Hal 1 dari 8
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.03. - Sekretariat Daerah
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. 02. 03.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
06.
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
5
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
268.800.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
27.426.139.550,00
239.000.000,00
27.933.939.550,00
8 Gedung Kantor dan 3 Rumah Dinas 5 paket
4.104.620.000,00
4.104.620.000,00
1.035.010.000,00
1.035.010.000,00
99 roda 4 & 134 roda 2
285.750.000,00
285.750.000,00
12 Transaksi
49.980.000,00
49.980.000,00
5 Gedung Kantor dan 2 Rumah Dinas 117 Jenis
2.589.055.000,00
2.589.055.000,00
949.385.750,00
949.385.750,00
64 Jenis
1.108.675.000,00
1.108.675.000,00
1 Paket gedung kantor (Puspem, Cisadane, PKK, Graha 293, Mess Pemkot, MUI, Rumah dinas Sekda dan taman Puspem) 123 Jenis
503.711.000,00
428.358.800,00
428.358.800,00
30 harian umum/majalah/tabloid lokal, regional, dan nasional 47.400 liter
118.903.000,00
118.903.000,00
572.400.000,00
572.400.000,00
3.881.360.000,00
3.881.360.000,00
8.146.731.000,00
8.146.731.000,00
Aqua gelas = 4.844 dus, Aqua Botol = 3.865 dus, Aqua Galon = 3.544 galon, Aqua beserta galon = 60 galon, Prasmanan 1 paket, Snack dan Nasi box 1 paket. 1.444 kali
239.000.000,00
742.711.000,00
10
Hal 2 dari 8 1
2
3
4
5
7 924.000.000,00
8
9=6+7+8
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
06.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
umbul umbul, bendera, rumbai kuning biru dan merah putih, tiang bendera, tiang umbul umbul, breacket projector,neutrix,jack akai, stand speaker, 50 unit AC 1 PK, 20 unit 2 PK, 8 unit 1/2 PK, karpet Tile command center,Gordyn ahlakul karimah aula cisadane, karpet lantai, tv led, Projector, screen motorized, sound system command ceneter, command center ruang KORPRI, tiang speaker rigging, power amplifier, mic wireless, wireless portable, megaphone, handy talkie, Rig, Pompa Air 3 unit Hardisk, 14 buah antivirus, 14 unit Komputer all in one, min i5, 13 unit Printer laserjet, 2 unit laserjet color all in one,6 unit scanner adf. 8 meja rapat, 5 meja tamu, 18 kursi kerja, 200 kursi rapat, 10 kursi pimpinan rapat, 3 trolly, 5 tangga. 2 Rumah Dinas
112.390.200,00
112.390.200,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7 Gedung Kantor
1.863.179.350,00
1.863.179.350,00
23.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
24 unit Roda 4
1.156.500.000,00
1.156.500.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
85 unit roda 2, 45 unit roda 4, 2 unit bus
1.733.750.000,00
1.733.750.000,00
19.
02.
Kota Tangerang
4 orang TKK dan 35 THL 5 Gedung Kantor, 2 Rumah Dinas
6 268.800.000,00
2.728.200.000,00 7.436.690.550,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kota Tangerang
1 Unit
3 Rumah Dinas
1.192.800.000,00 2.728.200.000,00 3.597.667.500,00
11.034.358.050,00
395.000.000,00
395.000.000,00
4.550.000,00
80.800.000,00
85.350.000,00
205.035.000,00
2.334.290.000,00
2.539.325.000,00
9.085.000,00
270.337.500,00
279.422.500,00
314.140.000,00
314.140.000,00
10
Hal 3 dari 8 1
2
25. 26.
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
43.
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
09.
Pemutakhiran Data Kepegawaian
16.
Pengelolaan Laporan SKP
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
05.
22. 06. 16. 29. 68. 83. 16. 01.
02.
03. 05. 06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran Data Keuangan Sekretariat Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat Daerah Pengendalian & Evaluasi Pertanggungjawaban Kegiatan Sekretariat Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah non Departemen/ Luar Negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
5
Kota Tangerang
3 Rumah dinas
6
7
Kota Tangerang
14.460.000,00
792.726.000,00
43.940.000,00
43.940.000,00
1 Bus dan 10 Mobil
132.500.000,00
132.500.000,00
Gedung Puspem, Cisadane dan Rumah Dinas
1.152.265.000,00
1.152.265.000,00
438.275.000,00
438.275.000,00
KDH, WKDH,11000 PDH dan 300 Stel Pakaian Olahraga 120 Buku
412.465.000,00
412.465.000,00
18.680.000,00
18.680.000,00
7.130.000,00
7.130.000,00
431.688.000,00
431.688.000,00
31.688.000,00
31.688.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
46.933.000,00
46.933.000,00
60 buku
13.710.000,00
13.710.000,00
36 buku
12.510.000,00
12.510.000,00
16 BUKU
18.640.000,00
18.640.000,00
2.073.000,00
2.073.000,00
140 Orang, 2 Kegiatan
12 buku
460.250.000,00
Kota Tangerang
36 Buku
Sekretariat Daerah
50 kunjungan
Kota Tangerang
12 Kegiatan 15 buku, 80 Prasasti 3 Kegiatan
203.100.000,00
216.310.000,00
160 Orang
Kota Tangerang
9=6+7+8
90 unit tabung pemadam, 8 unit lift, 7 unit genset dan 156 unit AC 175 komputer, 160 printer, 21 mesin tik 4 unit Mobil
108 Laporan
Kota Tangerang
8
14.460.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
28.
4
563.409.000,00
995.826.000,00
216.310.000,00
140.000.000,00
1.163.659.000,00
132.520.000,00
132.520.000,00
1.560.000,00
1.560.000,00
420.000.000,00
26.160.000,00
446.160.000,00
17.250.000,00
7.200.000,00 118.475.000,00
140.000.000,00
164.450.000,00 118.475.000,00
10
Hal 4 dari 8 1
2
3
Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan
09.
Fasilitasi Koordinasi Program PPSP
10.
Koordinasi dan Pengendalian Kerjasama Daerah
11.
Fasilitasi Pendampingan Kegiatan KDH/WKDH
02.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga
148.
Penyusunan dan Updating Analisis Standar Belanja
10.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan APBD
15.
Fasilitasi Penyelengaraan Kegiatan Korpri
19.
Penanganan Kasus Gugatan Terhadap Pemda di Tingkat Peradilan
30.
Pengendalian Pembangunan
36.
Faslilitasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Kepala Daerah Penunjang Pelaksanaan Proses Pembuatan SPM
17.
20.
50. 52.
24. 04. 26. 02.
Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan, dan Evaluasi Jabatan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Kota Tangerang
5
250 orang, 12 Keg 8 Kali Rapat dan 8 Laporan Koordinasi 15 Kali Kegiatan
Sekretariat Daerah
6
23.000.000,00
16 Buku
7
50.000.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
173.700.000,00
30.900.000,00
53.900.000,00
68.734.000,00
68.734.000,00
4.160.000,00
4.160.000,00 1.263.578.500,00
40.250.000,00
755.353.500,00
795.603.500,00
9.750.000,00
458.225.000,00
467.975.000,00
282.750.000,00
2.621.606.000,00
2.904.356.000,00
804 buku
69.000.000,00
338.225.000,00
407.225.000,00
16 Pembinaan anggota KORPRI ; 3. evaluasi DPK ; 4. Evaluasi Unit DPK ; 2. Paduan suara ; 1.Peringatan HUT KORPRI ; 1. Rakerkot; 1. pembekalan PNS menjelang pensiun ; 1.POR KORPRI ; 2. Fasilitas bantuan hukum; 2. Fasilitasi bantuan social; dan 44 Senam. 12 No. Perkara dan 5 Eksekusi Putusan Pengadilan 492 buku
16.750.000,00
805.651.000,00
822.401.000,00
104.000.000,00
456.000.000,00
560.000.000,00
69.000.000,00
100 buku SSHBJ dan 100 Buku SSH Tahun 2017 80 buku ASB
80.700.000,00
149.700.000,00
24 Kegiatan
61.270.000,00
61.270.000,00
28 Laporan SPM
37.010.000,00
37.010.000,00
842.750.000,00
866.750.000,00
74.310.000,00
74.310.000,00
74.310.000,00
74.310.000,00
807.290.000,00
899.290.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
24.000.000,00
55 Buku 92.000.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
1.213.578.500,00
430 Buku ABK, 430 Buku ANJAB, 10 Buku EVAJAB
Kota Tangerang
8
173.700.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
08.
4
7 Raperda dan 4.900 Buku
10
Hal 5 dari 8 1
2
3
Publikasi peraturan perundang-undangan
07.
Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum
11. 14.
Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemberian Bantuan Hukum Dialog Hukum
19.
Rencana Hak Asasi Manusia (RanHam) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
24.
Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah
36.
Pelacakan dan Penegasan Batas Kecamatan
37.
Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Paten
38.
Penyusunan LPPD
39.
Penyusunan ILPPD
06.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21. 105.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
114. 115.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Penyusunan Visualisasi Kegiatan Fisik Konstruksi
116.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah
Kota Tangerang
5
Leaflet Perda sebanyak 19.500 eks dan Himpunan Perwal sebanyak 800 buku (200 buku per triwulan) 1 Kali Pembinaan, 45 Orang dan 2 Kali Pertemuan, 45 Orang 35 Perkara
6
7 172.825.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8 172.825.000,00
77.365.000,00
69.000.000,00
285.100.000,00
354.100.000,00
100 Orang, 2 Kali
11.500.000,00
73.500.000,00
85.000.000,00
60 Orang, 2 Kali
11.500.000,00
38.500.000,00
50.000.000,00
1.309.312.500,00
1.309.312.500,00
35.350.000,00
35.350.000,00
13 Kegiatan 300 orang
3 Dokumen ( Peta Batas Kecamatan ) 2 Dokumen (Rancangan SOP dan Materi PATEN 3 Dokumen, 60 Draft Buku ( Draft Awal, Draft Akhir, Review ) 50 Buku dan 2 jenis media cetak
23.000.000,00
Kota Tangerang
8
77.365.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
05.
4
60 buku RKA DPA murni TA 2017 dan RKPA DPPA perubahan TA 2016 50 Buku 60 Buku Visualisasi dan 50 Keping E-Book 60 buku
11.500.000,00
11.500.000,00
46.810.000,00
46.810.000,00
372.250.000,00
372.250.000,00
130.607.500,00
130.607.500,00
111.905.000,00
111.905.000,00
612.390.000,00
612.390.000,00
230.125.000,00
253.125.000,00
6.690.000,00
6.690.000,00
25.855.000,00
37.355.000,00
172.900.000,00
172.900.000,00
24.680.000,00
36.180.000,00
26.475.000,00
26.475.000,00
26.475.000,00
26.475.000,00
19.473.235.360,00
19.832.235.360,00
( 1.09. ) - Pertanahan 16. 12.
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Fasilitasi Koordinasi Pertanahan Kota Tangerang
Kota Tangerang
24 Dokumen
( 1.13. ) - Sosial 21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
359.000.000,00
10
Hal 6 dari 8 1
2
3
14.
MTQ Tingkat Propinsi Banten
15.
Pemusatan Latihan Kafilah Kota Tangerang Dalam Menghadapi MTQ Propinsi Banten Operasional dan Pemeliharaan Mesjid Raya Al-Azhom Pembinaan Organisasi Keagamaan Pada Masyarakat Kota Tangerang Pengajian Pemda bersama Masyarakat Kota Tangerang Pembinaan Khotib/Calon Khotib Masjid
16. 17. 18. 28. 34. 36.
44.
45.
47. 52.
55.
67. 68.
69. 70. 71.
Kegiatan Penunjang Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Pembinaan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat kepada Apartur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tangerang Fasilitasi Pemberian Uang jasa Kemasyarakatan Bagi Guru Ngaji, Amil Pengurusan Jenazah dan Marbot Masjid Pengendali Bantuan Hibah Kepada Ormas Islam, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Sarana Keagamaan Pembinaan Ustadzah Se-Kota Tangerang Kegiatan Penunjang Peran Serta Masyarakat dalam Menghayati dan Memaknai Peringatan Hari Besar Nasional Pembinaan Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat Dalam Program-Program Pemerintah Daerah Kota Tangerang di Bidang Kemasyarakatan Pembinaan Kepada Orgasnisasi Bidang Seni Budaya Kota Tangerang Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya Kepada Aparatur di Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Tangerang Monitoring Kepada Penerima Hibah Sarana Keagamaan se-Kota Tangerang Monitoring Kepada Penerima Hibah Lembaga Pendidikan se-Kota Tangerang Monitoring Kepada Penerima Hibah Organisasi Keagamaan dan Pondok Pesantren se-Kota Tangerang
( 1.16. ) - Penanaman Modal
Kota Tangerang
5
23 Kali Pengajian Pada Bulan Ramadhan 52 (lima puluh dua) Kategori 60 (enam puluh) Qori dan Qoriah 70 (tujuh puluh) Peserta
6
7
8
9=6+7+8
51.920.000,00
51.920.000,00
76.600.000,00
1.422.245.000,00
1.498.845.000,00
99.700.000,00
550.110.000,00
649.810.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
13.
Pembinaaan Keagamaan Pada Pegawai Pemda Kota Tangerang MTQ Tingkat Kota Tangerang
12.
4
294.770.000,00
333.220.000,00
2.622.000.000,00
2.622.000.000,00
8.000.000,00
86.200.000,00
94.200.000,00
24 (dua puluh empat) Kali Pengajian 300 (tiga ratus) Peserta
69.000.000,00
184.410.000,00
253.410.000,00
130.770.000,00
130.770.000,00
5 (lima) Kegiatan
28.750.000,00
111.590.000,00
140.340.000,00
59.545.000,00
59.545.000,00
13.354.755.360,00
13.377.755.360,00
58.800.000,00
58.800.000,00
104.908.000,00
104.908.000,00
154.360.000,00
169.860.000,00
100.352.000,00
100.352.000,00
124.810.000,00
124.810.000,00
26.400.000,00
26.400.000,00
8 Buku
8.600.000,00
8.600.000,00
4 Buku
18.340.000,00
18.340.000,00
8.350.000,00
8.350.000,00
15 Tenaga Pengamanan, 20 Tenaga Kebersihan 200 (dua ratus) Peserta
38.450.000,00
117 Orang Peserta
4100 Guru Ngaji, 760 Marbot Masjid, 700 Amil Jenazah 4 Buku
250 (dua ratus lima puluh) Peserta 180 (seratus delapn puluh) Peserta / 2 (dua) Angkatan 250 (dua ratus lima puluh) Peserta
150 (seratus lima puluh) Peserta 2 (dua) Buku
23.000.000,00
15.500.000,00
10
Hal 7 dari 8 1
2
16. 23. 17.
07. 08.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kajian Holding BUMD Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Fasilitasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kajian Pengembangan Sentra Produk Unggulan Daerah Monitoring dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah
4
07.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Fasilitas Koordinasi Pembinaan Wilayah
-
07.
Kegiatan Penyuluhan Hukum
-
40.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian (Pertanian/Perkebunan) Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Kota Tangerang
09. 38. 68. 16. 02. 17. 09.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengembangan dokumen visual
Kota Tangerang
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Forum Kehumasan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
16.
Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Tangerang Media Gathering
-
22.
Pembinaan Agen Informasi Kota Tangerang
Kota Tangerang
12.
1 dokumen (3 rangkap)
7
8
9=6+7+8
199.116.000,00
205.916.000,00
199.116.000,00
205.916.000,00
429.700.000,00
436.900.000,00
124.000.000,00
124.000.000,00
288.700.000,00
288.700.000,00
17.000.000,00
24.200.000,00
53.790.000,00
53.790.000,00
53.790.000,00
53.790.000,00
194.800.000,00
206.300.000,00
194.800.000,00
206.300.000,00
53.582.000,00
104.582.000,00
53.582.000,00
104.582.000,00
291.532.000,00
291.532.000,00
53.600.000,00
53.600.000,00
11 Kegiatan
177.100.000,00
177.100.000,00
76.040 SMS
60.832.000,00
60.832.000,00
206.080.000,00
206.080.000,00
206.080.000,00
206.080.000,00
32.000.000,00
384.009.000,00
416.009.000,00
1 Keg dengan 60 Orang Peserta 115 Peserta Rakor
8.000.000,00
31.480.000,00
39.480.000,00
8.000.000,00
54.396.000,00
62.396.000,00
1 kegiatan, peserta 100 orang 100 orang
8.000.000,00
183.480.000,00
191.480.000,00
8.000.000,00
114.653.000,00
122.653.000,00
1200 Org (7 Kecamatan dan 5 Sekolah)
11.500.000,00
51.000.000,00
Jumpa Pers/Pres Tour Pimpinan Daerah dengan Media Massa SMS Sender id Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Pengkajian dan Rekapitulasi Hasil Pemberitaan di Mass Media
40 Buku
11.500.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 15.
6.800.000,00
7.200.000,00
( 1.21. ) - Ketahanan Pangan 15.
20 Buku
7.200.000,00
Program pendidikan politik masyarakat
21.
6 6.800.000,00
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16.
5
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
06.
3
36 Buku
51.000.000,00
20 CD
10 bulan
10
Hal 8 dari 8 1
2
18. 01.
13.
Program kerjasama informasi dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Lomba Bidang Jurnalistik
37.
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat Daerah Kota Tangerang
( 2.06. ) - Perdagangan
16.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Evaluasi / Pembinaan PDAM
17.
Evaluasi / Pembinaan PD Pasar
18.
Evaluasi / Pembinaan BLUD
18.
5
6 38.000.000,00
Presstour 12 kegiatan dan press release 1.800 berita per tahun 12 Keg
Kota Tangerang
Kerjasama media interaktif SMS dengan Media Cetak Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
32.
39.
4
Pemasangan advertorial di media massa lokal 32 paket, media massa regional 7 paket, media massa nasional 3 paket dan pemasangan rubrikasi khusus di media elektronik 3 1 Kegiatan lomba jurnalistik dan pameran foto pembangunan 12 Buku PPID
-
30.000.000,00
7
8.000.000,00
12 Buku
Kota Tangerang
84 Buku 12 Kali
Jumlah
1.682.300.000,00
8
9=6+7+8
1.987.320.000,00
2.025.320.000,00
259.320.000,00
259.320.000,00
72.000.000,00
102.000.000,00
1.485.125.000,00
1.485.125.000,00
96.815.000,00
104.815.000,00
63.230.000,00
63.230.000,00
10.830.000,00
10.830.000,00
102.326.000,00
102.326.000,00
33.502.000,00
33.502.000,00
33.882.000,00
33.882.000,00
34.942.000,00
34.942.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
06.
3
66.001.322.460,00
3.976.667.500,00
Tangerang,
71.660.289.960,00
September 2015
Sekretaris Daerah
DADI BUDAERI, SE, Ak NIP. 196410231985031007
10