MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011 KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO 1
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
SASARAN Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
1.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat 1.2 Penanggulangan Krisis Kesehatan Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat
INDIKATOR 1. Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 2. Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
RENCANA 2011 150
60
65
70
55
60
65
70
183,8
185,8
204,9
220,0
150
200
250
300
118,0
120,0
142,0
158,0
70,3
84,4
94,5
100
153,0
155,0
183,0
205,0
20,0
20,0
22,0
24,0
Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana
Persentase penduduk (termasuk Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan
1.4 Perumusan Peraturan Perundangundangan dan Organisasi
Meningkatnya produk-produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2014 2012 2013 2014 300 2.943,5 2.568,8 3.015,9 3.362,0
55
Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS
1.3 Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 200 250
Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan : a.RUU b.RPP c. R.Per/Keppres d. Per/Kepmenkes
2 6 2 35
II.L.024.1
2 6 2 40
2 6 2 45
2 6 2 45
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
1.5 Pengolahan Data dan Informasi
1.6 Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya pengembangan sistem informasi kesehatan
Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi, dan kab/kota per tahun Meningkatnya dukungan kebijakan Jumlah dokumen kerjasama pembangunan kesehatan dalam internasional kerjasama luar negeri (MoU/LoI/agreement )
1.7 Pengelolaan Komunikasi Publik
Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi dan publikasi kesehatan 1.8 Perencanaan dan Penganggaran Meningkatnya kualitas Program Pembangunan Kesehatan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan
Jumlah berita/pesan/info kesehatan yang disebarluaskan kepada publik Jumlah dokumen kebijakan strategis dalam pembangunan kesehatan yang disusun
1.9 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur (PNS dan PTT) 2. Penempatan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah bermasalah kesehatan (DBK) dan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sesuai formasi yang tersedia (persen)
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
RENCANA 2011 85
II.L.024.2
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 90 95
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2014 2012 2013 2014 100 102,3 109,0 129,0 144,0
5
5
5
5
13,0
13,0
15,0
17,0
880
970
1.060
1.160
51,0
51,0
61,0
68,0
7
7
7
7
190,0
229,0
270,0
302,0
75
80
85
90
67,0
68,0
80,0
90,0
30
45
52
60
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
1.10 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan
Meningkatnya kualitas pengelolaan Jumlah laporan keuangan anggaran dan Barang Milik Negara Kemenkes yang sesuai dengan (BMN) Kementerian Kesehatan peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien dan untuk mencapai Wajar Tanpa dilaporkan sesuai ketentuan Pengecualian (WTP)
1.11 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Meningkatnya kualitas pengelolaan/manajemen pembayaran gaji PNS dan PTT tepat jumlah, waktu, dan sasaran
3
Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS dan PTT tepat jumlah, waktu dan sasaran
1.12 Peningkatan pelayanan kesehatan Meningkatnya pembinaan dan Persentase Kab/Kota yang jemaah haji pelayanan kesehatan sebelum, saat melaksanakan pemeriksaan dan pelaksanaan dan pasca haji pembinaan kesehatan haji sesuai standar 1.13 Peningkatan Manajemen Konsil Terselenggaranya registrasi, Jumlah surat tanda registrasi (STR) Kedokteran Indonesia pendidikan profesi, pembinaan baru dr dan drg yang teregistrasi serta penanganan pelanggaran dugaan kode etik dr dan drg 1.14 Kajian Desentralisasi dan Daerah Meningkatnya peran daerah dalam Jumlah kajian kebijakan daerah Bermasalah Kesehatan pembangunan kesehatan dan bermasalah kesehatan (DBK) meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu di daerah Meningkatnya pengawasan dan 1.15 Pembinaan, Pengawasan dan penyidikan kesehatan Penyidikan Kesehatan 1.16 Pertimbangan Kesehatan Nasional Terselenggaranya pertimbangan kesehatan nasional
RENCANA 2011
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 3 3
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 3 13,0 13,0 16,0 18,0
90
95
95
95
1.825,1
1.391,0
1.641,0
1.835,0
50
70
90
100
168,3
174,0
205,0
229,0
118.000
128.000
138.000
149.000
28,0
29,0
34,0
38,0
4
6
8
10
4,0
4,0
5,0
5,0
30
35
40
45
3,0
3,0
4,0
4,0
12
15
18
20
2,0
2,0
2,0
3,0
Jumlah kasus yang dilakukan penyidikan Jumlah kebijakan nasional yang direview
II.L.024.3
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
1.17 Peningkatan dan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan
SASARAN Terselenggaranya pengawasan rumah sakit Indonesia Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Kementerian Kesehatan
INDIKATOR Persentase rumah sakit yang dilakukan pengawasan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan puskesmas) yang memenuhi sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar dan aman
RENCANA 2011 25
2.1 Pengelolaan Sarana Prasarana dan Meningkatnya kualitas sarana Jumlah fasilitas pelayanan Peralatan Kesehatan prasarana dan peralatan kesehatan kesehatan (RS dan puskesmas) di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar dan aman 3 Peningkatan Pengawasan dan Meningkatnya pengawasan dan Persentase unit kerja yang Akuntabilitas Aparatur akuntabilitas aparatur menerapkan administrasi yang Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan akuntabel Persentase temuan laporan hasil 3.1 Pengawasan dan Pembinaan Meningkatnya pengawasan dan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen pembinaan pelaksanaan kebijakan pengawasan yang ditindaklanjuti Bina Upaya Kesehatan dan Setjen Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen 3.2 Pengawasan dan Pembinaan Meningkatnya pengawasan dan Persentase temuan laporan hasil Pelaksanaan Kebijakan Ditjen pembinaan pelaksanaan kebijakan pengawasan yang ditindaklanjuti Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Anak dan Itjen Ibu dan Anak dan Itjen Meningkatnya pengawasan dan Persentase temuan laporan hasil 3.3 Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & pembinaan pelaksanaan kebijakan pengawasan yang ditindaklanjuti PL dan Balitbangkes Ditjen PP & PL dan Balitbangkes
II.L.024.4
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 40 60
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 80 2,0 2,0 2,0 2,0
463
795
1.390
1.852
73,3
52,0
62,0
69,0
463
795
1.390
1.852
73,3
52,0
62,0
69,0
70
80
90
100
82,0
82,0
95,1
106,9
65
65
70
80
9,4
9,4
10,4
11,5
65
65
70
80
9,4
9,4
10,4
11,5
65
65
70
80
9,4
9,4
10,4
11,5
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011 65
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 65 70
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 80 9,4 9,4 10,4 11,5
3.4 Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Binfar & Alkes dan Badan PPSDMK
Meningkatnya pengawasan dan Persentase temuan laporan hasil pembinaan pelaksanaan kebijakan pengawasan yang ditindaklanjuti Ditjen Bina Kefarmasian & Alkes dan Badan PPSDM Kesehatan
3.5 Investigasi Hasil Pengawasan
Meningkatnya penyidikan, pengusutan dan investigasi kasuskasus tindak pidana dan berindikasikan KKN
Persentase kasus pengaduan masyarakat tentang tindak pidana yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan investigasi
40
50
60
70
7,0
7,0
8,0
8,7
3.6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
Meningkatnya dukungan Persentase peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas sumber daya sebagai penunjang teknis lainnya pada Program pengawasan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
50
50
70
80
37,4
37,4
45,5
52,2
Jumlah penelitian yang diproses dalam HAKI
2
2
2
2
4
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan
4.1 Riset Operasional kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran
Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan Meningkatnya jumlah riset operasional kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK)
Jumlah riset operasional yang dihasilkan :
a. Riset Komunitas b. Riset Fasilitas
0 1
II.L.024.5
1 0
1
517,1
390,5
681,7
578,5
170,0
52,0
61,0
68,0
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
c. Survei Khusus d. Riset Ancaman Potensial (KLB) e. Riset Pembinaan : -IPTEKDOK -Riset Pembinaan Kesehatan 4.2 Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
1
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 1 1 1
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
2014 0 1
40 30
40 30
40 30
40 30
Meningkatnya penelitian dan 1. Jumlah produk/model / pengembangan di bidang biomedis prototipe/standar/formula di dan teknologi dasar kesehatan bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan 2. Jumlah Publikasi ilmiah di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan yang dimuat pada media cetak dan elektronik :
6
4
6
4
77,5
78,5
86,5
92,5
a. Nasional b. Internasional 1. Jumlah produk/model/ intervensi/prototipe/standar/ formula di bidang klinik terapan dan epidemiologi klinik 2. Jumlah Publikasi ilmiah di bidang kesehatan terapan dan epidemiologi klinik yang dimuat pada media cetak dan elektronik :
15 2 12
20 2 14
20 2 13
25 2 14
20,0
21,0
24,0
27,0
4.3 Penelitian dan Pengembangan Meningkatnya penelitian dan Klinik Terapan dan Epidemiologi pengembangan di bidang klinik Klinik terapan dan epidemiologi klinik
II.L.024.6
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
a. Nasional b. Internasional Meningkatnya penelitian dan 4.4 Penelitian dan Pengembangan 1. Jumlah produk/model Kesehatan Masyarakat Intervensif pengembangan di bidang kesehatan intervensi/prototipe/standar/kajian masyarakat intervensif di bidang kesehatan masyarakat intervensif 2. Jumlah Publikasi ilmiah di bidang kesehatan masyarakat intervensif yang dimuat pada media cetak dan elektronik : a. Nasional b. Internasional 1. Jumlah produk kebijakan dan 4.5 Penelitian dan Pengembangan Meningkatnya penelitian dan regulasi di bidang humaniora Humaniora Kesehatan dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Jumlah publikasi ilmiah di bidang humaniora dan pemberdayaan masyarakat yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a. Nasional b. Internasional Meningkatnya dukungan Jumlah regulasi litbangkes 4.6 Dukungan Manajemen dan manajemen dan pelaksanaan tugas Dukungan Pelaksanaan Tugas generik dan tugas teknis lainnya Teknis Lainnya pada Program pada program penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pengembangan
RENCANA 2011 15 2 14
II.L.024.7
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 20 20 2 2 16 14
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
2014 25 2 14
42,0
43,0
51,0
57,0
15 2 18
20 2 16
20 2 17
20 2 18
12,0
13,0
14,0
16,0
15 2 12
20 2 14
20 2 16
20 2 18
195,6
183,0
445,2
318,0
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO 5
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5.1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
5.2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
SASARAN Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat
INDIKATOR 1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN))
RENCANA 2011 86
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 88 89
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 2.384,0 2.685,0 2.755,0 90 2.111,0
2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 3. Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/seluruh balita (D/S))
86
88
89
90
70
75
80
85
Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Persentase ibu bersalin yang kesehatan ibu dan reproduksi ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar
86
88
89
90
88
90
93
95
40
75
90
100
86
88
89
90
85
86
87
90
80
81
83
85
Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) kesehatan anak 2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 3. Cakupan pelayanan kesehatan balita
II.L.024.8
490,0
520,0
537,0
547,0
370,0
402,0
418,0
433,0
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
5.3 Pembinaan Gizi Masyarakat
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya kualitas penanganan 1. Persentase balita gizi buruk yang masalah gizi masyarakat mendapat perawatan 2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan kebidanan sesuai standar dan pedoman
5.4 Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan
Meningkatnya pembinaan keperawatan dan kebidanan
5.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Meningkatnya dukungan Jumlah Pos Kesehatan Desa manajemen dan pelaksanaan tugas (Poskesdes) beroperasi teknis lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5.6 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender
Meningkatnya kualitas pelayanan Persentase kab/kota minimal kesehatan kepada komunitas dan memiliki 2 Puskesmas gender menyelenggarakan pelayanan kesehatan responsif gender Meningkatkan upaya Kesehatan 1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dasar, rujukan, tradisional, dunia (world class ) alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan 2. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan matra serta standarisasi, di perbatasan dan pulau-pulau akreditasi dan peningkatan kecil terluar berpenduduk mutu pelayanan kesehatan Meningkatnya pelayanan 1. Jumlah puskesmas yang menjadi kesehatan dasar kepada masyarakat puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
6
Pembinaan Upaya Kesehatan
6.1 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
RENCANA 2011 100
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 100 100
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2014 2012 2013 2014 100 536,0 564,0 643,0 668,0
70
75
80
85
140
210
280
350
10,0
13,0
17,0
20,0
72.000
74.000
76.000
78.000
645,0
795,0
940,0
950,0
25
30
40
50
60,0
90,0
130,0
137,0
2
3
4
5
14.156,7
15.367,8
17.339,4
18.854,3
81
86
91
96
81
86
91
96
209,0
260,0
261,0
263,0
II.L.024.9
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
6.2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
6.3 Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) 6.4 Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
SASARAN
Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat
Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas
INDIKATOR 2. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class ) 2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 3. Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) 4. Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin
RENCANA 2011 70
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 80 90
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
2014 100
2
3
4
5
85
90
95
100
70
80
90
100
14
16
17
18
80
85
90
8.608
8.737
8.868
II.L.024.10
79,0
80,0
94,0
106,0
95
4.354,8
4.593,0
5.420,0
6.060,0
9.000
916,8
1.227,8
1.520,4
1.521,3
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011 8.608
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 8.737 8.868
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2014 2012 2013 2014 9.000 1.032,0 1.153,0 1.285,0 1.440,0
6.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tersedianya Bantuan Operasional Jumlah puskesmas yang Kesehatan (BOK) untuk mendapatkan bantuan operasional puskesmas kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6.6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Meningkatnya dukungan Jumlah Unit Pelaksana Teknis manajemen dan pelaksanaan tugas (UPT) vertikal yang ditingkatkan teknis lainnya pada Program sarana dan prasarananya Pembinaan Upaya Kesehatan
34
34
34
34
7.464,1
7.951,0
8.651,0
9.351,0
Jumlah RS yang menyediakan pelayanan kesehatan tradisional, komplementer dan alternatif sesuai standar Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja 1. Persentase RS yang terakreditasi 2. Jumlah Labkes (BLK) yang terakreditasi 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
30
35
45
50
10,0
10,5
11,0
12,0
40
50
60
70
81,0
82,0
86,0
89,0
60
70
80
90
10,0
10,5
11,0
12,0
13
16
19
22
82
85
88
90
2.139,3
2.355,2
2.572,2
2.786,2
1,75
1,5
1,25
1
6.7 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional/ komplementer alternatif 6.8 Pembinaan Upaya Kesehatan Meningkatnya pembinaan upaya Kerja, Olah Raga dan Matra kesehatan kerja, olahraga, dan Matra 6.9 Pembinaan Standarisasi, Akreditasi Terselenggaranya standarisasi, dan Peningkatan Mutu Pelayanan akreditasi, dan peningkatan mutu Kesehatan pelayanan kesehatan 7
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit
II.L.024.11
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
7.1 Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan
7.2 Pengendalian Penyakit Menular Langsung
SASARAN
INDIKATOR
3. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 5. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 6. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk 7. Prevalensi kasus HIV 8. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 9. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Meningkatnya pembinaan di 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan bidang imunisasi dan karantina yang mendapat imunisasi dasar kesehatan lengkap 2. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak Menurunnya angka kesakitan dan 1. Prevalensi kasus HIV kematian akibat penyakit menular 2. Jumlah kasus TB per100.000 langsung penduduk 3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan
RENCANA 2011 231
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 228 226
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
2014 224
75
80
85
90
86
87
87
88
54
53
52
51
<0,5 330
<0,5 315
<0,5 300
<0,5 285
5.500
11.000
16.000
20.000
82
85
88
90
85
88
90
93
<0,5 231
<0,5 228
<0,5 226
<0,5 224
75
80
85
90
II.L.024.12
225,3
265,0
243,2
293,0
278,2
298,0
315,2
307,0
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
7.3 Pengendalian Penyakit Bersumber Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit Binatang bersumber binatang
RENCANA 2011 86
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 87 87
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014
2014 88
5. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 6. Persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART) 7. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS
330
315
300
285
75
80
85
90
75
85
90
95
8. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV
400.000
500.000
600.000
700.000
9. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman
60
70
80
100
35 (Perempuan) 45 (Perempuan) 55 (Perempuan) 65 (Perempuan) 10. Penggunaan kondom pada 20 (Laki-laki) 30 (Laki-laki) 40 (Laki-laki) 50 (Laki-laki) kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai) 54 53 52 51 1. Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk 1,75 1,5 1,25 1 2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
II.L.024.13
177,4
297,0
303,0
311,0
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
7.4 Penyehatan Lingkungan
SASARAN Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan
INDIKATOR
1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 7.5 Pengendalian Penyakit Tidak Menurunnya angka kesakitan dan Persentase provinsi yang memiliki Menular kematian akibat penyakit tidak Perda tentang Kawasan Tanpa menular Rokok 7.6 Dukungan Manajemen dan 1. Jumlah UPT vertikal yang Meningkatnya dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya manajemen dan pelaksanaan tugas ditingkatkan sarana dan prasarananya pada Program Pengendalian teknis lainnya pada Program 2. Terbangunnya sarana produksi Penyakit dan Penyehatan Pengendalian Penyakit dan vaksin flu burung untuk manusia Lingkungan Penyehatan Lingkungan (persen) 8. Kefarmasian dan Alat Meningkatnya sediaan farmasi Persentase ketersediaan obat Kesehatan dan alat kesehatan yang dan vaksin memenuhi standar, dan terjangkau oleh masyarakat 8.1 Peningkatan Ketersediaan Obat Meningkatnya ketersediaan obat Persentase ketersediaan obat dan Publik dan Perbekalan Kesehatan esensial generik di sarana vaksin pelayanan kesehatan dasar
RENCANA 2011 62,5
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 63 63,5
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 67 373,0 379,0 447,0 499,0
90
95
100
100
67
69
72
75
5.500
11.000
16.000
20.000
60
80
90
100
240,0
257,0
260,0
269,0
59
59
59
59
858,6
886,0
986,0
1.085,0
100
-
-
-
85
90
95
100
85
90
95
100
II.L.024.14
1.188,0
1.100,0
1.549,8
1.411,8
2.029,1
1.875,1
2.371,1
2.198,1
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
8.2 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
SASARAN
Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian 8.3 Dukungan Manajemen dan Meningkatnya dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya manajemen dan pelaksanaan tugas pada Program Kefarmasian dan teknis lainnya pada Program Alat Kesehatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 8.4 Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT
INDIKATOR Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri
RENCANA 2011 15
Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan
Meningkatnya mutu dan keamanan 1. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang alat kesehatan dan PKRT memenuhi persyaratan cara produksi yang baik 2. Persentase sarana distribusi alat kesehatan yang memenuhi persyaratan distribusi 3. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat
8.5 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Meningkatnya penggunaan obat 1. Persentase instalasi farmasi rasional melalui pelayanan Rumah Sakit Pemerintah yang kefarmasian yang berkualitas untuk melaksanakan pelayanan tercapainya pelayanan kesehatan kefarmasian sesuai standar 2. Persentase puskesmas yang optimal perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
II.L.024.15
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 25 35
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 45 10,0 28,0 30,0 33,0
85
90
95
100
65
70
75
80
55
60
65
70
80
85
90
95
30
35
45
50
15
20
25
30
42,0
84,0
96,0
110,0
12,0
13,0
14,0
15,0
24,0
13,0
14,0
15,0
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO 9
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
Pengembangan dan Meningkatnya ketersediaan dan Persentase tenaga kesehatan Pemberdayaan Sumber Daya mutu sumber daya manusia yang profesional dan memenuhi Manusia Kesehatan (PPSDMK) kesehatan sesuai dengan standar standar kompetensi pelayanan kesehatan
9.1 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
9.2 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 9.3 Sertifikasi, Standardisasi, dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan
Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan Terselenggaranya sertifikasi, standardisasi, dan peningkatan mutu SDM kesehatan
RENCANA 2011 65
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 70 75
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 80 2.902,6 2.940,8 3.417,8 3.786,7
1. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK 2. Jumlah residen senior yang didayagunakan dan diberi insentif
1.245
1.375
1.500
1.700
850
1.000
1.100
1.200
Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya 1. Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan
2.470
2.595
2.725
8.000
8.500
2. Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi
55
70
II.L.024.16
551,2
627,8
631,8
637,7
2.860
103,5
180,0
190,0
200,0
9.000
9.500
44,1
427,0
500,0
554,0
80
90
KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN NO
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
9.4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
SASARAN Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
9.5 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur
INDIKATOR 1. Jumlah UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 2. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan, fungsional, dan manajemen kesehatan TOTAL ALOKASI
RENCANA 2011 35
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 40 45
2014
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 2.003,0 60 1.768,7 1.400,0 1.741,0
14.000
15.000
16.000
17.000
36.750
38.500
40.500
42.500
II.L.024.17
435,1
306,0
355,0
392,0
26.113,5
27.690,9
31.898,2
34.669,7