TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh lapisan masyarakat
1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkuan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat
1. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 100 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016
2. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 20 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2016
1.02.01.32
Program: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
6
7
8
9
13
974
14
1.082
15
16
1.325
17
18
19
1.248
5.640
94
95
96
97
97
-
86
88
90
90
90
90
90,90
92
94
96
98
99
99
-
95
97
100
100
100
100
93,00
95
97
98
100
100
100
-
100
100
100
100
100
100
5. Persentase Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan (SPM)
78,14
80
85
90
95
100
100
6. Persentase Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan (SPM)
34,93
50
55
60
65
70
70
7. Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif (SPM)
49,56
50
55
60
65
65
65
100
100
100
100
100
100
100
9. Persentase Puskesmas mampu PKRE terpadu minimal 4 Puskesmas
0,00
14
30
40
50
60
60
10. Jumlah Puskesmas dengan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)
4
7
8
9
10
11
11
1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
-
92
95
97
99
100
100
89,18
90
93
95
97
98
100
2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
503 1. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) (SPM) 2. Persentase Ibu hamil mendapat pelayanan Ante Natal Care (ANC)
8. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED
Kegiatan: 1.02.01.32.06 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
12
92
4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar
5. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100% tahun 2016;
11
90,90
3. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4) (SPM)
4. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 94% pada tahun 2016
10
1.011 1. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Kegiatan: 1.02.01.32.05 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, dan Reproduksi
3. Menurunnya angka kematian anak Balita menjadi 30 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2016
6. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90% tahun 2016
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta)
494
508 2. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap)
1
567
480
705
515
675
620
2.944
573
2.696
20 Bid.KIA
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
7. Persentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100% tahun 2016
8. Persentase Balita yang naik berat badannya sebesar 72% tahun 2016
1.02.01.20
Program: Program Perbaikan Gizi Masyarakat
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
84,42
85
87
90
90
95
95
4. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (minimal 8 kali) (SPM)
72,06
75
78
80
85
90
90
5. Cakupan penanganan neonatal komplikasi (SPM)
83,62
85
90
90
95
100
100
11
11
6. Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan thdp anak minimal 2 Puskesmas
14,29
2
3
3
4
5
5
7. Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita dan Pra Sekolah
72,06
75
78
80
80
85
85
1. Persentase Balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang /balita seluruhnya (D/S)
52,71
60
100
100
100
100
100
100
100
-
80
90
100
100
100
100
3. Persentase Balita bawah garis merah (BGM)
3,82
3,82
3,6
3,5
3,4
3,4
3
4. Prevalensi Balita gizi buruk
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
5. Persentase BBLR
1,87
1,87
1,80
1,60
1,60
1,50
1. Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)
52,71
60
62
65
67
70
70
2. Persentase Balita yang naik berat badannya
59,92
62
65
70
72
75
75
3. Persentase bayi usia 0 - 6 bulan mendapat ASI Ekslusif
19,37
21
25
28
30
32
32
4. Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium
-
80
85
90
100
100
100
5. Persentase Bayi 6 - 11 bulan dapat kapsul vitamin A
-
75
80
85
87
90
90
6. Persentase Balita 1 - 4 tahun dapat kapsul vitamin A
71,59
75
80
85
87
90
90
7. Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet
93,66
95
95
95
97
97
97
-
80
90
100
100
100
100
748
571 65
459 1. Persentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan (SPM) 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan surveilans gizi
Kegiatan: 1.02.01.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
11
3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi (minimal 4 kali) (SPM)
Kegiatan: 1.02.01.20.03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP); enemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vit. A dan kekurangan zat besi lainnya
10
306
289
8. Persentase Kecamatan bebas rawan gizi
2
666 70
822 75
316
265
794 80
387
350
3.601 80
375
435
1.843
0 1,50 419
1.758
20
Bid.KIA
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
2. Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit
1. Meningkatnya cakupan Case Detection Rate (CDR) Tuberculosis menjadi 70% tahun 2016
1.02.01.22
Program: Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
2. Menurunnya angka penemuan kasus Malaria (Annual Parsites Incidence -API) menjadi 1 per 1.000 penduduk
3. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dibawah 0,5% tahun 2016 4. Meningkatnya Kegiatan: cakupan imunisasi dasar 1.02.01.22.08 Peningkatan Imunisasi lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi 99% tahun 2016
12
13
14
15
16
17
18
19
-
90
1. Jumlah Puskesmas Santun Usila
0
2
1. Jumlah Puskesmas Santun Usila
0
2
80
83
85
90
95
99
99
0,8
1,8
1,5
1,3
1,2
1
1
100
102
Kegiatan: 1.02.01.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
11
9. Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin (SPM)
Program: 1.02.01.30
10
96 4
102
2. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk
(Annual Parasites Incidence) 3. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 pddk
100
101 6
96 4
1.738 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
100
119 8
101 6
1.545
100
110
119
1.724
100
11
8
528
110
528 11
2.007
9.140
23,76
40
35
30
25
20
20
0,02
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
5. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk
35,35
45
42
40
37
35
35
6. Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR minimal 70%
48,01
50
55
60
65
70
70
59,8
65
70
80
85
90
90
4. Prevalensi kasus HIV
7. Persentase angka keberhasilan pengobatan kasus baru TB Paru BTA + / SR (Success Rate) min. 85% 8. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB
0
<1
<1
<1
<1
<1
<1
9. Persentase pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit
-
100
100
100
100
100
100
80
83
291 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2. Persentase desa yang mencapai UCI (SPM)
250 85
279 90
351
315
1.486
95
99
99
62,52
80
85
90
95
100
100
2,59
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
4. Ibu hamil dengan imunisasi TT2+
-
75
80
85
90
95
95
5. Persentase anak sekolah dasar mendapat imunisasi
-
80
85
90
95
98
98
3. Penemuan Kasus Non Polio AFP Rate per 100.000 anak < 15 tahun (SPM)
3
BINKES
11
11
2.126
20
Bid.PP
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
5. Terlaksananya program pengendalian penyakit tidak menular diseluruh Puskesmas
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
Kegiatan: 1.02.01.22.12 Pengendalian Penyakit Menular Langsung
12
13
315
15
330
17
400
19
350
42
40
37
35
35
75
100
100
100
100
100
40
50
60
70
80
90
90
0
5
5
5
6
6
6
6. Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR minimal 70% (SPM)
48,1
50
55
60
65
70
70
7. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (Success Rate) minimal 85%
59,8
65
70
80
85
90
90
0
<1
<1
<1
<1
<1
<1
63,1
80
85
90
95
100
100 <5
9. Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita (SPM) 10. Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR) Kusta per 100.000 penduduk
4,87
11. Angka Kecacatan tingkat 2 Kusta (per 100.000)
<0,5
1.733
45
8. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB
<0,5
18
35,35
5. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan surveilans HIV dan Sypilis
<0,5
16
<0,5
2. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk
<0,5
14
0,02
4. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV/AIDS
<0,5
<5
<5
<5
<5
<5
0,9
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
23,76
40
35
30
25
20
20
0,8
1,8
1,5
1,3
1,2
1
1
3. Persentase kasus suspect flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standar
52
100
100
100
100
100
100
4. Persentase kasus rabies yang ditangani sesuai standar
76
100
100
100
100
100
100
5. Persentase cakupan pengobatan massal fillariasis terhadap jumlah penduduk
72
65
65
67
67
70
70
Kegiatan: 1.02.01.22.13 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
11
338 1. Prevalensi Kasus HIV 3. Persentase ODHA yang mendapatkan ART
6. Terciptanya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam rangka mengatasi masalah kesehatan
10
845 1. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk 2. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk
(Annual Parasites Incidence)
6. Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)
655
715
850
0 775
3.840
73,12
75
80
85
90
95
95
7. Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi
100
100
100
100
100
100
100
8. Persentase Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada Desa/Kel. yang mengalami KLB (SPM)
100
100
100
100
100
100
100
4
20
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
Kegiatan: 1.02.01.22.14 Pengendalian Penyakit Tidak Menular
96
1.02.01.21
Program: Program Pengembangan Lingkungan Sehat
12
150
13
14
200
15
16
275
17
18
292
60
70
80
90
100
100
2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tatalaksana)
-
60
70
80
90
100
100
3. Persentase kantor instansi Pemerintah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
-
5
10
15
20
25
25
1. Persentase Calon Jemaah Haji yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar
100
100
1. Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
-
15
35
45
50
60
60
2. Persentase desa yang telah melaksanakan desa sehat
-
15
20
25
30
35
35
69,65
70
70
75
75
80
80
168
175 100
318
456
318 1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
200 100
250 100
519
456
275 100
639
519
1.068
2.549
617
2.549
-
60
65
70
75
80
80
3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
62,33
65
65
70
75
80
80
4. Persentase desa yang telah melaksananakan desa sehat
-
15
20
25
30
35
35
5. Persentase penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
-
50
55
60
65
70
70
59,95
60
65
70
75
80
80
-
15
35
45
50
60
60
6. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 7. Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
5
20
100
617
639
19 1.013
-
Kegiatan: 1.02.01.21.05 Penyehatan lingkungan
11
1. Persentase pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana) ke Kecamatan
Kegiatan: 1.02.01.22.15 Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji
10
Bid.PKPL
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
3. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan
1. Meningkatnya ketersediaan obat essensial dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar menjadi 90% pada tahun 2016
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
Program: 1.02.01.15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Meningkatnya penduduk memanfaatkan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes menjadi 80% tahun 2016
1.828
17
2.091
19
1.921
90
95
95
2. Persentase ketersediaan obat non generik
85
86
87
88
89
90
90
3. Persentase ketersediaan bahan habis pakai material kesehatan
80
83
85
87
90
95
95
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.000
7.150
200
1.600
234 85
1.800
228
1.700
291
221
100
100
100
100
90
90
80,00
80
85
90
95
100
100
1. Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil
100
100
100
100
100
100
100
2. Persentase terselenggaranya pelayanan kesehatan di daerah terpencil
100
100
100
100
100
100
100
3. Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olah raga
-
2
2
3
4
4
4
4. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional
-
2
2
2
4
4
4
Kegiatan:
149
6
11.755
250
95
1.174
-
11.416
13.660
275
95
12.414
450
GFK
9.375
83
12.339
90
20
95
80
1. Persentase terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil
87
95
10.549
87
1.500
90
18
85
2.775
87
16
83
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang memiliki izin
1.02.01.16.27 Pembinaan pelayanan kesehatan komunitas dan gender
15
80
Program: Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.734 85
14
1. Persentase ketersediaan obat generik
Kegiatan:
1.02.01.16
13
83
1.02.01.15.02 Peningkatan pemerataan 1. Persentase ketersediaan obat dan bahan habis pakai obat dan perbekalan material kesehatan di sarana pelayanan kesehatan kesehatan dasar sesuai kebutuhan
1. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil menjadi 100%
12
80
4. Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp. Per kapita)
4. Meningkatnya kualitas upaya kesehatan dasar, terutama bagi komunitas dan gender serta masyarakat di daerah terpencil
11
2.975 1. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Kegiatan: 1.02.01.15.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
10
61.584
275
1.399
BINKES
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
13
14
15
16
17
18
19
2
2
3
3
4
4
6. Puskesmas yang menyelenggarakan Puskesmas Perkotaan
-
2
2
2
2
2
2
150 1. Rasio tumpatan/pencabutan gigi tetap
0,09
1:1
200 1:1
215 1:1
375 1:1
215 1:1
1.155 1:1
2. Cakupan SD/MI yang melakukan sikat gigi massal
-
75
80
85
90
100
3. Cakupan SD/MI yang mendapat pelayanan gigi
-
60
70
75
80
85
85
4. Cakupan murid SD/MI diperiksa (UKGS)
44,30
80
85
90
95
100
100
5. Cakupan murid SD/MI mendapat perawatan (UKGS)
80,02
80
85
90
95
100
100
1. Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang memiliki izin
80,00
80
85
90
95
100
100
-
65
65
60
50
50
50
81,25
100
100
100
100
100
100
4. Persentase Puskesmas yang melayani kesehatan jiwa dan NAPZA
-
70
70
80
85
90
90
5. Persentase Puskesmas yang melaksanakan lokakarya mini
100,00
100
100
100
100
100
100
37,08
45
50
60
70
80
80
2. Rata-rata kunjungan rawat jalan di Puskesmas per hari
61
67
74
81
89
98
98
3. Rata-rata kunjungan rawat inap di Puskesmas per hari
1,19
2
3
4
5
6
6
410
2. Persentase penduduk memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan swasta 3. Persentase Puskesmas dengan kemampuan pelayanan gawat darurat level 1
Kegiatan: 1.02.01.16.29 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes
12
-
Kegiatan: 1.02.01.16.28 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
11
5. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan indera
Kegiatan: 1.02.01.16.22 Peningkatan pelayanan kesehatan gigi masyarakat
10
450
11.631 1. Persentase penduduk memanfaatkan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes
7
465
10.516
625
10.800
100
474
12.210
2.424
11.450
56.607
20
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
5. Meningkatnya penyediaan anggaran pembangunan kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk
1. Meningkatnya cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Siak menjadi sebesar 100% pada tahun 2016
6. Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat
1. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga menjadi 70% pada tahun 2016
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
Program: 1.02.01.28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
10.734
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
16.869
15
16
20.027
17
18
18.617
100
47,91
50
55
60
65
70
70
2. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan
-
30
35
40
45
50
50
1. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki media KIE (poster, leaflet, brosur, lembar balita tentang penyakit TB, Malaria dan HIV/AIDS)
-
70
47,91
50
55
60
65
70
70
100
10.734
16.048 100
622 1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
8
342 80
18.617 100
1.204
350
82.295
4.854
425 100
424
1.672 100
400
1.707
40
50
60
70
80
80
40
43
45
50
55
55
-
30
35
40
45
50
50
73
95
96
97
98
100
100
275
300
350
BINKES
100
1.145
430 90
20
100
-
230
2. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (SPM)
20.027 100
992
320
100
35,81
Kegiatan: 1. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan
16.869
296 75
213
100
100
891
179
1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
100
19
82.295
-
2. Persentase Desa Siaga Aktif (SPM)
1.02.01.19.06 Peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah
14
1. Persentase penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayan pelayanan kesehatan
Kegiatan: 1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
16.048
13
100
Kegiatan: 1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
12
-
Program: 1.02.01.19
11
1. Persentase penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayan pelayanan kesehatan
Kegiatan: 1.02.01.28.01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
10
320
1.475
PKPL
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
7. Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar
1. Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memiliki sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman menjadi 100% pada tahun 2016
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
Program Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
16
17
18
19
45
50
50
4. Cakupan pelayanan kesehatan siswa SLTP dan Setingkat
-
50
60
70
80
90
90
5. Cakupan pelayanan kesehatan siswa SLTA dan Setingkat
-
50
60
70
80
90
90
1. Persentase desa mempunyai sarana pelayanan kesehatan dasar
90
95
100
100
100
100
100
50
70
80
90
100
100
3.454
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memiliki sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman
35
4.767
1. Jumlah Puskesmas yang dibangun
15
0
1. Persentase desa mempunyai sarana pelayanan kesehatan dasar
90
95
60
70
450
1. Persentase Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes yang memiliki sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman
25
50
1. Persentase bangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes dalam kondisi baik
60
60
635
867
550
750
6.821 100
587 100
750 90
2.500 100
100
90
850 80
550
1.114
1.500
7.000 4
100
100
80
500 75
750
1.138
22.710
1.750 0
100
90
70
-
9
750
1.200
3.387
1.750 0
100
80
5.114
1.750 1
100
2.819 1. Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman
5.988
1.750 2
-
Kegiatan: 1.02.01.25.xx Rehabilitasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
15
40
Kegiatan: 1.02.01.25.07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
14
35
Kegiatan: 1.02.01.25.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
13
30
Kegiatan: 1.02.01.25.02 Pembangunan Puskesmas Pembantu
12
-
Kegiatan: 1.02.01.25.01 Pembangunan Puskesmas
11
3. Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD dan Setingkat
Program: 1.02.01.25
10
4.339 100
500 100
2.600 100
20
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
8. Meningkatnya pengawasan kesehatan tempattempat umum dan kualitas tempat pengolahan makanan industri rumah tangga
9. Terselenggaranya standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta pengembangan sistem informasi kesehatan
1. Meningkatnya persentase tempattempat umum dan pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 80% pada tahun 2016
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
Program: 1.02.01.31
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
2. Terwujudnya sistem informasi kesehatan online dan terintegrasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas
11
152
12
13
168
14
15
183
16
17
226
18
19
219
948
1. Persentase tempat-tempat umum dan pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
57,79
60
1.02.01.31.02 Pengawasan dan 1. Persentase cakupan tempat-tempat umum yang Pengendalian Keamanan memenuhi syarat kesehatan dan Kesehatan Makanan 2. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan Hasil Produksi Rumah yang memenuhi syarat kesehatan Tangga
57,79
60
65
70
75
80
80
49,47
50
60
65
70
75
75
100
100
100
100
100
100
100
0
0
15
20
40
50
50
100
100
100
100
100
100
100
2. Persentase Puskesmas dengan sistem informasi kesehatan online dan terintegrasi ke Dinas Kesehatan
0
50
75
100
100
100
100
3. Persentase Puskesmas yang memiliki data kesehatan terpilah menurut jenis kelamin
-
50
75
100
100
100
100
1. Persentase Puskesmas yang terakreditasi
0
0
15
20
40
50
50
2. Persentase Puskesmas dengan sistem manajemen mutu
-
0
25
50
60
80
80
1. Jumlah dokumen kebijakan strategis dalam pembangunan kesehatan yang disusun (RKT dan Penetapan Kinerja)
2
2
Kegiatan:
1. Terwujudnya Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 40% tahun 2016
10
152
Program: 1.02.01.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan:
Kegiatan: 1.02.01.23.10 Standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Kegiatan: 1.02.01.23.08 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
-
10
304
75 2
636
338
115 2
2.435 Sekretariat
115
375
100 2
948
573
122
1.389
120 2
PKPL
80
219
612
125
267
80
226
529
115
105
75
183
457
159 1. Persentase ketersediaan profil kesehatan Kabupaten dan Puskesmas
70
168
264 1. Persentase ketersediaan profil kesehatan Kabupaten dan Puskesmas 2. Persentase Puskesmas yang terakreditasi
1.02.01.23.03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
65
20
410 2
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas Kesehatan
10. Terwujudnya 1. Meningkatnya kualitas Program: Pemerintahan yang dan kuantitas pelayanan 1.02.01.01 Program Pelayanan responsif, aparatur Administrasi Perkantoran transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya Kegiatan: pengelolaan sarana dan 1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat prasarana aparatur menyurat Dinas Kesehatan sesuai standar 1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Meningkatnya kualitas sumber daya tenaga 1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kesehatan di sarana kebersihan kantor pelayanan kesehatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2. Jumlah dokumen anggaran (RKA) yang dihasilkan tepat waktu
1
1
1
1
1
1
1
3. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan
1
1
1
1
1
1
1
4. Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkeskab yang dihasilkan
1
1
1
1
1
1
1
5. Persentase penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Renstra, RKT, SPM
-
100
100
100
100
100
100
2.578
1.941
1.987
2.267
2.034
20
10.807
1. Persentase tersedianya jasa dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi kantor
100
100
1. Persentase tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya
100
100
14
100
13
100
15
100
20
100
15
100
77
1. Persentase tersedianya jasa telepon, air dan listrik
100
100
109
100
50
100
60
100
75
100
60
100
354
1. Persentase tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor
100
100
234
100
200
100
212
100
220
100
212
100
1.078
1.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1. Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
100
100
-
100
-
100
10
100
15
100
12
100
37
1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
1. Persentase penyediaan alat tulis kantor
100
100
181
100
123
100
125
100
150
100
120
100
699
1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
100
100
97
100
75
100
80
100
90
100
80
100
422
1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Persentase penyediaan komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor
100
100
10
100
10
100
15
100
15
100
15
100
65
11
100
100
100
100
100
Sekretariat
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Persentase penyediaan bahan bacaan seperti koran
100
100
24
100
20
100
20
100
25
100
20
100
109
1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
1. Persentase penyediaan makanan dan minum harian bagi pegawai
100
100
419
100
350
100
350
100
400
100
350
100
1.869
1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Persentase mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100
100
697
100
350
100
350
100
500
100
400
100
2.297
1.02.01.01.19 Penyediaan jasa keamanan kantor
1. Persentase penyediaan jasa keamanan kantor
100
100
144
100
145
100
145
100
145
100
145
100
724
1.02.01.01.20 Penyediaan jasa administrasi kantor
1. Persentase penyediaan tenaga honorarium kantor
100
100
490
100
490
100
490
100
490
100
490
100
2.450
1.02.01.01.22 Kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah
1. Persentase terlaksananya kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah
100
100
160
100
115
100
115
100
122
100
115
100
627
1. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kesehatan sesuai standar
-
100
1.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah mobil Ambulans yang diadakan
-
1
4
4
4
3
15
2. Jumlah kendaraan operasional yang diadakan
-
2
2
1
0
0
4
1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1. Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan
-
50
453
75
234
100
150
100
150
100
113
100
1.100
1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
1. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor Dinas Kesehatan
-
50
437
75
150
100
135
100
129
100
75
100
926
1.02.01.02.11 Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya
1. Persentase pemenuhan kebutuhan Komputer dan printer di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
-
50
165
75
120
100
67
100
67
100
50
100
469
Program: 1.02.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.715
Kegiatan:
2.294 100
1.055
12
2.102 100
975
2.096 100
975
1.713 100
975
12.920 100
975
4.955
20
Sekretariat
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1. Persentase pengelolaan gedung kantor Dinas Kesehatan
-
75
222
100
150
100
125
100
125
100
75
100
697
1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Persentase perawatan kendaraan dinas dan ambulance
-
100
252
100
360
100
350
100
350
100
250
100
1.562
1.02.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1. Persentase perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan dalam kondisi baik
-
75
-
100
175
100
175
100
175
100
100
100
625
1.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1. Persentase peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan dalam kondisi baik
-
75
62
100
130
100
125
100
125
100
75
100
517
1.02.01.02.94 Pembangunan Gudang Farmasi Kabupaten
1. Persentase pembangunan Gudang Farmasi Kabupaten
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
100
-
1.02.01.02.95 Pembangunan Lanscape Kantor Dinas Kesehatan
1. Persentase pembangunan Lanscape kantor Dinas Kesehatan
50
100
2.070
0
-
0
-
0
-
0
-
100
2.070
1. Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat teknis dan fungsional
-
30
50
75
90
100
100
2. Persentase pengurusan kenaikan pangkat tenaga fungsional tepat waktu
-
65
75
80
90
100
100
3. Persentase pengadaan barang/jasa dengan e-
-
25
50
75
100
100
100
1. Persentase tenaga medis yang mengikuti Diklat teknis dan fungsional
-
30
50
75
90
100
100
2. Persentase Paramedis yang mengikuti Diklat teknis dan fungsional
-
30
50
75
90
100
100
3. Persentase Perawat/Bidan yang terlatih Clinical
-
30
50
75
90
100
100
1.02.01.05
Program: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
225
procurement Kegiatan: 1.02.01.05.06 Bimbingan teknis dan Diklat teknis fungsional aparatur SKPD
467
52
Governance
13
537
167
653
200
604
250
2.486
250
919
Sekretariat
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
3
4
5
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DATA CAPAIAN UNIT Kondisi Kinerja PADA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode TAHUN PENANG KEGIATAN (OUTPUT) renstra AWAL GUNG PERENCA JAWAB Rp. Rp. Rp. NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) 6
7
4. Persentase Perawat yang terlatih Community Health
8
9
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
16
100
100
100
100
100
100
2. Persentase pengadaan barang/jasa dengan e-
-
25
50
75
100
100
100
3. Persentase tersusunnya laporan aset Dinas Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku
-
75
80
90
100
100
100
1. Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk PNS dilingkungan Dinas Kesehatan
-
100
1. Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk PNS dilingkungan Dinas Kesehatan
-
100
-
150
289
289
14
-
239 100
43.825
732
216
744 100
216 100
52.981
834
179
-
20
100
100
-
47.101
175
-
19
100
100
228
239 100
-
175 90
175
-
42.264
162 80
100
18
-
150 75
90
17
1. Persentase tersusunnya laporan keuangan Dinas Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kegiatan: 1.02.01.03
15
65
172
75
14
-
procurement
Program: Program Peningkatan Disiplin Aparatur
50
13
1. Persentase penilaian angka kredit tenaga fungsional oleh tim angka kredit tepat waktu
Kegiatan:
1.02.01.03
12
30
Kegiatan:
1.02.01.05.xx Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan
11
-
Nursing
1.02.01.05.07 Penilaian angka kredit jabatan fungsional
10
744 100
47.619
233.790
Sekretariat
TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
Indikator
1
2
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capai Setiap Tahun Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
9,02 per 1.000 KH
9,00 per 1000 KH
9,00 per 1000 KH
9,00 per 1000 KH
8 per 1000 KH
7 per 1000 KH
7 per 1000 KH
71,34 Tahun
71,50 Tahun
71,50 Tahun
72 Tahun
72 Tahun
72,5 Tahun
73 Tahun
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,02
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS
40
50
60
70
80
90
90
6.
Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API)
0,8
1,8
1,5
1,3
1,2
1
1
7.
Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun)
82 (Laporan program) th 2010
96
102
109
115
121
121
8.
Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
217 (WHO 2009)
207
197
188
180
172
172
Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
0,6 (Laporan program) th 2010
0,6
0,5
0,4
0,3
<1
<1
10.
Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)
34,5 (Laporan program) th 2010
36
45
55
63
70
70
11.
Proporsi kasus tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (suscses rate)
85 (Laporan program) th 2010
86
88
88
90
90
90
12.
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)
90,90
92,00
94,00
95,00
96,00
97,00
97,00
13.
Rasio Posyandu per satuan Balita
97,78
98
98
99
99
99
99
14.
Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk
3,6
3,6
4
4
5
5
5
15.
Rasio Dokter per satuan penduduk
24,34
24,5
24,7
25
25,5
26
26
16.
Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk
21
21,5
22
22,5
23
23,5
23,5
98,57
99
99
99,5
99,5
99,5
99,5
1.
Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)
2.
Umur harapan hidup (thn)
3.
Persentase Balita Gizi Buruk (%)
4.
Prevalensi kasus HIV
5.
9.
17.
Cakupan Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan
No
Indikator
1
2
Target Capai Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 18. kebidanan
90,9
91
92
93
94
95
95
19.
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
65,52
80
82
85
90
100
100
20.
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
100
100
100
100
100
100
100
21.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA +
70
75
75
80
80
90
90
22.
Cakupan penenuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100
100
100
100
100
100
100
23.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100
100
100
100
100
100
100
24.
Cakupan kunjungan bayi
84,42
85
86
88
90
95
95
25.
Cakupan Puskesmas
100
100
100
100
100
100
100
26.
Cakupan Puskesmas Pembantu
100
100
100
100
100
100
100