Hal 1 dari 10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - Kesehatan
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
08.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman
02.
17.
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
( 1.02. ) - Kesehatan 01.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Kota Tangerang
5
100%
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
24.
Pengadaan Barang Quasi
69.
Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor
09.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
11. 21.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100 %
24.
100%
28.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
02.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
18.
02.
05.
100 %
-
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
263.170.000,00
8.060.505.400,00
8.323.675.400,00
81.960.000,00
1.957.800.000,00
2.039.760.000,00
2.154.638.500,00
2.154.638.500,00
50.830.000,00
206.308.100,00
257.138.100,00
42.970.000,00
168.342.000,00
211.312.000,00
118.190.800,00
118.190.800,00
40.200.000,00
170.352.000,00
210.552.000,00
46.440.000,00
1.210.374.000,00
1.256.814.000,00
1.326.000.000,00
1.326.000.000,00
9.000.000,00
9.770.000,00
770.000,00
739.500.000,00
65.240.000,00
Kota Tangerang
739.500.000,00
1.763.678.000,00
593.453.400,00
2.422.371.400,00
100 %
24.400.000,00
531.613.400,00
556.013.400,00
100%
52.710.000,00
61.840.000,00
114.550.000,00
11.600.000,00
Kota Tangerang
Tahun 2016
Belanja Pegawai
100%
Dinkes, Labkesda, BP Pemda & 32 Puskesmas 100 %
Jumlah
Tahun 2015
100%
600.000.000,00
611.600.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
779.200.000,00
832.840.000,00
167.368.000,00
167.368.000,00
165.400.000,00
118.709.500,00
284.109.500,00
63.200.000,00
44.932.000,00
108.132.000,00
53.640.000,00
10
Hal 2 dari 10 1
2
3
4
43.
Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional Kesehatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
100.
Penyusunan RKBU
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
21. 77.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD Pengelolaan Website SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
87.
Penyusunan Profil Kesehatan Daerah
Kota Tangerang
99.
Penyusunan Laporan SPM SKPD
-
42.
06.
Kota Tangerang
5
100%
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
9=6+7+8
77.600.000,00 24.600.000,00
50.542.500,00
75.142.500,00
610.320.000,00
149.061.400,00
759.381.400,00
100.835.000,00
10.850.000,00
3.390.000,00
14.240.000,00
10.600.000,00
2.472.000,00
13.072.000,00
10.600.000,00
5.865.000,00
16.465.000,00
23.050.000,00
4.100.000,00
27.150.000,00
73.050.000,00
9.080.000,00
82.130.000,00
50.950.000,00
11.885.000,00
62.835.000,00
16.550.000,00
1.750.000,00
18.300.000,00
7.450.000,00
2.340.000,00
9.790.000,00
130.250.000,00
3.470.000,00
133.720.000,00
10.200.000,00
2.785.000,00
12.985.000,00
Kota Tangerang
4 buku RKPA 2015, 4 buku DPPA 2015 dan 6 buku RKA 2016 3 Buku Revisi RENSTRA Th 2014-2018 dan 10 buku RENJA Th 2016 5 buku Penetapan Kinerja 1 laporan RKBU dan RKPBU 2016 4 buku Evaluasi Renja 2014 5 buku Profil Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 100%
58.820.000,00
66.918.000,00
125.738.000,00
-
1 website
117.600.000,00
2.610.000,00
120.210.000,00
27.300.000,00
17.176.400,00
44.476.400,00
34.750.000,00
13.760.000,00
48.510.000,00
1.460.000,00
29.760.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
01.
8
7 23.235.000,00
6 Buku Laporan Keuangan Semesteran Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 6 Buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 6 buah buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan T.A 2014 5 buku
-
20 Buku Laporan Keuangan Triwulanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 50 buku Profil Kesehatan Kota Tangerang 2014 5 buku Laporan SPM
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.
6
Kota Tangerang
-
28.300.000,00 268.930.000,00
8.022.577.450,00
8.291.507.450,00
62.680.000,00
7.914.320.350,00
7.977.000.350,00
10
Hal 3 dari 10 1
2
3
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
09.
Pembinaan Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16. 02.
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
09.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
13.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kota Tangerang
5
Pertemuan pengelolaan obat 32 PKM dan 1 UPTD Kesda, Laporan Hasil Kerja Tim Pencacahan Obat, Embalage Obat, Pemusnahan Obat, Pengelola cold 30 Puskesmas + 2 Puskesmas dengan rumah bersalin + 1 Kesda + 1 Labkesda
6 82.950.000,00
7 77.640.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
05.
4
123.300.000,00
1.883.935.000,00
Kota Tangerang
100 %
1. Pertemuan Evaluasi Program UKS 4 kali setahun 2. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTP untuk 40 orang siswa/i 3. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTA untuk 40 orang siswa/i 4. Pembinaan 640 orang Dokter Kecil 5. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Tangerang 6. Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR) Bagi 32 petugas Puskesmas Tersedianya jumlah tenaga pendukung pelayanan kesehatan masyarakat diluar gedung (supir) 6 orang supir dinas kesehatan dan 35 orang supir puskesmas / pustu dan 1 orang petugas proteksi radiasi
8
160.590.000,00
30.617.100,00
167.283.389.040,00
9=6+7+8
153.917.100,00
4.352.087.592,00
173.519.411.632,00
289.950.000,00
268.879.000,00
558.829.000,00
22.150.000,00
199.536.300,00
221.686.300,00
136.215.000,00
869.465.000,00
1.005.680.000,00
10
Hal 4 dari 10 1
2
3
Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Kader Posyandu, Guru TK dan Guru SD
26.
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Tangerang
27.
Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Tangerang
30.
Pembangunan Sistem Kesehatan Daerah
31.
Penanggulangan Krisis Akibat Bencana
32.
Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Benda Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Jurumudi Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Batuceper Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Bugel Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cibodassari Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cikokol Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Ciledug Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipadu Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipondoh Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gembor Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gondrong Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Jalan Baja Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Jatiuwung
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Kota Tangerang
5
-Meningkatnya program promotif dan preventifkesehatan gigi dan mulut bagi 64 Guru PAUD, 64 Guru TK, 64 Guru MI/Swasta -32 SD Percontohan termonitoring -32 Tk Binaan termonitoring Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah Laporan Verifikasi Utilisasi pelayanan kesehatan di RS seKota Tangerang (100 kasus) 100%
6 74.600.000,00
7 100.414.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
18.
4
32 Puskesmas
100 %
827.200.000,00
132.307.500.000,00
215.400.000,00
55.070.000,00
8
9=6+7+8 175.014.000,00
191.500.000,00
133.326.200.000,00
270.470.000,00
224.070.000,00
99.030.000,00
51.200.000,00
221.600.000,00
272.800.000,00
43.150.000,00
119.695.000,00
162.845.000,00
43.035.000,00
366.135.000,00
910.980.900,00
139.129.500,00
1.050.110.400,00
Puskesmas Jurumudi Baru
12.983 Orang
1.011.527.500,00
115.114.100,00
1.126.641.600,00
Kota Tangerang
15.332 orang
1.262.359.700,00
92.409.100,00
1.354.768.800,00
607.796.000,00
57.192.400,00
664.988.400,00
1.229.748.189,00
289.564.611,00
1.519.312.800,00
Puskesmas Cikokol
Jum;ah Peserta 16.984 orang 7.686 orang
638.895.200,00
57.883.600,00
696.778.800,00
Puskesmas Ciledug
29.601 orang
2.442.998.600,00
233.229.400,00
2.676.228.000,00
872.241.388,00
116.530.700,00
988.772.088,00
16.299 orang
1.311.896.500,00
177.827.900,00
1.489.724.400,00
Wilayah Kerja Puskesmas Gembor Wilayah Kerja Puskesmas Gondrong Kota Tangerang
10.153 orang
815.715.000,00
86.142.600,00
901.857.600,00
5.630 orang
488.352.200,00
12.028.600,00
500.380.800,00
15.793 Orang
1.232.289.100,00
169.164.500,00
1.401.453.600,00
Puskesmas Jatiuwung
19.311 orang
1.399.677.152,00
297.068.700,00
1.696.745.852,00
7.481 orang
Kota Tangerang
10
Hal 5 dari 10 1
2
46. 47. 48.
50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
5
06.
Pembinaan Sarana Obat dan Bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
6
8
9=6+7+8
18.322 Orang
7 1.214.024.200,00
105.116.600,00
1.319.140.800,00
21.700 orang
1.700.778.500,00
220.774.300,00
1.921.552.800,00
Wilayah Kerja Puskesmas Kedaung Wetan Wilayah Puskesmas Ketapang Kota Tangerang
19.833 orang
1.506.424.790,00
219.218.700,00
1.725.643.490,00
Kota Tangerang
5.616 orang
448.581.000,00
43.667.400,00
492.248.400,00
23920 orang
1.721.668.839,00
235.625.961,00
1.957.294.800,00
Puskesmas Larangan Utara
19.817 orang
1.294.592.170,00
150.398.200,00
1.444.990.370,00
Kota Tangerang
28.173 orang
2.133.905.480,00
347.945.320,00
2.481.850.800,00
Puskesmas Pabuaran Tumpeng Kota Tangerang
9.253 orang
727.900.900,00
90.364.700,00
818.265.600,00
1.062.825.600,00
72.283.200,00
1.135.108.800,00
Puskesmas Pasar Baru
4887 Orang
371.895.400,00
41.421.800,00
413.317.200,00
Kota Tangerang
2.656 orang
231.694.200,00
10.648.200,00
242.342.400,00
Wilayah Kerja Puskesmas Periuk Jaya Puskesmas Pondok Bahar
12.936 orang
1.029.439.500,00
109.066.500,00
1.138.506.000,00
5.210 orang
399.126.900,00
62.142.300,00
461.269.200,00
Puskesmas Poris Gaga
5.592 orang
425.123.600,00
70.243.600,00
495.367.200,00
Wilayah Kerja Puskesmas Poris Plawad Kota Tangerang
5.132 orang
533.906.032,00
81.960.100,00
615.866.132,00
5.392 orang
416.419.900,00
61.439.300,00
477.859.200,00
20.278 orang
1.699.307.100,00
93.284.100,00
1.792.591.200,00
12.438 orang
974.415.700,00
125.486.300,00
1.099.902.000,00
12.074 orang
925.692.500,00
133.180.300,00
1.058.872.800,00
Wilayah Kerja Puskesmas tajur Kota Tangerang
12.905 orang
Program Pengawasan Obat dan Makanan
17.
19.
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Karang Tengah Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Karawaci Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Kedaung Wetan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Ketapang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Kunciran Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Larangan Utara Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Neglasari Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pabuaran Tumpeng Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Panunggangan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pasar Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pedurenan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Periuk Jaya Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pondok Bahar Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Poris Gaga Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Poris Plawad Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Sangiang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Sukasari Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Tajur Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Tanah Tinggi
4
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
49.
3
168.150.000,00 Kota Tangerang
100 %
168.150.000,00 360.670.000,00
74.850.000,00
243.000.000,00
74.850.000,00
243.000.000,00
2.125.910.000,00
14.400.000,00
2.500.980.000,00
10
Hal 6 dari 10 1
2
01.
3
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
4
Kota Tangerang
5
331.970.000,00
7 2.053.630.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
1. Adanya Peningkatan jumlah kelurahan siaga aktif di kota tangerang 2. Adanya Koordinasi Pembinaan Kota Sehat 3. Adanya Koordinasi Pokjanal Kelurahan Siaga Tingkat Kota Tangerang 4. 32 orang petugas pemegang program promosi kesehatan di Puskesmas 5. Penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 6. 70 anggota pramuka mengikuti orientasi untuk menjadi anggota Saka Bakti Husada 7. 55 anggota SBH mendapatkan pembekalan 24 Syarat Kecakapan Khusus (skk) 8. 100 anggota SBH mengikuti kegiatan Transisi 9. 100 anggota Saka Bakti Husada dilantik menjadi SBH Kota Tangerang 10. Adanya petugas posko kesehatan SBH 11. Adanya bimbingan teknis petugas promosi kesehatan 12. Adanya kader PANTANG (Pelajar Anti Narkoba Kota Tangerang) 13. Adanya koordinasi Kegiatan PHBS Tk Kota, Masyarakat dan Institusi pendidikan 14. Adanya penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 15. Tersedianya Poster Bingkai dan Stiker Kesehatan
6
8 14.400.000,00
9=6+7+8 2.400.000.000,00
10
Hal 7 dari 10 1
2
02.
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
02.
Pemberian makanan tambahan dan vitamin
03.
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga SadarGizi
04.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
21. 05.
Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan tempat-tempat umum
10.
Survei Sanitasi Dasar Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
4
Kota Tangerang
5
1 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga di Tk Kecamatan, 6 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga Tk Kelurahan 50 orang kader 1 Kelurahan
6 28.700.000,00
7 72.280.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
20.
22.
3
159.620.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Informasi Status Gizi Balita Se-Kota Tangerang 211 balita usia 6-24 bulan penduduk miskin 1. 88.75% 2. 92.25% 3. 100% 1. 32 TPG Puskesmas 2. 117 Orang TP-PKK se-Kota Tangerang 3. 64 balita 4. 32 TPG Puskesmas 5. 8 Pos Gizi 6. 32 TPG Puskesmas 7. 260 peserta
1. 28 Rumah Sakit 2. 15 Hotel 3. 15 Kolam Renang 4. 32 Puskesmas 5. 15 Klinik/lab Swasta 6. 6 Pasar. 7. 198 Sekolah. 8. 20 Rumah Makan&Jasa Boga. 9. 10 pengelola Damiu. 10. 15 Klinik. 11. 32 Sanitarian. 12. 96 Sampel Air Bersih. 13. 25 Sampel Air PDAM. 14. 32 Puskesmas. 15. 49920 Rumah. 16. 500 Kg plastik Sampah Medis. Tersusunnya dokumen Survei EHRA
8
9=6+7+8 100.980.000,00
997.967.500,00
1.157.587.500,00
26.070.000,00
63.446.800,00
89.516.800,00
8.100.000,00
411.450.000,00
419.550.000,00
67.300.000,00
181.508.600,00
248.808.600,00
58.150.000,00
341.562.100,00
399.712.100,00
431.080.000,00
358.018.000,00
789.098.000,00
375.230.000,00
252.071.000,00
627.301.000,00
55.850.000,00
105.947.000,00
161.797.000,00
1.747.734.000,00
2.566.834.000,00
819.100.000,00
10
Hal 8 dari 10 1
2
3
Peningkatan Imunisasi
09.
Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
16.
Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS
17.
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
18.
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
19.
Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23. 09. 11. 17. 20.
21. 25.
04.
Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan bagi sarana kesehatan Perawatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2005 Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO Pelayanan Kesehatan Akreditasi UPTD Puskesmas
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Instalasi Farmasi Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaaan Puskesmas Keliling
24.
Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas
37.
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Kesda
43.
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Labkesda
51.
Rehabilitasi IPAL UPTD
Kota Tangerang
5
6
7
Kota Tangerang
9=6+7+8
279.450.000,00
343.721.000,00
623.171.000,00
1. 100% 2. 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun 100 %
121.700.000,00
139.428.000,00
261.128.000,00
105.830.000,00
403.045.000,00
508.875.000,00
100%
6 Puskesmas dengan standar ISO 9001:2008 7 Puskesmas Terakreditasi Internal dan 32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD Manajemen ISO 9001 : 2008
88.010.000,00
329.235.000,00
417.245.000,00
104.360.000,00
438.215.000,00
542.575.000,00
119.750.000,00
94.090.000,00
213.840.000,00
243.720.000,00
726.068.000,00
969.788.000,00
37.710.000,00
89.075.000,00
126.785.000,00
22.300.000,00
159.495.000,00
181.795.000,00
45.250.000,00
135.630.000,00
180.880.000,00
138.460.000,00
208.108.000,00
346.568.000,00
133.760.000,00
133.760.000,00
16.960.000,00
Kota Tangerang
8
100 %
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
08.
4
8.441.000,00
4 Unit
Tersedianya Pengadaan Alat Dental Unit dan Alat-alat Laboratorium (8 Item) Tersedianya sarana dan prasarana berupa 10 buah barang dan sertifikasi izin pelayanan dental x-ray 100% 7 Sarana UPTD Puskesmas ( Puskesmas bersalin gembor, puskesmas bersalin cipondoh, puskesmas batuceper, puskesmas cibodasari, puskesmas sukasari, puskesmas neglasari, puskesmas karawaci baru)
8.441.000,00
16.960.000,00
3.658.710.500,00
3.684.111.500,00
828.160.000,00
828.160.000,00
2.038.649.000,00
2.038.649.000,00
33.239.000,00
41.680.000,00
560.000.000,00
576.960.000,00
198.662.500,00
198.662.500,00
10
Hal 9 dari 10 1
2
28. 13. 29.
30. 01.
31. 05. 32. 03.
08.
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan Fasilitas Kesehatan Swasta Dalam Sistem Rujukan Maternal dan Neoternal Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman hasil produksi industri rumah tangga Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
4
5
212.000.000,00 Kota Tangerang
100 %
01.
Kota Tangerang
1. Sosialisasi Paud Terintegrasi dengan SDIDTK untuk 150 orang Guru TK 2. Pelatihan SDIDTK untuk 32 orang Guru TK
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
19.200.000,00
7
8
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Pertemuan Evaluasi Program Usila 3 Kali/Tahun Pertemuan Evaluasi Program PHN 3 Kali/Tahun Kontak Kader Posbindu Sebanyak 160 orang Senam Lansia Tingkat Kota Tangerang sebanyak 100 orang Penyuluhan Usia Lanjut di 160 Posbindu Latihan Ulang Kader di 13 Kecamatan Pengadaan KMS Lansia sebanyak 9800 lembar
100%
138.051.500,00
350.051.500,00
138.051.500,00
350.051.500,00
91.495.000,00
110.695.000,00 110.695.000,00
370.970.000,00
397.990.000,00
27.020.000,00
370.970.000,00
397.990.000,00
193.500.000,00
255.000.000,00
448.500.000,00
255.000.000,00
448.500.000,00
274.473.500,00
375.323.500,00
33.400.000,00
51.600.000,00
85.000.000,00
67.450.000,00
222.873.500,00
290.323.500,00
193.500.000,00
100.850.000,00
Kota Tangerang
420 pasien ibu bersalin di 2 Puskesmas dengan Ruang Bersalin 100 %
251.170.000,00 Kota Tangerang
100%
9=6+7+8
91.495.000,00
27.020.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Penunjang Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP
212.000.000,00 19.200.000,00
Program Kemitraan Jaminan Kesehatan
35.
6
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
09.
3
251.170.000,00
188.452.500,00
74.500.000,00
514.122.500,00
188.452.500,00
74.500.000,00
514.122.500,00
10
Hal 10 dari 10 1
2
18. 13.
3
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
4
5
6 1.260.000,00
Kota Tangerang
100% Jumlah
1.260.000,00 6.261.295.000,00
7
8
9=6+7+8
45.000.000,00
46.260.000,00
45.000.000,00
46.260.000,00
192.800.351.790,00
8.693.151.492,00
207.754.798.282,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Hj. Roostiwie, SKM. M.Si NIP. 195703271980032006
10