RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.77 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1 1 1 1
01 01
01
1
01
02
2 WAJIB URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
4
5
6
7
95%
75,00%
77,00%
92,00%
SD
113,40%
105,91%
106,04%
SMP
115,50%
106,23%
97%
89,13%
Persentase APK PAUD
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13
14
9=(8/7)
10
85,00%
92,39%
95%
Dinas Pendidikan
112,77%
104,55%
92,71%
113,40%
Dinas Pendidikan
99,97%
114,4%
108,81%
95,11%
115,50%
Dinas Pendidikan
89,33%
96,00%
91,36%
95,17%
97%
Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Dua Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, Belas Tahun SMA/MA/SMK:
SMA dan SMK
Persentase peserta didik putus sekolah:
SD
Dinas Pendidikan
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02%
257
3,54%
0,00
Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
2
3
5 0,07
6 0,18
7 0,01
SMA dan SMK
0,05
0,33
0,42
100%
100,00%
Seluruh sekolah pada semua jenjang
100,00%
Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar
1
01
03
04
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Target RKPD Tahun 2016
4 0,00
Cakupan sekolah penerima Bantuan Buku
01
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
SMP
Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri dan swasta)
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Persentase Angka Buta Aksara
100,00
Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi:
326
TK
9
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
0,14
0,36%
2,63%
0,05
Dinas Pendidikan
100%
98,65%
100%
101,37%
100%
Dinas Pendidikan
0
0
0
0
SMA/MA/SMK Swasta
Dinas Pendidikan
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Dinas Pendidikan
0%
3,00%
35,00%
1167%
1,0%
Dinas Pendidikan
100,00
100,00
100,00%
1,00%
100,00
Dinas Pendidikan
326
Dinas Pendidikan
9
Dinas Pendidikan
9
9
9
9
258
100,00%
13
SKPD penanggung jawab
10 0,00
0
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
9=(8/7) 11,00%
100,00
8
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
0,11%
1,0%
Persentase Lembaga Keterampilan Non Formal dan Informal yang dibina
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
14 Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
01
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
2
05
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 534
5
SD
SMP
220
SMA/SMK
Jumlah revisi peraturan tentang penerapan pendidikan inklusi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
6 259
7 400
73
73
30
31
1
1
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
1.643
9=(8/7) 410,75%
10 534
200
289
144,50%
220
Dinas Pendidikan
31
30
179
596,67%
30
Dinas Pendidikan
0
1
1
Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Persentase Pendidikan Kelulusan:
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
14 Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
SD
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
Dinas Pendidikan
SMP
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
99,98%
99,98%
100,00%
Dinas Pendidikan
SMA
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Dinas Pendidikan
SMK
100,00%
99,99%
99,98%
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
Dinas Pendidikan
259
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
3 Rata-rata Nilai UN:
4
5
6
7
SD
8
7,2
7,15
7,8
SMP
8
7,35
7,49
SMA
8
6,7
SMK
8
Presentase Jumlah sekolah ramah anak
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
7,11
91,15%
8
Dinas Pendidikan
7,95
6,23
78,36%
8
Dinas Pendidikan
6,94
7,8
6,06
77,69%
8
Dinas Pendidikan
6,9
6,56
7,95
6,37
80,13%
8
Dinas Pendidikan
0,50
0,42
0,75
0,40
100%
250,00%
0,50
Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran
2500
962
1688
2000
2500
Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2500
1999
2349
2200
286,14%
2500
Dinas Pendidikan
0
0
19
0
0%
0
Dinas Pendidikan
0
260
13
SKPD penanggung jawab
10
6295
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
9=(8/7)
Jumlah kejadian tawuran pelajar
8
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
14 Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah sekolah Reguler di pinggiran Jakarta yang ditingkatkan menjadi Unggulan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan) Perbandingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI
1
01
01
06
07
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
4 75
5 0
6 0
7 25
8
45 : 45 : 5 : 5
45:45:5:5
45:45:5:5
45:45:5:5
100%
94%
100%
S1
100,00%
100,00%
Sertifikasi
100,00%
Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta Penerima Hibah
Jumlah sekolah yang dibangun
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
45:45:5:5
Lokal=35%, umum=55%, Prestasi=5%L uar DKI=5%
45 : 45 : 5 : 5
100%
100%
100%
100,00%
100,00%
100%
100,00%
100,00%
Dinas Pendidikan
95,25
99,00%
100,00%
99%
99,00%
100,00%
Dinas Pendidikan
20
18
15
5
6
120,00%
5
Dinas Pendidikan
6
1
0
5
0
0,00%
6
Dinas Pendidikan
Persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan baik
95,00%
53,04%
51,81%
94,00%
68,98%
95,00%
Dinas Pendidikan
Program Peningkatan tata Persentase sekolah kelola layanan pendidikan yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
100,00%
93,00%
97,00%
98,00%
102,04%
100,00%
Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
64,84%
100%
261
13
SKPD penanggung jawab
10 25
0
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
9=(8/7) 0,00%
Persentase Guru / pendidik yang memenuhi standar kompetensi:
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
14 Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
02
1
02
1
02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 URUSAN KESEHATAN
01
02
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
02
03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
3
4
5
6
7
Umur Harapan Hidup (UHH)
76,80
72,27
74,04
76,7
Persentase Kelurahan Siaga Aktif
70
77,53 %
78
65
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000)
30
59,07
56,54
7,10
4,18
Jumlah Pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan
25
Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan Fasilitas layanan kesehatan
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13
14
9=(8/7)
10
0,00%
76,80
80
123,08%
70
80
114,29%
Dinas Kesehatan
35
52,66
150,46%
30
40,5
135,00%
Dinas Kesehatan
4,61
7,2
4,1
56,94%
7,10
4,25
59,86%
Dinas Kesehatan
19 Pasar
15 Pasar
20
27
135,00%
25
18
72,00%
Dinas Kesehatan
24
14 Rusun
27
18
15
83,33%
24
56
233,33%
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas Rawat Inap selain Rumah Bersalin
44
26 Puskesmas
11
18
11
61,11%
44
11
25,00%
Sejak tahun 2015 Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan yang telah memiliki fasilitas rawat inap ditingkatkan menjadi RSUD kelas D. Tahun 2016 telah ditingkatkan sebanyak 19 Puskesmas dari total 26 Puskesmas.
Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga di RSUD
80%
74
62,94
75
75
100,00%
80
85
106,25%
Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000) 1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Dinas Kesehatan
1
02
04
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber- KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan
100%
100%
1,9689
100%
100%
100,00%
100
100
100,00%
Dinas Kesehatan
1
02
05
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Angka kesakitan penyakit DBD (per 100.000)
53,00
84,18
49,44
56
198,8
355,00%
53,00
40
75,47%
Dinas Kesehatan
96
69
80,81
94
77
81,91%
96
90
93,75%
Dinas Kesehatan
Persentase Penemuan kasus kasus baru TB paru BTA Positif
262
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
1
02
02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
06
07
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
3 Persentase Cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA
4 60
5 50
6 68,2
7 55
8 88
9=(8/7) 160,00%
10 60
11 90
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 150,00%
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
97%
12%
0,37
0,96
0,37
38,54%
97
97
100,00%
Dinas Kesehatan
Persentase Cakupan Universal Child Immunization (UCI)
100
100
100
100
100
100,00%
100
100
100,00%
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)
44
44
44
42
44
104,76%
44
44
100,00%
Dinas Kesehatan
Jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
80
24
38
50
42
84,00%
80
74
92,50%
Dinas Kesehatan
91
88
91,82
90
91,14
101,27%
91
93
102,20%
Dinas Kesehatan
Persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah
80
65
98,4
75
96
128,00%
80
98,6
123,25%
Dinas Kesehatan
Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran
15 item
15 item
32 item
15
15
100,00%
15
36
240,00%
Dinas Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan non PNS yang memiliki kompetensi
1250 orang
518 orang
790 orang
1000
1480
148,00%
1250
2000
160,00%
Dinas Kesehatan
100
86
51,93
90
57,45
63,83%
100
80
80,00%
Dinas Kesehatan
Program Kefarmasian, Alat Persentase obat Kesehatan dan Makanan & Generik yang digunakan oleh Minuman Puskesmas
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Target RKPD Tahun 2016
263
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13
14 Dinas Kesehatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
02
1
03
08
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Respon time penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana
03
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
4 15 menit
5 15 menit
6 15 menit
7 15
8 15
9=(8/7) 100,00%
10 1500%
11 15
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100,00%
37
0
3
1
0
0%
1
4
400%
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Kesehatan
URUSAN PEKERJAAN UMUM Jumlah fly over yang terbangun
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
01
Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan
Multi Years 2014-2017 JLKB Tendean-Cileduk
Dinas Bina Marga
Multi Years 2016-2017 Fly Over Pancoran Fly Over Bintaro Fly Over Cipinang Lontar Jumlah underpass terbangun
Luas jalan tembus dan missing link yang terbangun
20
296
Luas jalan yang terbangun (m2)
50.050.810
Panjang trotoar yang terbangun (m2)
0
211.200 m2
Jumlah jembatan yang terbangun
luas jalan arteri sejajar 6 ruas jalan tol dalam kota
0
335.800 m2
680.717
4
2
0
0%
48000
0
0%
2
200%
119.180
19%
732.500
0,00%
157%
5
13.408
18.558
636.600
-
-
72.000
-
6.605
30.605
264
0
47.975
Multi Years 2016-2017 Underpass Mampang Underpass Matraman Underpass Kartini
Dinas Bina Marga
Masih dalam proses pembebasan antara lain: - Kendal-MasMansyur - Sudirman - Mas Mansyur - Kelapagading Timur- Pulogadung
Dinas Bina Marga
3
300%
0
0%
3
300%
2016 Dinas Bina Marga Jembatan Boulevard Kelapa Gading Jembatan Joglo Raya (Copylas) Multi Years 2016-2017 Jembatan Sespolwan 2017 Jembatan Tongkol Jembatan Bekasi Raya
18.000
2,5%
2016 Pelebaran Jalan Joglo Raya Pelebaran Jalan Bekasi Raya 2017 Jl sejajar BKT Lanjutan
Dinas Bina Marga
72.000
-
0%
Sampai saat ini 6 Ruas jalan tol dalam kota belum terbangun
Dinas Bina Marga
33.666
43.012
48000
128%
Dinas Bina Marga
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 03
1
03
1 02
03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3 Wilayah jalan dan jembatan yang dipelihara
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Peningkatan drainase di pusat kota
23.000 m
Jumlah alat berat yang tersedia
134 unit
5 wilayah
Jumlah alat penyedot 30 unit lumpur yang tersedia
5 5 wilayah
6 5 wilayah
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 5 wilayah
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 5 wilayah
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
9=(8/7) 10 100% 5 wilayah
5.000 m
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 5 wilayah
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 5 wilayah
5.000 m
62 unit
19 Unit
8 unit
304 unit
8 unit
2 Unit
1 unit
0 unit
3800%
Jumlah saringan sampah otomatis yang tersedia
28 unit
43
4
1
Dinas Sumber Daya Air
30
8
26,7%
30
0
0,0%
1 unit
0
0,0%
1 unit
0
0,0%
265
14 Dinas Bina Marga
38,81% Realisasi 2016 : Jack Hammer Dinas Sumber sebanyak 20 unit, excavator Daya Air standard sebanyak 9 unit, exc. Amphibious Mini sebanyak 12 unit, Excavator Mini sebanyak 15 unit, Amphibious Besar sebanyak 8 unit, Excavator Long Arm sebanyak 10 unit, Dump Truck 10 - 17 M3 ( 16 unit), Dump Truck 20 - 24 M3 ( 56 unit), Dump Truck 4- M3 (153 unit), Self Loader (1 unit), Hydraulic Pump (400 - 900 L/m) sebanyak 4 unit
Jumlah TPS ramah lingkungan yang tersedia 153
13
SKPD penanggung jawab
Dinas Sumber Daya Air
8 52 unit
0%
Keterangan
Pemeliharaan dan peningkatan TPS Dinas Lingkungan berbasis ramah lingkungan, target Hidup sulit dicapai karena lahan yang ditempati untuk sarana pembuangan rata-rata bukan milik pemda. Penerapan operasional mengacu SOP penanganan sampah di TPS
Pada tahun 2013 terjadi pelimpahan Dinas Lingkungan tugas penanganan sampah sungai Hidup dari Dinas PU ke Dinas Kebersihan dimana pada saat itu Dinas Kebersihan menerapkan pemasangan trap namun kurang efektip. (Target sulit dicapai karena, berdasarkan fakta dilapangan penggunaan saringan sampah kurang maksimal dalam penanganannya sampah disungai, penannganan pembersihan sampah sungai yang dilakukan dinas kebersihan selama ini mengutamakan pada penggunaan alat berat dengan hasil yang sangat baik. Sebaiknya untuk ke depan saringan sampah tidak dijadikan target dalam RPJMD)
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
01
03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Pengembangan Sistem Drainase
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Panjang kali/sungai yang dinormalisasi
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5 10.436,2 m'
63.220 m
6 2.042 m'
Terlaksananya pengerukan sungai
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 03
Target RKPD Tahun 2016
7 25.206 m'
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 17.862,3 m'
9=(8/7) 70,87%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
16.843
04
Jumlah sungai 6 sungai kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang dikeruk
01
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Persentase Cakupan pelayanan air minum perpipaan
1 5 sungai
31.670 m'
2.450 m'
85,00%
11 sungai
7880 m'
17541.25 m'
82,60% PD PAM JAYA
05
266
220%
222,60%
6.740 m'
85,00%
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13 14 Realisasi 2016 : Kali Sekretaris = Dinas Sumber 857 m, Kali Grogol = 2753,3 m, Kali Daya Air Apuran Bawah = 1303 m, 'Ring Kanal = 256.6 m, Kali Ciliwung Lama = 245 m, Waduk Pluit = 1371 m, Kali Karang = 1806 m, Kali Grogol Sekretaris = 564 m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2441 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4146 m
14 sungai
233,33% Realisasi 2016 : Kali Duri, Kali Dinas Sumber Apuran Bawah, Kali Sekretaris, Kali Daya Air Mookervart, Kali Grogol, Kali Ciliwung Lama Segmen Jembatan merah - Pangeran Jayakarta Jembatan Mabes 13A, Kali Krukut segmen Kemang, Kali Ciliwung Segmen Jl. Raden Saleh - Jembatan Kwitang, Kali Grogol Sekretaris, Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama
30.486 m'
96,26% Realisasi 2016 : K. Sentiong : 8.490 Dinas Sumber m', K. Ancol : 1.000 m', Kali Duri = Daya Air 699,10 m, Kali Apuran Bawah = 737,6 m, Kali Sekretaris = 285 m, Kali Mookervart = 358,7 m, Kali Grogol = 1342 m, Saluran Mangga Besar 1 = 857 m, Kali Ciliwung Lama Segmen Jembatan merah Pangeran Jayakarta - Jembatan Mabes 13A = 1271 m, Kali Krukut segmen Kemang = 756,25 m, Kali Ciliwung Segmen Jl. Raden Saleh Jembatan Kwitang = 1744,6 m, Kali Grogol Sekretaris = 2915 m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2085 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4985 m Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
01
03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
06
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
3 Pembangunan pipa transmisi air minum dari perbatasan Bekasi ke Muara Karang
Program Pengembangan, Jumlah waduk/situ yang dikeruk Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Jumlah waduk berjenjang di daerah hulu yang terbangun
Terlaksananya konservasi air tanah
4
9 waduk/situ
5
1 waduk (LKPJ)
6
6 waduk
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 PD PAM JAYA
2 waduk/situ
9=(8/7)
4 waduk/situ
1 buah
200,00%
0
5 kota
300
2 unit
267
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
0%
3 kota
225 titik
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
2 waduk/situ
6 waduk
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
66,67% Realisasi 2016 : Situ Babakan, Waduk Tomang, Waduk Wijaya Kusuma, Waduk Teluk Gong
1 buah
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Sumber Daya Air
Dinas Sumber Daya Air
Dinas Sumber Daya Air
5 kota
300
2 unit
0 kota
0
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
0
0
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
1 unit
0,5
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
01
03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 luas lahan yang tersedia untuk pembangunan koridor kering KBT
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 2.954.033 M2
5
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7
8 24.291
0
9=(8/7) 0
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
22.492
22.492
Keterangan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 13 100% Masih dalam proses Pembebasan Luas Lahan di atas 5 Ha pelaksanaan dilakukan oleh BPN. Masih menggu proses dari BPN
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Bina Marga
07
Luas lahan yang 1.315.700 m2 dibebaskan untuk pra pelaksanaan pembangunan kali Pesanggarahan, Angke, Sunter (PAS)
34.957 m2
Luas lahan untuk pmbangunan fisik Kali Ciiwung
656.000 m2
1.367 m2
Panjang sungai dialiran timur yang tertata
2.800 m
9.670 m2
0 10.839 m2
0
0 132.689 m2
127318 36.332 m2
28,54%
0 9.490 m'
0 38.376 m2
0
10,09% Realisasi 2016 : Kali Pesanggrahan Dinas Sumber = 1.476 m2, Kali Angke = 3.378 m2, Daya Air Kali Sunter = 5.985 m2
5,85%
Dinas Sumber Daya Air
Realisasi 2016 : K. Sentiong : 8.490 Dinas Sumber m', K. Ancol : 1.000 m' Daya Air
Panjang aliran kali cideng yang tertata
Dinas Sumber Daya Air
penyelesaian 100% Masteplan dan PMU Support JCDS / NCICD
Dinas Sumber Daya Air
Jumlah sistem polder 44 buah baru yang terbangun
0
0
6
268
2
33,33%
1
Realisasi 2016 : Kyai Tapa dan Susilo, Jakarta Barat
Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
3 Jumlah Sumur Resapan (Injection Well) Waduk yang terbangun
4 21 sumur resapan
Panjang pengaman pantai yang terbangun
12.718 m
Jumlah waduk yang dibangun
12 buah
5
6
01
03
08
Jumlah waduk pengendali banjir yang dipelihara
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7
8
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
4
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
4
Keterangan
13 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas PJU (skrg Dinas Perindustrian dan Energi)
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Tata Air (skrg Dinas Sumnber Daya Air) 1.950 m'
0 2.832,95 m'
4 2 waduk
Jumlah embung yang 17 buah terbangun di 5 wilayah kota Jakarta
Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
0
21 waduk
50%
3
7 waduk
0 1.099 m'
8,64% Realisasi 2016 : NCICD lokasi K. Blencong = 250 m, NCICD Kamal Muara = 61.45 m, Tanggul NCICD lokasi : Luar Batang = 1482.5 m , Muara Baru = 1039 m
Dinas Sumber Daya Air
2 9 waduk
75,00% Realisasi 2016 : - Waduk Kampung Rambutan - Waduk Cimanggis
Dinas Sumber Daya Air
3
21
21 waduk
Dinas Sumber Daya Air
6 waduk
Dinas Sumber Daya Air
terlaksananya 5 wilayah kota perbaikan adm (627 pompa, sistem pompa, pintu 42 pintu air) air, dan kelengkapan nya
5 wilayah
5 wilayah
5 wilayah
5 wilayah
100%
5 wilayah
5 wilayah
100%
Dinas Sumber Daya Air
Terpeliharanya 5 Wilayah Kota sarana dan adm prasarana infrastruktur drainase
5 wilayah
5 wilayah
5 wilayah
5 wilayah
100%
5 Wilayah Kota adm
5 wilayah
100%
Dinas Sumber Daya Air
Tertanganinya Titik 123 titik Genangan Jalan Arteri/Kolektor
2
0
0
269
0
Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 03
1 09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Utilitas
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
1
03
10
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Jumlah sampah dalam kota yang diolah melalui ITF
Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu
1 03
12
Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an
Target RKPD Tahun 2016
7 5 wilayah
5 wilayah
Terlaksananya 1086 ijin pelayanan permohonan IMP, IPPJU, rekomendasi PLB dan data perijinan
Penataan dan pembangunan jaringan ducting utilitas (m)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
175 ijin
22150 m'
1000 ton/hari
1
Luas lahan yang 3.096.000 m2 dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PUan Bidang Air
-
0
0,82
97.121 m2
-
0
0,83
211.039 m2
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 0
9=(8/7)
639
100%
729 Unit manhole atau setara dengan 18,225 m
4000 m'
1000 ton/hari
0
0,84
0,98
120.890,5 m2
508,565 m2
270
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 0% 5 wilayah
85,5%
0
175 ijin
23,77%
500
1000 Unit manhole atau setara 25,000 m
1000 ton/hari
1
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
456% 6.100 m'
0,0%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
0
0,86
64.611 208.684 m2
Keterangan
13 0 Tidak Dianggarkan
100,0%
86,0%
14 Dinas Bina Marga
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Dinas Bina Marga
410%
0,0%
SKPD penanggung jawab
Masih dilakukan upaya proses pengadaan ITF di DKI Jakarta (recana pembangunan memakan waktu 2 s.d 3 tahun)
Dinas Lingkungan Hidup
Perhitungan capaian berdasarkan jumlah sampah terangkut perhari yang ditimbang di TPST Bantargebang berbanding timbulan sampah perhari
Dinas Lingkungan Hidup
6,74% Realisasi 2016 : Waduk Kampung Dinas Sumber Rambutan 1 = 6.827 m2, Embung di Daya Air Jl. Cendrawasih = 3.644 m2, Waduk Jagakarsa = 1.300 m2, Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon = 4.433 m2, Waduk Rawa Lindung = 800 m2, Waduk Cimanggis = 1.826 m2, Waduk Kamal Long Storage = 18.444 m2, Embung di Jl. Sunter RT 007/10 = 6.644 m2, Waduk lebak Bulus = 3.564 m2, Waduk di Jl. Pondok Gede Raya = 13.009 m2, Embung Lapangan Merah = 2.580 m2, Waduk Pondok Ranggon III = 18.564 m2, Embung Pekayon = 17.056 m2, Waduk Jl. Kaja 2 = 8.505 m2, Waduk Brigif = 4.268,5 m2, Waduk Rawa Badung = 4.871 m2, Embung Jl. Kesatriaan = 4.555 m2
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
3 Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an Bidang Jalan (m2)
4 315.341
Lokasi yang dibebaskan untuk TPS
1
01
03
03
13
14
5 belum ada data
70
Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Persentase fasilitas Fasilitas terbangun sistem air terbangun sistem limbah terpusat air limbah terpusat sebesar 8% dari seluruh DKI (Zona 0, Zona 1, dan Zona 6)
15%
Jumlah IPAL komunal yang mulai terbangun
11 IPAL
Volume penyedotan dan pengolahan limbah septic tank
1500 m3/hari
0
1 IPAL
8 47.427
28.411
0
15
10%
0
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7
1
9,48%
100
Target RKPD Tahun 2016
36.398
0
Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber
Persentase IPAL sistem setempat yang terbangun
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
10,4%
15%
9=(8/7) 60,0%
10 44.431
0,0%
69,5%
0 Dimulainya konstruksi perpipaan Zona 1
0
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
2 IPAL
6 IPAL
1200 m3/hari
PD PAL JAYA
271
200%
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 30.000
0
15
13,0%
15%
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 67,5%
0,0%
86,7%
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Bina Marga
Target sulit dicapai dikarenakan tidak ada lahan yang bisa dibebaskan untuk TPS terkait resistensi keberadaan TPS
Dinas Lingkungan Hidup
Selisih timbulan sampah perhari dikurang sampah masuk TPS berbanding timbulan sampah
Dinas Lingkungan Hidup
Konstruksi perpipaan Zona 1 lanjutan dan dimulainya konstruksi perpipaan Zona 6
Dinas Sumber Daya Air
3,5
Dinas Sumber Daya Air
3,5
0
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
1 IPAL
1500 m3/hari
Realisasi 2016 : Rusun pulo gebang Dinas Sumber 2 unit, Rusun komarudin 3 unit, Daya Air Rusun Jatirawasari 1 unit
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Persentase Pengurangan Sampah yang dibuang di sungai dan taman
15
Persentase timbulan Sampah DKI Jakarta yang dikelola secara Swadaya oleh Masyarakat dan Swasta (Konsep Business to Business )
1
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
50%
0%
0%
40%
0%
0,0%
50%
0%
0,0%
20%
0%
0%
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8,4%
15%
56,2%
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
20%
15,0%
75,0%
Keterangan
13 Tolok ukur dalam presentase pengurangan sampah ke sungai sulit dianalisis karena tidak pernah ada data valid mengenai jumlah penduduk di tepi sungai/bantaran kali (tidak terprediksi sumber sampahnya) dan disarankan untuk tidak dijadikan target RPJMD kedepanya
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Lingkungan Hidup
Hasil kajian Penyusunan Zonasi Dinas Lingkungan Pelayanan Pengelolaan Sampah Hidup secara Mandiri 2014 menyatakan perkiraan timbulan sampah sebesar 2.824 ton/hari, dan proyeksi pada tahun 2016 akan terlaksana sebesar 238 ton/hari
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
04
04
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
01
Program Kebijakan Pengembangan Perumahan
Tersusunnya prosedur estate management
100%
0
0
80%
0
0
100%
0
0
Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Dinas Perumahan Sehingga tidak dianggarkan di Rakyat dan APBD. Kawasan Permukiman
Terlaksananya pembinaan dan implementasi estate management
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
0
0
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
0
0
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
0
0
Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Dinas Perumahan Sehingga tidak dianggarkan di Rakyat dan APBD. Kawasan Permukiman
Terlaksananya studi dan kajian perumahan, permukiman dan Gedung Pemda
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
-
1 Kajian
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
2 Kajian
100%
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
1 Kajian
100%
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
0
Terlaksananya 5 wilayah kota Monitoring dan administrasi dan 1 Evaluasi Perumahan, kabupaten Permukiman dan administrasi Gedung Pemda Kepulauan Seribu
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
0
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
272
0
- Kajian Kampung Deret (tahun 2015) - RP3KP dan Kajian Rusun Fungsi Campuran (tahun 2016) - Kajian Penyediaan Rumah Susun (tahun 2017)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Dinas Perumahan Sehingga tidak dianggarkan di Rakyat dan APBD. Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
02
Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Terlaksananya kapasitas regulator di Bidang Perumahan dan Gedung Pemda
04
03
Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung
4 4 dokumen peraturan
5 1 sosialisasi
6 1 sosialisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7 -
8
9=(8/7) 0
0
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
10 4 dokumen peraturan
11 1 draft Raperda
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13 14 - Penyusunan draft Raperda Rumah Dinas Perumahan Susun (tahun 2017) Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya koordinasi asosiasi usaha perumahan
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
0
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
0
0
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
0
Sudah menjadi tupoksi SKPD (Bidang P3M). Sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
Pengawasan dan Pengendalian di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
0
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
0
0
Pengawasan dan Pengendalian di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
0
Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Dinas Perumahan Sehingga tidak dianggarkan di Rakyat dan APBD. Kawasan Permukiman
Perijinan rumah 5 perkara kost, rumah sewa dan rumah berSip di 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Bidang Perumahan
Terlaksananya pelayanan penghunian rumah susun Terlaksananya pemberdayaan masyarakat rusunawa
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Perijinan rumah kost, rumah sewa dan rumah berSip di 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
penyelesaian 8 perkara
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
18 lokasi rusun
7 lokasi rusun
Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan CSR dengan dunia usaha
Kegiatan CSR di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
Terlaksananya Penataan kampung sepanjang Daerah aliran sungai Ciliwung Jumlah unit Rusun tematik yang terbangun
penyelesaian 12 pengaduan masyarakat
5 wilayah kota penyelesaian 3 administrasi dan 1 perkara kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
4 wilayah kota administrasi
100%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
80%
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 Lokasi rusun
5 lokasi rusun
9 lokasi rusun
180%
18 lokasi rusun
0
0
Tahun 2017 tidak ada kegiatan, karena sudah menjadi tupoksi di BPMPKB.
5 wilayah kota administrasi
0
5 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
100% Kegiatan CSR di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
0
0
- Dampingan Kegiatan CSR Dunia Usaha (tahun 2013, 2014, 2016)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tertatanya Daerah Aliran Sungai Ciliwung
0
0
Lokasi Ciliwung
Tertatanya Daerah Aliran Sungai Ciliwung
0
0
- Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2017.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
826 Unit
0
524 unit Struktur
300 unit
0
524 unit finishing
273
0
99,39%
826 Unit
524 unit Hunian
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
04
Program penyediaan Perumahan Rakyat
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
3 4 Tertatanya Kampung Tertatanya lokasi Tematik permukiman warga yang layak huni
Jumlah RW Kumuh yang tertata
392
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan kampung terpadu
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi
Terlaksananya perbaikan jalan, saluran dan jalan orang/ lingkungan
Terlaksananya pengembangan perbaikan kampung terpadu
Terbangunnnya Super Blok Rusunawa
5 0
6 0
142 RW
0
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 10 lokasi
0
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 0
63 RW
9=(8/7) 0%
0
36,2%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
10 Tertatanya lokasi permukiman warga yang layak huni
11 0
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0
392
0
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2017.
14 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0
- Kegiatan berupa penataan MHT pindah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi
0
0
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi
0
0
- Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD Dinas Perumahan pada tahun 2013-2017 Rakyat dan Kawasan Permukiman
5 Kota Administrasi 5 Kota dan 1 Kabupaten Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi
0
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi
0
0%
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi
0
0
- Kegiatan berupa penataan MHT pindah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5 Kota Administrasi 5 Kota dan 1 Kabupaten Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi
0
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi
123 Lokasi
100%
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi
100 Lokasi
- Pembangunan RPTRA
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya jumlah unit Rusunawa yang terbangun melalui dana APBD sebanyak 1.109 Unit
0 Lokbin Rawabuaya Pembangunan (Multi Years) 2 Rumah Susun Tower Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios; Finishing) - Multi Years Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios : Finishing)
274
0%
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios) Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit struktur Tahap I) Multi Years
275
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit) Multi Years
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (persiapan : 2 Tower, 366 unit) Multi Years
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (2 Tower, 366 unit) Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (struktur Tahap I : 2 Tower, 460 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (2 Tower, 460 unit) Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (struktur Tahap I : 1 Tower, 188 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (1 Tower, 188 unit) Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years
276
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (2 Tower, 346 unit) Multi Years
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (3 Tower, 636 unit) Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (struktur :1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 15, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 610, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
Tersedianya lahan untuk pembangunan rumah susun
28 lokasi
5 lokasi
Tersedianya Masterplan, DED pembangunan rumah susun
25 lokasi
4 Lokasi
Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD)
Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30
1.109 unit hunian
6
9 lokasi
10 Lokasi
2,443 struktur
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
5 lokasi
1 lokasi
5 lokasi
5 Lokasi
400 unit hunian
277
784 unit struktur dan 1,959 unit finishing
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Kel.Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang, Kel Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
67,9%
28 lokasi
5 Lokasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
100%
25 lokasi
10 Lokasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
98,0%
Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30
11.629 unit hunian Tipe 36
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBN)
Terbangunnnya unit Rusunawa di lokasi pasar
Terlaksananya Pembangunan Perumahan yang layak huni dan terjangkau
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 2.600
1.920 unit hunian
5 520 unit
6 750
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (struktur/ pondasi 2 tower)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (Struktur s/d Lt. 4)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (struktur/ pondasi 1 tower)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Struktur s/d Lt. 9)
Pembangunan Rusun Tambora Tower A, B, dan C (3 Tower; 549 unit) - Multi Years
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7
8 -
9=(8/7) 100%
3 tower finishing
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios; Finishing) - Multi Years
124,4%
Pembangunan 8 blok finishing, 4 Rusun KS Tubun blok finishing dan Jakarta Pusat infrastruktur (Struktur s/d Lt. 7)
278
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 2.600
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 2.332 unit Rusun Pasar Minggu, 2.396 unit Rusun Pasar Rumput
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13 - 520 unit Rusun Jatinegara Barat - 750 unit Rusun Rawa Bebek
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.920 unit hunian Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios) Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios : Finishing)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit struktur Tahap I) Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit) Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan 100% Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 Tower (Finishing : 2 Tower, 384 unit) - Multi Years
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 Tower (Finishing : 2 Tower, 384 unit) - Multi Years
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
5 Pembangunan Rusun Jatinegara Kaum Blok 1 dan 2 (2 Blok; 200 unit hunian) Multi Years
6 Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (Struktur s/d Lt. 4)
Pembangunan Rusun Pulo Gebang Blok 5 dan 6 Jakarta Timur (2 Blok; 160 unit hunian) Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Struktur s/d Lt. 9)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Finishing : 1 Tower, 235 unit hunian, 220 unit kios)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Finishing : 1 Tower, 235 unit hunian, 220 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Cipinang Besar Selatan Blok 4 dan 5 (2 Blok; 200 unit hunian) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 6)
Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Finishing: 4 blok; 300 unit)
Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Finishing: 4 blok; 300 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Struktur/pondasi 3 tower)
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 4)
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (Finishing : 4 Blok, 400 unit)
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (Finishing : 4 Blok, 400 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (struktur/ pondasi 2 tower)
Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 4)
Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (Struktur : 3 Blok, 300 unit)
Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (Struktur : 3 Blok, 300 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (struktur/ pondasi 1 tower)
Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 5)
Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (Finishing : 2 blok, 200 unit)
Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (Finishing : 2 blok, 200 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
279
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
14 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5 Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Struktur pondasi dan Struktur s/d Lt. 1)
6 Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok 1 Blok (struktur s/d kolom lt. dasar)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok (Struktur : 1 blok, 100 unit hunian)
280
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok (Struktur : 1 blok, 100 unit hunian)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara (Finishing : 3 blok, 300 unit)
Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara (Finishing : 3 blok, 300 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (persiapan : 2 Tower, 366 unit) Multi Years
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (persiapan : 2 Tower, 366 unit) Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (struktur Tahap I : 2 Tower, 460 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (struktur Tahap I : 2 Tower, 460 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (struktur Tahap I : 1 Tower, 188 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (struktur Tahap I : 1 Tower, 188 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years
281
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (struktur :1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (struktur :1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (struktur Tahap I : 1 Tower, 95 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (struktur Tahap I : 1 Tower, 95 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I : 3 Tower, 420 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I : 3 Tower, 420 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 15, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
282
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 610, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Kel.Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang, Kel Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat 05
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Terbangunnnya Sarana dan Prasarana untuk masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat Terlaksananya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah susun
Terlaksananya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman
1
04
06
04
07
4 16 lokasi
Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun
5 5 Lokasi
58 blok
6 0
4 blok
8 Lokasi Rusun
5 Kota Administrasi 5 Kota dan 1 Kabupaten Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu
0
Terlaksananya Program Penyiapan Sosialisasi Hak dan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun Kewajiban Penghuni Rusun Termanfaatkannya study dan kajiankajian tentang persepsi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 Wilayah Kota Administrasi
1 kajian
Terselesaikannya perkara perumahan di PTUN dan PN
4 Wilayah Kota Administrasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 3 Lokasi
8 0
11 blok
Tidak ada
0
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
123 lokasi
100%
5 Wilayah Kota Administrasi
1 Kajian
10
19
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
4 Wilayah Kota Administrasi
tidak ada
9=(8/7) 0
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
3 perkara
100%
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
10 16 lokasi
11 0
58 blok
6 lokasi
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
100 lokasi
80%
100%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
1 kajian
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13 14 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD Dinas Perumahan (Sudah include dalam pembangunan Rakyat dan Rumah Susun). Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- RPTRA
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5 Wilayah Kota Administrasi
-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 Kajian
100%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5 perkara
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan rusun
4 wilayah kota administrasi
3 Lokasi Rusun
5 Lokasi Rusun
4 wilayah kota administrasi
13 Lokasi Rusun
100%
4 wilayah kota administrasi
15 Lokasi Rusun
100%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya penertiban penghuni rumah susun sewa
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
80%
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
100%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terkelolanya keamanan terpadu rumah susun
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
100%
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
100%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
283
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Tertatanya lantai dasar rumah susun
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 4 wilayah kota administrasi
5
5 lokasi
5 Lokasi
1
04
08
Program Koordinasi Serah Terima Rusun yang Dibangun Oleh APBN
Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun
1
04
09
Program Pembangunan Gedung Pemda
Tersedianya 10 gedung pemda Bangunan Gedung Layanan Publik dan Pemerintah yang Nyaman. Handal dan Berwawasan Lingkungan Tersedianya DED pembangunan gedung Pemda
Program Pemeliharaan Gedung Pemda 1
04
10
6 0
0
3 lokasi
5 gedung
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 4 wilayah kota administrasi
SKPD penanggung jawab
0
10 4 wilayah kota administrasi
11 0
0
0
5 lokasi
0
0
- Tidak ada kegiatan dari Dinas Perumahan Kementerian pada tahun 2016-2017 Rakyat dan Kawasan Permukiman
100%
10 gedung pemda
0
0
Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 DED
55%
11 DED
0
0
- Tidak ada kegiatan pada tahun 2014. - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 Dokumen
50%
8 dokumen
0
0
- Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2015. - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
90%
1 mesjid raya
1 mesjid raya
100%
8
9=(8/7)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13 14 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD Dinas Perumahan pada tahun 2013-2017 Rakyat dan Kawasan Permukiman
11 DED
0
Tersedianya Amdal pembangunan gedung Pemda
8 dokumen
0
0
Terbangunnya 1 Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat
1 mesjid raya
7,5%
53,5%
1 Lokasi
90%
8 gedung
1 gedung
4 gedung
100% 8 gedung pemda
0
0
Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10 gedung
80%
3 gedung
100%
-
0
0
Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
-
100%
100%
Terlaksananya Pembangunan Gedung Pemda
8 gedung pemda
Terlaksananya pemeliharaan gedung layanan publik dan pemerintahan
-
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
-
5 gedung
9 gedung
100%
100%
2 DED
Keterangan
0
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
4 gedung
2 DED
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0
-
8 gedung
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
2 dokumen
100%
100%
284
100%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
11
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Tertata dan terpeliharanya Gedung Pemda
Tersusunnya Program Penyediaan standardisasi teknis Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung bangunan gedung Pemda Tersusunnya Standardisasi, pedoman teknis terkait perancangan gedung yang nyaman
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa Betawi
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
9 lokasi
6 10 lokasi
7 2 Lokasi
dokumen juknis
0
0
sosialisasi
dokumen peraturan
0
0
Pergub
10 Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa Betawi
11 0
100% dokumen juknis
0
0
dokumen peraturan
0
0
0
0
9=(8/7) 3 lokasi
1 dokumen tersusun
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13 14 - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi Dinas Perumahan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Rakyat dan dan Pertanahan. Kawasan Permukiman
- Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2015 - Updating Harga Satuan Per Meter Persegi (tahun 2016) - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2016. - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Kegiatan berupa Pameran Perumahan dan Website. Tahun 2017 tidak ada kegiatan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Data berupa inventarisasi Rumah Susun Sewa, Rumah Susun Milik dan Rumah ber-SIP.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0
0%
Terlaksananya 5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota penyebarluasan dan 1 Kabupaten Administrasi dan Administrasi dan Administrasi dan 1 Administrasi dan 1 Kabupaten Kabupaten 1 Kabupaten informasi program Administrasi 1 Kabupaten kegiatan perumahan, Kepulauan Seribu Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi permukiman dan Kepulauan Kepulauan Seribu Kepulauan Kepulauan gedung pemda Seribu Seribu Seribu
100%
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
tersedianya data perumahan, permukiman dan gedung pemda
5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota dan 1 Kabupaten Administrasi dan Administrasi dan Administrasi dan 1 Administrasi dan 1 Kabupaten Kabupaten 1 Kabupaten Administrasi 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Kepulauan Seribu Administrasi Kepulauan Kepulauan Seribu Kepulauan Kepulauan Seribu Seribu Seribu
100%
5 Kota 5 Kota Administrasi dan Administrasi dan 1 Kabupaten 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu
Tersusunnya juknis teknis bangunan gedung Bernuansa Betawi
Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Bernuansa Betawi
0
0
Sosialisasi
0
0
Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Bernuansa Betawi
0
0
- Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2016. - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersusunnya Pedoman teknis Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
dokumen peraturan
0
0
Sosialisasi
0
0
dokumen peraturan
0
0
- Tidak ada kegiatan untuk merumuskan peraturan pada tahun 2014-2017.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
285
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Terpeliharanya sistem pelayanan rumah susun
Cakupan ketersediaan rumah layak huni.
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
1
1
05
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
5 0%
6 0%
7 100%
8 0%
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
- 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi
9=(8/7) 0%
80%
0
0
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0%
10 100%
11 0%
5 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
100%
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
0
0
Keterangan
13 - Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD, sehingga tidak dianggarkan di APBD.
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Kegiatan sudah menjadi tupoksi Dinas Perumahan Dinas Bina Marga sejak tahun 2015. Rakyat dan Kawasan Permukiman
URUSAN PENATAAN RUANG
05
05
Target RKPD Tahun 2016
4 100%
Cakupan lingkungan 5 Kota Administrasi 5 Kota Adm dan yang sehat dan dan 1 Kabupaten 1 Kabupaten aman yang didukung Administrasi Administrasi dengan PSU. Kepulauan Seribu
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
01
Program Perencanaan Tata Ruang
Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci tata ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
02
Program Pemanfaatan Ruang
Jumlah kebijakan pengawasan dan penertiban yang ditetapkan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 Perda dan 78 Pergub
1 Perda, 16 Pergub
1 Perda dan 4 Pergub
2 Pergub
6 Pergub
0
5 Pergub
2 Pergub
286
3 Pergub
0
60%
0%
5 Pergub
2 Pergub
5 Pergub
2 Pergub
100%
100%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
42 Kecamatan, 1 Dinas, 6 Sudin
0
0
5 Kecamatan
0
0%
0
0
0%
90
82
83
90
89
99%
90
90
100%
Persentase tingkat pelanggaran Bangunan Gedung
50
35
0
55
0
0
50
0
0%
Jumlah bangunan gedung yang dibongkar
13.744 bangunan
1053 Bangunan
986 Bangunan
1000 Bangunan
1178 Bangunan
118%
1000 bangunan
1000
100%
Program Peningkatan Pelayanan Ketataruangan
1
05
04
Persentase Program Pengawasan dan pelanggaran Penertiban Bangunan bangunan gedung yang ditertibkan
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
Terlaksananya forum komunikasi publik tentang pengambilan keputusan pemanfaatan ruang
Jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
1
05
06
Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
3
03
05
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan penataan ruang
05
05
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
1
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Persentase Kepuasan Masyarakat Pemohon Pelayanan
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
72 Forum Reguler
0
0
7 Media Informasi
7 Media Informasi
7 Media Informasi
100
90
0
72 Forum Reguler
7 Media Informasi
0
5 Media
0
100
287
0%
71%
0
72 Forum Reguler
7 Media Informasi
100
0
5 Media
0
0%
71%
0
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
1
1
05
05
06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
07
08
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
3
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Cakupan Sistem aplikasi Layanan Ketatakotaan Online
5 Wilayah
1 Wilayah
0
4 Wilayah
0
0%
5 Wilayah
0
0%
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung
Persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli
Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini
44 Kecamatan, 1 Dinas, 5 Sudin
0
Peningkatan sistem on line Pengawasan Penertiban Bangunan
Semua pelayanan perizinan IMB dan SLF Bangunan Gedung
Semua pelayanan perizinan IMB dan SLF Bangunan Gedung
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian
85%
47%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan rakyat
85%
80%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Tatapraja dan Aparatur
85%
50%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
Bappeda
100
51
70
0
100
0,0%
100
0
0,0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 0
0
0
0
Pelayanan IMB dan SLF bangunan gedung <8 l
0
0
0
Semua pelayanan perizinan IMB dan SLF Bangunan Gedung
0%
0
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 0
0%
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
288
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
7 90%
8 90%
9=(8/7) 90%
10 90%
11 90%
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 90%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bappeda
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bappeda
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bappeda
69%
80%
80%
80%
80%
80%
Bappeda
50%
23%
34%
42%
42%
42%
50%
50%
50%
Bappeda
persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen LKPJ dan LKPJ AMJ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bappeda
persentase implementasi RPJPD, RTRW dan RPJMD dalam pembangunan daerah
70%
60%
65%
65%
65%
70%
70%
70%
Bappeda
2 Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Kompetensi SDM perencana dan organisasi perencanaan
4 90%
5 80%
6
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD
100%
100%
persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana pembangunan
100%
100%
Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan
100%
88%
persentase implementasi rencana pembangunan
80%
Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UKPD
85%
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
80%
289
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
80%
13
14 Bappeda
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
07
1 07
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
2 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
3 Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
4 85%
Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi
Pemanfaatan hasil penelitian daerah
70%
URUSAN PERHUBUNGAN Program Angkutan Massal Jumlah dokumen perencanaan Berbasis Jalan revitalisasi terminal
Jumlah Terminal yang direvitalisasi
5 72%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
6 85%
7 85%
8 85%
9=(8/7) 85%
10 85%
55%
60%
60%
60%
70%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 85%
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 85%
75%
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Bappeda
Bappeda
14 Dokumen
0
0
0
0
100,00%
0
0
100%
Dokumen Perencanaan telah direalisaDinas Perhubungan
15 Terminal telah direvitalisasi
6 Terminal telah direvitalisasi
0
0
0
100,00%
0
0
100,00%
Konsep dalam dokumen perencanaan Dinas Perhubungan
290
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100,00%
Keterangan
SKPD penanggung jawab
3 Jumlah halte busway yang terintegrasi dengan stasiun MRT
4 2 lokasi
5 0
6 0
7 1 dokumen perencanaan
8 0
9=(8/7) 0,00%
10 2 lokasi
11 2 lokasi
Jumlah penumpang busway per hari
1.000.000 pnp/hari
299.452 pnp/hari
335.386 Pnp/hari
850.000 pnp/hari
310.038 pnp/hari
36,48%
1.000.000 pnp/hari
500.000 pnp/hari
persentase Terbangunnya fisik koridor 13
1 Koridor 13
-
-
-
Dinas Bina Marga
persentase Terbangunnya fisik koridor 14
1 Koridor 14
-
-
-
Dinas Bina Marga
persentase Terbangunnya fisik koridor 15
1 Koridor 15
-
-
0,5
Dinas Bina Marga
Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 13 yang terbangun
100% Koridor 13
-
-
-
Dinas Bina Marga
Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 14 yang terbangun
100% Koridor 14
-
-
Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 15 yang terbangun
100% Koridor 15
-
-
50,00%
13 14 Kegiatan perencanaan infrastruktur Dinas integrasi angkutan umum pada jalur Perhubungan pembangunan MRT, dilaksanakan oleh PT MRT
Pengembangan rute dan Dinas penambahan jumlah armada terus Perhubungan dilakukan seiring dengan kerjasama dengan perusahaan penyedia angkutan, hal-hal tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga realisasi dapat mencapai target yang ditetapkan
Dinas Bina Marga
100,00%
-
291
100%
Dinas Bina Marga
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
SKPD penanggung jawab
3 Headway rata-rata
4 3 menit
5 0
6 0
7 5 menit
8 6,61 menit
9=(8/7) 132,20%
10 3 menit
Jumlah Pengadaan Armada Busway
1.289 SAB (Setara Articulated Bus)
200 AB
0
180 AB
-
0,00%
486
Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta
1 perda
1 perda
0
0
-
0,00%
0
Jumlah trayek angkutan umum yang direstrukturisasi
127 trayek
0
0
25 trayek
68 trayek
272,00%
25 trayek
Jumlah angkutan umum yang diremajakan
5.000 unit
0
346 unit Bus Sedang
1.000 unit
3.512 unit
351,20%
1.000 unit
1000 Unit
100,00%
Perda pembentukan BUMD bidang transportasi
1 Perda
1 perda
0
0
0
0,00%
0
0
0,00%
Jumlah rute baru angkutan bus sekolah
29 rute
5 rute
4 rute
4 rute
7 rute
2 rute
2 rute
100,00%
Perkembangan rute terkendala jumlah Dinas Perhubungan
Jumlah armada bus sekolah
466 bus
69 bus
0
120 bus
140 bus
116,67%
62 bus
140 bus
225,81%
Pada tahun 2017 tidak ada pengadaa Dinas Perhubungan
Jumlah penumpang angkutan bus sekolah
60.000 pnp/hari
7.838 pnp/hari
20.130 pnp/hari
50.000 pnp/hari
32.691 pnp.hari
65,38%
60.000 pnp/hari
32.691 pnp.hari
54,49%
Pada tahun 2017 tidak ada pengadaa Dinas Perhubungan
292
175,00%
11 4 menit
Keterangan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 13 1 Sterilisasi jalur busway terus dilakukan, namun hal ini belum berjalan maksimal mengingat masih banyaknya pengendara yang masih ditemukan masuk ke jalur busway. Hal ini masih menjadi kendala perjalanan bus transjakarta. Saat ini pengelolaan operasional Bus Transjakarta ada di PT Transportasi Jakarta tahun 2017 PT. Transjakarta 100,00% merencanakan untuk pengadaan sejumlah 486 armada
486
0
0,00%
Sudah terealisasi pada tahun 2014
14 Dinas Perhubungan
BP BUMD + Dinas Perhubungan
BP BUMD + Dinas Perhubungan
1 Tahun 2017 sedang dilaksanakan res Dinas Perhubungan
25 trayek
Realisasi tahun 2016: 1. Metro Mini = 325 unit 2. Kopaja = 294 unit 3. Bajaj = 2875 unit 4. Swakelola TJ = 18 unit Telah terealisasi pada tahun 2014
Dinas Perhubungan
BP BUMD + Dinas Perhubungan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1 07
02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Dimanfaatkannya kajian untuk mengatasi kemacetan
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 9 dokumen Kajian / Evaluasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
SKPD penanggung jawab
5 0
6 0
7 2 dokumen Kajian / Evaluasi
8 2 dokumen
9=(8/7) 100,00%
10 2 dokumen Kajian / Evaluasi
Berfungsinya ITS ITS Berfungsi pada pada koridor busway koridor busway
0
0
Tahap VI
0
0,00%
Tahap VII
-
0,00%
Masih dilaksanakan evaluasi sistem, Dinas melihat kesesuaian teknologi dengan Perhubungan kondisi real Provinsi DKI Jakarta
Jumlah Lokasi pemberlakuan parkir online
100 % parkir off street sudah menerapkan parkir online
0
0
1
0
0,00%
0
-
0,00%
Saat ini teknologi yang dikembangkan Dinas Perhubungan
Jumlah lokasi (jalan) pemberlakuan pengendalilan lalu lintas
Lokasi 3 in 1 diberlakukan pemberlakuan pengendalian lalu lintas
0
3 in 1 dihapus diganti dengan Ganjil Genap, namun masih tetap dijalankan Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor
100,00%
0
-
0,00%
Lokasi pembatasan sepeda motor:
1. JDinas Perhubungan
Pemasangan 5 ruas jalan Rambu dan marka diterapkan sistem lalu lintas pengendalian lalu lintas Ganjil Genap sesuai Pergub 164 tahun 2016
100,00%
100,00%
Lokasi penerapan sistem ganjil Dinas Perhubungan genap: 1. Jl. Medan Merdeka Barat 2. Jl. M.H. Thamrin 3. Jl. Jenderal Sudirman 4. Jl. Sisingamangaraja 5. Sebagian Jl. Gatot Subroto antara persimpangan Jl. Gatot Subroto mulai dari Gerbang Pemuda sampai dengan persimpangan Jl. H.R. Rasuna Said pada jalur umum
Jumlah lokasi (jalan) Lokasi 3 in 1 yang diberlakukan menjadi Pembatasan genappembatasan ganjil kendaraan ganjilgenap
Pembatasan Lalu Revisi Peraturan Lintas Sepeda Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dengan Motor dengan Pergub 195 Pergub 195 tahun 2014 tahun 2014 dengan Pergub 141 tahun 2016 0
0
Tersedianya payung 1 Perda dan 1 SOP Pada tanggal 31 Pada tanggal 18 Desember 2014 Agustus 2015 hukum komprehensif untuk implementasi telah disahkan disahkan ERP Peraturan Keputusan Gubernur Nomor Gubernur Provinsi DKI 309 Tahun 2014 Jumlah Kawasan 3 Kawasan 0 0 ERP terbangun
Pemasangan n Rambu dan mar Rambu dan marka lalu lintas
0
1 dokumen SOP UP SJBE 1 dokumen RSB UP SJBE
100,00%
0
1 Kawasan
0
0,00%
Jumlah Kawasan ERP Yang beroperasi
3 Kawasan
0
0
1 Kawasan
0
0,00%
Mulai lelang untuk pembangunan 2 1 Kawasan
Jumlah lokasi penertiban parkir on street
128 lokasi
0
0
20 lokasi
38 lokasi
190,00%
20 lokasi
Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir onstreet
140 ruas (tersisa)
0
0
160 ruas (berkurang 20 ruas)
468 ruas (sesuai Pergub 188 tahun 2016)
303,75%
140 ruas (berkurang 20 ruas)
293
11 2 dokumen
Kajia
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100,00%
0
Selesai lelang dip -
20 lokasi
468 ruas
(sesuai
13 14 Realisasi tahun 2016:
- Ganjil Genap
- Dinas Perhubungan
0,00%
Dinas Perhubungan
50,00%
Setelah selesai lelang, perkiraan masaDinas Perhubungan
0,00%
Setelah selesai lelang, perkiraan masaDinas Perhubungan
100,00%
Dinas Perhubungan
0,00%
Dinas Perhubungan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
3 Jumlah lokasi yang telah menerapkan tarif parkir tinggi
4 Parkir on street berkurang 20%
5 0
6 0
7 0,8
8 0,329
9=(8/7) 41,13%
10 100%
0,00%
12 kali
1 07
03
Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
Jumlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas yang dilaksanakan
60 kali
0
0
12 kali
0
1 07
04
Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan
Panjang Rute Jalur Sepeda (km)
Total Jalur Sepeda terbangun sepanjang 86,6 Km
27,6 KM
19,7 KM
16 KM
26 km
1 07
05
Program Pembangunan Angkutan Umum Massal Berbasis Rel
Persentase jalur MRT Lb Bulus Bunderan HI yang dapat diselesaikan
100% 15,7 Km
0
0
0,75
0
Jumlah Dokumen perencanaan MRT Bunderan HIKampung Bandan
1 Dokumen
0
0
0
Jumlah Dokumen Pembiayaan MRT Bunderan HIKampung Bandan
1 Dokumen
0
0
Jumlah Dokumen lelang kontruksi MRT Bunderan HIKampung Bandan
1 Dokumen
0
Jumlah Dokumen perencanaan MRT Koridor Barat-Timur
1 Dokumen
Panjang Jaringan LRT
Jumlah Kapal penumpang
1 07
06
Program Pembangunan Transportasi Perairan
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Jumlah penumpang yang dapat diangkut/hari
Keterangan
SKPD penanggung jawab
-
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0,00%
-
0,00%
Sosialisasi dilaksanakan pada saat pe Dinas Perhubungan
Lokasi Jalur sepeda:
1. Cipinang - Pd. Dinas Perhubungan
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
13 14 UP Perparkiran sedang mengkaji peneDinas Perhubungan
15,7 KM
0
0,00%
0,00%
100%
100%
100,00%
Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
0
0,00%
1
100,00%
direncanakan tahun 2017 akan dilaksanakan engineering study
BP BUMD + Dinas Perhubungan
0
0
0,00%
0
-
0,00%
Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
0
0
0
0,00%
0
-
0,00%
Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
0
0
0
0
0,00%
0
-
0,00%
Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
24,8 km
0
0
0
0
0,00%
24,8 km
24,8 km
100,00%
Pembangunan dilaksanakan oleh PT. Jakpro
BP BUMD + Dinas Perhubungan
22 Kapal
0
0
2 Kapal
3 kapal baru 12 lama
150,00%
1 Kapal
0
0,00%
739 penumpang
452 penumpang
620 penumpang
643 penumpang
686 penumpang
106,69%
294
162,50%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
1
739 penumpang 739 penumpang
100,00%
3 kapal baru pengadaan tahun 2016 Dinas Perhubungan untuk kapal sekolah Dinas Perhubungan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah dermaga yang terbangun
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 26 Dermaga
5 0
6 0
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 4 lokasi
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 4 lokasi
9=(8/7) 100,00%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 4 lokasi
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 3 lokasi
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 75,00%
Keterangan
13 Pembangunan tahun 2016: 1. Dermaga P. Harapan 2. Dermaga timur P. Untung Jawa 3. Dermaga RW 05 P. Kelapa Dua 4. Dermaga Timur P. Pramuka
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Perhubungan
Rencana tahun 2017: 1. Dermaga Pulau Kelapa 2. Pembangunan Trastle Dermaga Pulau Pramuka 3. Dermaga dan Kolam Labuh Plazza kabupaten 1 07
1 07
1
08
07
08
Program Pembangunan Transportasi Udara
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Jumlah Regulasi Penertiban Sarana Prasarana Transportasi Udara
1 regulasi
0
0
0
0
0,00%
0
-
0,00%
Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 Dinas Perhubungan
Jumlah kajian pengembangan transportasi udara di DKI Jakarta
1 kajian
0
0
0
0
0,00%
0
-
0,00%
Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 Dinas Perhubungan
Jumlah lokasi sarana Perpindahan moda yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas
10 Lokasi
0
0
2 Lokasi
0
0,00%
2 Lokasi
100,00%
Rencana pembangunan sarana integr Dinas Perhubungan
Jumlah lokasi park and ride di stasiun dan terminal yang terbangun
10 lokasi
2 lokasi (Kp. Rambutan & Kalideres)
0
2 lokasi (Tanah Abang & Lebak Bulus)
0
0,00%
2 lokasi (Blok M dan Kembangan)
-
0,00%
Database Dishubtrans:
1. Kalideres 20 Dinas Perhubungan
Jumlah gedung parkir yang terbangun di pusat kegiatan
5 gedung
0
0
1 gedung (Kalideres)
0
0,00%
1 gedung
-
0,00%
Sedang dilaksanakan beberapa peren Dinas Perhubungan
Panjang trotoar terbangun di sepanjang Jalan Sudirman, Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said, dan penggal Rasuna Said - Gatot Soebroto
12.000 m
-
-
-
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
295
2 lokasi
Dalam pelaksanaan di 2017 dengan Dinas Bina Marga tidak menggunakan dana APBD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
08
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang
Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
13
14
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
90 Titik Pantau
80 Titik Pantau
80 Titik Pantau
90 Titik Pantau
90 Titik Pantau
100%
90 Titik Pantau
90 Titik Pantau
100%
250 kasus
43 Kasus
138 kasus
50 kasus
78 kasus
156%
50 kasus
50 Kasus
100%
Dinas Lingkungan Hidup
1000 kegiatan usaha
193 Kegiatan usaha
581 Kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
1.325 kegiatan usaha
663%
200 kegiatan usaha
750 kegiatan usaha
375%
Dinas Lingkungan Hidup
800 Ijin IPAL
-
66 Ijin
150 Ijin
129
86%
200 Ijin
150
75%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
420 Ijin TPS B3
-
84 Ijin
100 Ijin
127
100%
100 Ijin
100
100%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
400 Ijin Cerobong
-
0 Ijin
100 Ijin
0
0%
100 Ijin
0
0%
-
Izin Bor Perpanjangan 131, Izin Bor Baru 21, Izin Pantek Baru 12, Izin Pantek Perpanjangan 20
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 15, Izin Pantek Baru 15, Izin Pantek Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 145, Izin Bor Baru 110, Izin Pantek Baru 90, Izin Pantek Perpanjangan 75
81%
6436 ijin pemanfaatan air tanah
500 kegiatan usaha Berkurangnya tingkat pencemaran udara
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
100 kegiatan usaha
296
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Izin Bor Perpanjangan 120, Izin Bor Baru 90, 72,5% Izin Pantek Baru 70, Izin Pantek Perpanjangan 50
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 10, Izin Pantek Baru 10, Izin Pantek Perpanjangan 100 100 kegiatan usaha
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Pemantauan kualitas air sungai
Juknis dan Peraturan terkait izin ini belum ada
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Dinas Lingkungan Hidup
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 10000 kendaraan
5
6
112 kali Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
90 kasus
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 2000 kendaraan
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
112 kali
68 kasus
125 kasus
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 2000 kendaraan
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
112 kali
250 kasus
80 kasus
336 kasus
420%
90 kasus
90 kasus
100%
13 kasus
0
0%
14 kasus
0
0%
Bertambahnya jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien dengan metoda manual aktif Terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi Tersedianya informasi kualitas Air Tanah Tersedianya informasi kualitas perairan laut dan muara teluk Jakarta
50 kasus
96 kali/tahun
Dinas Lingkungan Kasus Pelanggaran Baku Mutu (BM) Hidup
0
0%
96 kali/tahun
0
0%
6 SPKU
6 SPKU
6 SPKU
6 SPKU
6 SPKU
100%
6 SPKU
6 SPKU
100%
267 titik
150 titik
200 titik
267 titik
267 titik
100%
267 titik
267 titik
100%
Pemantauan kualitas air tanah
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup 43 titik lokasi
45 titik
45 titik
45 titik
100%
45 titik
45 titik
100%
40 situ/waduk
40 situ/waduk
40 situ/waduk
40 situ/waduk
41 situ/waduk
103%
40 situ/waduk
40 situ/waduk
100%
Terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak
10.000 kendaraan
9.577 kendaraan
7500Kendaran
8000 Kendaran
10.232 Kendaraan
128%
10.000 kendaraan
10.000 Kendaraan
100%
Terpenuhinya baku mutu emisi sumber tidak bergerak
500 kegiatan usaha
241 kegiatan
340 kegiatan usaha
400 kegiatan usaha
470 kegiatan usaha
118%
500 kegiatan usaha
500 kegiatan usaha
100%
Terpulihkannya kualitas udara melalui pelaksanaan HBKB
Pengukuran kwalitas udara Dinas Lingkungan menggunakan metode manual aktif Hidup sudah tidak digunakan diganti dengan metode otomatis (SPKU)
Dinas Lingkungan Hidup
45 titik
Tersedianya informasi kualitas Situ / Waduk
Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
50 kasus
48 kali/tahun
14 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kasus Pidana 14 kasus
SKPD penanggung jawab
Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor
Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
112 kali
78 kali
80 kali
96 kali
112 kali
297
86%
112 kali
112 kali
100%
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Pentaatan dunia usaha dalam pengolahan limbah B3
Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha
Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasikan
Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan pembangunan Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan
Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam menegelola kinerja IPAL nya
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
4
5
6 84 ijin
7 100 ijin
8 127
160 kegiatan usaha
129 kegiatan usaha
364 kegiatan usaha
150 kegiatan usaha
171 kegiatan usaha
1.522 Rekomendasi
91 dokumen Rekomendasi
420 IJIN
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
9=(8/7) 1
10 100 ijin
11 100
114%
160 kegiatan usaha
160 kegiatan usaha
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 1
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Penanaman Modal dan PTSP + Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup 100%
Dinas Lingkungan Hidup 120 rekomendasi
75 rekomendasi
159 rekomendasi
212%
70 rekomendasi
70 rekomendasi
100%
Dinas Lingkungan Hidup 1.147 dokumen tahap operasi
844 dokumen
1.143 dokummen
1.100 dokumen
1.237 dokumen
112%
1.147 dokumen
1.147 dokumen
100%
Dinas Lingkungan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Dokumen RKL-RPL Hidup Reklamasi di Kawasan Pantura 5 Pulau Reklamasi (Pulau K,L,C,D,G)
2 lokasi 4 Pulau 5 Pulau pengambangan Reklamasi (Pulau Reklamasi (Pulau C,D,G dan L) D,G,K,L,N) Kawasan Pantura
1392 Ijin
40 unit
-
-
129
150 Ijin
38 unit
5 Pulau Reklamasi
86%
200 Ijin
150 Ijin
75%
40 unit
Tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah
8 unit
298
20%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 08
02
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Tersedianya peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman didalam perencanaan pembangunan berkelanjutan Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air di DKI Jakarta
1
08
03
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup
Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan di 200 Usaha Skala Kecil (USK)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 4710 Pelanggan
5
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 4620 Pelanggan
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 4710 Pelanggan
27 lokasi pemboran
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
4551 pelanggan
97%
27 lokasi pemboran
100%
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
144 lokasi pemboran
28 lokasi pemboran
1250 lokasi sumur eksisting
275 lokasi sumur eksisting
300 lokasi sumur eksisting 500 lokasi sumur eksisting
144 lokasi sumur baru
28 lokasi sumur baru
27 lokasi sumur baru
27 lokasi sumur baru
Keterangan
13
14 Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
167%
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
100% Telah selesai tersusun Raperda mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2015
Raperda
SKPD penanggung jawab
Dinas Lingkungan Hidup
1 Raperda
Dokumen penetapan daya dukung dan daya tampung 13 sungai
Telah selesai tersusun Dokumen Dinas Lingkungan Penetapan Daya Dukung dan Daya Hidup / Dinas Tampung untuk 13 Sungai yang Sumber Daya Air dimulai dari tahun 2009 (2 Dokumen), 2010 (1 dokumen), 2012 (1 Dokumen), dan 2014 (1 dokumen)
1 Dokumen
Dinas Lingkungan Hidup 3 kelompok
3 kelompok
3 kelompok
3 kelompok
3 kelompok
100%
3 kelompok
3 kelompok
100%
375 kegiatan usaha peserta SUPER
75 kegiatan usaha
225 kegiatan usaha
300 kegiatan usaha
300 kegiatan usaha
100%
375 kegiatan usaha
375 kegiatan usaha
100%
Kegiatan PROPER (Program Penilian Peringkat Kinerja Perusahaan)
Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
200 USK
68 USK
40 USK
299
170%
40 USK
40 USK
100%
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
08
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
04
Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Berkurangnya pencemaran air limbah domestik
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
50 Kelurahan
5
6
15 Kelurahan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
10 Kelurahan
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13 Tahun 2015 Tupoksi dipindahkan ke Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
10 Kelurahan
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Lingkungan Hidup
Luas Lahan Hutan Kota yang dibebaskan
241,38 Ha
0 Ha
4,65 Ha
40 ha
0 Ha
0,00
40 Ha
10 Ha
25%
Dinas Kehutanan
Luas Lahan Hutan Kota yang dikembangkan
minimal 665,84 Ha
5 lokasi
5 lokasi
minimal 5 lokasi
0
0,00
minimal 5 lokasi
2 lokasi
40%
Dinas Kehutanan
Luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanaman pangan dan hortikultura
28,9 ha
0 Ha
0 Ha
3 ha
0,0358 Ha
1,19
3 ha
Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman
526.736 Pohon
126.928 pohon
45.420 Pohon
40.000 Pohon
59.996 pohon
150%
40.000 Pohon
Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkan sebagai Agrowisata
10 Lokasi
10 lokasi
10 lokasi
10 Lokasi
10 lokasi
100,00
10 Lokasi
Jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik
31 lokasi
16 lokasi
21 lokasi
26 lokasi
37 lokasi
142%
31 lokasi
300
Dinas Kehutanan / Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
40.000 Pohon
100%
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
37 lokasi
119%
Dinas Kehutanan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
08
2 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
05
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca
Terlaksananya monitoring dan evaluasi upayaupaya penurunan emisi gas rumah kaca Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim
1
08
6
Program Konservasi flora dan fauna
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
desiminasi dan regulasi
7 sektor
6 sektor
7
Program Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya kelautan
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
7
8
9=(8/7)
10
11
desiminasi dan regulasi
Diseminasi RAD GRK dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi bersama instansi terkait di internal Pemprov DKI Jakarta maupun eksternal
100%
desiminasi dan regulasi
desiminasi dan regulasi
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Lingkungan Hidup
100%
6 sektor
7 sektor
7 sektor
100%
7 sektor
7 sektor
100%
Dinas Lingkungan Hidup 6 bidang
6 bidang
15.560 flora dan 2.050 fauna
19.229 flora dan 2.001 fauna
Jumlah spesies / 171 jenis flora dan 171 flora dan 254 jenis flora dan fauna 260 jenis fauna fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota
08
Target RKPD Tahun 2016
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah jenis 93 jenis tumbuhan dan 2.120 jenis tumbuhan dan satwa yang dikonservasi satwa Jumlah Keragaman flora dan fauna di Taman Margasatwa Ragunan yang dapat dikonservasi
1
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Luas kawasan yang dapat direhabilitasi dan dikonservasi
153 ha
Jumlah dokumen peraturan tata ruang laut sesuai dengan UU No 27 Tahun 2007
1 Pergub dan 4 kajian
141 ha
1 kajian akademik
52.734 flora dan 2.044 fauna
150 jenis flora dan 113 jenis fauna
6 bidang
100%
6 bidang
6 bidang
100%
90 tumbuhan dan 2.118 satwa
93 tumbuhan dan 2.120 satwa
15.510 flora dan 2.030 fauna
52.733 flora dan 340% flora dan 15.560 flora dan 52.753 flora dan 339% flora dan 2.080 fauna 102% fauna 2.050 fauna 2.077 fauna 101% fauna
171 flora dan 258 171 flora dan 258 fauna fauna
100%
171 flora dan 260 fauna
Tidak ada program ini di Dinas Kehutanan (di UPT Ragunan maupun di Bidang Kehutanan)
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
140,34 Ha
149 ha
149 Ha
100,00
153 ha
153 ha
100,00%
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
1 raperda
1 Kajian
1 Naskah Akademis Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZRWP3K)
100,00
1 kajian
1 kajian
100,00%
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
301
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 4 5 Jumlah spesies / 171 jenis flora dan 171 flora dan 254 jenis flora dan fauna 260 jenis fauna fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota
Terlaksananya konservasi air tanah 1
08
8
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
6 150 jenis flora dan 113 jenis fauna
4300 unit
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7 8 171 flora dan 258 171 flora dan 258 fauna fauna
9=(8/7) 100%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 171 flora dan 260 fauna
300
300
2 unit
2 unit
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 171 flora dan 260 fauna
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100%
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Kehutanan
1.092
10 AWLR
2
Peningkatan sarana laboratorium lingkungan
Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman 1
08
9
1
08
10
Luas Lahan RTH Taman dan makam yang dibebaskan
Luas RTH Program Pengelolaan RTH pertamanan dan Pertamanan dan pemakaman yang Pemakaman dikelola (ha)
Dinas Lingkungan Hidup 35 peralatan laboratorium
10 peralatan laboratorium
10 peralatan laboratorium
6 peralatan laboratorium
4 peralatan laboratorium
67%
5 peralatan laboratorium
6 peralatan laboratorium
120%
100 jenis
100 jenis
100 jenis
100 jenis
164 jenis
164%
100 jenis
124 jenis
124%
Jenis Reagent
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan 100% Tertanganinya IPAL dan Hidup Limbah B3 di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2975,74 Ha
13,75
50,45
50
18,03
36%
50
15
30%
Dinas Kehutanan
2.925,74 Ha
3,64
5,91
50
0
0,00
50
20,22
40%
Tidak ada penambahan luas RTH Dinas Kehutanan yang dikelola pada tahun 2016 karena pembangunan taman gagal lelang
302
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
1
08
08
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
11
Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota
12
Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
08
1
09
1
09
1
09
1
10
13
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
13 Tahun 2016 gagal lelang
14 Dinas Kehutanan
4 60
5 6
6 10
7 10
8 0
9=(8/7) 0,00
10 10
11 13
359
15
11
19
0
0,00
21
25
119%
Jumlah RTH yang dikembangkan Oleh Masyarakat
110 lokasi
14
49
20 lokasi
10 lokasi
50%
20 lokasi
10 lokasi
50%
Dinas Kehutanan
Jumlah kegiatan penggalangan dan pemberdayaan masyarakat
450 Kegiatan
59
48
55
27
49%
55
28
51%
Dinas Kehutanan
5 Kegiatan
0
0
1
1
100%
1
-
-
39.959
55%
Dinas Kehutanan
0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
3 Lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik Jumlah sarana keindahan kota yang dikelola
550.405
1
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 130%
Jumlah kegiatan pengembangan RTH Kampung Terpadu oleh masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
73
Target RKPD Tahun 2016
35.972
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
73.000
34.139
47%
73.000
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Dinas Cipta Karya, Tidak ada pembangunan sarana Tata Ruang dan keindahan kota pada tahun 2016 Pertanahan / Dinas karena gagal lelang Kehutanan
Tidak dilaksanakan pada tahun 2017 Dinas Kehutanan
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman
URUSAN PERTANAHAN
01
02
Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Jumlah Kelurahan Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang terdata P4T
Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota
Persentase luas wilayah yang terukur dan terpetakan
267 Kelurahan
100
0
100
8 Kelurahan
100
20 Kelurahan
100
12 Kelurahan
0
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
303
60%
0%
10 Kelurahan
100
0
0
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
1
1
10 01
10 02
10 03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Pengembangan dan evaluasi kebijakan sistem administrasi kependudukan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Terpenuhinya regulasi / kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan.
Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana persentase Prasarana Kependudukan penerbitan kartu dan Pencatatan Sipil keluarga
Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
1 SPM
1 SPM
-
-
-
-
1 SPM
1 SPM
100,00%
9 SOP
2 SOP
0 SOP
2 SOP
-
0%
1 SOP
10 SOP
111,11%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6 Sub Aplikasi SIAK
2 Sub Aplikasi SIAK
2 Sub Aplikasi SIAK
0 Sub Aplikasi SIAK
1 Sub Aplikasi SIAK
100%
0 Sub Aplikasi SIAK
0 Sub Aplikasi SIAK
100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100%
95,59%
96,26%
100,00%
97,55%
97,55%
100%
98,00%
98,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penerbitan kartu tanda penduduk
100%
96,83%
98,51%
100,00%
98,67%
98,67%
100%
99,00%
99,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penerbitan kutipan akta kelahiran
85%
81,74%
89,24%
82,00%
93,20%
113,66%
85%
95,00%
111,76%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penerbitan kutipan akta kematian
60%
15,49%
17,07%
55,00%
82,98%
150,87%
60%
85,00%
141,67%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Kajian
1 Kajian
-
-
-
-
-
-
-
tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk
Termanfaatkannya Database Penduduk Bagi Instansi Vertikal maupun Horizontal
25 instansi
16 instansi
20 instansi
21 Instansi
304
21 Instansi
100,00%
25 instansi
25 Instansi
100%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
10 04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
3
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan
95,00%
77,00%
84%
90%
91%
100,00%
95,00%
95%
100%
Jumlah lokasi Pembinaan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat di Wilayah Rentan Adminduk
persentase keterlambatan pengajuan dokumen kependudukan
11
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders di Bidang Administrasi Kependudukan
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100,00%
98,00%
99,20%
99,23%
99%
100,00%
100,00%
100,00%
100%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 60 Lokasi
10 lokasi
10 lokasi
18 Lokasi
10 lokasi
180,00%
10 Lokasi
50 Lokasi
100,00%
KTP (1%)
KTP (38,31%)
KTP (8.92%)
KTP (3%)
1,70%
176,47%
KTP (1%)
1%
100,00%
Akta Kelahiran (0%1%)
Akta Kelahiran (10,79%)
Akta Kelahiran (19%)
Akta Kelahiran (2%)
0,03%
666666,67%
Akta Kelahiran (0%-1%)
1%
100,00%
Akta Kematian (010%)
Akta Kematian (18,51%)
Akta Kematian (20.91%)
Akta Kematian (1015%)
12,17%
100,00%
Akta Kematian (010%)
10%
100,00%
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
305
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
2 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
3 Presentase SKPD/UKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)
4 100
5 30
6 70,15
7 85,71
8 76,92
9=(8/7) 89,74%
10 100
11 58
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 58,00%
Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak
Jumlah lembaga peduli perempuan dan anak yang aktif
68 (100%)
65
67
67
67
100,00%
68
68
100,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan
Jumlah Kelurahan yang dibina tentang Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
267
267
267
267
267
100,00%
267
267
100,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Jumlah kelurahan layak anak
267
39
73
220
76
34,55%
267
267
100,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.
100
65
100
100
100
100,00%
100
100
100,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan
55,46
51,85
49,26
53,47
51,18
95,72%
55,46
51,46
92,79%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Jumlah Stakeholder yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan KIE Pengarus Utamaan Gender (PUG)
445
235
310
375
387
103,20%
445
445
100,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Target RKPD Tahun 2016
306
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13
14 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
Total Fertility Rate (TFR)
Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Baru
2,1
511.765
6
2.3 (mengikuti tahun sblmnya) 1,73 (perhitungan berdasarkan SUSENAS)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7
8
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13
14
2
2,2
2,2
100,00%
2,1
0,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
440.694
423.874
475.520
518.547
109,05%
511.765
0,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
78,3
81
80
78
67,46
86,71%
78,3
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tapi tidak mau ber-KB (Unmet Need )
4,92
11
12
5
16,93
342,71%
4,92
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja
Persentase cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun .
3,2
4
1
3
0,37
11,21%
3,2
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) (per kelurahan)
1
1
2
2
100,00%
2
307
2
0,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Persentase pembantu pembina keluarga berencana (PPKB) (per RW)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
7
8
SKPD penanggung jawab
95
0,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
105,88%
70
0,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
0,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
99,26
9=(8/7) 110,29%
Program Advokasi dan Persentase institusi Komunikasi, Informasi, dan masyarakat yang melaksanakan KIE Edukasi
95
81
85
92
87
Persentase masyarakat yang memahami program KB dan kependudukan
70
61
69
68
72
0
0
100,00
Keterangan
94,57%
90
100,00%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
100
100
100,00%
6
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
70
Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
5
Target RKPD Tahun 2016
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0,00%
100
Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan KIE Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS dari Ibu Hamil kepada bayinya
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
10000,00%
10
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
100,00%
13
14 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Jumlah Pengembangan dan Pembentukan PIK Remaja
817
311
318
670
335
50,00%
817
0,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif
1.185.972
1.108.841
1.082.195
1.181.229
1.370.787
116,05%
1.185.972
0,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
85
68
79
80
79,27
99,09%
85
0,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Persentase Cakupan anggota Bina Keluarga yang berKB
308
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1 1
13 13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
01
URUSAN SOSIAL Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Persentase Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
13
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial
4
5 95
6 84
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7 83
8 93
82,11
9=(8/7) 88,29%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0,00%
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
95
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
85
55
60
75
0
0
85
0
0 Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak adanya alokasi anggaran untuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
Dinas Sosial
15,20
14,50
15,4
15,00
17,6
117%
15,20
15,20
100% Target dapat tercapai, optimalisasi pelayanan WBS di panti sosial merupakan salah satu program prioritas
Dinas Sosial
Persentase PMKS di jalanan
5 (546 orang)
50
27
10
10
100%
5 (546 orang)
5
100% Target dapat tercapai, salah satu upaya untuk mengurangi PMKS jalanan di ibukota adalah dengan menempatkan petugas non PNS yang berasal dari masyarakat untuk menghalau PMKS serta membantu merujuk PMKS ke panti sosial
Dinas Sosial
Jumlah dokumen studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS
Implementasi
1 dokumen
Implementasi
Implementasi
Implementasi
Implementasi
Implementasi
Implementasi
Jumlah Gedung Panti Sosial yang layak
27 (45 lokasi)
20 (25 lokasi)
22 (35 lokasi)
25
22
88%
27 (45 lokasi)
22
81,5% Jumlah panti sosial saat ini 22 panti Dinas Sosial yang ada di 45 lokasi. Dari 45 lokasi panti sosial sebanyak 40 sudah layak, sehingga hanya 5 lokasi yang kondisiinya perlu rehab total dan rehab sedang
134
77
87
100
87
87%
134
96
71,6% Tahun 2016 tidak ada alokasi anggaran untuk rehab SKKT
Persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Jumlah Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan
309
Implementasi
Dinas Sosial
Dinas Sosial
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
1
1
13
13
13
03
04
05
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah lembaga Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial
14
1
14
6
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
1.502
2.000
1502
9=(8/7) 75%
Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial
21.652
11000
13987
17000
13987
persentase masyarakat dan dunia usaha yang peduli terhadap permasalahan dan pembangunan kesos di DKI Jakarta
7.5%
0%
0%
7%
Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri
96.951
21.924
26.644
Jumlah PMKS potensial yang mampu hidup mandiri
10.641
6895
3 jam
Jumlah PMKS non potensial yang mendapat jaminan sosial
5
Target RKPD Tahun 2016
1.016
Program Pelayanan Respontime Perlindungan dan Jaminan penanggulangan bencana Sosial
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
2.209
Persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
8
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Keterangan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 13 68% Tahun 2016 dan 2017 tidak ada anggaran pelatihan pengurus lembaga sosial hanya ada penilaian lembaga berprestasi
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Sosial
2.209
1.502
82,28%
21.652
13987
0
0%
7.5%
0
70000
26244
37%
96951
34644
9005
8000
9005
112,56%
10641
9005
3 jam
3 jam
3 jam
3 jam
3 jam
3 jam
3 jam
3 jam Target dapat tercapai, alokasi anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan usulan kebutuhan Dinas Sosial
Dinas Sosial
100
100
100
100
100
100%
100
100
100% Target dapat tercapai, alokasi anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan usulan kebutuhan Dinas Sosial
Dinas Sosial
1.937
690
690
1500
0
0%
1937
0
64,6% Tahun 2016 dan 2017 tidak ada Dinas Sosial anggaran pelatihan pengurus tenaga kesejahteraan sosial hanya ada penilaian tenaga kesejahteraan sosial berprestasi
#VALUE! Dinas Sosial tidak ada mempunyai anggaran untuk melakukan survey tentang kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kesos
Dinas Sosial
35,7% Tidak adanya alokasi anggaran di Dinas Sosial 2016 dan 2017 untuk UEP Keluarga Miskin Membutuhkan anggaran yang besar serta kondisi SDM yang terbatas 84,6% Tidak adanya alokasi anggaran di 2016 dan 2017 untuk UEP PMKS
0 Tahun 2016 dan 2017 tidak adanya alokasi anggaran untuk jaminan sosial penyandang disabilitas
Dinas Sosial
Dinas Sosial
URUSAN KETENAGAKERJAAN 01
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
persentase pencari kerja yang ditempatkan
85% 39.969 orang
70% 22.533 orang
26.927 orang
80% 34.157 orang
310
23.335 orang
68%
85% 39.969 orang
23.335 orang
58%
Disnakertrans
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja
1
14
02
Program Peningkatan Persentase tingkat produktifitas tenaga Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja kerja
1
14
03
Program Perlindungan dan Persentase Perusahaan yang Jaminan Sosial Tenaga wajib Kerja menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja
1
14
04
Program Penguatan sistem persentase jumlah lulusan Pusat dan fasilitas pendukung Pelatihan Kerja pusat pelatihan kerja (PPK) yang ditempatkan
1
14
1
15
1
15
05
181.464 orang
8 9.097 orang
9=(8/7) 5%
10 93% 190.537orang
11 9.097 orang
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 5%
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Disnakertrans
5.250 orang
100%
85% 5.414 orang
5.250 orang
97%
Disnakertrans
75% 63% 28.312 perusahaan 35.453 perusahaan
31.584 Perusahaan
71% 34.171 perusahaan
69.497 Perusahaan
203%
75% 35.453 perusahaan
69.497 Perusahaan
196%
Disnakertrans
3.410 orang
78% 5.248 orang
3.675 orang
70%
80% 5.540 orang
3.989 orang
72%
Disnakertrans
20 orang
83% 50 orang
39 orang
78%
85% 25 orang
25 orang
100%
Disnakertrans
5% 256
4,03 % 206
80,46%
5%
5%
90,00%
Dinas KUKMP
68.18% 4,500,000,000,00 0
100%
5% 8,200,000,000,00 0
5%
100,00%
Dinas KUKMP
3
7,5%
40
4
10,0%
Dinas KUKMP
2.69 % 205
53%
5% 9515
0
60,00%
Dinas KUKMP
5.540 orang
persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif
6.400
persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Baru
7 88%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
82% 5.248 orang
80%
76%
6 164.181 orang
Target RKPD Tahun 2016
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
3.410 orang
Program Peningkatan Usaha Koperasi
Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi
5 78% 252.641 orang
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
4.736 orang
85% 25 orang
01
02
85% 5.414 orang
persentase Jumlah Transmigran yang ditempatkan
Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi 15
4 93% 190.537orang
Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
74%
4.394 orang
79% 10 orang
96
8.200.000.000.000
160
7.300.000.000.000
3
9.515
66
376
2.400.000.000.000
5% 330000000000
22
40
96
5% 381
311
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Program Pemberdayaan UMKM 1
15
03
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bintek
Jumlah UMKM mandiri/dibina
15
04
Program Penyediaan Dana persentase Peningkatan Jumlah Bergulir dan Kemitraan Dana Bergulir yang Koperasi dan UMKM Disalurkan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM 1
1
15
16
05
4
5
6
persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara
402000
Dinas KUKMP
5%
1%
20,00%
minus (-) artinya PKL / Usaha Mikro Dinas KUKMP yang diluar Binaan berkurang
0%
5% 66,142
0
20,00%
Mengalami penurunan yang sangat Dinas KUKMP significant karena UPDB PEMK dibubarkan sehingga tidak ada pemanfaat dana bergulir
0
0%
10% 467,646,687,618
0
0,00%
UPDB PEMK sudah dibubarkan, jadi Dinas KUKMP tidak ada penyaluran dana bergulir
10%
0
0%
10 % 177013
0
0,00%
UPDB PEMK sudah dibubarkan, jadi Dinas KUKMP tidak ada penyaluran dana bergulir
20%
0,047
0%
20 % 402000
0
25,00%
Dinas KUKMP
1
0
0%
1
1
100,00%
Dinas KUKMP
1
8
100%
1
5
100,00%
Dinas KUKMP
23%
5%
-0,1462
0%
3.857
5% 350
-0,5284
17.168.000.000
5.943.000.000
10%
4.481
1.268
(4.468)
5.198
177013
25,00%
450
66.142
persentase Peningkatan Jumlah Pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK)
500
2.000
1,83%
(200)
Tersedianya peraturan untuk menampung pedagang informal pada lokasi perkantoran
4
0
Jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/PKL
5
0
0
1
SKPD penanggung jawab
2.000
285
5%
Keterangan
11 400
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
9=(8/7) 16%
62%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
1.000
Target RKPD Tahun 2016
8 160
290
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 40,00%
7 1.000
362
11.060
Rp467.646.687.618
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
330
9.582
Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang diluar binaan
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
URUSAN PENANAMAN MODAL
312
10
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13
14 Dinas KUKMP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
1
16
16
01
02
1
16
03
1
16
04
1
16
1
17
05
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah Proyek PMA dan PMDN
Program Peningkatan Kinerja BUMD
Jumlah Setoran PAD dari BUMD
Program Pelayanan Penanaman Modal
Persentase pelayanan perijinan/ non perijinan yang tepat waktu
Program Peningkatan Investasi
Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Program Peningkatan Jumlah Perusahaan Pengawasan Pengendalian yang Ditinjau Penggunaan Penanaman Modal Perizinannya
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13
14
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
PMA : 1500 proyek
PMA : 3779 proyek
PMA : 1468 proyek
PMA : 1425 proyek
PMA : 6751 proyek
100%
PMA : 1500 proyek
PMA : 850 proyek
57%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PMDN : 100 proyek
PMDN : 167 proyek
PMDN : 90 proyek
PMDN : 98 proyek
PMDN : 463 proyek
100%
PMDN : 100 proyek
PMDN : 50 proyek
50%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3% dari PAD
1,48% dari PAD
0,8% dari PAD
2% dari PAD
0,84% dari PAD
42,00
3% dari PAD
1,09% dari PAD
100%
-
85%
100%
99%
99%
100%
100%
100%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PMA : Rp. 59,57 Triliun
PMA : Rp. 45,196 Triliun
76%
PMA : Rp. 63,94 Triliun
PMA : Rp.45 Triliun
70%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PMA : Rp. 63,94 Triliun
PMA : Rp. 47,35 PMA : Rp. 45,24 Triliun Triliun
Data realisasi PAD tahun 2016 masih dalam proses perhitungan oleh BPKD
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PMDN : Rp. 13,97 Triliun
PMDN : Rp. 17,81 Triliun
PMDN : Rp. 15,51 Triliun
PMDN : Rp. 13,02 Triliun
PMDN : Rp. 12,2169 Triliun
94%
PMDN : Rp. 13,97 Triliun
PMDN : Rp. 10 Triliun
72%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 sistem
-
1 sistem
1 sistem
1 sistem
100%
1 sistem
1 sistem
100%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
8.700 Perusahaan (akumulasi 20132017)
1.811 Perusahaan
1.825 Perusahaan
2.000 Perusahaan 2376 Perusahaan
100%
2.200 Perusahaan
1200 Perusahaan
54,55%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
730 orang pelaku seni
URUSAN KEBUDAYAAN
1
17 01
Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
Jumlah penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan
750 orang pelaku seni
110 orang pelaku 130 orang pelaku 140 orang pelaku 100 orang pelaku seni seni seni seni
71,43
150 orang pelaku seni
1
17 02
Program Perlindungan, Jumlah perlindungan 28 Jenis 5 Jenis 4 Jenis 5 Jenis 4 Jenis dan pengembangan pendokumentasian pendokumentasia pendokumentasia pendokumentasian pendokumentasia Pengembangan dan n seni budaya seni budaya yang n seni budaya seni budaya yang n seni budaya Pemanfaatan Kebudayaan kebudayaan Betawi yang hampir hampir punah yang hampir secara adaptif hampir punah dan yang hampir punah punah 20 jenis punah pengembangan seni budaya betawi
0,80
5 Jenis 26 Jenis pendokumentasia pendokumentasi n seni budaya an seni budaya yang hampir yang hampir punah punah
313
97,33%
Pemberian penghargaan kepada pelaku Seni dilaksanakan melalui kegiatan Anugerah Budaya,yang rutin dilaksanakan tiap tahun.
Disparbud
92,85%
Pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dilaksanakan melalui kegiatan Eksperimentasi Seni Budaya Betawi, Tahun 2016 telah mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Warisan Tak Benda Indonesia
Disparbud
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
17 03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu
4 61 Lokasi Pusat Kebudayaan
Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan
387
Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan ketrampilan
1
17 04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
5 21 Lokasi Pusat Kebudayaan
6 21 Lokasi Pusat Kebudayaan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
7 50 Lokasi Pusat Kebudayaan
8 21 Lokasi Pusat Kebudayaan
9=(8/7) 42,00
10 61 Lokasi Pusat Kebudayaan
11 21lokasi pusat kebudayaan
86
54
62,79
129
376
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 34,42%
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13 Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu relatif tidak ada penambahan.
14 Disparbud
97,15%
Event seni budaya yang melibatkan sanggar kesenian berada di 5 wilayah kota termasuk hasil penyelenggaraan pelatihan pada sanggar-sanggar di Balai Latihan Kesenian
Disparbud
4500 pelaku kebudayaan
1027 pelaku kebudayaan
780 pelaku kebudayaan
870 pelaku kebudayaan
1.890 pelaku kebudayaan
217,24
900 pelaku kebudayaan
4.597 Pelaku Kebudayaan
102,00%
Pelaku seni yang mendapatkan wawasan dan keterampilan dilakukan melelui pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit Pusat Pelatihan Kesenian
Disparbud
Jumlah temu budaya
67 temu budaya
5 temu budaya
5 temu budaya
17 temu budaya
6 temu budaya
35,29
20 temu budaya
29 temu budaya
34,91%
Temu budaya yang dilaksanakan berupa misi kesenian baik di dalam maupun luar negeri
Disparbud
Jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial budaya
473 balai rakyat
43 balai rakyat
43 balai rakyat
258 balai rakyat
196 balai rakyat
75,96
129 balai rakyat
206 balai rakyat
43,55%
Jumlah Kawasan yang dikembangkan
4 Kawasan
4 Kawasan
1 Kawasan
4 Kawasan
4 Kawasan
100,00
4 Kawasan
4 kawasan
100,00%
Jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan pengembangan budaya
15.037.755 Pengunjung
2.899.106 Pengunjung
3,097,161 Pengunjung
3.278.448 Pengunjung
3.317.113 Pengunjung
101,18
3.606.293 Pengunjung
3860000
105,00%
jumlah pengunjung ke kawasan Disparbud yang dikembangkan sebagai sarana dan prasana kebudayaan antara lain kawasan PKJ TIM, Kota Tua, PBB Setu Babakan, dan Kep. Seribu
Persentase penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1
100%
8,74%
18,27%
27,18%
16,8%
74,07
38,83%
42,81%
42,81%
Penataan kawasan kota tua pada Disparbud zona inti dan zona 1 dimaksudkan adalah penataan Museum pada zona inti terdiri dari penataan Museum Sejarah, Museum Wayang, dan Museum seni Rupa dan Keramik
Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan
25 bangunan
3 bangunan
4 bangunan
8 bangunan
12 bangunan
66,67
9 bangunan
22 bangunan
88,00%
314
Balai rakyat yang difungsikan Disparbud sebagai pusat kegiatan sosial budaya termasuk didalamnya adalah RPTRA di 5 wilayah kota dan Kabupaten Kep. Seribu kawasan yang dikembangkan sebagai sarana dan prasana kebudayaan antara lain kawasan PKJ TIM, Kota Tua, PBB Setu Babakan, dan Kep. Seribu
Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan terdapat di 5 kawasan destinasi termasuk di Pulau Onrust
Disparbud
Disparbud
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1 17 05
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah penyelenggaraan/kei kutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta
Jumlah event seni budaya yang diselenggara-kan
Jumlah event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik
1
18
1
18
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 58 event festival budaya nasional dan daerah
5 20 event festival budaya nasional dan daerah
110 event kegiatan 14 event seni budaya kegiatan seni nasional budaya nasional
6 12 event festival budaya nasional dan daerah
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 12 event festival budaya nasional dan daerah
22 event 23 event kegiatan kegiatan seni seni budaya budaya nasional nasional
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
8 6 event festival budaya nasional dan daerah
9=(8/7) 50,00
10 11 13 event festival 44 event festival budaya nasional budaya nasional dan daerah dan daerah
21 event
86,96
24 event kegiatan 142 event seni budaya kegiatan seni nasional budaya nasional
91 event
10,93
915 event
660 Event
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 75,86%
140,10%
17,27%
Keterangan
13 Penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta dilaksanakan sendiri oleh Disparbud, dan juga dilaksanakan bekerjasama dengan pihak swata.
SKPD penanggung jawab
14 Disparbud
Event kegiatan seni budaya nasional Disparbud berupa festival seni budaya diselenggaran oleh SKPD/UKPD Dinas dan Pariwisata dan Kebudayaan.
3820 event
258 event
42 event
832 event
Target Event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik, ditetapkan terlalu tinggi dan tidak rasional, sehingga target tidak mungkin dapat dicapai.
Disparbud
25
14
15,01
22
25
Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah anggota Pramuka yang aktif
305.150 orang
336.415 orang
1.135.522 orang
287.200 orang
305.150 orang
Dinas Olahraga dan Pemuda
Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif
95
70
80
90
95
Dinas Olahraga dan Pemuda
Juara Umum POMNAS XV ; Juara Umum POPNAS XIV
Dinas Olahraga dan Pemuda
23
Dinas Olahraga dan Pemuda
URUSAN OLAHRAGA DAN PEMUDA 01
Persentase pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing
1
18
02
Program Pembinaan Olahraga Prestasi
Prestasi Olahraga yang diraih DKI Jakarta pada single event dan multi event
Juara Umum PON XIX/2016, Juara Umum POMNAS dan POPNAS Tahun 2013, 2015 dan 2017
1
18
03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda
Jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi standar
23
Juara Umum Juara Umum PON POMNAS XIV ; XIX Juara II POPNAS XIII
9
13
20
315
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
04
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
19
1
19
19
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
7 38
Jumlah Gelanggang Olahraga yang memiliki fasilitas sesuai standar
4
3
4
3
4
Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah Stadion Olahraga yang beroperasi
2
3
2
2
2
Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah Pengguna Fasilitas Olahraga dan Pemuda
5.232.310
Program Pengembangan Indeks Pembangunan Olahraga Olahraga (IPO)
10 38
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
6 36
4.825.381
9=(8/7)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
5 35
4.530.425
8
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
4 38
14 Dinas Olahraga dan Pemuda
4.983.152
5.232.310
Dinas Olahraga dan Pemuda
40
34
24
38
40
Dinas Olahraga dan Pemuda
14 kali
8 kali
10 kali
12 kali
14 kali
Dinas Olahraga dan Pemuda
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 01
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Cakupan Ormas Etnis dan Keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan Sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
3 Jumlah Kecamatan yang memiliki Gelanggang Remaja Kecamatan
Frekuensi Event Olahraga Rekreasi (per Bulan ) 1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
04
Program Pendidikan Politik Meningkatnya partisipasi pemilih Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub
48 Ormas Etnis, 10 44 ormas dan 8 48 Ormas Etnis, Ormas Keagamaan ormas 10 Ormas keagamaan Keagamaan
300 Sekolah
50 Sekolah
50 sekolah
48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
37 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
89%
50 sekolah
50 sekolah
100%
Pemilu legislatif dan Pemilu legislatif pilpres 70,67% ; dan pilpres 70,65%
48 Ormas Etnis, 48 Ormas Etnis, 10 Ormas 10 Ormas Keagamaan Keagamaan
50 sekolah
50 sekolah
100%
Bakesbangpol
100%
Bakesbangpol
Bakesbangpol
316
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Cakupan penduduk DKI Jakarta yang memiliki Hak pilih memperoleh informasi pemilu 1
19
05
Program Pencegahan dan Berkurangnya potensi konflik di Penanggulangan Konflik kalangan masyarakat
1
19
08
Program Penguatan Hubungan Kelembagaan
1
1
20
20 01
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 Pemilu Gub/Wagub 71,71% 25%dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula)
10 Konflik
5
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
8
4050 orang dari 2,5% dari data 5%dari data DP4 (Fokus pada jumlah pemilih DP4 (Fokus pada pemilih pemula) pemula ± 5000 pemilih pemula) orang / 81%
19 Konflik
16 Konflik
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
13 Konflik
4400 orang dari jumlah pemilih pemula (± 5000 orang)
13 Konflik
9=(8/7)
88%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 Pemilu Gub/Wagub 71,71%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pemilu Gub/Wagub 71,71%
5%dari data DP4 5000 orang dari (Fokus pada jumlah pemilih pemilih pemula) pemula (± 5000 orang)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100%
Keterangan
13 Partisipasi Pemilih Meningkat
SKPD penanggung jawab
14 Bakesbangpol
100%
Bakesbangpol
100%
10 Konflik
10 Konflik
100%
Bakesbangpol
Meningkatnya jumlah 30 Ormas dan 125 5 dari 370 Ormas 5 dari 370 Ormas 5 dari 370 Ormas 5 dari 370 Ormas lembaga-lembaga LSM yang mandiri dan 20 dari 638 dan 25 dari 638 dan 25 dari 638 dan 25 dari 638 kemasyarakatan dari jumlah Ormas LSM yang LSM yang LSM yang LSM yang yang terdaftar dan dan LSM yang terdaftar terdaftar terdaftar terdaftar mandiri terdaftar
100%
5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar
5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar
100%
Bakesbangpol
Cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif
90%
100% Partai politi 100% Partai politi yang yang memperoleh Kuota Legislatif memperoleh yang difasilitasi Kuota Legislatif yang difasilitasi
100%
Partai PPP diharapkan tahun 2017 Bakesbangpol sudah tidak dualisme kepemimpinan agar capaian 100%
50 evaluasi Perda
57%
100% Partai politi 90% Partai Politik 80% Partai Politik 100% Partai politi yang memperoleh difasilitasi difasilitasi yang memperoleh 9 Partai politik Kuota Legislatif yang Kuota Legislatif yang difasilitasi memperoleh yang difasilitasi Kuota Legislatif yang difasilitasi
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Perda yang dievaluasi
50 evaluasi Perda
Jumlah Ranperda hasil evaluasi yang disempurnakan
20 Penyempurnaan 3 Ranperda hasil 4 Ranperda hasil 5 Penyempurnaan 5 Ranperda hasil evaluasi evaluasi Ranperda hasil Penyempurnaan Evaluasi evaluasi Ranperda hasil evaluasi
3 Evaluasi Perda
11 Evaluasi Perda
10 Raperda
33 Evaluasi Perda 5 Evaluasi Perda
15%
100%
8 Penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi
61 evaluasi pergub
20 Evaluasi Pergub
5 Evaluasi Pergub
25%
Jumlah Ranpergub hasil evaluasi yang disempurnakan
61 Ranpergub hasil evaluasi
10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi
10 penyempurnaan Ranpergub hasil Evaluasi
100%
317
20 Evaluasi Pergub 10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi
Biro Hukum
Biro Hukum
100%
2 Raperda
2 Raperda
Jumlah Pergub yang 80 Evaluasi Pergub 7 Evaluasi dievaluasi Pergub 30 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi
5 Penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi
0
Biro Hukum 8 Evaluasi Pergub
100%
Biro Hukum
10 Penyempurnaa Ranpergub Hasil Evaluasi
100%
Biro Hukum
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1 1
20
2 2
Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 12 Rapergub KEK Marunda Beroperasi
5
Jumlah Kajian Ketahanan Pangan
3 Dokumen
0
Jumlah Laporan Koordinasi Penataan PKL
5 Laporan Koordinasi
Penetapan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus
6
0
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 3 Rapergub Pembangunan KEK Marunda
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
10 3 Rapergub 1. Pembangunan KEK Marunda 2. Penunjukan Badan Usaha untuk Pengelolaan KEK Marunda
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
-
0
0,6667
1 (satu) dokumen Evaluasi Pola Distribusi Pangan di DKI Jakarta
1 laporan
100%
4 laporan
0,8
1 Laporan
1 laporan
1
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
-
0
0
2 laporan
1 Laporan
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Jumlah Kajian Transportasi
5 Kajian
0
0
1 Kajian
2 laporan
1
1 Kajian
5 laporan
1
Jumlah Kajian Ekonomi Makro/Mikro
5 Kajian
1 laporan
1 laporan
1 Kajian
1 laporan
100
1 laporan
5 laporan
100
Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring Revitalisasi PasarPasar Tradisional yang dikelola oleh PD Pasar Jaya
5 Laporan Koordinasi
Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan bidang perekonomian di Provinsi DKI Jakarta
5 Laporan Koordinasi
1 Laporan Koordinasi
1 laporan
1 laporan
1 Laporan Koordinasi
318
1 Laporan Koordinasi
1 laporan
100
1 laporan
Keterangan
13 1. KEK Marunda belum dapat ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 2. Persyaratan menjadi KEK belum terpenuhi
100
14 Biro Hukum Biro Perekonomian / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Dinas KUKMP
Tahun 2016: 1. Survey Capaian SPM Transjakarta
Dinas Perhubungan Biro Perekonomian
Perlu kejelasan siapa yang melaksanakan monitoring
5 laporan
SKPD penanggung jawab
BP BUMD
Biro Perekonomian
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1 20 03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
Penyesuaian jumlah kelurahan, sesuai dengan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik
pelaksanaan PATEN
Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan 1
20
04
Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jumlah Penanganan Perkara di Pengadilan
Target RKPD Tahun 2016
7 Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan
Terbitnya Perda No. 12 Tahun 2013 tentang PTSP
Implementasi PTSP di 318 outlet pelayanan
pelaksanaan PATEN
Pergub Pendukung
54 Perkara
42 perkara
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan 120 Kecamatan
Rancangan kebijakan penataan wilayah kelurahan
Perda RT/RW, Pergub Pendukung
200 perkara
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
40 perkara
319
-
Implementasi PTSP di 318 outlet pelayanan
9=(8/7) 38,59 %
-
100%
Pergub Pendukung / Kepgub Pendukung
80%
74 Perkara
185%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan
implementasi kebijakan penataan wilayah kelurahan
pelaksanaan PATEN
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100%
13 Pembinaan kepada Aparat Kecamatan/Kelurahan tentang kebijakan-kebijakan bidang pemerintahan (didukung anggaran Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, Kegiatan Peningkatan Adm. Kantor
SKPD penanggung jawab
14 Biro Tapem
Biro Tapem
-
-
Implementasi PTSP di 316 outlet pelayanan. Pada tahun 2017 jumlah outlet pelayanan PTSP menjadi 316, hal ini dikarenakan telah dihapuskankan oulet PTSP Kec. Kep. Seribu Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan.
100%
Pergub Pendukung
40 perkara
Keterangan
Berhenti Di Naskah Akademis di Tahun 2015
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Pembahasan Perda RT/RW tergantung penjadwalan pada Balegda Didukung Anggaran Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, Kegiatan Peningkatan Adm. Kantor 40 perkara
100%
Biro Tapem
Biro Hukum
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
1
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
05
20 06
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
3 Jumlah Penanganan Sengketa Pertanahan dan Asset Pemda Secara Internal (terselenggaranya mediasi Sengketa Pertanahan dan Asset di Luar Pengadilan)
4 1500 sengketa
5 318 Sengketa
6 437 sengketa
7 250 sengketa
Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat
500 Aparatur
350 Aparatur
200 Aparatur
100 Aparatur
1.000 Masyarakat
570 Masyarakat
600 Masyarakat
200 Masyarakat
Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial
Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang disusun
Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri
Jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah Dalam Organisasi Internasional
Jumlah kerjasama Sister City
0 Aparatur
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
9=(8/7) 100%
10 318 Sengketa
11 177 sengketa
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100%
0%
100 Aparatur
0
0%
Biro Hukum
100%
200 Masyarakat
200
100%
Biro Hukum
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 250 sengketa
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13
14 Biro Hukum
200 Masyarakat
Biro Kesos
13
25 Kebijakan (Pergub, Ingub, Kepgub dan Perda)
22 Kebijakan (Pergub, Ingub, Kepgub dan Perda)
13
36
276,92%
13
13
11 Organisasi internasional
9 Organisasi internasional
10 Organisasi internasional
10 Organisasi internasional
10 Organisasi internasional
100%
11 Organisasi internasional
20 Organisasi internasional
182%
Biro KDH dan KLN
1 tuan rumah kegiatan internasional
1 tuan rumah kegiatan internasional
1 tuan rumah kegiatan internasional
1 tuan rumah kegiatan internasional
-
0%
Tidak ada target
1 tuan rumah kegiatan internasional
100%
Biro KDH dan KLN
18 event internasional
10 event internasional
12 event internasional
15 event internasional
37 event internasional
247%
16 event internasional
56 event internasional
350%
Biro KDH dan KLN
200%
1 calon sister city
1 calon sister city
100%
Biro KDH dan KLN
100%
9 isu Kerjasama
9 isu Kerjasama
100%
Biro KDH dan KLN
7 kota aktif melaksanakan program
233%
Biro KDH dan KLN
Kunjungan 6 Sister City
150%
Biro KDH dan KLN
Jakarta memiliki 24 1 calon sister city 1 calon sister city 1 calon sister city 2 calon sister city Sister City 9 isu Kerjasama
9 isu Kerjasama
9 isu Kerjasama
9 isu Kerjasama
9 isu Kerjasama
Sister City Jakarta aktif sebanyak 10
2 kota aktif melaksanakan program
2 kota aktif melaksanakan program
3 kota aktif melaksanakan program
4 kota aktif melaksanakan program
133%
3 kota aktif melaksanakan program
Meningkatnya hubungan Sister City Jakarta
Kunjungan 6 Sister City
Kunjungan 4 Sister City
Kunjungan 4 Sister City
Kunjungan 5 Sister City
125%
Kunjungan 4 Sister City
Terjalin hubungan pemuda Jakarta dengan pemuda internasional dan promosi seni dan budaya Jakarta
Rencana International 16 peserta Youth Program Daerah Prov. DKI Jakarta
-
25 peserta
320
0%
25 peserta
16 peserta
100%
Pelaksanaan Jakarta International Youth Program tidak dilaksanakan setiap tahunnya karena tergantung 64% kesiapan peserta mitra kerjasama luar negeri dan manfaatnya secara langsung bagi Pemerintah Daerah
Biro KDH dan KLN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
20
2
Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Siritual
7
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH Jumlah kebijakan Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun Persentase Jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan katering, transportasi, dan posko kesehatan haji
1
20
8
Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota
Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21
15
8
24
28
117%
21
21
100%
Biro Dikmental
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Biro Dikmental
7891 jamaah haji
5668 jamaah haji
5668 jamaah haji
5735 jamaah haji
5735 jamaah haji
100%
7891 jamaah haji
7891 jamaah haji
100%
Biro Dikmental
100%
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13 14 Perjanjian Kerjasama antara Biro Tapem pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bodetabekjur, Provinsi Lainnya dan Lembaga/Badan
100%
100%
Biro PKLH
32 Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi (4 Laporan triwulan x 8 subbag)
32 Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi (4 Laporan triwulan x 8 subbag)
Biro PKLH
Tersedianya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan
10 Buku Harga Satuan Bidang Jasa Konstruksi
2 Buku Harga Satuan Bidang Jasa Konstruksi
2 Buku Harga Satuan Bidang Jasa Konstruksi
Biro PKLH
Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang terbit
3000 IUJK
600 IUJK
600 IUJK
Biro PKLH
321
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
1
20
20
2
9
11
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
6
Target RKPD Tahun 2016
7 100%
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 100%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
4 100%
14 Biro PKLH
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi
100%
100%
100%
Biro PKLH
Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan
100%
100%
100%
Biro PKLH
Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang dan lingkungan hidup
100%
100%
100%
Biro PKLH
Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
persentase Berkurangnya keluhan terhadap Program Administrasi pelayanan Umum dan kebersihan, AC, air, Kerumahtanggaan Daerah lift dan lampu penerangan kantor.
persentase Menurunnya kasus tindak kriminal Terlaksananya penataan Program Penataan kelembagaan Kelembagaan, perangkat daerah Ketatalaksanaan dan SDM pemerintah DKI Aparatur Jakarta 20
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
3 Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif
Lama Penyelesaian tiknet naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wagub dan Sekda
1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
0%
20%
20%
20%
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
0%
20%
20%
Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah
Pergub Organisasi Perangkat Daerah
Tidak ada target
18,60%
93,16%
0%
0%
100%
Biro Umum
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
Biro Umum
10%
0%
100%
0%
0
100%
Biro Umum
Tidak ada target
Tidak ada target
-
Evaluasi Pergub OTK
100%
12
322
Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah
Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013, 2014 dan 2017
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Terlaksananya Penataan Kelembagaan pelayanan Publik
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 5 Evaluasi Pelayanan Implementasi terpadu pelayanan terpadu
Tertatanya peringkat Evaluasi Jabatan jabatan, kelas jabatan dan harga jabatan 1
1
20
20
13
14
Program Keprotokolan dan Terlaksananya Aktifitas Administrasi Pimpinan Keprotokolan daerah 1400 acara Daerah
Program Peningkatan Jumlah Raperda Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang difasilitasi pembahasan-nya
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
6 Tidak ada target
7 Tidak ada target
8 Tidak ada target
9=(8/7) -
Tidak ada target
Tidak ada target
Tidak ada target
Tidak ada target
-
2462 acara
2369 acara
2166 acara
1200 acara
1400 agenda
437 Agenda
317 agenda
1200 agenda
498 agenda
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda /Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 Evaluasi Pelayanan terpadu
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 Evaluasi Pergub OTK DPMPTSP
Evaluasi Jabatan
181% 1300 acara
42% 1300 agenda
100%
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
2.220 acara
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100%
100%
Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Biro KDH dan KLN
Biro KDH dan KLN
Biro KDH dan KLN
Sekretariat DPRD 87 Raperda
18 Raperda
6 Raperda
20 Raperda
8 Raperda
40%
20 Raperda
20 Raperda
100%
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Reses DPRD
12 kali Reses
2 kali Reses
3 kali Reses
3 kali Reses
3 Kali Reses
100%
3 kali Reses
3 Kali Reses
100%
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pansus DPRD
36 Pembahasan Pansus
2 Pembahasan Pansus
9 Pembahasan Pansus
7 Pembahasan Pansus
5 Pansus
71%
7 Pembahasan Pansus
7 Pembahasan Pansus
100%
106 orang
Bimtek Tidak dilaksanakan
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
14 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Jumlah realisasi tersebut adalah jumlah akumulasi tamu yang difasilitasi (2013 s.d 2016) oleh Biro 31% KDH dan KLN (2016 : 400 agenda) tidak termasuk tamu daerah yang langsung diterima oleh SKPD dan tamu yang diterima diluar jadwal
100%
SKPD penanggung jawab
13 Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013, 2014 dan 2017
171%
1.652 agenda
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/D eputi
Keterangan
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD 106 orang
106 orang
106 orang
100%
106 orang
106 orang
100%
Sekretariat DPRD
100%
70%
Bimtek Tidak dilaksanakan
100%
90%
323
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
20
15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
3 4 Terlaksananya JP 30 Lokasi koordinasi penataan Sementara lokasi usaha kaki lima
5 JP 42 Lokasi Sementara
6 0
3
6
22 lokasi
22 lokasi
JU 20 Lokasi
22 lokasi
20
16
Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7 8 JP 6 lokasi binaan 49 Lokasi Sementara
9=(8/7) 163%
JU 4 Lokasi
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 JP 6 lokasi binaan
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 0
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
JU 4 Lokasi
3 lokasi
19 lokasi
0
0
SKPD penanggung jawab
14 Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara 22 lokasi
0
Th 2016 tidak ada anggaran
Kota Administrasi Jakarta Barat
JS 15 lokasi
JS 3 lokasi
JS 3 lokasi
Kota Administrasi Jakarta Selatan
JT 30 lokasi
JT 6 lokasi
JT 6 lokasi
Kota Administrasi Jakarta Timur
4
100%
3 lokasi
Terlaksananya JP 4.668 RT, 394 JP 4.420 RT, 384 JP 4.660 RT, 394 JP 4.668 RT, 394 JP 4.668 RT, 394 pembinaan Lembaga RW, 394 LMK, 44 RW, 384 LMK RW, 394 LMK RW, 394 LMK, 44 RW, 394 LMK, kemasyarakatan 44 Karang Karang Taruna Karang Taruna Taruna
100%
JP 4.668 RT, 394 RW, 394 LMK, 44 Karang Taruna
20 Lokasi 1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
JU 5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
3
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
6.418 RT, 580 6.475 RT, 583 RW, RW, 579 LMK, 579 LMK, 56 56 Karang Karang Taruna Taruna
6
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
6418 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65 Karang Taruna
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
6.457 RT, 580 6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, RW, 577 LMK, 56 56 Karang Karang Taruna Taruna
0
JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65 Karang Taruna
P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
324
3
100%
JP 4.668 RT, 394 RW, 394 LMK, 44 Karang Taruna
100%
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65 Karang Taruna
JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65 Karang Taruna
P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
20 Lokasi
P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
80%
6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
0
1) Th 2013 terjadi pemekaran RT Kota Administrasi sebanyak 20 RT dan thn 2014 Jakarta Barat sebanyak 13 RT 2). Data RT dan RW Th 2013 berdasarkan LPPD, Th 2014 berdasarkan Buku Profil 2014 dan LMK berdasarkan SK Walikota No.575 /2014, Th 2015 berdasarkan Buku Profil 2015
JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65 Karang Taruna
Kota Administrasi Jakarta Selatan
JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65 Karang Taruna
Kota Administrasi Jakarta Timur
P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
80%
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
20
17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Penyuluhan Terpadu
Hukum
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 2650 orang
500 orang
2650 orang
5 400
100 orang
550
6 600
100 orang
300
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 550 orang
0
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 0
9=(8/7) 0%
0
0
800
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 550 orang
0
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 0
200 orang
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0%
40%
100%
1050
1650
62%
0%
550 orang
0
0%
Keterangan
13 14 Kegiatan tidak diperkenankan untuk Kota Administrasi dianggarkan sesuai dengan arahan Jakarta Pusat dari Bappeda Provinsi
Th 2016 tidak ada anggaran
2650 orang
360
250
550 orang
0
Kota Administrasi Jakarta Utara Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
800 Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat
SKPD penanggung jawab
Kegiatan tidak diperkenankan untuk Kota Administrasi dianggarkan sesuai dengan arahan Jakarta Pusat dari Bappeda Provinsi
Kota Administrasi Jakarta Utara
Kota Administrasi Jakarta Barat
500 orang
100 orang
100 orang
0
0
0
0
200 orang
40%
Th 2016 tidak ada anggaran
Kota Administrasi Jakarta Selatan
325
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Penanganan Perkara di Pengadilan Tk. Kota/ Kabupaten
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
550 orang
125
125
125 perkara
13
25
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
125
25 perkara
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
8
9=(8/7)
10
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
125
100%
175
375
68%
4 perkara
16%
25 perkara
5 perkara
20%
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
125 perkara
7 perkara
11 perkara
25 perkara
14 perkara
24%
25 perkara
16 perkara
38%
Th 2016 tidak ada anggaran
Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
1
20
18
Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten
Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Sehat
100%
100%
100%
100%
100%
326
100%
100%
100%
100%
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kota Administrasi Jakarta Pusat
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Kota Administrasi Jakarta Utara
Kota Administrasi Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran Jakarta Barat kegiatan koordinasi di akomodir pada Bag Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/kab
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kota Administrasi Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Utara
100%
100%
100%
100%
100%
327
100%
100%
100%
100%
Kota Administrasi Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran Jakarta Barat kegiatan koordinasi di akomodir pada Bag Umum dan Protokol
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1
20
19
Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten
Koordinasi pelaksanaan dan BOS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
BOP
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kota Administrasi Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Utara
100%
100%
100%
100%
100%
328
100%
100%
0%
100%
Kota Administrasi Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran Jakarta Barat kegiatan koordinasi di akomodir pada Bag Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Selatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1
20
20
Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten
Koordinasi Pemeliharaan dan Sarana Prasarana Kota
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
Kota Administrasi Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran Jakarta Barat kegiatan koordinasi di akomodir pada Bag Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
329
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
21
Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkungan Kota/Kab
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Tata dan Hidup
Kota Administrasi Jakarta Utara
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
Kota Administrasi Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran Jakarta Barat kegiatan koordinasi di akomodir pada Bag Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
330
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
20
22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Terlaksananya Keprotokolan Tamu Kota/Kab
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 1050 acara
5 779
6 1037
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 1050
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 1106
9=(8/7) 105%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 1050 acara
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 1050
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 105%
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Kota Administrasi Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Utara
1.050
1.548
1.230
1.050
1.087
100%
1.050
0%
100%
-
Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1
20
22
Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten
Jumlah Jenis Perizinan yang dilayani
518 jenis izin
116 jenis izin
518 jenis izin (Pergub 57 / 2014
476 jenis izin 476 jenis izin (Pergub 7 / 2016 (Pergub 7 / 2016)
331
100%
518 jenis izin
476 jenis izin (Pergub 7 / 2016)
100%
Biro Tapem
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
23
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 berfungsinya sistem informasi pelayanan publik di PTSP
Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah Gedung Kantor Kecamatan yang memenuhi standar dan Kelurahan
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 1) Sistem perizinan berbasis online 2) Sudah besifat badan pelayanan terpadu satu pintu 3) Melayani 4,3 juta Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 80%
5 1) Sistem Jaringan Lokal 2) Masih bersifat "kantor pos" 3) 300.000 Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 89%
6 1) Sistem perizinan berbasis online (IPTM, SIUP, IMB) 2) Sudah besifat BPTSP 3) Melayani 407.706 Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 93%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 1) Sistem perizinan berbasis online (200 jenis) 2) Sudah besifat BPTSP 3) Melayani 500.000 Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 95%
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 9=(8/7) 1) Sistem 82,5% perizinan berbasis online (60 jenis izin sudah online) 2) Sudah besifat BPTSP 3) Melayani 4,5 juta Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 97,63%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 1) Sistem perizinan berbasis online 2) Sudah besifat badan pelayanan terpadu satu pintu 3) Melayani 4,3 juta Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 80%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 1) Sistem perizinan berbasis online (200 jenis izin online) 2) Sudah besifat Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui DPMPTSP 3) Melayani 5 juta Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 100%
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13
14
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
85,5%
Kota Administrasi Jakarta Pusat 267
12
9
minimal 6
2
33%
minimal 6
2
33%
Kantor Lurah sudah semua standar
Kota Administrasi Jakarta Utara
35
10
12
5
5
100%
1
28
80%
Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
6
1
2
1
100% 1
332
0
0
100%
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah Kantor Camat yang memenuhi standar
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
44
6
0
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
0
0%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
0
0%
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13
14 Kota Administrasi Kantor Camat sudah semua standar Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Utara
2
1
1
-
-
-
-
2
Kota Administrasi Jakarta Barat
100%
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
2
1
1
0
0%
0
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu BKD (Sekretariat Korpri)
2
100%
79%
79%
terdapat sebanyak 1337 pemohon
0%
terdapat sebanyak 9 pegawai yang BKD (Sekretariat memperoleh pelayanan hukum dan Korpri) tidak menggunakan anggaran dalam DPA
0
1
20
25
Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
Terbentuknya DP Korpri Tingkat SKPD/UKPD dan BUMD
Penyaluran uang duka wafat bagi pensiun Jumlah anggota yang memperoleh pelayanan/konsultasi hukum
Seluruh SKDP/UKPD Provinsi dan Kota/Kabupaten
100%
100%
Seluruh SKDP/UKPD Provinsi dan Kota/Kabupaten
Tidak ada target
79%
0%
75%
0%
79%
100%
0%
100%
333
79%
0%
100%
100%
0%
BKD (Sekretariat Korpri)
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
26
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Terlaksananya Kewenangan Camat sesuai dengan ketentuan Integritas pelayanan publik
1
20
27
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya Kewenangan Lurah sesuai dengan ketentuan Integritas pelayanan publik
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
8 kewenangan
8 kewenangan
8 kewenangan
Tidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
9
8,7
9
Tidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
5 kewenangan
5 kewenangan
5 kewenangan
Tidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
9
8,7
9
Tidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
SKPD penanggung jawab
14 Biro Tapem
Biro Tapem
Biro Tapem
Biro Tapem
Inspektorat
1
20
28
Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
4,1
3,4
3,4
4,0
3,4
85,00%
4,1
pengembangan sistem informasi terintegrasinya pengawasan dan sistem informasi pelaksanaan perencanaan, sistem pembangunan yang informasi terintegrasi dengan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah perencanaan dan dan sistem informasi sistem informasi pengawasan pengelolaan pelaksanaan keuangan pembangunan
3,4
IPK dapat diperoleh melalui penilaian dari lembaga Transparency 82,93% International (TI). Dalam penilaian, TI tidak dapat di-request sesuai keinginan obyek penilaian. Inspektorat
Tersedianya Sistem Informasi Pengawasan
75,00%
85%
100%
Tahun 2017, sedang disempurnakan pengembangan sistem Informasi Pengawasan
Inspektorat 1
20
29
Program Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)
Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat
85%
70%
84%
96%
80%
334
120,0%
85%
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1 20
30
2 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Peningkatan penilaian/Predikat LAKIP
Opini Keuangan Daerah
Penerapan Zona Integritas Pemprov DKI Jakarta Persentase administrasi / jumlah Program Percepatan rekomendasi hasil Penyelesaian Tindak lanjut pengawasan / hasil pengawasan / pemeriksaan yang Pemeriksaan telah selesai ditindaklanjuti
1
20
31
1
20
31
Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah peraturan/regulasi yang mendasari Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1
20
32
Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah
Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat Jumlah bukti kepemilikan aset berupa sertifikat tanah dan bangunan
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
4 A
5 CC
6 CC
7 BB
8 Ada peningkatan dari tahun sebelumnya
9=(8/7) 75%
10 A
WTP
WDP
WDP
WTP
WDP
_
WTP
WBK (2 SKPD) & WBBM
ZI (Zona Integritas)
-
WBK (2 SKPD)
-
-
WBK (2 SKPD) & WBBM
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 B
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 75%
SKPD penanggung jawab
Keterangan
13 14 Dikarenakan belum ada Inspektorat/Biro pengumuman resmi dari Tim Organisasi dan Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Reformasi Birokrasi mengenai hasil penilaian predikat LKIP, maka capaian indikator kinerja Peningkatan Penilaian / Predikat LKIP belum dapat diketahui. Dari hasil sementara penilaian, akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin baik. Hal ini dikarenakan adanya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penjenjangan Perjanjian Kinerja di SKPD, dan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya. Opini Laporan Keuangan Pemerintah BPKD Daerah TA 2016 belum ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta
-
-
Belum dapat dicapai karena salah satu syarat WBK & WBBM yaitu dengan Opini Keuangan WTP
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Inspektorat
95%
70%
84%
82%
100%
121,951%
83%
83%
100%
145
35
45
21
95
452%
21
10
47,62%
100%
90%
95%
100%
1
100%
100%
100%
100%
2969 Bidang
316 Bid (proses surat ukur
10 Bid / 2 sertifikat
100 bid
6 Bidang
6%
100 bid
40 Bid
40%
335
BPKD / BPAD
BPAD
Sertifikasi neraca
atas
lahan
yang non BPAD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
1
1
1
20
20
20
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
34
35
36
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
3 Jumlah gedung/bangunan dan aset bergerak lainnya yang diasuransikan
4 1000
5 1.168 Ged / 642 KDO
6 1.031 Ged / 1.208 KDO
7 1000
8 1054 Ged/1169 KDO
9=(8/7) 100,00%
10 1000
11 84
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 8.4%
Persentase perolehan dari hasil pengelolaan aset daerah
100%
100%
100%
100%
0,8904
89%
100%
100%
100%
BPAD
100,00%
0,8
0,8
100,00%
1
100%
100,00%
1
1
BPKD
Opini Laporan Keuangan Daerah
WTP
WDP
WDP
WTP
WDP
_
WTP
Persentase penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah
100,00%
0,48% dari PAD
0,60% dari PAD
100,00%
1
100%
100,00%
1
1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah BPKD Daerah TA 2016 belum ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta BPKD
Persentase dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang terserap
1
0,54
0,98
1
0,9
97%
1
0,9
0,9
BPKD
Persentase pembayaran utang dan bunga pinjaman yang tepat waktu
1
1
1
1
1
100%
1
1
1
BPKD
Jumlah penyertaan modal pemerintah ke BUMD
11,173 Triliun
0,86
1,38
85 Miliar
4.46 Triliun
80.46%
85 Miliar
80,46%
80,46%
BPKD
Jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online
14355
4.690
5.238
13.500
3989
29,55%
14355
10237
71%
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah sistem yang beroperasi secara optimal
10 sistem jenis pajak
4
9
9
14
156%
10
14
1,4
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Program Perencanaan dan Jumlah penerimaan asli daerah dari Pengembangan Pajak sektor pajak daerah Daerah
47,750 Triliun
27,050 Trillun
29,077 Trilliun
40 Triliun
31,608 Trilliun
79,02%
47,750 Triliun
31,707 Trilliun
66,40%
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
2
33
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Program Peningkatan dan Persentase dokumen APBD yang tepat Pengembangan waktu Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah
Target RKPD Tahun 2016
336
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13 Pengasuransian atas BPAD gedung/bangunan dan aset bergerak lainnya yang non neraca
14
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
3 Persentase kesesuaian rencana dengan pencapaian target seluruh jenis pajak
4 100%
5 83,23%
6 85,82
7 100%
8 0,954924471
9=(8/7) 95,49%
10 100%
11 90,00%
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 90,00%
Jumlah Standar Operation Procedure (SOP) yang tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah
100
74
91
90
101
112%
100
111
111,00%
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13
14 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1
20
37
Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah
Jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal
13
13
13
13
13
100%
13
13
100%
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1
20
38
Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah
Jumlah peraturan perundangundangan tentang perpajakan daerah yang disusun dan ditetapkan
61 peraturan
15 peraturan
12 peraturan
12 peraturan
10 peraturan
83%
13 peraturan
52 peraturan
100%
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah peraturan pajak daerah yang tersosialisasi-kan
13 peraturan
13 peraturan
13 peraturan
13 peraturan
13 peraturan
100%
13 peraturan
13 peraturan
100%
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Persentase kasus perpajakan daerah yang terselesaikan
100%
100%
100%)
100%
1
100%
100%
100%
100%
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Persentase penanganan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan, dan keberatan pajak daerah
10 0%
100%
100%
100%
1
100%
10 0%
100%
100%
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah jenis pajak yang mencapai target
13 dari 13 jenis pajak
2 jenis dari 13 jenis pajak
8 dari 13 jenis pajak
12 dari 13 jenis pajak
6 jenis dari 13 jenis pajak
46,15%
13 dari 13 jenis pajak
9 jenis dari 13 jenis pajak
69,23%
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1
20
39
Program Pelayanan Pajak Daerah
337
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
20
2
41
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
3 4 Jumlah gedung 43 gedung UPPD layanan pajak mandiri mandiri yang tersedia
5 1
6 6
7 35
8 0
9=(8/7) 0%
10 43 gedung UPPD mandiri
11 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0,255813953
Jumlah unit pelayanan pajak yang memperoleh ISO
20 unit pelayanan pajak daerah
1
1
15
0
0%
20 unit pelayanan pajak daerah
5
0,25
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah unit pelayanan pajak yang beroperasi sesuai standar layanan
58 unit pelayanan 58 unit pelayanan pajak pajak
58
58
58
100%
58 unit pelayanan pajak
58
100%
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1.839 orang
2.000 orang
1.694 orang
85%
2.000 orang
6.625 orang
66%
Program Penataan Sistem Terpenuhinya SDM melalui Manajemen SDM Aparatur aparatur sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test ) sesuai formasi jabatan
10.000 orang
788 orang
Target RKPD Tahun 2016
338
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13
Pada tahun 2015 dan 2016 DKI Jakarta tidak Pemprov. mendapatkan formasi CPNS Umum dari Kementerian PAN dan RB serta kemungkinan adanya moratorium pada Tahun 2017 sehingga proyeksi realisasi yang dimasukkan adalah SDM CPNS hasil recruitment guru bantu Tahun 2015 dengan menggunakan CAT.
14 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
BKD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
20
2
42
Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
3 4 Tersedianya sistem Lurah, Camat dan promosi dan mutasi Eselon Tertentu pegawai secara terbuka
5 a. 44 Ka. Puskesmas dan 267 Ka. Sekolah. b. Jabatan pada BPTSP, dengan rincian formasi sebagai berikut : Eselon II : 1 Jabatan Eselon III : 12 jabatan Eselon IV: 321 jabatan Jabatan c. Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi, dengan rincian formasi sebagai berikut: Eselon II : 95 jabatan Eselon III : 891 Jabatan Eselon IV : 5.522 jabatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
6 7 a. 1 orang Lurah, Camat dan Eselon Tertentu Deputi Gubernur. b. 30 orang kandidat Eselon II (seleksi tahap 1) c. 40 orang kandidat Eselon II (seleksi tahap 2)
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 a. 91 Kandidat Potensial Jabatan Pratama. b. 115 Kandidat Potensial Camat. c. 317 Kandidat Potensial Lurah.
orang
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
9=(8/7) 100%
10 Eselon Tertentu
11 Lurah, Camat dan Eselon Tertentu
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100%
Tinggi orang
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13 Jenis jabatan yang akan diisi melalui mekanisme lelang/ seleksi terbuka sangat bergantung pada kebijakan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pembina kepegawaian di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
14 BKD
Dengan ditetapkannya Pergub Nomor 202 Tahun 2015 tentang Penghargaan kepada PNS Berprestasi, jumlah PNS yang diberikan penghargaan berprestasi berkurang dari 60 orang menjadi 24 orang tiap tahunnya.
BKD
calon orang calon
Jumlah pegawai yang menerima penghargaan
200 orang
31 orang
8 orang
45 orang
7 orang
16%
50 orang
83 orang
42%
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kebijakan TKD
13 kajian
4 kajian
2 kajian
3 kajian
3 kajian
100%
3 kajian
13 kajian
100%
BKD
400 SKPD/UKPD
96 SKPD/UKPD
75 SKPD/UKPD
80 SKPD/UKPD
19 SKPD/UKPD
24%
80 SKPD/UKPD
93%
BKD
19.266 orang
2.575 orang
2.173 orang
3.741 orang
3.721 orang
85%
3.728 orang
370 SKPD/UKPD 17.443 orang
Jumlah pensiun yang tepat waktu dan tepat bayar
339
91%
Dengan diberlakukannya UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, terdapat kebijakan perubahan BUP untuk jabatan non fungsional guru dari 56 tahun menjadi 58 tahun.
BKD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1 20
43
2 Program Pendidikan dan Pelatihan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
3 4 Jumlah Pegawai 450 orang yang meningkat kompetensinya di Bidang Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa
5 90 orang
6 90 orang
7 90 orang
8 300 orang
9=(8/7) 333%
10 90 orang
11 720 orang
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 160%
300 orang
75 orang
180 orang
60 orang
1.237 orang
100%
60 orang
1522 orang
507%
Badan PSDM
540 orang
90 orang
180 orang
120 orang
120 orang
100%
120 orang
510 orang
94%
Badan PSDM
651 orang
132 orang
111 orang
130 orang
160 orang
123%
130 orang
663 orang
102%
Badan PSDM
Jumlah Pegawai yang meningkat jenjang pendidikan formalnya
Target RKPD Tahun 2016
340
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13
14 Badan PSDM
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah Pegawai yang meningkat kompetansinya di bidang Manajerial dan Umum
Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan pelayanan publik
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
20
44
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
4 1290 orang
5 300 orang
6 240 orang
7 300 orang
8 150 orang
9=(8/7) 50%
10 300 orang
11 870 orang
435 orang 339 orang 375 orang
90 orang 28 orang 210 orang
60 orang 126 orang
90 orang 120 orang 0 75 orang
150 orang 65 orang 0
167% 54% 0
90 orang 120 orang 75 orang
480 orang 249 orang 360 orang
110% 73% 96%
Badan PSDM Badan PSDM Badan PSDM
3642 orang
505 orang
210 orang
758 orang
110 orang
15%
758 orang
1633 orang
45%
Badan PSDM
420 orang 1700 orang
390 orang 1045 orang
60 orang 510 orang
60 orang 300 orang
90 orang 780 orang
260%
60 orang 300 orang
730 orang 3145 orang
174% 185%
Badan PSDM Badan PSDM
9
Tersedianya sarana dan prasarana diklat (gedung dan fasilitas pendukung)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8,4
100% 3 Program dan 15 kurikulum diklat
Sarana Diklat 100 %
Akreditasi Pengelolaan Diklat
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 67%
Integritas pelayanan publik
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Capacity Building : 78 orang)
0
Tidak ada target
0 Sarana Diklat 75 %
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
9
Tidak ada target
Tidak ada target
Pengadaan Sarana Pembelajaran
Pengadaan Sarana Pembelajaran
100% Tidak ada target Tidak ada target
Sarana Diklat 100 %
0 0
39 sertifikasi mata ajar
30 sertifikasi mata ajar
30 sertifikasi mata 30 sertifikasi ajar mata ajar
30 mata ajar
5 Program Diklat Terakreditasi '- (Pim III, Pim IV, Prajab Gol. I dan II, Prajab Gol. III, Barjas)
2 Program (Pim III, IV dan Prajabatan Gol. III)
Tidak ada target
4 program (re akreditasi Barjas, Pim III, IV dan Prajab Gol III
5 Program Diklat 4 terakreditasi Terakreditasi '(Pim III, Pim IV, Prajab Gol. I dan II, Prajab Gol. III, Barjas)
341
14 Badan PSDM
Badan PSDM
131 mata ajar
4 program (re akreditasi Barjas, Pim III, IV dan Prajab Gol I, II dan III
13
59 mata ajar
Badan PSDM
Badan PSDM
5 mata ajar
Badan PSDM
4 terakreditasi
Badan PSDM
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Pengelolaan berbasis ICT
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 TOT Cawid 30 orang dan TOT Khusus 60 orang (mata ajar)
1
20
20
45
46
6 30 orang mengikuti Diklat TOT Cawid dan 30 orang mengikuti TOT Mata Ajar
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
7 Tidak ada target
8 Tidak ada target
9=(8/7) Tidak ada target
10 11 TOT Cawid 30 90 peserta orang dan TOT Khusus 60 orang (mata ajar)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 360 perserta
SKPD penanggung jawab
Keterangan
13
14 Badan PSDM
100%
25%
25% Tidak ada target
Tidak ada target
Tidak ada target
100%
0
0%
Badan PSDM
100%
25%
25% Tidak ada target
Tidak ada target
Tidak ada target
100%
0
0%
Badan PSDM
20 modul
667%
5 Program Diklat 11 modul
32 modul
Badan PSDM
11 Program Diklat 1
5 30 orang mengikuti TOT Khusus
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
2 modul
5 modul
Program Peningkatan Terlaksananya Penyempurnaan 1 Rancang dan Kinerja penilaian kinerja (satu) sistem bangun 1 (satu) Disiplin Aparatur DKI secara objektif bagi penilaian e-kinerja sistem penilaian pegawai Pemda DKI pegawai Pemrov e-Kinerja pegawai Pemrov Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta
Penyempurnaan 1 (satu) sistem penilaian ekinerja pegawai Pemrov DKI Jakarta
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
188 orang
3 Program Diklat -
-
-
400 orang
Penyempurnaan Penyempurnaan 1 (satu) sistem 1 (satu) sistem penilaian epenilaian ekinerja pegawai kinerja pegawai Pemrov DKI Pemrov DKI Jakarta Jakarta
100%
Jumlah pegawai Pemda DKI yang mengikuti seleksi program tugas belajar
1650 orang
250 orang
500 orang
Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi Jabatan melalui konseling
2.285 orang
175 orang
1.318 orang
500 orang
800 orang
100%
500 orang
4.628 orang
100%
Tersedianya data potret dan peta kompetensi dari pejabat/pegawai dilingkungan Pemprov DKI Jakarta
22.133 orang
212 orang
857 orang
10.000 orang
6.601 orang
66%
10.000 orang
10.753 orang
49%
342
Penyempurnaan sistem selesai di Tahun 2015.
e-Kinerja
BKD
Badan Kepegawaian Daerah
BKD
Dengan ditetapkannya Perda Nomor Badan 12 Tahun 2014 tentang OPD, BKD Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta telah Daerah melakukan uji kompetensi terhadap 10.033 pegawai pada akhir tahun 2014. Dengan mempertimbangkan masa berlaku hasil uji kompetensi pegawai selama 2 (dua) tahun, maka untuk target capaian Tahun 2016 dan 2017 dinilai akan sulit terealisasi.
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Persentase struktural memenuhi kompetensi
jabatan yang standar
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
5 -
6 1 Peta dan 1 Standar Kompetensi
25%
77%
82%
20%
3 Rumpun Jabatan Fungsional
7 Rumpun Jabatan Fungsional
3 Rumpun Jabatan Fungsional
15 lokasi
0
0
20
47
Program Pembinaan dan Jumlah Rumpun 17 Rumpun Pengembangan Aparatur jabatan Fungsional Jabatan Fungsional yang dibina
1
20
47
Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
Jumlah sistem peringatan dini
48
Program Tindakan Kedaruratan Pada saat Bencana dan Pasca Bencana
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7 8 1 peta karir/ 5 standar/kamus kaderisasi pejabat kompetensi berdasarkan peta Jabatan kompetensi Struktural/Fungsi onal
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100%
Keterangan
Ratio/prosentase yang ditampilkan mengikuti capaian seleksi terbuka.
9=(8/7) 100%
10 1 peta kebutuhan pegawai berdasarkan kompetensi
11 13 peta/standar/ kamus kompetensi pejabat/ pegawai pemprov DKI
99%
100%
25%
100%
100%
8 Rumpun Jabatan Fungsional
100%
3 Rumpun Jabatan Fungsional
27 Rumpun Jabatan Fungsional
100%
13
SKPD penanggung jawab
14 Badan Kepegawaian Daerah
BKD
BKD
BPBD
jumlah penetapan kawasan evakuasi bencana minimal tampung berdaya 100 pengungsi dengan luas minimal 1.000 m2
307 lokasi
0
56 lokasi
0
307 lokasi
BPBD
Tersedianya gudang buffer stock
3 lokasi
0 lokasi
6 lokasi
0
3 lokasi
BPBD
2.798 0rang
2.050 orang
6.430 orang
2.611 orang
2.798 0rang
BPBD
3 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
3 lokasi
BPBD
jumlah taruna siaga bencana (tagana) 20
Target RKPD Tahun 2016
4 5 peta kompetensi pejabat/ pegawai pemprov DKI
1
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
meningkatnya kapasitas distribusi logistik
343
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
20
49
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Pengelolaan Sarana Informatika Pelaporan Bencana
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
3 4 Integrasi Sistem Sistem peringatan peringatan dini dini (banjir, (banjir, kebakaran, kebakaran, putting putting beliung, beliung, gempa, gempa, cuaca cuaca ekstrem, wabah wabah penyakit) ekstrem, penyakit)
5
6
100%
1
1
20
20
52
53
Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
Jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat keselamatan kebakaran
1
20
20
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
100%
229 gedung
220 gedung
308 gedung
333 gedung
100%
330 gedung
360 gedung
100%
Jumlah Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di wilayah rawan kebakaran
30
12
22
25
88
100%
30
90
100%
Jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat
75
74
67
70
55
78%
75
60
80%
90%
100%
100%
90% radius 1.5 km
100
100%
90% radius 1.5 km
100%
100%
cakupan pelayanan Program Penanggulangan bencana kebakaran Kebakaran (Nasional 2,5km)
tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit
1
330 gedung
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
82%
100%
100%
98
81%
100%
82%
98%
100%
54
Program Penyelamatan
persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan
55
Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Rasio Hidrant Kering terhadap kawasan rawan kebakaran
50/56
5 ( target 20/56 )
0
40/56
0
0%
50/56
0/56
16%
Rasio Tandon Air terhadap kawasan rawan kebakaran
56/56
0 ( target 20/56)
0
40/56
0
0%
56/56
0/56
5%
100%
96%
97%
99
95%
344
100%
100%
99%
99%
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 BPBD
BPBD Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
3
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Rasio alat pemadam api manual terhadap kawasan rawan kebakaran
112/56
163 ( target 56/56)
0/56
target 112/56
0
0%
112/56
228/56
100%
Peningkatan Rasio pos pemadam kebakaran terhadap jumlah kelurahan
75/267
2 ( target 73/267)
0
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
73/267
74/267
0%
75/267
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
73/267
0%
Peningkatan Rasio kantor sektor pemadam kebakaran terhadap jumlah kecamatan
25/44
0 ( target 24/44)
0
25/44
25/44
100%
25/44
25/44
100%
Rata-rata waktu pemadaman kejadian kebakaran
120 Menit
72 Menit
66 Menit
120 Menit
60
100%
120 Menit
120 Menit
100%
Rasio kepemilikan mobil pompa terhadap pos dan sektor pemadam kebakaran
202/104
11 target 187/101
15
197/103
255/102
100%
202/104
255/102
100%
Persentase jumlah mobil pompa yang siap dioperasikan
100%
99%
99%
100%
87%
87%
100%
100%
100%
345
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
20
54
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Integrasi pelayanan publik
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4
5
6
9
1
20
57
Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
8,4
0
0%
9
0
0%
Tingkat penyelesaian pengaduaan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keinda han)
80%
69,64%
70%
75%
99%
132%
80%
80%
100%
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota
60%
80%
0%
55%
0%
0%
60%
60%
100%
346
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13
14
1. Target merupakan data given. 2. DPMPTSP tidak mengetahui cara perhitungan agar mendapatkan hasil seperti yang telah ditargetkan. 3. Terkait target pada tahun 2016 sebesar 8,4 dan target pada tahun 2017 sebesar 9, telah dibahas bersama dengan Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui cara perhitungannya. 4. Setelah dibahas lebih lanjut Dinas Penanaman dengan PTSA Wilayah Kota (sebelum adanya PTSP), target yang Modal dan PTSP ditetapkan pada RKPD 2012-2017 merupakan target yang ditetapkan oleh Ombudsman dengan indikator yang berasal dari mereka (Ombudsman). 5. Pelayanan publik di DKI Jakarta bukan hanya dilakukan oleh PTSP saja, akan tetapi dilakukan pula oleh Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan dinas lainnya sehingga untuk indikator Integritas Pelayanan Publik SKPD Penanggung Jawabnya tidak dapat diukur oleh DPMPTSP. Satpol PP
pada tahun 2015, 2016 dan 2017 capaian nol, dikarenakan realisasi capaian sudah memenuhi target pada tahun 2014
Satpol PP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
20
58
1
20
59
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 29%
Keterangan
SKPD penanggung jawab
2 Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan
3 Jumlah aparat yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar
4 3875 (Satpol PP)
5 449 peserta (2274 Satpol PP)
6 0
7 450 (3.425 satpol pp)
8 0
9=(8/7) 0%
10 450 (3.875 satpol PP)
11 450 (3.299 Satpol PP)
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah pos kamling yang aktif
352 pos kamling aktif
44 pos kamling aktif (219 Pos Kamling Aktif)
36 pos kamling aktif (255 Pos Kamling Aktif)
308 pos kamling aktf
0
0%
352 pos kamling aktif
44 pos kamling aktif
47,7%
pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Satpol PP capaian nihil, dimana kegiatan yang menunjang kegiatan pos kamling tidak dapat di realisasikan karena adanya hasil evaluasi Permendagri Nomor 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 penjelasan penganggaran uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan
Jumlah RW yang masyarakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar
791 RW
136 RW
0
655 RW
0
0%
791 RW
136 RW
51,6%
pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Satpol PP capaian nihil, dimana kegiatan yang menunjang jumlah RW yang masyrakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan sekitar dengan nomenklatur kegiatan komunitas RW Peduli Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Tidak dilaksanakan karena adanya kendala (Permendagri Nomor 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 penjelasan penganggaran uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan )
347
13 14 pada tahun 2015, 2016 capaian nihil, Satpol PP dimana kegiatan DIKLAT POL PP Tingkat dasar tidak bisa dilaksanakan karena pada tahun 2014 berdasarkan Pergub No 259 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP tidak ada klausul secara detail terkait pelatihan Pol PP tingkat dasar bagi aparatur Satpol PP. note : pada DPA Tahun Anggaran 2017 jumlah peserta menjadi 480 orang (450 org swakelola dan 30 pengiriman ke BPSDM Kemendagri)
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
60
Program peningkatan sarana dan prasarana satpol pp
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
3 Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat
4 10 Konflik
5
6
7 13 Konflik
8
9=(8/7)
10 10 konflik
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Berfungsinya sarana dan prasarana penunjang operasional satpol pp
1 barak
0
0
pembangunan barak
0
0%
0
0
0%
Target RKPD Tahun 2016
348
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13 14 data ada di Kesbangpol Provinsi DKI Satpol PP/perlu Jakarta (Target RPJMD Kesbangpol penyesuian narasi Provinsi DKI Jakarta) konflik
Tidak Adanya aset Pemprov DKI Jakarta berupa Gedung atau tanah yang bisa dimanfaatkan/difungsikan sebagai barak anggota Satpol PP dalam Radius 1 km dari Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta
Satpol PP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
1
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
21
URUSAN KETAHANAN PANGAN
21
Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran
21
01
02
Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil tanaman pangan & hortikultura
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
13
14
3
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Persentase Pasokan Beras
100%
100%
100%
1,00
1,03
103,00
100%
100%
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase Pasokan Daging
100%
100%
100%
1,00
1,4645
146,45
100%
100%
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase Pusat Distribusi Ikan
100%
100%
100%
1,00
3,33
333,00
100%
100%
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase Pusat Distribusi Ayam
100%
100%
100%
1,00
2,4552
245,52
100%
100%
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase Pusat Distribusi Telor dan Susu
100%
100%
100%
1,00
5,036
503,60
100%
100%
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase Distribusi Mayur
Pusat Sayur
100%
100%
100%
1,00
1,0066
100,66
100%
100%
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase Distribusi buahan
Pusat Buah-
120%
100%
100%
1,00
1,3035
130,35
120%
120%
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Skor pola harapan
pangan
95%
n.a
93,00
0,836
89,89
95%
94,74
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya
90 % baik / aman
90,279 % baik/aman
95,90 % baik / aman
88 % baik / aman
91,25 % baik / aman
103,69
90 % baik / aman
90 % baik / aman
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan
7.500 sertifikat
1.426 sertifikat
4.233 sertifikat
1.600 sertifikat
1.904 sertifikat
119,00
1.700 sertifikat
1.700 sertifikat
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
88
Target RKPD Tahun 2016
349
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
1
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
1
1
1
21
21
22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil perikanan 03
04
Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan produk hewan (kesmavet)
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
10 11 95 % baik / baik 95 % baik / baik
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100,00
Keterangan
3 persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya
4 95 % baik / baik
5 93,38 % baik / aman
6 99,11 % baik / baik
7 94,50 % baik / baik
8 98,23 % baik / baik
9=(8/7) 103,95
Jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang di keluarkan
145.066 sertifikat
10.639 sertifikat (SME)
10.991 sertifikat (SME)
29.320 sertifikat
29.052 sertifikat
99,09
29.600 sertifikat
29.600 sertifikat
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
persentase daging dan olahannya yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganis-me yang berbahaya
95 % baik / aman
92% baik/aman 93 % baik / aman 94 % baik / aman
99,88 % baik / aman
106,26
95 % baik / aman
95 % baik / aman
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan
75.000 Sertifikat
15.103 sertifikat
15.768 Sertifikat
16.000 Sertifikat
20.201 Sertifikat
126,26
17.000 Sertifikat 17.000 Sertifikat
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan
110 sertifikat
55 sertifikat
70 sertifikat
100 sertifikat
136 sertifikat
136,00
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
110 sertifikat
110 sertifikat
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dikembangkan dan dimasyarakatkan
17
16
13
15
15
100,00%
17
17
100,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Persentase masyarakat pengguna teknologi tepat guna (TTG) yang mandiri
75
60
65
70
70
100,00%
75
75
100,00%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
350
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
3 persentase Pemanfaat Bina Sosial PPMK yang sudah berusaha/ bekerja setelah mendapatkan pelatihan
4
Cakupan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang aktif terlibat dalam penggerakan kegiatan gotong royong
2.706 (100 %)
Program Peningkatan Jumlah Sarana yang dibangun/direhab Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat melalui dana Bina Fisik Lingkungan PPMK
5 70
17.052
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
30
37
55
-
1.207
1.473
2.300
2.672
23.738
26.300
14.552
-
351
9=(8/7) 0,00%
116,17%
0,00%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 85,71%
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
70
60
2.706
2.680
99,04%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
17.052
16.650
97,64%
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1 1
2 URUSAN STATISTIK
23
Program Statistik Daerah
1 1
24 24
01
URUSAN KEARSIPAN Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Ketersediaan data statistik daerah
24
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan
4
5
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7
8
9=(8/7)
10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
85%
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13
14
70%
75%
127.130
129.890
161.230
117.130
174.466
148,95%
127.130
176.966
139,20%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1290
750
1.198
1105
1.200
108,60%
1290
1.210
93,80%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah gedung/depo arsip yang dibangun
9
5
6
9
6
66,67%
-
7
77,78%
Rencana penambahan 1 Depo Arsip Dinas di wilayah Jakarta Timur pada tahun Perpustakaan dan 2017 Kearsipan
Jumlah gedung/depo arsip yang dilengkapi dengan laboratorium kearsipan
2
-
-
-
1
50,00%
-
1
50,00%
Telah ada laboratorium preservasi Dinas kearsipan sederhana, namun belum Perpustakaan dan dilengkapi sarpras laboratorium Kearsipan sesuai standar
Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan
80%
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
85%
Jumlah peristiwa/ tokoh/ pengkisah yang diliput/ diwawancara 1
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Diskominfostat
1
24
03
Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah
Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar
517
457
724
517
609
117,79%
-
612
118,38%
Rencana penambahan 3 ruang arsip Dinas pada Depo Arsip Jakarta Timur pada Perpustakaan dan tahun 2017 Kearsipan
1
24
04
Program Peningkatan Pelayanan Arsip
Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat
4.545
1.430
2.413
3.725
4.878
130,95%
4.545
8.378
184,33%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
51
-
-
-
12
23,53%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah (SIKD - JIKD)
1
25
-
10
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
352
-
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 1
25
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah titik CCTV yang beroperasi dikantor-kantor pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 42 Kecamatan, 42 Puskesmas, kecamatan, 5 RSUD, 6 (Balaikota dan kantor walikota), 261 Kelurahan, 292 Puskesmas Kelurahan, 90 SMU dan SMK negeri, BLK, 89 SMU dan SMK negeri, BLK
Integrasi Sistem informasi perencanaan, Pengelolaan keuangan Daerah dan Pengawasan pengelolaan Pembangunan Berfungsinya aplikasi pelayanan publik PTSP Berbasis Teknologi Informasi
1
25
02
Program Komunikasi, Data Jumlah aspirasi warga Jakarta yang dan Informasi Publik direspon dari berbagai saluran media
provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kabupaten
75%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
5 0
6 524
7 0
2 Sub Sistem
2 Sub Sistem
2 Sub Sistem
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 89 SMU dan SMK negeri, BLK
4 Sub Sistem
provinsi dan provinsi, kota, wilayah kota kecamatan, kelurahan, kabupaten
55%
55%
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Diskominfostat
Diskominfostat
Diskominfostat
72%
353
75%
Diskominfostat
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
25
2
03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat
Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 5 6 Media Cetak, Media Media Cetak, Media Cetak, elektronik, Media Media elektronik, Media elektronik, Media Luar Media Luar Luar Ruang, Ruang, Website, Ruang, Website, Website, Media Media Sosial Media Sosial Sosial
125
Jumlah Titik Lokasi Kelurahan 267, Kecamatan 44, layanan Pemda yang terkoneksi dengan Puskesmas Jaringan komunikasi Kecamatan 42, (Fiber Optic ) RSUD 8, Dinas 10
1
1
1
25
25
26
04
5
Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi
Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 Media Cetak, Media elektronik, Media Luar Ruang, Website, Media Sosial
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8
9=(8/7)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 Media Cetak, Media elektronik, Media Luar Ruang, Website, Media Sosial
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Diskominfostat
180
216
125
125
Diskominfostat
Kelurahan 261, Kecamatan 44, Puskesmas Kecamatan 42, RSUD 8, Dinas 10
0
0
89 SMU dan SMK negeri, BLK
Diskominfostat
Jumlah Data Center yang berfungsi
1
1
1
1
Diskominfostat
Jumlah Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi
1
1
1
1
Diskominfostat
Berfungsinya telpon berbasis Fiber Optic Pemda DKI Jakarta
36 lokasi kantor 3 kantor walikota Pemda DKI Jakarta
0
-
Diskominfostat
Tersedianya sarana komunikasi radio Trunking
Pembangunan Network Operation Center (NOC) radio trunking
0
-
Diskominfostat
Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional
100,00%
735 SKPD
100,00%
90 orang
100%
100,00%
180 orang
100,00%
BPPBJ
Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih
4050 orang
655 Orang
700 orang
1.170 orang
146%
700 orang
1.825 orang
261%
BPPBJ
0
URUSAN PERPUSTAKAAN
354
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1 26
01
2 Program pengembangan Budaya Baca
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina
1
26
02
Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat ISO Jumlah titik layanan perpustakaan keliling
1
26
03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpusakaan
Jumlah perpustakaan yang berstandar nasional
Jumlah perpustakaan kecamatan dan kelurahan yang berfungsi optimal Jumlah koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 152,72%
Keterangan
4 3.471.496
5 2.647.735
6 3.006.311
7 3.155.906
8 4.192.005
9=(8/7) 132,83%
10 3.471.496
11 5.301.523
650
189
254
550
137
24,91%
650
89
13,69%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6
2
4
5
4
80,00%
6
-
0,00%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
566
475
497
534
544
101,87%
566
554
97,88%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5
4
5
4
6
150,00%
5
6
120,00%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
309
38
19
263
16
6,08%
309
27
8,74%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.298.527
1.210.943
2.160.369
9.942.532
835.941
8,41%
7.298.527
993.621
13,61%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
355
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1 2 2
2
01
01
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2 URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
3
4
5
6
7
8
9=(8/7)
10
11
Jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan
60 kali
49 kali
61 kali
59 Kali
10 Kali
16,95
60 kali
10
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12
16,67
Peningkatan Volume Pemasaran :
01
02
13
14
Kegiatan pameran tidak boleh Dinas Ketahanan dianggarkan lagi Pangan, Kelautan dan Pertanian
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 1.076.629
809.809
893.856
978754,00
900276
91,98
1.076.629
1.076.629
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2. Bunga Potong (Ikat)
1.538.654
1.208.559
1.136.077
1398776,00
971037
69,42
1.538.654
1.538.654
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
3. Bunga Rampai (Bungkus)
596.948
449.341
543.213
542680,00
338639
62,40
596.948
596.948
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
4. Bibit Tan. Anggrek (Pohon)
396.185
304.130
329.477
360169,00
95280
26,45
396.185
396.185
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
1.347.031
1.012.843
1.114.358
1224573,00
189933
15,51
1.347.031
1.347.031
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
222.250
167.462
184.794
202046,00
66571
32,95
222.250
222.250
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Rp 120,8 m
Rp 87.741.554.996
72,63
Rp 132,9 m
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
100,00
105
105,00
150
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
6. Bibit Tan. Buah (Pohon)
2
SKPD penanggung jawab
1. Daun Pelengkap (Ikat)
5. Tanaman Hias (Pohon)
Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan
Keterangan
Peningkatan Omzet Pemasaran
Rp 132,9 m
Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan yang dibina
150
Rp 104,012 M
64
Rp 112,9 M
51
356
Rp 132,9 m
150
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
2
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
03
Program Peningkatan kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, dan Zoonosis
Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura 2
01
04
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah produksi susu (liter)
5 5.084.240
6 5.170.480
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7 6309936,00
8 30.706 liter
9=(8/7) 0,49
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
10 6.625.433
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017 11 31.000
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0,47
Keterangan
SKPD penanggung jawab
13 14 disesuaikan dengan realisasi tahun Dinas Ketahanan 2016 dan target retribusi UPT Pangan, Kelautan dan Pertanian
0 kasus
0 kasus
0 kasus
0 kasus
0 kasus
100,00
0 kasus
0 kasus
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah Volume Hewan/ Daging yang dipantau kesehatannya
211.570 ton
197.644 Ton
201.338 Ton
206.409 Ton
209.333 Ton
101,42
211.570 ton
211.570 ton
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
- Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis) - Terkendalinya Penyakit Antrax
10 kasus 0 Kasus
2 Kasus (AI)
5 Kasus (AI) dan 1 Kasus Brucellosis
20 kasus 0 Kasus
AI 7 kasus Antrax 0 kasus
285,71
10 kasus 0 Kasus
10 kasus 0 Kasus
100,00
0 Kasus
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
100 6.000 77.304 24.158
4.000 40.020 15.000
6.361 193.629 300.454
5.000 151.853 2.528
6.000 159.319 9.930
120 101,92 392,80
6.000 77.304 24.158
6.000 77.304 24.158
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
100 16.105 9.663
84.559 9.722
16.559 918.479
14.641 8.785
24.619 9.014
168,15 102,61
16.105 9.663
16.105 9.663
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
100%
100%
100%
1,00
100%
100%
100%
100%
100%
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah benih tanaman pangan dan hotikultura : Padi ( ton ) Buah – buahan (bibit) Tanaman hias (bibit)
Prosentase lulusan siswa SPP
02
4 6.625.433
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Mempertahan-kan Jakarta bebas rabies
Jumlah produksi tanaman hotikultura ramah lingkungan: Sayuran ( ton ) Buah – buahan (phn)
2
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
URUSAN KEHUTANAN
357
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
02
01
2 Program Pengolahan dan Pengawasan peredaran hasil hutan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
3 Mempertahan-kan Jakarta bebas dari pelanggaran peredaran hasil hutan Jumlah Volume pelayanan jasa perkayuan
2 2
03 03
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
4 0 kasus
5 0 kasus
6 0 kasus
7 0 kasus
8 0 kasus
9=(8/7) 100%
10 0 kasus
11 0 kasus
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100%
1.200 m3
1.200 m3
1.450 m3
1.200 m3
1.200 m3
100%
1.200 m3
1.200 m3
100%
Dinas Kehutanan
5 Km
pembangunan pipa gas Pulogebang Kampung Melayu sepanjang 12 km oleh Pertagas
240%
10 Km
37 km
148%
Dinas Perindustrian dan Energi
100%
1
100%
100%
100%
100%
Dinas Perindustrian dan Energi
4 SPBG
31 SPBG/MRU/ecos tation (tambahan 3 SPBG/MRU/Eco station)
119%
4 SPBG
31 SPBG/MRU/eco station (tambahan 3 SPBG/MRU/Eco station)
103%
Dinas Perindustrian dan Energi
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13
14 Dinas Kehutanan
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 01
Program Pembinaan dan Jumlah jaringan pipa Pengembangan Energi dan gas bawah tanah dikawasan industri, Sumber Daya Mineral permukiman, Perkantoran, perdagangan dan Jasa
persentase terlaksananya Koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa
Terkoordinasi-nya pembangunan SPBG
25 Km
100%
30 SPBG
0 pembangunan pipa gas Muara Karang-Muara Tawar sepanjang 25 km oleh Pertagas dan PGN
100%
18 SPBG/MRU (Tambahan 2 SPBG/MRU)
100%
28 SPBG/MRU (Tambahan 10 SPBG/MRU)
358
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Terkoordinasi-nya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik
terlaksananya implementasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
2
03
02
Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 100%
455 KWP
5 Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh swasta di Mangga Dua Square
40 KWP (berfungsinya PLTS di SMPN 19 dan SMPN 12)
6 Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh PLN: 1. PLTGU Jawa 1 (2×800 MW) → Menambah kapasitas PLTGU Muara Tawar 2. PLTGU Jawa 2 Priok (1×800 MW) → Penambahan kapasitas PLTGU Muara Karang (1×500 MW) dan penambahan PLTU Lontar (1×315 MW) 3. Pembangunan Gardu Induk (GI) 500 V atau 5000 MVA : 7 gardu 4. Pembangunan GI 150 kV atau 3.780 MVA: 81 gardu 5. Pembangunan transmisi 500 kV sepanjang 154 Km 6. Pembangunan transmisi 150 kV sepanjang 968 Km 7. Pembangunan transmisi 20 kV sepanjang 600 Km.
Terpelihara-nya pemanfaatan PLTS terpusat di P. Sebira sebesar 50 KWP
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 100%
8
100 KWP
berfungsinya pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 108,7 KWP berupa PJU PLTS, PLTS terpusat,dan Pembangkit Listrik Tenaga B /PLTB Jumlah Lampu PJU 300.000 titik lampu 16.166 titik lampu 36.145 Titik Lampu 15.500 titik lampu penggantian pada Jalan Protokol, lampu PJU arteri, kolektor, konvensional lingkungan/Gang (HPS) ke lampu MHT, dan fasilitas PJU LED Smart system sebanyak umum 89.417 titik lampu
359
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Keterangan
SKPD penanggung jawab
9=(8/7) 100%
10 100%
11 1
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 1
109%
100 KWP
108,7
23,89%
Dinas Perindustrian dan Energi
577%
15.652 titik lampu
214.436 titik lampu
71,48%
Dinas Perindustrian dan Energi
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh PLN: 1. PLTGU Jawa 1 (2×800 MW) → Menambah kapasitas PLTGU Muara Tawar 2. PLTGU Jawa 2 Priok (1×800 MW) → Penambahan kapasitas PLTGU Muara Karang (1×500 MW) dan penambahan PLTU Lontar (1×315 MW) 3. SUTET/SUTT Duri Kosambi-KembanganPetukangan 4. PSUTET Duri Kosambi-Muara Tawar 5. Perluasan GISTET Kembangan 6. GIS 150 kV Daan Mogot 7. GIS 150 kV Semanggi Timur 8. GIS 150 kV Semanggi Barat 9.Pembangunan SKTT 150 kV KembanganKembangan II (GIS) 10.Pembangunan SKTT 150 kV Danayasa-Senayan 11.Pembangunan SKTT 150 kV Cawang Lama
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13
14 Dinas Perindustrian dan Energi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
2 2 04
2 04
4 04
03
2
03
04
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Normalisasi Jaringan PJU untuk Meterisasi
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 4000 Kwh Meter
Program Pengembangan Tersedianya skenario tersedianya dan Pengendalian Geologi mitigasi gempa bumi informasi kondisi kerentanan Perkotaan bangunan oleh guncangan akibat gempa bumi dan memiliki scenario untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terjadi gempa jumlah sumur 26.377 sumur resapan yang resapan terbangun
5 32 Kwh Meter
6 74 Kwh Meter
Peta mikrozonasi Peta mikrozonasi level 4 level 4
4.175 Sumur Resapan
7059 Sumur Resa
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 520 kwh meter
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
8 493 Kwh meter
Peta mikrozonasi Peta mikrozonasi level 4 yang level 4 yang mencakup seluruh mencakup wilayah dengan seluruh wilayah tambahan dengan pemboran dalam tambahan pemboran dalam di 65 lokasi di 65 lokasi
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
9=(8/7) 95%
10 11 531 Kwh Meter 1.490 kWh Meter
100%
Peta mikrozonasi Peta mikrozonasi level 4 yang level 4 yang mencakup mencakup seluruh wilayah seluruh wilayah dengan dengan tambahan tambahan pemboran dalam pemboran dalam di 65 lokasi di 65 lokasi
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 37,3%
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Perindustrian dan Energi
100%
Dinas Perindustrian dan Energi
Dinas Perindustrian dan Energi
5000 Sumur resapan
0
0%
5000 sumur resapan
11.234 sumur resapan
42,6%
URUSAN PARIWISATA 01
02
03
Program Peningkatan SDM Jumlah tenaga SDM dan Kemitraan Pariwisata profesi Pariwisata meningkat
Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
750 org
822 org
341 org
690
548 orang
79,42
750 org
1.835 orang
244,66%
18 jenis pelatihan
Pelatihan SDM pariwisata dilaksanakan oleh UP Pelatihan Profesi Pariwisata
Disparbud
Jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata nasional dan internasional
15 Lembaga
9 Lembaga
10 Lembaga
12
9 Lembaga
25,00
15 Lembaga
16 lembaga
106,00%
Lembaga pariwisata nasional (PHRI, Disparbud ASITA, dll) sebanyak 7 lembaga dan lembaga pariwisata internsional (ICCA, TP0 dll) sebanyak 9 lembaga.
Jumlah event pariwisata unggulan nasional dan internasional
91 event
34 event
32 event
81
34 event
41,98
91 event
102 event
112,08%
Event pariwisata unggulan nasional Disparbud dan internasional yang dilaksanakan oleh Disparbud, dan juga bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Kedutaan Indonesia di luar negeri
Jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
8 Destinasi
1 Destinasi
0 Destinasi
2
1 Destinasi
50,00
3 Destinasi
8 Destinasi
100,00%
13.750.000 / 182.400.000
2.313.295 / 41.871.178
2,372.396/ 29,713,103
3,000,000/ 39,600,000
2.512.005/ 31.645.333
89,71/ 98,89
3.200.000 / 42.000.000
2.512.005 / 31.645.333
87,52% / 80,56%
Pengembangan kualitas dan Disparbud kuantitas destinasi pariwisata meliputi pembangunan baru, revitalisasi dan konservasi bangunan di kawasan destinasi yang sudah ada Data kunjungan secara kumulatif Disparbud selama 5 (lima) tahun : 2013 -2017
Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus
360
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
2 04
2
2
2
2
2
04
2 04
05
05
05
05
05
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Program Peningkatan Industri Kepariwisataan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 37,79% / 30,16%
Keterangan
3 Rata-rata lama tinggal
4 5.9 / 6.0
5 5.9
6 5.3 / 5,4
7 5.7 / 5,9
8 2,23 / 1,81
9=(8/7) 94,89/ 85,78
10 5.9 / 6.0
11 2,23 / 1,81
Jumlah industri pariwisata yang terdaftar
8442 Industri
8442 Industri
4819 Industri
8278 Industri
9.126 Industri
1,10
8442 Industri
10.683 industri
126,54%
Industri pariwisata yang terdaftar Disparbud meningkat rata-rata 5,31% pertahun.
Jumlah Kapasitas dan Fasilitas MICE
7 lokasi 700 kegiatan
10 lokasi
2 lokasi 2 kegiatan
6 lokasi 500 kegiatan
5 lokasi
0,83
7 lokasi 700 kegiatan
5 Lokasi
71,42%
Fasilitas MiCE di Jakarta antara lain : Disparbud JCC, Jakarta Expo Kemayoran, ArtPrieneur, Balai Kartini, dan Kota Casablanka
Pengadaan 5 unit bus
0
0
0
0
0,00
0
3
Jumlah produksi : Perikanan budidaya, Perikanan tangkap, Ikan Hias
262.000 ton dan 29.529.965 ekor ikan hias
258.025 ton dan 17.661.943ekor ikan hias
220.768,02 ton dan 23.909.115 ekor ikan hias
254.369 ton dan 27.598.098 ekor ikan hias
4.978.139 ton dan 21.624.385 ekor ikan
9156,21 78,35
262.000 ton dan 262.000 ton dan 29.529.965 ekor 29.529.965 ekor ikan hias ikan hias
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah benih / bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan
37.100.000 ekor
6.146.640 ekor
6.124.125 ekor
7.000.000 ekor
163166154
2330,95
7.500.000 ekor
7.500.000 ekor
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
32 pelanggaran
32 pelanggaran
100,00
28 pelanggaran
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
88.668 ton
85.451 ton
96,37
97.534 ton
100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pariwisata
13 Lama tinggal rata-rata kunjungan wisman dan wisnus ke Jakarta belum mencapai target, karena sebagian besar wisatawan hanya transit untuk selanjutnya berpindah ke destinasi lain.
SKPD penanggung jawab
Pengadaan Bus AC Pariwasata diadakan pada tahun 2013, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun 2014.
14 Disparbud
Disparbud
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01
02
Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan
Penanganan Kasus Pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan
28 pelanggaran
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Volume ekspor hasil perikanan
467.272 ton
40 pelanggaran
219.281,16 ton
26 pelanggaran
92.454 ton
03
361
28 pelanggaran
97.534 ton
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kode
1
2
2
2
06
06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
01
URUSAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Volume produk olahan hasil perikanan
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 42.490 ton
5 161.000 ton
6 524,266 ton
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
8 285.576 ton
9=(8/7) 3973,51
10 7.259 ton
11 7.259 ton
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 100,00
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
7 7.187 ton
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
14 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan Tanah abang yang diterbitkan
6000
1.365
0
-
0
0%
1400
0
0,00%
Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan segitiga emas setiabudi yang diterbitkan
3000
726
0
-
0
0%
800
0
0,00%
Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan manggarai yang diterbitkan
2500
658
0
-
0
0%
700
0
0,00%
Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan jatinegara yang diterbitkan
6000
1.316
0
-
0
0%
1400
0
0,00%
Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan bandar kemayoran yang diterbitkan
2750
850
0
-
0
0%
750
0
0,00%
Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dukuh atas yang diterbitkan
2100
726
0
-
0
0%
440
0
0,00%
Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga dua yang diterbitkan
6000
1.460
0
-
0
0%
1400
0
0,00%
Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer barat yang diterbitkan
2750
974
0
-
0
0%
650
0
0,00%
Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
362
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
2
06
06
2
02
03
Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri
Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan
Program peningkatan pelayanan kemetrologian 2
2 2
06
04
07 07
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
4 2500
5 658
6 0
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
152.500
32.719
0
Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan
247.358
2.795
28.152
Keterangan
SKPD penanggung jawab
-
8 0
9=(8/7) 0%
10 600
11 0
-
0
0%
30.500
0
0,00%
28.000
261393
106%
247.358
247.358
100%
Dinas KUKMP
48.200.000
-1,3176
0%
5%
0
100%
Dinas KUKMP
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
13 Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
14 Dinas KUKMP
Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta
$ 1.200.000.000
Jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani
80
5
0
10
0
0%
80
5
6%
Dinas KUKMP
Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI
20
117
16
10
441
4410%
20
20
100%
Dinas KUKMP
170.950.000
41.870.000
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 0,00%
7
Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) (Persh)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
3.331.000
1.420.180
1.321.668
1.321.668
1466902
111%
3.331.000
1.321.668
100%
Dinas KUKMP
Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian
4.163.750
8
3.390
166.550
102302
61%
0
166.550
100%
Dinas KUKMP
25 Industri perbengkelan
74%
40 industri
146 Industri
127,0%
URUSAN INDUSTRI 01
Program Pengembangan Jumlah industri yang dan Pengendalian Industri berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan
40 industri 22 Industri (padat modal dan high-tech)
121 Industri Jasa 34 industri Perbengkelan
363
Dinas Perindustrian dan Energi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
2
07
07
2
02
03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri
Program Peningkatan Kualitas Produk Industri
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Realisasi Target Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Hasil Kinerja RPJMD Program dan Program dan Akhir Tahun 2017 Keluaran Keluaran (Akhir Periode Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun RPJMD) 2014 2015
3 Jumlah Kawasan Pergudangan yang ditata (penataan industri)
4 4 kawasan pergudangan
Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar
202 alat uji
Jumlah Sentra Industri dengan Infrastruktur dan sesuai Peruntukan
6 Sentra Industri
Jumlah produk industri yang memenuhi Standar
397 produk
5 Terselesai-kan 0 dan ditandatanganiny a MoU pemanfaatan kawasan pergudangan Industri PT JIEP
6
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Target RKPD Tahun 2016
7 1 Kawasan Pergudangan
38 Unit
145 Unit yang kalibrasi dan 6 Unit pembelian alat baru
24 Unit
Sentra Batu Aji
1 Sentra (Sentra 1 Sentra Batu Aji Rawa Bening)
1.573 Produk Berstandar
3.729 Produk
367 produk
364
Realisasi RKPD Tingkat Tahun 2016 Realisasi (%)
Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%) 12 25%
Keterangan
13
SKPD penanggung jawab
8 0
9=(8/7) 0
10 1 kawasan pergudangan
11 1 Kawasan Pergudangan
14 Dinas Perindustrian dan Energi
258 alat uji
1075%
20 Unit
258 alat uji
128%
Dinas Perindustrian dan Energi
4 lokasi (Ciracas, Rusun Komarudin, Rusun Pesakih dan Rusun Rawa Bebek)
400%
2 Sentra (Sentra Pasar Seni Ancol dan Kalibaru)
5 sentra
83%
Dinas Perindustrian dan Energi
6.090 Produk (265 Produk pembinaan + 5.825 produk pengujian)
1659%
397 produk
11,392 produk
2870%
Dinas Perindustrian dan Energi