Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BPBD Provinsi Banten Tahun 2014 SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan (1)
Sasaran (2)
I. 1 Mengurangi risiko bencana, 1 Terwujudnya upaya baik melalui pembangunan fisik pencegahan dan maupun penyadaran dan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan mengurangi resiko masyarakat menghadapi bencana ancaman bencana
2 Mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana melalui pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana
Indikator Sasaran (3) 1 Meningkatnya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah
Kode (4)
Program dan Kegiatan (5)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (6)
Program : Outcome : Penanggulangan Bencana Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana Kegiatan : Output : 1. Pembuatan Media 1 20 3 1 a. Pencegahan dan penyebarluasan informasi Penyampaian Informasi peringatan dini bencana; Bencana 2. Pembuatan Panduan Penanggulangan Bencana
Tahun 2014 Target (11)
KET.
Rp.(000) (12)
1 20 3
3. Pemberian Early Warning melalui media : Radio/Televisi 4. Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Pemetaan Pemetaan kebencanaan 5. Internalisasi Penanggulangan Bencana dalam muatan lokal pendidikan Jenjang SD/SLTP/SLTA 6. Fasilitasi Pembentukan Organisasi atau Satuan Gugus Tugas Bencana. 7. Penguatan Kelembagaan Organisasi Kebencanaan 8. Pembuatan dan Penempatan rambu-rambu pada daerah rawan bencana 9. Rapat Koordinasi penyusunan kebijakan PRB dan MAPI di daerah
100%
16,356,925
1 Pakt
410,000
800 Eks.
144,489
4 Kali
259,936
30 Kec.
1 Th
300 SG
50 Organ. 1000 bh
4 Keg
1,650,000
300,000
1,200,000
600,000 2,200,000
110,000
Tujuan (1)
Sasaran (2)
Indikator Sasaran (3)
Kode (4)
Program dan Kegiatan (5)
Kegiatan : 1 20 3 2 b. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
3. Mengoptimalkan operasi penanganan darurat pada saat terjadi bencana dengan mengutamakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
1. Terwujudnya sistem 1. Meningkatnya penanganan koordinasi kedaruratan bencana penanganan tanggap yang efektif dan efisien darurat di daerah
Kegiatan : 1 20 3 3 c. Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana;
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (6) 10. Fasilitasi tempat evakuasi dan jalur-jalur evakuasi bagi korban bencana Output : 1. Penyusunan Rencana Kontinjensi dan Protap 2. Gladi dan Simulasi PRB (750 org x 2 keg.) 3. Pelatihan TRC dan SRC (4 Keg x 40 org ) 4. Pameran Pengurangan Resiko Bencana (1 5. Penyusunan Pedoman Prosedur Tetap (Protap) Kebencanaan 6. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana 7 Fasilitasi Organisasi Relawan (Satuan Gugus Bencana ) 8 Apel Siaga Hari "SADAR BENCANA" 9 Koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah. 10 Sertifikasi relawan penanggulangan bencana; Outcome : Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana. Output : 1. Penyediaan sarana operasional PUSDALOPS (Pakt/Th); 2. Pemberian bantuan dan pelayanan dalam penanganan kedaruratan di daerah bencana (Pakt/Th); 3. Koordinasi penanganan tanggap darurat di daerah terkena bencana;
Output : Kegiatan : d. 1. Pendistribusian logistik kebencanaan pada Fasilitasi Dukungan peralatan daerah terkena bencana (Pakt); dan logistik Kebencanaan 2. Penyediaan peralatan kebencanaan (Pakt);
Tahun 2014 Target (11)
KET.
Rp.(000) (12)
15 Lok.
750,000
2 Keg.
250,000
2 Keg.
450,000
4 Keg
625,000
1 Keg
200,000
1 Dok
60,000
800 org
3,520,000
30 SGB
3,000,000
2 Keg.
400,000
1 Keg
27,500
100 org
200,000
100%
4,150,000
1 Pakt
1,500,000
1 Pakt
100,000
1 Keg
25,000
1 Pakt
25,000
1 Pakt
1,200,000
Tujuan (1)
4 Menyediakan data/informasi potensi bencana di Provinsi Banten secara akurat dan transparan
Sasaran (2)
Indikator Sasaran (3)
1. Terwujudnya upaya 1. Meningkatnya rehabilitasi dan koordinasi perumusan rekonstruksi yang lebih kebijakan dan baik dibanding perencanaan sebelum bencana rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah
Kode (4)
Program dan Kegiatan (5)
Kegiatan : 1 20 3 5 e. Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat
(6) 3. Penyediaan dukungan logistik kebencanaan pada saat terjadi bencana (Pakt); Outcome : Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pascabencana Output : 1. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi korban bencana 2. Fasilitasi bantuan rehabilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pascabencana (Pakt/Th); 3. Fasilitasi penanganan pengungsi korban bencana (Pakt/Th); 4. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi;
Kegiatan : 1 20 3 6 f. Pemulihan kondisi sarana, prasarana lokasi pascabencana
II. 1, Mewujudkan kinerja 1. Terciptanya target perencanaan penanggulangan kinerja bencana secara efektif dan penanggulangan efisien kebencanaan yang terukur
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
1. Tersedianya Dokumen Program : 1 20 9 Peningkatan Tata Kelola Perencanaan, Pemerintah Pelaporan dan Pengendalian Program Kegiatan : Kegiatan 1 20 9 1 g. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD.
Output : 1. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana prasarana di daerah pascabencana; 2. Bantuan rekonstruksi pasca bencana 3. Penyediaan sarana vital pasca bencana 4. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi daerah terkena bencana; Outcome : Rasio Ketersedian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Output : 1. Forum SKPD Penanggulangan Bencana seProvinsi Banten 4. Penyusunan Renja BPBD Provinsi Banten 5. Mitra Praja Utama (MPU) 7. Penyusunan Laporan Bulanan dan Evaluasi Internal Bulanan /Triwulanan BPBD 8. Penyusunan RKA DPA
Tahun 2014 Target (11)
KET.
Rp.(000) (12)
1 Pakt
1,300,000
100%
4,420,000
1 Pakt
25,000
1 Pakt
970,000
1 Pakt
1,250,000
1 Pakt
25,000
1 Keg
25,000
1 Pakt
850,000
1 Pakt
1,250,000
1 Keg
25,000
100%
444,500
2 Keg
200,000
1 Keg
90,000
1 Keg
50,000
1 Th
37,500
1 Keg
15,000
Tujuan (1)
2. Mengendalikan kinerja keuangan secara akuntable
Sasaran (2)
1. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
Indikator Sasaran (3)
Kode (4)
1. Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib dan berkelanjutan
Program dan Kegiatan (5)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (6) 9. Penyusunan LAKIP BPBD 10. Penyusunan LKPJ BPBD 12. MONEP Outcome : Rasio Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
Kegiatan : Output : 1 20 9 2 h. Penyusunan Laporan Kinerja 1. Penyusunan Neraca Keuangan BPBD Keuangan dan Neraca Aset 2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Tahunan 3. Bintek Pengelolaan Keuangan BPBD Kab/Kota se-Provinsi Banten 4. Pemuktahiran Sistem Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah 5. Penyusunan Laporan CALK 6. Penyusunan Laporan Aset 7. Penyusunan LRA 8. Penyusunan TLHP III. 1. Menyelenggarakan administrasi 1. Terpenuhinya sarana 1. Terlaksananya perkantoran kebencanaan prasarana pelayanan penyelenggaraan secara terpadu, terarah, administrasi kantor dan administrasi terkoordinasi dan aparatur perkantoran berkesinambungan
2.
1 20 10
Outcome : Program : Peningkatan Sarana Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana Perkantoran dan Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kapasitas Aparatur dan Kerumah Tanggaan
Kegiatan : Output : 1 i. Penyediaan Barang dan Jasa 1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 20 10 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Perkantoran Outcome : Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Luar Daerah
Tahun 2014 Target (11)
KET.
Rp.(000) (12)
1 Keg
15,000
1 Keg
15,000
1 Th
22,000
100%
177,000
1 Keg
7,000
1 Th
32,000
1 Keg
70,000
1 Keg
45,000
1 Keg
6,000
1 Keg
6,000
1 Keg
6,000
1 Keg
5,000
100%
2,150,000
1 Th
1,500,000
1 Th
650,000
100%
500,000
Tujuan (1)
3. Meningkatkan pemebuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur dan administrasi perkantoran
4. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur yang handal dalam bidang kebencanaan
Sasaran (2)
Terpenuhinya sarana prasarana aparatur dan penyelenggaraan administrasi perkantoran
Terwujudnya kualitas pelayanan yang profesional
Indikator Sasaran (3)
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
(4)
(5) (6) Kegiatan : Output : Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi 1 20 10 2 j. Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke dalam dan ke luar daerah ke luar daerah Outcome : Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan : 1 20 10 3 k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Output : 1. Pemeliharaan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Adm. Kepegawaian
Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan bagi aparatur kebencanaan
Kegiatan : Output : 1 20 10 4 l. Penguatan dan Peningkatan 1. Pengembengan wawasan Aparatur BPBD Kualitas Kinerja Aparatur IV. 1. Menghimpun data kebencanaan 1. Tersedianya data 1. Terciptanya data base 1 23 3 sebagai dasar penyusunan kebencanaan sebagai kebencanaan yang perencanaan dan perumusan dasar penyusunan akurat dan pembangunan daerah perencanaan berkelanjutan pembangunan
Program : Statistik : Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Outcome : Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan BPBD
Kegiatan : Output : 1 23 3 1 m. Penyusunan Profil dan Data 1. Fasilitasi Data Kebencanaan Base Kebencanaan JUMLAH
Tahun 2014 Target (11)
KET.
Rp.(000) (12)
1 Th
500,000
100%
1,500,000
1 Th
500,000
1 Th
1,000,000
100%
135,000
1 keg
135,000
100%
155,000
500 Eks
155,000
100%
29,988,425