Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.03. - Sekretariat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kode
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02.
07.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15. 16.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
03. 06.
19. 20.
Kota Tangerang
8 Gedung Kantor, 3 Rumah Dinas
Kota Tangerang
1.412.287.200,00
1.009.624.800,00
1.009.624.800,00
673.083.200,00
4.104.620.000,00
5 paket
430.940.000,00
224.880.000,00
309.750.000,00
73.380.000,00
1.038.950.000,00
Kota Tangerang
97 roda 4 dan 128 roda 2
113.545.000,00
75.625.000,00
75.625.000,00
68.625.000,00
333.420.000,00
Kota Tangerang
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
50.000.000,00
Kota Tangerang
44 buku cek, 5.000 materei 3000, materei 6.000 6 Gedung dan 3 Rumah Dinas, 52 Orang
944.920.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
100.000.000,00
2.044.920.000,00
Kota Tangerang
111 Jenis
403.480.000,00
171.000.000,00
250.000.000,00
135.573.560,00
960.053.560,00
Kota Tangerang
51 Jenis
451.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
70.600.000,00
1.021.600.000,00
Kota Tangerang
1 Paket Gedung Kantor (Puspem, Cisadane, PKK, Graha 293, Mess Pemkot, MUI, Rumah Dinas Sekda dan Taman Puspem) 92 Jenis
83.852.500,00
83.852.500,00
83.852.500,00
83.852.500,00
335.410.000,00
84.241.680,00
72.535.680,00
72.535.680,00
70.735.680,00
300.048.720,00
30 harian umum/majalah/tabloid lokal, regional, dan nasional 43.800 Liter
47.978.000,00
35.983.500,00
35.983.500,00
Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang
Kota Tangerang
Aqua Gelas = 4.4551 Dus, Aqua Botol = 3.579 Dus, Aqua Galon = 3.445 Galon, Prasmanan 2 Paket, Nasi Box & Snack 1 Paket 1028 Kali
Kota Tangerang
4 org TKK dan 29 orang Jasa Tenaga Satgas
Kota Tangerang
6 Gedung Kantor dan 3 Rumah Dinas / Jabatan, 67 Orang
-
119.945.000,00
277.856.250,00
119.081.250,00
119.081.250,00
119.081.250,00
635.100.000,00
1.456.630.000,00
660.240.000,00
1.269.490.000,00
345.000.000,00
3.731.360.000,00
1.012.420.000,00
475.320.000,00
475.320.000,00
328.220.000,00
2.291.280.000,00
319.826.000,00
187.380.000,00
187.380.000,00
124.920.000,00
819.506.000,00
2.501.560.000,00
186.150.000,00
-
-
2.687.710.000,00
Halaman : 2 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
02.
3
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
11.
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
6 unit Magic Com, 3 Unit Blender, 3 unit Kompor Gas, 5 unit Dispenser, 3 unit kulkas, 3 unit Mesin Cuci, 8 unit Televisi LED
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
35.700.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
06.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
11=7+8+9+10
84.300.000,00
-
-
120.000.000,00
Kota Tangerang
Belanja Bendera/ Umbul-Umbul/Rumbai, Belanja Modal Pengadaan AC & Belanja Modal Pengadaan Karpet : Umbul-umbul kuning biru 125 bh, rumbai kuning biru 150 mtr, bendera kota tangerang 5 bh, bendera merah putih Uk 125cm x 225cm 25 bh, bendera merah putih Uk 300 cm x 200cm 12 bh, rumbai merah putih 200 mtr, umbul merah putih 250 bh, tiang bendera besi 50 btng, tiang bendera bambu 150 btng, AC 1pk 6, AC 2pk 1, permadani 20 rol, karpet kantor 50 m, karpet biasa 20 rol, 2 buah trolley barang, 5 buah kabel vga, 2 buah dvd player, 20 neutrix male, 20 neutrix female, 18 buah jack akai, 4 buah standing lampe LED, 8 buah lampu sorot LED 36 watt mobile,2 unit mesin penghitung uang, 10 mesin penghancur kertas, 3 unit kamera min. 10 MP, 4 unit standing TV, 1 set sound system mobile
547.537.500,00
84.250.000,00
-
-
631.787.500,00
Kota Tangerang
2 unit Hardisk external, 20 buah modem wifi, 10 unit desktop all in one, 2 unit laptop, 5 unit laserjet monochrome,1 unit printer dot-matrix, 16 unit UPS, 1 LCD projector 3000 lumens, 2 screen projector motorized 70", 1 screen projector manual 70 "
254.985.000,00
24.437.500,00
-
-
279.422.500,00
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
234.140.000,00
80.000.000,00
-
-
314.140.000,00
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kota Tangerang
250 kursi rapat susun, 35 buah meja rapat peserta, 5 buah rehab sofa, 10 kursi staf, 2 set sofa dan 16 unit lemari arsip 1 Rumah Dinas
Kota Tangerang
2 rumah dinas
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
8 gedung kantor
23.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Kota Tangerang
24 unit roda 4
21.
106.000.000,00
-
-
-
106.000.000,00
86.420.000,00
-
-
-
86.420.000,00
-
2.530.110.000,00
1.587.598.800,00
867.959.500,00
74.551.700,00
556.840.000,00
268.000.000,00
177.000.000,00
187.800.000,00
1.189.640.000,00
Halaman : 3 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Kota Tangerang
79 unit roda 2, 45 unit roda 4, 2 unit bus
Kota Tangerang
26 Unit AC
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kota Tangerang
90 unit tabung pemadam, 8 unit lift, 6 unit genset, 1 unit travo, dan 156 unit AC
319.005.500,00
259.565.500,00
285.665.500,00
259.565.500,00
1.123.802.000,00
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
Kota Tangerang
54.087.000,00
54.087.000,00
54.087.000,00
54.087.000,00
216.348.000,00
Kota Tangerang
40 unit Komputer, 32 unit Printer, 20 unit Mesin Tik 4 unit mobil
43.940.000,00
-
-
-
43.940.000,00
Kota Tangerang
10 mobil, 2 motor
48.940.000,00
-
-
-
48.940.000,00
Kota Tangerang
Gedung Puspem, Cisadane, Graha 293 dan Rumah Dinas
384.350.000,00
120.000.000,00
106.178.000,00
110.000.000,00
720.528.000,00
Kota Tangerang
339.925.000,00
1.917.600.000,00
5.400.000,00
18.000.000,00
2.280.925.000,00
Kota Tangerang
Walikota dan Wakil Walikota (24 Stel Pakaian, 21 Potong Baju, 8 Potong Celana, 8 Set Sepatu, 10 BH Lencana KORPRI, 10 Bh Papan Nama, 12 Tanda Pangkat), 16 Stel Pakaian Protokol, 6 Stel Pakaian Ajudan, 32 Stel Pakaian Penjaga Rumah Dinas, 14 Stel Pakaian Sopir, 10980 Potong PDH, 275 Stel Pakaian Olah Raga 60 Buku
65.100.000,00
48.825.000,00
48.825.000,00
32.550.000,00
195.300.000,00
Kota Tangerang
140 orang, 2 kegiatan
Kota Tangerang
3 Orang
24. 25.
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
09.
Pemutakhiran Data Kepegawaian
13. 22.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
05.
06.
39.736.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
43.
1.023.640.000,00
-
18.000.000,00
331.450.000,00 -
-
363.300.000,00 -
138.580.000,00 -
253.450.000,00 -
1.971.840.000,00 39.736.000,00
-
138.580.000,00
-
18.000.000,00
Kota Tangerang
6 buku
-
-
25.199.400,00
-
25.199.400,00
Kota Tangerang
6 buku
-
-
25.199.400,00
-
25.199.400,00
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kota Tangerang
6 buku
25.075.000,00
-
-
-
25.075.000,00
05.
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
25 Buku
38.415.000,00
-
-
-
38.415.000,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
60 buku
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
22 buku
03.
21.870.000,00
-
42.865.000,00 -
46.265.000,00 -
89.130.000,00 21.870.000,00
Halaman : 4 Kode Program Kegiatan 1
2
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
5
11=7+8+9+10
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
16.
Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran Data Keuangan Sekretariat Penyusunan Renstra SKPD
Kota Tangerang
20 buku laporan evaluasi renja, 32 buku laporan pengendalian pelaksanaan renja 60 buku
Kota Tangerang
15 buku
41.155.000,00
Kota Tangerang
36 buku
74.025.000,00
74.025.000,00
74.025.000,00
74.025.000,00
296.100.000,00
Kota Tangerang
36 buah DVD, 4 buah flashdisk
71.749.000,00
71.749.000,00
71.749.000,00
71.749.000,00
286.996.000,00
Kota Tangerang
48 Buku
214.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00
Kota Tangerang
150 orang, 2 kali
-
Kota Tangerang
28 buku
-
Kota Tangerang
12 buku
-
Kota Tangerang
24 Buku
Sekretariat Daerah
50 kunjungan dalam 1 tahun
Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang
3 kegiatan
Kota Tangerang
250 Orang, 12 Kegiatan
Kota Tangerang
8 kali, 20 buku MPS
Kota Tangerang Sekretariat Daerah
Kota Tangerang
100 buku SSHBJ dan 100 Buku SSH Tahun 2016 16 ASB
29. 37.
Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat Daerah Digitalisasi Produk Keuangan
38.
Pemutakhiran Data Inventaris Barang
68. 73.
Pengendalian & Evaluasi Pertanggungjawaban Kegiatan Sekretariat Daerah Penyusunan Renja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
16. 01.
02.
03. 05.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah non Departemen/ Luar Negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
08.
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan
09.
Fasilitasi Koordinasi Program PPSP
06.
10.
Koordinasi dan Pengendalian Kerjasama Daerah
11.
Fasilitasi Pendampingan Kegiatan KDH/WKDH
02.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga
17.
148.
Penyusunan dan Updating Analisis Standar Belanja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
50.750.000,00
28.950.000,00
28.950.000,00
28.990.000,00
137.640.000,00
74.520.000,00
74.025.000,00
74.025.000,00
74.025.000,00
296.595.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
26.
20.
Uraian
Kota Tangerang
-
59.849.900,00 25.022.800,00
-
-
-
41.155.000,00
-
215.400.000,00
-
59.849.900,00
-
43.235.000,00
43.235.000,00
-
25.022.800,00
50.045.600,00
166.250.000,00
75.050.000,00
74.750.000,00
58.422.000,00
374.472.000,00
80.300.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
35.400.000,00
235.700.000,00
12 kegiatan
206.900.000,00
206.900.000,00
206.895.000,00
207.685.000,00
828.380.000,00
15 buku, 50 Prasasti
250.700.000,00
PAD,
-
438.530.000,00
-
-
250.700.000,00
-
-
438.530.000,00
137.770.000,00
136.830.000,00
136.830.000,00
136.870.000,00
548.300.000,00
107.137.500,00
115.687.500,00
108.287.500,00
106.337.500,00
437.450.000,00
9 Kali
52.809.000,00
152.640.000,00
310.440.000,00
87.600.000,00
603.489.000,00
240 Kegiatan pendampingan dalam 1 tahun
70.800.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
50.400.000,00
261.200.000,00
-
491.660.000,00
214.130.000,00
290.600.000,00
996.390.000,00
-
130.174.000,00
322.674.000,00
-
452.848.000,00
Halaman : 5 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
(kuantitatif)
4
5
10.
Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan APBD
Kota Tangerang
804 buku
15.
Fasilitasi Penyelengaraan Kegiatan Korpri
Kota Tangerang
19. 30.
Penanganan Kasus Gugatan Terhadap Pemda di Tingkat Peradilan Pengendalian Pembangunan
33.
Standar Pelayanan Publik
38.
Faslilitasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Kepala Daerah Pengendalian Kegiatan Non Fisik dan Fisik Non Konstruksi Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
39.
Pembinaan Tata Naskah Dinas
47.
Sertifikasi ISO 9001:2008
48.
Pembinaan SOP
49.
Pelaksanaan Capacity Building Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Penunjang Pelaksanaan Proses Pembuatan SPM
37.
50. 23. 02.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan visualisasi kegiatan fisik kontruksi
04.
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat
24.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
262.160.000,00
198.530.000,00
256.210.000,00
251.675.000,00
968.575.000,00
460.739.500,00
569.010.750,00
380.168.250,00
338.166.500,00
1.748.085.000,00
Kota Tangerang
26 Pembinaan anggota Korpri, 1 MTQ Korpri, 2 Evaluasi DPK, 4 evaluasi Unit DPK, 1 Paduan Suara, 1 Peringatan HUT Korpri ke 44, 44 senam, 1 Rakerkot, 11 Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan dan Tahunan, 3 Pembentukan DP unit Korpri, 1 POR Korpri, 3 Pembinaan Disiplin Pegawai, 4 Pengembangan Kerjasama Usaha Korpri, 5 Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sosial, 1 Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Sekretariat Korpri 12 kasus
395.000.000,00
205.000.000,00
Kota Tangerang
492 buku
163.500.000,00
163.500.000,00
163.500.000,00
Kota Tangerang
87 buku
50.120.000,00
103.460.000,00
Kota Tangerang
12 Kegiatan
222.356.000,00
206.980.000,00
73.220.000,00
186.000,00
502.742.000,00
Kota Tangerang
495 buku
51.950.000,00
155.850.000,00
155.850.000,00
106.050.000,00
469.700.000,00
Kota Tangerang
9 unit
-
81.310.000,00
73.540.000,00
-
Kota Tangerang
2 keg (@ 50 org)
-
44.315.000,00
23.435.000,00
-
67.750.000,00
Kota Tangerang
10 buku
-
295.230.000,00
-
295.230.000,00
Kota Tangerang
2 keg (@ 50 org)
-
69.769.000,00
-
92.600.000,00
Kota Tangerang
1 kali, 157 org
-
83.969.900,00
-
-
83.969.900,00
Kota Tangerang
7 Bidang Dokumen SPM
65.210.000,00
117.970.000,00
-
-
183.180.000,00
Kota Tangerang
55 Buku Visualisasi dan 80 Keping E-Book
162.200.000,00
25.200.000,00
Kota Tangerang
54 buku
13.355.000,00
211.645.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
36.
26.
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
-
-
22.831.000,00
25.200.000,00
-
163.500.000,00 -
25.200.000,00
-
600.000.000,00 654.000.000,00 153.580.000,00
154.850.000,00
237.800.000,00
225.000.000,00
Halaman : 6 Kode Program Kegiatan 1
2
02. 03.
06.
14.
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemberian Bantuan Hukum Dialog Hukum
17.
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
19.
Rencana Hak Asasi Manusia (RanHam)
07. 11.
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 06. 24.
Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah
36.
Pelacakan dan Penegasan Batas Kecamatan
37.
Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Paten
38.
Penyusunan LPPD
39.
Penyusunan ILPPD
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan 21.
Kota Tangerang
7 Raperda, 2.400 buku kecil Perda
Kota Tangerang
7 Raperda
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Spanduk 26 buah, leaflet 39.000 buah, 200 buku UU No.23/2014, 150 buku katalog produk hukum, 200 buku himpunan produk hukum pusat, 250 buku himpunan Perwal, 300 buku peraturan perUUan per bidang dan 250 buku Lembaran Daerah 4 kali, 400 buku
Kota Tangerang
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
316.150.000,00
195.050.000,00
71.450.000,00
-
582.650.000,00
73.925.000,00
64.615.000,00
55.590.000,00
-
194.130.000,00
81.875.000,00
112.625.000,00
93.925.000,00
61.575.000,00
350.000.000,00
39.125.000,00
39.125.000,00
35.875.000,00
35.875.000,00
150.000.000,00
1 Kegiatan, 47 Orang
84.821.250,00
97.736.250,00
83.721.250,00
83.721.250,00
350.000.000,00
Kota Tangerang
2 Buku
90.790.000,00
90.830.000,00
90.700.000,00
88.080.000,00
360.400.000,00
Kota Tangerang
100 Orang, 2 Kali
Kota Tangerang
7 Raperwal, 1000 Buku
Kota Tangerang
76.297.500,00
69.122.500,00
206.700.000,00
144.700.000,00
40 Orang, 2 Kali
76.520.000,00
68.880.000,00
Kota Tangerang
13 kegiatan
91.553.000,00
115.643.000,00
Kota Tangerang
10 set
54.925.000,00
80.150.000,00
Kota Tangerang
3 Dokumen
Kota Tangerang
2 dokumen
-
3 Dokumen ( 50 Draft Buku )
602.890.000,00
-
-
-
602.890.000,00
-
50 Buku
453.830.000,00
-
-
-
453.830.000,00
Kota Tangerang
50 buku
178.600.000,00
-
-
-
178.600.000,00
Kota Tangerang
60 Buku
155.360.000,00
-
-
-
155.360.000,00
-
74.725.000,00
15.350.000,00 -
147.814.000,00 44.000.000,00
-
145.420.000,00
-
366.750.000,00
-
145.400.000,00
148.735.000,00 -
503.745.000,00 179.075.000,00
219.840.000,00
32.360.000,00
252.200.000,00
37.362.500,00
38.712.500,00
150.800.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 14. 21.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Penetapan Kinerja
( 1.09. ) - Pertanahan 17.
5
Triwulan
Sumber
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
05.
(kuantitatif)
4
3
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
Uraian
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Halaman : 7 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
06.
3
Penanganan Pengaduan Sengketa Pertanahan / Tanah Milik Pemerintah Kota
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
- Tanah TPA Rawa Kucing (7.145 m2) - Tanah SMP 15 (250 m2)
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
6.697.059.000,00
5.800.000,00
11=7+8+9+10
-
-
6.702.859.000,00
( 1.13. ) - Sosial
13.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaaan Keagamaan Pada Pegawai Pemda Kota Tangerang MTQ Tingkat Kota Tangerang
14.
MTQ Tingkat Propinsi Banten
15.
Pemusatan Latihan Kafilah Kota Tangerang Dalam Menghadapi MTQ Propinsi Banten Operasional dan Pemeliharaan Mesjid Raya Al-Azhom
12.
16. 17. 18. 28.
Pembinaan Organisasi Keagamaan Pada Masyarakat Kota Tangerang Pengajian Pemda bersama Masyarakat Kota Tangerang Pembinaan Khotib/Calon Khotib Masjid
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
21.
Kota Tangerang
25 Kali Pengajian
Kota Tangerang Kota Tangerang
51.920.000,00
-
-
-
51.920.000,00
42 (empat puluh dua) Kategori
960.035.000,00
-
-
-
960.035.000,00
60 Org Qori / Qori'ah, 10 Official, 10 Org Instruktur dan 10 Org Pendamping 70 Peserta, 10 Instruktur, 10 Pendamping
338.200.000,00
-
-
-
338.200.000,00
333.410.000,00
-
-
-
333.410.000,00
279.352.500,00
Kota Tangerang
15 Tenaga Pengamanan dan 20 Tenaga Kebersihan 150 Orang Peserta
Kota Tangerang
24 Kali Pengajian
131.340.000,00
Kota Tangerang
200 Orang Peserta (100 Org, 2 Kegiatan)
-
Kota Tangerang
-
Kota Tangerang
200 Orang Peserta (100 Orang, 2 Kegiatan) 3 Kegiatan
Kota Tangerang
117 Orang Peserta
Kota Tangerang
3500 Guru Ngaji, 760 Marbot Masjid, 700 Amil Jenazah
Kota Tangerang
4 Buku
Kota Tangerang
Kota Tangerang Kota Tangerang
-
279.352.500,00 131.340.000,00 74.233.500,00
133.841.000,00 131.340.000,00 -
29.
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Teknis Amil dalam Pengurusan Jenazah
34.
47.
Kegiatan Penunjang Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Pembinaan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat kepada Apartur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tangerang Fasilitasi Pemberian Uang jasa Kemasyarakatan Bagi Guru Ngaji, Amil Pengurusan Jenazah dan Marbot Masjid Pengendali Bantuan Hibah Kepada Ormas Islam, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Sarana Keagamaan Pembinaan Ustadzah Se-Kota Tangerang
150 Peserta (1 Kegiatan, 2 Hari)
-
48.
Sertifikasi Guru Ngaji
Kota Tangerang
420 Peserta ( 70 Org, 6 Kegiatan )
-
53.181.000,00
159.543.000,00
52.
Kegiatan Penunjang Peran Serta Masyarakat dalam Menghayati dan Memaknai Peringatan Haru Besar Nasional Penyusunan Data Base Pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Kota Tangerang
180 Orang Peserta (60 Orang, 3 Kegiatan)
-
138.722.000,00
69.361.000,00
Kota Tangerang
1 Paket
-
147.095.000,00
36.
44.
45.
54.
46.816.000,00
120.893.000,00
-
279.352.500,00
46.816.000,00 -
96.166.000,00 -
93.442.500,00 -
931.500.000,00 133.841.000,00
131.780.000,00
525.800.000,00
74.233.500,00
148.467.000,00
96.166.000,00
192.332.000,00
47.016.000,00
140.648.000,00
-
120.893.000,00
3.096.880.040,00
3.096.880.040,00
3.096.880.040,00
3.096.880.040,00
12.387.520.160,00
136.050.000,00
128.150.000,00
127.950.000,00
128.150.000,00
520.300.000,00
-
119.691.000,00
-
106.362.000,00 -
5.800.000,00
119.691.000,00 319.086.000,00 208.083.000,00
152.895.000,00
Halaman : 8 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
55.
Pembinaan Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat Dalam Program-Program Pemerintah Daerah Kota Tangerang di Bidang Kemasyarakatan
Kota Tangerang
160 Orang Peserta (80 Org, 2 Kegiatan)
56.
Monitoring Program Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan
Kota Tangerang
2 Buku
Kota Tangerang
10 Buku
Kota Tangerang
10 Buku
Kota Tangerang
12 kali
Kota Tangerang
1200 Org (7 Kecamatan dan 5 Sekolah)
Kota Tangerang
15. 23.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pemeriksaan Menyeluruh PD Pasar
24.
Kajian Busline
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. 07. 21.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Fasilitas Koordinasi Pembinaan Wilayah Program pendidikan politik masyarakat
07.
Kegiatan Penyuluhan Hukum
( 1.21. ) - Ketahanan Pangan 15. 40.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian (Pertanian/Perkebunan) Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
( 1.24. ) - Kearsipan 15. 15.
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Penataan dan Pendataan Dokumen Arsip Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 15. 09. 101. 38. 68.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengembangan dokumen visual Pengadaan foto kepala negara/ kepala daerah dan pejabat lainnya Jumpa Pers/Pres Tour Pimpinan Daerah dengan Media Massa SMS Sender id
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
-
82.640.000,00
-
11=7+8+9+10
82.640.000,00
165.280.000,00
55.950.000,00
55.950.000,00
56.090.000,00
224.090.000,00
-
61.498.000,00
61.498.000,00
371.658.000,00
494.654.000,00
-
58.285.000,00
50.615.000,00
245.470.000,00
354.370.000,00
268.962.000,00
267.138.000,00
268.038.000,00
269.112.000,00
1.073.250.000,00
230.650.000,00
109.750.000,00
30 Buku
47.635.000,00
251.799.000,00
Sekretariat Daerah
60 buku
244.200.000,00
Kota Tangerang
20 CD dokumentasi foto dan video per bulan, 1 paket 250 paket
56.100.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.16. ) - Penanaman Modal
Triwulan
Sumber
Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang
Jumpa Pers pimpinan daerah dengan wartawan 11 kegiatan 76.040 SMS
83.487.000,00 109.000.000,00
-
45.300.000,00 -
-
240.909.000,00
-
45.300.000,00 -
94.950.000,00
70.800.000,00
70.800.000,00
64.532.800,00
38.349.600,00
38.349.600,00
-
237.099.000,00
-
22.925.000,00 23.050.000,00 -
340.400.000,00
777.442.000,00
244.200.000,00
197.012.000,00 109.000.000,00 259.600.000,00 141.232.000,00
Halaman : 9 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
16. 02.
09. 12.
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Pengkajian dan Rekapitulasi Hasil Pemberitaan di Mass Media Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Forum Kehumasan
21.
Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Tangerang Sosialisasi Undang-Undang Keprotokolan
22.
Pembinaan Agen Informasi Kota Tangerang
01.
Program kerjasama informasi dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
18.
06. 08. 13.
Kerjasama media interaktif SMS dengan Media Cetak Peliputan Kegiatan Pimpinan dan dipublikasikan melalui media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
32.
Lomba Bidang Jurnalistik
37.
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Tangerang
( 2.06. ) - Perdagangan 18.
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
11 paket, 2 buku rekapitulasi berita
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
143.140.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
17.
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
87.150.000,00
87.150.000,00
11=7+8+9+10
37.200.000,00
354.640.000,00
Kota Tangerang
1 kegiatan, 70 orang
53.942.000,00
-
-
53.942.000,00
Kota Tangerang
59.732.500,00
59.732.500,00
-
-
119.465.000,00
Kota Tangerang
85 Orang Peserta (PPID Tiap SKPD) Sebanyak 2 Kali Rakor 1 Kegiatan, 73 Orang
20.900.000,00
62.044.300,00
-
-
82.944.300,00
Kota Tangerang
1 kegiatan pembinaan agen informasi
124.688.000,00
-
-
124.688.000,00
Kota Tangerang
172.810.000,00
97.380.000,00
97.380.000,00
43.310.000,00
410.880.000,00
Kota Tangerang
Presstour 12 kegiatan dan press release 1.680 berita pertahun 1 Paket
74.600.000,00
51.450.000,00
51.450.000,00
28.300.000,00
205.800.000,00
Kota Tangerang
24 buku
284.200.000,00
169.544.000,00
168.960.000,00
55.940.000,00
678.644.000,00
Kota Tangerang
Pemasangan advertorial di media massa lokal 9 paket, media massa regional 4 paket, media mass nasional 6 paket dan pemasangan rubrikasi khusus di media elektronik 7 paket
863.110.000,00
384.450.000,00
384.450.000,00
103.150.000,00
1.735.160.000,00
Kota Tangerang
104.912.500,00
Kota Tangerang
1 kegiatan lomba jurnalistik dan pameran foto pembangunan 30 Buku
-
-
-
118.620.914,00
150.077.043,00
-
-
104.912.500,00
103.827.043,00
64.265.000,00
436.790.000,00
16.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Evaluasi / Pembinaan PDAM
Kota Tangerang
96 Buku
40.050.000,00
229.379.500,00
85.387.500,00
119.755.000,00
474.572.000,00
17.
Evaluasi / Pembinaan PD Pasar
Kota Tangerang
60 Buku
37.650.000,00
81.777.500,00
229.029.500,00
124.715.000,00
473.172.000,00
Evaluasi / Pembinaan BLUD
Kota Tangerang
12 Kali
37.350.000,00
79.227.500,00
82.487.500,00
263.907.000,00
462.972.000,00
18.
Halaman : 10 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan 4
3
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
36.890.217.434,00
20.643.633.813,00
16.259.896.913,00
11.759.902.280,00
Tangerang,
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak NIP : 196112141989031003
PENGGUNA ANGGARAN,
DADI BUDAERI, SE, Ak NIP : 196410231985031007
11=7+8+9+10
85.553.650.440,00