RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2011-2015
NO 1 I 1.
2.
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3
4
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang operasional administrasi perkantoran
Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik
Persentase pemenuhan kegiatan administrasi perkantoran
100
725
100
755
100
775
100
Penunjang operasional jasa perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perkantoran
100
2,279
100
2,300
100
2,325
100
Terwujudnya Laporan Tahunan dan LAKIP Dinkes
Jumlah LAKIP yang dihasilkan
Pengadaan perencanaan
Meningkatnya pemeliharaan
Persentase pemenuhan sarana dan
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
peralatan gedung kantor
prasarana aparatur
800
2,350
100
100
LOKASI
SUMBER DANA
15
16
Kab. Sijunjung
APBD
2,375 Kab. Sijunjung
APBD
825
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
II.
1 III. 1.
IV. 1
2
3
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
5
5.5
1
6
1
6.5
1
7
1
7.5
100
174
100
190
100
201
100
221
100
243
50
268
30
270
30
200
30
220
30
242
50
50
100
50
100
50
100
75
100
50
50
100 100
Kab. Sijunjung
APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Sijunjung
APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Magang tenaga medis/ paramedis
Terpenuhinya tenaga
Jumlah tenaga kesehatan yang telah
persiapan untuk RSUD
terampil bidang kesehatan
mengikuti pelatihan fungsional dan manajemen kesehatan
Sertifikasi, standarisasi dan
Kesehatan rujukan, pembinaan
Terselenggaranya akreditasi dan peningkatan mutu
peningkatan mutu SDM Kesehatan
standarisasi akreditasi
Persentase SDM Kesehatan yang telah
dan peningkatan mutu kes
mengikuti standar kompetensi
Peningkatan Manajemen Profesi
meningkatnya tempat
1.
Persentase dr/drg yang memiliki izin praktek
100
Tenaga Kesehatan
praktek yang dibina
2. 3.
Persentase bidan yang memiliki izin Persentase perawat yang memiliki izin Persentase dr,drg, bidan, dan perawat yang dibina
100 100
50
15
50
17
50
20
50
22
60
267.95
60
300
60
300
60
300
4. 4
1
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Aparatur
Meningkatnya SDM pelaksana kegiatan
Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan
Pelatihan/ magang petugas puskesmas
Terpenuhinya tenaga kesehatan puskesmas yang berkompeten
Persentase tenaga puskesmas yang mendapatkan pelatihan fungsional dan manajemen
100
20
100 50
80
Page 1 of 15
100 100
100 50
100
100 100
Kab. Sijunjung
Kab. Sijunjung
APBD
APBD
100 50
100
100 100
50
Kab. Sijunjung
APBD
50
25 Kab. Sijunjung
APBD
60
300 Kab. Sijunjung
APBD
100
NO 1 V. 1.
2.
PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Peningkatan pelayanan kefarmasian
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3
4
Meningkatnya ketersediaan obat esensial dan generik di sarana yankes Meningkatan yankes kefarmasian sesuai standar
Pengawasan dan Pengendalian obat, kosmetika dan obat tradisional
1.
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian apotek Toko Obat, Kosmetika & OT 1.
2.
VI
VII 1. a
b
c
d
2
Program Penyusunan Rencana Strategis SKPD 2011-2015 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah
Meningkatan penggunaan obat sesuai standar Persentase Puskesmas, RSUD melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian obat, kosmetika dan obat tradisional Persentase obat, kosmetika tradisional yang aman dan sehat yang beredar di kabupaten Sijunjung Persentase fasilitas pelayanan kesehatan trasional yang melaksanakan pelayanan kes.tradisional sesuai standar kes Tersusunnya Renstra 2011-2015
Meningkatnya kesehatan anak sekolah
Meningkatnya SDM anak sekolah bidang kesehatan Persentase penjaringan kesehatan SD/MI
Penjaringan Kesehatan SD/MI kls I
sekolah (SD/SLTP
sekolah
SLTA) sederajat
LOKASI
SUMBER DANA
15
16
Tersedianya obat dan vaksin Persentase ketersediaan obat dan vaksin
2.
3.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
100
613.5
100
100
1400
100 30
100
100
1400
100 33
100
100
1400
100 36
100
100
1400
100 39
100
Kab. Sijunjung DAK/APBD
Kab. Sijunjung 43
100
50
50
60
50
65
50
70
50
80
50
Kab. Sijunjung
60
25
70
25
80
25
90
25
100
25
Kab. Sijunjung
100
5.5
85
22
90
22
93
22
97
22
100
22
Kab. Sijunjung
sekolah (SD/SLTP
1.
Persentase cakupan UKS Kit (210)
5
SLTA) sederajat
2. 3.
Persentase cakupan PKPR Kit (80) Cak.Phantom Kespro (80)
10 10
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak didik, guru dan petugas UKS/PKPR
sekolah (SD/SLTP SLTA) sederajat masyarakat
1. 2. 3. 4.
Persentase puskesmas PKPR Cak.Peer Conselor dilatih (80) Cak.Guru SD/lanjutan dilatih (285) Cak.Petugas dilatih
60 10 10 20
43
70 25 25 40
70
80 50 50 60
150
90 75 75 80
170
100 100 100 100
175
Kab. Sijunjung
APBD
Monitoring dan Evaluasi
Puskesmas sekolah
1. 2. 3. 4.
Cak.Stiker biru (285) Cak. Sup fasilitatif (80) Cak. Evaluasi pasca pelatihan 285 sklh Frk.Pertemuan Evaluasi
20 12 5 0
18
40 12 25 100
36
60 12 50 100
48
80 12 75 100
56
100 12 100 100
68
Kab Sijunjung
APBD
Kab. Sijunjung
APBD
Meningkatnya yankes masyarakat yang terkena bencana
25 25
100
30 30
30 180
30 30
10
APBD
Peningkatan sarana dan
37.7
30
APBD
prasarana UKS/PKPR
Peningkatan Pelayanan Bagi Pengungsi Korban Bencana
25
DAK/APBD
180
5 5
Kab. Sijunjung 37.8
APBD
Terlaksananya yankes masyarakat yang terkena bencana 1.
Jumlah Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan
36
27
Page 2 of 15
10
10
10
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR KINERJA
2. 3. 3
Peningkatan UKBM
Meningkatnya pembinaan Posyandu,Poskesri, Poskestren,Pokmair SBH,Toga,Pos UKK
Bantuan Operasional Kesehatan
5
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.
Meluasnya jangkauan yankes masy Meningkatnya yankes pengelola pusk 1.
2.
6
Pengembangan kesehatan institusi
Meningkatnya mutu Yankes masyarakat
3
50
27
144
3
31
3
33
3
0
1
0
0
0
20
25
30
35
40
LOKASI 15
36
SUMBER DANA 16 APBD APBD
Meningkatnya strata UKBM 1.
3.
4
4 Tersedianya Fasilitas Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Tersedianya Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 2. 4. 5.
6.
7.
Persentase UKBM dengan strata mandiri Persentase UKBM dengan strata Purnama Persentase UKBM dengan Strata madya Persentase pemanfaatan dana BOK sesuai ketentuan Persentase puskesmas yang menjalankan upaya kes wajib dan pengembangan Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kes wajib : Promkes Kesling KIA Gizi Pelayanan Pengobatan P2P Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kes pengembangan : Perkesmas UKS Jiwa Indera Kesehatan Kerja Kesehatan Olahraga Pengobatan Tradisional Puskesmas perkotaan (2 Puskesmas) Meningkatnya masyarakat yang mendapat layanan kesehatan Puskesmas berprestasi Tenaga dokter, bidan, perawat, nutrisionis, kesehatan masyarkat teladan Persentase puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar Persentase fasilitas kesehatan dasar melaksanakan pelayanan kedokteran keluarga Persentase fasilitas kesehatan dasar melaksanakan pelayanan kedokteran gigi keluarga Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu
35
130
45
40
140
35
45
150
25
45
150
20
50
130
Kab. Sijunjung
APBD
10
100
900
100
1050
100
1200
100
1200
100
1200
Kab. Sijunjung
APBN
100
30
100
120
100
150
100
180
100
200
Kab. Sijunjung
APBD
50
50 100 100 50 24 24 50 50
60
100 100 100 75 50 50 75 100
70
100 100 100 100 75 75 100 100
75
100 100 100 100 100 100 100 100
75
Puskesmas se Kab
APBD
60
Kab. Sijunjung
APBD
25 100 100 25 8 8 8 50
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
100
100
100
100
100
8,3
55
60
16,6
60
33,3
41.7 8,3
0
3
Page 3 of 15
350
4
16,6
100
5
100
6
100
APBD
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
7
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
8
Peningkatan pelayanan kesehatan labkesda
VIII. 1
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
SASARAN
4
3 Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan di puskesmas
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LOKASI
SUMBER DANA
15
16
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional puskesmas
100
2105
100
2315.5
100
2547.1
100
2801.755
100
meningkatnya yankes institusi masyarakat labkesda
Tersedianya peralatan labor untuk uji makanan, limbah dan klinik
50
109
60
440
70
440
80
440
90
440
Kab. Sijunjung
Meningkatanya pembinaan Industri RT Pangan dan Penjual Pangan
Bertambahnya pangan yang aman,bermutu & sehat untuk masyarakat Persentase Pangan yang aman, bermutu dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat
60
85
65
93
70
102
75
122
80
144
Kab. Sijunjung
APBD
Terlaksananya pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesmasy
50
200
60
200
70
200
80
200
90
200
Kab. Sijunjung
APBD
Frekuensi penyuluhan individu dan kelompok Persentase Nagari/jorong telah melakukan penyuluhan
12
36
12
45
12
50
12
55
12
55
60
0
70
0
80
0
90
0
90
0
Kab. Sijunjung
APBD
170
Kab. Sijunjung
APBD
20 Kab. Sijunjung
APBD
2
Peningkatan peralatan uji laboratorium
Meningkatnya peralatan Laboratorium terkalibrasi
IX
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Meningkatnya masyarakat yang ber PHBS
1
INDIKATOR KINERJA
1. 2.
3081.9305 Kab. Sijunjung
APBD
2
Pengembangan media Promosi dan informasi sadar hidup sehat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Tersedianya media Promkes Poster, Bilbord, Leaflet dll
12
150
12
160
12
170
12
170
12
3
Peningkatan pendidikan tenaga Penyuluh kesehatan
Pendayagunaan SDM penyuluh kesehatan
Jumlah petugas yang terampil melakukan penyuluhan
24
40
24
40
24
40
36
60
12
30
160
45
160
60
170
65
170
70
150
Kab. Sijunjung
APBD
35 45 20
50
45 55 25
50
60 60 35
50
65 70 40
50
70 75 50
50
Kab. Sijunjung
APBD
Kab. Sijunjung
APBD
4
5
6
Pengembangan nagari Siaga dan
Meningkatnya nagari siaga
Persentase nagari/jorong siaga aktif
Penyebarluasan informasi kesehatan
dan penyebarluasan infokes
dengan peningkatan srata dari pratama s/d mandiri
Pembentukan jorong PHBS
Terbentunya dan meningkatnya jumlah jorong ber PHBS
Pengembangan Sistem Informasi
Diperolehnya
Kesehatan
Data dan Informasi
Meningkatnya jumlah jorong ber PHBS 1. Persentase Jorong Ber-PHBS 2. Persentase RT Ber-PHBS 3. Kebijakan di nagari guna menunjang PHBS RT dan Jorong Tersedianya layanan informasi kesehatan 1.
Persentase ketersediaan profil
100
100
100
100
100
2.
kesehatan kabupaten Persentase ketersediaan data dasar puskesmas
100
100
100
100
100
kesehatan yg Valid
Page 4 of 15
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR KINERJA
3. 4.
X
1
3
Penyusunan data informasi masyarakat kurang gizi
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi masy. kurang gizi
83
91
100
SUMBER DANA
15
16
Kab. Sijunjung
APBD
Kab. Sijunjung
APBD
Kab. Sijunjung
APBD
Kab. Sijunjung
APBD
110
20
30
50
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Pemberian tambahan makanan dan Vitamin a. Pemberian terapi pada kasus gizi buruk
Tersedianya data dan informasi kesehatan gizi masyarakat 1. 2. 3.
Meningkatnya kesehatan bayi, balita, bumil 1.
Persentase Pusk.yang melaksanakan surveilans gizi Prevalensi balita gizi buruk Persentase sekolah yang melaksanakan keg.TBABS Berkurangnya kasus gizi buruk dan meningkatnya gizi masyarakat Persentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan
100 8 100
2.
Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI
100
c. Pemberian supplement ibu hamil KEK
3.
Prevalensi bumil KEK
2.5
Penanggulangan kurang protein (KEP) Meningkatnya kesehatan bayi, anemia gizi besi, gangguan akibat balita, bumil, ibu menyusuia & kurang yodium (GAKY), kurang Vit A RT dan kekurangan zat gizi mikro lainnya a. Diseminasi informasi tentang 1. masalah gizi b. Survei garam beryodium 2.
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarda sadar gizi a. Pemantauan pelaksanaan program PMT-AS
3. 4. 5. Meningkatnya kesehatan keluarga, anak sekolah dan Lingkungan sekolah
7.5 100
100 33
100 60
100
7 100
100 36
100 66
2.1
100
6.5 100
100 39
100 72
1.7
100
6 100
42
100 81
1.3
100
89
1
Berkurangnya kasus KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat GAKY, Kurang Vit A dan kekurangan zat mikrolainya Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Cakupan rumah tangga yang mengkomsumsi garam beryodium Persentase 6-59 bulan dapat kapsul Vit.A Persentase bumil mendapat Fe 90 tablet Prevalensi GAKY pada bayi
70
75
80
86
90
99
99
99
99
100
83
91
75 70 10
80 73 10
100 85 76 10
110
121
90 80 10
95 85 10
Meningkatnya keluarga yang mengkomsumsi makanan bergizi 1.
Cakupan SD/MI mendapat PMT-AS
20
18,5
18
17
16,5
2.
Prevalensi anemia gizi besi pada murid SD/MI Prevalensi kurang gizi pada murid SD/MI sebelum sesudah mendapat PMT
33
30
26
20
15
Cakupan kantin sekolah sehat
50
3. b. Pelatihan kantin sekolah sehat untuk tingkat sekolah menengah
100 30
100
b. Penyediaan buffer stock MP-ASI
c. Pendistribusian Vit. A d. Pendistribusian table Fe. e. Pelayanan kongenital pada BBL
4
76
LOKASI
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Pelaksanaan surveilans gizi (PSG, KADARZI) b. Verifikasi kasus gizi buruk c. Pelaksanaan TBABS
2
4 Persentase ketersediaan Visualisasi data dan informasi SIK - Persentase beroperasionalnya SIKDA - Persentase beropersionalnya SIKNAS - Persentase beropersionalnya Website Dinkes Kab
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 80 100 100 100 100
4.
20
70
16 60
Page 5 of 15
77
14 65
84
12 70
92
10 80
101
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
Pendidikan dan pelatihan Gizi (Plth. Konselor ASI) a. Verifikasi ASI ekslusif
Meningkatnya SDM Petugas Pusk, Bidan pustu/plindes dan
b. Pelatihan pelopor pembentukan masyarakat kelompok masyarakat pendukung ASI
XI 1
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan - Pemeriksaan kualitas air minum masy
3
4
1
Cakupan kelompok masyarakat pendudukung ASI
70 49
10
75 54
15
77 59
20
80 64
25
SUMBER DANA
15
16
Kab. Sijunjung
APBD
Kab. Sijunjung
APBD
70 30
Bertambahnya penduduk yang memiliki akses lingkungansehat
air minum masyarakat
Persentase penduduk yang memiliki akses
52
30
57
30
62
30
67
30
72
30
- Sanitasi total berbasis masy (STBM) Masyarakat
air minum yang berkualitas Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
60
15
65
15
70
15
75
15
80
15
- Pengawasan tempat-tempat umum
Persentase cakupan TTU/TP2M yang
65
20
70
20
76
20
85
20
83
20
70
45
75
45
80
45
85
45
82
45
Kab. Sijunjung
APBD
68
34
75
34
80
34
85
34
90
34
Kab. Sijunjung
APBD
30
26
45
77
60
77
70
77
75
77
Kab. Sijunjung
APBD
Kab. Sijunjung
APBD
Pengelola TTU
memenuhi syarat kesehatan
Pengkajian pengembangan Lingk. Sehat - Workshop penyehatan lingkungan
Meningkatnya pengembangan lingk.sehat wali nagari dan kepala jorong
Tertambahnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan
Sosialisasi kebijakan Lingkungan sehat - Kawasan kecamatan sehat
Tersebarnya kebijakan lingkungan sehat Nagari/jorong
Bertahnya kebijakan tentang lingkungansehata di masyarakat Persentase kecamatan yang melaksanakan kawasan sehat
Pelatihan dan bintek bidang kesling - Pengadaan water tes kit puskesmas
XII
2.
65
LOKASI
Meningkatnya kualitas lingkungan masy
(TTU) dan TP2M 2
1.
Berkurangnya kasus gizi buruk dan meningkatnya gizi masyarakat Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI ekslusif
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningktanya pengetahuan petugas/masy di bidang kesling Masyarakat
Kondisi kualitas air minum masy
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Surveilance
Tersurveinya penyebaran penyakit di masyarakat
Penemuan Kasus Non Polio AFP Rate per 100.000 Anak < 15 Th Persentase penyelidikan Epidemiologi (PE) <24 Jam pada Nagari/Jorong yang Mengalami KLB
2
Epidemiologi & Penanggulangan Wabah
Meningkatnya pembinaan kesehatan haji ssesuai
Persentase Jemaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji
3
Pelayanan & Pencegahan Penyakit Menular
Menurunya angka kesakitan kematian,kecacatan akibat pykt
Kasus TBC paru (BTA Positif) yang disembuhkan, pembinaan dan pencegahan penyakit tidak menular
>=2 100
>=2
50,375
100
100
100
Page 6 of 15
>=2
60
100
100
>=2
70
100
100
>=2
75
100
100
85
Kab. Sijunjung
NO 1 a
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
2 3 Pencegahan & Penanggulangan Peny. Meningkatnya kesembuhan TB Paru pykt TB paru
4 Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA +) yang Ditemukan
- Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan layanan TB DOTS
Jumlah fasilitas kesehatan dengan melaksanakan layanan DOTS
- Pelatihan pengelola Program TB (wasor)
Persentase pengelola Program TB (wasor) yang sudah dilatih Persentase RS yang nmelaksanakan pengendalian infeksi airborne dalam implementasi DOTS
- Pelatihan teknis pelayanan TB di RS dengan Strategi DOTS - Advokasi manajemen RS untuk membangun komitmen dalam strategi DOTS melalui lokakarya pelayanan TB oleh Tim Dots RS
- Pertemuan jejaring internal dan eksternal RS dalam implementasi strategi DOTS - Pelatihan pengawas minum obat (PMO) dalam rangka memantau kepatuhan pasien TB - Pelatihan petugas kesehatan di Lapas/Rutam dalam pelayanan TB DOTS - Pelatihan tenaga laboratorium dalam meningkatkan kualitas diagnostik TB - Ketersediaan mikroskop dan bahan laboratorium yang sesuai standard (reagen,pot sputum, slide, box slide) untuk pemeriksaan sputum)
1.
2. - Ruang isolasi untuk pasien TB-HIV dan MDR-TB
1. 2.
- Penyediaan onat anti Tuberkulosis (OAT) sesuai standar 1. 2. - Advokasi pengendalian penyakit TB melakui gardunas/wabah koordinasi lain yang sudah ada
1.
SUMBER DANA
15
16
80
85
90
95
12/12
13/13
13/13
13/13
13/13
APBN
100
100
100
100
100
APBN
0
0
100
100
100
APBD
0
0
100
100
100
0
100
100
100
100
(100)1/1
(100)1/1
(100)1/1
(100)1/1
(100)1/1
Persentase RS pemerintah yang melaksanakan pertemuan jejaring internal dan eksternal masing-masing 2 kali setahun
0
0
(100)1/1
(100)1/1
(100)1/1
Persentase PMO terlatih diantara seluruh pasien TB yang ditemukan
0
0
100
100
100
Jumlah Rutan/Lapas yang memiliki tm DOTS terlatih
0
0
1
1
1
Jumlah Tenaga Lab yang dilatih dan mengirimkan slide untuk dilakukan cross chek secara teratur setiap triwulan di seluruh laboratorium TB
0
0
5/13
8/13
0
Jumlah puskesmas rujukan miskroskop/ puskesmas pelaksana mandiri/ Lab RS yang memiliki miskroskop standar dan berfungsi baik
6/6
7/7
7/7
7/7
7/7
12/12
13/13
13/13
13/13
13/13
0
0
1
1
1
90
95
98
100
100
12/12
13/13
13/13
13/13
13/13
85
85
85
85
88
231
228
226
224
222
Persentase RS pemerintah yang memiliki sarana yang dapat memberi pelayanan TB dengan strategi DOTS Persentase RS yang memiliki pemerintah yang memiliki formularium obat TB sesuai paduan standar pengobatan TB strategi DOTS
- Pengadaan obat TB dengan strategi DOTS
LOKASI
75
Persentase RS pemerintah yang memilki SK diretktur tentang pembetukan tim DOTS TB
- Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan TB sesuai standar
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang DOTS memiliki bahan lab sesuai dengan fungsinya dalam jumlah yang cukup Jumlah RS yang memilki ruang isolasi untuk TB-HIV & MDR TB Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA +) yang Disembuhkan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan DOTS yang memilki stok OAT Persentase Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru TB Paru BTA +/SR (succes Rate) Minimal 85% Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk Jumlah kec yang melaksanakan kegiatan advokasi pengendalian TB melali gardunas/wabah lain yang ada minimal 2 kali setahun
50 1
55 1
Page 7 of 15
60 1
66 1
72 1
Kab. Sijunjung
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2 - Terlaksana diagnostik TB anak dengan tuberkulin test
b
c
d
e
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3
4
Meningkatnya kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan diagnosis TB anak
Meningkatnya Pencegahan & Penanggulangan Peny. penanggulangan penyakit Kusta kusta Meningkatnya Pencegahan & Penanggulangan Peny. penanggulangan penyakit ISPA ISPA Meningkatnya Pencegahan & Penanggulangan Peny. penanggulangan penyakit Diare diare
Pengendalian & Penanggulangan Peny HIV/AIDS
Meningkatnya penanggulangan penyakit HIV/AIDS
16
8
8
8
Angka Kecacatan Tingkat 2 Kusta (per 100.000)
1
1
1
1
0.6
Persentase Cakupan Penemuan & Tatalaksana Penderita Pneumonia Balita
60
65
75
86
90
APBD
1.
Persentase Cakupan Pelayanan Kasus Diare
75
78
80
82
85
APBD
2.
Angka Kematian Diare (CFR) pada Saat KLB
<1
0
0
0
0
1.
Prevalensi Kasus HIV
< 0,5
0
0
0
0
0
0
2
2
2
-
1
-
-
-
2.
Jumlah Kec yang melaksanakan sero surveilans Jumlah orang yang dilatih surveilans Persentase Penduduk 15 Th Keatas Menurut Pengetahuan Tentang HIV & AIDS Jumlah kec yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi Jumlah kondom yang diadakan
-
7
8
9
10
- Pengadaan kondom - Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan IMS bagi fasilitas kesehatan - Dukungan sarana operasional untuk pembentukan layanan pengurangan dampak buruk (HR) - Pelatihan PMTCT bagi petugas di sarana kesehatan - Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan PMTCT
4.
4
15
8
- Advokasi dan sosialisasi
Pemusnahan/ Karantina sumber Penyebab Penyakit Menular
SUMBER DANA
0
- Pelatihan Surveilans
- Promosi pencegahan untuk kelompok Risti
LOKASI
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan diagnostik TB anak dengan tuberkulin
- Sero Surveilans
- Pelatihan VCT bagi Tim di fasilitas kesehatan - Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan VCT bagi fasilitas kesehatan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
0
2
2
2
0
219,980
219,980
219,980
219,980
Jumlah fasilitas kesehatan layanan IMS yang diberi sarana operasional
0
0
3
3
3
Jumlah fasilitas kesehatan layanan pengurnagan dampak buruk (HR) yang diberi sarana dan operasional
0
0
3
3
3
Jumlah Tim yang dilatih PMTCT
0
0
3
3
3
Jumlah fasilitas kesehatan layanan PMTCT yang diberi sarana dan operasional
0
0
3
3
3
Jumlah Orang yang Berumur 15 Thn atau Lebih yang Menerima Konseling & Testing HIV
-
4,845
5,537
6,229
6,921
Jumlah Tim yang dilatih VCT
0
0
3
3
3
Jumlah fasilitas kesehatan layanan VCT yang diberi sarana dan operasional
0
0
3
3
3
Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi pencegahan pada kelompok risti
4
5
4
5
4
Meningkatnya pemusnahan/ karantina sbr. penyakit menular, Chikungunya, malaria rabies, flu burung, filariasis
Page 8 of 15
APBN/ DAK
APBN
NO 1 a
PROGRAM/KEGIATAN 2 Penanggulangan Peny. DBD & Chikungunya
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3 1. 2. 3.
b
Penanggulangan Peny. Malaria - Kelambu beritektisida di kec endemis malaria - Pembagian kelambu berinsektisida ibu hamil dan bayi - Pengambilan darah massal (sero survey) - Pengadaan Rapid diagnostic test (RDT) terutama untuk daerah terpencil perbatasan dan kepulauan - Pengadaan sedian miskroskopis - Pengobatan (MBS,MFS,MSE,TMC,dll) - penyemprotan rumah pada desa dengan malaria tinggi - Pengadaan insektisida - Pengadaan alat semprot (sraycan) dan perelengkapan alat semprot - Pelatihan tenaga miskroskospist malaria - pelatihan medis dan paramedis dalam tatalaksana kasus malaria - pelatihan pengelola malaria dalam manajemen program malaria
4 Angka Kesakitan Penderita DBD per 100.000 Penduduk Persentase Angka Bebas Jentik Mapping Vektor
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 55
54
53
52
50
60
65
75
85
>=90
SUMBER DANA
15
16
Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk Jumlah kelambu berinsektisida yang diadakan Jmlh kelambu yang dibagikan kepada ibu hamil dan bayi
2
2
2
1
1
1,300
19,000
19,500
20,000
20500
APBN
1,300
19,000
19,500
20,000
20500
APBN
Jumlah sediaan darah yang diperiksa
1,550
7
0
0
0
Jmlh RDT dibeli
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
Jumlah kasus terkonfirmasi lab yang diobati
12
12
12
12
12
528
540
555
560
569
Jumlah rumah yang disemprot
1,500
1,300
1,250
1,200
1100
Jumlah insektisiada yang dibeli
300
260
250
240
230
Jumlah alat semprot yang dibeli
2
Jumlah miskroskopist yang dilatih
0
Jumlah tenaga dokter dan paramedis yang dilatih Jumlah tenaga pengola malaria yang dilatih Persentase KLB Malaria yang dilaporkan & Ditanggulangi Mapping Vektor
55
2
60
0
66
0
72
0
APBN APBN 81
Kab. Sijunjung
0
6
0
APBN
6
6
6
6
6
APBN
0
12
0
0
0
APBN
100
0
0
0
0
Penanggulangan Peny. Rabies
Persentase Kasus zoonosis lainnya (rabies)
0
0
0
0
0
d.
Penanggulangan Penyakit Flu Burung
Persentase Kasus Suspect Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani Sesuai Standar
100
100
100
100
100
d.
Penanggulangan Penyakit Flu Burung
Persentase kasus Suspect Flu Burung yang Ditemukan, Ditangani Sesuai Standar
100
100
100
100
100
e.
Penanggulangan Penyakit Filariasis
Persentase cakupan Pengobatan Massal Filariasis Terhadap Jumlah Penduduk
-
50
55
60
65
5
Meningkatkan pengendalian Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan penanggulangan penyakit tidak menular
Menurunnya penderita penyakit tidak menular
15 10
13 9
11 8
9 7
7 6
Persentase cakupan Pelaksanaan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE, Deteksi Dini, KIE & Tata Laksana) - Hipertensi - PPOK
APBN
13
c
1.
LOKASI
Page 9 of 15
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
1
2
3
6.
Peningkatan Imunisasi
INDIKATOR KINERJA 4 2.
Persentase cakupan Pelaksanaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) & Clinical Breast Examination (CBE)
3.
Tersedianya Peraturan Perundang-undangan (Surat Edaran/Instruksi/SK/Peraturan Bupati/Perda) Tentang Pencegahan & Penanggulangan dampak Merokok Terhadap Kesehatan Persentase bayi Usia 0 -11 bln yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase jorong yang Mencapai UCI Persentase ibu Hamil yang mendapat Imunisasi TT Persentase anak Sekolah Dasar yang Mendapat Imunisasi Jumlah Puskesmas dengan Sarana Rantai Dingin Efektif
Meningkatanya derajat kes bayi, ibu hamil, anak sekolah , puskesmas Masyarakat
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 35.5
38
1 (PERBUP)
2 (SE)
5
42
1 (PERDA)
15
46
45
0
90
92
94
95
100
90
95
100
100
60
85
66
85
72
85
SUMBER DANA
15
16
Kab. Sijunjung
APBD
Kab. Sijunjung
APBD
APBD
0
85 85
50
LOKASI
85
81
100
100
100
100
100
2
2
3
3
3
89
XII. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1
2
Pembinaan standarisasi, dan
Terciptanya standarisasi, dan
1.
Jumlah RSUD terakreditasi
0
-
1
25
1
100
1
50
1
50
Kab. Sijunjung
akreditasi peningkatan mutu pelayanan kesehatan
akreditasi peningkatan mutu pelayanan kesehatan
2.
Jumlah Labkes terakreditasi dan mengikuti program pemantapan mutu eksternal
1
10.5
1
15
1
13
1
10
1
8
& Muaro
Peningkatan dan pengawasan RSUD
meningkatnya kualitas pelayanan RSUD
Jumlah frekwensi pengawasan dan pembinaan RSUD
4
10
6
10
6
10
4
10
4
10
Tanah Badantuang
APBD
Meningkatnya ketersediaan dan jangkauan yankes masy
Persentase kunjungan penduduk miskin ke rumah sakit
40
600
50
600
55
600
60
600
65
600
Tanah Badantuang
APBD
1,900
-
-
-
-
-
-
Kab. Sijunjung DAK/APBD
1
3500
1
3500
0
-
0
-
Taratak Baru & Timpeh Makmur
XIII. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pelayanan kesehatan rujukan bagi 1 masyarakat miskin (jamkesmas) XIV. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu & Jaringannya 1.
Pembangunan Puskesmas
Meningkatan palayanan kesehatan masyarat di puskesmas
Jumlah Penambahan Pembangunan Puskesmas
1
2
Peningkatan pustu menjadi puskesmas
Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
Penambahan unit puskesmas taratak baru dan timpeh makmur
0
3
Pembangunan Puskesmas pembantu
Tersedianya sarana dan prasarana yankes
Pembangunan poskesri
3
1,032
10
3,500
10
3,500
10
3,500
9
3,150 Kab. Sijunjung DAK/APBD
4
Pembangunan sarana/prasarana puskesmas dan jejaringnya
Pengadaan alat kesehatan dan mobiler poskesri Pengadaan kendaraan roda empat
3
265
10
1,500
10
1,500
10
1,500
9
1,150 Kab. Sijunjung DAK/APBD
0
-
1
200
1
200
1
Meningkatnya yankes
1. 2.
-
Page 10 of 15
-
200
1
200
DAK/APBD
Kab. Sijunjung DAK/APBD
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
Rehap sedang/berat puskesmas pembantu
Tersedianya sarana dan prasarana yankes yang memadai
3
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LOKASI
SUMBER DANA
15
16
Kab. Sijunjung
APBD
Rehabilitasi pustu
3
525
3
525
3
525
4
700
3
525
22,500
1
20,000
1
20,000
1
10,000
0
-
Tanah Badantuang
APBN/APB D
Tanah Badantuang
APBD/APB N
XV. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD 1
Pengadaan alat kesehatan RS
Terpenuhinya kebutuhan kebutuhan peralatan RS
Tersedianya alat kesehatan RSUD
1
2
Pengadaan obat-obat RSU
Terpenuhinya kebutuhan obat RSU
Tersedianya obat RS
0
-
1
2,500
1
2,500
1
2,500
1
2,500
3
Pengadaan ambulance RS
Terpenuhinya ambulance RS
Tersedianya ambulance RS
0
-
1
450
1
450
0
-
0
-
4
Pengadaan mobiler RS
Terpenuhinya mobuler RS
Tersedianya mobiler RS
1
2,500
1
2,500
1
250
1
250
1
250
Tanah Badantuang
5
Pengadaan bahan logistik RS
Terpenuhinya Bahan logistik
Tersedianya logistik RS
1
298
1
1,500
1
1,500
1
1
1500
Tanah Badantuang
6
Lanjutan pembangunan fisik RS
Terpenuhinya kebutuhan RS
Persentase penyelesaian pembangunan lanjutan fisik RS
80
23,856
Meningkatnya Yankes
Semakin terjangkaunya layanan kesehatan bermutu bagi penduduk miskin 90
148
90
80
95
85
100
85
100
41
43
55
3094
69
4642
82
6187
40,6
1,547
54,9
3094
69,2
4642
82,7
6189
XVI. 1
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
masy yang memerlukan
Terlaksananya pelanan spesialis
pengobatan rujukan
(SpPD,SpPK) pada 6 puskesmas dan 1 Laboratorium di Kab.Sijunjung
2.
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kemitraan kesehatan dan pembiayaan kesehatan dg stakeholder terkait
Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (asuransi)
3
Pembinaan dan Pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan Kesehatan
Meluasnya jumlah masy yang mendapat jaminan kesehatan
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
1,500
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1
Penyuluhan kesehatan anak balita
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan balita 1.
- Meningkatkan akses dan kualitas kunjungan neonatus
Menurunnya jumlah kematian bayi dan anak balita Cak. Kunjungan neonatal pratama (KN 1) Jumlah bayi baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan algoritme MTBM
APBD/APB N APBD/APB N APBD
85
Kab. Sijunjung
APBD
100
7736
Kab. Sijunjung
APBN/ APBD
100
7736
Kab. Sijunjung
APBN, APBD
86
87
90
91
92
86
87
90
91
92
Page 11 of 15
APBD/APB N
Tanah Badantuang
Seluruh masy Sijunjung mendapatkan pelayanan kesehatan XVII.
Tanah Badantuang
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 - Pemberian asuhan bayi baru lahir sesuai standar
- Pemenuhan kebutuhan perawat dan bidan di desa dan faskes (PKM dan RS)
- Pelatihan manjemen asfisika dan manajemen BBLR bagi perawat/bidan di puskesmas
- penyediaan kecukupan alat resusitasi (tabung dan balon sungkup) di puskesmas
- penyediaan kecukupan obat BBL
- Distribusi Vaksin HB O - Penyediaan perinatologi set bagi Puskesmas Perawatan dan RS Kab/kota
SASARAN 3
INDIKATOR KINERJA 4 Jum lah bayi baru lahir yang mendapat inisiasi menyusu dini Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan 2. suntikan Vit.K 1.
1.
Jumlah jorong yang mempunyai tenaga bidan/perawat
Jumlah puskesmas perawatan yang 2. mempunyai minimal 2 orang tenaga bidan/perawat yang menangani neonatus Jumlah RS Kab yang mempunyai minimal 6 3. orang tenaga bidan/perawat yang menangani neonatus Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 3 perawat/bidan yang terlatih manjemen asfiksia dan manjemen BBLR Jumlah RS kab yang memiliki minimal 4 1 perawat/bidan yang terlatih perinatologi Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 3 set alat resusitasi bayi baru lahir yang siap pakai jumlah Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat neonatal (Vitamin K1,oxytetrasiklin Selep mata,ampicilin injeksi,gentamisin injeksi,fenobarbital injeksi,diazepam injeksi,dll) sesuai dengan jumlah sasaran bayi baru lahir Jumlah POSKESRI/bidan desa yang menpunyai Vaksin HB O Jumlah puskesmas perawatan yang mempunyai minimal 1 perinatologi set (inkubator,alat reusitasi, KMC set) yang siap pakai)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 74
76
78
80
86
87
90
91
92
80
90
90
100
100
100
100
100
100
100
0
1
1
1
1
12
12
12
12
12
0
1
1
1
1
0
6
6
0
0
100(12)
100(12)
100(12)
100(12)
100(12)
114
133
150
100(254)
100(254)
100(6)
100(6)
100(6)
100(6)
100(6)
1
1
1
1
Jumlah RS Kab yang mempunyai minimal 3 (tiga) perinatologi set (Infant incybator, baby puuf, Bubble CPAP. Transport inkubator, alat resusitasi, KMC set, Infant warmer, Ventilator Neonatus) yang siap pakai - Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan BBL
Jumlah jorong yang memilki kelas ibu balita
101
150
175
200
261
- Penyediaan materi KIE (buku KIA,Poster Leaflet, lembar balik)
Jumlah jorong yang memilki materi KIE (buku KIA, poster, Leflet, Lembar balik dll) kepada masyarakat tentang perawatab BBL
261
261
75(190)
100(254)
100(254)
87
89
90
91
92
87
89
90
91
92
0
0
12
- Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dari ibu terinfeksi HIV/AIDS ke anak
2. Cak. Kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) 3. Cak. Yankes bayi Jumlah puskesmas yang melakukan sosialisasi mengenai pencehan HIV/AIDS dari ibu terinfeksi HIV/AIDS ke anak
- pemberian pelayanan kesehatan pada bayi sesuai standar
Jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar (imunisasi dasar lengkap, Vit A, SDIDTK 4 x/tahun dan perawatan serta penyuluhan pada ibu)
- Peningkatan jumlah puskesmas dengan rantai dingin yang efektif
Jumlah puskesmas dengan rantai dungin efektif
3000
138,9
100(12)
Page 12 of 15
3200
100(12)
163.6
3500
100(12)
LOKASI
SUMBER DANA
15
16
Kab. Sijunjung
APBD & DAK
0
170
3700
100(12)
180
3900
100(12)
200
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
2
3
INDIKATOR KINERJA 4 - Jumlah puskesmas yang memilki minimal 23 tenaga kesehatan yang terlatih memberikan imunisasi sesuai standar Jumlah bayi yang diimunisasi campak Jumlah puskesmas yang mempunyai semua jenis vaksinasi dasar (BCG,DPT/HB1-3,Polio 1-4,Campak Persentase bayi yang mendapatkan iminisasi dasar lengkap (BCG,DPT/HB1-3,Polio 1-4, campak) dalam setahun Jumlah puskesmas yang mempunyai ketersesian Vit A 100000 UI sesuai jumlah sasaran bayi Jumlah bayi (6-11 bulan) yang mendapat Vit A 100000 UI Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 3 tenaga kesehatan terlatih SDIDTK Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 3 screening Kit SDIDTK 4. Cak. Yankes balita Jumlah desa yang memiliki kelompok peminat kesehatan ibu dan anak (KP-KIA)/kelas ibu balita PAUD BKB) Jumlah Posyandu yang menyedialkan oralit dan zink bagi balita penderita diare Jumlah anak balita (12-59 bulan) yang mendapatkan pelayanan perteumbuhan minimal 8kali/tahun, pemantauan perekembangan (SDIDTK) minimal 2 kali/tahun dan Vit A minimal 2 kali /tahun
- Pelatihan pemberian imunisasi sesuai standar - Pemberian imunisasi - Distribusi Vaksinasi dasar (BCG, DPT/HB1-3,Polio 1-4,Campak) - Pemberian imunisasi dasar lengkap - Penyediaan dan distribusi Vit A 100000 - Pemberian Vit A 100000 - Pelatihan SDIDTK bagi - Pemberian Screening
- Pemberdayaan masyarakat - Penyediaan oralit dan zink di Posyandu - Pemberian pelayanan kesehatan pada anak balita sesuai standar
- Pemberian Vit.A 200000 IU bagi anak balita - Peningkatan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan balita sakit sesuai standar - Pelatihan MTBS bagi Dokter dan bidan - Pemenuhan kecukupan obat alat dan form MTBS/MTBM di Puskesmas
100(12)
100(12)
100(12)
100(12)
100(12)
90(4566)
92(4668)
94(4769)
95(4820)
100(5073)
100
100
100
100
100
90
92
94
95
100
100(12)
100(12)
100(12)
100(12)
100(12)
78
80
83
85
100(12)
100(12)
100(12)
100(12)
100(12)
50(6)
70(8)
80(10)
90(11)
100(12)
80
81
83
85
80
101
150
175
200
261
285
285
285
285
285
3690
5000
7500
10500
13232
Persentase anak balita yang mendapat Vit.A 200000IU pada bulan februari dan agustus
100
100
100
100
100
Jumlah puskemas yang melayani balita sakit dengan pendekatan MTBS
100(12)
100(12)
100(12)
100(12)
100(12)
100(12)
80
80
12
12
12
12
25
50
75
80
25
50
75
80
Jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan sesuai dengan standar/pedoman/SOP
100(1)
100(1)
100(1)
100(1)
100(1)
Cak. Penanganan neonatal komplikasi
80
80
80
80
80
Jumlah Dokter dan bidan yang telah dilatih MTBS Jumlah puskesmas yang memiliki kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM Jumlah puskesmas perawatan yang menerapkan "Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di Puskesmas Perawatan Persentase Puskesmas perawatan d yang memenuni kecukupan obat dan alat sesuai dengan buku saku pelayanan kesehatan anak di puskesmas perawatan
- Pelayanan balita sakit di puskesmas perawatan dan RS Kab sesuai standar - Pemenuhan kecukupan obat dan alat di puskesmas perawatan dan RS Kab sesuai dengan buku saku - Pelaksanaan sistem rujukan secara berjenjang 5.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
XVIII. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1
Pelayanan kesehatan lansia
Meningkatanya masy. Kelompok lansia yang mendapt yankes
Bertambahnya lansia yang mendapat yankes
Page 13 of 15
12
LOKASI
SUMBER DANA
15
16
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
2
3
INDIKATOR KINERJA 4
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a. Diseminasi informasi program lansia
1.
Jumlah puskesmas satun lansia
b. Pembinaan kemitraan kelompok lansia
2.
Cak. Yankes pra usia lanjut
78
3. 4.
Cak. Yankes usia lanjut Cak. Kelompok lansia aktif
78 80
80 85
84 90
86 95
90 100
1.
Menurunnya jumlah kematian ibu Persentase ibu bersalin yang ditolong Nakes terlatih (Cak.PN)
92
92
92
92
92
Jumlah bidan yang dilatih APN
0
15
15
15
15
Persentase ibu nifas yang dikunjungi
92
92
92
92
92
Persentase persalinan yang bermitra antara bidan dan dukun
20
25
30
35
40
1
5
0
0
0
XIX. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 Perawatan berkala bagi ibu hamil
- Pelatihan APN dan Evaluasi Pasca Latih - Kunjungan rumah untuk meningkatkan cakupan ibu nifas - Orientasi dan peningkatan pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun - Fasilitas pembuatan SK Bupati Persalinan rumah tunggu dan PONED - Kampanye KIE persalinan di fasilitas kesehatan dan kesiapan menghadapi komplikasi persalinan - Orientasi blikor dalam melaksanakan supervisi fasilitatif - Pembinaan Puskesmas dalam pelaksanaan pemantauan wilayah setempat (PWS) termasuk layanan swasta
Meningkatnya pelayanan Pasangan usia subur, ibu hamil, bersalin dan nifas
Jumlah SK Bupati/Perda 6 Puskesmas PONED Jumlah kampaye KIE persalinan di fasilitas yang dilakukan
40 80
80
60 88
85
80 96
88
105
90
183
153
124
95
97
12
12
12
12
12
1.
Jumlah puskesmas yang melaksanakan PWS
12
12
12
12
12
2.
Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Ante Natal Care (ANC) K1
97
Persentase ibu hamil yang mendapat Ante natal Care (Cakupan K4)
95
95
95
95
- Pengadaan paket kelas ibu hamil di puskesmas - Orientasi ANC terpadu bagi puskesmas PONED
Jumlah paket kelas ibu yang diadakan
4.
7. - Penyediaan Kit peLlayanan KB di faskes dasar yang memberikan pelayanan KB
Jumlah Puskesmas PONED yang melaksanakan ANC terpadu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif (CPR) Jumlah faskes dasar yang mendapatkan Kit pelayanan KB
8.
Persentase yang tidak terpenuhi kebutuhan alokon ( Unmet need) Jumlah puskesmas yang mengikuti orientasi pelayanan KB pasca persalinan Jumlah sweeping pelayanan KB yang dilaksanakan di Kab
97 73.4
97 90.2
97 90.2
15
16
115
Kab. Sijunjung
APBD
90.2
Kab. Sijunjung
APBD/JAM PERSAL
97 90.2
95
0
50
50
50
8
1
6
0
0
0
100
100
100
100
100
78
78
78
78
78
12
12
12
12
12
38
57
76
95
97
12
12
76
95
97
38
57
76
95
97
Page 14 of 15
SUMBER DANA
100
Jumlah bidan koordinator yang melaksanakan supervisi fasilitatif
3.
- Orientasi pelayanan KB pasca persalinan ,- Sweeping pelayanan KB bagi kab dengan unmet need tinggi
20
LOKASI
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
2
3
- pengadaan buku pedoman panduan kesehatan remaja
INDIKATOR KINERJA 4 Jumlah buku pedoman panduan kesehatan remaja yang diadakan dan distribusikan ke puskesmas
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Dalam Rp. Juta) TAHUN - 1 TAHUN - 2 TAHUN - 3 TAHUN - 4 TAHUN - 5 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0
-
77
86
95
LOKASI
SUMBER DANA
15
16
Kab. Sijunjung
APBD
97
- Sosialisasi buku panduan kesehatan remaja
Jumlah puskesmas yang telah mengikuti sosialisasi buku panduan kesehatan remaja
0
-
100
- Pelatihan konselor sebaya (peer konselor)
Jumlah remaja di sekolah dan luar sekolah menjadi konselor sebaya yang mampu berbagi informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual
0
-
67
Persentase puskesmas rawat inap yang 10. mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi dasar (PONED)
33
-
50
-
66
-
83
-
100
-
Jumlah Tenaga puskesmas rawat inap minimal 3 orang yang dilatih PONED
0
-
9
90
3
30
3
30
3
30
Prop Sumbar
0
-
1
450
1
450
1
450
1
450
Pusk
0
-
0
-
100
-
100
-
100
-
0
-
0
-
100
-
100
-
100
-
0
-
0
-
1
-
1
-
1
-
0
-
0
-
4
-
5
-
6
-
0
-
0
-
1
-
1
-
1
-
Jumlah kunjungan pembinaan Tim PONEK
0
-
0
-
1
-
1
-
1
-
Jumlah RS PONEK di Kab yang memiliki sarana dan peralatan sesuai standar
0
-
0
-
1
-
1
-
1
-
0
-
0
-
1
-
0
-
0
-
0
-
0
-
1
-
0
-
0
-
- Pelatihan PONED termasuk evaluasi pasca latih bagi tim PONED di Puskesmas - Penyediaan ambulance PONED untuk mendukung rujukan PONED
- Bintek Tim PONEK RS di Kab - Evaluasi pelatihan PONEK RS - Pembinaan 4 Puskesmasoleh Tim PONEK RS (Minimal 4 kali setahun) - Pelatihan klinis pelayanan KB di RS kab - Pembinaan RS dan klinik yang ada di sekitar PONEK - Pemenuhanstandar sarana dan prasarana dan peralatan RS PONEK di Kab - Pembuatan SK Tim PONEK Kab - Regional sistem rujukan maternal neonatal di kab
Jumlah Puskesmas PONED yang memilki ambulans PONED Persentase RS Kab yang melaksanakan 11. pelayanan obstetrik Neonatal Emergensi Komprenhensif (PONEK) Jumlah RS yang melaksanakan PONEK sesuai standar Jumlah RS yang melaksanakan PONEK sesuai standar Jumlah kunjungan pembinaan Tim PONEK RS ke Pkm PONED Jumlah RS yang dilatih klinis pelayanan KB sesuai standar
Jumlah RS yang sudah memiliki SK Tim PONEK RS Jumlah kab yang melaksanakan regionallisasi sistem rujukan maternal neonatal
Page 15 of 15
20
100
25
81
100
30
95
100
35
97
APBD KAB/PROP DAK