
19,682,000
5
22,789,000
5
23,867,000
5
24,189,000
5
27,112,000
30
127,719,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19.16
Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga
Jumlah Strata Madya Desa Siaga Aktif
30 Desa
34
86,785,000
23
104,142,000
23
225,134,000
23
257,304,000
23
310,241,000
23
330,250,000
149
1,313,856,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Lomba Lomba Bidang Kesehatan
Jumlah UKBM dan Tenaga Kesehatan yang Berprestasi
Jumlah NAKES/UKBM
15
273,720,000
15
277,720,000
15
281,950,000
15
282,550,000
15
312,600,000
15
320,785,000
1.02 . 1.02.01 . 19.20
Pemetaan PHBS
Jumlah Peta yang dibuat
25 Peta
5
37,150,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
81,604,000
5,901
90
1,749,325,000
30
270,900,000
Dinkes
Meningkatkan Meningkatnya Status UHH dari 70,7 Kesehatan dan menjadi 72 Gizi Tahun Masyarakat
Menciptakan Lingkungan bersih dan sehat
Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 67%; Presentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 67%; Presentase penduduk stop BABS 100%; Presentase Cakupan TTU yang memenuhi kesehatan 85%; Presentase propinsi yang memfasilitasi penyelenggara an STBM 100%, Presentase cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 75%
0 Satuan Karya Bhakti Husada
2
259,024,000
2
759,024,000
1
298,063,000
1
312,560,000
2
330,244,000
2
359,657,000
10
2,318,572,000
Sekolah
0
0
28
47,526,000
28
51,687,000
28
57,986,000
28
78,532,000
28
812,340,000
140
1,048,071,000
32.7
32,8
254,090,000
32
379,307,000
31,5
295,911,600
31
660,186,000
30
775,247,000
28
840,908,000
28
3,205,649,600
Dinkes
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Tambahan Makanan dan Vitamin
1410 masyarakat
235
208,570,000
23,618
194,682,000
2,400
27,882,600
3,500
320,890,000
4,050
356,064,000
4,600
405,498,000
38,403
1,513,586,600
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penanggulangan masalah Gizi
13571 Masyarakat
34,900,000
113
77,205,000
113
80,739,000
113
73,656,000
113
74,673,000
113
12,410,000
113
353,583,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi
Jumlah Tenaga yang mendapat pelatihan
1.02 . 1.02.01 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Rumah Tangga Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1.02 . 1.02.01 . 21.01
Pemeriksaan Air PDAM,Pemeriksaan Air Pengkajian Pengembangan SGL,Pemeriksaan Air Lingkungan Sehat Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Saka Bhakti Husada
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20.02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %;
Jumlah sekolah Yang mempromosikan kesehatan Persentase Stunted pada anak dibawah 2 tahun (Baduta)
1.02 . 1.02.01 . 21.02
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Penyuluhan Kasus Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 21.03
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Worshop Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
113
2 dokumen
2
orang
0
70
277 Sampel
6,250
2
23,500,000
2
24,400,000
2
24,680,000
2
25,480,000
2
25,900,000
12
134,580,000
Dinkes
0
28
83,920,000
14
162,890,000
28
240,960,000
28
319,030,000
28
397,100,000
126
1,203,900,000
Dinkes
72
643,898,500
73
1,076,802,500
76
1,105,388,165
80
1,188,875,163
83
1,118,681,468
85
1,134,691,939
85
6,268,337,735
Dinkes
80
86,701,000
70
86,701,000
70
86,701,000
75
92,893,000
80
98,839,140
85
105,279,785
460
557,114,925
Dinkes
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
1,500
739,125,000
Dinkes
29,032,000
1
29,032,000
2
58,064,000
3
87,096,000
4
116,128,000
4
116,128,000
15
435,480,000
Dinkes
23,350,000
2
433,900,000
3
433,900,000
4
433,900,000
5
433,900,000
5
1,758,950,000
Dinkes
2
100,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
5
280,000,000
Dinkes
60
615,900,000
Dinkes
3,179,870,939
Dinkes
250
10,620,000
3 Kali
1
koordinasi Pengembangan Dokumen Kecamatan Kawasan Kota Sehat Sehat
Dokumen
0
0
1
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
Laboraturium Kesehatan Air tersedianya bahan dan dan makanan alat lab Kesehatan
0 buah
0
0
-
1.02 . 1.02.01 . 21.07
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
10 Desa
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
7
6.9
326,560,000
6.8
539,144,000
6.7
563,227,309
6.6
635,929,401
6.5
555,112,658
6.4
559,897,571
45 Fokus
45
52,350,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
170
355,100,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 22
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %;
Jumlah Saka Bhakti Husada Strata Madya
1.02 . 1.02.01 . 22.01
Jumlah Desa yang mendapatkan pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
Program Pelayanan Presentase penurunan Pencegahan dan kesakitan penyakit Penanggulangan Penyakit Menular Menular Jumlah Focus Foging Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk sesuai Sarang Nyamuk SOP
-
6,4%
1.02 . 1.02.01 . 22.02
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
Tersedianya Alat dan Bahan-bahan Foging
5 unit
4
7,650,000
15
7,650,000
15
7,650,000
75
38,250,000
15
7,650,000
15
7,650,000
139
76,500,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 22.04
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pemeriksaan HIV pada POP Kunci
25 kali
40
19,600,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
240
272,100,000
Dinkes
prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
Terpenuhinya Ratio Dokter 40 per 100.000 penduduk; Terpenuhinya Terpenuhinya ratio dokter gigi kebutuhan 11 per 100.000 tenaga penduduk; kesehatan Terpenuhinya sampai di Ratio bidan 75 pedesaan per 100.000 penduduk; Terpenuhinya ratio perawat 158 per 100.000
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 22.05
Pelayanan pencegahan dan Kontak Survey Penyakit Penanggulangan penyakit TBC TBC
126 penderita
0
1.02 . 1.02.01 . 22.06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Penggoban Masal Filaria Filariasis
202.306 orang
202.306
1.02 . 1.02.01 . 22.xx
Pencegahan Penyakit Endemik Malaria
7 Desa
7
179,100,000
7
31,400,000
10
44,857,143
15
67,285,714
7
31,400,000
7
31,400,000
1.02 . 1.02.01 . 22.10
Peningkatan komunikasi, WorkShop pencegahan informasi dan edukasi (kie) dan Pemberantasan pencegahan dan Penyakit pemberantasan penyakit
14 kali
14
45,060,000
26
98,024,000
26
98,024,000
30
113,104,615
30
113,104,615
30
1.02 . 1.02.01 . 22.11
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Monev pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
25 D0kumen
5
18,000,000
5
18,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
1.02 . 1.02.01 . 22.xx
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kelas 1, 2 dan 3 yang mendapat imunisasi
23.879 siswa
0
25,341
126,300,000
25,850
134,032,761
26,365
136,724,947
26,892
1.02 . 1.02.01 . 22.08
Peningkatan Imunisasi
Jumlah Bayi mendapat Imunisasi Lengkap
4067 bayi
5,505
404,900,000
5,615
548,063,560
5,727
559,014,876
5,842
1.02 . 1.02.01 . 22.09
Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
surveillance dan penanggulangan wabah
30 kali
26
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas terakreditasi
0 PKM
0
1,076,350,000
4
4,223,672,000
5
6,017,580,000
5
2,053,940,000
1.02 . 1.02.01 . 23.09
Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi/sertifikasi Puskesmas
14 puskesmas
2
650,000,000
4
1,300,000,000
5
1,625,000,000
5
1,625,000,000
1.02 . 1.02.01 . 23.06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Monev
1 Dokumen
0
0
1
41,400,000
1
36,580,000
1
52,940,000
1
58,800,000
1.02 . 1.02.01 . 23.10
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi yang tersedia
unit
4
426,350,000
4
2,882,272,000
4
4,356,000,000
4
376,000,000
4
1.02 . 1.02.01 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya
Pesrentase pemenuhan perlengkapan sarana puskesmas dan jaringannya
45
48
5,084,047,693
55
13,435,763,000
60
13,201,479,000
65
12,214,965,000
1.02 . 1.02.01 . 25.01
Pembangunan puskesmas
Jumlah ruangan puskesmas yang terbangun
Ruang/Bangunan
2
2,913,220,000
3
8,975,174,000
2
6,803,972,000
2
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pembangunan puskesmas Pembantu
Jumlah Poskesdes yang terbangun
127 Poskesdes
1
17,800,000
0
0
-
1.02 . 1.02.01 . 25.04
Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas Keliling
14 unit
1
411,317,693
2
672,900,000
0
1.02 . 1.02.01 . 25.07
Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas
unit
4
1,168,470,000
6
1,913,279,000
1.02 . 1.02.01 . 25.15
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Sarana dan Prasarana PUSTU/POSKESDES
unit
86
39,200,000
20
1.02 . 1.02.01 . 25.17
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Puskesmas sarana dan prasarana yang terpelihara secara puskesmas Rutin / Berkala
unit
0
113
Penanggulangan Penyakit endemik
4,067
0
126
4,800,000 206,352
0
17,850,000
9,000,000
0
30
47,900,000
150
225,120,000 210,479
12,900,000
150
229,622,356 214,689
14,884,615
40
57,023,810
100
234,215,262 218,976
17,365,385
38,015,873
100
626
237,979,366
Dinkes
243,677,083 #######
1,176,326,871
Dinkes
53
385,442,857
Dinkes
113,104,615
156
580,421,845
Dinkes
5
15,000,000
30
96,000,000
Dinkes
139,448,867
26,892
142,236,258
131,340
678,742,833
Dinkes
570,165,306
5,842
581,614,409
32,598
2,681,608,151
Dinkes
238,892,170 223,362
38,015,873
50
19,846,154
50
24,807,692
231
98,803,846
Dinkes
0
775,500,000
0
773,000,000
14
14,920,042,000
Dinkes
640,700,000
14
6,481,400,000
Dinkes
1
56,300,000
5
246,020,000
Dinkes
76,000,000
4
76,000,000
24
8,192,622,000
Dinkes
71
12,034,120,000
75
9,329,120,000
75
65,299,494,693
Dinkes
5,115,713,000
2
7,200,000,000
2
5,750,000,000
13
36,758,079,000
Dinkes
0
-
0
-
0
-
1
17,800,000
Dinkes
-
2
672,900,000
0
-
0
-
5
1,757,117,693
Dinkes
2
1,008,097,000
3
1,671,942,000
0
-
1
600,000,000
16
6,361,788,000
Dinkes
686,160,000
20
686,160,000
20
686,160,000
0
-
0
-
146
2,097,680,000
Dinkes
75,000,000
225
90,000,000
225
90,000,000
231
90,870,000
1,025
436,740,000
Dinkes
-
35
57,023,810
640,700,000
90,870,000
231
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Menjamin masyarakat kesehatan bagi keluarga miskin dan
Menurunnya prevalensi Mengurangi anak balita Angka kesakita yang pendek dan kematian (Stunting) dari pada balita 10,59 menjadi 9,8 % Pendidikan, pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Meningkatkan masyarakat pemeliharaan khususnya dan perawatan lansia kesehatan bagi lansia
Menyediakan Makanan yang Meningkatkan berkualitas dan kualitas bermutu sesuai makanan standar dari badan POM
Menurunya Angka Kematian dari 102,5menjadi 93 per 100.000 kelahiran hidup; Menurunya AKB dari 9,73 menjadi 9 per 1.000 kelahiran Meningkatnya hidup; status Menurunnya Kesehatan angka masyarakat kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup; Menurunya prevalensi anak balita
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Poskesdes sarana dan prasarana yang terpelihara secara puskesmas pembantu Rutin / Berkala
unit
25
75,000,000
25
75,000,000
20
60,000,000
25
75,000,000
30
90,000,000
25
75,000,000
150
450,000,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Puskesmas sarana dan prasarana Keliling yang terpelihara puskesmas keliling secara Rutin / Berkala
unit
25
438,250,000
23
438,250,000
25
438,250,000
25
438,250,000
25
438,250,000
27
438,250,000
150
2,629,500,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 25.24
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab Sedang / Berat
unit
1
20,790,000
1
50,000,000
2
2,400,000,000
1
1,750,000,000
1
2,500,000,000
1
2,000,000,000
7
8,720,790,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskesmas Pembantu yang direhab Sedang/ Berat
unit
0
1
20,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
15
375,000,000
31
770,000,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pembangunan IPAL Puskesmas
Jumlah IPAL Puskesmas yang terbangun
unit
0
1
530,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
0
-
10
5,300,000,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Pengobatan lanjutan Bagi Pasien Rujukan
50
50
45,084,438,500
100
58,852,360,000
100
62,943,730,000
100
76,568,230,000
100
78,567,580,000
100
81,568,230,000
100
403,584,568,500
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 28.07
Jumlah masyarakat Miskin/Kurang Mampu Kemitraan Pengobatan bagi yang mendapatkan Pasien Kurang Mampu Pelayanan dan PembiayaanKesehatan
44.851 jiwa
44.851
45,084,438,500
44.851
58,852,360,000
44.851
62,943,730,000
44.851
76,568,230,000
44.851
78,567,580,000
44.851
81,568,230,000
44.851
403,584,568,500
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 28.xx
Pelayanan Sunatan Massal
Jumlah anak yang disunnat
353 anak
400
1.02 . 1.02.01 . 29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Prevalensi AKBa per 1000 KH
10,59
10,54
1.02 . 1.02.01 . 29.04
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
10,59
0
1.02 . 1.02.01 . 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Nakes yang mengikuti diklat Perawatan Anak Balita Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia
63.10
64
1.02 . 1.02.01 . 30.03
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Jumlah Posyandu Lansia ditingkatkan Kualitasnya
Posyandu Lansia
0
1.02 . 1.02.01 . 30.07
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen MONEV
5 dokumen
1
1.02 . 1.02.01 . 31
Pesrentase IRTP yang Program Pengawasan dan dilakukan Pengawasan Pengendalian kesehatan dan pengendalian makanan kesehatan makanan
21%
1.02 . 1.02.01 . 31.02
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
Jumlah Industri Rumah Tangga yang dibina dan diawasi
1.02 . 1.02.01 . 31.03
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Jumlah Penjamah yang mendapatkan Sertifikat Penjamah Makanan
1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32.03
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu
Prevalensi AKI dan AKB Jumlah Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
Persentase Puskesmas Pelayanan Kesehatan Anak yang Melaksanakan Sekolah Penjaringan siswa SD kelas I, VII dan X 1.02 . 1.02.01 . 32.06
Peningkatan Kapasitas Bidan
Jumlah Bidan yang dilatih
0
-
124,816,000
500
157,300,000
600
216,300,000
700
216,300,000
800
234,100,000
900
275,300,000
3,900
1,224,116,000
Dinkes
-
10,5
877,650,000
10,44
517,650,000
10,2
277,650,000
10
154,000,000
9,8
154,000,000
9,8
1,980,950,000
Dinkes
10.5
877,650,000
10.44
517,650,000
10.2
277,650,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
52
1,980,950,000
Dinkes
65
121,175,000
67
85,293,000
70
144,441,000
75
149,089,000
80
149,725,000
80
663,448,000
Dinkes
5
103,995,000
100
67,990,000
100
126,990,000
100
131,490,000
100
143,490,000
405
573,955,000
Dinkes
13,725,000
1
17,180,000
1
17,303,000
1
17,451,000
1
17,599,000
1
6,235,000
6
89,493,000
Dinkes
41%
30,000,000
44%
87,270,000
48%
156,550,000
53%
179,200,000
57%
202,700,000
61%
233,400,000
889,120,000
Dinkes
50 IRTP
48
30,000,000
50
57,270,000
50
126,550,000
50
149,200,000
50
172,700,000
50
203,400,000
298
739,120,000
Dinkes
159 Orang / Penjamah
0
50
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
250
150,000,000
Dinkes
687,695,000 93 dan 9
3,634,240,000 93 dan 9
15,156,989,500
Dinkes
306,005,000
3,265,050,000
17,400
10,878,210,000
Dinkes
175
185,625,000
Dinkes
237
2,462,890,000
Dinkes
102.5 dan 9.73
5.885 Persalinan
3,000
0
13,725,000
0
0
1,495,517,500
101 dan 9.7
3,819,486,000
1,259,050,000
2,500
2,760,050,000
2,700
3,012,550,000
75
168,750,000
100
16,875,000
Puskesmas
24 Bidan
177,840,000
74
691,650,000
99 dan 96
88
4,406,111,000
617,650,000
97 dan 9.5 2,800
45
1,113,940,000
275,505,000
617,950,000
95 dan 9.4 3,100
15
185,150,000
3,300
15
172,650,000
61%
hidup; Menurunya AKB dari 9,73 menjadi 9 per 1.000 kelahiran Meningkatnya hidup; status Menurunnya Kesehatan angka masyarakat kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup; Menurunya prevalensi anak balita yang pendek (Stunting) dari
1.02 . 1.02.01 . 32.07
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Jumlah ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali
5180 Jumlah BUMIL
31,905,000
5180
157,550,000
5733
156,900,000
6638
156,900,000
5919
1.02 . 1.02.01 . 32.08
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
Jumlah nakes dan Remaja Putri yang memahami kesehatan Reproduksi
Jumlah Nakes dan Remaja Putri
26,722,500
36
27,440,000
36
588,090,000
28
23,945,000
0
-
1.02 . 1.02.01 . 32.11
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
1
14,046,000
3
14,046,000
2
39,640,000
2
39,640,000
5 Dokumen
0 100
0 78,849,696,812
100
211,775,692,050
100
217,955,589,967
100
227,692,395,965
100
156,900,000
232,104,954,549
6365
156,900,000
29,835
817,055,000
Dinkes
0
-
100
666,197,500
Dinkes
2
39,640,000
10
147,012,000
Dinkes
149,988,996,735
100
1,118,367,326,078
100
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
H. M. DAMRAH,S.Sos., M.Si PEMBINA Tk.I NIP. 19690101 199101 1 006
Ren
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(1)
(2)
(3)
(4)
Terpenuhinya Gaji PNS dan tunjangan Meningkatkan PNS/PTT di Kesejahteraan dinas Pegawai kesehatan PNS/PTT Puskesmas dan jaringannya
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu
Terpenuhinya kebutuhan kantor dibidang komunikasi, penerangan dan air, Tertib administrasi dan data, pemanfaatan Meningkatkan kantor secara Pelayanan maksimal,meni Prima ngkatkan stamina pegawai, meningkatkan kinerja non PNS,Tersedian ya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Program dan Kegiatan
(5)
Gaji dan Tunjangan PNS Dinkes,PKM dan jaringannya
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(6)
Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan fungsional untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 01
Tingkat Ketersediaan Program Pelayanan Layanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01.04
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Jumlah Klaim Yang di Terima Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 01.06
Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Operasional yang Pemeliharaan dan Perizinan mendapat Jasa Kencaraan Dinas pemeliharaan dan Operasional perijinan
1.02 . 1.02.01 . 01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Peralatan Kerja mendapat perbaikan
1.02 . 1.02.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01.11
Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dengan baik
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Meningkatkan kantor secara Pelayanan maksimal,meni Prima ngkatkan stamina pegawai, meningkatkan kinerja non PNS,Tersedian ya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Terpenuhinya sarana dan prasana kesehatan Meningkatkan serta Pelayanan pemeliharaan kesehatan di guna masyarakat menunjang kinerja dari petugas/tenaga kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
1.02 . 1.02.01 . 01.18
Terlaksananya RapatRapat-Rapat Koordinasi dan rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Konsultasi ke luar Daerah
1.02 . 1.02.01 . 01.19
Terlaksananya RapatRapat-rapat kordinasi dan rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Konsultasi Dalam Daerah
1.02 . 1.02.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Tenaga Non PNS yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02.01
Pembangunan Rumah Jabatan
1.02 . 1.02.01 . 02.02
Pembangunan rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun
1.02 . 1.02.01 . 02.03
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun
1.02 . 1.02.01 . 02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.01 . 02.10
Pengadaan Meubeleur
Mebeuleur yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 02.21
Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan Rumah Rumah Dinas Dinas
1.02 . 1.02.01 . 02.22
Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 03.05
Jumlah Pakaian olahraga Pengadaan Pakaian Khusus atau batik tradisional yang Hari Tententu tersedia
1.02 . 1.02.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pesentase Aparatur yang Memiliki Kompentensi
1.02 . 1.02.01 . 05.01
Pendidikan dan Pelatihan formal
Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan
Presentase Ketersediaan Obat 100%, Presentase obat yang memenuhi standar cukup dan terjangkau 100%, Ketersediaan obat per kapita pertahun disarana pelayanan kesehatan dasar Rp. 18.000,- per
Pelaksanaan kegiatan seperti posyandu, imunisasi di Meningkatkan masyarakat, status sera Lokakarya kesehatan dan mini di sarana penanggulanga kesehatan n masalah seperti kesehatan puskesmas; diseluruh Pembuatan lapisan Dokumentasi masyarakat dan pelaporan guna menunjang keakuratan data kesehatan
Jumlah Tim Penilai Jabatan Fungsional yang tersedia Persentase Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 05.02
Penilaian Jabatan Fungsional
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15.01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15.02
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terdistribusinya Obat dan Perbekalan Kesehatan di 14 Puskesmas dan Jaringannya.
1.02 . 1.02.01 . 15.05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Penggunaan Mutu dan Perbekalan Kesehatan (Bimtek Penggunaan Obat )
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kesakitan per 1000 penduduk
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah PKM yang melaksanakan Kesehatan Jiwa dan Kesehatan Olahraga
1.02 . 1.02.01 . 16.15
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
1.02 . 1.02.01 . 16.15
Upaya Kesehatan Kerja
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Peningkatan Kemitraan dan Jumlah orang yang Jejaring PTM mendapat sosialisasi PTM
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi Penyakit Tidak Menular.
Jumlah Kader POSBINDU yang di latih
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Screning/Deteksi dini penyakit tidak menular
Jumlah sasaran beresiko mendapatkan screning PTM
1.02 . 1.02.01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase sarana kesehatan yang diawasi
1.02 . 1.02.01 . 17.01
Peningkatan pemberdayaan Jumlah Masyarakat yang konsumen/masyarakat di di Latih tentang Obat dan bidang obat dan makanan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17.02
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19.01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Dan Sadar Hidup Sehat
Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga
Jenis Media Promosi Setiap Tahunan
Tercapainya PHBS Pada tingkat rumah tangga dari 35,11% menjadi 80,25%; Meningkatnya Presentase perilaku Hidup Desa siaga bersi dan sehat aktif dari 55% di masyarakat menjadi 80%; Presentase Tenaga promosi yang terlatih dan terampil dari 55% menjadi 80%
Meningkatkan Meningkatnya Status UHH dari 70,7 Kesehatan dan menjadi 72 Gizi Tahun Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19.02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Penyuluhan
1.02 . 1.02.01 . 19.03
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Jumlah Posyandu Mandiri dan Posyandu Purnama
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Jumlah Tenaga Promosi kesehatan yang terlatih
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Tersedianya Media Penerapan Kawasan Tanpa Promosi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Pengembangan Kemitraan dalam rangka peningkatan kemampuan petugas dan kader untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
Jumlah Keluarga sadar kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19.05
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
1.02 . 1.02.01 . 19.16
Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga
Jumlah Strata Madya Desa Siaga Aktif
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Lomba Lomba Bidang Kesehatan
Jumlah wilayah kerja Puskesmas yang berperan serta dalam Lomba UKBM
1.02 . 1.02.01 . 19.20
Pemetaan PHBS
Jumlah Peta yang dibuat
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Saka Bhakti Husada
Jumlah Saka Bhakti Husada Strata Madya
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah sekolah Yang mempromosikan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Stunted pada anak balita
1.02 . 1.02.01 . 20.02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Jumlah siswi dan caten yang mendapat TTD
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Jumlah BUMIL KEK dan akibat kurang yodium Balita yang mendapat (GAKY), kurang vitamin A PMT dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi
Jumlah Tenaga yang mendapat pelatihan
Menciptakan Lingkungan bersih dan sehat
Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 67%; Presentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 67%; Presentase penduduk stop BABS 100%; Presentase Cakupan TTU yang memenuhi kesehatan 85%; Presentase propinsi yang memfasilitasi penyelenggara an STBM 100%, Presentase cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 75%
Menurunnya Menurunnya prevalensi TBC prevalensi TBC dari 235 dari 235 menjadi 224 menjadi 224 per 100.000 per 100.000 penduduk, penduduk, Menurunya Menurunya kasus malaria kasus malaria (API) dari (API) dari menjadi 1 per menjadi 1 per 1.000 1.000
Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1.02 . 1.02.01 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21.01
Pemeriksaan Air PDAM,Pemeriksaan Air Pengkajian Pengembangan SGL,Pemeriksaan Air Lingkungan Sehat Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Jumlah Rumah Tangga / Desa yang Mendapat Penyuluhan Kasus Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Sosialisasi Lingkungan Sehat; Sosialisasi Akses Perubahan Stap BAB dan CTPS Desa;Sosialisasi Peraturn PerundangUndangan Masalah Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat
Jumlah kecamatan yang melaksanakan persiapan menuju kabupaten sehat dalam Penyehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
Tercapainya Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat Laboraturium Kesehatan Air melalui monitoring kualitas dan makanan air ,mutu makanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
Sebagai alat sterilisasi Autoclap ( Sterilisasi Basah peralatan dari plastik dan ) kertas
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
Alat Pemeriksaan Udara Dalam Ruang
Terdekteksinya Kualitas Udara dalam ruang ICCU Rumah Sakit
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin
Persentase Desa yang mendapat akses air bersih
1.02 . 1.02.01 . 21.07
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
Jumlah Desa yang Mendapat Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pelayanan Presentase penurunan Pencegahan dan kesakitan penyakit Penanggulangan Penyakit Menular Menular
1.02 . 1.02.01 . 22.01
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 21.02
1.02 . 1.02.01 . 21.03
Foging sarang nyamuk sesuai SOP
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
1.02 . 1.02.01 . 22.02
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
1.02 . 1.02.01 . 22.04
Pelayanan Pencegahan dan Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Pemeriksaan HIV pada Menular POP Kunci
1.02 . 1.02.01 . 22.05
Pelayanan pencegahan dan Terlaksananya Kontak Penanggulangan penyakit Survey TBC
1.02 . 1.02.01 . 22.06
Pencegahan Penularan Terlaksananya Penggoban Penyakit Endemik/Epidemik Masal Filaria Filariasis
1.02 . 1.02.01 . 22.xx
Pencegahan Penyakit Endemik Malaria
Terlaksananya Penanggulangan Penyakit endemik
1.02 . 1.02.01 . 22.10
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Sosialisasi pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
1.02 . 1.02.01 . 22.11
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Validasi Monev pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22.xx
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kelas 1, 2 dan 3 yang mendapat imunisasi
1.02 . 1.02.01 . 22.08
Peningkatan Imunisasi
Jumlah Bayi mendapat Imunisasi Lengkap
1.02 . 1.02.01 . 22.09
Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
Terlaksananya kegiatan surveillance dan penanggulangan wabah
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
1.02 . 1.02.01 . 23.09
Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi/sertifikasi Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23.06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi
1.02 . 1.02.01 . 23.10
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 Terpenuhinya Ratio Dokter 40 per 100.000 penduduk; Terpenuhinya ratio dokter gigi Terpenuhinya 11 per 100.000 kebutuhan penduduk; tenaga Terpenuhinya kesehatan Ratio bidan 75 sampai di per 100.000 pedesaan penduduk; Terpenuhinya ratio perawat 158 per 100.000 penduduk
Meningkatkan Terjaminnya Jaminan pemeliharaan pemeliharaan kesehatan bagi kesehatan masyarakat (Pembiayaan miskin 100% Kesehatan)
1.02 . 1.02.01 . 23.03
1.02 . 1.02.01 . 23.08
Tersedianya Alat dan Bahan-bahan Foging
Pembangunan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Meningkatnya Kinerja Program Kesehatan
Meningkatkan Terjaminnya Jaminan pemeliharaan pemeliharaan kesehatan bagi kesehatan masyarakat (Pembiayaan miskin 100% Kesehatan)
Tersedianya Tersedianya sarana dan sarana dan prasarana di prasarana di puskesmas dan puskesmas dan jaringannya jaringannya
Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Menjamin masyarakat kesehatan bagi keluarga miskin dan tidak mampu
1.02 . 1.02.01 . 24.04
Pelayanan Sunatan Massal
Jumlah anak yang disunnat
1.02 . 1.02.01 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya
Persentase Desa yang mempunyai Sarana dan Prasarana Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25.01
Pembangunan puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendptkan penambahan ruangan
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pembangunan puskesmas Pembantu
Jumlah Poskesdes yang dibangun
1.02 . 1.02.01 . 25.04
Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas Keliling
1.02 . 1.02.01 . 25.07
Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
1.02 . 1.02.01 . 25.15
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskemas Pembantu yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
1.02 . 1.02.01 . 25.17
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas yang terpelihara secara Rutin / Berkala
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Sarana dan Prasarana Poskesdes yang terpelihara secara Rutin / Berkala
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling yang terpelihara secara Rutin / Berkala
1.02 . 1.02.01 . 25.24
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab Sedang / Berat
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskesmas Pembantu yang direhab Sedang/ Berat
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pembangunan IPAL Puskesmas
Jumlah IPAL Puskesmas yang direncanakan dan dibangun
1.02 . 1.02.01 . 28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Kurang Mampu
1.02 . 1.02.01 . 28.05
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Jumlah Puskesmas yang mengikuti lomba nakes dan puskesmas berprestasi
Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Menjamin masyarakat kesehatan bagi keluarga miskin dan tidak mampu
Menurunnya prevalensi anak Mengurangi balita yang Angka kesakita pendek dan kematian (Stunting) dari pada balita 10,59 menjadi 9,8 % Pendidikan, pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Meningkatkan masyarakat pemeliharaan khususnya dan perawatan lansia kesehatan bagi lansia
Menyediakan Makanan yang Meningkatkan berkualitas dan kualitas bermutu sesuai makanan standar dari badan POM
Menurunya Angka Kematian dari 102,5menjadi 93 per 100.000 kelahiran hidup; Menurunya Meningkatnya AKB dari 9,73 status menjadi 9 per Kesehatan 1.000 kelahiran masyarakat hidup; Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup;
1.02 . 1.02.01 . 28.06
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
1.02 . 1.02.01 . 28.07
Persentase Pasien Kurang Kemitraan Pengobatan bagi Mampu yang Pasien Kurang Mampu Mendapatkan Pengobatan
1.02 . 1.02.01 . 29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1.02 . 1.02.01 . 29.04
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1.02 . 1.02.01 . 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Nakes yang mengikuti diklat Perawatan Anak Balita Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia
1.02 . 1.02.01 . 30.03
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan
1.02 . 1.02.01 . 30.07
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring Kegiatan Kesehatan Lansia
1.02 . 1.02.01 . 31
Program Pengawasan dan Pesrentase Pengawasan Pengendalian kesehatan dan Pengendalian makanan Kesehatan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 31.xx
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Jumlah Industri Makanan yang dibina dan diawasi
1.02 . 1.02.01 . 31.02
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Jumlah Industri Rumah Tangga yang dibina dan Mengikuti Sertifikasi Penyuluhan Pangan; Jumlah Kantin / Jajanan Anak Sekolah yang dibina
1.02 . 1.02.01 . 31.03
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Jumlah Penjamah Makanan dan Sosilisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Penjamah Makanan, Serta Pengujian Sampel Makanan Minuman
1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32.03
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu
Terlayaninya Pasien Rujukan
Prevalensi AKBa per 100 KH
Prevalensi AKI dan AKB Jumlah Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
1.02 . 1.02.01 . 32.06
Peningkatan Kapasitas Bidan
Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan
1.02 . 1.02.01 . 32.07
PelayananKesehatan Ibu dan Anak
Jumlah peserta pertemuan
1.02 . 1.02.01 . 32.xx
KIE
Jumlah orang yang mengikuti pertemuan
1.02 . 1.02.01 . 32.xx
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
JUMLAH
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indik Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021
Target Kinerja Program dan K Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)
2016
2017
2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13) BELANJA TIDAK LANGSUNG
12 bulan
12
45,780,252,101
12
27,205,669,749
12
29,205,669,749
BELANJA LANSUNG
100%
100%
18,328,581,600
100%
22,404,743,600
12 Bulan
12
141,300,000
12
699,220,000
12
700,000,000
12 Bulan
12
2,017,142,500
12
1,519,359,500
12
1,676,689,200
111 unit
6
112,500,000
111
473,850,000
120
483,850,000
12 bulan
12
1,953,990,000
12
2,579,990,000
12
2,679,990,000
unit
116
44,200,000
116
44,200,000
116
45,000,000
12 Bulan
12
99,284,100
12 bulan
12
170,690,000
12
12
100%
99,824,100
333,525,000
23,168,820,800
12
12
100,824,100
368,287,500
21 unit
21
238,500,000
21
240,000,000
25
250,000,000
1 paket
1
150,500,000
1
150,500,000
1
160,000,000
11 Bulan
11
173,250,000
11
173,250,000
11
207,900,000
12 Bulan
12
1,903,450,000
12
1,903,450,000
12
380,690,000
12 Bulan
12
396,600,000
12
799,175,000
12
380,690,000
12 bulan
12
10,927,175,000
12
13,388,400,000
12
15,734,900,000
100%
100%
1,163,808,719
100%
92,912,139,000
100%
94,176,707,000
unit
1
245,103,719
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
unit
1
51,300,000
1
952,988,000
2
1,905,976,000
Unit
55
633,355,000
20
67,500,000
25
77,500,000
Unit
0
0
97
176,775,000
110
633,355,000
unit
6
34,050,000
unit
1
200,000,000
2
200,000,000
2
45,000,000
100%
100%
428,000,000
100%
440,400,000
100%
1061 pcs
1,061
428,000,000
1,101
440,400,000
1,161
464,400,000
464,400,000
100%
100%
134,400,000
100%
1,239,200,000
100%
576,050,000
50 orang
50
118,750,000
62
1,211,550,000
50
547,400,000
orang
39
100
100
4,177,643,300
100
7,011,046,000
100
7,517,041,000
14 Puskesmas
14
4,101,937,300
14
6,217,900,000
14
7,274,585,000
14 Puskesmas
14
64,576,000
14
735,846,000
14
178,346,000
14 Puskesmas
14
11,130,000
14
57,300,000
14
64,110,000
142
140
82,132,000
135
14 PKM
15,650,000
39
501,658,750
130
440,900,893
Dokumen
6
18,465,000
6
62,793,750
6
62,793,750
14 Puskesmas
14
9,080,000
14
10,120,000
14
10,120,000
Orang
50
15,560,000
50
19,400,000
100
38,800,000
orang
35
12,815,000
75
43,660,000
75
93,557,143
900,000
7,554
14
28,650,000
25,312,000
3,777
288,585,000
39
100
245 orang
14
27,650,000
77,100,000
81,430,000
11,332
154,200,000
72.62
72.62
49,240,000
78.57
300,980,000
83.33
368,050,000
7 kali
2
16,840,000
7
184,350,000
7
209,700,000
60 sarana
78
32,400,000
60
116,630,000
60
158,350,000
35.11
42.13
477,264,000
51.16
10 jenis
10
149,225,000
10
1,481,120,000
271,125,000
60.18
10
1,923,767,700
325,350,000
7000 RT
7000
81,604,000
9000
81,604,000
9000
82,204,000
76 Posyandu
15
127,930,000
15
140,723,000
15
245,843,000
orag
0
21,640,000
34
230,140,000
68
250,154,000
Jenis
0
0
7
396,736,000
7
476,083,700
Keluarga
0
0
5 Dokumen
5
10,080,000
5
19,682,000
5
22,789,000
30 Desa
34
86,785,000
23
104,142,000
23
225,134,000
14 Puskesmas
14
273,720,000
14
277,720,000
14
281,950,000
25 Peta
5
37,150,000
5
46,750,000
5
46,750,000
Kwaran
2
259,024,000
2
759,024,000
1
298,063,000
Sekolah
0
0
28
47,526,000
28
51,687,000
32.7
32,8
254,090,000
32
418,284,000
31,5
332,626,600
1410 siswi
235
208,570,000
2
orang
0
2,400
236,968,000
21,010
194,682,000
296,210,000
3,200
27,882,600
116,182,000 113 dan 13551
117,454,000
34,900,000
113 dan 13458
10,620,000
2
23,500,000
2
24,400,000
28
83,920,000
28
162,890,000
113 dan 13458 113 dan 13458
2 dokumen
5,901
0
70
72
643,898,500
73
1,076,802,500
76
277 Sampel
80
86,701,000
70
86,701,000
70
86,701,000
25 kali
1
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
3 Kali
1
29,032,000
1
29,032,000
2
58,064,000
Kecamatan
0
0
1
23,350,000
2
433,900,000
5 Pkt Reagen
0
0
-
-
1
60,000,000
Unit
0
0
-
-
1
40,000,000
Unit
0
0
1
persen
0
0
10 Desa
10
7
45 Fokus
70,000,000
1,105,388,165
-
65%
53,330,000
65%
61,329,500
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
6.9
326,560,000
6.8
539,144,000
6.7
563,227,309
45
52,350,000
25
60,550,000
25
60,550,000
5 unit
4
7,650,000
15
7,650,000
15
7,650,000
25 kali
40
19,600,000
40
50,500,000
40
50,500,000
126 penderita
0
126
47,900,000
150
57,023,810
202.306 orang
202.306
7 Desa
7
179,100,000
7
31,400,000
10
44,857,143
14 kali
14
45,060,000
26
98,024,000
26
98,024,000
25 D0kumen
5
18,000,000
5
18,000,000
5
15,000,000
23.879 siswa
0
4067 bayi
0
4,800,000
0
4,067
206,352
210,479
229,622,356
25,341
126,300,000
25,850
134,032,761
5,505
404,900,000
5,615
548,063,560
17,850,000
9,000,000
225,120,000
30 kali
26
30
12,900,000
0 PKM
0
1,428,040,000
4
4 unit
2
91,600,000
4
4 Dokumen
4
260,090,000
4
257,505,000
4
261,045,000
14 puskesmas
2
650,000,000
4
1,300,000,000
5
1,625,000,000
1 Dokumen
0
0
1
41,400,000
1
36,580,000
unit
4
426,350,000
4
2,882,272,000
4
4,356,000,000
100
100
124,816,000
100
5,330,527,000
849350000
157,300,000
35
5
4
100
14,884,615
6,413,875,000
135250000
216,300,000
353 anak
400
124,816,000
500
157,300,000
600
216,300,000
87
87
5,100,807,693
88
13,435,763,000
89
13,201,479,000
pkt
6
2,913,220,000
3
8,975,174,000
2
6,803,972,000
pkt
1
17,800,000
0
0
-
unit
1
411,317,693
2
672,900,000
0
-
pkt/unit/keg
4
1,168,470,000
6
1,913,279,000
2
1,008,097,000
pkt/unit/keg
86
39,200,000
20
686,160,000
20
686,160,000
bh
0
113
75,000,000
225
90,000,000
PKD/Pustu
25
75,000,000
25
75,000,000
20
60,000,000
unit
25
438,250,000
23
438,250,000
25
438,250,000
pkt
1
20,790,000
1
50,000,000
2
2,400,000,000
pkt
0
1
20,000,000
5
125,000,000
1 pkt
1
1
530,000,000
3
1,590,000,000
100
100%
100%
63,082,080,000
14 puskesmas
0
0
0
16,760,000
46,985,438,500
0
100%
14
-
58,990,710,000
138,350,000
14
138,350,000
100
100
2,112,680,000
100
2,640,780,000
100
2,732,150,000
100
100
44,872,758,500
100
56,211,580,000
100
60,211,580,000
10,59
10,54
-
10,5
154,000,000
10,44
154,000,000
10,59
0
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
63.10
64
65
73,560,000
67
6,235,000
orang
0
20
67,325,000
0
-
dokumen
1
1
6,235,000
1
6,235,000
39%
39%
0%
44%
122,640,000
48%
234,350,000
3 kali
0
0
3
35,370,000
3
77,800,000
50 Sarana
0
0
50
57,270,000
50
126,550,000
159 Orang / Penjamah
0
0
50
30,000,000
50
30,000,000
0
0
3,130,000
102.5 dan 9.73 Persalinan
3,130,000
3,000
1,495,517,500
101 dan 9.7
3,511,855,000
1,259,050,000
2,500
2,760,050,000
99 dan 96
2,700
4,272,645,000
3,012,550,000
24 nakes
177,840,000
74
649,835,000
88
621,605,000
peserta
31,905,000
238
64,210,000
88
21,750,000
orang
26,722,500
36
27,440,000
36
588,090,000
1
10,320,000
3
28,650,000
5 Dokumen
0 100
0 81,203,367,812
100
210,101,872,850
100
218,217,943,467
an, dan Pendanaan Indikatif
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2019
2020
2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
NJA TIDAK LANGSUNG
12
31,205,669,749
12
33,205,669,749
12
35,205,669,749
12
100%
25,771,770,755
100%
29,139,533,939
100%
32,348,588,769
1
ELANJA LANSUNG
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
12
1,847,746,555
12
2,036,678,139
12
2,244,245,829
12
125
493,850,000
130
503,850,000
135
513,850,000
621
12
2,779,990,000
12
2,879,990,000
12
2,979,990,000
12
116
55,000,000
116
75,000,000
116
89,000,000
116
150,824,100
12
771,363,000
12
12
12
112,824,100
112,824,100
12
12
123,824,100
559,528,500
12
12
29
260,000,000
33
270,000,000
37
280,000,000
145
1
165,000,000
1
167,000,000
1
170,000,000
5
11
249,480,000
11
299,376,000
11
359,251,200
11
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
12
18,081,400,000
12
20,427,900,000
12
22,774,400,000
60
100%
94,252,452,000
100%
94,357,915,378
100%
3,503,862,737
1
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
2
483,007,483
19
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
10
35
95,700,000
45
113,173,378
50
173,879,254
230
120
678,900,000
134
765,890,000
150
879,000,000
611
2
57,000,000
2
58,000,000
2
62,000,000
11
584,400,000
1
584,400,000
7,406
100%
1,261
504,400,000
100%
504,400,000
1,361
544,400,000
100%
544,400,000
1,461
100%
593,150,000
100%
619,650,000
100%
650,150,000
1
50
563,500,000
50
589,000,000
50
618,500,000
312
39
29,650,000
39
30,650,000
39
31,650,000
234
10,264,111,000
100
100
8,171,866,000
100
8,929,736,000
100
14
7,872,070,000
14
8,588,540,000
14
9,851,575,000
14
14
180,746,000
14
191,546,000
14
198,886,000
14
14
119,050,000
14
149,650,000
14
213,650,000
14
125
519,708,806
120
598,121,306
118
678,241,719
118
87,430,000
14
14
83,117,500
14
84,430,000
14
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
36
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
500
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
410
385,540,826
75,546
15,109
231,320,413
18,887
308,420,413
18,887
89.29
438,320,000
94.05
500,450,000
100
560,850,000
100
7
254,670,000
7
277,550,000
7
314,100,000
37
60
183,650,000
60
222,900,000
60
246,750,000
378
3,021,580,000
80.25
562,204,800
10
69.21
10
2,248,189,340
390,420,000
78.24
10
2,387,867,800
245,504,000
80.25
10
9000
85,804,000
9000
89,404,000
9000
93,004,000
52,000
15
290,874,000
15
310,245,000
15
355,290,000
90
102
273,168,000
136
296,182,000
170
319,196,000
510
7
571,300,340
7
685,560,400
7
822,672,400
7
511,850,800
99,693
21,855
355,452,000
25,189
426,542,400
25,738
5
23,867,000
5
24,189,000
5
27,112,000
30
23
257,304,000
23
310,241,000
23
330,250,000
149
14
282,550,000
14
312,600,000
14
320,785,000
14
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
30
1
312,560,000
2
330,244,000
2
359,657,000
10
28
57,986,000
28
78,532,000
28
812,340,000
140
31
704,308,000
30
819,440,000
28
948,476,000
28
4,600
405,498,000
17,985
118,866,000 113 dan 14182
119,978,000
3,500
113 dan 13632
320,890,000
4,050
117,778,000 113 dan 13904
356,064,000
113 dan 14182
2
24,680,000
2
25,480,000
2
25,900,000
12
28
240,960,000
28
319,030,000
28
397,100,000
140
80
1,188,875,163
83
1,118,681,468
75
92,893,000
80
98,839,140
5
123,187,500
5
3
87,096,000
3
85
1,134,691,939
85
85
105,279,785
460
123,187,500
5
123,187,500
26
4
116,128,000
4
116,128,000
15
433,900,000
4
433,900,000
5
433,900,000
5
1
60,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
4
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
75%
73,595,000
80%
95,673,000
85%
179,158,000
1
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
60
6.6
635,929,401
6.5
555,112,658
6.4
559,897,571
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
6,4%
170
75
38,250,000
15
7,650,000
15
7,650,000
139
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
240
150
57,023,810
100
38,015,873
100
38,015,873
626
243,677,083
1,074,060
214,689
234,215,262
218,976
238,892,170
223,362
15
67,285,714
7
31,400,000
7
31,400,000
53
30
113,104,615
30
113,104,615
30
113,104,615
156
5
15,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
30
26,365
136,724,947
26,892
139,448,867
26,892
142,236,258
131,340
5,727
559,014,876
5,842
570,165,306
5,842
581,614,409
32,598
24,807,692
231
40
5
4
17,365,385
2,450,235,000
135250000
50
19,846,154
50
0
1,274,045,000
0
1,067,945,000
14
4
237,500,000
4
33,900,000
22
4
261,045,000
4
261,045,000
24
640,700,000
14
4
261,045,000
5
1,625,000,000
1
52,940,000
1
58,800,000
1
56,300,000
5
4
376,000,000
4
76,000,000
4
76,000,000
24
100
216,300,000
100
234,100,000
100
275,300,000
100
640,700,000
700
216,300,000
800
234,100,000
900
275,300,000
3,900
89
12,214,965,000
90
12,034,120,000
91
9,329,120,000
91
2
5,115,713,000
2
7,200,000,000
2
5,750,000,000
17
0
-
0
-
0
-
1
2
672,900,000
0
-
0
-
5
3
1,671,942,000
0
-
1
20
686,160,000
0
-
0
225
90,000,000
231
90,870,000
231
90,870,000
1,025
25
75,000,000
30
90,000,000
25
75,000,000
150
25
438,250,000
25
438,250,000
27
438,250,000
150
600,000,000
-
16
146
1
1,750,000,000
1
2,500,000,000
1
2,000,000,000
7
5
125,000,000
5
125,000,000
15
375,000,000
31
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
0
100%
76,706,580,000
100%
78,706,580,000
100%
14
138,350,000
14
138,350,000
14
-
11
81,706,580,000
1
138,350,000
14
100
2,756,650,000
100
2,756,650,000
100
2,756,650,000
100
100
73,811,580,000
100
75,811,580,000
100
78,811,580,000
100
10,2
154,000,000
10
154,000,000
9,8
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
53
80
73,560,000
80
20
67,325,000
40
1
6,235,000
6
70
6,235,000
75
0
-
0
1
6,235,000
1
6,235,000
-
6,235,000
#VALUE!
53%
268,230,000
57%
299,200,000
61%
343,750,000
3
89,030,000
3
96,500,000
3
110,350,000
15
50
149,200,000
50
172,700,000
50
203,400,000
250
50
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
250
97 dan 9.5
801,995,000
95 dan 9.4
511,850,000
93 dan 9
2,800
275,505,000
3,100
306,005,000
3,300
3,631,850,000
61%
93 dan 9
3,265,050,000
17,400
45
459,000,000
15
166,500,000
15
174,000,000
237
60
20,545,000
60
20,545,000
60
174,000,000
506
28
23,945,000
0
-
0
-
100
2
23,000,000
2
18,800,000
2
18,800,000
10
150,836,954,735
100
100
227,847,509,465
100
232,791,038,549
100
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
H. M. DAMRAH,S.Sos., M.Si PEMBINA Tk.I NIP. 19690101 199101 1 006
Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja SKPD Penanggun Rp gjawab
Lokasi
(21)
(22)
(23)
156,028,348,745
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
151,162,039,463
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,640,520,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
11,341,861,723
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,581,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15,853,940,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
352,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
687,404,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,316,218,100
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,538,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
963,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,462,507,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5,850,443,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,239,318,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
101,334,175,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
380,366,884,834
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
366,787,615,202
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
8,628,192,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,161,107,632
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,133,920,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
622,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,812,600,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,648,700,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
34,050,000
Kab. Tanah Bumbu
163,900,000
46,071,443,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
43,906,607,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,549,946,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
614,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,820,763,474
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
650,304,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
332,433,750
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
59,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
190,160,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
430,703,572
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,157,481,652
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,217,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,257,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
960,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
11,539,788,840
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,943,828,800
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
tidak masuk di kesmas harus masuk di program penyakit PMK
513,624,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,470,905,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,390,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,952,352,840
Dinkes
kumulatif setiap tahunnya
Kab. Tanah Bumbu kawasannya harus diperjelas karena jelas untuk mengukur targetnya
1,827,023,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
127,719,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,313,856,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu
1,749,325,000
270,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,318,572,000
Kab. Tanah Bumbu
1,048,071,000
Kab. Tanah Bumbu
3,477,224,600
1,513,586,600
625,158,000
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
stunting itu adalah outcame tidak diukur setiap tahun
jumlah ibu hamil KEK atau bayi yang mendapat makanan tambahan
Kab. Tanah Bumbu
sesuai dengan isu yang ada dikabupaten indikator nya (jumlah RT yang mengkomsumsi Garam yang beryo 134,580,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,203,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6,268,337,735
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
557,114,925
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
739,125,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
435,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,758,950,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
240,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
40,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
70,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
463,085,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
615,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,179,870,939
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
disarankan nama program tidak usah mengunakan kata menular hanya mengunakan kata penyakit karena 355,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
76,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
272,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
237,979,366
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,176,326,871
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
385,442,857
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
580,421,845
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
96,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
678,742,833
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,681,608,151
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
98,803,846
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
17,964,667,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,482,850,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,561,775,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6,481,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
246,020,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
8,192,622,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,224,116,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,224,116,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
65,316,254,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
36,758,079,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
17,800,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,757,117,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6,361,788,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,097,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
436,740,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
450,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,629,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
8,720,790,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5,316,760,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
406,177,968,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
691,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15,755,560,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
389,730,658,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
168,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
134,650,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
34,305,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,268,170,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
409,050,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
709,120,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
150,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14,225,712,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10,878,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,248,780,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
332,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
666,197,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
99,570,000 1,120,998,686,878
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
jumlah nakes dilatih ? Atau jumlah pelatihan apa yang dilakukan
jumlah nakes dan remaja putri yng mendapat promosi Kesehatan reproduksi (Disarankan)
DINAS KESEHATAN EN TANAH BUMBU,
MRAH,S.Sos., M.Si EMBINA Tk.I 0101 199101 1 006
ang mengkomsumsi Garam yang beryodium) (Tambah Darah)
nya mengunakan kata penyakit karena bisa masuk PTM dan Penyakir menular
eproduksi (Disarankan)
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021
No
Indikator
(1)
(2)
1
2011
2012
Seluruh Balita
30,527
30,527
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2014
Persentase D/S Balita Balita yang ditimbang
2
2013
Persentasi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium Persentase Anak Balita dapat Vit. A ( Proyeksi) Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet Persentase Bumil KEK dapat PMT Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan Prevalensi wasting ( kurus) anak balita ( persen) Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah Persentase ibu nifas mendapatkan vit A Pesentase bayi baru lahir mendapat IMD Persentase BBLR Persentase balita yang mempunyai buku KIA Persentase balita ditimbang naik BB nya Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya Persentase balita 2T Persentase balita BGM Persentase ibu hamil anemia Prevalensi Kekurangan gizi ( underweight) pada anak balita ( persen) Prevalensi sunting ( pendek dan sangat pendek) pada anak baduta ( bawah dua tahun)( persen) Persentase Kunjungan Neonatal 1 ( KN 1) Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja Persentase persalinan d fasiltas kesehatan Persentase bumil KEK Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali
30,626
30,626
19,240
20,108
36,699
36,699
19,240
20,108
36,699
36,699
31 32 33 34
35 36 37
Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup Persentase AKB per 1000 kelahiran hidup Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup
Pesentase KB aktif persentase desa yang memiliki posyandu lansia Menurunnya angka kesakitan malaria ( API ) /1000 penduduk
12.9445006
13.0154094
4.690570263
1.517251775
38
Menurunnya kesakitan filaria ( MF Rate )< 1%
0
0,91
0,91
0,91
39
Insiden Rate DBD/100.000 penduduk
14.9302199
18.829497
16.9029559
17.04040871
40
presentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
41
Keberhasilan pengobatan TB BTA + ( Sukses Rate)
91,6
77,4
89.85507246
42
Presetase kaus HIV yg diobati
14.4927536
18.91891892
9.677419355
86.0592755
84.53450583
86.79552391
43 44 45 46 47 48
Presentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon
50
Persentase desa yang melakukan STBM
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
12.8205128
Presentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Presentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah Presentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM Presentase perempuan 30-50 tahun yg dideteksi kanker servik dan payudara Presentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi 87.1130626 dasar lengkap
49
51
83,7
Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis sesuai Standar Persentase cakupan daerah potensial yg melakas strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan tatanan kawasan sehat Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas Persentase Sarana Air bersih yang dilakukan pengawasan Persentase Sarana Air minum dan yang dilakukan pengawasan Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Persentase Desa Siaga Aktif Persentase Posyandu Mandiri & Purnama ( % ) Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000 ) Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan Rasio Puskesmas , Poliklinik, Pustu Per satuan Penduduk ( Per 1000 ) Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1000 ) Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk ( Per 1000 ) Persentase sarana produksi industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan cara produki pangan yang baik Persentase usaha produksi obat tradisional yang memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik Persentase Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) yang dilakukan pengawasan
Tujuan dan Sasaran RPJMD
2015
Kondisi Kinerja awal tahun Tahun 2015 (3) 56.4
Target Capaian Setiap Tahun 2016
2017 (4)
2018 (5)
2019 (6)
2020 (7)
2021 (6)
58.42
57
57.4
58
60
62
0.0549
22583
0.0359
22,420
21,408
38,376
37,957
0.045
21,408
0.065
37,957 100
100
100
100
100
100
100
48.13
48,17
48.25
48.75
49.5
50.75
53
93.75
93,85
94
94.3
94.5
94.75
95
74.77
74,85
75
75.3
75.7
76.7
77.5
67.4
67,6
68
72
76
80
85
22.42
23
25
55
75
90
95
14.1
14,2
14.3
15
25
35
55
15.6
15,2
14.5
13
11
9
8
20
21
22
27
30
35
40
68.14
68,5
69
70
75
80
85
17.66
21
25
30
45
50
55
2.78
2,65
2.5
2.3
2.1
1.9
1.7
77.3
77,5
78
79
80
81
83
83.81
83,9
84
84.1
84.2
84.5
85
7.01
6,9
6.8
6.3
5.8
5.5
5
1
0,98
0.95
0.8
0.78
0.73
0.7
1
0,98
0.95
0.8
0.78
0.73
0.7
0
38
35
33
31
30
28
19.5
19,3
19
18.5
17.5
17
16
32.7
32,5
32
31.5
31
30
28
73.5
74
74.5
75
80
82.5
85
72
72,5
73
74
76
78
80
34.9
55,5
37
50
55
60
65
28.57
32
35.71
42.86
50
57.14
64.29
45.5
50
60
65
70
85
87
6.16
6,1
6
5.8
5.6
5.3
5
92.86
93,5
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
63.1
63,5
64
70
80
82
85
102.5
102
101
99
97
95
93
7.34
7,15
7
6.75
6.5
6.25
6
9.73
9,72
9.7
9.6
9.5
9.4
9
10.59
10,54
10.5
10.44
10.2
10
9.8
100.43
100
100
100
100
100
100
63.1
64
65
67
70
75
80
0.863241603
0,8
0.7019927
0.6011
0.5006
0.5001
0.5018
0.5
0.913242009
0,91
<1
<1
<1
<1
<1
<1
88.94004395
88,9
70.199268
60.115
55.217
50.009
49.052
48.099
63.63636364
63,6
75
80
83
85
90
95
82.4120603
82,41
83
84
85
87
88
88
15
25
35
45
50
55
55
85,7
92.857143
100
100
100
100
100
0
14.285714
21.429
35.714
50
57.143
71.429
0
5.0632911
10.127
25
34.81
50
55.063
2.013422819
2,01
10.067114
20.134
30.201
40.268
50.336
60.403
2.966820053
2,9
5.0066513
15.003
30.003
45.006
50.005
60.004
82,96
85.002752
88.001
89.001
90.004
92.991
95.006
80
85
86
87
89
90
90
23
24
27
28
30
34
34
50
52
55
58
64
70
70
12
15
17
20
22
25
25
20
40
60
80
100
60
60
7
10
13
80
100
27
27
10
20
30
40
50
60
60
100
100
100
100
100
100
100
20
39
59
67
70
100
100
20
24
27
31
35
40
40
100
100
100
100
100
100
100
83
76,51
77,85
78,52
79,19
79,86
79,86
40
47,6
55,5
63,4
71,2
79,1
79,1
5
4,58
5,09
5,14
5,22
5,22
0
9
18
28
37
46
46
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,012
0,016
0,022
0,027
0,034
0,040
0,046
1.98
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
80
55
65
70
75
80
90
0
50
55
60
65
70
80
0
60
70
80
90
100
100
15 85.71428571
82.96296296 80
5,04
Tabel 4.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2021
TUJUAN (1)
Meningkatan Derajat Kesehatan, Gizi Masyarakat dan
Kondisi Kinerja awal tahun Tahun 2015 (4)
2016 (5)
2017 (6)
2018 (7)
2019 (6)
2020 (7)
2021 (8)
Persentase D/S Balita
48.98
56.7
57.00
57.4
58.0
60.0
62.0
Persentasi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100.00
100
100
100
100
100
100
Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif
48.12
48.18
48.24
48.75
49.49
50.75
53.00
Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium
93.75
93,85
94
94.3
94.5
94.75
95
Persentase Anak Balita dapat Vit. A ( Proyeksi)
74.77
78.85
75.00
75.30
75.70
76.70
77.50
Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet
67.40
67.6
68.0
72.0
76.0
80.0
85.0
Persentase Bumil KEK dapat PMT
22.42
23
25
55
75
90
95
Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan
14.11
14.2
14.3
15.0
25.0
35.0
55.0
Prevalensi wasting ( kurus) anak balita ( persen)
15.57
15.2
14.5
13.0
11.0
9.0
8.0
Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah
20.00
21
22
27
30
35
40
Persentase ibu nifas mendapatkan vit A
68.13
68.50
69.0
70.0
75.0
80.0
85.0
Pesentase bayi baru lahir mendapat IMD
17.66
21.00
25.00
30.00
45.00
50.00
55.0
Persentase BBLR
2.78
2.66
2.50
2.29
2.09
1.90
1.70
Persentase balita yang mempunyai buku KIA
77.30
77.5
78.0
79.0
80.0
81.0
83.0
Persentase balita ditimbang naik BB nya
81.62
83.9
84.0
84.1
84.2
84.5
85.0
SASARAN
Indikator
(2)
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
(3)
Target Capaian Setiap Tahun
Cek indikator,, ada atau tidak
Kenepa tidak 100 % kalau hanya
Meningkatan Derajat Kesehatan, Gizi Masyarakat dan Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya
6.47
6.90
6.80
6.30
5.80
5.50
5.00
Persentase balita 2T
0.63
0.98
0.95
0.80
0.78
0.73
0.70
Persentase balita BGM
1.01
0.98
0.95
0.80
0.78
0.73
0.70
Persentase ibu hamil anemia
0.00
38
35
33
31
30
28
19.46
19,3
19
18.5
17.5
17
16
32.70
1526
1840
2234
3394
3281
3744
73.51
74
74.5
75
80
82.5
85
71.43
78.6
85.7
92.9
100
100
100
35.71
50
57.1
64.3
78.6
92.9
100
28.57
35.71
42.86
50.00
57.14
64.29
71.43
Persentase persalinan difasiltas kesehatan
42.19
50
60
65
70
85
87
Persentase bumil KEK
3.05
6.1
6.0
5.8
5.6
5.3
5.0
Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil
92.86
100
100
100
100
100
100
Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K
100.00
100
100
100
100
100
100
Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali
63.11
64
64
70
80
82
85
Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup
0.10
102
101
99
97
95
93
Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup
0.80
7,15
7
6.75
6.5
6.25
6
Persentase AKB per 1000 kelahiran hidup
0.97
9,72
9.7
9.6
9.5
9.4
9
Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup
1.06
10,54
10.5
10.44
10.2
10
9.8
Pesentase KB aktif
100.43
100
100
100
100
100
100
persentase desa yang memiliki posyandu lansia
63.10
64
65
67
70
75
80
Prevalensi Kekurangan gizi ( underweight) pada anak balita ( persen) Prevalensi sunting ( pendek dan sangat pendek) pada anak baduta ( bawah dua tahun)( persen) Persentase Kunjungan Neonatal 1 ( KN 1) Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja
Meningkatnya Peran Serta Masyakat dan Swasta dalam Bidang Kesehatan
diganti dengan persentase
target harus turun dari 3,05
jangan menggunakan prevalensi
jumlah kematian ibu dan jumlah menggunakan data BPS bisa
Menurunkan Kesakitan Penyakit Menular
Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular
Menurunnya angka kesakitan malaria ( API ) /1000 penduduk
0,85
0.70
0.60
0.50
0.50
0.50
0.5000122
Menurunnya kesakitan filaria ( MF Rate )< 1%
0.91
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00
Insiden Rate DBD/100.000 penduduk
88.94
70.15
60.11
55.22
48.25
46.52
43.48
presentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
63.64
75
80
83
85
90
95
Keberhasilan pengobatan TB BTA + ( Sukses Rate)
82.41
83
84
85
87
88
88
Presetase kasus HIV yg diobati
15.00
25
35
45
55
60
65
85.71
92.86
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
14.29
21.43
35.71
50.00
57.14
71.43
0.00
5.12
10.02
25.16
34.75
50.11
55.01
13.42
10.07
20.13
30.20
40.27
50.34
60.40
0.61
5.01
15.00
30.00
45.01
50.01
60.00
82.96
85.00
88.00
89.00
90.00
92.99
95.01
80.00
85.41
86.49
87.57
88.65
89.73
90.81
22.82
24
27
28
30
34
34
50.00
52
55
58
64
70
70
12.38
15
17
20
22
25
25
10.00
20
30
40
50
60
60
6.71
10
13
20
23
27
27
Presentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Presentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah Presentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu Menurunnya Angka Menurunkan Kesakitan PTM Kesakitan Akibat Penyakit Penyakit Tidak Menular Presentase perempuan 30-50 tahun yg dideteksi kanker servik Tidak Menular dan payudara Presentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap Persentase Sinyal Kewaspadaan dini yang direspon Meningkatkan Kualitas Lingkungan Peermukiman, TempatTempat Umum, melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Menuju Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Sehat
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Peermukiman, Tempat- Persentase desa yang melakukan STBM Tempat Umum, melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Menuju Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi Desa/Kelurahan, syarat kesehatan Kecamatan dan Kabupaten Sehat Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang sehat melalui Monitoring kualitas air dan mutu makanan
Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis Tercapainya Masyarakat sesuai Standar Persentase cakupan daerah potensial yg melakas strategi yang hidup dalam Lingkungan yang sehat adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim melalui monitoring kualitas air dan mutu makanan
disarankan mengikuti pusat
persentase sekolah menerapkan
target ini harus 100 persen targe target terlalu rendah harus dikroscek ulang karena yang diukur hanya
ukur dengan RS
Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang sehat melalui Monitoring kualitas air dan mutu makanan
Tercapainya Masyarakat yang hidup dalam Lingkungan yang sehat persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan tatanan kawasan melalui monitoring kualitas air dan mutu sehat makanan Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas
10.00
20
30
40
50
60
60
100.00
100
100
100
100
100
100
19.57
39
59
67
70
78
78
20.00
24
27
31
35
40
40
100.00
100
100
100
100
100
100
100.00
100
100
100
100
100
100
Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga
35.11
42.13
51.16
60.18
69.21
78.24
80.25
Persentase Strata Desa Siaga aktif Purnama & Mandiri (%)
14.93
14.93
32.09
48.51
64.93
82.09
100.00
Persentase Posyandu Mandiri & Purnama ( % )
39.79
39.79
47.64
55.50
63.35
71.20
79.06
Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000 )
4.91
5.0
5.01
5.06
5.14
5.19
5.24
Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan
-
6.18
12.15
18.12
24.09
30.06
36.03
Persentase Kecamatan yang memiliki Puskesmas yang bersertifikasi Akreditasi
0.00
14.29
57.14
71.43
100
100
100
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
0.16
0.16
0.21
0.25
0.30
0.34
0.38
38.66
42.86
47.06
51.26
55.46
59.66
63.87
Persentase Sarana Air bersih yang dilakukan pengawasan Persentase Sarana Air minum dan yang dilakukan pengawasan Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin /Kurang Mampu Meningkatkan Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Kesehatan Rujukan bagi Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Miskin masyarakat miskin masyarakat miskin
Meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan di Masyarakat
Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Berkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Mutu Sediaan Farmasi
(Per 1000 )
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki nomor Registrasi
Kab/kota diganti dengan kecama indiktor diganti dengan jumlah apa bedanya air bersih dan air
ada atau tidak standar posyandu
Persentas e
0 % kalau hanya cuman pengadaan buku KIA
persentase
n dari 3,05
akan prevalensi dan ada capaian kinerja tahun 2015 0,10 data dari siapa dan harus melihat LINAKESnya ibu dan jumlah kematian bayi lebih disarankan oleh provinsi
ta BPS bisa
ikuti pusat
ah menerapkan menerapkan keijakan kawasan tanpa asap rokok
00 persen target setiap tahunnya karena ini hasil dari inteletjen yang mengukur agar kita laksanaka cepat
dengan kecamatan (besaran target harus disesuaikan lagi)
engan jumlah
andar posyandu per satuan balita
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021
No (1)
Indikator (2)
Kondisi Kinerja awal tahun Tahun 2015 (3)
2016 (4)
2017 (5)
2018 (6)
2019 (7)
2020 (6)
2021 (7)
Target Capaian Setiap Tahun
1
Persentase D/S Balita
56.4
56.7
57.00
57.4
58.0
60.0
62.0
2
Persentasi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100
100
100
100
100
100
100
3
Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif
48.13
48.18
48.24
48.75
49.49
50.75
53.00
4
Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium
93.75
93,85
94
94.3
94.5
94.75
95
5
Persentase Anak Balita dapat Vit. A ( Proyeksi)
74.77
78.85
75.00
75.30
75.70
76.70
77.50
6
Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet
67.4
67.6
68.0
72.0
76.0
80.0
85.0
7
Persentase Bumil KEK dapat PMT
22.42
23
25
55
75
90
95
8
Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan
14.1
14.2
14.3
15.0
25.0
35.0
55.0
9
Prevalensi wasting ( kurus) anak balita ( persen)
15.6
15.2
14.5
13.0
11.0
9.0
8.0
10
Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah
20
21
22
27
30
35
40
11
Persentase ibu nifas mendapatkan vit A
68.14
68.50
69.0
70.0
75.0
80.0
85.0
12
Pesentase bayi baru lahir mendapat IMD
17.66
21.00
25.00
30.00
45.00
50.00
55.0
13
Persentase BBLR
2.78
2.66
2.50
2.29
2.09
1.90
1.70
14
Persentase balita yang mempunyai buku KIA
77.3
77.5
78.0
79.0
80.0
81.0
83.0
15
Persentase balita ditimbang naik BB nya
83.81
83.9
84.0
84.1
84.2
84.5
85.0
16
Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya
7.01
6.90
6.80
6.30
5.80
5.50
5.00
17
Persentase balita 2T
1
0.98
0.95
0.80
0.78
0.73
0.70
18
Persentase balita BGM
1
0.98
0.95
0.80
0.78
0.73
0.70
19
Persentase ibu hamil anemia
0
38
35
33
31
30
28
19.5
19,3
19
18.5
17.5
17
16
32.7
1526
1840
2234
3394
3281
3744
73.51
74
74.5
75
80
82.5
85
72
78.6
85.7
92.9
100
100
100
34.9
50
57.1
64.3
78.6
92.9
100
28.57
35.71
42.86
50.00
57.14
64.29
71.43
20 21 22 23 24 25
Prevalensi Kekurangan gizi ( underweight) pada anak balita ( persen) Prevalensi sunting ( pendek dan sangat pendek) pada anak baduta ( bawah dua tahun)( persen) Persentase Kunjungan Neonatal 1 ( KN 1) Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja
26
Persentase persalinan difasiltas kesehatan
45.5
50
60
65
70
85
87
27
Persentase bumil KEK
6.16
6.1
6.0
5.8
5.6
5.3
5.0
28
Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil
92.86
100
100
100
100
100
100
29
Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K
100
100
100
100
100
100
100
30
Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali
63.1
64
64
70
80
82
85
31
Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup
102.5
102
101
99
97
95
93
32
Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup
7.34
7,15
7
6.75
6.5
6.25
6
33
Persentase AKB per 1000 kelahiran hidup
9.73
9,72
9.7
9.6
9.5
9.4
9
34
Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup
10.59
10,54
10.5
10.44
10.2
10
9.8
35
Pesentase KB aktif
100.43
100
100
100
100
100
100
36
persentase desa yang memiliki posyandu lansia
63.10
64
65
67
70
75
80
37
Menurunnya angka kesakitan malaria ( API ) /1000 penduduk
0,85
0.70
0.60
0.50
0.50
0.50
0.5000122
38
Menurunnya kesakitan filaria ( MF Rate )< 1%
0.91
<1
<1
<1
<1
<1
<1
39
Insiden Rate DBD/100.000 penduduk
88.94
70.20
60.11
55.22
50.01
49.05
48.10
40
presentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
63.64
75
80
83
85
90
95
41
Keberhasilan pengobatan TB BTA + ( Sukses Rate)
82.41
83
84
85
87
88
88
42 43 44 45 46 47 48
Presetase kaus HIV yg diobati Presentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Presentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah Presentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM Presentase perempuan 30-50 tahun yg dideteksi kanker servik dan payudara Presentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap
15
25
35
45
50
55
55
85.71
92.86
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0
14.29
21.43
35.71
50.00
57.14
71.43
0
5.06
10.13
25.00
34.81
50.00
55.06
13.42
10.07
20.13
30.20
40.27
50.34
60.40
0.61
5.01
15.00
30.00
45.01
50.01
60.00
82.96
85.00
88.00
89.00
90.00
92.99
95.01
49
Presentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon
80
85
86
87
89
90
90
50
Persentase desa yang melakukan STBM
23
24
27
28
30
34
34
50
52
55
58
64
70
70
12
15
17
20
22
25
25
10
20
30
40
50
60
60
7
10
13
20
23
27
27
10
20
30
40
50
60
60
51 52 53 54 55
Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis sesuai Standar Persentase cakupan daerah potensial yg melakas strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
56
Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas
100
100
100
100
100
100
100
57
Persentase Sarana Air bersih yang dilakukan pengawasan
20
39
59
67
70
78
78
20
24
27
31
35
40
40
100
100
100
100
100
100
100
58 59
Persentase Sarana Air minum dan yang dilakukan pengawasan Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
60
Persentase Strata Desa Siaga aktif Mandiri & Purnama (%)
14.93
14.93
32.09
48.51
64.93
82.09
100.00
61
Persentase Posyandu Mandiri & Purnama ( % )
39.79
39.79
47.64
55.50
63.35
71.20
79.06
62
Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000 )
4.9
4.9
4.99
5.04
5.09
5.14
5.22
63
Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan
0
6.18
12.15
18.12
24.09
30.06
36.03
64
Persentase Kecamatan yang memiliki Puskesmas yang bersertifikasi Akreditasi
0
14.29
57.14
71.43
100
100
100
0.16
0.16
0.22
0.27
0.34
0.40
0.46
38.66
42.86
47.06
51.26
55.46
59.66
63.87
65 66
Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1000 ) Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki nomor Registrasi
tergantung kasus
Tergantung Jlh RT yg dipantau
situasional
tidak ada rumusnya
situasional
situasional situasional situasional situasional
tidak bisa diprediksi
tidak bisa diprediksi
tidak bisa diprediksi
Rencana Program, Kegiat
2016
Program dan Kegiatan
(5)
Gaji dan Tunjangan PNS Dinkes,PKM dan jaringannya
Indikator Kinerja Data Capaian pada Program (outcome) dan Tahun Awal Kegiatan (output) Perencanaan
2017
Target
Rp
Target
(9)
(10)
(6)
(7)
(8)
Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan fungsional untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya
12 bulan
12
45,780,252,101
12
100%
100%
18,328,581,600
100%
Tingkat Ketersediaan Program Pelayanan Layanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan
12
141,300,000
12
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Jumlah Klaim Yang di Terima Puskesmas
12 Bulan
12
2,017,142,500
12
111 unit
6
112,500,000
111
12 bulan
12
1,953,990,000
12
unit
116
44,200,000
116
12 Bulan
12
99,284,100
12 bulan
12
170,690,000
Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Operasional yang Pemeliharaan dan Perizinan mendapat Jasa Kencaraan Dinas pemeliharaan dan Operasional perijinan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dengan baik
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Peralatan Kerja mendapat perbaikan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan
12
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang tersedia
21 unit
21
238,500,000
21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
1 paket
1
150,500,000
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
11 Bulan
11
173,250,000
11
Terlaksananya RapatRapat-Rapat Koordinasi dan rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Konsultasi ke luar Daerah
12 Bulan
12
1,903,450,000
12
Terlaksananya RapatRapat-rapat kordinasi dan rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan
12
396,600,000
12
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Tenaga Non PNS yang tersedia
12 bulan
12
10,927,175,000
12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
1,163,808,719
100%
Pembangunan rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun
unit
1
245,103,719
4
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun
unit
1
51,300,000
1
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan Gedung Kantor
Unit
55
633,355,000
20
Pengadaan Meubeleur
Mebeuleur yang tersedia
Unit
0
0
97
Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan Rumah Rumah Dinas Dinas
unit
6
34,050,000
Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
unit
1
200,000,000
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
100%
100%
428,000,000
100%
Jumlah Pakaian olahraga Pengadaan Pakaian Khusus atau batik tradisional yang Hari Tententu tersedia Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pesentase Aparatur yang Memiliki Kompentensi
Pendidikan dan Pelatihan formal Penilaian Jabatan Fungsional
1061 pcs
1,061
428,000,000
1,101
100%
100%
134,400,000
100%
Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat
50 orang
50
118,750,000
62
Jumlah Tim Penilai Jabatan Fungsional yang tersedia
orang
39
15,650,000
39
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
100
100
4,177,643,300
100
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
100
14
4,101,937,300
14
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.
0 Puskesmas
14
64,576,000
14
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat secara Rasional
puskesmas
14
11,130,000
14
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kelompok Masyarakat yang berisiko yang mendapatkan pelayanan
142
140
82,132,000
135
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
kelompok sasaran
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Dokumen
6
18,465,000
6
Upaya Kesehatan Kerja
Jumlah POS Kesehatan Kerja yang terbentuk
pos UKK
16
9,080,000
14
Jumlah orang yang Peningkatan Kemitraan dan mendapat sosialisasi PTM Jejaring PTM (Penyakit Tidak Menular)
Orang
50
15,560,000
50
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi Penyakit Tidak Menular.
Jumlah Kader POSBINDU PTM yang di latih
orang
35
12,815,000
75
Screning/Deteksi dini penyakit tidak menular
Jumlah sasaran beresiko mendapatkan screning PTM
245 orang
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Presentase Pengawasan Obat dan Makanan
72.62
72.62
49,240,000
78.57
7 kali
2
16,840,000
7
Peningkatan pemberdayaan Jumlah Masyarakat yang konsumen/masyarakat di di Latih tentang Obat dan bidang obat dan makanan Makanan
14 PKM
14
25,312,000
3,777
14
900,000
7,554
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
60 sarana
78
32,400,000
60
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga
35.11
42.13
477,264,000
51.16
10 jenis
10
149,225,000
10
Pengembangan Media Jenis Media Promosi Promosi dan Informasi Dan Setiap Tahunan (ganti Sadar Hidup Sehat indikator) Perjelas kelompok sasaran
jumlah Rumah Tangga harus dicari
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang di petakan dan mendapat Penyuluhan
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
35.000 Rumah Tangga
7000
Jumlah Posyandu Mandiri dan Posyandu Purnama
76 Posyandu
15
127,930,000
15
Jumlah Tenaga Promosi/Penyuluh kesehatan yang terlatih
18 orang
0
21,640,000
34
Penerapan Kawasan Tanpa Jumlah KTR Rokok (KTR)
kawasan
0
0
Pengembangan Kemitraan dalam rangka peningkatan kemampuan petugas dan kader untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
Jumlah Keluarga sadar kesehatan
Keluarga
0
0
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
5 Dokumen
5
10,080,000
5
Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga
Jumlah Strata Madya Desa Siaga Aktif
30 Desa
34
86,785,000
23
Lomba Lomba Bidang Kesehatan
Jumlah UKBM dan Tenaga Kesehatan yang Berprestasi
Jumlah NAKES/UKBM
15
273,720,000
15
Pemetaan PHBS
Jumlah Peta yang dibuat
25 Peta
5
37,150,000
5
Saka Bhakti Husada
Jumlah Saka Bhakti Husada Strata Madya
0 Satuan Karya Bhakti Husada
2
259,024,000
2
Sekolah
0
0
28
32.7
32,8
254,090,000
32
208,570,000
23,618
260,188
Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah sekolah Yang mempromosikan kesehatan Persentase Stunted pada anak dibawah 2 tahun (Baduta)
81,604,000
7
5,901
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Tambahan Makanan dan Vitamin
1410 masyarakat
235
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penanggulangan masalah Gizi
113 dan 13458
113 dan 13458
34,900,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
2 dokumen
2
10,620,000
Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi
Jumlah Tenaga yang mendapat pelatihan
orang
0
0
9000
2
28
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Rumah Tangga Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pemeriksaan Air PDAM,Pemeriksaan Air Pengkajian Pengembangan SGL,Pemeriksaan Air Lingkungan Sehat Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU
70
72
643,898,500
73
277 Sampel
80
86,701,000
70
123,187,500
250
29,032,000
1
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Penyuluhan Kasus Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Worshop Lingkungan Sehat
3 Kali
1
koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat
Dokumen Kecamatan Sehat
Dokumen
0
0
1
0 buah
0
0
-
10 Desa
10
102,650,000
10
7
6.9
326,560,000
6.8
45 Fokus
45
52,350,000
25
5 unit
4
7,650,000
15
Pelayanan Pencegahan dan Pemeriksaan HIV pada Penanggulangan Penyakit POP Kunci Menular
25 kali
40
19,600,000
40
Pelayanan pencegahan dan Kontak Survey Penyakit Penanggulangan penyakit TBC TBC
126 penderita
0
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Penggoban Masal Filaria Filariasis
202.306 orang
202.306
Laboraturium Kesehatan Air tersedianya bahan dan dan makanan alat lab Kesehatan
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
Jumlah Desa yang mendapatkan pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
Program Pelayanan Presentase penurunan Pencegahan dan kesakitan penyakit Penanggulangan Penyakit Menular Menular Jumlah Focus Foging Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk sesuai Sarang Nyamuk SOP Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
Tersedianya Alat dan Bahan-bahan Foging
6,250
250
0
126
4,800,000
206,352
Pencegahan Penyakit Endemik Malaria
Penanggulangan Penyakit endemik
7 Desa
7
179,100,000
7
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
WorkShop pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
14 kali
14
45,060,000
26
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Monev pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
25 D0kumen
5
18,000,000
5
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kelas 1, 2 dan 3 yang mendapat imunisasi
Peningkatan Imunisasi
Jumlah Bayi mendapat Imunisasi Lengkap
4067 bayi
Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
surveillance dan penanggulangan wabah
30 kali
26
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas terakreditasi
0 PKM
0
1,076,350,000
4
Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi/sertifikasi Puskesmas
14 puskesmas
2
650,000,000
4
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Monev
1 Dokumen
0
0
1
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi yang tersedia
unit
4
426,350,000
4
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya
Pesrentase pemenuhan perlengkapan sarana puskesmas dan jaringannya
45
48
5,084,047,693
55
Pembangunan puskesmas
Jumlah ruangan puskesmas yang terbangun
Ruang/Bangunan
2
2,913,220,000
3
Pembangunan puskesmas Pembantu
Jumlah Poskesdes yang terbangun
127 Poskesdes
1
17,800,000
0
Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas Keliling
14 unit
1
411,317,693
2
Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas
unit
4
1,168,470,000
6
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Sarana dan Prasarana PUSTU/POSKESDES
unit
86
39,200,000
20
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas yang terpelihara secara Rutin / Berkala
unit
0
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Sarana dan Prasarana Poskesdes yang terpelihara secara Rutin / Berkala
unit
25
75,000,000
25
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling yang terpelihara secara Rutin / Berkala
unit
25
438,250,000
23
23.879 siswa
0
0
4,067
25,341
17,850,000
9,000,000
0
5,505
30
113
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab Sedang / Berat
unit
1
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskesmas Pembantu yang direhab Sedang/ Berat
unit
0
Pembangunan IPAL Puskesmas
Jumlah IPAL Puskesmas yang terbangun
unit
0
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Pengobatan lanjutan Bagi Pasien Rujukan
50
50
45,084,438,500
100
44.851 jiwa
44.851
45,084,438,500
44.851
353 anak
400
10,59
10,54
10,59
0
63.10
64
Jumlah masyarakat Miskin/Kurang Mampu Kemitraan Pengobatan bagi yang mendapatkan Pasien Kurang Mampu Pelayanan dan PembiayaanKesehatan Pelayanan Sunatan Massal
Jumlah anak yang disunnat
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Prevalensi AKBa per 1000 KH
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Nakes yang mengikuti diklat Perawatan Anak Balita Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia
20,790,000
0
1
1
-
1
124,816,000
500
-
10,5
0
10.66
3,130,000
65
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Jumlah kader Posyandu Lansia yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Kader
0
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen MONEV
5 dokumen
1
3,130,000
1
21%
41%
30,000,000
44%
30,000,000
50
Pesrentase IRTP yang Program Pengawasan dan dilakukan Pengawasan Pengendalian kesehatan dan pengendalian makanan kesehatan makanan
0
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
Jumlah Industri Rumah Tangga yang dibina dan diawasi
50 IRTP
48
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Jumlah Penjamah yang mendapatkan Sertifikat Penjamah Makanan
159 Orang / Penjamah
0
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu Peningkatan Kapasitas Bidan
Prevalensi AKI dan AKB Jumlah Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Jumlah Bidan yang dilatih
0
102.5 dan 9.73
5.885 Persalinan
24 Bidan
20
3,000
50
1,495,517,500
101 dan 9.7
1,259,050,000
2,500
177,840,000
74
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Jumlah ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
Jumlah nakes dan Remaja Putri yang memahami kesehatan Reproduksi
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi JUMLAH
Jumlah BUMIL
31,905,000
238
Jumlah Nakes dan Remaja Putri
26,722,500
36
5 Dokumen
0 100
0 78,839,101,812
1 100
Tabel 5.1 ncana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2019
2018
2020
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
27,205,669,749
12
29,205,669,749
12
31,205,669,749
12
33,205,669,749
100%
25,771,770,755
100%
29,139,533,939
BELANJA LANSUNG
22,404,743,600
100%
23,168,820,800
699,220,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
1,519,359,500
12
1,676,689,200
12
1,847,746,555
12
2,036,678,139
473,850,000
120
483,850,000
125
493,850,000
130
503,850,000
2,579,990,000
12
2,679,990,000
12
2,779,990,000
12
2,879,990,000
44,200,000
116
45,000,000
116
55,000,000
116
75,000,000
99,824,100
333,525,000
12
12
100,824,100
368,287,500
12
12
112,824,100
112,824,100
12
12
123,824,100
559,528,500
240,000,000
25
250,000,000
29
260,000,000
33
270,000,000
150,500,000
1
160,000,000
1
165,000,000
1
167,000,000
173,250,000
11
207,900,000
11
249,480,000
11
299,376,000
1,903,450,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
799,175,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
13,388,400,000
12
15,734,900,000
12
18,081,400,000
12
20,427,900,000
92,912,139,000
100%
94,176,707,000
100%
94,252,452,000
100%
94,357,915,378
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
952,988,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
67,500,000
25
77,500,000
35
95,700,000
45
113,173,378
176,775,000
110
633,355,000
120
678,900,000
134
765,890,000
200,000,000
2
45,000,000
2
57,000,000
2
58,000,000
440,400,000
100%
440,400,000
1,161
464,400,000
100%
464,400,000
1,261
504,400,000
100%
504,400,000
1,361
544,400,000
544,400,000
1,239,200,000
100%
576,050,000
100%
593,150,000
100%
619,650,000
1,211,550,000
50
547,400,000
50
563,500,000
50
589,000,000
27,650,000
39
28,650,000
39
29,650,000
39
30,650,000
9,133,781,200
100
7,517,041,000
100
8,171,866,000
100
8,929,736,000
8,340,635,200
14
7,274,585,000
14
7,872,070,000
14
8,588,540,000
735,846,000
14
178,346,000
14
180,746,000
14
191,546,000
57,300,000
14
64,110,000
14
119,050,000
14
149,650,000
125
519,708,806
120
598,121,306
501,658,750
288,585,000
130
14
440,900,893
81,430,000
14
83,117,500
14
84,430,000
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
19,400,000
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
43,660,000
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
77,100,000
11,332
154,200,000
15,109
231,320,413
18,887
308,420,413
300,980,000
83.33
368,050,000
89.29
438,320,000
94.05
500,450,000
184,350,000
7
209,700,000
7
254,670,000
7
277,550,000
116,630,000
60
158,350,000
60
183,650,000
60
222,900,000
1,481,120,000
271,125,000
60.18
10
1,923,767,700
325,350,000
69.21
10
2,248,189,340
390,420,000
78.24
10
2,387,867,800
245,504,000
81,604,000
9000
82,204,000
9000
85,804,000
9000
89,404,000
140,723,000
15
245,843,000
15
290,874,000
15
310,245,000
230,140,000
34
250,154,000
34
273,168,000
34
296,182,000
396,736,000
7
476,083,700
7
571,300,340
7
685,560,400
236,968,000
21,010
296,210,000
21,855
355,452,000
25,189
426,542,400
19,682,000
5
22,789,000
5
23,867,000
5
24,189,000
104,142,000
23
225,134,000
23
257,304,000
23
310,241,000
277,720,000
15
281,950,000
15
282,550,000
15
312,600,000
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
759,024,000
1
298,063,000
1
312,560,000
2
330,244,000
47,526,000
28
51,687,000
28
57,986,000
28
78,532,000
418,284,000
31,5
332,626,600
31
704,308,000
30
819,440,000
194,682,000
2,400
27,882,600
3,500
320,890,000
4,050
356,064,000
116,182,000
271,306
117,454,000
13,745
117,778,000
14,017
118,866,000
23,500,000
2
24,400,000
2
24,680,000
2
25,480,000
83,920,000
28
162,890,000
28
240,960,000
28
319,030,000
1,076,802,500
76
1,105,388,165
80
1,188,875,163
83
1,118,681,468
75
92,893,000
80
98,839,140
86,701,000
70
86,701,000
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
29,032,000
2
58,064,000
3
87,096,000
4
116,128,000
23,350,000
2
433,900,000
3
433,900,000
4
433,900,000
2
100,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
-
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
539,144,000
6.7
563,227,309
6.6
635,929,401
6.5
555,112,658
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
7,650,000
15
7,650,000
75
38,250,000
15
7,650,000
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
47,900,000
150
57,023,810
150
57,023,810
100
38,015,873
225,120,000
210,479
229,622,356
214,689
234,215,262
218,976
238,892,170
31,400,000
10
44,857,143
15
67,285,714
7
31,400,000
98,024,000
26
98,024,000
30
113,104,615
30
113,104,615
18,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
126,300,000
25,850
134,032,761
26,365
136,724,947
26,892
139,448,867
404,900,000
5,615
548,063,560
5,727
559,014,876
5,842
570,165,306
12,900,000
35
14,884,615
40
17,365,385
50
19,846,154
0
775,500,000
4,223,672,000
5
6,017,580,000
5
2,053,940,000
1,300,000,000
5
1,625,000,000
5
1,625,000,000
41,400,000
1
36,580,000
1
52,940,000
1
58,800,000
2,882,272,000
4
4,356,000,000
4
376,000,000
4
76,000,000
13,435,763,000
60
13,201,479,000
65
12,214,965,000
71
12,034,120,000
8,975,174,000
2
6,803,972,000
2
5,115,713,000
2
7,200,000,000
0
-
0
-
0
-
672,900,000
0
-
2
672,900,000
0
-
1,913,279,000
2
1,008,097,000
3
1,671,942,000
0
-
686,160,000
20
686,160,000
20
686,160,000
0
-
75,000,000
225
90,000,000
225
90,000,000
231
90,870,000
75,000,000
20
60,000,000
25
75,000,000
30
90,000,000
438,250,000
25
438,250,000
25
438,250,000
25
438,250,000
-
640,700,000
50,000,000
2
2,400,000,000
1
1,750,000,000
1
2,500,000,000
20,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
530,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
58,852,360,000
100
62,943,730,000
100
76,568,230,000
100
78,567,580,000
58,852,360,000
44.851
62,943,730,000
44.851
76,568,230,000
44.851
78,567,580,000
157,300,000
600
216,300,000
700
216,300,000
800
234,100,000
154,000,000
10,44
154,000,000
10,2
154,000,000
10
154,000,000
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
73,560,000
67
6,235,000
70
6,235,000
75
67,325,000
0
-
0
-
0
6,235,000
1
6,235,000
1
6,235,000
1
87,270,000
48%
156,550,000
53%
179,200,000
57%
202,700,000
57,270,000
50
126,550,000
50
149,200,000
50
172,700,000
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
97 dan 9.5
801,995,000
95 dan 9.4
511,850,000
3,511,855,000
99 dan 96
2,760,050,000
649,835,000
2,700
88
4,272,645,000
3,012,550,000
621,605,000
2,800
45
275,505,000
459,000,000
6,235,000
-
6,235,000
3,100
15
306,005,000
166,500,000
64,210,000
88
21,750,000
60
20,545,000
60
20,545,000
27,440,000
36
588,090,000
28
23,945,000
0
-
10,320,000
3
28,650,000
2
23,000,000
2
18,800,000
210,786,733,050
100
217,389,198,467
100
227,007,534,465
100
231,822,893,549
if
2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Target
Rp
Target
Rp
(18)
(19)
(20)
(21)
Unit Kerja SKPD Penanggun gjawab
Lokasi
(22)
(23)
12
35,205,669,749
12
156,028,348,745
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
32,348,588,769
1
151,162,039,463
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
700,000,000
12
3,640,520,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
2,244,245,829
12
11,341,861,723
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
135
513,850,000
621
2,581,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
2,979,990,000
12
15,853,940,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
116
89,000,000
116
352,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
150,824,100
12
687,404,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
771,363,000
12
2,316,218,100
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
12
37
280,000,000
145
1,538,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
170,000,000
5
963,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
11
359,251,200
11
1,462,507,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
657,832,320
12
5,850,443,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
657,832,320
12
3,239,318,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
12
22,774,400,000
60
101,334,175,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
3,503,862,737
1
380,366,884,834
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
483,007,483
19
366,787,615,202
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
1,905,976,000
10
8,628,192,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50
173,879,254
230
1,161,107,632
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
150
879,000,000
611
3,133,920,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
34,050,000 62,000,000
11
622,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
584,400,000
1
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
584,400,000
7,406
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100%
650,150,000
1
3,812,600,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50
618,500,000
312
3,648,700,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
39
31,650,000
234
163,900,000
2
100%
1,461
Kab. Tanah Bumbu
10,264,111,000
100
48,194,178,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14
9,851,575,000
14
46,029,342,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14
198,886,000
14
1,549,946,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14
213,650,000
84
614,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
118
678,241,719
118
2,820,763,474
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
87,430,000
14
650,304,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6
62,793,750
36
332,433,750
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14
10,120,000
14
59,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100
38,800,000
500
190,160,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
75
93,557,143
410
430,703,572
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
385,540,826
75,546
1,157,481,652
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100
560,850,000
100
2,217,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
7
314,100,000
37
1,257,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
60
246,750,000
378
960,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,021,580,000
80.25
11,539,788,840
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
562,204,800
10
1,943,828,800
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100
14
18,887
80.25
10
9000
93,004,000
52,000
513,624,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15
355,290,000
90
1,470,905,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
34
319,196,000
170
1,390,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
7
822,672,400
7
2,952,352,840
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
511,850,800
99,693
1,827,023,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5
27,112,000
30
127,719,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
23
330,250,000
149
1,313,856,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15
320,785,000
5
46,750,000
30
270,900,000
2
359,657,000
10
2,318,572,000
Kab. Tanah Bumbu
28
812,340,000
140
1,048,071,000
Kab. Tanah Bumbu
28
948,476,000
28
3,477,224,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4,600
405,498,000
38,403
1,513,586,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14,295
119,978,000
14,295
625,158,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
25,900,000
12
134,580,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
28
397,100,000
140
1,203,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
25,738
90
Kab. Tanah Bumbu
1,749,325,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,134,691,939
85
6,268,337,735
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
85
105,279,785
460
557,114,925
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
250
123,187,500
1,500
739,125,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4
116,128,000
15
435,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5
433,900,000
5
1,758,950,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
60,000,000
5
280,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10
102,650,000
60
615,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6.4
559,897,571
3,179,870,939
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
25
60,550,000
170
355,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15
7,650,000
139
76,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
40
50,500,000
240
272,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
100
38,015,873
626
237,979,366
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
243,677,083
1,074,060
1,176,326,871
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
7
31,400,000
53
385,442,857
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
30
113,104,615
156
580,421,845
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5
15,000,000
30
96,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
85
223,362
6,4%
26,892
142,236,258
131,340
678,742,833
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5,842
581,614,409
32,598
2,681,608,151
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50
24,807,692
231
98,803,846
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
773,000,000
14
14,920,042,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
640,700,000
14
6,481,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
56,300,000
5
246,020,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
4
76,000,000
24
8,192,622,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
75
9,329,120,000
75
65,299,494,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
5,750,000,000
13
36,758,079,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
-
1
17,800,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
-
5
1,757,117,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
16
6,361,788,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
146
2,097,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
0
600,000,000
-
231
90,870,000
1,025
436,740,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
25
75,000,000
150
450,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
27
438,250,000
150
2,629,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
2,000,000,000
7
8,720,790,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15
375,000,000
31
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10
5,300,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
-
100
81,568,230,000
100
403,584,568,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
44.851
81,568,230,000
44.851
403,584,568,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,224,116,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
900
275,300,000
3,900
9,8
154,000,000
10.66
154,000,000
53
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
80
73,560,000
80
168,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
20
67,325,000
40
134,650,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1
6,235,000
6
34,305,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
889,120,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
9,8
61%
233,400,000
50
203,400,000
298
739,120,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
50
30,000,000
250
150,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14,225,712,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
93 dan 9
3,300
15
3,631,850,000
61%
93 dan 9
3,265,050,000
17,400
10,878,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
174,000,000
237
2,248,780,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
60
174,000,000
506
332,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
0
-
100
666,197,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2
18,800,000
10
99,570,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
150,018,009,735
100
1,115,863,471,078
100
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
H. M. DAMRAH,S.Sos., M.Si PEMBINA Tk.I NIP. 19690101 199101 1 006
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 2016
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
(3)
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator Kinerja Data Capaian pada Program (outcome) dan Tahun Awal Kegiatan (output) Perencanaan
(6)
(7)
2017
2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2019
2020
2021
Kondisi Kinerja pada akhir
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Unit Kerja SKPD Penanggun gjawab
(22)
BELANJA TIDAK LANGSUNG Terpenuhinya Gaji PNS dan tunjangan Meningkatkan PNS/PTT di Kesejahteraan dinas Pegawai kesehatan PNS/PTT Puskesmas dan jaringannya
Gaji dan Tunjangan PNS Dinkes,PKM dan jaringannya
Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan fungsional untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya
12 bulan
12
45,780,252,101
12
27,205,669,749
12
29,205,669,749
12
31,205,669,749
12
33,205,669,749
12
35,205,669,749
12
156,028,348,745
Dinkes
100%
25,771,770,755
100%
29,139,533,939
100%
32,348,588,769
1
151,162,039,463
Dinkes
BELANJA LANSUNG
Terpenuhinya kebutuhan kantor dibidang komunikasi, penerangan dan air, Tertib administrasi dan data, pemanfaatan Meningkatkan kantor secara Pelayanan maksimal,meni Prima ngkatkan stamina pegawai, meningkatkan kinerja non PNS,Tersedian ya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01
Tingkat Ketersediaan Program Pelayanan Layanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01.04
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
1.02 . 1.02.01 . 01.06
Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Operasional yang Pemeliharaan dan mendapat Jasa Perizinan Kencaraan Dinas pemeliharaan dan Operasional perijinan
1.02 . 1.02.01 . 01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Peralatan Kerja mendapat perbaikan
1.02 . 1.02.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01.11
Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01.13
100%
100%
tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan
12
141,300,000
12
699,220,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
3,640,520,000
Dinkes
Jumlah Klaim Yang di Terima Puskesmas
12 Bulan
12
2,017,142,500
12
1,519,359,500
12
1,676,689,200
12
1,847,746,555
12
2,036,678,139
12
2,244,245,829
12
11,341,861,723
Dinkes
111 unit
6
112,500,000
111
473,850,000
120
483,850,000
125
493,850,000
130
503,850,000
135
513,850,000
621
2,581,750,000
Dinkes
12 bulan
12
1,953,990,000
12
2,579,990,000
12
2,679,990,000
12
2,779,990,000
12
2,879,990,000
12
2,979,990,000
12
15,853,940,000
Dinkes
unit
116
44,200,000
116
44,200,000
116
45,000,000
116
55,000,000
116
75,000,000
116
89,000,000
116
352,400,000
Dinkes
12 Bulan
12
99,284,100
150,824,100
12
687,404,600
Dinkes
12 bulan
12
170,690,000
12
333,525,000
12
368,287,500
12
112,824,100
12
559,528,500
12
771,363,000
12
2,316,218,100
Dinkes
Penyediaan Komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang tersedia
21 unit
21
238,500,000
21
240,000,000
25
250,000,000
29
260,000,000
33
270,000,000
37
280,000,000
145
1,538,500,000
Dinkes
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
1 paket
1
150,500,000
1
150,500,000
1
160,000,000
1
165,000,000
1
167,000,000
1
170,000,000
5
963,000,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
11 Bulan
11
173,250,000
11
173,250,000
11
207,900,000
11
249,480,000
11
299,376,000
11
359,251,200
11
1,462,507,200
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
12 Bulan
12
1,903,450,000
12
1,903,450,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
5,850,443,920
Dinkes
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dengan baik
Tersedianya Alat Tulis Kantor
18,328,581,600
100%
12
22,404,743,600
100%
99,824,100
12
23,168,820,800
100,824,100
12
112,824,100
12
123,824,100
12
Terpenuhinya sarana dan prasana kesehatan Meningkatkan serta Pelayanan pemeliharaan kesehatan di guna masyarakat menunjang kinerja dari petugas/tenaga kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Presentase Ketersediaan Obat 100%, Presentase obat yang memenuhi Terpenuhinya standar cukup obat dan dan terjangkau perbekalan 100%, kesehatan Ketersediaan obat per kapita pertahun disarana pelayanan kesehatan dasar Rp.
Pelaksanaan kegiatan seperti posyandu, imunisasi di Meningkatkan masyarakat, status sera Lokakarya kesehatan dan mini di sarana penanggulanga kesehatan n masalah seperti kesehatan puskesmas; diseluruh Pembuatan lapisan Dokumentasi masyarakat dan pelaporan guna
1.02 . 1.02.01 . 01.19
Terlaksananya RapatRapat-rapat kordinasi dan rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan
12
396,600,000
12
799,175,000
12
380,690,000
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
3,239,318,920
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Tenaga Non PNS yang tersedia
12 bulan
12
10,927,175,000
12
13,388,400,000
12
15,734,900,000
12
18,081,400,000
12
20,427,900,000
12
22,774,400,000
60
101,334,175,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
1,163,808,719
100%
92,912,139,000
100%
94,176,707,000
100%
94,252,452,000
100%
94,357,915,378
100%
3,503,862,737
1
380,366,884,834
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.02
Pembangunan rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun
unit
1
245,103,719
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
2
483,007,483
19
366,787,615,202
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.03
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun
unit
1
51,300,000
1
952,988,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
10
8,628,192,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan Gedung Kantor
Unit
55
633,355,000
20
67,500,000
25
77,500,000
35
95,700,000
45
113,173,378
50
173,879,254
230
1,161,107,632
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.10
Pengadaan Meubeleur
Mebeuleur yang tersedia
Unit
0
0
97
176,775,000
110
633,355,000
120
678,900,000
134
765,890,000
150
879,000,000
611
3,133,920,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.21
Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan Rumah Rumah Dinas Dinas
unit
6
34,050,000
1.02 . 1.02.01 . 02.22
Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
unit
1
200,000,000
2
200,000,000
2
1.02 . 1.02.01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
100%
100%
428,000,000
100%
440,400,000
100%
1.02 . 1.02.01 . 03.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tententu
Jumlah Pakaian olahraga atau batik tradisional yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pesentase Aparatur yang Memiliki Kompentensi
1.02 . 1.02.01 . 05.01
Pendidikan dan Pelatihan formal
1.02 . 1.02.01 . 05.02
1061 pcs
1,061
428,000,000
34,050,000
1,101
440,400,000
1,161
45,000,000
464,400,000
464,400,000
2
100%
1,261
57,000,000
504,400,000
504,400,000
2
100%
1,361
58,000,000
544,400,000
544,400,000
2
100%
1,461
62,000,000
11
622,000,000
Dinkes
584,400,000
1
2,966,000,000
Dinkes
584,400,000
7,406
2,966,000,000
Dinkes
100%
100%
134,400,000
100%
1,239,200,000
100%
576,050,000
100%
593,150,000
100%
619,650,000
100%
650,150,000
1
3,812,600,000
Dinkes
Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat
50 orang
50
118,750,000
62
1,211,550,000
50
547,400,000
50
563,500,000
50
589,000,000
50
618,500,000
312
3,648,700,000
Dinkes
Penilaian Jabatan Fungsional
Jumlah Tim Penilai Jabatan Fungsional yang tersedia
orang
39
15,650,000
39
27,650,000
39
28,650,000
39
29,650,000
39
30,650,000
39
31,650,000
234
163,900,000
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
100
100
4,177,643,300
100
9,133,781,200
100
7,517,041,000
100
8,171,866,000
100
8,929,736,000
100
10,264,111,000
100
48,194,178,500
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 15.01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
100
14
4,101,937,300
14
8,340,635,200
14
7,274,585,000
14
7,872,070,000
14
8,588,540,000
14
9,851,575,000
14
46,029,342,500
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 15.02
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.
0 Puskesmas
14
64,576,000
14
735,846,000
14
178,346,000
14
180,746,000
14
191,546,000
14
198,886,000
14
1,549,946,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 15.05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat secara Rasional
puskesmas
2
11,130,000
2
57,300,000
14
64,110,000
14
119,050,000
14
149,650,000
14
213,650,000
60
614,890,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kelompok Masyarakat yang berisiko yang mendapatkan pelayanan
142
140
82,132,000
135
125
674,891,306
120
605,676,306
118
678,241,719
118
2,959,473,474
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16.02
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah Orang yang mengikuti Pelatian dan Pertemuan
87,430,000
177
751,334,500
Dinkes
orang
90
25,312,000
450,698,750
199,945,000
130
177
467,833,393
108,362,500
84
238,300,000
138
91,985,000
177
Pelaksanaan kegiatan seperti posyandu, imunisasi di Meningkatkan masyarakat, status sera Lokakarya kesehatan dan mini di sarana penanggulanga kesehatan n masalah seperti kesehatan puskesmas; diseluruh Pembuatan lapisan Dokumentasi masyarakat dan pelaporan guna menunjang keakuratan data kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16.15
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
Dokumen
6
18,465,000
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
36
332,433,750
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16.20
Upaya Kesehatan Kerja
Jumlah POS Kesehatan Kerja yang terbentuk
pos UKK
16
9,080,000
14
47,800,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
97,360,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Jumlah orang yang Peningkatan Kemitraan dan mendapat sosialisasi PTM Jejaring PTM (Penyakit Tidak Menular)
Orang
50
15,560,000
50
19,400,000
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
500
190,160,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi Penyakit Tidak Menular.
Jumlah Kader POSBINDU PTM yang di latih
orang
35
12,815,000
75
43,660,000
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
410
430,703,572
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Screning/Deteksi dini penyakit tidak menular
Jumlah sasaran beresiko mendapatkan screning PTM
245 orang
7,554
77,100,000
1.02 . 1.02.01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Presentase Pengawasan Obat dan Makanan
72.62
72.62
49,240,000
78.57
1.02 . 1.02.01 . 17.01
Peningkatan pemberdayaan Jumlah Masyarakat yang konsumen/masyarakat di di Latih tentang Obat dan bidang obat dan makanan Makanan
7 kali
2
16,840,000
1.02 . 1.02.01 . 17.02
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
60 sarana
78
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga
35.11
1.02 . 1.02.01 . 19.01
Pengembangan Media Jenis Media Promosi Promosi dan Informasi Dan Setiap Tahunan (ganti Sadar Hidup Sehat indikator)
10 jenis
Perjelas kelompok sasaran
Tercapainya PHBS Pada tingkat rumah tangga dari 35,11% menjadi 80,25%; Meningkatnya Presentase perilaku Hidup Desa siaga bersi dan sehat aktif dari 55% di masyarakat menjadi 80%; Presentase Tenaga promosi yang terlatih dan terampil dari 55% menjadi 80%
1.02 . 1.02.01 . 19.02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang di petakan dan mendapat Penyuluhan
1.02 . 1.02.01 . 19.03
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
3,777
900,000
11,332
154,200,000
15,109
231,320,413
18,887
308,420,413
18,887
385,540,826
75,546
1,157,481,652
Dinkes
300,980,000
83.33
368,050,000
89.29
438,320,000
94.05
500,450,000
100
560,850,000
100
2,217,890,000
Dinkes
7
184,350,000
7
209,700,000
7
254,670,000
7
277,550,000
7
314,100,000
37
1,257,210,000
Dinkes
32,400,000
60
116,630,000
60
158,350,000
60
183,650,000
60
222,900,000
60
246,750,000
378
960,680,000
Dinkes
42.13
477,264,000
51.16
3,021,580,000
80.25
11,539,788,840
Dinkes
10
149,225,000
10
271,125,000
10
325,350,000
10
390,420,000
10
245,504,000
10
562,204,800
10
1,943,828,800
Dinkes
9000
81,604,000
9000
82,204,000
9000
85,804,000
9000
89,404,000
9000
93,004,000
52,000
513,624,000
Dinkes
1,481,120,000
60.18
1,923,767,700
69.21
2,248,189,340
78.24
2,387,867,800
80.25
jumlah Rumah Tangga harus dicari 35.000 Rumah Tangga
7000
Jumlah Posyandu Mandiri dan Posyandu Purnama
76 Posyandu
15
127,930,000
15
140,723,000
15
245,843,000
15
290,874,000
15
310,245,000
15
355,290,000
90
1,470,905,000
Dinkes
Jumlah Tenaga Promosi/Penyuluh kesehatan yang terlatih
18 orang
0
21,640,000
34
230,140,000
34
250,154,000
34
273,168,000
34
296,182,000
34
319,196,000
170
1,390,480,000
Dinkes
Penerapan Kawasan Tanpa Jumlah KTR Rokok (KTR)
kawasan
0
0
7
396,736,000
7
476,083,700
7
571,300,340
7
685,560,400
7
822,672,400
7
2,952,352,840
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Pengembangan Kemitraan dalam rangka peningkatan kemampuan petugas dan kader untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
Jumlah Keluarga sadar kesehatan
Keluarga
0
0
236,968,000
21,010
296,210,000
21,855
355,452,000
25,189
426,542,400
25,738
511,850,800
99,693
1,827,023,200
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19.05
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
5 Dokumen
5
10,080,000
5
19,682,000
5
22,789,000
5
23,867,000
5
24,189,000
5
27,112,000
30
127,719,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19.16
Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga
Jumlah Strata Madya Desa Siaga Aktif
30 Desa
34
86,785,000
23
104,142,000
23
225,134,000
23
257,304,000
23
310,241,000
23
330,250,000
149
1,313,856,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Lomba Lomba Bidang Kesehatan
Jumlah UKBM dan Tenaga Kesehatan yang Berprestasi
Jumlah NAKES/UKBM
15
273,720,000
15
277,720,000
15
281,950,000
15
282,550,000
15
312,600,000
15
320,785,000
1.02 . 1.02.01 . 19.20
Pemetaan PHBS
Jumlah Peta yang dibuat
25 Peta
5
37,150,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
81,604,000
5,901
90
1,749,325,000
30
270,900,000
Dinkes
Meningkatkan Meningkatnya Status UHH dari 70,7 Kesehatan dan menjadi 72 Gizi Tahun Masyarakat
Menciptakan Lingkungan bersih dan sehat
Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 67%; Presentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 67%; Presentase penduduk stop BABS 100%; Presentase Cakupan TTU yang memenuhi kesehatan 85%; Presentase propinsi yang memfasilitasi penyelenggara an STBM 100%, Presentase cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 75%
0 Satuan Karya Bhakti Husada
2
259,024,000
2
759,024,000
1
298,063,000
1
312,560,000
2
330,244,000
2
359,657,000
10
2,318,572,000
Sekolah
0
0
28
47,526,000
28
51,687,000
28
57,986,000
28
78,532,000
28
812,340,000
140
1,048,071,000
32.7
32,8
254,090,000
32
379,307,000
31,5
295,911,600
31
660,186,000
30
775,247,000
28
840,908,000
28
3,205,649,600
Dinkes
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Tambahan Makanan dan Vitamin
1410 masyarakat
235
208,570,000
23,618
194,682,000
2,400
27,882,600
3,500
320,890,000
4,050
356,064,000
4,600
405,498,000
38,403
1,513,586,600
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penanggulangan masalah Gizi
13571 Masyarakat
34,900,000
113
77,205,000
113
80,739,000
113
73,656,000
113
74,673,000
113
12,410,000
113
353,583,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi
Jumlah Tenaga yang mendapat pelatihan
1.02 . 1.02.01 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Rumah Tangga Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1.02 . 1.02.01 . 21.01
Pemeriksaan Air PDAM,Pemeriksaan Air Pengkajian Pengembangan SGL,Pemeriksaan Air Lingkungan Sehat Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Saka Bhakti Husada
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20.02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %;
Jumlah sekolah Yang mempromosikan kesehatan Persentase Stunted pada anak dibawah 2 tahun (Baduta)
1.02 . 1.02.01 . 21.02
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Penyuluhan Kasus Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 21.03
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Worshop Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
113
2 dokumen
2
orang
0
70
277 Sampel
6,250
2
23,500,000
2
24,400,000
2
24,680,000
2
25,480,000
2
25,900,000
12
134,580,000
Dinkes
0
28
83,920,000
14
162,890,000
28
240,960,000
28
319,030,000
28
397,100,000
126
1,203,900,000
Dinkes
72
643,898,500
73
1,076,802,500
76
1,105,388,165
80
1,188,875,163
83
1,118,681,468
85
1,134,691,939
85
6,268,337,735
Dinkes
80
86,701,000
70
86,701,000
70
86,701,000
75
92,893,000
80
98,839,140
85
105,279,785
460
557,114,925
Dinkes
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
250
123,187,500
1,500
739,125,000
Dinkes
29,032,000
1
29,032,000
2
58,064,000
3
87,096,000
4
116,128,000
4
116,128,000
15
435,480,000
Dinkes
23,350,000
2
433,900,000
3
433,900,000
4
433,900,000
5
433,900,000
5
1,758,950,000
Dinkes
2
100,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
5
280,000,000
Dinkes
60
615,900,000
Dinkes
3,179,870,939
Dinkes
250
10,620,000
3 Kali
1
koordinasi Pengembangan Dokumen Kecamatan Kawasan Kota Sehat Sehat
Dokumen
0
0
1
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
Laboraturium Kesehatan Air tersedianya bahan dan dan makanan alat lab Kesehatan
0 buah
0
0
-
1.02 . 1.02.01 . 21.07
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
10 Desa
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
7
6.9
326,560,000
6.8
539,144,000
6.7
563,227,309
6.6
635,929,401
6.5
555,112,658
6.4
559,897,571
45 Fokus
45
52,350,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
170
355,100,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 22
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %;
Jumlah Saka Bhakti Husada Strata Madya
1.02 . 1.02.01 . 22.01
Jumlah Desa yang mendapatkan pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
Program Pelayanan Presentase penurunan Pencegahan dan kesakitan penyakit Penanggulangan Penyakit Menular Menular Jumlah Focus Foging Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk sesuai Sarang Nyamuk SOP
-
6,4%
1.02 . 1.02.01 . 22.02
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
Tersedianya Alat dan Bahan-bahan Foging
5 unit
4
7,650,000
15
7,650,000
15
7,650,000
75
38,250,000
15
7,650,000
15
7,650,000
139
76,500,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 22.04
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pemeriksaan HIV pada POP Kunci
25 kali
40
19,600,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
240
272,100,000
Dinkes
prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
Terpenuhinya Ratio Dokter 40 per 100.000 penduduk; Terpenuhinya Terpenuhinya ratio dokter gigi kebutuhan 11 per 100.000 tenaga penduduk; kesehatan Terpenuhinya sampai di Ratio bidan 75 pedesaan per 100.000 penduduk; Terpenuhinya ratio perawat 158 per 100.000
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 22.05
Pelayanan pencegahan dan Kontak Survey Penyakit Penanggulangan penyakit TBC TBC
126 penderita
0
1.02 . 1.02.01 . 22.06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Penggoban Masal Filaria Filariasis
202.306 orang
202.306
1.02 . 1.02.01 . 22.xx
Pencegahan Penyakit Endemik Malaria
7 Desa
7
179,100,000
7
31,400,000
10
44,857,143
15
67,285,714
7
31,400,000
7
31,400,000
1.02 . 1.02.01 . 22.10
Peningkatan komunikasi, WorkShop pencegahan informasi dan edukasi (kie) dan Pemberantasan pencegahan dan Penyakit pemberantasan penyakit
14 kali
14
45,060,000
26
98,024,000
26
98,024,000
30
113,104,615
30
113,104,615
30
1.02 . 1.02.01 . 22.11
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Monev pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
25 D0kumen
5
18,000,000
5
18,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
1.02 . 1.02.01 . 22.xx
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kelas 1, 2 dan 3 yang mendapat imunisasi
23.879 siswa
0
25,341
126,300,000
25,850
134,032,761
26,365
136,724,947
26,892
1.02 . 1.02.01 . 22.08
Peningkatan Imunisasi
Jumlah Bayi mendapat Imunisasi Lengkap
4067 bayi
5,505
404,900,000
5,615
548,063,560
5,727
559,014,876
5,842
1.02 . 1.02.01 . 22.09
Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
surveillance dan penanggulangan wabah
30 kali
26
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas terakreditasi
0 PKM
0
1,076,350,000
4
4,223,672,000
5
6,017,580,000
5
2,053,940,000
1.02 . 1.02.01 . 23.09
Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi/sertifikasi Puskesmas
14 puskesmas
2
650,000,000
4
1,300,000,000
5
1,625,000,000
5
1,625,000,000
1.02 . 1.02.01 . 23.06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Monev
1 Dokumen
0
0
1
41,400,000
1
36,580,000
1
52,940,000
1
58,800,000
1.02 . 1.02.01 . 23.10
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi yang tersedia
unit
4
426,350,000
4
2,882,272,000
4
4,356,000,000
4
376,000,000
4
1.02 . 1.02.01 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya
Pesrentase pemenuhan perlengkapan sarana puskesmas dan jaringannya
45
48
5,084,047,693
55
13,435,763,000
60
13,201,479,000
65
12,214,965,000
1.02 . 1.02.01 . 25.01
Pembangunan puskesmas
Jumlah ruangan puskesmas yang terbangun
Ruang/Bangunan
2
2,913,220,000
3
8,975,174,000
2
6,803,972,000
2
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pembangunan puskesmas Pembantu
Jumlah Poskesdes yang terbangun
127 Poskesdes
1
17,800,000
0
0
-
1.02 . 1.02.01 . 25.04
Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas Keliling
14 unit
1
411,317,693
2
672,900,000
0
1.02 . 1.02.01 . 25.07
Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas
unit
4
1,168,470,000
6
1,913,279,000
1.02 . 1.02.01 . 25.15
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Sarana dan Prasarana PUSTU/POSKESDES
unit
86
39,200,000
20
1.02 . 1.02.01 . 25.17
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Puskesmas sarana dan prasarana yang terpelihara secara puskesmas Rutin / Berkala
unit
0
113
Penanggulangan Penyakit endemik
4,067
0
126
4,800,000 206,352
0
17,850,000
9,000,000
0
30
47,900,000
150
225,120,000 210,479
12,900,000
150
229,622,356 214,689
14,884,615
40
57,023,810
100
234,215,262 218,976
17,365,385
38,015,873
100
626
237,979,366
Dinkes
243,677,083 #######
1,176,326,871
Dinkes
53
385,442,857
Dinkes
113,104,615
156
580,421,845
Dinkes
5
15,000,000
30
96,000,000
Dinkes
139,448,867
26,892
142,236,258
131,340
678,742,833
Dinkes
570,165,306
5,842
581,614,409
32,598
2,681,608,151
Dinkes
238,892,170 223,362
38,015,873
50
19,846,154
50
24,807,692
231
98,803,846
Dinkes
0
775,500,000
0
773,000,000
14
14,920,042,000
Dinkes
640,700,000
14
6,481,400,000
Dinkes
1
56,300,000
5
246,020,000
Dinkes
76,000,000
4
76,000,000
24
8,192,622,000
Dinkes
71
12,034,120,000
75
9,329,120,000
75
65,299,494,693
Dinkes
5,115,713,000
2
7,200,000,000
2
5,750,000,000
13
36,758,079,000
Dinkes
0
-
0
-
0
-
1
17,800,000
Dinkes
-
2
672,900,000
0
-
0
-
5
1,757,117,693
Dinkes
2
1,008,097,000
3
1,671,942,000
0
-
1
600,000,000
16
6,361,788,000
Dinkes
686,160,000
20
686,160,000
20
686,160,000
0
-
0
-
146
2,097,680,000
Dinkes
75,000,000
225
90,000,000
225
90,000,000
231
90,870,000
1,025
436,740,000
Dinkes
-
35
57,023,810
640,700,000
90,870,000
231
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya
Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Menjamin masyarakat kesehatan bagi keluarga miskin dan
Menurunnya prevalensi Mengurangi anak balita Angka kesakita yang pendek dan kematian (Stunting) dari pada balita 10,59 menjadi 9,8 % Pendidikan, pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Meningkatkan masyarakat pemeliharaan khususnya dan perawatan lansia kesehatan bagi lansia
Menyediakan Makanan yang Meningkatkan berkualitas dan kualitas bermutu sesuai makanan standar dari badan POM
Menurunya Angka Kematian dari 102,5menjadi 93 per 100.000 kelahiran hidup; Menurunya AKB dari 9,73 menjadi 9 per 1.000 kelahiran Meningkatnya hidup; status Menurunnya Kesehatan angka masyarakat kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup; Menurunya prevalensi anak balita
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Poskesdes sarana dan prasarana yang terpelihara secara puskesmas pembantu Rutin / Berkala
unit
25
75,000,000
25
75,000,000
20
60,000,000
25
75,000,000
30
90,000,000
25
75,000,000
150
450,000,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Jumlah Sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Puskesmas sarana dan prasarana Keliling yang terpelihara puskesmas keliling secara Rutin / Berkala
unit
25
438,250,000
23
438,250,000
25
438,250,000
25
438,250,000
25
438,250,000
27
438,250,000
150
2,629,500,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 25.24
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab Sedang / Berat
unit
1
20,790,000
1
50,000,000
2
2,400,000,000
1
1,750,000,000
1
2,500,000,000
1
2,000,000,000
7
8,720,790,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskesmas Pembantu yang direhab Sedang/ Berat
unit
0
1
20,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
5
125,000,000
15
375,000,000
31
770,000,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pembangunan IPAL Puskesmas
Jumlah IPAL Puskesmas yang terbangun
unit
0
1
530,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
0
-
10
5,300,000,000
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Pengobatan lanjutan Bagi Pasien Rujukan
50
50
45,084,438,500
100
58,852,360,000
100
62,943,730,000
100
76,568,230,000
100
78,567,580,000
100
81,568,230,000
100
403,584,568,500
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 28.07
Jumlah masyarakat Miskin/Kurang Mampu Kemitraan Pengobatan bagi yang mendapatkan Pasien Kurang Mampu Pelayanan dan PembiayaanKesehatan
44.851 jiwa
44.851
45,084,438,500
44.851
58,852,360,000
44.851
62,943,730,000
44.851
76,568,230,000
44.851
78,567,580,000
44.851
81,568,230,000
44.851
403,584,568,500
Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 28.xx
Pelayanan Sunatan Massal
Jumlah anak yang disunnat
353 anak
400
1.02 . 1.02.01 . 29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Prevalensi AKBa per 1000 KH
10,59
10,54
1.02 . 1.02.01 . 29.04
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
10,59
0
1.02 . 1.02.01 . 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Nakes yang mengikuti diklat Perawatan Anak Balita Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia
63.10
64
1.02 . 1.02.01 . 30.03
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Jumlah Posyandu Lansia ditingkatkan Kualitasnya
Posyandu Lansia
0
1.02 . 1.02.01 . 30.07
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen MONEV
5 dokumen
1
1.02 . 1.02.01 . 31
Pesrentase IRTP yang Program Pengawasan dan dilakukan Pengawasan Pengendalian kesehatan dan pengendalian makanan kesehatan makanan
21%
1.02 . 1.02.01 . 31.02
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
Jumlah Industri Rumah Tangga yang dibina dan diawasi
1.02 . 1.02.01 . 31.03
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Jumlah Penjamah yang mendapatkan Sertifikat Penjamah Makanan
1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32.03
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu
Prevalensi AKI dan AKB Jumlah Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
Persentase Puskesmas Pelayanan Kesehatan Anak yang Melaksanakan Sekolah Penjaringan siswa SD kelas I, VII dan X 1.02 . 1.02.01 . 32.06
Peningkatan Kapasitas Bidan
Jumlah Bidan yang dilatih
0
-
124,816,000
500
157,300,000
600
216,300,000
700
216,300,000
800
234,100,000
900
275,300,000
3,900
1,224,116,000
Dinkes
-
10,5
877,650,000
10,44
517,650,000
10,2
277,650,000
10
154,000,000
9,8
154,000,000
9,8
1,980,950,000
Dinkes
10.5
877,650,000
10.44
517,650,000
10.2
277,650,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
52
1,980,950,000
Dinkes
65
121,175,000
67
85,293,000
70
144,441,000
75
149,089,000
80
149,725,000
80
663,448,000
Dinkes
5
103,995,000
100
67,990,000
100
126,990,000
100
131,490,000
100
143,490,000
405
573,955,000
Dinkes
13,725,000
1
17,180,000
1
17,303,000
1
17,451,000
1
17,599,000
1
6,235,000
6
89,493,000
Dinkes
41%
30,000,000
44%
87,270,000
48%
156,550,000
53%
179,200,000
57%
202,700,000
61%
233,400,000
889,120,000
Dinkes
50 IRTP
48
30,000,000
50
57,270,000
50
126,550,000
50
149,200,000
50
172,700,000
50
203,400,000
298
739,120,000
Dinkes
159 Orang / Penjamah
0
50
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
250
150,000,000
Dinkes
687,695,000 93 dan 9
3,634,240,000 93 dan 9
15,156,989,500
Dinkes
306,005,000
3,265,050,000
17,400
10,878,210,000
Dinkes
175
185,625,000
Dinkes
237
2,462,890,000
Dinkes
102.5 dan 9.73
5.885 Persalinan
3,000
0
13,725,000
0
0
1,495,517,500
101 dan 9.7
3,819,486,000
1,259,050,000
2,500
2,760,050,000
2,700
3,012,550,000
75
168,750,000
100
16,875,000
Puskesmas
24 Bidan
177,840,000
74
691,650,000
99 dan 96
88
4,406,111,000
617,650,000
97 dan 9.5 2,800
45
1,113,940,000
275,505,000
617,950,000
95 dan 9.4 3,100
15
185,150,000
3,300
15
172,650,000
61%
hidup; Menurunya AKB dari 9,73 menjadi 9 per 1.000 kelahiran Meningkatnya hidup; status Menurunnya Kesehatan angka masyarakat kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup; Menurunya prevalensi anak balita yang pendek (Stunting) dari
1.02 . 1.02.01 . 32.07
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Jumlah ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali
5180 Jumlah BUMIL
31,905,000
5180
157,550,000
5733
156,900,000
6638
156,900,000
5919
1.02 . 1.02.01 . 32.08
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
Jumlah nakes dan Remaja Putri yang memahami kesehatan Reproduksi
Jumlah Nakes dan Remaja Putri
26,722,500
36
27,440,000
36
588,090,000
28
23,945,000
0
-
1.02 . 1.02.01 . 32.11
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
1
14,046,000
3
14,046,000
2
39,640,000
2
39,640,000
5 Dokumen
0 100
0 78,849,696,812
100
211,775,692,050
100
217,955,589,967
100
227,692,395,965
100
156,900,000
232,104,954,549
6365
156,900,000
29,835
817,055,000
Dinkes
0
-
100
666,197,500
Dinkes
2
39,640,000
10
147,012,000
Dinkes
149,988,996,735
100
1,118,367,326,078
100
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
H. M. DAMRAH,S.Sos., M.Si PEMBINA Tk.I NIP. 19690101 199101 1 006
Ren
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
(1)
(2)
(3)
(4)
Terpenuhinya Gaji PNS dan tunjangan Meningkatkan PNS/PTT di Kesejahteraan dinas Pegawai kesehatan PNS/PTT Puskesmas dan jaringannya
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu
Terpenuhinya kebutuhan kantor dibidang komunikasi, penerangan dan air, Tertib administrasi dan data, pemanfaatan Meningkatkan kantor secara Pelayanan maksimal,meni Prima ngkatkan stamina pegawai, meningkatkan kinerja non PNS,Tersedian ya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Program dan Kegiatan
(5)
Gaji dan Tunjangan PNS Dinkes,PKM dan jaringannya
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(6)
Tersedianya Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan fungsional untuk PNS dinkes, PKM dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 01
Tingkat Ketersediaan Program Pelayanan Layanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01.04
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Jumlah Klaim Yang di Terima Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 01.06
Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Operasional yang Pemeliharaan dan Perizinan mendapat Jasa Kencaraan Dinas pemeliharaan dan Operasional perijinan
1.02 . 1.02.01 . 01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Peralatan Kerja mendapat perbaikan
1.02 . 1.02.01 . 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01.11
Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dengan baik
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Meningkatkan kantor secara Pelayanan maksimal,meni Prima ngkatkan stamina pegawai, meningkatkan kinerja non PNS,Tersedian ya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Terpenuhinya sarana dan prasana kesehatan Meningkatkan serta Pelayanan pemeliharaan kesehatan di guna masyarakat menunjang kinerja dari petugas/tenaga kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
1.02 . 1.02.01 . 01.18
Terlaksananya RapatRapat-Rapat Koordinasi dan rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Konsultasi ke luar Daerah
1.02 . 1.02.01 . 01.19
Terlaksananya RapatRapat-rapat kordinasi dan rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Konsultasi Dalam Daerah
1.02 . 1.02.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Tenaga Non PNS yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02.01
Pembangunan Rumah Jabatan
1.02 . 1.02.01 . 02.02
Pembangunan rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang dibangun
1.02 . 1.02.01 . 02.03
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun
1.02 . 1.02.01 . 02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.01 . 02.10
Pengadaan Meubeleur
Mebeuleur yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 02.21
Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan Rumah Rumah Dinas Dinas
1.02 . 1.02.01 . 02.22
Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.01 . 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 03.05
Jumlah Pakaian olahraga Pengadaan Pakaian Khusus atau batik tradisional yang Hari Tententu tersedia
1.02 . 1.02.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pesentase Aparatur yang Memiliki Kompentensi
1.02 . 1.02.01 . 05.01
Pendidikan dan Pelatihan formal
Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat
Meningkatkan Kualitas SDM bidang kesehatan
Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan
Presentase Ketersediaan Obat 100%, Presentase obat yang memenuhi standar cukup dan terjangkau 100%, Ketersediaan obat per kapita pertahun disarana pelayanan kesehatan dasar Rp. 18.000,- per
Pelaksanaan kegiatan seperti posyandu, imunisasi di Meningkatkan masyarakat, status sera Lokakarya kesehatan dan mini di sarana penanggulanga kesehatan n masalah seperti kesehatan puskesmas; diseluruh Pembuatan lapisan Dokumentasi masyarakat dan pelaporan guna menunjang keakuratan data kesehatan
Jumlah Tim Penilai Jabatan Fungsional yang tersedia Persentase Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 05.02
Penilaian Jabatan Fungsional
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15.01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15.02
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terdistribusinya Obat dan Perbekalan Kesehatan di 14 Puskesmas dan Jaringannya.
1.02 . 1.02.01 . 15.05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Penggunaan Mutu dan Perbekalan Kesehatan (Bimtek Penggunaan Obat )
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kesakitan per 1000 penduduk
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah PKM yang melaksanakan Kesehatan Jiwa dan Kesehatan Olahraga
1.02 . 1.02.01 . 16.15
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
1.02 . 1.02.01 . 16.15
Upaya Kesehatan Kerja
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Peningkatan Kemitraan dan Jumlah orang yang Jejaring PTM mendapat sosialisasi PTM
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi Penyakit Tidak Menular.
Jumlah Kader POSBINDU yang di latih
1.02 . 1.02.01 . 16.xx
Screning/Deteksi dini penyakit tidak menular
Jumlah sasaran beresiko mendapatkan screning PTM
1.02 . 1.02.01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase sarana kesehatan yang diawasi
1.02 . 1.02.01 . 17.01
Peningkatan pemberdayaan Jumlah Masyarakat yang konsumen/masyarakat di di Latih tentang Obat dan bidang obat dan makanan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17.02
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19.01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Dan Sadar Hidup Sehat
Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga
Jenis Media Promosi Setiap Tahunan
Tercapainya PHBS Pada tingkat rumah tangga dari 35,11% menjadi 80,25%; Meningkatnya Presentase perilaku Hidup Desa siaga bersi dan sehat aktif dari 55% di masyarakat menjadi 80%; Presentase Tenaga promosi yang terlatih dan terampil dari 55% menjadi 80%
Meningkatkan Meningkatnya Status UHH dari 70,7 Kesehatan dan menjadi 72 Gizi Tahun Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19.02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Penyuluhan
1.02 . 1.02.01 . 19.03
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Jumlah Posyandu Mandiri dan Posyandu Purnama
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Jumlah Tenaga Promosi kesehatan yang terlatih
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Tersedianya Media Penerapan Kawasan Tanpa Promosi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Pengembangan Kemitraan dalam rangka peningkatan kemampuan petugas dan kader untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
Jumlah Keluarga sadar kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19.05
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
1.02 . 1.02.01 . 19.16
Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga
Jumlah Strata Madya Desa Siaga Aktif
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Lomba Lomba Bidang Kesehatan
Jumlah wilayah kerja Puskesmas yang berperan serta dalam Lomba UKBM
1.02 . 1.02.01 . 19.20
Pemetaan PHBS
Jumlah Peta yang dibuat
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Saka Bhakti Husada
Jumlah Saka Bhakti Husada Strata Madya
1.02 . 1.02.01 . 19.xx
Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah sekolah Yang mempromosikan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Stunted pada anak balita
1.02 . 1.02.01 . 20.02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Jumlah siswi dan caten yang mendapat TTD
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Jumlah BUMIL KEK dan akibat kurang yodium Balita yang mendapat (GAKY), kurang vitamin A PMT dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
1.02 . 1.02.01 . 20.xx
Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi
Jumlah Tenaga yang mendapat pelatihan
Menciptakan Lingkungan bersih dan sehat
Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 67%; Presentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 67%; Presentase penduduk stop BABS 100%; Presentase Cakupan TTU yang memenuhi kesehatan 85%; Presentase propinsi yang memfasilitasi penyelenggara an STBM 100%, Presentase cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 75%
Menurunnya Menurunnya prevalensi TBC prevalensi TBC dari 235 dari 235 menjadi 224 menjadi 224 per 100.000 per 100.000 penduduk, penduduk, Menurunya Menurunya kasus malaria kasus malaria (API) dari (API) dari menjadi 1 per menjadi 1 per 1.000 1.000
Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1.02 . 1.02.01 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21.01
Pemeriksaan Air PDAM,Pemeriksaan Air Pengkajian Pengembangan SGL,Pemeriksaan Air Lingkungan Sehat Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Jumlah Rumah Tangga / Desa yang Mendapat Penyuluhan Kasus Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Sosialisasi Lingkungan Sehat; Sosialisasi Akses Perubahan Stap BAB dan CTPS Desa;Sosialisasi Peraturn PerundangUndangan Masalah Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat
Jumlah kecamatan yang melaksanakan persiapan menuju kabupaten sehat dalam Penyehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
Tercapainya Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat Laboraturium Kesehatan Air melalui monitoring kualitas dan makanan air ,mutu makanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
Sebagai alat sterilisasi Autoclap ( Sterilisasi Basah peralatan dari plastik dan ) kertas
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
Alat Pemeriksaan Udara Dalam Ruang
Terdekteksinya Kualitas Udara dalam ruang ICCU Rumah Sakit
1.02 . 1.02.01 . 21.xx
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin
Persentase Desa yang mendapat akses air bersih
1.02 . 1.02.01 . 21.07
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
Jumlah Desa yang Mendapat Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pelayanan Presentase penurunan Pencegahan dan kesakitan penyakit Penanggulangan Penyakit Menular Menular
1.02 . 1.02.01 . 22.01
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 21.02
1.02 . 1.02.01 . 21.03
Foging sarang nyamuk sesuai SOP
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya prevalenci HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi bibawah 0,5 %; Meningkaynya cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk
1.02 . 1.02.01 . 22.02
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
1.02 . 1.02.01 . 22.04
Pelayanan Pencegahan dan Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Pemeriksaan HIV pada Menular POP Kunci
1.02 . 1.02.01 . 22.05
Pelayanan pencegahan dan Terlaksananya Kontak Penanggulangan penyakit Survey TBC
1.02 . 1.02.01 . 22.06
Pencegahan Penularan Terlaksananya Penggoban Penyakit Endemik/Epidemik Masal Filaria Filariasis
1.02 . 1.02.01 . 22.xx
Pencegahan Penyakit Endemik Malaria
Terlaksananya Penanggulangan Penyakit endemik
1.02 . 1.02.01 . 22.10
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Sosialisasi pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
1.02 . 1.02.01 . 22.11
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Validasi Monev pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22.xx
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Jumlah Siswa Sekolah Dasar Kelas 1, 2 dan 3 yang mendapat imunisasi
1.02 . 1.02.01 . 22.08
Peningkatan Imunisasi
Jumlah Bayi mendapat Imunisasi Lengkap
1.02 . 1.02.01 . 22.09
Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
Terlaksananya kegiatan surveillance dan penanggulangan wabah
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
1.02 . 1.02.01 . 23.09
Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi/sertifikasi Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23.06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi
1.02 . 1.02.01 . 23.10
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi yang tersedia
1.02 . 1.02.01 . 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 Terpenuhinya Ratio Dokter 40 per 100.000 penduduk; Terpenuhinya ratio dokter gigi Terpenuhinya 11 per 100.000 kebutuhan penduduk; tenaga Terpenuhinya kesehatan Ratio bidan 75 sampai di per 100.000 pedesaan penduduk; Terpenuhinya ratio perawat 158 per 100.000 penduduk
Meningkatkan Terjaminnya Jaminan pemeliharaan pemeliharaan kesehatan bagi kesehatan masyarakat (Pembiayaan miskin 100% Kesehatan)
1.02 . 1.02.01 . 23.03
1.02 . 1.02.01 . 23.08
Tersedianya Alat dan Bahan-bahan Foging
Pembangunan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Meningkatnya Kinerja Program Kesehatan
Meningkatkan Terjaminnya Jaminan pemeliharaan pemeliharaan kesehatan bagi kesehatan masyarakat (Pembiayaan miskin 100% Kesehatan)
Tersedianya Tersedianya sarana dan sarana dan prasarana di prasarana di puskesmas dan puskesmas dan jaringannya jaringannya
Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Menjamin masyarakat kesehatan bagi keluarga miskin dan tidak mampu
1.02 . 1.02.01 . 24.04
Pelayanan Sunatan Massal
Jumlah anak yang disunnat
1.02 . 1.02.01 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya
Persentase Desa yang mempunyai Sarana dan Prasarana Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25.01
Pembangunan puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendptkan penambahan ruangan
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pembangunan puskesmas Pembantu
Jumlah Poskesdes yang dibangun
1.02 . 1.02.01 . 25.04
Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas Keliling
1.02 . 1.02.01 . 25.07
Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
1.02 . 1.02.01 . 25.15
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskemas Pembantu yang mendapatkan Sarana dan Prasarana
1.02 . 1.02.01 . 25.17
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas yang terpelihara secara Rutin / Berkala
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Jumlah Sarana dan Prasarana Poskesdes yang terpelihara secara Rutin / Berkala
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling yang terpelihara secara Rutin / Berkala
1.02 . 1.02.01 . 25.24
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab Sedang / Berat
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah Poskesdes/ Puskesmas Pembantu yang direhab Sedang/ Berat
1.02 . 1.02.01 . 25.xx
Pembangunan IPAL Puskesmas
Jumlah IPAL Puskesmas yang direncanakan dan dibangun
1.02 . 1.02.01 . 28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Kurang Mampu
1.02 . 1.02.01 . 28.05
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Jumlah Puskesmas yang mengikuti lomba nakes dan puskesmas berprestasi
Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Menjamin masyarakat kesehatan bagi keluarga miskin dan tidak mampu
Menurunnya prevalensi anak Mengurangi balita yang Angka kesakita pendek dan kematian (Stunting) dari pada balita 10,59 menjadi 9,8 % Pendidikan, pelatihan bagi Meningkatnya tenaga status kesehatan; Kesehatan Meningkatkan masyarakat pemeliharaan khususnya dan perawatan lansia kesehatan bagi lansia
Menyediakan Makanan yang Meningkatkan berkualitas dan kualitas bermutu sesuai makanan standar dari badan POM
Menurunya Angka Kematian dari 102,5menjadi 93 per 100.000 kelahiran hidup; Menurunya Meningkatnya AKB dari 9,73 status menjadi 9 per Kesehatan 1.000 kelahiran masyarakat hidup; Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup;
1.02 . 1.02.01 . 28.06
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
1.02 . 1.02.01 . 28.07
Persentase Pasien Kurang Kemitraan Pengobatan bagi Mampu yang Pasien Kurang Mampu Mendapatkan Pengobatan
1.02 . 1.02.01 . 29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1.02 . 1.02.01 . 29.04
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1.02 . 1.02.01 . 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Nakes yang mengikuti diklat Perawatan Anak Balita Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia
1.02 . 1.02.01 . 30.03
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan
1.02 . 1.02.01 . 30.07
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring Kegiatan Kesehatan Lansia
1.02 . 1.02.01 . 31
Program Pengawasan dan Pesrentase Pengawasan Pengendalian kesehatan dan Pengendalian makanan Kesehatan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 31.xx
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Jumlah Industri Makanan yang dibina dan diawasi
1.02 . 1.02.01 . 31.02
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Jumlah Industri Rumah Tangga yang dibina dan Mengikuti Sertifikasi Penyuluhan Pangan; Jumlah Kantin / Jajanan Anak Sekolah yang dibina
1.02 . 1.02.01 . 31.03
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Jumlah Penjamah Makanan dan Sosilisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Penjamah Makanan, Serta Pengujian Sampel Makanan Minuman
1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32.03
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu
Terlayaninya Pasien Rujukan
Prevalensi AKBa per 100 KH
Prevalensi AKI dan AKB Jumlah Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
1.02 . 1.02.01 . 32.06
Peningkatan Kapasitas Bidan
Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan
1.02 . 1.02.01 . 32.07
PelayananKesehatan Ibu dan Anak
Jumlah peserta pertemuan
1.02 . 1.02.01 . 32.xx
KIE
Jumlah orang yang mengikuti pertemuan
1.02 . 1.02.01 . 32.xx
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi
JUMLAH
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indik Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021
Target Kinerja Program dan K Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)
2016
2017
2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13) BELANJA TIDAK LANGSUNG
12 bulan
12
45,780,252,101
12
27,205,669,749
12
29,205,669,749
BELANJA LANSUNG
100%
100%
18,328,581,600
100%
22,404,743,600
12 Bulan
12
141,300,000
12
699,220,000
12
700,000,000
12 Bulan
12
2,017,142,500
12
1,519,359,500
12
1,676,689,200
111 unit
6
112,500,000
111
473,850,000
120
483,850,000
12 bulan
12
1,953,990,000
12
2,579,990,000
12
2,679,990,000
unit
116
44,200,000
116
44,200,000
116
45,000,000
12 Bulan
12
99,284,100
12 bulan
12
170,690,000
12
12
100%
99,824,100
333,525,000
23,168,820,800
12
12
100,824,100
368,287,500
21 unit
21
238,500,000
21
240,000,000
25
250,000,000
1 paket
1
150,500,000
1
150,500,000
1
160,000,000
11 Bulan
11
173,250,000
11
173,250,000
11
207,900,000
12 Bulan
12
1,903,450,000
12
1,903,450,000
12
380,690,000
12 Bulan
12
396,600,000
12
799,175,000
12
380,690,000
12 bulan
12
10,927,175,000
12
13,388,400,000
12
15,734,900,000
100%
100%
1,163,808,719
100%
92,912,139,000
100%
94,176,707,000
unit
1
245,103,719
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
unit
1
51,300,000
1
952,988,000
2
1,905,976,000
Unit
55
633,355,000
20
67,500,000
25
77,500,000
Unit
0
0
97
176,775,000
110
633,355,000
unit
6
34,050,000
unit
1
200,000,000
2
200,000,000
2
45,000,000
100%
100%
428,000,000
100%
440,400,000
100%
1061 pcs
1,061
428,000,000
1,101
440,400,000
1,161
464,400,000
464,400,000
100%
100%
134,400,000
100%
1,239,200,000
100%
576,050,000
50 orang
50
118,750,000
62
1,211,550,000
50
547,400,000
orang
39
100
100
4,177,643,300
100
7,011,046,000
100
7,517,041,000
14 Puskesmas
14
4,101,937,300
14
6,217,900,000
14
7,274,585,000
14 Puskesmas
14
64,576,000
14
735,846,000
14
178,346,000
14 Puskesmas
14
11,130,000
14
57,300,000
14
64,110,000
142
140
82,132,000
135
14 PKM
15,650,000
39
501,658,750
130
440,900,893
Dokumen
6
18,465,000
6
62,793,750
6
62,793,750
14 Puskesmas
14
9,080,000
14
10,120,000
14
10,120,000
Orang
50
15,560,000
50
19,400,000
100
38,800,000
orang
35
12,815,000
75
43,660,000
75
93,557,143
900,000
7,554
14
28,650,000
25,312,000
3,777
288,585,000
39
100
245 orang
14
27,650,000
77,100,000
81,430,000
11,332
154,200,000
72.62
72.62
49,240,000
78.57
300,980,000
83.33
368,050,000
7 kali
2
16,840,000
7
184,350,000
7
209,700,000
60 sarana
78
32,400,000
60
116,630,000
60
158,350,000
35.11
42.13
477,264,000
51.16
10 jenis
10
149,225,000
10
1,481,120,000
271,125,000
60.18
10
1,923,767,700
325,350,000
7000 RT
7000
81,604,000
9000
81,604,000
9000
82,204,000
76 Posyandu
15
127,930,000
15
140,723,000
15
245,843,000
orag
0
21,640,000
34
230,140,000
68
250,154,000
Jenis
0
0
7
396,736,000
7
476,083,700
Keluarga
0
0
5 Dokumen
5
10,080,000
5
19,682,000
5
22,789,000
30 Desa
34
86,785,000
23
104,142,000
23
225,134,000
14 Puskesmas
14
273,720,000
14
277,720,000
14
281,950,000
25 Peta
5
37,150,000
5
46,750,000
5
46,750,000
Kwaran
2
259,024,000
2
759,024,000
1
298,063,000
Sekolah
0
0
28
47,526,000
28
51,687,000
32.7
32,8
254,090,000
32
418,284,000
31,5
332,626,600
1410 siswi
235
208,570,000
2
orang
0
2,400
236,968,000
21,010
194,682,000
296,210,000
3,200
27,882,600
116,182,000 113 dan 13551
117,454,000
34,900,000
113 dan 13458
10,620,000
2
23,500,000
2
24,400,000
28
83,920,000
28
162,890,000
113 dan 13458 113 dan 13458
2 dokumen
5,901
0
70
72
643,898,500
73
1,076,802,500
76
277 Sampel
80
86,701,000
70
86,701,000
70
86,701,000
25 kali
1
123,187,500
5
123,187,500
5
123,187,500
3 Kali
1
29,032,000
1
29,032,000
2
58,064,000
Kecamatan
0
0
1
23,350,000
2
433,900,000
5 Pkt Reagen
0
0
-
-
1
60,000,000
Unit
0
0
-
-
1
40,000,000
Unit
0
0
1
persen
0
0
10 Desa
10
7
45 Fokus
70,000,000
1,105,388,165
-
65%
53,330,000
65%
61,329,500
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
6.9
326,560,000
6.8
539,144,000
6.7
563,227,309
45
52,350,000
25
60,550,000
25
60,550,000
5 unit
4
7,650,000
15
7,650,000
15
7,650,000
25 kali
40
19,600,000
40
50,500,000
40
50,500,000
126 penderita
0
126
47,900,000
150
57,023,810
202.306 orang
202.306
7 Desa
7
179,100,000
7
31,400,000
10
44,857,143
14 kali
14
45,060,000
26
98,024,000
26
98,024,000
25 D0kumen
5
18,000,000
5
18,000,000
5
15,000,000
23.879 siswa
0
4067 bayi
0
4,800,000
0
4,067
206,352
210,479
229,622,356
25,341
126,300,000
25,850
134,032,761
5,505
404,900,000
5,615
548,063,560
17,850,000
9,000,000
225,120,000
30 kali
26
30
12,900,000
0 PKM
0
1,428,040,000
4
4 unit
2
91,600,000
4
4 Dokumen
4
260,090,000
4
257,505,000
4
261,045,000
14 puskesmas
2
650,000,000
4
1,300,000,000
5
1,625,000,000
1 Dokumen
0
0
1
41,400,000
1
36,580,000
unit
4
426,350,000
4
2,882,272,000
4
4,356,000,000
100
100
124,816,000
100
5,330,527,000
849350000
157,300,000
35
5
4
100
14,884,615
6,413,875,000
135250000
216,300,000
353 anak
400
124,816,000
500
157,300,000
600
216,300,000
87
87
5,100,807,693
88
13,435,763,000
89
13,201,479,000
pkt
6
2,913,220,000
3
8,975,174,000
2
6,803,972,000
pkt
1
17,800,000
0
0
-
unit
1
411,317,693
2
672,900,000
0
-
pkt/unit/keg
4
1,168,470,000
6
1,913,279,000
2
1,008,097,000
pkt/unit/keg
86
39,200,000
20
686,160,000
20
686,160,000
bh
0
113
75,000,000
225
90,000,000
PKD/Pustu
25
75,000,000
25
75,000,000
20
60,000,000
unit
25
438,250,000
23
438,250,000
25
438,250,000
pkt
1
20,790,000
1
50,000,000
2
2,400,000,000
pkt
0
1
20,000,000
5
125,000,000
1 pkt
1
1
530,000,000
3
1,590,000,000
100
100%
100%
63,082,080,000
14 puskesmas
0
0
0
16,760,000
46,985,438,500
0
100%
14
-
58,990,710,000
138,350,000
14
138,350,000
100
100
2,112,680,000
100
2,640,780,000
100
2,732,150,000
100
100
44,872,758,500
100
56,211,580,000
100
60,211,580,000
10,59
10,54
-
10,5
154,000,000
10,44
154,000,000
10,59
0
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
63.10
64
65
73,560,000
67
6,235,000
orang
0
20
67,325,000
0
-
dokumen
1
1
6,235,000
1
6,235,000
39%
39%
0%
44%
122,640,000
48%
234,350,000
3 kali
0
0
3
35,370,000
3
77,800,000
50 Sarana
0
0
50
57,270,000
50
126,550,000
159 Orang / Penjamah
0
0
50
30,000,000
50
30,000,000
0
0
3,130,000
102.5 dan 9.73 Persalinan
3,130,000
3,000
1,495,517,500
101 dan 9.7
3,511,855,000
1,259,050,000
2,500
2,760,050,000
99 dan 96
2,700
4,272,645,000
3,012,550,000
24 nakes
177,840,000
74
649,835,000
88
621,605,000
peserta
31,905,000
238
64,210,000
88
21,750,000
orang
26,722,500
36
27,440,000
36
588,090,000
1
10,320,000
3
28,650,000
5 Dokumen
0 100
0 81,203,367,812
100
210,101,872,850
100
218,217,943,467
an, dan Pendanaan Indikatif
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2019
2020
2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
NJA TIDAK LANGSUNG
12
31,205,669,749
12
33,205,669,749
12
35,205,669,749
12
100%
25,771,770,755
100%
29,139,533,939
100%
32,348,588,769
1
ELANJA LANSUNG
12
700,000,000
12
700,000,000
12
700,000,000
12
12
1,847,746,555
12
2,036,678,139
12
2,244,245,829
12
125
493,850,000
130
503,850,000
135
513,850,000
621
12
2,779,990,000
12
2,879,990,000
12
2,979,990,000
12
116
55,000,000
116
75,000,000
116
89,000,000
116
150,824,100
12
771,363,000
12
12
12
112,824,100
112,824,100
12
12
123,824,100
559,528,500
12
12
29
260,000,000
33
270,000,000
37
280,000,000
145
1
165,000,000
1
167,000,000
1
170,000,000
5
11
249,480,000
11
299,376,000
11
359,251,200
11
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
12
456,828,000
12
548,193,600
12
657,832,320
12
12
18,081,400,000
12
20,427,900,000
12
22,774,400,000
60
100%
94,252,452,000
100%
94,357,915,378
100%
3,503,862,737
1
4
91,514,876,000
4
91,514,876,000
2
483,007,483
19
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
2
1,905,976,000
10
35
95,700,000
45
113,173,378
50
173,879,254
230
120
678,900,000
134
765,890,000
150
879,000,000
611
2
57,000,000
2
58,000,000
2
62,000,000
11
584,400,000
1
584,400,000
7,406
100%
1,261
504,400,000
100%
504,400,000
1,361
544,400,000
100%
544,400,000
1,461
100%
593,150,000
100%
619,650,000
100%
650,150,000
1
50
563,500,000
50
589,000,000
50
618,500,000
312
39
29,650,000
39
30,650,000
39
31,650,000
234
10,264,111,000
100
100
8,171,866,000
100
8,929,736,000
100
14
7,872,070,000
14
8,588,540,000
14
9,851,575,000
14
14
180,746,000
14
191,546,000
14
198,886,000
14
14
119,050,000
14
149,650,000
14
213,650,000
14
125
519,708,806
120
598,121,306
118
678,241,719
118
87,430,000
14
14
83,117,500
14
84,430,000
14
6
62,793,750
6
62,793,750
6
62,793,750
36
14
10,120,000
14
10,120,000
14
10,120,000
14
100
38,800,000
100
38,800,000
100
38,800,000
500
75
93,557,143
75
93,557,143
75
93,557,143
410
385,540,826
75,546
15,109
231,320,413
18,887
308,420,413
18,887
89.29
438,320,000
94.05
500,450,000
100
560,850,000
100
7
254,670,000
7
277,550,000
7
314,100,000
37
60
183,650,000
60
222,900,000
60
246,750,000
378
3,021,580,000
80.25
562,204,800
10
69.21
10
2,248,189,340
390,420,000
78.24
10
2,387,867,800
245,504,000
80.25
10
9000
85,804,000
9000
89,404,000
9000
93,004,000
52,000
15
290,874,000
15
310,245,000
15
355,290,000
90
102
273,168,000
136
296,182,000
170
319,196,000
510
7
571,300,340
7
685,560,400
7
822,672,400
7
511,850,800
99,693
21,855
355,452,000
25,189
426,542,400
25,738
5
23,867,000
5
24,189,000
5
27,112,000
30
23
257,304,000
23
310,241,000
23
330,250,000
149
14
282,550,000
14
312,600,000
14
320,785,000
14
5
46,750,000
5
46,750,000
5
46,750,000
30
1
312,560,000
2
330,244,000
2
359,657,000
10
28
57,986,000
28
78,532,000
28
812,340,000
140
31
704,308,000
30
819,440,000
28
948,476,000
28
4,600
405,498,000
17,985
118,866,000 113 dan 14182
119,978,000
3,500
113 dan 13632
320,890,000
4,050
117,778,000 113 dan 13904
356,064,000
113 dan 14182
2
24,680,000
2
25,480,000
2
25,900,000
12
28
240,960,000
28
319,030,000
28
397,100,000
140
80
1,188,875,163
83
1,118,681,468
75
92,893,000
80
98,839,140
5
123,187,500
5
3
87,096,000
3
85
1,134,691,939
85
85
105,279,785
460
123,187,500
5
123,187,500
26
4
116,128,000
4
116,128,000
15
433,900,000
4
433,900,000
5
433,900,000
5
1
60,000,000
1
60,000,000
1
60,000,000
4
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
75%
73,595,000
80%
95,673,000
85%
179,158,000
1
10
102,650,000
10
102,650,000
10
102,650,000
60
6.6
635,929,401
6.5
555,112,658
6.4
559,897,571
25
60,550,000
25
60,550,000
25
60,550,000
6,4%
170
75
38,250,000
15
7,650,000
15
7,650,000
139
40
50,500,000
40
50,500,000
40
50,500,000
240
150
57,023,810
100
38,015,873
100
38,015,873
626
243,677,083
1,074,060
214,689
234,215,262
218,976
238,892,170
223,362
15
67,285,714
7
31,400,000
7
31,400,000
53
30
113,104,615
30
113,104,615
30
113,104,615
156
5
15,000,000
5
15,000,000
5
15,000,000
30
26,365
136,724,947
26,892
139,448,867
26,892
142,236,258
131,340
5,727
559,014,876
5,842
570,165,306
5,842
581,614,409
32,598
24,807,692
231
40
5
4
17,365,385
2,450,235,000
135250000
50
19,846,154
50
0
1,274,045,000
0
1,067,945,000
14
4
237,500,000
4
33,900,000
22
4
261,045,000
4
261,045,000
24
640,700,000
14
4
261,045,000
5
1,625,000,000
1
52,940,000
1
58,800,000
1
56,300,000
5
4
376,000,000
4
76,000,000
4
76,000,000
24
100
216,300,000
100
234,100,000
100
275,300,000
100
640,700,000
700
216,300,000
800
234,100,000
900
275,300,000
3,900
89
12,214,965,000
90
12,034,120,000
91
9,329,120,000
91
2
5,115,713,000
2
7,200,000,000
2
5,750,000,000
17
0
-
0
-
0
-
1
2
672,900,000
0
-
0
-
5
3
1,671,942,000
0
-
1
20
686,160,000
0
-
0
225
90,000,000
231
90,870,000
231
90,870,000
1,025
25
75,000,000
30
90,000,000
25
75,000,000
150
25
438,250,000
25
438,250,000
27
438,250,000
150
600,000,000
-
16
146
1
1,750,000,000
1
2,500,000,000
1
2,000,000,000
7
5
125,000,000
5
125,000,000
15
375,000,000
31
3
1,590,000,000
3
1,590,000,000
0
100%
76,706,580,000
100%
78,706,580,000
100%
14
138,350,000
14
138,350,000
14
-
11
81,706,580,000
1
138,350,000
14
100
2,756,650,000
100
2,756,650,000
100
2,756,650,000
100
100
73,811,580,000
100
75,811,580,000
100
78,811,580,000
100
10,2
154,000,000
10
154,000,000
9,8
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
10.66
154,000,000
53
80
73,560,000
80
20
67,325,000
40
1
6,235,000
6
70
6,235,000
75
0
-
0
1
6,235,000
1
6,235,000
-
6,235,000
#VALUE!
53%
268,230,000
57%
299,200,000
61%
343,750,000
3
89,030,000
3
96,500,000
3
110,350,000
15
50
149,200,000
50
172,700,000
50
203,400,000
250
50
30,000,000
50
30,000,000
50
30,000,000
250
97 dan 9.5
801,995,000
95 dan 9.4
511,850,000
93 dan 9
2,800
275,505,000
3,100
306,005,000
3,300
3,631,850,000
61%
93 dan 9
3,265,050,000
17,400
45
459,000,000
15
166,500,000
15
174,000,000
237
60
20,545,000
60
20,545,000
60
174,000,000
506
28
23,945,000
0
-
0
-
100
2
23,000,000
2
18,800,000
2
18,800,000
10
150,836,954,735
100
100
227,847,509,465
100
232,791,038,549
100
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
H. M. DAMRAH,S.Sos., M.Si PEMBINA Tk.I NIP. 19690101 199101 1 006
Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja SKPD Penanggun Rp gjawab
Lokasi
(21)
(22)
(23)
156,028,348,745
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
151,162,039,463
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,640,520,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
11,341,861,723
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,581,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15,853,940,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
352,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
687,404,600
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,316,218,100
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,538,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
963,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,462,507,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5,850,443,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,239,318,920
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
101,334,175,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
380,366,884,834
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
366,787,615,202
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
8,628,192,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,161,107,632
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,133,920,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
622,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,966,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,812,600,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,648,700,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
34,050,000
Kab. Tanah Bumbu
163,900,000
46,071,443,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
43,906,607,300
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,549,946,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
614,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,820,763,474
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
650,304,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
332,433,750
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
59,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
190,160,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
430,703,572
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,157,481,652
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,217,890,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,257,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
960,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
11,539,788,840
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,943,828,800
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
tidak masuk di kesmas harus masuk di program penyakit PMK
513,624,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,470,905,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,390,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,952,352,840
Dinkes
kumulatif setiap tahunnya
Kab. Tanah Bumbu kawasannya harus diperjelas karena jelas untuk mengukur targetnya
1,827,023,200
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
127,719,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,313,856,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu
1,749,325,000
270,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,318,572,000
Kab. Tanah Bumbu
1,048,071,000
Kab. Tanah Bumbu
3,477,224,600
1,513,586,600
625,158,000
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu
stunting itu adalah outcame tidak diukur setiap tahun
jumlah ibu hamil KEK atau bayi yang mendapat makanan tambahan
Kab. Tanah Bumbu
sesuai dengan isu yang ada dikabupaten indikator nya (jumlah RT yang mengkomsumsi Garam yang beryo 134,580,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,203,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6,268,337,735
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
557,114,925
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
739,125,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
435,480,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,758,950,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
240,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
40,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
70,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
463,085,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
615,900,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
3,179,870,939
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
disarankan nama program tidak usah mengunakan kata menular hanya mengunakan kata penyakit karena 355,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
76,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
272,100,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
237,979,366
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,176,326,871
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
385,442,857
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
580,421,845
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
96,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
678,742,833
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,681,608,151
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
98,803,846
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
17,964,667,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,482,850,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,561,775,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6,481,400,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
246,020,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
8,192,622,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,224,116,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,224,116,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
65,316,254,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
36,758,079,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
17,800,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,757,117,693
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
6,361,788,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,097,680,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
436,740,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
450,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,629,500,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
8,720,790,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
5,316,760,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
406,177,968,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
691,750,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
15,755,560,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
389,730,658,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
770,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
168,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
134,650,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
34,305,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
1,268,170,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
409,050,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
709,120,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
150,000,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
14,225,712,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
10,878,210,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
2,248,780,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
332,955,000
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
666,197,500
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
99,570,000 1,120,998,686,878
Dinkes
Kab. Tanah Bumbu
jumlah nakes dilatih ? Atau jumlah pelatihan apa yang dilakukan
jumlah nakes dan remaja putri yng mendapat promosi Kesehatan reproduksi (Disarankan)
DINAS KESEHATAN EN TANAH BUMBU,
MRAH,S.Sos., M.Si EMBINA Tk.I 0101 199101 1 006
ang mengkomsumsi Garam yang beryodium) (Tambah Darah)
nya mengunakan kata penyakit karena bisa masuk PTM dan Penyakir menular
eproduksi (Disarankan)