DAFTAR ISI Hal. A.
KEWENANGAN URUSAN WAJIB
1. Pendidikan .......................................................................................................................................................
1
2. Kesehatan .......................................................................................................................................................
11
3. Pekerjaan Umum .............................................................................................................................................
23
4. Perumahan ......................................................................................................................................................
31
5. Penataan Ruang ..............................................................................................................................................
33
6. Perencanaan Pembangunan ...........................................................................................................................
35
7. Perhubungan ...................................................................................................................................................
37
8. Lingkungan Hidup ............................................................................................................................................
46
9. Pertanahan ......................................................................................................................................................
51
10. Kependudukan dan Catatan Sipil ....................................................................................................................
53
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ........................................................................................
55
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .................................................................................................
65
13. Sosial ...............................................................................................................................................................
71
14. Ketenagakerjaan .............................................................................................................................................
76
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ......................................................................................................
81
16. Penanaman Modal ..........................................................................................................................................
84
17. Kebudayaan ....................................................................................................................................................
87
18. Kepemudaan dan Olah Raga ..........................................................................................................................
89
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....................................................................................................
91
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
93
.............................................................................................................................................. 21. Ketahanan Pangan ..........................................................................................................................................
99
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ............................................................................................................
103
23. Statistik ............................................................................................................................................................
107
24. Kearsipan ........................................................................................................................................................
108
25. Komunikasi dan Informatika ............................................................................................................................
109
26. Perpustakaan ...................................................................................................................................................
110
B.
KEWENANGAN URUSAN PILIHAN
1. Pertanian .........................................................................................................................................................
111
2. Kehutanan .......................................................................................................................................................
119
3. Energi dan Sumber Daya Mineral ...................................................................................................................
125
4. Pariwisata ........................................................................................................................................................
131
5. Kelautan dan Perikanan ..................................................................................................................................
133
6. Perdagangan ...................................................................................................................................................
135
7. Industri .............................................................................................................................................................
138
8. Ketransmigrasian .............................................................................................................................................
141
ii
MATRIK PERINCIAN PERMASALAHAN, PROGRAM, SASARAN DAN INDIKATOR CAPAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM-D) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2013 1. URUSAN WAJIB : PENDIDIKAN NO.
1 1
2
PERMASALAHAN
PROGRAM
2 3 Belum optimalnya pemerataan, 1. Pendidikan Anak Usia akses dan mutu Pendidikan Anak Dini Usia Dini (PAUD) antara lain disebabkan: a. Belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak (Golden Age) b. Keterbatasan lembaga penyelenggara dan sarana prasarana PAUD c. Belum terpenuhinya rasio ideal pendidik PAUD berbanding dengan peserta didik Belum optimalnya pemerataan, 2. Pendidikan Dasar akses dan mutu pendidikan dasar antara lain disebabkan oleh: a. Belum terbangunnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar. b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana minimal Pendidikan Dasar.
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).
5 1. APK PAUD 65%. 2. 70% Sararana Prasarana PAUD layak. 3. Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD (1:20) 4. Dokumen tentang pedoman pengelolaan PAUD
Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar.
1. APM-SD/MI 98% 2. APK Wajar Dikdas 98%. 3. Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) mencapai 7,00 untuk tingkat SD/MI, Ujian Nasional (UN) SMP/ MTs sebesar 6,78.
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6 Dinas Pendidikan
SKPD PENDUKUNG 7 Biro Bina Mental
Dinas Pendidikan
- Biro Bina Mental - Biro Adm Bangda - Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah - Dinas Pora - Dinas Budpar
Lampiran hal -
1
NO.
1
PERMASALAHAN
2 c. Belum terpenuhinya rasio ideal pendidik Dikdas berbanding dengan peserta didik. d. Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
PROGRAM
3
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4
5 4. Angka Naik Kelas 98%. 5. Angka Putus Sekolah SD/MI 0,12% dan SMP/MTs 0,22% 6. Angka lulus SD/MI 98% dan SMP/MTs 93%. 7. 90% ruang kelas SD dan SMP sesuai standar. 8. 568 SD memiliki laboratorium IPA dan komputer. 9. 30% SMP memiliki laboratorium IPA, Bahasa, komputer (ICT). 10. 35% SD dan 80% SMP memiliki perpustakaan. 11. 100% SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi. 12. 100% SD dan SMP melaksanakan KTSP 13. 100% SD dan SMP melaksanakan pembinaan kesiswaan dengan baik
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Lampiran hal -
2
NO.
1
3
PERMASALAHAN
2
PROGRAM
3
Belum optimalnya pemerataan, 3. Pendidikan Menengah akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah yang disebabkan: a. Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat berdampak pada angka putus sekolah b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana minimal pendidikan menengah c. Belum optimalnya link and match antara sekolah dengan dunia usaha / dunia industri d. Belum terpenuhinya rasio ideal pendidik Dikmen berbanding dengan peserta didik.
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4
5 14. Setiap Kab/Kota memiliki minimal 1 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasonal (RSBI) SD 15. Setiap Kab/Kota memiliki minimal 1 Rintisan Sekolah Bertaraf Internasonal (RSBI) SMP 2. APK SMA/SMK/MA menjadi 70 %. 3. Rasio Siswa SMK:SMA = 70 : 30. 4. 40% ruang kelas SMA/SMK sesuai standar 5. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 0,7%. 6. 90 % SMA/SMK memiliki Perpustakaan. 7. 75% SMA/SMK memiliki laboratorium. 8. Setiap Kab./Kota memiliki 1 rintisan SBI SMK. 9. Setiap Kab./Kota memiliki 1 rintisan SBI SMA. 10. 50 % SMA/SMK menerapkan ICT
Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah.
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6
Dinas Pendidikan
SKPD PENDUKUNG 7
- Biro Bina Mental - Biro Adm Bangda - Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah - Dinas Pora - Dinas Budpar.
Lampiran hal -
3
NO.
1
4
PERMASALAHAN
2
PROGRAM
3
Belum optimalnya pemerataan, 4. Pendidikan Non Formal akses, mutu dan relevansi serta dan Informal daya saing Pendidikan Non Formal dan Informal yang disebabkan oleh: a) Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Non Formal.
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4
5 Based Learning. 11. Nilai Rata-rata UN SMA/SMK/MA 7,1. 12. 50% SMK Memiliki Bengkel. 13. 30 mata pelajaran SMK memiliki buku teks layak menurut BSNP 14. 100 % SMA/SMK melaksanakan KTSP 15. 100% SMA/SMK Terakreditasi 16. 50 % SMA / SMK Melaksanakan MBS dengan baik 17. 59 SMA menerapkan ISO 9001 – 2000 18. 122 SMK menerapkan ISO 9001 – 2000 19. 100% SMA/SMK Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan dengan baik 1. Pendidikan Kesetaraan : a. 7% mendukung capaian APK Dikdas b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket
Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6
Dinas Pendidikan
SKPD PENDUKUNG 7
SKPD terkait
Lampiran hal -
4
NO.
1
PERMASALAHAN
2 b) Rendahnya Indek pembiayaan dalam layanan Pendidikan satuan pendidikan non formal. c) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana minima pada kelembagaan Pendidikan Non Formal. d) Rendahnya mutu pada pendidikan non formal.
PROGRAM
3
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4
5 A 97% c. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 95% d. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 90% e. 60% usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan 2. Pendidikan Masyarakat (Dikmas): a. Angka Buta Aksara usia >45 tahun <1%, b. 15% desa/kelurahan memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 3. Kursus dan Kelembagaan : a. 5% pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Lampiran hal -
5
NO.
1
5
PERMASALAHAN
2
PROGRAM
3
Belum optimalnya pemerataan, 5. Pendidikan Khusus akses, mutu dan relevansi Pendidikan Khusus yang disebabkan oleh: a) Rendahnya kesadaran masyarakat mendidik anak berkelainan khusus pada Satuan Pendidikan Khusus. b) Tingginya indeks biaya Pendidikan Khusus. c) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana minimal Pendidikan Khusus
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4
Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus.
1. 2. 3.
4. 5.
6. 6
Belum optimalnya kinerja pendidik 6. Peningkatan Mutu dan tenaga kependidikan dalam Pendidik dan Tenaga melaksanakan tugas pokok dan Kependidikan fungsinya mengelola pembelajaran yang disebabkan oleh : a) Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan. b) Sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S-1/D-4 c) Sebagian pendidik belum
Meningkatnya pendidik dan kependidikan
kinerja tenaga
1.
5 b. 10% lembaga PNF terakreditasi c. Setiap Kab./Kota memiliki 1 (satu) model layanan PNF Unggulan APK Pendidikan Khusus 40%, Angka Naik Kelas 98% Angka lulus pendidikan khusus 100% 70% kelas sesuai standar 40% sarana dan Prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi 100% Pendidikan khusus terakreditasi Pendidik Jateng berkualifikasi S.1/ D.4 mencapai : a. 30 % pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). b. 40 % pada Satuan Pendidikan SD/ SDLB/MI.
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Lampiran hal -
6
NO.
1
PERMASALAHAN
2 bersertifikat pendidik. d) Keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. e) Upah, gaji, tunjangan dan penghasilan lain pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum memenuhi kebutuhan hidup minimal. f) Penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum sebanding dengan beban tugas profesi yang disandang
PROGRAM
3
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4
5 c. 85 % pada Satuan Pendidikan SMP /SMPLB/MTs. d. 93 % Pada Satuan Pendidikan SMA/SMALB/MA dan SMK e. 35 % Pada Pendidikan Kesetaraan A,B danC. 2. Pendidik Jateng ber sertifikat pendidik mencapai: a. 16 % PAUD b. 45 % Satuan Pen didikan SD/SDLB/MI c. 94 % Satuan Pen didikan SMP/ SMPLB/MTs d. 95 % Pada Satuan Pendidikan SMA/SMALB/MA dan SMK 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah bersertifikat sesuai bidang keahlian :
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Lampiran hal -
7
NO.
1
PERMASALAHAN
2
PROGRAM
3
SASARAN 2008 – 2013 4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 a. 35 % Pengawas TK/RA/SD/SDLB/ MI bersertifikat pengawas. b. 40 % Pengawas SMP/MTs bersertifikat pengawas. c. 50 % Pengawas SMA/SMK/MA bersertifikat pengawas. d. 45 % laboran pada Satuan Pendidikan SMP/MTs bersertifikat laboran. e. 30 % laboran pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA bersertifikat laboran. f. 10 % instruktur Kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian. g. 40 % pustakawan pada SMP/MTs bersertifikat pustakawan.
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Lampiran hal -
8
NO.
1
7
PERMASALAHAN
2
PROGRAM
3
Belum optimalnya tata kelola, 7. Manajemen Pelayanan akuntabilitas dan pencitraan publik Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang disebabkan oleh : a) Belum diterapkannya SMM ISO 9001-2000 pada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Menengah. b) Belum terpenuhinya standar pelaporan akuntabilitas Dinas Pendidikan. c) Belum optimalnya penerapan Information Comunication Technologi (ICT) yang mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel. d) Belum optimalnya pengendalian internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4
Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggara-an pendidikan.
1.
2.
3.
4.
5 h. 35 % pustakawan pada SMA/ SMK/MA bersertifikt pustakawan. i. 40 % Pendidik/ Instruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian 40% lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik. 15% SD/MI dan 30% SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 100% SMA/SMK /MA melaksanakan Program MBS dengan Baik. penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 90012000.
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Dinas Pendidikan
Lampiran hal -
9
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1 8
2 3 Belum optimalnya fasilitasi 8. Fasilitasi Pendidikan pengembangan Perguruan Tinggi Tinggi serta belum optimalnya peran Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah.
4 Terwujudnya fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi serta peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah.
5 25 % perguruan tinggi bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan
9
Masih rendahnya wawasan 9. Pendidikan kebangsaan dan nasionalisme, Berkelanjutan kearifan lokal, kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan
Meningkatnya wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan.
1. 75 % sekolah di Jawa Tengah melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan 2. 100% sekolah di Jawa Tengah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6 Dinas Pendidikan
SKPD PENDUKUNG 7 - Biro Bina Mental - Biro Adm Bangda
Dinas Pendidikan
- Dinas Pora - Kesbangpolin mas - BP3AKB
Lampiran hal - 10
2. URUSAN WAJIB : KESEHATAN NO.
PERMASALAHAN
1 1
2 Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan (tenaga, sarana prasarana, penganggaran) dikarenakan: a. Terbatasnya anggaran kesehatan untuk pengadaan tenaga kesehatan b. Masih adanya kesenjangan tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan perkotaan c. Masih kurangnya ketrampilan tenaga kesehatan terutama di kebidanan d. Masih banyaknya tenaga kesehatan yang belum bersertifikat (sertifikasi kompetensi). e. Masih kurangnya pemerataan distribusi tenaga kesehatan strategis (dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat) pada sarana pelayanan kesehatan di daerah. f. Masih rendahnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap tenaga kesehatan. g. Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan di
PROGRAM
3 1. Program Sumberdaya Kesehatan
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan (tenaga, sarana prasarana, penganggaran)
5 1. Melakukan pemerataan tenaga kesehatan di daerah pedesaan 2. Bertambahnya SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan sebesar 10% 3. Terakreditasinya pelatihan bidang kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebesar 20% 4. Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi sebesar 80% 5. Bertambahnya tenaga kesehatan yang terakreditasi sebesar 80% 6. Tenaga kesehatan yang mengetahui keberadaan dan peran MTKP jawa tengah sebesar 70%. 7. Meningkatnya kompetensi tenaga medis dan non medis yang bersertifikat di RS sesuai dengan standar yang berlaku. 8. Meningkatnya jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dinkes dan Bappeda RSUD, RSJD Biro Otda dan Prov. Jateng Kerjasama Biro Pemerintahan Biro Bina Sosial Dinsos Bakorwil.
Lampiran hal - 11
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2 tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. h. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. i. Berkembangnya permasalahan kesehatan di daerah lintas batas dan provinsi anggota MPU yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar wilayah. j. Belum efektifnya pengawasan keuangan dan pencapaian retribusi pendapatan pada Dinas Kesehatan dan UPT. k. Belum semua masyarakat miskin mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat. (Jamkesmas) l. Masih rendahnya keterlibatan pemerintah Kab./Kota dalam pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat m. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam dalam sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat secara mandiri. n. Masih kurangnya jumlah dokter spesialis jiwa
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
5 kebutuhan RS. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan terpadu di lingkungan dinas kesehatan provinsi Jawa Tengah 100%. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan antar jejaring Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 70%. Peningkatan informasi SPM bidang kesehatan dan tersedianya profil kesehatan sebesar 100% Pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar kebijakan dan pelaku program bidang kesehatan sebesar 60%. Terdistribusinya tenaga kesehatan strategis pada sarana pelayanan kesehatan di daerah sesuai kebutuhan Adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan. Memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Lampiran hal - 12
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
16.
17.
18.
19.
20.
21.
5 evaluasi pembangunan kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tertanganinya masalah kesehatan di lintas batas dan Provinsi anggota MPU (Mitra Praja Utama) Meningkatnya persentase pengawasan keuangan dan pencapaian retribusi 100% pada dinas kesehatan dan UPT. Meningkatnya mutu pengelolaan keuangan pada dinas kesehatan dan UPT. Semua Kab./Kota di Jawa Tengah menerapkan JPKM/ Jamkesda Terpenuhinya tenaga kesehatan (dokter spesialis jiwa) 100 %
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Lampiran hal - 13
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1 2
2 Masih banyaknya kasus gizi buruk di masyarakat hal ini dikarenakan : a. Pengetahuan pembantu rumah tangga dalam pemberian makanan bergizi masih rendah b. Daya beli masyarakat untuk makanan bergizi rendah c. Ketrampilan ibu dalam menyiapkan makanan bergizi belum memadai d. Kurangnya promosi tentang makanan bergizi e. Kurang terkoordinasinya program gizi buruk di Kabupaten / Kota dan antar Kabupaten / Kota.
3 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4 Meningkatnya gizi masyarakat
5 1. Menurunnya jumlah gizi buruk pada balita. Prelavensi gizi buruk balita 0,82% 2. Menurunnya jumlah KEK pada ibu hamil < 20 % 3. Menurunnya kasus anemi pada ibu hamil, dan nifas =33,5% 4. Meningkatnya cakupan pemberian vit A pada balita 100% 5. Balita yang ditimbang secara teratur di posyandu 80% 6. Balita gizi buruk GAKIN yang ditangani sesuai standar 100% 7. Ibu menyusui asi eksklusif 65% 8. Balita GAKIN 6-24 bulan mendapat MP ASI 80% 9. Bayi, balita, bumil dan bufas yang mendapat suplemen zat gizi mikro 80% 10. Keluarga mengkonsumsi garam beryodium 80%. 11. Surveilance gizi termasuk sistem kewaspadaan dini KLB Gizi Buruk 100% setiap puskesmas
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dinkes - Biro Bina Sosial - Dinas Pertanian - Bapermades - Bakorwil
Lampiran hal - 14
NO.
PERMASALAHAN
1 3
2 Masih terdapat masyarakat yang belum menikmati pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga ada kecenderungan meningkatnya angka kematian, baik ibu melahirkan, angka kematian anak dan angka kematian karena meningkatnya angka kesakitan hal ini diantaranya disebabkan oleh: a. Mahalnya pelayanan kesehatan yang baik b. Pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau karena jauhnya jarak dan sulitnya akses pelayanan kesehatan c. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan. d. Masih tingginya kasus/permasalahan kesehatan pada kelompok masyarakat yang rentan kesehatan (ibu, anak, remaja, usia lanjut/usila dan pekerja). e. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin
PROGRAM
3 3. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 5 a. Meningkatnya 1. Meningkatnya jumlah akses penduduk miskin yang masyarakat akan memiliki jaminan pelayanan pemeliharaan kesehatan kesehatan yang sampai 100%. bermutu. 2. Tercapainya usia harapan b. Tertanganinya hidup 71 tahun kasus 3. Menurunnya angka permasalahan kematian ibu melahirkan kesehatan serta menjadi 102/100.000 menurunnya kelahiran hidup morbiditas pada 4. Angka kematian bayi kelompok mencapai 9,8/1.000 masyarakat kelahiran hidup rentan kesehatan 5. Angka kematian balita (ibu, anak, mencapai 12/1.000 remaja, usia kelahiran hidup lanjut/usila dan 6. Balita yang sakit ditangani pekerja). dengan MTBS 90% c. Meningkatnya 7. Cakupan SDIDTK 95% jumlah penduduk 8. Puskesmas PKPR 20% miskin yang setiap kabupaten/kota memiliki 9. Puskesmas KTA 25% Jamkesmas/ setiap kabupaten/kota Jamkesda 10. Meningkatnya persalinan sampai 100 % oleh tenaga kesehatan 95 % 11. Terlaksananya sistim rujukan rumah sakit 12. Tersediannya sarana dan prasarana peralatan alat kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dinkes dan Biro Bina Sosial RSUD Prov. Bappeda Jateng BP3AKB Dinsos Dinas Pendidikan Bakorwil
Lampiran hal - 15
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
13.
14. 15. 16. 17. 18. 4
Masih rendahnya kualitas lingkungan, hal ini dikarenakan oleh : a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan b. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang lingkungan sehat
4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Terciptanya lingkungan hidup yang sehat
1.
2.
5 (SPM) dan produk unggulan RS Penanganan Komplikasi normal Neonatal 79 % dari kasus yang ditemukan. Puskesmas Poned berfungsi optimal; 2 Puskesmas Kab/Kota Meningkatnya Kunjungan Nifas 90 %. Meningkatnya cakupan pemanfaatan buku KIA 90% Semua Desa melaksanakan P4K. Terlaksananya sistem rujukan rumah sakit. Meningkatnya Kab/Kota dengan Keluarga yang telah menggunakan jamban sebesar 80 %. Meningkatnya Kab/Kota dengan keluarga yang telah menggunakan air bersih 85%.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Dinkes
- Disciptakaru - Bapermades.
3. Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 75%. 4. Meningkatnya Kab/Kota dengan Tempat Usaha Penjamah Makanan
Lampiran hal - 16
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
5.
6. 7.
8.
9. 10. 5
Penyakit menular (DBD, Malaria, diare, AFP, HIV AIDS dan TB Paru) dan penyakit tidak menular (jantung koroner, kencing manis, kanker) masih tinggi di Jawa Tengah. Masih tingginya angka kesakitan ini disebabkan oleh : a. Survailance penyakit menular dan tidak menular yang masih lemah. b. Masih jeleknya sanitasi lingkungan c. Masih kurangnya kesadaran
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
1. Berkurangnya kasus penyakit menular (DBD, Malaria, diare, AFP, HIV/AIDS, dan TB paru) dan tidak menular 2. Meningkatnya kesehatan jiwa, sosial dan spiritual yang mampu ditangani RSJD
1.
2. 3.
4.
5 (TUPM) memenuhi syarat 80 %. Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan Institusi yang dibina mencapai 80 %. Terwujudnya pengelolaan sampah perkotaan 95% pedesaan 65% Meningkatnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Meningkatnya inspeksi kesehatan pada TempatTempat Umum (TTU) 80% Meningkatnya keluarga yang menggunakan air bersih 85% Cakupan institusi yang di bina mencapai 80% Menurunnya jumlah penderita DBD kurang dari 2/10.000 Cakupan UCI 100% Meningkatnya Persentase kab/kota dengan kelengkapan laporan survailance lebih dari atau sama dengan 90%, dan ketepatan laporan lebih dari atau sama dengan 80%. Tertanganinya KLB kurang dari dari 24 jam
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Dinkes
- Biro Bina Sosial - BP3AKB - Bapermades - Dinsos - Bakorwil - RSUD - RSJD
Lampiran hal - 17
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2 masyarakat dalam berperilaku hidup bersih sehat. d. Masih tingginya kasus/permasalahan kesehatan pada kelompok masyarakat yang rentan kesehatan (ibu, anak, remaja, usia lanjut dan pekerja). e. Masih tingginya angka penderita gangguan jiwa di Jawa Tengah
3
4
5 5. Menurunnya kematian karena kasus DBD kurang dari 1% 6. Menurunnya angka kesakitan malaria (API) kurang dari 1/1.000 7. Menurunnya angka kesakitan diare dari 10-20% menjadi 8-10%. 8. Menurunnya angka kematian akibat diare kurang dari 1%. 9. Meningkatnya persentase kab/kota dengan Non Polio A F P > 2/100.000 anak usia dibawah 15 tahun 10. Meningkatnya Persentase kabupaten /kota untuk penemuan baru kasus AFP kurang dari 14 hari sesuai SOP 11. Meningkatnya penemuan kasus HIV AIDS 12. Menurunnya kematian akibat HIV AIDS 13. Meningkatnya penemuan kasus TB paru atau CDR (Case Detection Rate) 70% 14. Meningkatnya angka kesembuhan Tb Paru lebih dari atau sama dengan 85% 15. Menurunnya kecacatan dan
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Lampiran hal - 18
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2
3
4
5 kematian akibat kecelakaan dan cidera 16. Menurunnya Pneumonia balita dari 10-20 % menjadi 8-10% 17. Meningkatnya Kab./Kota yang melaksanakan sosialisasi PTM 50 %. 18. Meningkatnya Kab./Kota yang melaksanakan surveilans dan pengendalian faktor resiko PTM 25 %.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
19. Meningkatnya Kab./Kota yang melaksanakan surveilans kesakitan dan kematian PTM 100 %. 20. Meningkatnya Kab./Kota yang melaksanakan deteksi dini PTM 25 %. 21. 20-30 % penderita gangguan jiwa terlayani pada RSJD Prov. Jateng 6
Masih belum optimalnya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang farmasi, makanan, dan pembekalan kesehatan disebabkan oleh: a. Tingkat ketersediaan dan pemerataan obat dan
Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang farmasi, makanan dan perbekalan
1. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat publik dan perbekalan kesehatan lainnya di pelayanan kesehatan 2. Meningkatnya pelayanan kefarmasian di sarana
Dinkes
Lampiran hal - 19
NO.
PERMASALAHAN
1
b.
c.
d.
e.
f.
g.
2 perbekalan kesehatan belum sesuai kebutuhan. Pelayanan kefarmasian belum terintegrasi secara komprehensif dan optimal dalam pelayanan kesehatan. Masih ditemukannya peredaran sediaan farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan kesehatan. Belum semua sarana produksi (industri) farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan serta sarana distribusi farmasi dan alat kesehatan menerapkan prinsip Good Production Practices dan Good Distribusion Practices. Belum optimalnya mutu dan pengembangan obat tradisional serta masih kurangnya pemanfaatan obat tradisional pada sarana pelayanan kesehatan formal. Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium makanan minuman di tingkat Kab/Kota dan Provinsi untuk menjamin mutu dan keamanan produk makanan minuman. Belum optimalnya kerja sama lintas program, lintas sektor,
PROGRAM
3
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 kesehatan 3.
4.
5.
6.
5 pelayanan kesehatan Meningkatnya cakupan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) Meningkatnya fasilitasi pembinaan makanan minuman kepada Kab./Kota. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan formal Meningkatnya pemanfaatan laboratorium makanan dan minuman dalam menjamin mutu dan keamanan produk makanan dan minuman.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Lampiran hal - 20
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2 dengan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan, mulai dari produksi, distribusi samapai dengan pemanfaatannya. Rendahnya kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh : a. Perbedaan pola penyakit dan persebaran pada setiap daerah. b. Upaya promosi dan pencegahan belum menjadi prioritas. c. Status kesehatan masyarakat dan lingkungan belum kondusif. d. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. e. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. f. Masih adanya penyimpangan dan pemanfaatan obat dan zatzat terlarang. g. Masih adanya stigma masyarakat terhadap keberadaan rumah sakit jiwa h. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa
3
4
5
Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan
1. 35% Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan dalam mendukung peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. 2. 100% Kabupaten/Kota melaksanakan kampanye kesehatan melalui media promosi kesehatan (cetak elektronik, outdoor, indoor dan penyuluhan langsung) 3. 100 % Kab./Kota mengembangkan desa/kelurahan siaga. 4. 50% Kabupaten/kota mencapai rumah tangga sehat (rumah tangga ber PHBS) 5. 50%Kabupaten/Kota menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPK)
7
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Dinkes
- Bapermades - Biro Binsos - Biro Humas - BNP - RSJD
Lampiran hal - 21
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2
3
4
5 6. Menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza. 7. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa 8. Meningkatnya pemanfaatan fasilitas kesehatan jiwa oleh masyarakat
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Lampiran hal - 22
3. URUSAN WAJIB: PEKERJAAN UMUM SASARAN NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
2008-2013
1 1.
2 Belum optimalnya kondisi pembangunan prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung pembangunan wilayah sesuai RTRWP
3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
4 1. Meningkatnya efektifitas dan pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS). 2. Terselesaikannya aksesibilitas ke Bandara A. Yani Semarang. 3. Terselesaikannya peningkatan aksesibilitas dari Pantai Utara (Pantura) menuju Pantai Selatan (Pansela). 4. Meningkatnya kondisi prasarana jalan dan jembatan antara lain untuk mendukung pengembangan Kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi, maupun perbatasan antar Kabupaten / Kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
5 1. Tersedianya sebagian lahan bebas dan tertanganinya sebagian fisik ruas jalan JJLS di Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo dan Kab. Wonogiri. 2. Lancarnya aksesibilitas transportasi dari dan ke terminal baru Bandara A. Yani. 3. Terhubungnya aksesibilitas yang aman lancar dan memadai antara lain Kota PekalonganKab. PekalonganKab. BanjarnegaraKab. WonosoboKab. Kebumen; Kab. Pemalang-Kab. Purbalingga-Kab. Purwokerto-Kab. Cilacap dan Kab. Kendal (Weleri) – Kab. Temanggung.
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6 Dinas Bina Marga
SKPD PENDUKUNG 7 Dinas PSDA, Dishubkominfo, Dinas Cipkataru, Biro Adbangda, Biro Otda dan Kerjasama, Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian, Sekretariat BPBD
Lampiran hal - 23
SASARAN NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
2008-2013
1
2
3
4
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 2.539,70 km dan jembatan provinsi sepanjang 24.135 m.
Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Terlaksananya peningkatan jalan provinsi sepanjang 220 km dan penggantian jembatan provinsi sepanjang 1.200 m 1. Terpenuhinya peningkatan kualitas dan kuantitas alat berat, sarana laboratorium, material jalan dan jembatan, sistem informasi / data base serta perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
5 4. Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten / kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah. Meningkatnya waktu tempuh rata-rata menjadi 45 Km/jam dan terfasilitasinya penanganan jalan dan jembatan nasional. Meningkatnya kondisi jalan baik sebesar 86,54% dan jembatan sebesar 79% Optimalnya kinerja fungsi jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Lampiran hal - 24
SASARAN NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
2008-2013
1
2
3
4
2
Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
2. Terfasilitasinya penanganan jalan dan jembatan Nasional, Kabupaten/ Kota dan masyarakat/ lingkungan permukiman perdesaan. 1. Terlaksananya operasi dan pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 39 Daerah Irigasi (DI) seluas 346.998 Ha kewenangan pemerintah, 106 Daerah Irigasi (DI) seluas 86.252 Ha kewenangan provinsi dan 8.982 Daerah Irigasi (DI) seluas 559.205 Ha kewenangan kabupaten/kota. 2. Terlaksananya pengembangan Daerah Irigasi Lanang di Kabupaten Grobogan seluas 1.818 Ha, Daerah Irigasi SlingaLarangan di Kabupaten Purbalingga seluas 1.400 Ha. 3. Terfasilitasinya peningkatan peranserta masyarakat atau petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana irigasi. 1. Terlaksananya target pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangga,
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
5
Meningkatkan kondisi fisik jaringan irigasi kewenangan Pemerintah dari kondisi baik sebesar 79% menjadi 89%, kewenangan provinsi dari 41% menjadi 72 % dan kewenangan kabupaten/kota dari 35% menjadi 60% melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi.
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Dinas PSDA
Badan Ketahanan Pangan, Badan LH, Sekretariat Badan Penanggulanga n Bencana Daerah, Dipertan, Disbun, Dishut, Dislutkan, Dinas Bina Marga, Dishubkominfo, Dinas Cipkataru, Biro Perekonomian
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 10%.
Lampiran hal - 25
SASARAN NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
2008-2013
2.
3.
3
Belum optimalnya upaya konservasi dan pengendalian tata ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan penurunan kapasitas pengaliran sungai dan daya tampung waduk, danau dan embung
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
1.
2.
3.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 5 kota dan industri sebesar 10%. Terfasilitasinya sarana dan prasarana penyediaan air baku pada wilayah pedesaan dan perbatasan yang rawan air di Kabupaten / Kota. Terfasilitasinya peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana air baku. Terlaksananya peningkatan 1. Menurunkan tingkat penanganan dan laju erosi dan sedimen pengendalian konservasi pada sungai atau pada sungai atau danau di danau di 35 DAS kritis. 35 DAS kritis. 2. Terlaksananya Terlaksananya peningkatan pembuatan sumur kerjasama pengembangan resapan percontohan dan pengelolaan dengan pemberdayaan sumberdaya air antara masyarakat di 6 Balai Pemerintah dan Pemerintah PSDA. Daerah. 3. Terlaksananya Terfasilitasinya peningkatan pembangunan peran serta masyarakat embung-embung atau dalam pengembangan dan tampungan air pengelolaan prasarana sebanyak 5 buah konservasi sumberdaya air. embung 4. Terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Lampiran hal - 26
SASARAN NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
2008-2013
1
2
3
4
4.
Belum optimalnya fungsi prasarana dan sarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai sehingga ada kecenderungan terjadinya banjir dan abrasi pantai.
Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
1. Terlaksananya operasi dan pemeliharaan, peningkatan, rehabilitasi prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir pada 10 sungai di wilayah sungai Bodri Kuto serta mengupayakan pengurangan luas rawan genangan terhadap debit banjir rata-rata saat ini dengan luas rawan genangan dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha pada wilayah sungai kewenangan pusat termasuk wilayah sungai Bodri Kuto. 2. Terfasilitasinya peningkatan pengelolaan prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai pada 7 Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pemerintah dan 2 WS kewenangan Kabupaten.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
5 5. Terlaksananya Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai (WS) kewenangan pusat dan 2 WS kewenangan kabupaten 6. Terbentuknya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber daya air 1. Terpenuhinya operasi dan pemeliharaan, peningkatan, rehabilitasi prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir pada 10 sungai di wilayah sungai Bodri Kuto dan mengupayakan pengurangan luas rawan genangan banjir dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha, pada 7 WS kewenangan Pemerintah, 1 WS kewenangan Provinsi dan 2 WS kewenangan Kabupaten. 2. Terlaksananya Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Lampiran hal - 27
SASARAN NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
5
Masih adanya kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana antara wilayah perkotaan dan perdesaan,
Program peningkatan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
Belum terpenuhinya cakupan fasilitas sarana prasarana di wilayah pantai Utara, tengah dan pantai selatan.
2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 5 3. Mengupayakan pengamanan prasarana Sumber pantai untuk mengurangi Daya Air dari pantai kritis dari 157 km Pemerintah ke menjadi 110 km. Pemerintah Daerah 4. Terfasilitasinya peningkatan 3. Berkurangnya panjang peran serta masyarakat pantai kritis dari 157 dalam pengembangan dan km menjadi 110 km. pengelolaan prasarana 4. Terbentuknya forum pengendali banjir dan masyarakat peduli pengaman pantai. banjir di 10 sungai pada wilayah sungai Bodri Kuto dan wilayah sungai lainnya. 1. Terwujudnya peningkatan dan 1. Berkurangnya pemerataaan pembangunan kesenjangan sarana prasarana antar pembangunan sarana wilayah Pantura-Tengahdan prasarana antar Pansela yang mendasarkan wilayah Panturakarakteristik potensi dan Tengah-Pansela kesesuaian dengan RTRW sesuai dengan melalui peningkatan kualitas karakteristik potensi kerjasama pembangunan dan kesesuaian kawasan strategis, dengan RTRW melalui peningkatan peran dan fungsi peningkatan kualitas perkotaan, percepatan dan kerjasama peningkatan pembangunan pembangunan perdesaan dan peningkatan kawasan strategis, cakupan dan sistem peningkatan peran dan infrastruktur wilayah fungsi perkotaan, percepatan dan peningkatan pembangunan pedesaan dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Biro Adm.Bangda Bapermasdes BPBD Dinas ESDM
Lampiran hal - 28
SASARAN NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
5
SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
2. Terwujudnya peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan secara, efisien, dan efektif; 6
Rendahnya ketersediaan dan kinerja prasarana dan sarana air bersih , sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi;
7
Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanan NSPM yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung serta pengembangan jasa konstruksi.
Belum berkembangnya jasa konstruksi karena kurangnya pembinaan dan pengawasan serta belum mantapnya mekanisme sertifikasi kompetensi.
2. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan Tercukupinya dan meningkatnya Meningkatnya pelayanan pelayanan air bersih, sanitasi dan air bersih, sanitasi, persampahan terutama bagi persampahan bagi RTM masyarakat RTM di perkotaan maupun perdesaan
SKPD PENGAMPU
1. Peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan bangunan gedung (terutama gedung publik) 2. Meningkatnya kompetensi dan peningkatan jumlah usaha jasa konstruksi
1. Meningkatnya pemahaman NSPM para konsultan dan kontraktor serta para pihak yang terkait dengan pembangunan publik. 2. Meningkatnya jumlah gedung yang berkualitas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun kinerja pengelolaan semakin tinggi. 3. Meningkatnya penyelenggaraan
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Bappeda, BLH, Bapermasdes Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas ESDM, Bakorwil I, II dan III, Biro Adm. Bangda, Dinas Kehutanan
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran hal - 29
SASARAN NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
5 pembinaan dan sosialisasi jasa konstruksi 4. Bertambahnya perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi kompetensi baik terhadap Badan Usaha yaitu Sertifikasi Badan Usaha (SBU) maupun terhadap SDM nya
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Lampiran hal - 30
4. URUSAN WAJIB : PERUMAHAN RAKYAT SASARAN NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1 1
2 a. Meningkatnya kebutuhan rumah yang layak huni
5 1. Program pembangunan perumahan
b. Banyaknya rumah yang tidak layak huni baik yang berlokasi di perdesaan maupun perkotaan
2
a. Rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas infrastruktur perumahan/permukiman
1. Program pemberdayaan komunitas perumahan.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
2008-2013 6 a. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang dicukupi dengan kemampuan pengembang, pemerintah dan masyarakat
7 a) Terbangunnya rumah baik oleh pengembang, pemerintah/ pemerintah daerah dan swadaya masyarakat. )
b. Peningkatnya kualitas rumah yang terjangkau oleh daya beli MBR .
b)
a. Meningkatnya pengetahuan pemahaman masyarakat tentang perumahan yang sehat, aman dari bencana
Meningkatnya kualitas perumahan c) Terfasilitasinya MBR di Perdesaan dan perkotaan untuk memiliki rumah yang layak d) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan lahan kawasan perumahan/per mukiman a) Meningkatnya pengetahuan kesadaran, partisipasi masyarakat perdesaan dan MBR dalam peningkatan
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
8 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
9 Bapermasdes Dinas ESDM
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Bapermasdes
Lampiran hal - 31
SASARAN NO. 1
PERMASALAHAN 2 terutama pada masyarakat perdesaan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
b. Lemahnya kelembagaan komunitas perumahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan termasuk didalamnya infrastruktur.
PROGRAM
2008-2013
5
6
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 7 kualitas hunian
b. Meningkatnya kemampuan dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan, dan peningkatan perumahan serta siaga terhadap bencana
b) Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
c. Peningkatan perumahan termasuk didalamnya infrastuktur
c) Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan/ permukiman
d. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pembangunan, pengelolaan perumahan
d) Meningkatnya sinergitas komunitas perumahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
8
9
Lampiran hal - 32
5. URUSAN WAJIB: PENATAAN RUANG PERMASALAHAN
NO 1
2 Terdapat beberapa item pengaturan dalam RTRW yang telah ada belum sesuai dengan Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Belum seluruhnya tersusun rencana rinci Kawasan Strategis Jateng . Perlu penyesuaian terhadap perubahan-perubahan ruang
3 1. Program Perencanaan tata Ruang ;
4. Masih rendahnya kesadaran para pelaksana pembangunan dalam pemanfaatan rencana tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. 5. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
2. Program Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang ;
1.
2.
3.
SASARAN 2008 - 2013
PROGRAM
1.
2.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 Program perencanaan tata ruang, dengan sasaran : a. RTR yang sesuai dengan UU 26/2007 tentang penataan Ruang b. Tersedianya Rencana Rinci kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah ;
5 1. Program perencanaan tata ruang dengan target dan indikator capaiannya; a. RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU 26/2007 tentang penataan ruang; b. Fasilitasi penyesuaian RTRW Kab/Kota sesuai UU 26/2007 tentang Penataan Ruang c. Tersusunnya rencana rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah.
Program pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, dengan sasaran: a. Akurasi informasi data terkait kondisi ruang
2. Program pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang dengan target dan indikator capaiannya; a. Monitoring dan pembaharuanan data spasial
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dinas Tata Bappeda ,BLH, Cipta Karya Dinas ESDM, DKP, Dinas Pariwisata, Dinas PSDA, Dinas Bina Marga , Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Bakorlin Wil I, II,III Instansi terkait Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Dinas Tata Cipta Karya
Bappeda,BLH, Dinas ESDM, DKP, Dinas Pariwisata, Dinas PSDA, Dinas Bina Marga , Biro Hukum, Bro Pemerintahan
Lampiran hal - 33
NO 1
PERMASALAHAN 2 6. Rendahnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. 7. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
SASARAN 2008 - 2013
PROGRAM 3
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 b. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang
5 b. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
c.
c. Berkurangnya pelanggaran pemanfaatan ruang
Konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat.
d. Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkannya e. Meningkatnya Kinerja BK-PRD Provinsi Jawa Tengah
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7 Satpol PP, Bakorlin Wil I,II,II Instansi terkait Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang e. Meningkatnya kesadaran aparatur dalam pengendalian ruang f. Peningkatan kinerja Badan Koordinasi Pernataan Ruang Daerah, (BKPRD) dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Lampiran hal - 34
6. URUSAN WAJIB : PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1 1.
2 Belum optimalnya kerjasama dan sinergitas pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan provinsi lain.
3 Peningkatan kerjasama pembangunan
4 Meningkatnya kerjasama antara daerah kabupaten/kota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan
2.
Belum optimalnya perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan.
Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan
Berkembangnya pertumbuhan wilayah perbatasan
3.
Belum optimalnya perkembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Meningkatnya pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Tengah
4.
Belum optimalnya pengendalian kota-kota besar dan menengah
Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar
Meningkatnya pengendalian pengembangan kota-kota besar dan menengah
5.
Belum optimalnya sumber daya aparatur di bidang perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang disebabkan oleh kurangnya keahlian dan ketrampilan sumberdaya aparatur serta dukungan sarana prasarana
Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Terselenggaranya forum kerjasama antar daerah kabupaten/kota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan Terwujudnya akselerasi perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan. Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah Terkendalinya pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah Tersedianya Sumber Daya Aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Bappeda SKPD Terkait
Bappeda
SKPD Terkait
Bappeda
SKPD Terkait
Bappeda
SKPD Terkait
Bappeda
- Balitbang - SKPD Terkait
Lampiran hal - 35
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1 6.
2 Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
3 Perencanaan Pembangunan Daerah
4 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
7.
Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi
8.
Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan
9.
Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Perencanaan Pembangunan Prasarana wilayah dan Sumberdaya Alam
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam
10.
Belum optimalnya koordinasi dan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan, seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, bidang pemerintahan dan kependudukan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Bappeda SKPD Terkait
Bappeda
SKPD Terkait
Bappeda
SKPD Terkait
Bappeda
SKPD Terkait
Bappeda Sek BPBD
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas ESDM dan SKPD Terkait.
Lampiran hal - 36
7. URUSAN WAJIB : PERHUBUNGAN SKPD PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
1
2
3
4
5
6
7
1.
a ) Tingginya beban lalu lintas dan banyaknya daerah rawan kecelakaan serta minimnya fasilitas perlengkapan jalan. b ) Jaringan pelayanan angkutan penumpang tidak sebanding dengan permintaan jasa angkutan. c ) Masih kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan, lemahnya manajemen lalu lintas, dan rendahnya ketertiban pengguna jalan. d ) Biaya subsidi dan investasi di bidang kereta api sangat besar, disamping itu rendahnya kapasitas lintas dan rendahnya kualitas sarana dan prasarana sehingga perlu adanya terobosan baru dalam sistem penyelenggaraan perkeretaapian dan dukungan dari berbagai pihak. e ) Perkembangan produktivitas ASDP
1. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen dan rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan raya. 2. Terwujudnya peningkatan keselamatan dan pelayanan kereta api serta mendorong peran swasta, pemerintah dan koperasi dalam pengembangan transportasi kereta api dan ASDP. 3. Terwujudnya kualitas aparatur bidang LLAJ, ASDP dan kereta api.
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. b. Terfasilitasinya pembangunan terminal tipe A dan B. c. Terbangunnya jembatan timbang 4 buah dan meningkatnya kapasitas timbang serta integrasi jaringan inter koneksi sebanyak 17 buah. d. Terfasilitasinya pembangunan BRT di 3 kota (Semarang, Surakarta dan Purwokerto). e. Meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan. f. Meningkatnya unjuk kerja alur alternatif dan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
a ) Dinas Bina Marga Prov. Jateng b ) Dinas PSDA Prov. Jateng c ) Biro Perekonomian d ) Dinas Perhubungan / LLAJ Kab/kota
Program Pengembangan Perhubungan Darat
Lampiran hal - 37
SKPD PENGAMPU NO. 1
PERMASALAHAN 2 relatif kecil dibanding moda transportasi jalan KA, laut dan udara disamping itu peran swasta dalam pengembangan masih rendah.
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
3
4
5 perintis. g. Meningkatnya kinerja pelayanan bis AKDP dan AKAP. h. Terbangunnya Area Traffic Control System (ATCS) di 2 Kab./Kota. i. Peningkatan SDM bidang LLAJ, ASDP dan KA. j. Terfasilitasinya revitalisasi jalurjalur non operasi KA terutama di KedungjatiTuntang, Magelang-Bedono, Magelang-, Semarang-DemakKudus-Rembang, Kudus-Jepara, Rembang-Blora. k. Terfasilitasinya pengoperasian KA terutama lintas Klaten-SoloSragen, Pekalongan Semarang. l. Terfasilitasinya pengoperasian KA Komuter terutama lintas Semarang-
SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Lampiran hal - 38
SKPD PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
m.
n.
o.
p.
5 Tegal-PurwokertoKutoarjo-JogjaSolo-Semarang. Terfasilitasinya pembangunan double track lintas Tegal-PekalonganSemarang-Cepu dan angkutan kereta api perkotaan di Solo. Peningkatan keselamatan: pembinaan/ sosialisasi, penertiban, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan perlintasan sebidang di 22 kab/kota. Terfasilitasinya pengembangan KA wisata TuntangAmbarawa – Bedono, Borobudur dan sekitarnya. Terfasilitasinya peningkatan frekuensi KA lintas Tegal- Semarang, Semarang–Solo– Sragen, Semarang –Cepu, dan Solo-
SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Lampiran hal - 39
SKPD PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2
3
4
5 Wonogiri. q. Terfasilitasinya pembangunan Dry Port Kalijambe, Purwokerto dan Gombong. r. Terfasilitasinya dan pendampingan pembangunan pelabuhan penyeberangan Kendal. s. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi 8 waduk (Malahayu, Sempor, Wadas lintang, Kedungombo, Gajah Mungkur, Cacaban, Rawa Pening dan Mrica). t. Terfasilitasinya pengoperasian kapal penyeberangan lintas KendalKumai dan terfasilitasinya pengoperasian coastal ferry Lampung-BantenDKI-Jabar-KendalJatim-Bali-NTB,
SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Lampiran hal - 40
SKPD PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
u.
v.
2.
a ) Volume bongkar muat barang perdagangan, angkutan peti kemas dan penumpang di Tanjung Emas mengalami kenaikan namun tidak seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Sedangkan pelabuhan Cilacap, Tegal dan Juwana yang juga sebagai pelabuhan bongkar muat barang relative konstan. b ) Belum optimalnya Pelabuhan Tanjung Emas baik sarana prasarana sisi darat maupun laut. c ) Minimnya SBNP di wilayah perairan Jawa Tengah untuk mendukung
Program Pengembangan Perhubungan Laut
a ) Terwujudnya sarana dan prasarana, keselamatan, keamanan dan ketertiban angkutan laut di Jawa Tengah b ) Terwujudnya kualitas aparatur bidang perhubungan laut.
a)
b)
c)
d)
5 NTT. Pengembangan transportasi ASDP di 3 lokasi. Terfasilitasinya kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran angkutan pada saat Musim Haji, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Terfasilitasinya pemeliharaan alur dan kolam di 4 lokasi (Rembang, Jepara, Brebes, dan Karimunjawa). Pengoperasian KM Kemojan di Karimunjawa. Terfasilitasinya peningkatan dan pengembangan sarpras pelabuhan di 4 lokasi (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Batang, Juwana, Rembang, Karimunjawa, Jepara dan Brebes). Tersedianya fasilitas
SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
a ) Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng. b ) Biro Perekonomian. c ) Dinas Perhubungan/ LLAJ Kab/kota
Lampiran hal - 41
SKPD PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2 keselamatan pelayaran. d ) Kolam dan alur pelayaran di beberapa pelabuhan di Jawa Tengah sering mengalami pendangkalan.
3
4
3.
Perlu adanya peningkatan Program Pengembangan prasarana perhubungan Perhubungan Udara udara mengingat terjadi peningkatan pertumbuhan penumpang / barang , yang didukung dengan aspek keselamatan penerbangan dan pengembangan ekonomi daerah.
a ) Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan Bandara A. Yani Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara. b ) Terfasilitasinya pengembangan Bandara Ngloram Cepu. c ) Terwujudnya kualitas
SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
5 keselamatan pelabuhan (SBNP) di perairan Jawa Tengah. e ) Meningkatnya usaha di bidang angkutan laut di 5 lokasi (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Juwana, Rembang, Karimunjawa dan Brebes. f ) Terfasilitasinya pembangunan fasilitas pendukung di Pelabuhan Tanjung Emas. g ) Peningkatan SDM bidang perhubungan laut.
6
7
a ) Terfasilitasinya pengembangan fasilitas Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan di 4 lokasi (Bandara A. Yani Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
a ) Dishub Kota Semarang, b ) Dishub Kab Cilacap, c ) Dishub Kab. Jepara dan d ) Dishub Kab. Blora.
Lampiran hal - 42
SKPD PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4 aparatur bidang perhubungan udara.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
b)
c)
4.
a ) Masih banyaknya Program Pos, penggunaan frekuensi Telekomunikasi, Meteorologi yang illegal, sehingga dan SAR perlu penataan dan pengawasan penggunaannya. b ) Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi perlu pengaturan bersama, mengingat saat ini banyak perusahaan pos tumbuh dan berkembang untuk menjamin tingkat pelayanan konsumen. c ) Belum optimalnya peningkatan pengembangan teknologi, informasi, komunikasi, metereologi dan, Search and Rescue (SAR) dalam penanggulangan bencana.
a ) Terwujudnya pelayanan jasa pos dan telekomunikasi yang sesuai dengan permintaan pasar dan ketentuan yang berlaku. b ) Tertibnya penggunaan frekuensi dan meningkatnya kapasitas pengguna frekuensi. c ) Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur bidang Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR d ) Terwujudnya suatu kinerja dan kapasitas dalam pengembangan dan peningkatan teknologi, informasi, telekomunikasi, metereologi dan SAR dalam penanggulangan bencana
a)
b) c)
d)
e)
f)
5 Jepara). Terfasilitasinya pengoperasian dan pengembangan Bandara Ngloram Cepu. Peningkatan SDM bidang perhubungan udara. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian postel dan frekuensi. Terlaksananya publikasi informasi cuaca dan iklim. Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan KPU/USO. Terlaksananya ujian ORARI dan RAPI di 5 lokasi (Semarang, Solo, Purwokerto, Pekalongan dan Pati). Terlaksananya kegiatan siaran radio tetap dan bergerak. Peningkatan SDM
SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
a) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika b) Sek. BPBD Prov. Jawa Tengah
a ) Dishub kab/kota
Lampiran hal - 43
SKPD PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
g)
5.
Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan komunikasi dan informasi kehumasan di Jawa Tengah
Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama Informasi dan Media Massa
a ) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem komunikasi yang memadai b ) Tersedianya sistim informatika yang memadai untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; c ) Terwujudnya efektifitas penyebarluasan sistem komunikasi, informasi, telematika dan media massa d ) Terwujudnya
a)
b)
c)
d)
5 bidang Pos dan telekomunikasi. Pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana SAR, sistem data base/ sistem informasi manajemen kebencanaan dan pengoptimalan teknologi informasi, telekomunikasi, metereologi, dan SAR dalam penanggulangan bencana. Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika. Terlaksananya fasilitasi pengembangan forum komunikasi media tradisional (FK METRA. Meningkat dan berkembangnya lembaga komunikasi masyarakat. Meningkatnya kerjasama penyampaian informasi melalui
SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dishub kab/kota dan SKPD Prov. Jateng
Lampiran hal - 44
SKPD PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2
3
4 peningkatan kualitas aparatur bidang komunikasi dan informatika sesuai tuntutan masyarakat.
5 Ormas/LSM, organisasi profesi pers (OPP dan media watch). e ) Terlaksananya pengembangan sistem Jateng online (Sijoli). f ) Terlaksananya sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. g ) Meningkatnya sarpras dan akses informasi, telematika, komunikasi dan media massa.
SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Lampiran hal - 45
8. URUSAN WAJIB : LINGKUNGAN HIDUP
NO.
PERMASALAHAN
1 1.
2 1. Tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan atau kegiatan UMKM, menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi maupun kegiatan lainnya telah menurunkan kualitas lingkungan. 2. Meningkatnya penggunaan bahanbahan berbahaya dan beracun (B-3) dan menghasilkan limbah B3 yang belum dikelola secara benar menimbulkan resiko yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan.
PROGRAM 3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
SASARAN 2008-2013 4 1. Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan UMKM, menengah / besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun limbah B-3.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 1. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumbersumber pencemaran 10 kluster UMKM, 500 usaha dan/atau kegiatan menengah/besar dan 50 obyek domestik, sehingga menurunkan tingkat pencemaran dari sumber pencemaran klaster UMKM sebesar 75%, sebesar 14% dari usaha dan/atau kegiatan menengah/besar dan 10% dari obyek domestik. 2. Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 pada 300 usaha dan/atau kegiatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 - BLH - Dinas ESDM - Dinperindag - Bapermasdes - Dinlutkan - Dinhut - Bakorwil - Disbun - Biro Bina Produksi
Lampiran hal - 46
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2 3. Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan
3
1. Tingginya tingkat kerusakan lingkungan karena adanya kebakaran hutan dan lahan, kerusakan tanah untuk produksi biomasa, telah menurunkan daya dukung lingkungan dan mengancam keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). 2. Tingginya kerusakan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan kerusakan cadangan sumber daya alam karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan fungsinya Belum optimalnya penanganan lahan kritis di daerah tangkapan DAS, tangkapan waduk dan daerah resapan air.
Program Pengembangan Jasa Lingkungan KawasanKawasan Konservasi Laut dan Hutan
2.
3
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
SASARAN 2008-2013 4 2. Meningkatnya kedisiplinan masyarakat maupun pelau usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
1. Meningkat dan berkembangnya kearifan lokal/tradisional masyarakat, perbaikan kualitas sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup
1. Meningkatnya penanganan lahan kritis dengan pengembangan komoditas tanaman keras yang mempunyai ekonomi tinggi.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 3. Terealisirnya pengawasan dan penegakan hukum pada 100 usaha dan/kegiatan. 4. Terkuranginya penyimpangan aspek lingkungan dalam pemanfaatan ruang sebesar 17% di 6 Daerah 1. Meningkatnya fungsi kawasan lindung sebesar 5% dari luasan 222.759 ha di 31 Kabupaten/Kota dan sebesar 10% tangkapan sumber air dapat terpelihara serta tertanamnya 360 jenis tanaman langka di sejumlah daerah;
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
1. Terlaksananya penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan 350 ha
Lampiran hal - 47
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
4
5
Rendahnya luasan ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk mempertahankan prosesproses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup 1. Kemampuan daya dukung lingkungan dibandingkan dengan jumlah, pertumbuhan dan kebutuhan penduduk telah terlampaui serta terbatasnya daya tampung untuk menerima beban buangan dari aktifitas usaha dan/atau
SASARAN
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
2008-2013 4 2. Meningkatnya pelaksanaan intensifikasi, rehabilitasi, 2. diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunanternak pada lahan kritis DAS serta tangkapan waduk. 3. Meningkatnya pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha tani dan kualitas hasil
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau kota yang dapat mendukung keteduhan, kenyamanan dan keindahan daerah perkotaan di Jawa Tengah
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1.
Meningkatnya dan pulihnya daya dukung lingkungan pada kawasan lindung, pesisir dan laut, cadangan sumberdaya alam serta lahan di ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS /sub DAS) Bengawan Solo, Progo, Luk Ulo, Bogowonto, Serayu,
5 per tahun; Meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan ternak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk 3. Terlaksananya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil serta terpeliharanya sumber daya alam Terlaksananya perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbukan hijau sebesar 20% di 10 daerah
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
1. Tertanganinya kerusakan lingkungan hutan dan lahan sebesar 10% dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah.
Lampiran hal - 48
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2 kegiatan telah melampaui kemampuan alamiah. 2. Berkurangnya keseimbangan lingkungan fisik dan sosial di kkawasan perluasan/pengembanga n perkotaan 3. Meningkatnya kerusakan lingkungan pesisir dan laut akibat abrasi yang merusak permukiman, tambak dan fasilitas umum lainnya.
3
SASARAN
2.
3.
2008-2013 4 Pemali, Comal serta Jratun Seluna. Tertanganinya abrasi di wilayah pesisir Jawa Tengah Terehabilitasinya ekosistem mangrove
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 2.
3.
4.
6
Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengembangan teknologi ramah lingkungan
5 Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada 6 DAS/Sub DAS sebagai masukan dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang Terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3000 m Terbentuknya ekosistem mangrove seluas 200 ha.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
1. Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang aparat pengelola lingkungan hidup, 500 anggota kelompok masyarakat, 100 orang guru dan 400 pelajar. 2. Terfasilitasinya pelaksanaan program adiwiyata di 10 sekolah
Lampiran hal - 49
NO. 1 7
PERMASALAHAN 2 Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
PROGRAM 3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH
SASARAN 2008-2013 4 Meningkatnya penyediaan data dan informasi sumberdaya alam, daerah rawan bencana serta kualitas lingkungan hidup
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Tersusun dan terpublikasikannya dokumen sstatistik lingkungan, status lingkungan hidup daerah dan informasi lingkungan melalui media cetak dan elektronik setiap tahun
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Lampiran hal - 50
9. URUSAN WAJIB: PERTANAHAN SASARAN
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
2008-2013
1
2
3
4
5
Belum optimalnya penataan penguasaan dan kepemilikan serta pemanfaatan tanah yang disebabkan oleh : a. Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan pertanahan b. Masih banyaknya bidangbidang tanah di Jawa Tengah yang belum didaftarkan/disertifikatkan c. Belum tertibnya penguasaan dan pemilikan tanah d. Masih sering terjadinya konflik–konflik pertanahan e. Tingginya konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian f. Masih rendahnya pendekatan kemitraan dan partisipatif dalam pengendalian konservasi sawah produktif
a. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan b. Meningkatnya bidangbidang tanah yang didaftarkan/ disertifikatkan c. Terwujudnya pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tertib administrasi pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangka mengendalikan pemanfaatan lahan secara merata dan berkeadilan. e. Terkendalinya konversi lahan pertanian ke non pertanian. f. Tersosialisasinya dan diterapkannya Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM)
a. Berkurangnya kasus pelanggaran penggunaan tanah. b. Meningkatnya bidang tanah yang bersertifikat. c. meningkatkan Bidang tanah yang terpetakan. d. Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan e. Terbangunnya sistem informasi pertanahan f. Berkurangnya konversi lahan pertanian ke non pertanian g. Meningkatnya kualitas tertib administrasi pertanahan h. Tersosialisasi dan diterapkannya Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) di 150 Desa pd 29 Kab. dng total luas lahan 900.000 ha di Jateng
1
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUN G 6 7 Biro Pemerintahan
Bappeda Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bapermasdes Dinas Ketahanan Pangan BPN, Bakorwil I, II dan III
Lampiran hal - 51
SASARAN NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
2008-2013 4 g. Sertifikasi Tanah yang mempunyai potensi fungsi sebagai kawasan lindung dan tanah sawah lestari.
i.
5 Tersertifikasnya tanah masyarakat yang potensi fungsi sebagai tanah lestari dan kawasan lindung
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUN G 6 7
Lampiran hal - 52
10. URUSAN WAJIB : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NO
PERMASALAHAN
1 1.
2 Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan catatan Sipil
2
Belum pengelolaan pengelolaan kependudukan sipil
optimalnya sistem administrasi dan catatan
3 Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai harapan masyarakat.
PROGRAM 3 Penataan administrasi kependudukan
SASARAN 2008 - 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 1. Meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dan catatan sipil
5 1. Tercapainya peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan admninistrasi kependudukan dan catatan sipil.
2. Mewujudkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di seluruh Jawa Tengah
2. terwujudnya pengelolaan informasi dengan sistim informasi administrasi kependudukan (SIAK) secara online di Jawa Tengah.
3. Meningkatnya kualitas SDM dan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil : - Data Kependudukan dan Catatan Sipil di 35 Kabupaten/Kota; - Profil kependudukan di Jawa Tengah - Pelatihan bagi petugas teknisi 350 orang
3. tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan.
4. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akte catatan sipil bagi masyarakat Jawa Tengah. 5. mengembangkan Sistem
4. Tersedianya berbagai bentuk laporan hasil pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 Dinakertransduk
7 1. Biro Pemerintahan 2. BKKBN 3. BPS 4. Telkom dan Indosat
Lampiran hal - 53
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
SASARAN 2008 - 2013 4 Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) melalui kerjasama dengan berbagi pihak.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6
7
Lampiran hal - 54
11. URUSAN WAJIB NO
: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
Kebijakan Pembangunan yang selama ini dilaksanakan belum optimal untuk memperbaiki kualitas anak dan perempuan hal ini di sebabkan: - Belum semua kebijakan pendukung kualitas anak dan perempuan tersedia di Jawa Tengah. - Berbagai kebijakan masih belum banyak berpihak pada anak dan perempuan. - Para pengambil kebijakan masih belum responsif terhadap kebutuhan anak dan perempuan.
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak
2
Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak ditunjukkan oleh: a. Kelembagaan
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
SASARAN 2008 - 2013 1. Mewujudkan program yang mendorong peningkatan kualitas perempuan dan anak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, SDM, aparatur dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Meningkatkan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender serta hak anak pada
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 1. Berbagai kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas permpuan dan anak masuk dalam dokumen perencanaan(RPJP,RP JM,RKPD,RKA) 2. Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dan dalam rangka menuju quota 30% perempuan di legislatif. 3. Terwujudnya perda perlindungan anak. 4. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur yang responsif perempuan dan hak anak. 5. Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender. 6. Adanya kebijakan yang mendorong meningkatnya partisipasi politik perempuan dan pelibatan partisipasi anak. 1. Meningkatnya pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender serta
SKPD PENGAMPU UTAMA PENDUKUNG BP3AKB Seluruh SKPD
BP3AKB
Seluruh SKPD.
Lampiran hal - 55
NO
PERMASALAHAN pengarusutamaan gender di ukur dari bersyarat untuk penguatan kelembagaan gender yang meliputi : pemahaman dan komitmen, kerangka kebijakan, struktur dan mekanisme kelembagaan, dan informasi gender dan penelitian,ketrampilan perencanaan,dan managemen,mekanisme partisipasi serta sumberdaya.Namun kondisinya saat ini adalah: - Pemahamanan dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender masih rendah - Kerangka kebijakan responsif gender belum cukup memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan. - Stuktur dan kelembagaan yang ada masih belum mampu meningkatkan kemampuan membangun kelembagaan yang ada - Data pilah gender dan anak informasi gender
PROGRAM
SASARAN 2008 - 2013 seluruh pelaku pembangunan,dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan pengursutamaan gender, serta mengoptimalkan perlindungan anak secara luas melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak, termasuk anak yang menbutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana,korban penelantaran,anak korban perlakuan salah,anak korban tindak kekerasan,anak yang berhadapan dengan hukum)
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN hak anak pada seluruh pelaku pembangunan. 2. Terwujudnya kerangka kebijakan yang responsif gender dan hak anak untuk memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan melalui kebijakan, program dan kegiatan responsif gender dan hak anak, pada 30% SKPD dan di 10 Kab. / Kota dengan GDI rendah. 3. Terwujudnya struktur dan kelembagaan yang ada untuk meningkatkan kemampuan membangun kelembagaan yang responsif gender dan hak anak dalam pemahaman dan kemampuan melalui PUG, pada : a. 30 % Perencanaan SKPD Provinsi. b. Seluruh PSW / PSG di Jawa Tengah. c. 5 lembaga keagamaan di Provinsi. d. 1 Jaringan LSM. e. 1 Jaringan organisasi perempuan. f. 10 Kabupaten / Kota dengan GDI rendah.
SKPD PENGAMPU UTAMA PENDUKUNG
Lampiran hal - 56
NO
PERMASALAHAN dan anak hasil penelitian masih belum mencukupi sebagai bahan untuk menyusun perencanaan responsif gender - Kemampuan menyusun perencanaan responsif gender dan hak anak masih lemah - Mekanisme partisipasi dalam penbangunan responsif gender belum optimal. - Sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung masih rendah. b. Belum kuatnya kelembagaan pengarusutamaan anak yang disebabkan oleh pemahaman pemahaman yang kurang optimal terhadap pemenuhan upaya perlindungan anak secara umum dan yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, anak korban perlakuan salah,anak korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum).
PROGRAM
SASARAN 2008 - 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN g. Terwujudnya Kota Layak Anak di 10 Kabupaten / Kota.
SKPD PENGAMPU UTAMA PENDUKUNG
4. Terwujudnya data pilah gender, data tentang anak, informasi gender dan anak, serta pemanfaatan hasil penelitian untuk menyusun perencanaan resposif gender dan anak melalui tersedianya sistem informasi gender dan anak pada satu sistem informasi di Provinsi serta di 5 Kab. / Kota. 5. Meningkatnya kemampuan aparat SKPD dalam menyusun perencanaan responsif gender dan anak. 6. Terwujudnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender dan anak. 7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan anggaran yang responsif gender dan anak.
Lampiran hal - 57
NO
3
PERMASALAHAN
Relatif rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, yang disebabkan oleh : a. Tingginya buta huruf perempuan ( 68% (2.985.005) tahun 2007. b. Rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan ( 6,0 tahun ) tahun 2007. c. Askes pada pendidikan yang masih berbeda antara laki-laki dan perempuan. d. Tingginya kematian ibu hamil dan bersalin ( tahun 2006 (101, 37, tahun 2007 97,62), kematian bayi dan balita ( tahun 2006 14,23 tahun 2007 9,52 ). e. Terbatasnya askes
PROGRAM
Peningkatan kualitas hidup dan perelindungan perempuan dan anak
SASARAN 2008 - 2013
Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak melalui upaya menurunkan angka buta huruf perempuan dan anak,meningkatkan rata-rata lama sekolah perempuan dan anak, meningkatkan akses pada pendidikan yang masih berbeda,menurunkan AKI hamil dan bersalin, kematian bayi dan balita, membuka dan memperluas akses pelayanan kesehatan berkualitas, membuka akses dan kontrol perempuan pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan perlindungan dari rasa aman khususnya pada penduduk miskin, perempuan dan anak mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, melindungi perempuan dan anak terhadap faktor – faktor
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 8. Terwujudnya perlindungan anak secara luas termasuk yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, anak korban perlakuan salah, anak korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum) 1. Meningkatnya jumlah kelompok integrasi pelestarian buta aksara perempuan dan BKB/Posyandu. 2. Terwujudnya kerangka kebijakan yang responsif gender dan hak anak untuk memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan responsif gender dan hak anak, pada 30% SKPD dan di 10 Kabupaten/Kota dengan GDI rendah. 3. Meningkatnya jumlah perempuan pada setiap jenjang pendidikan. 4. d)Meningkatnya kemampuan sesuai dengan keahlian yang
SKPD PENGAMPU UTAMA PENDUKUNG
BP3AKB
Seluruh SKPD
Lampiran hal - 58
NO
PERMASALAHAN pada pelayanan kesehatan berkualitas. f. Keterbatasan Askes dan Kontrol perempuan dan sumber daya ekonomi. g. Rendahnya perlindungan dari rasa aman khususnya pada penduduk miskin, perempuan dan anak. h. Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat baik jumlah maupun bentuk dan modusnya. i. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kearifan lokal kurang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. j. Rendahnya pendapatan perempuan. k. Rendahnya tingkat kesehatan
PROGRAM
SASARAN 2008 - 2013 sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas hidup perempuan dan anak, meningkatkan pendapatan perempuan, meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan penegakan hukum perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran, pemenuhan dan perlindungan anak secara umum dan memerlukan perlindungan hukum, terwujudnya kota layak anak, dan peningkatan partisipasi anak.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN dimiliki perempuan, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. 5. Meningkatnya kepedulian keluarga dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan di 10 kab/kota dengan kematian ibu tinggi. 6. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan sehat dan persalinan aman, serta hak reproduksi di 10 Kabupaten/Kota dengan kematian ibu tinggi. 7. Meningkatnya cakupan pemberian ASI ekslusif 10% melalui Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) 8. Meningkatnya Jumlah Kecamatan Sayang Ibu di 10 Kabupaten/Kota dengan Kasus Kematian Ibu Tinggi 9. Meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi jaringan usaha menengah dan koperasi serta pemahaman kewirausahaan yang
SKPD PENGAMPU UTAMA PENDUKUNG
Lampiran hal - 59
NO
PERMASALAHAN perempuan dan anak. l. Lemahnya penegakan hukum perlindungan perempuan dan anak. n. Meningkatnya jumlah Anak yang berhadapan dengan Hukum o. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Akte Kelahiran
PROGRAM
SASARAN 2008 - 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN dikelola perempuan 10. Meningkatnya jumlah Desa yang mengembangkan Program Desa Prima di 10 Kabupaten dengan GDI rendah diintegrasikan dengan PNPM Mandiri. 11. Meningkatnya akses 5 kelompok perempuan pelaku usaha menengah dan kecil berkelanjutan pada jaringan usaha, modal, informasi pasar (bahan baku dan komoditas), meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi, jaringan usaha menengah dan koperasi, serta penahaman kewirausahaan. 12. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun, jumlah anak sejahtera meningkat, meningkatnya perlindungan anak secara luas termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, korban perlakuan salah, korban tindak kekerasan, dan anak
SKPD PENGAMPU UTAMA PENDUKUNG
Lampiran hal - 60
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008 - 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN yang berhadapan dengan hukum). 13. Berkembangnya model keadilan restoratif untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. 14. Meningkatnya cakupan akte kelahiran. 15. Berkembangnya metode dan pola pembinaan anak terlantar yang responsif anak. 16. Tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking) 17. Menguatnya kapasitas kelembagaan pelayanan terpadu dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking di: Provinsi (PPT Provinsi Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA)) dan 15 Kab/Kota
SKPD PENGAMPU UTAMA PENDUKUNG
Lampiran hal - 61
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008 - 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 18. Tersedianya mekanisme perlindungan korban kekerasan (termasuk traficking) berbasis masyarakat dan kearifan lokal di 15 desa di 15 kabupaten/kota yang PPT nya sudah berjalan. 19. Terlindunginya setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, yang melaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah. 20. Meningkatnya kualitas pelayanan PPT Provinsi dan PPT Kab/Kota kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk trafficking, 21. Menguatnya kerjasama antar provinsi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk trafficking, pada: - 10 Provinsi anggota MPU
SKPD PENGAMPU UTAMA PENDUKUNG
Lampiran hal - 62
NO
4
PERMASALAHAN
Masih rendahnya peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan, yang disebabkan oleh : a. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan aparatur pemerintah tentang kesetaraan dan keadilan gender. b. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan belum optimalnya peran serta kelembagaan masyarakat. c. Masih kuatnya budaya
PROGRAM
Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan
SASARAN 2008 - 2013
Terwujudnya kebijakan dan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN - 5 Provinsi di luar Jawa yang menjadi daerah transit atau tujuan traficking 22. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan dan ditangani. 23. Peningkatan jumlah Kabupaten/Kota Layak anak di 12 Kab/Kota 24. Terfasilitasinya pembentukan P2TP2A di 8 Kabupaten yang terintegrasi dengan Program Penanggulangan Kemiskinan. 1. Meningkatnya Indeks pembangunan gender (IDG) mencapai 61,8 dan ndeks pemberdayaan gender (IPG) 65,9 pada tahun 2013. 2. Terlatihnya aparatur pemerintah tentang peningkatan peran serta anak dan kesetaraan dan keadilan gender 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta anak dan kesetaraan serta keadilan gender
SKPD PENGAMPU UTAMA PENDUKUNG
BP3AKB
Seluruh SKPD
Lampiran hal - 63
NO
5
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008 - 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
SKPD PENGAMPU UTAMA PENDUKUNG
tradisional yang masih bias gender. Masih kurangnya keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh : a. Belum optimalnya kesadaran dan pengetahuan aparatur pemerintah tentang partisipasi dan hak berpendapat anak. b. Belum optimalnya pengetahuan masyarakat tentang pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan. c. Belum optimalnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam memahami dan merespon persoalan.
Lampiran hal - 64
12. URUSAN WAJIB : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
NO.
PERMASALAHAN
1 1.
2 Jumlah penduduk jateng di perkirakan meningkat 0,35% per tahun (angka Nasional, Sensus, 2006) atau bertambah sekitar 11.160,52 jiwa per tahun hal tersebut di karenakan : a) Tingkat Drop Out menjadi peserta KB masih cukup tinggi yaitu di atas 10% b) Unmet need relatif masih tinggi yaitu 7,4% c) Tingginya angka TFR yaitu 2,3% d) Penyuluh/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)di kab/kota sangat berkurang karena terkait otonomi daerah, sehingga beralih fungsi yang sangat menghambat jangkauan pelayanan KB. e) Belum tersedianya sarana mobilitasTim KB Keliling di kabupaten/kota f) Semakin berkurangnya pembinaan peran serta masyarakat &lembaga masyarakat dalam ber – KB g) Semakin mahalnya alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dan Implat) h) Semakin banyaknya drop out KB i) Sedikitnya variasi alat
PROGRAM 3 Pelayanan Keluarga Berencana
SASARAN 2008-2013 4 Terkendalinya jumlah penduduk melalui berbagai program pengendalian kelahiran yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Keluarga Berencana di 35 Kabupaten / Kota.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Pelayanan Keluarga Berencana dengan indikator capaian : a) Menurunnya tingkat Drop Out peserta KB dari 10% menjadi 9%; b) Menurunnya Unmet Need hingga 7%; c) Total Fertility Rate (TFR) dari 2,3% menjadi 2,1%; d) Meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluh/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), PPKBD, Sub PPKBD di Kabupaten/Kota; e) Meningkatnya sarana mobilitas Tim KB keliling di Kabupaten/kota; f) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat dalam ber KB; g) Tersedianya alat kontrasepsi jangka panjang
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 BP3AKB BKKBN, Dinkes, Biro Binsos, KODAM IV/ Diponegoro, Polda Jateng
Lampiran hal - 65
NO.
PERMASALAHAN
1 j)
2.
2 kontrasepsi untuk laki-laki Belum optimalnya layanan untuk informasi KB & Keluarga Sejahtera
Program KRR di lapangan belum di laksanakan secara maksimal oleh kabupaten/kota, sementara itu pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya masih belum berjalan sesuai dengan harapan serta makin banyak remaja yang tidak mengetahui kesehatan reproduksi Kurangnya pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang bahaya NAPZA, PMS dan HIV/AiDS, meningkatnya jumlah korban NAPZA, PMS dan HIV/ AIDS (65% dan 422 kasus), serta selama ini masyarakat masih belum optimal dalam berpartisipasi bagi upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya NAPZA, PMS dan HIV/ AIDS, .
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
3
4
Peningkatan kesehatan reproduksi remaja (KRR).
Meningkatnya program KRR, dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku pembangunan tentang bahaya dan upaya pencegahan serta penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/ AIDS di sekolah, maupun di masyarakat sehingga mampu menekan angka korban penyalahgunaan NAPZA, PMS dan HIV/ AIDS.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 (IUD dan Implant) yang dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk alat kontrasepsi untuk pria; h) Memperluas cakupan dan jangkauan kualitas layanan KB. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan indikator capaian: a) Meningkatnya kelompok KRR diseluruh Kabupaten/kota. b) Meningkatnya peran kelompok KRR dalam penyebarluasan kesehatan reproduksi remaja. c) Kesehatan reproduksi menjadi muatan lokal dalam bidang pendidikan. d) Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS dengan indikator capaian:
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
BP3AKB
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
Lampiran hal - 66
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
3
Belum optimalnya belum optimalnya pelaksanaan model integrasi BKB, Posyandu dan PAUD dalam peningkatan pendidikan anak usia dini, hal ini dikarenakan :
Pengembangan model operasional BKB – Posyandu – PAUD.
.Meningkatnya peran Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu dan PAUD serta terumuskannya model Bina Keluarga Balita, Posyandu dan PAUD untuk mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera;
a. Belum adanya model bina keluarga balita (BKB), Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); b. Belum tersedianya kader
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS dan termasuk HIV/ AIDS. Berkurangnya remaja yang menjadi korban bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV/ AIDS. Meningkatnya generasi muda penerus yang sehat jasmani rohani dan sosial. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dan penyelenggaraan penanggulangan HIV AIDS.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Program pengembangan model operasional BKB Posyandu dan PAUD dengan indikator capaian: a. Terbentuknya model BKB, Posyandu dan PAUD. b. Meningkatnya
Lampiran hal - 67
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2 Posyandu yang mampu melakukan BKB dan PAUD; c. Belum optimalnya kelompok Bina Keluarga dan Bina Lingkungan Keluarga; d. Masih terbatasnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga; e. Masih tingginya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1. f. Belum optimal dan maksimalnya fasilitasi pelaksanaan, buku pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok catur bina (bina lingkungan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia); g. Masih rendahnya cakupan dan partisipasi institusi masyarakat pedesaan / perkotaan (IMP) yang peduli pada pemberdayaan keluarga;
3
4
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 kualitas Posyandu dalam BKB dan PAUD. Meningkatnya kapasitas kader pendamping kelompok bina keluarga di kabupaten/kota. Tersedianya kader Posyandu dan PAUD dalam melakukan BKB dan PAUD. Makin meningkatnya BKB dan PAUD yang terbina. Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS. Terwujudnya layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS. Terlaksananya fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB – Kesehatan, Bhayangkara KB – Kesehatan dan Harganas; Meningkatnya peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Lampiran hal - 68
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
4
Belum Optimalnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri dan Pelayanan KB sektor swasta / bagi masyarakat dalam KB Mandiri.
Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri.
Meningkatnya rumusan kebijakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta kapasitas kebijakan penguatan pelembagaan keluarga kecil yang berkualitas dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri: a). Menurunnya angka drop out KB bagi masyarakat melalui keikutsertaan dalam KB Mandiri. b). Terwujudnya KB Mandiri oleh masyarakat yang akan menekan angka unmet need. c). Meningkatnya partisipasi dan kesertaan masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri termasuk KB Pria; d). Meningkatnya jumlah masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam memperoleh pelayanan KB;
Lampiran hal - 69
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1 5.
2
3 Promosi Kesehatan IbuBayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.
4 Meningkatnya Kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak.
Belum optimalnya model integrasi BKM, Posyandu dan PAUD, masih rendahnya cakupan keluarga yang mengikuti catur bina dan cakupan keluarga Pra KS dan KS I yang mengikuti kelompok UPPKS.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita : a) Terbinanya kelompokkelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita hingga tingkat desa. b) Makin tersebarnya informasi kesehatan ibu-bayi dan anak hingga menjangkau wilayah perdesaan c) Terselenggaranya KIE untuk menunjang Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Lampiran hal - 70
13. URUSAN WAJIB : SOSIAL
NO 1 1
PERMASALAHAN 2 Masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti : fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), keterlantaran, kecacatan dan ketuna sosial, hal ini dikarenakan : a) b)
c)
Semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin; Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
PROGRAM
1) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
SASARAN 2008-2013 4 1) Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
a)
b)
c)
d)
e) f)
g)
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Terlaksananya pelatihan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi (PKRSE) sebesar 7.900 orang Didampinginya 500 komuntas adat terpencil Terfasilitasinya kesejahteraan bagi perintis kemerdekaan/pahlaw an nasional, wakawuri, dan veteren beserta keluarganya Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin. Menurunnya jumlah keluarga miskin di Jawa Tengah Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS sebesar 5% Meningkatnya jumlah dan ketrampilan tenaga yang menanganani PMKS
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dinas Bapermas Sosial
Lampiran hal - 71
NO 1 2
PERMASALAHAN 2 Masih rendahnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, hal ini dikarenakan : a)
Kurangnya pembinaan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik di Panti Sosial maupun di luar Panti Sosial atau masyarakat;
b)
Belum adanya standar operasional dalam pemberian pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
PROGRAM
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
SASARAN 2008-2013 4 Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, meningkatnya ketrampilan pengelola panti dalam memberikan layanan dan rehabilitasi sesuai standar operasional,
a)
b) c)
d)
3
Belum terbinanya secara optimal eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), hal ini dikarenakan: a) Belum adanya kesadaran keluarga eks narapidana,
3) Program pembinaan eks Terbinanya eks 1. penyandang penyakit sosial penyandang penyakit (eks narapidana, PSK, sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial PSK, narkoba dan lainnya) penyakit sosial lainnya)
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang kronis 1.150, penderita penyakit menahun terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir sumbing dan katarak 500 orang dan penyandang cacat lewat BLK 800 orang. Meningkatnya sarana dan prasarana pantipanti sosial Tersusunnya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Tersosialisasinya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial Terdatanya eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dinas Sosial
Dinas Sosial
Biro Bina Sosial , Sek. BNP
Lampiran hal - 72
NO 1
4
PROGRAM
PERMASALAHAN 2 PSK, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya untuk melaporkan perkembangan kondisinya; b) Belum optimalnya lembaga/ organisasi pembina penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); c) Masih terbatasnya kegiatan untuk penanganan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). Belum optimalnya kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penanganan dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), hal ini dikarenakan : a) Masih terbatasnya lembaga/organisasi yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b) Masih terbatasnya Sumber Daya Manisia (SDM) pengelola lembaga/organisasi pelayanan kesejahteraan sosial;
SASARAN 2008-2013 4 2.
4) Program kelembagaan sosial.
pemberdayaan kesejahteraan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Meningkatnya kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks PGOT 500 orang, eks napi 500 orang, eks PSK dan penyandang HIV AIDS 1.000)
1. Teridentifikasinya potensi dan sumber kesejahteraan sosial di seluruh Kab/Kota 2. Meningkatnya kualitas penanganan dan kapasitas lembaga yang menangani PMKS 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan PMKS 4. Meningkatnya peran dunia usaha (Corporate Social Responbility) dalam penanganan PMKS
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Dinas Sosial
Biro Bina Sosial Kantor Perwakilan
Lampiran hal - 73
NO
PERMASALAHAN
1
2 c) Masih rendahnya peran serta dunia usaha dalam pengembangan usaha kesejahteraan sosial atau pembangunan kesejahteraan sosial.
5
Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum (pra bencana), pada saat (tanggap darurat bencana) maupun sesudah terjadinya bencana (pasca bencana) yang disebabkan antara lain oleh kurangnya kapasitas masyarakat dan aparatur, sarana prasarana serta upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.
PROGRAM
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
SASARAN 2008-2013 4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5
1) Meningkatnya 1) Meningkatnya upaya pencegahan, pencegahan, kesiapsiagaan dan kesiapsiagaan pengurangan risiko pengurangan bencana bencana.
upaya dan risiko
2) Meningkatnya pe- 2) Meningkatnya penyelamatan dan nyelamatan dan evakuasi terhadap evakuasi terhadap korban bencana, korban bencana, penanganan penanganan pengungsi dan pengungsi dan pemulihan sarana pemulihan sarana prasarana vital prasarana vital untuk untuk aktifitas aktifitas masyarakat. masyarakat. 3) Meningkatnya ke- 3) Meningkatnya kegiatan giatan rehabilitasi rehabilitasi dan dan rekonstruksi rekonstruksi pasca pasca bencana bencana melalui melalui perbaikan, perbaiakan. pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik;
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
BPBD , Dinas Sosial, Dinas Cipkataru, Dinas PSDA, Dinas Bina Marga
Bakorwil,I,II, III, , Biro Bina Sosial, Biro Bangda, Bapermas, Kesbangpolinmas, Dinas ESDM, Balitbang, Dinas Kesehatan, BLH
Lampiran hal - 74
NO
PERMASALAHAN
1
2
PROGRAM
TARGET DAN SASARAN INDIKATOR 2008-2013 CAPAIAN 4 5 4) Meningkatnya kua- 4) Meningkatnya kualitas litas dan kuantitas dan kuantitas sarana, sarana, peralatan peralatan dan logistik dan logistik benbencana cana;
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Lampiran hal - 75
14. URUSAN WAJIB : KETENAGAKERJAAN
NO. 1 1
PERMASALAHAN
SASARAN 2008-2013
PROGRAM
2 3 Sempitnya kesempatan kerja yang Program disebabkan oleh: Peningkatan Kerja a) Ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan b) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran bertambah (Backlog)
4 Meningkatkan jumlah penempatan tenaga kerja Mewujudkan penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses oleh masyarakat
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
2
Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: a) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja b) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja c) Ketidaksesuaian jabatan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi yang didimiliki oleh tenaga kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja Meningkatkan peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja
5 AKL 100.000 orang AKAD 75.000 orang AKAN 336.000 orang Bursa kerja dengan 12.500 lowongan. Terbentuknya 350 BKK Terbinanya 500 BKK JMF, diikuti 350 perusahaan dan menghasilkan 12.000 lowongan kerja Tersebarnya informasi pasar di 35 Kabupaten/Kota
Peningkatan kompetensi 52,000 tenaga kerja Tercapainya 1,100 lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja Terfasilitasinya 10,000 tanaga kerja dan 250 instruktur Tercapainya revitalisasi 5 UPTD BLK Peningkatan
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUN G 6 7 Dinakertransduk Kab.Kota
Dinakertransduk
Kab.Kota
Lampiran hal - 76
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
3
Belum optimal perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja yang disebabkan oleh : a) Kurang berfungsinya lembaga tenaga kerja b) Belum optimalnya fungsi PPTKIS dalam memberikan perlindungan kepada tki c) Rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja d) Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
Meningkatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
5 kompetensi 500 instruktur dan 250 pengelola LPK Tercapainya penempatan 500 orang pemagangan dalam dan 3000 orang pemagangan luar Tersusunnya 25 program pelatihan CBT dan 100 modul pelatihan CBT Terbentuknya 25 tempat uji kompetensi Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja Tercapainya peningkatan produktifitas 2.500 naker dan 1.000 perusahaan.
1. Tercapainya jaminan perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya kondisi hubungan Industrial yang harmonis melalui : Terbentuknya 2500 SP di tingkat perusahaan
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUN G 6 7
Dinakertransduk
Biro Hukum
Terbentuknya 660 LKS Bipartit
Lampiran hal - 77
NO. 1
PERMASALAHAN
PROGRAM
2 Rendahnya pengawasan dan perlindu-ngan hak-hak normatif tenaga kerja
3
Kurang optimalnya pengawasan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja
Masih banyak kasus-kasus norma ke-tenagakerjaan pada penempatan tena-ga kerja di luar negeri
SASARAN 2008-2013
4 Meningkatnya peran serta lembaga ketenagakerjaan
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
5 Revitalisasi peran 36 LKS Tripartit dlm memberikan pertimbangan ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah. Revitalisasi 36 organisasi pengusaha untuk mendu-kung kondisi HI di Jateng
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUN G 6 7
2. Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan pekerja. Penetapan UMK dengan pencapaian 100 % KHL s.d 2013., 2009 sebesar 90,10 %, 2010 sebesar 92,57 %, 2011 sebesar 95,05%, 2012 sebesar 97,51 %. 2013 sebesar 100 %. Penambahan peserta program jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal sebanyak 10% dari 14.799.001 orang
Lampiran hal - 78
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
5 Terbentuknya koperasi karyawan sebanyak 1,200 perusahaan Tersedianya fasilitas kesejahteraan pekerja di 3,705 perusahaan Adanya sistem pengupahan dalam bentuk struktur dan skala upah perusahaan
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUN G 6 7
3. Terwujudnya Peningkatan Syaratsyarat Kerja di Perusahaan Meningkatnya kualitas materi PP dan PKB Perusahaan yang wajib membuat PP se Jateng sebanyak 5.840 Serikat pekerja yang dapat membuat PKB sebanyak 1.446 SP/SB 4. Berkurangnya kasuskasus ketenagakerjaan di jateng, baik kasus perselisihan
Lampiran hal - 79
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 hubungan industrial maupun kasus TKI sebesar 50 % 5. Peningkatan profesionalisme 129 mediator se Jateng, konsiliator dan arbiter 6. Revitalisasi terhadap 15 PPTKIS dan 500 cabang PPTKIS 7. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan DI 35 Kab/Kota meliputi 16,897 perusahaan, 15 PPTKIS, 500 cabang PPTKIS, DAN 212 pegawai pengawas ketenagakerjaan 100 KASUS ketenaga kerjaan
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUN G 6 7
Lampiran hal - 80
15. URUSAN WAJIB : KOPERASI DAN UKM
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
1 1
2 Lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM meliputi manajemen organisasi dan tatalaksana
3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
4 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi sesuai dengan jatidiri Koperasi
5 Menguatnya kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan sasaran : - 5.000 Koperasi berkualitas dari 12.290 Koperasi aktif - Fasilitasi pendirian dan perubahan BH/AD 250 Koperasi - KSP/USP-Kop yang sehat di tiap kecamatan 1 KSP/USP - Pemeriksaan dan Pengawasan KSP/USP
6 Dinas Koperasi dan UMKM
7
2
Lemahnya Koperasi dan UMKM terhadap akses pasar
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Penguatan dan Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi/ Jaringan Usaha serta Peningkatan Daya Saing
Semakin meluasnya pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM di pasar domestik maupun internasional
Meluasnya pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM melalui : Promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, temu usaha sebanyak 100 event
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinperindag Kantor Perwakilan
Jaringan usaha
Lampiran hal - 81
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
3
Lemahnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha
Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSP/USPKoperasi
Meningkatnya akses permodalan bagi KSP/USPKoperasi dan UMKM
5 sektor riil bidang Kop. Wisata Kopinkra dan Kop Pasar Menguatnya usaha bidang ritel di 300 Waserda dan 67 Senkuko HKI 150 sertifikat Ijin kesehatan usaha 3.000 UMKM Pengembangan 590 KUD/Kop sektor agribisnis
Terwujudnya fasilitasi sertifikat tanah sejumlah 1.750 buah Pelaksanaan linkage program 566 Kop/ KSP/USP Bimbingan teknis permodalan 1.500 KSP/USP Pendampingan 115 sentra UMKM
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6
7
Dinas Koperasi dan UMKM
Biro Perekonomian
Lampiran hal - 82
SASARAN 2008-2013
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2 Lemahnya Koperasi dan UMKM terhadap penguasaan teknologi dan pemenuhan sarana/prasarana usaha
3 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui peningkatan produktivitas pemasaran dan jaringan usaha
4 Meningkatnya produktivitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana/prasarana usaha
Perluasan dan Peningkatan Jangkauan Pelayanan Pendidikan
Tersedianya tenaga terampil dan memiliki kompetensi di bidang teknis dan managerial serta tumbuhnya wirausaha baru melalui perkuatan lembaga pelatuhan Koperasi dan UMKM yang terakreditasi
4
5.
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, koperasi, dan UMKM, yang meliputi kompetensi, semangat dan jiwa kewirausahaan
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Meningkatnya produktivitas UMKM melalui :
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
SKPD PENDUKUNG
6 Dinas Koperasi dan UMKM
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Bantuan peralatan produksi 2.000 UMKM Bimbingan teknis produksi 4.500 UMKM Workshop 1.500 UMKM Meningkatnya pengetahuaan kemampuan dan ketrampilan SDM : 8.700 Koperasi dan UMKM, Kompetensi SDM Koperasi sasaran 750 orang pengelola Koperasi.
Biro Perekonomian
Lampiran hal - 83
16. URUSAN WAJIB : PENANAMAN MODAL
NO 1 1
2
PERMASALAHAN
PROGRAM
2
3
Target investasi belum dapat tercapai karena promosi investasi kurang optimal dalam menampilkan potensi unggulan Jawa Tengah dan belum terjalinnya kerjasama pengelolaan aset Jawa Tengah dengan investor agar menjadi sarana investasi.
1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Masih rendahnya realisasi investasi, kurang optimalnya dukungan iklim dan jejaring investasi karena lemahnya kepastian hukum, ketidakstabilan kondisi ekonomi, gangguan keamanan, kerjasama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta hambatan lain dalam menciptakan iklim investasi
2. Program peningkatan Iklim dan realisasi investasi
SASARAN 2008-2013 4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
SKPD UTAMA
5
6
a. Meningkatnya jumlah investor yang mengenal potensi investasi, yang tertarik dan yang menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi investasi yang dapat disampaikan ke calon investor, dan tercapainya realisasi investasi, meliputi - profil 6 sektor usaha - event promosi dan temu usaha nasional 5 kali - event promosi dan temu usaha internasional 10 kali - updating website 10 kali.
b. Meningkatnya kerjasama pengelolaan aset Jawa Tengah dengan para investor
Meningkatnya jumlah kerjasama investasi : - kerjasama dalam negeri dengan 20 provinsi potensial - kerjasama luar negeri 5 negara
a.
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Jawa Tengah
b. Meningkatnya realisasi investasi di Jawa Tengah
Tersusunnya sebuah perda tentang penanaman modal dan empat peraturan pelaksanaan Menurunnya gangguan keamanan investasi Meningkatnya persetujuan dan realisasi investasi
SKPD PENDUKUNG 7
Badan Penanaman Modal Daerah
Dinperindag Dinbudpar Dinkop & UMKM Biro Otda dan Kerjasama Bakorwil I, II dan III, Biro Perekonomian
Badan Penanaman Modal Daerah
Dinperindag Dinbudpar Dinkop & UMKM Biro Otda dan Kerjasama, Biro Perekonomian, Biro Hukum
Lampiran hal - 84
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
2
3
SASARAN 2008-2013 4
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
a. Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur yang mendukung investasi
1 yang kondusif
3
Masih kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kurang siapnya sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor baik terkait lahan, tenaga kerja dan infrastruktur
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 - 2008: 4,016 trilyun - 2009: 4,257 trilyun - 2010: 4,512 trilyun - 2011: 4,783 trilyun - 2012: 5,070 trilyun - 2013: 5,374 trilyun Meningkatnya kerjasama Pemerintah Provinsi dengan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dalam menarik investasi Terjalinnya sinergitas perencanaan pengembangan investasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung investasi melalui peningkatan kualitas jalan akses ekonomi dari desa ke kota - peningkatan kualitas pelabuhan untuk ekspor/impor, dan dermaga peti kemas - peningkatan kualitas bandara - peningkatan energi, telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi
SKPD UTAMA 6
Badan Penanaman Modal Daerah
SKPD PENDUKUNG 7
Dinperindag Dinbudpar Dinkop & UMKM Biro Otda dan Kerjasama Dinas Bina Marga, Din Hub Kom Info
Lampiran hal - 85
NO 1
PERMASALAHAN
PROGRAM
2
3
SASARAN 2008-2013 4 b. meningkatnya kesiapan lahan untuk investasi c. Meningkatnya kemampuan SDM/tenagakerja untuk investasi dan kesadaran masyarakat menerima investasi
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Tersedianya sarana prasarana dan tersedianya lahan: - 9 kawasan industri Meningkatnya jumlah tenaga kerja terdidik/ trampil mendukung investasi di 35 kab/ kota Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerima investasi Di 35 kab/kota.
SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Lampiran hal - 86
17. URUSAN WAJIB : KEBUDAYAAN NO.
1 1.
PERMASALAHAN
PROGRAM
2 3 Budaya nasional/ daerah belum Program Pembinaan dan banyak mendapatkan apresiasi Pengembangan Nilai Kekayaan oleh masyarakat nasional dan dan Keragaman Budaya internasional dan lunturnya nilainilai etika, moral, budaya dan keagamaan pada masyarakat yang disebabkan oleh: (1) Pengaruh negatif globalisasi, budaya asing terhadap budaya masyarakat Indonesia; (2) Belum optimalnya pelestarian sejarah dan permuseuman ; (3) Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya nasional/daerah, sehingga sangat rentan untuk diambil alih/diakui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; (4) Belum optimalnya promosi budaya daerah ; (5) Belum efektifnya sistem inventarisasi dan penyajian informasi mengenai jenis dan ragam budaya daerah Jawa Tengah ; (6) Belum optimalnya pembinaan / pendidikan moral, etika dan budi pekerti bagi para remaja dan siswa sekolah.
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 a. Meningatnya kesadaran, pemahaman dan prilau masyarakat dalam beretika dengan mengedepankan moral serta nilai-nilai keagamaan dan kekayaan budaya lokal guna memperkuat identitas masyarakat Jawa Tengah. b. Meningkatnya eksistensi budaya Jawa Tengah di tingkat regional, nasional dan internasional c. Menyelamatkan, melestarikan, dan mengembangkan serta mendayagunakan warisan budaya bangsa
5 a. Meningkatnya pembinaan nilai-nilai etika, moral, budaya dan keagamaan Indonesia kepada masyarakat melalui berbagai media b. Meningkatnya penanaman nilainilai etika, moral dan keagamaan melalui organisasi sosial keagamaan di berbagai lapisan dengan berbagai sosialisasi dan media c. Meningkatnya penanaman dan sosialisasi etika, moral, dan nilai keagaam di kalangan para remaja, dan organisasi pemuda d. Terbentuknya database ragam budaya daerah Jawa Tengah e. Meningkatnya upaya-upaya perlindungan dan promosi budaya
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SKPD PENDUKUNG 7 - Bakorwil I, II dan III - Din.Pendidikan - Din. PORA - Kesbangpol linmas
Lampiran hal - 87
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 daerah di tingkat nasional dan internasional Meningkatnya jumlah dan jenis lembaga pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut.
1
2
3
4
2.
Keleluasaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengamalkan kepercayaannya belum terbuka luas, karena masih banyak hambatan-hambatan sosial dan budaya
Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Meningkatnya akses dan kualitas bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengamalkan kepercayaan
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Lampiran hal - 88
18. URUSAN WAJIB : PEMUDA DAN OLAH RAGA NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2
3
4
5
1.
Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah yang diantaranya disebabkan oleh: a. rata-rata tingkat pendidikan dan ketrampilan pemuda masih rendah dan tidak merata antar daerah b. Menurunnya rasa kebangsaan generasi muda dan rendahnya kepedulian pemuda terhadap masalah-masalah pembangunan c. akses bagi pemuda untuk bepartisipasi dalam pembangunan daerah masih terbatas. d. Masih rendahnya daya tangkal di kalangan pemuda terhadap pengaruh destruktif sebagai akibat perubahan kondisi lingkungan strategis domestik maupun global. e. Belum optimalnya kemitraan kepemudaan.
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
1. Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah. 2. Meningkatnya rasa kebangsaan generasi muda dan kepedulian pemuda terhadap masalah pembangunan. 3. Meningkatnya akses pemuda dalam pembangunan daerah. 4. Terwujudnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif 5. Terwujudnya emitraan pemuda.
1. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda. 3. Meningkatnya wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda. 4. Tumbuhnya kesadaran, kewajiban bela negara. 5. Berkembangnya budaya lokal. 6. Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi.
2.
Masih rendahnya peran kelembagaan / organisasi kepemudaan dalam pembangunan kepemudaan.
Program Pemberdayaan lembaga/organisasi kepemudaan
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan/ organisasi kepemudaan
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan kepemudaandalam memecahkan permasalahan pemuda di 35 kabupatan/kota.
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6 Dinpora
SKPD PENDUKUNG 7 - Dinas Pendidikan, - Biro Bina Mental
Lampiran hal - 89
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1 3
2 Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olah raga disebabkan oleh: a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pembibitan, pembinaan dan pemanduan serta pemasyarakatan olah raga. b. belum optimalnya penelitian dan pengembangan keolahragaan.
3 Program Pembibitan, Pembinaan, dan Pemanduaan serta Pemasyaraatan Olahraga.
4 a. Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu. b. Terwujudnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga dan kesegaran jasmani. c. Berkembangnya cabang olah raga unggulan di Jawa Tengah.
5 1. Munculnya 50 atlet olah raga baru yang berprestasi. 2. Meningkatnya kualitas dan kemampuan atlet olah raga di Jawa Tengah. 3. Meningkatnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan olah raga dan kesegaran jasmani. 4. Muncul 5 cabang olah raga unggulan baru.
4
Masih rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/ organisasi Olah Raga
Program Pengembangan kapasitas kelembagaan Organisasi Olah Raga
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan/ organisasi olah raga
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan olah raga.
5
Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olah raga
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga.
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Lampiran hal - 90
19. URUSAN WAJIB : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Menurunnya gangguan keamanan dan meningkatnya kenyamanan lingkungan di masyarakat Menurunnya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Kesbangpol dan Satpol PP Linmas Biro Tata Pemerintahan
1 1.
2 Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan di beberapa daerah perbatasan.
3 Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
4 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
2.
Masih tingginya angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
3.
Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat
Badan Kesbangpol dan Linmas
4.
Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan.
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat Meningkatnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Meningkatnya kerja sama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan
Bertambahnya jumlah kemitraan dan kerjsama antara pemerintah dengan LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan.
Badan Kesbangpol dan Linmas
Biro Tata Pemerintahan, Biro Otda dan Kerjasama
5.
Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan.
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Meningkatnya sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam rangka upaya menjaga ketertiban dan keamanan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
Badan Kesbangpol dan Linmas
Biro Humas , Biro Tata Pemerintahan, Satpol PP
6
Masih tingginya penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya.
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Meningkatnya dukungan fasilitasi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya.
Menurunnya tingkat penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya
Badan Narkotika Provinsi (BNP)
Badan Kesbangpol dan Linmas, Dinas Sosial, Satpol PP, Bakorwil I, II dan III
7.
Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat.
Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Meningkatnya pendidikan politik masyarakat
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
Badan Kesbangpol dan Linmas
Biro Humas, Biro Otda dan Kerjasama, KPUD, Bakorwil I, II dan III
Satpol PP
Badan Kesbangpol dan Linmas Biro Tata Pemerintahan Biro Tata Pemerintahan
Lampiran hal - 91
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1 8
2 Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (Linmas) dan Rakyat Terlatih (Ratih) sebagai ujung tombak dalam melaksanakan penanganan awal gangguan kamtibmas.
3 Peningkatan Kemampuan LINMAS dan RATIH terhadap gangguan Kamtibmas
4 Meningkatkan kemampuan Linmas dan Ratih terhadap bahaya/ ancaman gangguan kamtibmas
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Meningkatnya partisipasi Linmas dan Ratih.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Badan Kesbangpol Badan dan Linmas Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD)
Lampiran hal - 92
20. URUSAN WAJIB : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
NO
PERMASALAHAN
1 1
2 Belum sinergisnya peraturan perundangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini antara lain disebabkan oleh dinamika perubahan dalam masyarakat dan kebijakan otonomi daerah yang belum mantap, kesadaran dan penegakan hukum/HAM masih perlu ditingkatkan Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang antara lain disebabkan sarana prasarana, dan kapasitas aparat dalam pelaksanaan kepemerintahan yang amanah belum sepenuhnya dilaksanakan
2
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
3 Penataan Peraturan Perundang-undangan
4 Terwujudnya produk hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
5 Tercapainya koordinasi dan sinergitas penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta meningkatnya kemampuan teknis dalam penerapan dan penegakan Hukum /HAM Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik : OSS, pelayanan haji, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
PROGRAM
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan adm. Penataan pemetaan wilayah.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 - Biro Hukum SKPD terkait - Satpol PP
- Biro Orpeg - Biro Administrasi Bangda - Badan Diklat - Biro Bintal - Biro Tata Pem - Bakorwil I,II, III - Kantor Perwakilan
SKPD terkait
Terwujudnya tata kelola adm. Penataan dan pemetaan wilayah
Lampiran hal - 93
NO
PERMASALAHAN
1 3
2 Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman Kabupaten/Kota terhadap peraturan tentang otonomi daerah
3 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
4
Belum optimalnya pemanfaatan akses teknologi informasi, antara lain disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ekonomi dan ketimpangan sarana dan prasarana terutama di perdesaan. Belum optimalnya kerjasama daerah, antara lain disebabkan kemampuan aparatur pemerintah daerah yang belum professional dan peraturan-peraturan daerah yang belum sinkron dalam mendukung kerjasama daerah
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
5
PROGRAM
Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta meningkatnya sinergitas antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat
5 Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
Meningkatnya kerjasama antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Biro Otonomi SKPD Terkait Daerah dan Kerjasama
Meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi
Dishubkominfo
Sekretariat KPID
Meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri.
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
SKPD Terkait
Lampiran hal - 94
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
1 6
2 1. Belum sinergi dan sinkronnya regulasi/peraturan pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibat kan multitafsir sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengimplementasikan dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah
3 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 1. Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan daerah dalam mengefektifkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatnya PAD dan sumber pendapatan lainnya.
5 Tercapainya sinergitas & sinkronisasi regulasi/ peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan dan optimalisasi tertib adminstrasi keuangan daerah.
1. Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Biro Keuangan - Bappeda - DPPAD - Biro Perekonomian
DPPAD
Biro Keuangan
Lampiran hal - 95
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2 2. Belum optimalnya peningkatan pengelolaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya usaha intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta keterbatasan sumbersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3
4
5
7
Belum optimalnya inventarisasi aset daerah yang disebabkan oleh penggunaan dan pemanfaatan aset daerah serta masih lemahnya manajemen aset.
Pengelolaan Aset Daerah
Meningkatnya pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah
Tercapainya peningkatan pengelolaan aset daerah
DPPAD
Semua SKPD
8
Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan belum profesionalnya aparatur pemerintah daerah. Belum optimalnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, yang disebabkan oleh terbatasnya aparatur pemeriksa dan aparat
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Tercapainya penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Inspektorat Daerah
SKPD Terkait
Terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional
Inspektorat Daerah
SKPD Terkait
9
Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Lampiran hal - 96
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2 pengawasan, dukungan peraturan perundangan serta kesadaran hukum masyarakat Belum optimalnya peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan peran dan fungsi politik.
3
4
5
10
11
12
13
Belum optimalnya pelayanan kedinasan terhadap KDH/WKDH, antara lain disebabkan oleh keterbatasan sarana pendukung. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa/kelurahan, hal ini disebabkan oleh kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan rendah, belum lengkapnya peraturan daerah tentang desa/delurahan dan rendahnya alokasi anggaran Belum optimalnya kualitas aparatur yg profesional dan memiliki kompetensi yg sesuai dgn peran strategisnya, sehingga dibutuhkan manajemen kepegawaian daerah yg
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Sekretariat DPRD
SKPD Terkait
Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
Meningkatnya pelayanan kedinasan terhadap KDH/WKDH
Tercapainya pelaksanaan urusan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Biro Umum
SKPD Terkait
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan desa/kelurahan
Tercapainya peningkatan kualitas, penyusunan peraturan pemerintahan desa/kelurahan
Biro Tata Pem
- Bapermas dan Desa - Bappeda
Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas aparatur dengan dukungan manajemen kepegawaian yg profesional melalui peningkatan
Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah.
BKD Badan Diklat
Semua SKPD
Lampiran hal - 97
NO 1
14
15
PERMASALAHAN 2 mampu mengelola dan meningkatkan kualitas aparatur pemda. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain disebabkan oleh keterbatasan pendanaan, analisis kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta keterbatasan aparatur pemerintah daerah. Terbatasnya kapasitas kerja aparatur dibandingkan dengan perkembangan dan kompleksitas permasalahan daerah.
PROGRAM 3
SASARAN 2008-2013 4 kompetensi dan prestasi kerja.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Semua SKPD
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah
Meningkatnya kapasitas kerja aparatur pemerintah daerah
Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya melalui Diklat, Bintek serta Sosialisasi
Semua SKPD
Lampiran hal - 98
21. URUSAN WAJIB : KETAHANAN PANGAN
NO. 1 1
2
3
PERMASALAHAN 2 Belum tercukupinya ketersediaan pangan strategis bagi kebutuhan konsumsi masyarakat khususnya kedelai, gula, susu dan ikan. Belum Optimalnya cadangan pangan (beras) untuk menghadapi rawan pangan dan gejolak harga pangan, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Belum efisiennya alur distribusi pangan yang masuk dan keluar di Jawa Tengah.
4
Masih banyaknya desa miskin yang berpotensi terjadi kerawanan pangan.
5
Rendahnya kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2007 sebesar 82,08.
6
Kelompok pangan padi-padian sebagai sumber karbohidrat masih didominasi oleh beras (75,7% : Susenas 2007)
PROGRAM 3 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
SASARAN 2008-2013 4 1. Berfungsinya kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi 3. Program Peningkatan jumlah maupun mutunya, Mutu dan Keamanan aman, merata, halal, dan Pangan terjangkau oleh daya beli masyarakat. 3. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. 4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 1. Meningkatnya produksi padi 1,5 % per tahun, jagung 1,5 % per tahun, kedelai 10% dalam 5 tahun, kacang tanah 3% dalam 5 tahun, kacang hijau 1% per tahun, ubi kayu 3% dalam 5 tahun. 2.
Meningkatnya penggunaan benih padi bermutu dari 35.000 ton per tahun menjadi 45.000 ton per tahun.
3.
Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis, sumber protein nabati dan hewani;
4.
Terbentuknya sistem distribusi pangan yang efisien dan mudah terjangkau oleh masyarakat;
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 - Badan Ketahanan - Bakorwil Pangan -Set Bakorluh - Dinas Pertanian - BPBD Tanaman Pangan - Dinkes dan Hortikultura Bapermasdes - Dinas Peternakan - Badan POM dan Kesehatan - Biro Bina Hewan Produksi - Dinas Perkebunan - Dinas Kelautan dan Perikanan - BPPT Jawa Tengah.
Lampiran hal - 99
NO. 1 7
8
PERMASALAHAN 2 Belum terpenuhinya tuntutan pasar domestik maupun ekspor pada pangan segar kerena kemampuan petani untuk menjamin mutu produk pangan segar masih rendah. Belum tercukupinya ketersediaan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat.
9
Produktivitas pangan dan penguasaan teknologi rendah serta pengelolaan usaha tani relatif tradisional
10
Belum optimalnya kelembagaan petani, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan serta pendapatan petani yang masih rendah.
11
Sumberdaya lahan dan air belum efektif/ optimal dalam pengelolaan untuk komoditi pangan.
PROGRAM 3
SASARAN 2008-2013 4 5. Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru. 6. Ter wujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5.
6.
Tercapainya skor PPH sebesar 90 dari target skor ideal 100 pada tahun 2020 dengan sasaran tahunan : a. Konsumsi beras turun 1 % per tahun; b. Konsumsi umbi-umbian naik 1 % per tahun; c. Konsumsi pangan hewani naik 2 % per tahun; d. Konsumsi sayur dan buah naik 1 % per tahun;
7.
Meningkatnya konsumsi energi minimal 2.000 Kkal/kap/hari dan konsumsi protein minimal 52 gr/kap/hari sesuai rekomendasi WNPG VIII tahun 2004;
7. Terwujudnya kelembagaan dan sumberdaya manusia petani dalam pengembangan usaha. 8. Terkendalinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) , antisipasi dan penanggulangan dampak banjir/ kekeringan. 9. Terwujudnya pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kawasan serta agroekosistem.
5 Mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 Kkal/Kap/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gr/kap/hr sesuai WNPG VIII tahun 2004;
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
10. Terlaksananya dukungan Lampiran hal -100
NO. 1
PERMASALAHAN 2
PROGRAM 3
SASARAN 2008-2013 4 terhadap pengelolaan lahan kering dan sarana pengairan untuk pengembangan komoditas pangan. 11. Terwujudnya pengembangan produksi dan produktivitas pangan.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 8. 9.
5 Terwujudnya 210 unit Desa Mandiri Pangan pada tahun 2013; Terlaksananya peningkatan produksi tebu 10 persen per tahun.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
10. Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan atau pengelolaan lahan kering atau tegalan 100 hektar per tahun di bidang perkebunan. 11. Meningkatnya penyediaan dan penggunaan sarana produksi : pupuk organik 10 persen, dan penerapan asas 6 tepat. 12. Terkendalinya eksplosi OPT utama pada sentra komoditas pangan di Jawa Tengah. 13. Tersedianya peta kerawanan pangan di 35 Kabupaten/Kota. 14. Tersedianya peta kekeringan /rawan banjir di Lampiran hal -101
NO. 1
PERMASALAHAN 2
PROGRAM 3
SASARAN 2008-2013 4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 35 Kabupaten/Kota.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan; 1. Berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di masyarakat; Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan standar mutu pangan; 2. Tersertifikatnya Produk PRIMA 3 (aman di konsumsi) untuk 17 komoditas di 29 Kabupaten;
Lampiran hal -102
22. URUSAN WAJIB : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEDESAAN NO
1 1
PERMASALAHAN
2 Lemahnya kapasitas dan akses masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya produktif
PROGRAM
3 Program fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa.
Terbatasnya anggaran yang dikelola desa/Kelurahan untuk pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
2
Belum optimalnya keterlibatan masyarakat desa/kelurahan dalam berpartisipasi dan berperanserta dalam mendukung pembangunan di perdesaan dan masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam aplikasi teknologi tepat guna.
Program peningkatan partisipasi masyarakat.
SASARAN 2008 - 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4
5
a) Terselenggaranya pelatihan perencanaan partisipasif pembangunan masyarakat desa dan terselenggaranya pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat. b) Terfasilitasinya penguatan kapasitas aparat pemerintahan desa. c) Tersusunnya data Desa tertinggal dan profil Desa/Kelurahan. d) Terevaluasinya data kegiatan dan kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. e) Peningkatan jumlah bantuan yang dikelola oleh desa/kel. Untuk pelaksanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
a) Terlatihnya 600 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat. b) Terlatihnya 350 aparatur pemerintahan desa. c) Tersusunnya dokumen untuk 567 desa/kelurahan. d) Terpilihnya 30 desa dan 30 kelurahan berprestasi.
a) Meningkatnya partisipasi/ peranserta masyarakat dalam pembangunan. b) Teraplikasikannya Teknologi Tepat Guna di masyarakat perdesaan. c) Terlaksananya Identifikasi, Sosialisasi, sinkronisasi dan evaluasi program pember-
a. Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di 8674 Desa/Kelurahan di Jawa Tengah b. Penerapan Teknologi Tepat Guna di 150 Desa c. Tersusunnya
S K P D PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Bapermad es
Biro Tata Pemerintahan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
Bapermad es
Balitbang, Dinkes, BP3AKB, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Pendidikan, Bakorwil I, II dan III
e) Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh 7807 desa untuk penanganan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
Lampiran hal -103
NO
1
PERMASALAHAN
2
PROGRAM
SASARAN 2008 - 2013
3
d)
e)
f)
g) h)
4 dayaan masyarakat di Jawa Tengah. Terlaksananya review pokjanal orientasi kader dan pemilihan Posyandu berprestasi. Terselenggaranya pelatihan kader program dan tersosislisasinya program dan perlindungan masyarakat. Teridentifikasinya dan terlatihnya lembaga sosbud di masyarakat tentang pemahaman hak anak sebagai anggota masyarakat. Teridentifikasinya komunitas adat tertinggal. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program raskin dan distribusi minyak tanah bersubsidi.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
d.
e.
f.
g.
h.
5 dokumen-dokumen program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah Meningkatnya status tingkat perkembangan 15.000 Unit Posyandu dari status mandiri ke posyandu mode. Tertanamnya Nilainilai budaya damai bagi 5000 anak usia Sekolah Dasar. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak anak sesuai UU No.23 Tahun 2002 sebanyak 3.000 Orang di 35 Kabupaten/Kota. Meningkatnya kesadaran, kepedulian, kemampuan kader adat terpencil. Meningkatnya peran dan fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) terhadap pelaksanaan distribusi minyak tanah, konversi LPG dan
S K P D PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Lampiran hal -104
NO
1
PERMASALAHAN
2
PROGRAM
3
Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.
4
a.) Terwujudnya sinkroniasai perencanaan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat b.) Terwujudnya kesamaan persepsi tentang strategi, metode dan aplikasi penyelenggaraan masyarakat bagi para pemangku kepentingan
Kurangnya koordinasi antar SKPD Provinsi dan SKPD kabupaten kab/kota dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
3
SASARAN 2008 - 2013
Program penguatan kelembagaan masyarakat.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Raskin di Kabupaten/kota.
S K P D PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
35
Tersusunnya dokumen program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di 35 kab/kota
a) Berkembangnya kegiatan a) Meningkatnya peran ekonomi masyarakat. dan fungsi 90 unit b) Meningkatnya sistem pasar desa, 90 unit koordinasi dan kinerja Tim UED-SP dan 116 Koordinasi Penanggulangan Lembaga Cadangan Kemiskinan (TKPKD) secara Pangan Pemerintah sinergis. Desa (CPPD). c) Meningkatnya misi dan b) Optimalnya peran dan mekanisme PNPM-MD melalui fungsi 35 TKPKD penyaluran BKM Kabupaten/ Kota pendampingan pemerintahan dalam lokaldan perencanaan penanggulangan partisipatif. kemiskinan di Jawa d) Meningkatnya kualitas Tengah. kecerdasan anak sekolah di c) Bantuan langsung perdesaan dan meningkatnya masyarakat PNPMpartisipasi masyarakat pada PPK terserap sesuai program P2M PMTAS. dengan prioritas e) Menguatnya peran dan fungsi kebutuhan lembaga UP2K. masyarakat dan meningkatnya kinerja TK PNPM-PPK
Bapermad es
Lampiran hal -105
NO
1
4
PERMASALAHAN
2
Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan kurangya koordinasi SKPD Provinsi dan Kab/Kota. Hal ini disebabkan SDM aparat yang kurang profesionalis dan rendahnya pengetahuan aparat pemerintahan desa/kelurahan.
PROGRAM
3
SASARAN 2008 - 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4
5 Kabupaten, Kecamatan dan Desa di 29 Kabupaten. d) Meningkatnya status gizi 10.000 anak sekolah dasar dan meningkatnya kemampuan 500 kader P2M PMTAS. e) Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa Tengah.
Peningkatan kapasitas Meningkatnya kapasitas aparatur aparatur pemerintahan pemerintahan desa desa
a) Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan pemerintah desa. b) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan pemerintahan desa.
S K P D PENGAMPU SKPD UTAMA 6
SKPD PENDUKUNG 7
Bapermad es
Biro Pemerintahan, Bappeda.
Lampiran hal -106
23. URUSAN WAJIB : STATISTIK
NO.
PERMASALAHAN
1 1
2 Belum tersedianya data yang valid dan akurat hal ini dikarenakan : a. Belum optimalnya kerjasama antar SKPD dalam penyediaan data yang akuat b. Belum tersedianya sistem informasi data yang baik c. Rendahnya kesadaran aparat akan pentingnya data
PROGRAM 3 Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
SASARAN 2008-2013
4 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyediaan data statistik Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan Terwujudnya kesadaran dan tanggungjawab aparat pentingnya data statistik
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA
5 6 BAPPEDA Tersedianya data statistic sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Terwujudnya kemudahan mengakses data statitik Meningkatnya kesadaran petugas akan pentingnya data
SKPD PENDUKUNG 7 BPS
Lampiran hal -107
24. URUSAN WAJIB : KEARSIPAN
NO. 1 1
PERMASALAHAN
SASARAN 2008-2013
PROGRAM
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Terselenggaranya Sistem Kearsipan
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Badan Arsip Semua SKPD dan Perpustakaan
Terpeliharanya dokumen/arsip daerah
Badan Arsip dan Perpustakaan
Semua SKPD
2 Belum optimalnya Sistem Kearsipan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara banyaknya arsip dengan jumlah SDM yang menangani
3 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
4 Meningkatnya kualitas Sistem Kearsipan
Penyelamatan
Meningkatnya
3
Kurangnya khasanah arsip yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip.
Pemasyarakatan kearsipan kepada masyarakat.
Meningkatnya apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip.
Terselenggaranya pameran dan sosialiasi kearsipan.
Badan Arsip dan Perpustakaan
Semua SKPD
4
Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan daerah yang disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi kearsipan yang memadai
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan daerah
Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat
Badan Arsip dan Perpustakaan
Semua SKPD
2
Pelestarian
dan Dokumen/
Pengelolaan
dokumen/arsip daerah.
Arsip Daerah.
Lampiran hal -108
25. URUSAN WAJIB : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO.
PERMASALAHAN
1 1.
2 Belum optimalnya jangkauan dan akses komunikasi informasi yang disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana urusan komunikasi serta lemahnya jejaring dan Belum optimalnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Belum optimalnya kerjasama informasi antara Pemerintah Daerah dengan Mass Media yang disebabkan oleh masih minimnya publikasi pemerintahan daerah di berbagai mass media Belum optimalnya penelitian bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh belum terintegrasinya kegiatan penelitian dalam satu jaringan penelitian yang efektif sehingga terjadi duplikasi penelitian. Masih lemahnya kualitas SDM bidang kominfo yang disebabkan oleh kesenjangan antara kemajuan IPTEK yang sangat cepat dengan penguasaan teknologi oleh aparatur bidang komunikasi dan informasi
2.
3.
4.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dishubkominfo Biro Humas, KPID Biro Perekonomian
SASARAN 2008 - 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4 Meningkatnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi dan meningkatnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
5 Tersedianya sarana dan prasarana urusan komunikasi dan informasi sesuai kebutuhan dan terwujudnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Meningkatnya kerjasama informasi dengan Mass Media
Terjalinnya kerjasama informasi dengan mass media
Biro Humas
Dishubkominfo, dan KPID
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunkasi yang baik dan akurat. mengikuti kemajuan teknologi
Tersedianya hasil kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
Balitbang
Dishubkominfo, Biro Humas, KPID
Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika
Tersedianya SDM bidang Kominfo profesional
Dishubkominfo
KPID Biro Humas, Badan Diklat
PROGRAM
Lampiran hal -109
26. URUSAN WAJIB : PERPUSTAKAAN NO.
PERMASALAHAN
1 1
2 Kurangnya minat baca di dalam masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan perpustakaan (perpustakaan daerah, perpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus/instansi, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah) yang disebabkan oleh: a. terbatasnya tenaga pustakawan b. Terbatasnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan. c. Lemahnya pengelolaan perpustakaan d. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan e. Terbatasnya koleksi buku perpustakaan f. Sedikitnya jumlah perpustakaan masyarakat. g. Belum optimalnya pelestarian koleksi perpustakaan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
2
3
PROGRAM
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
3 Program Pengembangan budaya baca
4 1. Meningkatnya budaya dan minat membaca masyarakat
Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan
2. Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah dan masyarakat yang berkembang dan dikelola dengan baik.
Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan.
terselamatkan koleksi penting dan bernilai sejarah, serta lestarinya koleksi perpustakaan.
5 Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan. Meningkatnya persentase perpustakaan semua jenis perpustakaan. Meningkatnya persentase jumlah perpustakaan yang memiliki sarana dan prasarana lengkap. Meningkatnya dan terpiliharanya koleksi perpustakaan Meningkatnya jumlah perpustakaan masyarakat Meningkatnya jumlah pengelola perpustakaan/ pustakawan.
Meningkatnya persentase koleksi pemting bernilai sejarah yang terselamatkan.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Badan Arsip Dinas dan Pendidikan Perpustakaan Badan Arsip dan Perpustakaan
Dinas Pendidikan
Badan Arsip dan Perpustakaan
Dinas Pendidikan
Lampiran hal -110
1. URUSAN PILIHAN : PERTANIAN NO.
PERMASALAHAN
1 1.
2 Belum optimalnya peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produksi pertanian.
2.
Belum memadainya jalan dan jaringan irigasi tingkat usaha tani yang mendukung proses produksi serta pemasaran hasil pertanian.
3.
Kurangnya akses petani terhadap informasi teknologi, modal dan pasar.
PROGRAM 3 1. Program Pengembangan Agribisnis
SASARAN 2008 - 2013 4 a) Terwujudnya industri pertanian perdesaan. b) Terwujudnya peningkatan pendapatan petani.
5.
Rendahnya daya saing hasil pertanian.
c) Terwujudnya akses permodalan, pengolahan, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.
6
Belum terpadu, efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang diakibatkan manajemen yang tidak dalam satu ”Satmikal” (Satuan administrasi pangkal)
d) Terwujudnya pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kawasan
7
Kurangnya Sinergi Aplikasi Teknologi Spesifik Lokasi
8
Terbatasnya sumberdaya lahan dan air , luasanya cenderung menurun serta tidak efektif dalam pengelolaannya
e) Terwujudnya pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas pangan
9
Produktivitas pertanian relatif rendah dan pengelolaan usaha tani relatif tradisional serta penguasaan teknologi rendah, terbatasnya ketersediaan benih sesuai
4.
Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani.
f)
Terwujudnya pengembangan usaha, kelembagaan,
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 7 - Dinpertan dan TPH - Biro Bina Produksi - Dinas Peternakan - Biro Perekonomian dan Kesehatan - Dinas PSDA Hewan - Dinas Perindustrian - Dinas Perkebunan dan Perdagangan - Set Bakorluh - Dinas Koperasi dan UMKM 2) Menurunnya kehilangan - Dinas Bina Marga hasil padi dari 11, 58 % - BPTP menjadi 11,50%; - Perbankan
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Program Pengembangan Agribisnis; 1) Meningkatnya penggunaan pupuk organik 2 ton/ ha di lahan sawah;
3) Tersedianya
informasi OPT dan iklim di 6 laboratorium hama dan penyakit di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah (BPTPH);
4) Meningkatnya
produksi hortikultura unggulan daerah dan meningkatnya konsumsi sayuran dan buah buahan dari 35 kg/kap/thn menjadi 45 kg/kap/thn pada akhir tahun 2013;
5) Terlaksananya
promosi, pasar lelang dan pasar tani di 10 sub terminal agribisnis (STA); Lampiran hal -111
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
2
3
1
SASARAN 2008 - 2013 4 kawasan dan sumber daya manusia petani
standar teknis 10
Terbatasnya sarana/prasarana produksi, alat mesin dan pengendalian hama penyakit
11
Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan semua aspek usahanya, sehingga pendapatan masih rendah
g) Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran
12
Kurang tersedianya benih dan bibit pertanian yang berkualitas bagi masyarakat
h) Tersedianya benih / bibit berkualitas
13
Bencana alam dan serangan penyakit yang menyebabkan kerugian akibat kematian dan penurunan produktivitas ternak dan kerawanan sosial lainnya
i)
j)
Tersedianya bibit dan produk hasil ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas Terwujudnya produksi bibit ternak pada satuan kerja pembibitan dan budidaya ternak non ruminansia.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 7
6) Tersedianya
data informasi pasar 25 unit di 23 kabupaten/kota (harian, mingguan, bulanan,tahunan);
7) Berkembangnya
perekayasaan alsintan: power mower 10 unit/tahun, power weeder 10 unit/tahun, dan ripper 10 unit/tahun; 8) Berkembangnya
luas areal, rehabilitasi dan intensifikasi komoditas prospektif untuk peningkatan produksi : kelapa, kakao, karet, kopi, nilam, wijen, mete, teh, tembakau, cengkeh dan aren;
9) Meningkatnya
k) Terlaksanannya pelayanan kesehatan hewan l)
Terwujudnya pengambilan dan pengujian specimen, pengobatan dan pengawasan lalu
kualitas penggunaan sarana produksi : pupuk sesuai asas 6 tepat (waktu, jenis, jumlah, mutu, tempat dan harga) dan fasilitas alsinbun; 10) Terselenggaranya fasilitasi agropolitan dan klaster di Jawa Tengah; Lampiran hal -112
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
SASARAN 2008 - 2013 4 lintas ternak
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 7
11) Terlaksananya
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
a) Terwujudnya penguatan kelembagaan petani.
fasilitasi promosi produk perkebunan dan pelayanan informasi harga di sentra produksi;
b) Terwujudnya 12) Terlaksananya fasilitasi, bimbingan pembinaan, penggunaan, dan pembinaan peningkatan produksi petani. serta pengawasan peredaran benih/bibit c) Terwujudnya bersertifikat; peningkatan ketrampilan petani 13) Tercapainya peningkatan dalam mengadopsi mutu hasil produk teknologi. perkebunan; d) Terwujudnya Kelembagaan 14) Terlaksananya Penyuluhan di pemeliharaan dan Kabupaten/Kota se peningkatan kinerja 32 Jawa Tengah (tiga puluh dua) Kebun Dinas Perkebunan dan 44 e) Terwujudnya Kebun Dinas Pertanian; Peningkatan kualitas SDM dalam 15) Peningkatan produksi teknik budidaya , dan produktivitas kebun manajemen usaha dinas sehingga PAD tani, pengolahan meningkat 10%; hasil 16) Tercapainya penyediaan sarana pengendalian OPT f) Terwujudnya berupa agensia peningkatan SDM pengendali hayati (APH) penyuluh baik PNS, dan pestisida nabati serta Lampiran hal -113
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
SASARAN 2008 - 2013 4 swasta maupun swadaya.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 penyebarannya;
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 7
17) Meningkatnya
g) Terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan yang terintegrasi, efektif dan efisien.
produksi semen beku sapi 20% per tahun dan produksi semen beku kambing 10% per tahun;
18) Meningkatnya
populasi ternak (sapi potong 2% per tahun, sapi perah 0,6% per tahun, kambing 10 % per tahun) dan produksi hasil-hasil peternakan (daging 7 % per tahun, telur 2,3% per tahun, susu 3 % per tahun);
19) Terlaksananya
pemeliharaan pejantan bull sapi 30 ekor dan kambing 15 ekor, serta replacement bull 8 ekor/2 tahun; 20) Tersedianya bibit ternak
ruminansia besar sapi perah 20 ekor /tahun, sapi potong 80 ekor/tahun, ternak ruminansia kecil kambing 400 ekor/tahun produksi susu 20.000 liter/tahun; Lampiran hal -114
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
SASARAN 2008 - 2013 4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 7
21) Meningkatnya
produksi pakan konsentrat di pabrik pakan mini sebanyak 10 % per tahun;
22) Tersedianya bibit ternak
ayam buras 1500 ekor / tahun, itik 3000 ekor/tahun, kelinci 720 ekor/tahun, produksi telur ayam 159.999 butir/tahun, telur itik 340.000 butir per tahun; 23) Terlaksananya
surveylans penyakit hewan 3000 sampel per tahun; 24) Menurunnya
angka kesakitan ternak besar dibawah 9%/tahun, ternak kecil dibawah 15% tahun, ternak unggas dan aneka ternak dibawah 20 % / tahun, sedangkan angka kematian ternak besar dibawah 3 %/tahun, ternak kecil dibawah 5%/tahun, unggas dan aneka ternak di bawah 10% per tahun (dihitung terhadap populasi); Lampiran hal -115
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
SASARAN 2008 - 2013 4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 7
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 1) Terlaksananya kemitraan kelompok tani padi organik dengan swasta dari 10 kelompok menjadi 50 kelompok; 2) Terbinanya Gapoktan untuk memperoleh alokasi anggaran PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dalam manajemen usaha pertanian di perdesaan sebanyak 10 Gapoktan menjadi 50 Gapoktan; 3) Terbentuknya lembaga pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kawasan serta agroekosistem; 4) Meningkatnya fungsi kelembagaan dan unit usaha pertanian: Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), Lumbung pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), rice mill; Lampiran hal -116
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
SASARAN 2008 - 2013 4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 7
5) Meningkatnya pembinaan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dari 904 menjadi 955, dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi kelembagaan petani (pelaku utama ) dan pelaku usaha. 6) Semakin mantapnya kelembagan penyuluhan baik ditingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan desa; 7) Tersusunnya programa penyuluhan, terwujudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan metode Penyuluhan. 8) Terbentuknya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)-BPP model dan Pos-pos penyuluhan pedesaan (Posluhdes) di setiap Kabupaten dan meningkatnya kapasitas SDM Penyuluh PNS, Swasta dan Swadaya. 9) Terfasilitasinya kebutuhan Lampiran hal -117
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
SASARAN 2008 - 2013 4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 dasar penyuluhan sejumlah 3.590 orang se Jawa Tengah, dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi penyuluh.
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 7
10) Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan yang terintegrasi, efektif dan efisien di setiap tingkatan. 11) Meningkatnya motivasi dan sumberdaya manusia petani melalui kegiatan pelatihan, magang kerja, bintek dan pemberdayaan kelompok : 900 petani (kelapa, kopi, kakao, karet dan tebu) per tahun; 12) Peningkatan SDM petani peternak di pedesaan; 13) Terlatihnya ketrampilan pengolahan hasil pertanian pada kelompok wanita tani;
Lampiran hal -118
2. URUSAN PILIHAN : KEHUTANAN
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
3 1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4 1. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan reboisasi tanah kosong di dalam kawasan hutan
5
2. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
2. Terwujudnya tertib industri hasil hutan dalam pemanfaatan bahan baku, pengelolaan lingkungan dan ijin industri
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1 1.
2 Tingginya tingkat kerusakan hutan negara dan masih luasnya lahan kritis
2
Belum optimalnya fungsi hutan sebagai sistem pengendali tata air
Target : 1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan hutan dan lahan seluas 25.000 ha per tahun Indikator : 1. Terinventarisasinya lahan kritis dan tanah kosong 2. Meningkatnya kualitas dan luas tutupan lahan pada kawasan hutan negara dan lahan di luar kawasan hutan 3. Bertambahnya hutan rakyat pada lahan kritis 4. Meningkatnya jumlah bangunan konservasi tanah dan air pada lahan kritis Target : 1. Meningkatnya jumlah perusahaan industri hasil hutan yang tertib sebesar 10 % per tahun. Indikator : 1. Meningkatnya jumlah industri nkayu yang berijin 2. Meningkatnya industri kayu yang mempunyai kepastian bahan baku (Rencana Pemenuhan
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dinas - Badan Kehutanan Lingk.Hidup Provinsi Jateng - Set Bakorluh - Perhutani Unit I Jateng - UPT Dep. Kehutanan
Dinas Kehutanan Provinsi Jateng
- Badan LH - Disperindag - Biro Bina Produksi - Pem. Kab/Kota
Lampiran hal -119
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
3
Belum optimalnya fungsi lingkungan, ekonomi dan sosial dalam pengelolaan hutan
3. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hhutan
4
Rendahnya partisipasi masyarakat dlm pengelolaan sumber daya hutan
4. Perencanaan dan Pengembangan hutan
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
5 Bahan Baku Industri) 2. Terwujudnya pengelolaan Target : sumber daya hutan 1. Meningkatnya yang optimal pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 10 % per tahun dan meningkat nya kontribusi bagi hasil produksi hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan sebesar 10% per tahun berdasarkan prakiraan bagi hasil tahun 2008 Indikator : - Meningkatnya produksi hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan dari hutan. - Meningkatnya standing stok hasil hutan kayu. - Berkembangnya aneka usaha kehutanan. - Meningkatnya data produksi hasil hutann. - Meningkatnya pendapatan daerah dan masyarakat. 3. Tersedianya sistem Target : informasi dan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan sumber data dan informasi daya hutan sumber daya hutan dan sistem perencanaan pembangunan kehutanan dan pengembangan
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bakorwil - Set Bakorluh
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Bappeda - BPS - Set Bakorluh - Perum Perhutani
Lampiran hal -120
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2
3
4
5 kehutanan berkelanjutan. Indikator : - Tersedianya data dan sistem informasi sumber daya hutan. - Semakin tersebarnya informasi bidang kehutanan. - Semakin lengkapnya dokumen perencanaan pembangunan kehutanan dan pengelolaan hutan. - Terselenggaranya promosi dan fasilitasi pemasaran produk hasil hutan. Target : 4. Terwujudnya pemantapan kawasan hutan berupa tata batas sepanjang 25 km per tahun, dan meningkatnya fungsi konservasi kawasan hutan. Indikator : - Terpeliharanya batas luar dan batas fungsi kawasan hutan. - Ssmakin berfungsinya kawasan konservasi. - Meningkatnya peras serta di bidang konservasi alam dan perlindungan hutan.
5
Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat disekitar hutan
5. Rehabilitasi, perlindungan dan konservasi hutan
4. Terwujudnya pemantapan kawasan hutan sesuai fungsinya
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
-Bappeda - Discipkataru - Perum Perhutani - BPN - UPT Dephut
Lampiran hal -121
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2
3
4
6
Belum terpadu, efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan yang diakibatkan manajemen yang tidak dalam satu ”Satmikal” (Satuan administrasi pangkal
5 - Tertibnya penggunaan kawasan untuk kegiatan diluar kehutanan. Target : Terwujudnya Pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya, terkendalinya bencana alam dari kawasan hutan, terkelolanya hutan yang bersertifikat lestari. Indikator : - Terwujudnya sertifikasi pengelolaan hutan lestari (phl) di hutan Negara 1 KPH per tahun dan hutan rakyat 1 unit per kabupaten per tahun. - Meningkatnya pemulihan hutan lindung yang rusak 1 unit per tahun. - Meningkatnya fungsi hutan konservasi 1 unit. - Terwujudnya keserasiaqn antara tata guna hutan dan tata ruang 4 kabupaten per tahun. - Terwujudnya mitigasi pada daerah rawan bencana di dalam kawasann huatn. Target : 5. Berkurangnya gangguan keamanan hutan 10% per tahun dan terkendalinya serangan
6. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Devisa Sumber Daya Alam
5. Terwujudnya hutan produksi,hutan lindung, dan hutan konservasi sesuai fungsinya
7. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6. Tercapainya perlindungan hutan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) hutan secara
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Badan LH - Perum Perhutani - UPT Dephutt
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Polda - Perum Perhutani - UPT Dephut.
Lampiran hal -122
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4
5 organisme pengganggu tanaman. Indikator : - Menurunnya pencurian hasil hutan. - Menurunnya perambahan hutan. - Menurunnya kebakaran hutan. - Terkendalinya serangan organisme pengguanggu tanaman (OPT).
optimal
8. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan
9. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
7. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna
Target : Terkendalinya pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna. Indikator : - Tertibnya pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi. - Tersedianya data peredaran hasil hutan, flora dan fauna. - Tertibnya penataan hasil hutan. - Tertibnya tebangan pada hutan produksi dan hutan rakyat. 8. Terwujudnya Target : pengendalian, Terwujudnya partisipasi pemanfaatan hasil hutan, masyarakat dalam flora dan fauna pengelolaan hutan secara 9. Terwujudnya pengelolaan lestari di sekitar kawasan hutan secara partisipatif hutan. terhadap kelestarian Indikator : sumber daya hutan dan - Meningkatnya tingkat
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Polda - Perum Perhutani - UPT Dephut
Set Bakorluh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Koperasi & UKM - Badan LH - Bapermasdes - Perum Perhutani - Badan BD
Lampiran hal -123
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
1
2
3
SASARAN 2008-2013 4 peningkatan kesejahteraan masyarakat 10. Terwujudnya fasilitasi dan sosialisasi pengembangan dan penyuluhan dalam paket teknologi pembangunan kehutanan.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 perndapatan masyarakat sekitar hutan. - Semakin mantapnya kelembagaan 1.702 LMDH dan terbentuknya 63 LMDH baru per tahun. - Semakin mantaponya kolaborasi antara forum rembug dan pemangku kawasan hutan konservasi di 13 lokasi.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Lampiran hal -124
3. URUSAN PILIHAN : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1 1.
2 Masih terbatasnya kapasitas SDM bidang energi dan sumber daya mineral.
3 1). Program Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
4 1). Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5 1). Meningkatnya kemampuan dan kapasitas tenaga teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 55 Orang.
2.
Adanya citra pertambangan yang merusak lingkungan, terutama tambang terbuka (open pit mining), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Citra ini diperburuk oleh banyaknya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan.
2). Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
2). Berkurangnya kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi sumber daya alam.
2).
Meningkatnya perijinan sebanyak 140 IUP dan terwujudnya ketertiban dalam ke-giatan usaha pertambangan di 32 Kab./Kota serta terwujudnya konservasi sumber daya mineral melalui pembangunan dem-plot reklamasi lahan bekas penambangan pada 12 Kabupaten dan penataan 6 (enam) kawasan pertambangan serta penyusunan Perda/Pergub Minerba Provinsi
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dinas ESDM BKD Prov. Jateng Prov. Jateng Badan Diklat Prov. Jateng
Dinas ESDM Prov. Jateng
Satpol PP Biro Setda Jateng
Hukum Prov.
Biro Bina Produksi Setda Prov. Jateng
Lampiran hal -125
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2
3
4
5 Jawa Tengah.
3.
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral
4.
Belum optimalnya pengelolaan air tanah dan banyaknya daerah yang rentan terhadap kekeringan
3). Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan serta terjadinya alih teknologi
4). Optimalnya pengelolaan air tanah dan terpenuhinya kebutuhan air baku pada daerah rawan kering.
3).
4).
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Meningkatnya jumlah investasi di bidang pertambangan melalui pengembangan kemitraan usaha pertambangan dan penyusunan profil mineral unggulan sebanyak 20 jenis yang dipromosikan dalam 12 kali penyelenggaraan pameran serta penerapan teknologi tepat guna pada 12 kelompok penambang dan penguatan Data Base Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dinas ESDM Prov. Jateng
Meningkatnya perijinan pemanfaatan air tanah sebanyak 250 obyek dan
Dinas ESDM Prov. Jateng
BPM Jateng
Prov.
BLH Prov. Jateng Biro Bina Produksi Setda Prov. Jateng
Biro Bina Produksi Setda Prov. Jateng
Lampiran hal -126
NO
PERMASALAHAN
1
2 (terutama air baku)
5.
Masih rendahnya rasio elektrifikasi di Jawa Tengah (± 67,19%).
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
3
4
3). Program Pengembangan Ketenagalistrikan Dan Migas
5). Meningkatnya rasio elektrifikasi dan terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 tercatatnya obyek pajak pada 6.555 sumur serta terwujud rehabilitasi/konser vasi air tanah melalui penataan 10 kawasan daerah resapan dan terbangunnya 22 sumur pantau serta 30 sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air baku pada daerah rawan kering. 5). Meningkatnya rasio elek-trifikasi sebesar 10 % melalui pengembangan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 30 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 20 kms, pembangunan PLTMH 8 (delapan) Unit, pembangunan PLTS SHS 1.400
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Dinas ESDM Prov. Jateng
Biro Bina Produksi Setda Prov. Jateng
Lampiran hal -127
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
6.
Belum optimalnya pemanfaatan, diversifikasi (penganekaragaman) dan konservasi energi alternatif (baik EBT maupun Non EBT).
6). Optimalnya pemanfaatan dan diversifikasi energi alternatif
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Unit dan pembangunan PLTS Komunal 3 (tiga) Unit serta PLTP 1 (satu) Unit. 6). Optimalnya pemanfaatan energi alternatif melalui identifikasi potensi 5 (lima) komplek panas bumi, 9 (sembilan) lokasi air, 11 lokasi gas rawa, 12 lokasi biogas, 3 (tiga) lokasi biomasa dan pengembangan Desa Mandiri Energi pada 18 desa serta terbangunnya demplot pemanfaatan gas rawa sebanyak 5 lokasi, biogas 12 lokasi dan penerapan teknologi tepat guna pada 10 lokasi.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Dinas ESDM Prov. Jateng
Disnak Keswan Prov. Jateng Disbun Jateng
Prov.
Biro Bina Produksi Setda Prov. Jateng
Lampiran hal -128
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2
3
4
5
7.
Masih adanya penyimpanganpenyimpangan dalam distribusi migas.
8.
Posisi geografis Jawa Tengah yang rentan terhadap bencana geologi dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana alam.
7). Terjaminnya distribusi migas untuk kepentingan masyarakat dan industri.
4). Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
8). Berkurangnya korban bencana alam geologi dan teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana.
7). Berkurangnya penyimpangan distribusi migas pada 3 (tiga) kilang, 7 (tujuh) Depo, 485 SPBU, 7 (tujuh) SPBE, 98 Agen LPG, 242 Agen Minyak Tanah dan 16.449 Pangkalan Minyak Tanah. 8).
Tersedianya peta uptodate untuk potensi rawan longsor pada 21 Kab./Kota, Potensi rawan vulkanik 4 (empat) Kabupaten, Potensi rawan tektonik/tsunami 10 Kab./Kota, penataan relokasi permukiman akibat tanah longsor 12 Kabupaten, Geologi Tata Lingkungan 15 Kab./Kota dan terpasangnya alat deteksi (warning system) zona merah pada 12
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Biro Bina Dinas ESDM Produksi Setda Prov. Jateng Prov. Jateng Disperindag Prov Jateng
Dinas ESDM Prov. Jateng
Dinas Ciptaru Prov. Jateng BPBD Jateng
Prov.
Badan Kesbangpolinmas Prov. Jateng
Lampiran hal -129
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
1
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Kabupaten serta sosialisasi mitigasi bencana alam geologi pada 50 lokasi/kecamatan
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7
Lampiran hal -130
4. URUSAN PILIHAN : PARIWISATA NO
PERMASALAHAN
1 1.
2 Sumbangan sektor Pariwisata terhadap PDRB masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya promosi yang dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan masih relatif kecil.
2
Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
3 1. Program pengembangan pemasaran pariwisata
4 Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara guna meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
5 1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 2% per tahun, rata-rata lama tinggal 2,3 hari dan rata-rata pengeluaran sebesar US$ 200 per kunjungan 2. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 5 % per tahun dengan ratarata lama tinggal 2,0 hari dan rata-rata pengeluaran Rp. 336.000,- per kunjungan
2. Program pengembangan destinasi pariwisata
Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan
1. Kualitas produk dan jasa pariwisata semakin meningkat 2. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata semakin meningkat 3. Kualitas sumber daya manusia pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelaku pariwisata lainnya meningkat
PROGRAM
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dinas - Disperindag Kebudayaan - Dishubkominfo dan Pariwisata - Dinas Pendidikan - Dinas Koperasi & UMKM - Dinpora - Dinas Kehutanan - Dinakertrans - Badan Penanaman Modal Daerah - Bappeda - Bapermas - BP3AKB - Biro Otda & Kerjasama - Biro Humas - Biro Perekonomian - Biro Hukum Dinas - BLH Kebudayaan - Bapermas dan Pariwisata - Bappeda - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - BP3AKB - Biro Hukum - Dinas Kehutanan - Dinlutkan - Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura - Dinas Perkebunan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran hal -131
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2
3
4
5
3.
Kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat masih belum terjalin dengan baik. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi, dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat
Tercapainya sinergi antara pemerintah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat guna mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata daerah
1. Sinergi pengembangan pariwisata antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat semakin meningkat 2. Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata daerah semakin meningkat 3. Forum dan klaster pariwisata, lembaga/asosiasi/pagu yuban pelaku pariwisata dan kelompok masyarakat peduli pariwisata semakin kuat dan mandiri
3. Program pengembangan kemitraan
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 - Dinas Bina Marga - Dinhubkominfo - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Dinas Pendidikan - Dinperindag - Dinas Koperasi & UMKM - Dinakertrans Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Biro Otda dan Kerjasama - Biro Pemerintahan - Biro Hukum - Biro Perekonomian - Biro Bina Produksi Daerah - Bappeda - Dinpora - Dinakertrans
Lampiran hal -132
5. URUSAN PILIHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 7 Dinlutkan Set Bakorluh Badan LH Bapermas
1 1
2 3 Rendahnya kemampuan SDM dan 1. Program Pemberdayaan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat masyarakat, utamanya masyarakat Pesisir; pesisir dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan akibat rendahnya tingkat pendidikan;
4 Tercapainya Peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan
5 Meningkatnya usaha petambak garam 250 orang, wanita pesisir 800 orang dan taruna pesisir 275 orang
2
Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang mengakibatkan tidak terkendalinya eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas petugas penegak hukum di lapangan.
Tercapainya peningkatan kapasitas Kelembagaan masyarakat pesisir (kelompok Masyarakat Pengawas/POKMASWAS) dalam pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan tumbuhnya POKMASWAS baru
Beraktivitasnya 21 kelompok Dinlutkan kelembagaan masyarakat di bidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, (POKMASWAS) tumbuhnya 30 kelompok baru, dan terlaksananya 50 kali operasi pengawasan;
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
3
Menurunnya produksi perikanan 3. Program Pengembangan tangkap yang disebabkan oleh Perikanan Tangkap; penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, rusaknya habitat vital dan belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap.
Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana..
Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 1,0 % per tahun, pendapatan nelayan (laut dan perairan umum) sebesar 0,93 % per tahun, serta sarana dan prasarana utamanya di 9 Pelabuhan Perikanan Pantai;
Set Bakorluh;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Dinlutkan
Lampiran hal -133
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM 3 4. Program Pengembangan Perikanan Budidaya;
SASARAN 2008 – 2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
4 Tercapainya peningkatan produks perikanan budidaya , penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana.
5 Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 6,62 % per tahun, pendapatan pembudidaya ikan sebesar 6,59% per tahun; serta sarana dan prasarana utamanya di 3 UPT perikanan budidaya;
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 7 Dinlutkan Set Bakorluh Din PSDA Din Kebudayaan dan Pariwisata
1 4
2 Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya serta rendahnya kemampuan pembudidaya ikan terhadap good aquaculture practices yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis.
5
Banyaknya pelaku usaha Program Optimalisasi pengolahan hasil perikanan yang Pengolahan dan Pemasaran bersifat tradisional (dengan mutu Produksi Perikanan; produk, syarat teknis, sanitas dan higienis yang rendah dan masih jauh dari persyaratan mutu ekspor) karena rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan permodalan.
Tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan dan ekspor produk perikanan;
Meningkatnya konsumsi makan ikan sebesar 2,40 % per tahun dan ekspor produk perikanan sebesar 5,10 % per tahun;
Dinlutkan
Set Bakorluh Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan UMKM
6
Adanya kerusakan habitat vital di Program Rehabilitasi dan laut / pesisir yang disebabkan Konservasi Sumberdaya pencemaran, perusakan oleh Kelautan dan Perikanan. manusia, maupun faktor bencana alam akibat rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan peran-serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem / lingkungan.
Tercapainya rehabilitasi dan konservasi untuk peningkatan kualitas habitat vital di pesisir / laut.
Meningkatnya kualitas habitat vital di pesisir / laut dengan penanaman pohon mangrove 1.017.500 biji / batang, terumbu karang buatan 225 unit, transplantasi karang 265 unit, dan penebaran benih ikan di kawasan konservasi / calon kawasan konservasi 1.017.500 ekor.
Dinlutkan
Set Bakorluh Badan LH Badan Litbang Din. Kehutanan Din Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran hal -134
6. URUSAN PILIHAN : PERDAGANGAN
NO 1 1.
2.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
2 a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor dan belum berkembangnya kerjasama perdagangan internasional b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor Jawa Tengah
3 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
4 Meningkatnya ekspor non migas Jawa Tengah
Masih lemahnya jaringan usaha perdagangan di dalam negeri dan diluar negeri.
Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
Meningkatnya kerjasama, jaringan usaha dan pangsa pasar luar negeri.
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Target: 1. Kegiatan ekspor non migas dengan pertumbuhan 8%8,5% per tahun. 2. Jumlah komoditas ekspor meningkat 15 jenis komoditas 3. sertifikasi mutu barang 350 jenis Indikator Capaian: 1. Meningkatnya volume dan nilai ekspor non migas 2. Meningkatnya kemampuan pelaku ekspor 3. Jumlah jenis komoditas ekspor semakin meningkat 4. Meningkatnya kegiatan promosi dan pameran dalam dan luar negeri 5. Bertambahnya jumlah negara tujuan ekspor Target: Pengembangan kerjasama, misi dagang, kontrak dagang, dan promosi di 10 negara tujuan ekspor utama. Indikator Capaian: 1. Terjalinnya kerjasama perdagangan internasional melalui kontak dagang, misi dagang dan kerja sama dengan Atase perdagangan di luar negeri.
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7 BPMD Dinyankop & UMKM Dinakeswan Dinpertan & TPH Dishut Bappeda Dinakertranduk Biro Perekonomian
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BPMD Dinyankop & UMKM Dinakeswan Dinpertan & TPH Dishut Bappeda Dinakertranduk
Lampiran hal -135
NO 1
3.
4
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
2
3
4
a. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah serta belum terintegrasinya pasar lokal dan regional b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha penunjang perdagangan
Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting masyarakat
Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 2. Tersedianya data dan informasi kebijakan dan peluang pasar luar negeri. Target: 1. Pembinaan terhadap jumlah pelaku usaha sebanyak 5.000 UU 2. Pembangunan sarana pasar 25 unit. Indikator Capaian: 1. Meningkatnya ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan kelancaran distribusi. 2. Jumlah sarana penunjang perdagangan meningkat 3. Meningkatnya jumlah pelaku usaha di bidang perdagangan 4. Berkembangnya kegiatan ekonomi perdagangan di daerah perdesaan Target: 1. Tera dan tera ulang 50.000 buah 2. Pengawasan barang beredar pada pelaku usaha 2.500 UU
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6
7
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BPMD Dinyankop & UMKM Dinakeswan Dinpertan & TPH Dishut Bappeda Dinakertranduk Biro Perekonomian
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinkes Biro Perekonoman
Indikator Capaian: 1. Meningkatnya jumlah produksi alat UTTP 2. Jumlah pengujian tera dan tera ulang alat UTTP meningkat 3. Meningkatnya pengawasan
Lampiran hal -136
NO 1
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
2
3
4
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6
7
BDKT 5
Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil dan Menengah.
Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah
Terwujudnya kelembagaan usaha perdagangan yang produktif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global
Target: Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha perdagangan sebanyak 5.000 UU. Indikator capaian: 1. Meningkatnya jumlah usaha dagang kecil dan menengah (UDKM) 2. Terbinanya kelembagaan UDKM 3. Terlaksananya penataan tempat usaha bagi UDKM.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BPMD Dinyankop & UMKM Dinakeswan Dinpertan & TPH Dishut Bappeda
Lampiran hal -137
7. URUSAN PILIHAN : PERINDUSTRIAN
NO 1 1.
PERMASALAHAN 2 Ketergantungan terhadap impor bahan baku industri (kandungan bahan baku impor berkisar 30 – 60 %).
PROGRAM 3 Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada sumber daya lokal.
Lemahnya akses permodalan usaha bagi industri rumah tangga di wilayah perdesaan
2
Daya saing dan Nilai tambah beberapa produk industri relatif rendah.
SASARAN 2008-2013 4 Berkembangnya IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah pada bahan baku impor
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Target: 1. Pengembangan produk unggulan daerah 35 jenis produk:. 2. Penurunan kandungan bahan baku impor pada IKM 20%-40%. Indikator Capaian: 1. Kandungan bahan baku impor pada IKM menurun 2. Tersedianya bahan baku lokal sebagai subtitusi bahan baku impor bagi IKM meningkat 3. Berkembangnya IKM yang mampu menghasilkan produk unggulan dan diterima pasar.
Pengembangan sentra/klaster industri potensial
Terwujudnya efisiensi Target: industri-industri Pengembangan klaster Industri unggulan melalui klaster penghela sebanyak 6 klaster dan pendukung klaster lainnya. Indikator Capaian: 1. Terwujudnya keterkaitan antara industri inti, industri pendukung dan industri terkait yang mendorong peningkatan dayasaing. 2. Terbentuknya kelembagaan klaster IKM yang kuat.
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG 6 7 Dinas BPMD Perindustrian Dinyankop & dan UMKM Perdagangan Dinakeswan Dinpertan & TPH Dishut Bappeda Dinakertranduk Biro Perekonomian
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BPMD Dinyankop & UMKM Dinakeswan Dinpertan & TPH Dishut Bappeda Dinakertranduk Biro Perekonomian
Lampiran hal -138
NO
3
4
PERMASALAHAN
Lemahnya struktur industri terutama keterkaitan antara industri hulu dan hilir.
Terbatasnya penguasaan teknologi Dukungan R & D belum secara optimal memenuhi kebutuhan sektor industri
PROGRAM
Penataan struktur industri
Peningkatan kemampuan teknologi industri
SASARAN 2008-2013 Terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir dengan berbasis pada pendekatan klaster sehingga berdaya saing tinggi, terbentuknya keterkaitan antara industri hulu dan hilir
Target: Pembinaan terhadap IKM sebanyak 1.500 UU
Meningkatnya jumlah IKM yang menerapkan teknologi modern dan terlindungi dari kemungkinan pembajakan HaKI.
Target: Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap 1.000 UU IKM.
Tersedianya tenaga kerja berkualitas dan mendukung perkembangan industri.
Target: Pendidikan dan latihan terhadap 3.000 unit usaha IKM dan penyaluran bantuan peralatan
Keterbatasan infrastruktur industri di wilayah perdesaan
5
Terbatasnya ketersediaan SDM industri yang memiliki kompetensi, etos kerja tinggi dan profesional
Peningkatan SDM, pelatihan dan bantuan peralatan industri
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BPMD Dinyankop & UMKM Dinakeswan Dinpertan & TPH Dishut Bappeda Dinakertranduk
Dinas Perindustrian & Perdagangan
BPMD Dinyankop & UMKM Dinakeswan Dinpertan & TPH Dishut Bappeda Dinakertranduk
Dinas Perindustrian & Perdagangan
BPMD Dinyankop & UMKM Dinakeswan Dinpertan & TPH Dishut Bappeda
Indikator Capaian: 1. Semakin kuatnya keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir. 2. Terwujudnya jejaring kerjasama antara IKM dengan industri skala besar.
Indikator Capaian: 1. Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi oleh IKM 2. Meningkatnya teknologi produksi dan jenis produk bersertifikasi sesuai dengan standar mutu internasional.
Indikator Capaian: 1. Kemampuan dan keahlian SDM industri meningkat.
Lampiran hal -139
NO
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 2. Produktivitas usaha IKM meningkat. 3. Jumlah tenaga kerja tersertifikasi meningkat
SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG Dinakertranduk
Lampiran hal -140
8. URUSAN PILIHAN : KETRANSMIGRASIAN
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
SASARAN 2008-2013
TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN
1
2
3
4
5
1
2
Pengembangan wilayah transmigrasi belum optimalyang disebabkan oleh: Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum sesuai yang diharapkan Kurang optimalnya penyiapan calon transmigran yang trampil dalam mengelola potensi SDA dilokasi tujuan Rendahnya kompetensi SDM calon transmigran
Terbatasnya alokasi target penempatan transmigran
Pengembangan wilayah transmigrasi
Peningkatan jumlah transmigrasi lokal dan regonal
Mewujudkan koordinasi & sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi Meningkatkan jumlah pengiriman transmigran yang trampil baik Transmigran Umum (TU), Transmigran Swakarsa (TS), Transmigran Berbantuan (TB) dan Transmigran Swakarsa Mandiri (TSM). Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penyelenggaraan transmigrasi
Meningkatkan jumlah pengiriman transmigran umum (TU), Swakarsa (TS) Transmigran Berbantuan (TB) dan Transmigran swakarsa Mandiri (TSM)
Terwujudnya koordinasi & singkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi di 19 Provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa Nota kesepakatan kerjasama antar wilalyah dalam pengembangan kawasan transmigrasi Tercapainya pengiriman transmigran sebanyak 7.500 KK Meningkatnya kualitas menajemen pengelolaan dan pelayanan transmigran
Tercapainya 7.500 KK calon transmigran mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU)
SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG 6 7 Dinakertransduk
- Kab/Kota - Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama - Biro Hukum
Dinakertransduk
- Kab/Kota - Balaitrans dan Penca - Bito Humas
GUBERNUR JAWA TENGAH
BIBIT WALUYO Lampiran hal -141