WALIKOTA TANGERANG Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tangerang Tahun 2012
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan dimaksud dan menginformasikannya kepada masyarakat. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2012, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2012 sebagai penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2009-2013, yang secara garis besar memuat materi utama tentang:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 2. Urusan Desentralisasi; 3. Tugas Pembantuan; 4. Tugas Umum Pemerintahan.
Lebih lanjut, keempat materi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Tahun 2012 tersebut diintisarikan sebagai berikut: A. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah (Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Prioritas Daerah)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Arah kebijakan umum Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2009-2013, diarahkan untuk pencapaian visi dan misi berupa: VISI:
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman Serta Pendidikan Yang Akhlakul Karimah” Misi:
1. Mewujudkan dan menguatkan tata pemerintahan yang baik (good governance); 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik; dan 5. Mendorong
terwujudnya
pembangunan
yang
berkelanjutan
(sustainable
development).
Upaya pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan melalui 53 strategi serta 82 kebijakan dengan 25 sasaran pokok pembangunan yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2009-2013, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang tahun 2012, sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, menetapkan 6 prioritas pembangunan yang memuat 171 program dan 1.849 kegiatan dengan total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.2.469.802.359.546,41 (Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar
Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Koma Empat Satu Rupiah). Enam prioritas pembangunan tersebut adalah (1) mewujudkan sumber daya manusia kota tangerang yang unggul, berkualitas dan sejahtera; (2) meningkatkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas permukiman dan perkotaan; (3) menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan inovatif; (4) mendorong pertumbuhan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal; (5) meningkatkan kualitas pembangunan yang menjamin keberlangsungan daya dukung lingkungan; dan (6) menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
B. Pengelolaan Keuangan Daerah
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2012 sebagai upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Tangerang tahun 2009-2013 termasuk untuk pelaksanaan program dan kegiatan, telah mentargetkan pendapatan daerah sebesar Rp.2.003.183.730.952,41, belanja
daerah
Rp.2.469.802.359.546,41
dan
pembiayaan
daerah
sebesar
Rp.466.618.628.594,00.
Hasil pengelolaan keuangan daerah tahun 2012 dapat diinformasikan sebagai berikut: 1. Pendapatan Realisasi
pendapatan
pada
Tahun
Anggaran
2012
adalah
sebesar
Rp.2.188.913.825.554,00 atau sebesar 109,27% dari target yang ditetapkan, dengan rincian:
Realisasi PAD sebesar Rp.631.519.353.723,00 atau 136,88%.
Realisasi dana perimbangan sebesar Rp.1.069.716.222.828,00 atau 103,02%.
Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.487.678.249.003,00 atau 96,86%.
2. Belanja Realisasi belanja sebesar Rp.1.925.246.114.924,00 atau sebesar 77,95% dari rencana, dengan rincian:
Realisasi belanja tidak langsung Rp.815.995.552.605,00 atau 89,59%.
Realisasi belanja langsung Rp.1.109.250.562.319,00 atau 71,15%.
3. Pembiayaan Realisasi pembiayaan sebesar Rp.481.618.628.594,00 atau sebesar 103,21%
C. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi tentang Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2009–2013 berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan yang diterjemahkan ke dalam pembagian urusan pemerintahan (urusan wajib dan pilihan), serta program/kegiatan pembangunan beserta indikator dan targettargetnya selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan RKPD Kota Tangerang merupakan turunan (derivasi) dan operasionalisasi tahunan dari RPJMD Kota Tangerang yang memuat rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
terdiri dari program/kegiatan dan pagu anggaran beserta indikator dan target-targetnya selama jangka waktu 1 tahun.
Dalam rangka pencapaian visi misi dan 25 sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Tangerang tahun 2009-2013, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2012, melaksanakan 32 urusan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 5 urusan pilihan, dengan jumlah program sebanyak 171 program dan 1.849 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.469.802.359.546,41.
Kinerja dari penyelenggaraan ke-31 urusan, dinilai melalui pengukuran atas pencapaian dari indikator-indikator sasaran pokok pembangunan seperti dalam kerangka keterkaitan antara sasaran pembangunan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan tadi. Sementara itu, upaya-upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dikelompokkan dalam urusan-urusan wajib dan pilihan seperti yang terangkum sebagai berikut:
I. Urusan Wajib
1. Urusan Pendidikan Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pendidikan adalah “Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang terjangkau di seluruh jenjang pendidikan”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 19 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: SKPD
#P
Program 01-14 #K Realisasi (Rp)
#P
#K
Program > 14 Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan 4 26 3.692.207.158,00 Dinas Tata Kota Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
5 2
48 3
223.061.768.582,00 39.568.796.165,00
2. Urusan Kesehatan Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Kesehatan adalah “Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan masyarakat”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 21 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini:
Program 01-14 #P #K Realisasi (Rp) #P Dinas Kesehatan 4 25 9.008.175.813,00 15 Dinas Tata Kota 2 Sekretariat Daerah 1 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 50 94.117.710.421,00 2 51.625.950.500,00 1 213.517.000,00
3. Urusan Pekerjaan Umum
Ketersediaan sarana prasarana yang memadai yang dikelola secara efisien, akan menciptakan peningkatan aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi sehingga kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang menjadi sektor unggulan (basis) di Kota Tangerang akan berkembang dan memicu keunggulan daya saing perekonomian. Pada sisi lainnya tersedianya sarana prasarana perkotaan yang memadai, akan mampu meminimalisir terjadinya bencana serta dampaknya yang menghambat kemajuan perkembangan kota. Bertolak dari hal tersebut, penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum difokuskan untuk mendukung indikator sasaran pokok pembangunan pada RKPD Perubahan Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: Program 01-14 #P #K Realisasi (Rp) #P Dinas Pekerjaan Umum 3 27 6.703.195.247,00 12 Sekretariat Dareah 2 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 34 145.645.118.334,00 2 416.523.750,00
4. Urusan Perumahan Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Perumahan adalah “Tersedianya
perumahan dan pelayanan dasar perkotaan yang layak dan terjangkau” dan “Menurunnya
kejadian bencana
dan minimalisasi
dampak bencana”.
Untuk
mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 6 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: Program 01-14 Program > 14 #P #K Realisasi (Rp) #P #K Realisasi (Rp) Dinas Pekerjaan Umum 3 14 6.975.312.050,00 Dinas Pemadam Kebakaran 4 30 10.285.317.755,00 1 6 3.557.371.684,00 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
5. Urusan Penataan Ruang
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan penataan ruang adalah “Terlaksananya kegiatan pembangunan yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: Program 01-14 #P #K Realisasi (Rp) Dinas Tata Kota 3 34 26.816.570.468,00 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
#P 3
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 11 2.312.992.700,00
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Perencanaan Pembangunan adalah “Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.” Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 4 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Perubahan Tahun 2013. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: Program 01-14 Program > 14 # P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 4 24 3.049.765.954,00 7 32 6.515.493.800,00 Dinas Pekerjaan Umum 1 1 195.935.000,00 Kecamatan Tangerang 1 1 58.730.000,00 Kecamatan Jatiuwung 1 1 50.572.000,00 SKPD
Kecamatan Batuceper Kecamatan Benda Kecamatan Cipondoh Kecamatan Ciledug Kecamatan Karawaci Kecamatan Periuk Kecamatan Cibodas Kecamatan Neglasari Kecamatan Pinang Kecamatan Karang Tengah Kecamatan Larangan Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57.186.450,00 45.500.000,00 43.826.250,00 34.999.200,00 58.852.000,00 40.135.000,00 57.326.500,00 41.472.900,00 44.425.000,00 39.790.000,00 49.790.000,00
7. Urusan Perhubungan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Perhubungan adalah “Tersedianya perumahan dan pelayanan dasar perkotaan yang layak dan terjangkau” dan “Peningkatan aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi kota”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 5 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD
Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran
pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: Program 01-14 Program > 14 #P #K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Dinas Perhubungan 4 32 9.684.580.756,00 5 25 20.203.094.240,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2 4 8.549.262.125,00 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
8. Urusan Lingkungan Hidup
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Lingkungan Hidup adalah “Tersedianya perumahan dan pelayanan dasar perkotaan yang layak dan terjangkau” dan “Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 6 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: PROGRAM 01 - 14 PROGRAM > 14 # P # K REALISASI (Rp) # P # K REALISASI (Rp) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 4 24 1.567.026.178,00 5 18 4.164.919.250,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 5 36 77.646.996.326,00 2 22 46.198.324.550,00 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
9. Urusan Pertanahan Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pertanahan adalah “Tersedianya perumahan dan pelayanan dasar perkotaan yang layak dan terjangkau”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: Program 01-14 #P #K Realisasi (Rp) Dinas Tata Kota Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 2 2.750.145.270,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
10.
#P 1
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “tercapainya manajemen pemerintahan yang baik”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 2 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: Program 01-14 # P # K Realisasi (Rp) # P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 28 6.569.592.223,00 1 Kecamatan Tangerang 1 Kecamatan Jatiuwung 1 Kecamatan Batuceper 1 Kecamatan Benda 1 Kecamatan Cipondoh 1 Kecamatan Ciledug 1 Kecamatan Karawaci 1 Kecamatan Periuk 1 Kecamatan Cibodas 1 Kecamatan Neglasari 1 Kecamatan Pinang 1 Kecamatan Karang Tengah 1 Kecamatan Larangan 1 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
11.
Program > 14 # K Realisasi (Rp) 16 5.612.454.100,00 1 396.840.000,00 1 329.760.000,00 1 376.300.000,00 1 271.120.000,00 1 448.724.000,00 1 377.259.000,00 1 566.771.000,00 1 355.410.200,00 1 305.880.000,00 1 434.130.000,00 1 505.784.000,00 1 383.400.000,00 1 398.398.000,00
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah “Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan perempuan
dan anak”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 2 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: SKPD
#P -
Program 1 – 14 #K Realisasi (Rp) -
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 6 1.322.748.900,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
12.
#P 2
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah “Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan masyarakat” dan “Meningkatnya pelayanan dan kualitas KB”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 2 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: SKPD
#P -
Program 1 – 14 Program > 14 #K Realisasi (Rp.) #P #K Realisasi (Rp.) 6 9 8.052.024.238,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
13.
Urusan Sosial
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Sosial adalah “Terwujudnya perlindungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 2 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Perubahan Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: SKPD Dinas Sosial Sekretariat Daerah
#P 4 -
Program 01-14 #K Realisasi (Rp) 27 1.355.396.781,00 -
#P 5 1
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 12 1.363.485.454,00 15 14.372.286.223,00
Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
14.
Urusan Ketenagakerjaan
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Ketenagakerjaan adalah “Tersedianya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut ini: Program 01-14 #P #K Realisasi (Rp) #P Dinas Ketenagakerjaan 3 30 4.944.017.676,00 3 Dinas Tata Kota 1 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
15.
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 11 5.584.104.900,00 1 317.963.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
SKPD
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah “Terberdayakan sektor UMKMK sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah dengan basis sumberdaya lokal”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut:
Program 01-14 Program > 14 # P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 4 24 2.062.617.366,00 3 6 938.646.177,00 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
16.
Urusan Penanaman Modal
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Penanaman Modal adalah “Tercapainya manajemen pemerintahan yang baik”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut: SKPD
Program 01-14
Program > 14
#P #K Realisasi (Rp) Sekretariat Daerah Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
17.
#P 2
#K 4
Realisasi (Rp) 463.834.000,00
Urusan Kebudayaan
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Kebudayaan adalah “Terpenuhinya peran
sektor
tersier
sebagai
stimulan
pertumbuhan
ekonomi
kota”.
Untuk
mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut: SKPD
PROGRAM 01 - 14 PROGRAM > 14 # P # K REALISASI (Rp) # P # K REALISASI (Rp) 3 24 4.279.405.773,00 4 6 873.146.250,00
Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
18.
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah “Terlindunginya generasi muda dari ancaman narkoba”, “Meningkatnya apresiasi serta sarana dan prasarana olahraga” dan “Meningkatnya kemandirian pemuda dan partisipasinya dalam pembangunan”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 4 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut:
Program 01-14 Program > 14 # P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan 5 19 21.657.896.250,00 Pariwisata Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
19.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah “Terselenggaranya pemerintahan yang menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat” dan “Menurunnya kejadian bencana dan minimalisasi dampak bencana”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 4 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya
pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut: SKPD
#P 4
Program 01-14 Program > 14 # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) 1 1 364.375.000,00 1 3 498.485.800,00 20 1.523.872.291,00 8 14 1.965.324.050,00
Sekretariat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja 5 26 4.736.104.968,00 2 Kecamatan Batuceper - 1 Kecamatan Benda - 1 Kecamatan Cibodas - 1 Kecamatan Ciledug - 1 Kecamatan Cipondoh - 1 Kecamatan Jatiuwung - 1 Kecamatan Karang Tengah - 1 Kecamatan Karawaci - 1 Kecamatan Larangan - 1 Kecamatan Neglasari - 1 Kecamatan Periuk - 1 Kecamatan Pinang - 1 Kecamatan Tangerang - 1 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
20.
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.710.982.384,00 272.820.700,00 324,240,000,00 222.330.000,00 264.675.200,00 266.320.575,00 244.632.000,00 258.384.000,00 279.440.200,00 299.313.000,00 197.519.600,00 215.614.000,00 297.327.150,00 177.810.000,00
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah “Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah”, “Terselenggaranya pemerintahan yang menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat”, “Tercapainya manajemen pemerintahan yang baik“, dan “Terwujudnya aparatur daerah yang profesional dan kompeten”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 13 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut: SKPD Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Kota Tangerang
#P 5 4 5
Program 01-14 # K Realisasi (Rp) # P 53 32.607.368.727,00 4 27 9.827.182.609,00 1 32 2.171.991.284,00 3
Program > 14 # K Realisasi (Rp) 44 23.950.072.794,00 12 28.049.522.950,00 11 4.820.569.100,00
SKPD
Program 01-14 Program > 14 # P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) 5 27 2.439.900.166,00 3 29 23.697.893.720,00
21.
3.439.042.382,00 5.892.686.531,00 1.894.768.134,00 1.463.127.934,00 1.964.716.752,00 1.970.910.901,00 2.014.300.243,00 2.141.008.991,00 2.122.582.772,00 2.481.693324,00 1.854.714.493,00 1.408.051.113,00 2.091.333.187,00 2.403.277.543,00 1.477.836.070,00
1 -
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan 5 27 Perijinan Terpadu Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4 31 Kecamatan Batuceper 4 29 Kecamatan Benda 4 30 Kecamatan Cibodas 4 32 Kecamatan Ciledug 3 33 Kecamatan Cipondoh 4 30 Kecamatan Jatiuwung 4 31 Kecamatan Karang Tengah 4 30 Kecamatan Karawaci 3 30 Kecamatan Larangan 3 27 Kecamatan Neglasari 3 31 Kecamatan Periuk 3 31 Kecamatan Pinang 3 28 Kecamatan Tangerang 3 27 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
41 -
7.811.252.780,00 -
Urusan Ketahanan Pangan
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Ketahanan Pangan adalah “Tercapainya peningkatan aktivitas sektor primer sebagai alternatif pendukung perekonomian daerah”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut:
Program 01-14 Program > 14 # P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Dinas Pertanian 1 1 96.658.600,00 Sekretariat Daerah 1 3 276.257.775,00 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
22.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah “Terwujudnya perlindungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 2 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut: SKPD
#P 3
Program 1-14 #K Realisasi (Rp.) 22 1.227.000.592,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
23.
Program > 14 #K Realisasi (Rp.) 12 2.310.119.750,00
#P 2
Urusan Statistik
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Statistik adalah “Terselenggaranya
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
pemerintahan yang berdasarkan pada perencanaan pembangunan yang inovatif” dan “Tercapainya manajemen pemerintahan yang baik”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 2 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut: SKPD
#P
PROGRAM 01 – 14 # K REALISASI (Rp)
Kantor Penelitian, 4 23 627.403.644,00 Pengembangan dan Statistik Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
24.
#P 2
PROGRAM > 14 # K REALISASI (Rp) 6
2.023.634.506,00
Urusan Kearsipan
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Kearsipan adalah “Tercapainya manajemen pemerintahan yang baik”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut: Program 01 - 14 # P # K Realisasi (Rp) Kantor Arsip Daerah 4 23 819.345.503,00 Sekretariat Daerah Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
25.
#P 3 1
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 11 1.414.104. 048,00 1 140.587.500,00
Urusan Komunikasi dan Informatika
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Komunikasi dan Informatika adalah
“Tercapainya manajemen pemerintahan yang baik” dan “Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan media informasi, komunikasi publik dan pengaduan masyarakat”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 9 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut: Program 01 - 14 # P # K Realisasi (Rp) Dinas Informasi dan Komunikasi 3 24 1.827.319.075,00 Sekretariat Daerah Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
26.
#P 2 4
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 25 7.830.910.647,00 8 2.748.949.000,00
Urusan Perpustakaan
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Perpustakaan adalah “Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang terjangkau di seluruh jenjang pendidikan”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut: Program 01-14 #P #K Realisasi (Rp) #P Kantor Perpustakaan Daerah 3 24 659.569.287,00 1 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 12 1.752.648.090,00
II. Urusan Pilihan
1. Urusan Pertanian
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pertanian adalah “Tercapainya peningkatan aktivitas sektor primer sebagai alternatif pendukung perekonomian daerah”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 5 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut: Program 01-14 #P #K Realisasi (Rp) #P Dinas Pertanian 3 24 1.597.185.077,00 9 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 10 1.565.653.800,00
2. Urusan Pariwisata Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pariwisata adalah “Terpenuhinya peran
sektor
tersier
sebagai
stimulan
pertumbuhan
ekonomi
kota”.
Untuk
mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatan seperti pada tabel berikut:
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
PROGRAM 01 - 14 PROGRAM > 14 # P # K REALISASI (Rp) # P # K REALISASI (Rp) Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata - 3 5 380.372.000,00 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
3. Urusan Kelautan dan Perikanan
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Kelautan dan Perikanan adalah “Tercapainya peningkatan aktivitas sektor primer sebagai alternatif pendukung perekonomian daerah”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 2 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut:
Program 01-14 #P #K Realisasi (Rp) Dinas Pertanian Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
#P 3
Program > 14 #K Realisasi (Rp) 4 354.733.000,00
4. Urusan Perdagangan Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Perdagangan adalah “Terpenuhinya peran
sektor
tersier
sebagai
stimulan
pertumbuhan
ekonomi
kota”.
Untuk
mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 4 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut: SKPD
Program 01-14 Program > 14 # P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
-
5
8 1.318.657.900,00
5. Urusan Perindustrian Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Perindustrian adalah “Tercapainya optimalisasi peran sektor industri sebagai penggerak utama ekonomi daerah” dan “Terberdayakan sektor UMKMK sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah dengan basis sumberdaya lokal”. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 3 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2012. Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut:
Program 01-14 Program > 14 # P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5 8 1.098.005.220,00 Catatan : #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan SKPD
D. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Tangerang menyelenggarakan Tugas Pembantuan yang tercakup dalam 2 program yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan sebagai berikut:
Instansi Pemberi SKPD Yang Program Tugas Pembantuan Melaksanakan 1 No.DIPA: 7456/018Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Program Peningkatan 04.4.01/10/2012 Kementerian Pertanian Produksi, Produktivitas, dan Tanggal 9 Desember 2011 RI Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 2 No.DIPA: 3142/024Direktorat Jenderal Bina Dinas Program Bina Gizi dan 03.4.01/10/2012 Gizi Dan Kesehatan Ibu Kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak Tanggal 9 Desember 2011 Dan Anak Kementerian Kesehatan RI
No
Dasar Hukum
E. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kota Tangerang pada tahun 2012 telah melaksanakan kegiatan yaitu penyelenggaraan kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan pihak vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
F.
Penghargaan yang diterima Kota Tangerang
Berkaitan dengan prestasi dan apresiasi, dalam kurun waktu tahun 2012 Pemerintah Kota Tangerang telah mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi yang dicapai, antara lain: 1. Penghargaan Inovatif Government Awards 2012 dari Kementerian Dalam Negeri; 2. Penghargaan predikat Nasional terbaik dalam Kinerja Kota Otonomi Daerah 2012 dari Kementerian Dalam Negeri; 3. Anugerah pengelolaan keuangan terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI;
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
4. Penghargaan LPSE terbaik untuk kategori "User Support Performance" dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP);
5. Peringkat Pertama kategori Kota Metropolitan Terbersih dalam penghargaan Adipura Tahun 2012 dari Kementerian Lingkungan Hidup;
6. Penghargaan terbaik Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dari Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2012;
7. Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan bidang Pengelolaan Drainase Perkotaan dari Kementerian Dalam Negeri;
8. Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan bidang Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga dari Kementerian Dalam Negeri; dan
9. Penghargaan BaksyaCaraka dalam Pengembangan Iklim Ekonomi Kreatif dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), yang merupakan
bentuk
pertanggungjawaban
dari
serangkaian
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan melalui perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun.