TABEL 2.74 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 KOTA SURAKARTA SKPD : Dinas Dikpora Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.02 1 00.00.02.03 2 00.00.02.26 00.00.06 3 00.00.06.02 01.01 01.01.15 4 01.01.15.58 01.01.16 5 01.01.16.101 6 01.01.16.106
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 Urusan WAJIB Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan pendidikan anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD
7 01.01.16.108
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD
8 9 10 11
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) SD Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) SMP Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SD
01.01.16.109 01.01.16.110 01.01.16.111 01.01.16.112
12 01.01.16.118 13 01.01.16.119
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD (DAK) Pembangunan gedung sekolah SD (DID)
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Pembangunan gedung sekolah SMP (DID) Pengembangan perpustakaan SMP/MTs/SMPLB Pembinaan sekolah sehat SMP/MTs/SMPLB Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP (DID) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP Pengadaan mebeleur SD (DID) Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Pelatihan penyusunan kurikulum Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
01.01.16.121 01.01.16.157 01.01.16.158 01.01.16.162 01.01.16.164 01.01.16.165 01.01.16.58 01.01.16.59 01.01.16.69
23 01.01.16.70 24 01.01.16.72
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersusunnya DED UPTD Kec Banjarsari dan Kec Serengan -
6 keg
0% 0%
0 0
0% 0%
tersusunnya laporan keuangan semesteran
6 keg
0%
0
0%
36 keg
0%
0
0%
terlaksananya Ujian Sekolah Bagi Sekolah dasar/MI 'Lomba Gugus tk kota, karesidenan, Provinsi; jenis lomba terdiri dari 200 siswa; parade gamelan; lomba toilet bersih dan sehat, lomba sekolah sehat
6 keg 6 keg
0% 0%
0 0
0% 0%
Terlaksananya Kegiatan OSN, O2SN, FL2SN, LCC, Mapsi 11 jenis lomba terdiri dari 200 siswa Pembinaan tingkat kota menuju tingkat dan nasional Tersedianya dana Operasional Penyelenggaraan Keg. Bangub SD Pengembangan pengajaran dan pembelajaran SMP Penyediaan Alat TIK Pembelajaran Sekolah Dasar
6 keg
0%
0
0%
6 6 6 6
keg keg keg keg
0% 0% 0% 0%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
Rehabilitasi bangunan sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus Pembangunan SDN Panularan, SDN Danukusuman, SDN Badran dan SDN Jayengan, MCK untuk 50 Lokal dan rehab ruang kelas 20 lokal Pembangunan gedung SMPN 11 dan SMPN 27 lomba perpustakaan SMP Lomba sekolah sehat dan Adhiwiyata Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP Penuntasan wajardikdas bermutu Kegiatan LCC, OSN, dan Mapkris SMP Sosialisasi kurikulum 13 bagi guru SD/MI Sosialisasi penyelenggaraan MBS 7 Pilar
6 keg 6 keg
0% 0%
0 0
0% 0%
6 6 6 6 6 6 6 6 6
keg keg keg keg keg keg keg keg keg
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pelaksanaan KREASO Woekshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran
6 keg 6 keg
0% 0%
0 0
0% 0%
Gebyar PAUD/Lomba Kreatifitas siswa TK se Kota
25 01.01.16.73
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Pendampingan Penyelenggaraan Sekolah Inklusi
6 keg
0%
0
0%
26 27 28 29 30 31
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan gedung sekolah SD Pembangunan gedung sekolah SMP Pengadaan mebeluer sekolah SD Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD
Persiapan akreditasi, pendampingan narasumber sekolah, evaluasi/visitasi Pembinaan Kesekolah oleh pengawas sekolah -Adanya meubelair SD Negeri -
6 keg 6 keg 6 keg
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0%
01.01.16.76 01.01.16.78 01.01.16.81 01.01.16.82 01.01.16.91 01.01.16.95
II-97
6 keg 6 keg
[1] 01.01.17 32 01.01.17.57 33 01.01.17.64
35 01.01.17.68 36 01.01.17.71 01.01.18 37 01.01.18.01
[2] Program Pendidikan Menengah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Penerimaan Siswa Baru Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
38 01.01.18.02 39 01.01.18.03
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
40 41 42 43
01.01.18.04 01.01.18.12 01.01.18.13 01.01.18.21
Pengembangan pendidikan keaksaraan Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Pendidikan Non Formal
44 45 46 47 48
01.01.19 01.01.19.15 01.01.19.17 01.01.19.18 01.01.19.19 01.01.19.22
Program Pendidikan Luar Biasa Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan perlengkapan sekolah Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
34 01.01.17.67
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Terselenggaranya Kegiatan pendampingan MGMP SMA/SMK Terselenggaranya Kegiatan OSN, LKS, Debat Bahasa dan OPSI
6 keg 6 keg
0% 0%
0 0
0% 0%
Terselenggaranya Kegiatan pemantapan pelaksanaan kurikulum SMA/SMK
6 keg
0%
0
0%
Kegiatan penilaian akreditasi sekolah Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
6 keg 6 keg
0% 0%
0 0
0% 0%
24 keg
0%
0
0%
18 keg 150 Kelp
0% 0%
0 0
0% 0%
Pelaksanaan kegiatan lomba cerdas cermat,lomba mendongeng, diklat pendidik PAUD dan Diklat Sekolah Ramah Anak Kegiatan UNPK Paket A, B dan C Sosialisasi dan pembinaan lembaga kursus serta diklat peningkatan manajerial pengelolaan lembaga Keaksaraan dasar bagi masyarakat buta aksara Pelaksanaan kegiatan HAI, gebyar PAUD, PKG dan diklat Kurikulum Monev lembaga PNF, Lembaga PAUD dan kesetaraan Kegiatan PTK PNF berprestasi, lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi, diklat peningkatan managerial pengelola lembaga PNF
6 24 18 19
keg keg keg keg
0% 0% 0% 0%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
Pengadaan Buku PLA dan ATK Pengadaan alat praktek peraga PLA pengadaan meubelar PLA Pengadaan Perlengkapan PLA biaya listrik dan biaya pemeliharaan gedung PLA dan pembuatan kolam hydrotherapy
1 1 1 1 1
keg keg keg keg keg
0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0%
Pemeliharaan perlengkapan PLA
1 keg
0%
0
0%
meningkatkan kompetensi tenaga terapis -
1 keg 1 keg
0% 0%
0 0
0% 0%
Pelaksanaan OSN jenjang SD,SMP,SMA,SMK dan Seleksi calon Kepala Sekolah Study lanjut ke s1 untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik
1 keg 1 keg
0% 0%
0 0
0% 0%
pelaksanaan seleksi guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi dan berdedikasi bagi semua lajang dan SLB serta seleksi Anugrah Konstitusi bagi Guru PKn Kurikulum 2013 lanjutan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi bantuan kesejahteraan honorarium GTT & PTT Sekolah Negeri pendidik Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK),penilaian Kinerja GUru (PKG) dan profesipendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru Monitoring, evaluasi dan pelaporan Entri data penerima tunjangan profesi validasi data serta update UNPK Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Pendataan terkait profil pendidikan, statistik pendidikan dan pengelolaan website
6 keg
0%
0
0%
6 keg
0%
0
0%
6 keg
0%
0
0%
6 keg
0%
0
0%
6 keg
0%
0
0%
Penyelenggaraan pelatihan keuangan
6 keg
0%
0
0%
60 01.01.22.09 01.18 01.18.15 61 01.18.15.05 01.18.16 62 01.18.16.01 63 01.18.16.02 64 01.18.16.03
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Operasional pengelolaan hibah dan monev serta penyusunan pelaporan
6 keg
0%
0
0%
Diklat nasionalisme dan karakter bangsa dan pekan lagu-lagu nasional
6 keg
0%
0
0%
6 keg 6 keg 6 keg
0% 0% 0%
0 0 0
0% 0% 0%
65 01.18.16.06 66 01.18.16.08 01.18.20 67 01.18.20.01
Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda Pameran prestasi hasil karya pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
Terlaksananya berbagai kegiatan kepemudaan melalui organisasi pemuda Pembinaan dan pengembangan Paskibraka Pelaksanaan diklat dasar kepemimpinan, pentasseni hari besar nasional dan pengiriman peserta kegiatan tk. Prov. Dan Nasional. Pelaksanaan diklat dan lomba TUB PBB SMA/SMK serta olimpiade penelitian Pelaksanaan FLS2N
6 keg 6 keg
0% 0%
0 0
0% 0%
Pelaksanaan kejuaraan Bola Voli, Bola Basket, Sepakbola (LPI), Sepak Takraw dan Futsal
6 keg
0%
0
0%
68 01.18.20.06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
6 keg
0%
0
0%
69 01.18.20.07
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
Penyelenggaraan POPDA SD, SMP dan SMA sederajat serta Pemberian Penghargaan berupa uang Penyelenggaraan lomba senam, lomba gerak jalan 28 km dan pengiriman peseta ke lomba Borobudur 10 K.
6 keg
0%
0
0%
49 01.01.19.38 50 01.01.19.57 51 01.01.19.62 01.01.20 52 01.01.20.02 53 01.01.20.07 54 01.01.20.08
55 01.01.20.10 56 01.01.20.11 57 01.01.20.12 01.01.22 58 01.01.22.07 59 01.01.22.08
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah Pusat Pelayanan Autis Peningkatna kompetensi tenaga PLA Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
II-98
[1] 70 01.18.20.09 71 01.18.20.14
72 01.18.20.17 73 01.18.20.18 01.18.21 74 01.18.21.02
[2] Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan pretasi olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya Fasilitasi kegiatan olahraga pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga
[3] Pelatihan cabang olahraga sepakbola, renang, silat dan karate.
[4] 6
Penyelenggaraan kejuaraan tenis Piala Walikota, kejuaraan catur dan tenis meja serta Pengiriman peserta ke kejuaraan tenis Piala Gubernur dan Pengiriman juri pada Kejuaraan PORII PKK Pelaksanaan O2SN SD, SMP dan SMA sederajat dan Kejuaraab Daerah serta Pemberian penghargaan berupa uang Pembelian sarpras cabang olahraga Kriket, Catur,Tenis Meja.beladiri dan basket
[5]
[6]
[7]
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9] 0
[11=10/4] 0%
18 keg
0%
0
0%
18 keg
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
6 keg
SKPD : SMP N 1 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.02
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya listrik
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.01 01.01.16 2 01.01.16.164
1 Urusan WAJIB Bidang Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
Berhasilnya pendidikan dasar sembulan tahun
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan kantor
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
3 01.01.16.23
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : SMP N 2 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.01.16 1 01.01.16.23
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
[3]
2 01.01.16.63
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan Tersedianya BPMKS SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
[4]
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan kantor
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMP N 3 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
[3]
[4]
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan kantor
6 keg
SKPD : SMP N 4 Surakarta
II-99
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
1
1
16.67%
No.
[1]
[2]
[3]
[4] Target Kinerja (Renstra SKPD)
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
[5]
[6] [7] [8=7/6] Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
[9]
[10=5+7+9] [11=10/4] Perkiraan realisasi capaian Realisasi target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
Terlaksannya kegiatan belajar mengajar dengan lancar
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
2 01.01.16.23
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMP N 5 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
2 01.01.16.23
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Pendidikan dasar 9 tahun baik laki-laki dan perempuan secara adil dan setara untuk memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Pembiayaan tukang Pengadaan cat dan alat-alat Pemeliharaan gedung sekolah
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMP N 6 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Tersedianya Dana Yang diperlukan
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMP N 7 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : SMP N 8 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-100
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
[4]
Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Pengelolaan Operasional Sekolah melalui Dana BPMKS dengan rincian Kartu Silver 497 bh, Kartu Platinum 108 bh
72 bln
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0
0%
[9]
[10=5+7+9] 12
12
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4] 16.67%
SKPD : SMP N 9 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Terpenuhinya sarana pendidikan yang lengkap dan nyaman
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMP N 10 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Penuntasan wajar diknas yang bermutu bagi siswa yang mendapat kartu gold maupun silver
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMP N 11 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
2 01.01.16.23
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tercapainya KBM Siswa yang lancar
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Terpeliharanya gedung dan bangunan sekolah -
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMP N 12 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-101
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
[4]
Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Terwujudnya Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) jenjang SD/MI/SDLB/MTS serta pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP
72 bln
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0
0%
[9]
[10=5+7+9] 12
12
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4] 16.67%
SKPD : SMP N 13 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : SMP N 14 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Terlaksananya Wajib Belajar Sembilan Tahun
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12 16.67%
SKPD : SMP N 15 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Terlaksananya Wajib Belajar Sembilan Tahun
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12 16.67%
SKPD : SMP N 16 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
SKPD : SMP N 17 Surakarta
II-102
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
No.
[1]
[2]
[3]
[4] Target Kinerja (Renstra SKPD)
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Terciptanya kondisi belajar mengajar siswa
2 01.01.16.23
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Tercapinya sarana prasarana ruang kelas sekolah yang aman dan nyaman dalam belajar
[5]
[6] [7] [8=7/6] Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
[9]
[10=5+7+9] [11=10/4] Perkiraan realisasi capaian Realisasi target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
12
12
100%
12
24
33.33%
6 keg
3
0
0
0%
1
4
66.67%
SKPD : SMP N 18 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Tercukupinya Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12 16.67%
SKPD : SMP N 19 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
terwujudnya dana BOS untuk program wajib belajar sembilan tahunk prog
6 Th
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
1
1
16.67%
SKPD : SMP N 20 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Pengelolaan Operasional Sekolah melalui Dana BPMKS dengan rincian kartu silver 197 bh, Platinum 419 bh
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMP N 21 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-103
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1]
[4]
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.02
Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
01.01 01.01.16 2 01.01.16.164
1 Urusan WAJIB Bidang Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) jenjang SD/SMP/SMPLB/MTS
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
6 Keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
[4]
Pemeliharaan Gedung Sekolah
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 01.01.16.23
[3]
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016
SKPD : SMP N 22 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Terbayarnya Operasional Sekolah jenjang SMP/MTs
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12 16.67%
SKPD : SMP N 23 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Terlaksananya wajib belajar 9 tahun
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMP N 24 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Tersedianya Dana Untuk Operasional Sekolah
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMP N 25 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-104
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
[4]
Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Pengelolaan operasional sekolah melalui dana BPMKS dengan rincian 381 platinum dan 276 silver
6 keg
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0
0%
[9]
[10=5+7+9] 1
1
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4] 16.67%
SKPD : SMP N 26 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Terlaksananya Kegiatan KBM Siswa yang lancar
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] Infinity 0 0 0 0% 12 12 16.67%
SKPD : SMP N 27 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.16 1 01.01.16.164
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
[3]
[4]
Terpenuhinya kebutuhan proses belejar mengajar
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12 16.67%
SKPD : SMA N 1 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : SMA N 2 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Menunjang pelaksanaan kegiatan sekolah, yakni ATK, Meterai, Kebersihan, Olah Raga, Obat-obatan, Jasa GTT, Jasa PTT, Cetak, Rapat, Pemeliharaan dan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat
II-105
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
[1] SKPD : SMA N 3 Surakarta
[2]
[3]
[4] Target Kinerja (Renstra SKPD)
No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.02
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Listrik, telepon dan air telah terpasang
01.01 01.01.17 2 01.01.17.100
1 Urusan WAJIB Bidang Pendidikan Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
3 01.01.17.23
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
SKPD : SMA N 4 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Meningkatkan prestasi hasil ujian akhir
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMA N 5 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Pengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS dengan rincian Kartu Platinum 165 bh
6 keg
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
1
1
16.67%
SKPD : SMA N 6 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Penyediaan dana pendamping untuk operasional sekolah
72 bln
SKPD : SMA N 7 Surakarta
II-106
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
No.
[1]
[2]
[3]
[4] Target Kinerja (Renstra SKPD)
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
[5]
[6] [7] [8=7/6] Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
[9]
[10=5+7+9] [11=10/4] Perkiraan realisasi capaian Realisasi target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
Terpenuhinya Kegiatan Belajar Mengajar Siswa yang optimal
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
2 01.01.17.23
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Terpeliharanya bangunan gedung SMA Negeri 7 Surakarta
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMA N 8 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Pengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 48
12
12
100%
12
72
100%
SKPD : SMK N 1 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Terpenuhinya kegiatan belajar mengajar siswa yang optimal
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMK N 2 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Pengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS dengan Rincian Kartu Gold 176 buah dan Platinum 263 buah
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMK N 3 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
II-107
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%)
[1] [1] 01.01.17 1 01.01.17.100
[2] [2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3] [3]
[4] [4]
Pengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS
[5] [5]
72 bln
[6] [6] 0
[7] [7] 0
[8=7/6] [8=7/6] 0
0%
[9] [9]
[10=5+7+9] [10=5+7+9] 12
[11=10/4] [11=10/4]
12 16.67%
SKPD : SMK N 4 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Pengelolaan operasional sekolah melalui dana BPMKS
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
SKPD : SMK N 5 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Belanja alat tulis kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja bahan praktek/latihan Belanja sura kabar/majalah Belanja/langganan enternet Belanja makan minum rapat Belanja jasa Guru Tidak Tetap Belanja jasa Pegawai Tidak Tetap
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
SKPD : SMK N 6 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Pengelolaan Operasional Sekolah melalui Dana BPMKS dengan rincian Kartu Platinum 319 Siswa Pengelolaan Operasional Sekolah melalui Dana BPMKS dengan rincian Kartu Gold 134 Siswa
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMK N 7 Surakarta Target Kinerja Realisasi
II-108
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
[4] (Renstra SKPD)
Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Penyedian Bahan Operasional Pembelajaran Siswa SMK
72 bln
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : SMK N 8 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3] Bantuan Oprasional Sekolah
2 01.01.17.40
Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Mobilitas Sekolah
3 01.01.17.67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Kegiatan Pentas Ke Luar Negeri
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
org
0
0
0
0%
0
0%
3 Unit
0
0
0
0%
0
0%
keg
0
0
0
0%
0
0%
SKPD : SMK N 9 Surakarta Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.01.17 1 01.01.17.100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Pendidikan Menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK
[3]
[4]
Tersedianya beasiswa BPMKS
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : TK N Pembina Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : Sanggar Kegiatan Belajar Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-109
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
[4]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1]
[2]
Tahun 2020
[3]
[4]
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
SKPD : SEKOLAH DASAR NEGERI Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.02 1 00.00.02.03
2 00.00.02.22
01.01 01.01.15 3 01.01.15.58
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Urusan WAJIB Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan pendidikan anak usia dini
[3]
peresmian gedung kantor UPTD Dikpora Kec Jebres
0
0
0
0%
1
1
100%
1 Unit
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi
12 keg
0
0
0
0%
2
2
16.67%
penyediaan anggaran operasional BOS, pengelolaan opersional sekolah melalui dana BPMKS
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
pemeliharaan bangunan gedung paud
pelaksanaan lomba kreatifitas TK
4 01.01.15.59
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
01.01.16 5 01.01.16.164
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
6 01.01.16.69
pembinaan kelembagaan dan manajemen berbasis sekolah
7 01.01.16.70
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
8 01.01.16.78
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
tercapainya tujuan pendidikan nasional
9 01.01.16.79
Penyelenggaraan ujian sekolah
penyelenggaraan ujian sekolah
01.01.20
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Lomba-Lomba Kreatifitas Siswa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
II-110
[1] 10 01.01.20.04
[2] Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
pembinaan kelompok kerja guru
[3]
01.01.22 11 01.01.22.07
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
penerapan sistem informasi pendidikan berbasis internet
01.18 01.18.20 12 01.18.20.07
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
diadakannya pekan olah raga bagi siswa SD
[4] 6 keg
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
72 bln
0
0
0
6 keg
0
0
0
[9] 1
[10=5+7+9] 1
[11=10/4] 16.67%
0%
12
12
16.67%
0%
1
1
16.67%
SKPD : UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.02 1 00.00.02.10
2 00.00.02.24
01.01 01.01.15 3 01.01.15.58
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Urusan WAJIB Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan pendidikan anak usia dini
01.01.16 4 01.01.16.164
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
5 01.01.16.69
6 01.01.16.70
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
7 01.01.16.78
[3]
[4]
Pengadaan Kursi kerja :104 unit/400.000,kursi kepala : 1 unit/3.000.000 ,kursi putar staf 11 unit /750.000,kayu :10 unit / 600.000 Pengadaan Meja besar : 2 unit/2.950.000,meja kerja :50 unit /725.000,meja recepsionis :2 unit/4.500.000 Belanja pertamak kendaraan dinas 13 unit 34 liter/bln,sevis kendaraan,ganti onderdil/ganti oli/pajak kendaraan
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
5 kegiatan
72 bln
5 kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
1
1
20%
0
0
0
0%
12
12
16.67%
0
0
0
0%
1
1
20%
Penyaluran dana bantuan BPMKS SD negeri platinum:878org :44.500/siswa/bln ,silver :2.888 org : 7.000/bln
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Kegiatan lomba sekolah sehat,Toilet Bersih,Adiwiyata,Perpustakaan,Lomba Gugus,Pembinaan Kepala sekolah,guru SD/TKdll
20 TW
0
0
0
0%
4
4
20%
20 TW
0
0
0
0%
4
4
20%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
(Perubahan kode rekening) terselenggarannya lomba pesta siaga,Mapsi ,OSN,O2SN,FLS2N,gelar senja,mapsi agama kristen,lomba senam anak ,siswa berprestasi ,pelepasan siswa kl 6 dll rapat Monev ke SD-SD
5 kali
0
0
0
0%
1
1
20%
8 01.01.16.79
Penyelenggaraan ujian sekolah
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD, Dana Ujian Sekolah SDN
5 kali
0
0
0
0%
1
1
20%
01.01.20 9 01.01.20.04
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG),work shop dll
20 kali
0
0
0
0%
4
4
20%
10 01.01.20.08
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Terselenggarannya kegiatan workshop,PKG,PKB,seleksi pengawas,kepala sekolah,guru berprestasi dll
20 TW
0
0
0
0%
4
4
20%
01.18 01.18.20
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
II-111
[1] 11 01.18.20.07
[2] Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
[3]
[4] 5 kali
POPDA SD Tingkat Kecamatan
[5]
[6] 0
[7] 0
0
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9] 1
1
[11=10/4] 20%
SKPD : UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
[4]
tersediannya LCD Proyektor, TV LED, Keyboard Yamaha, Printer Epson, Sound System
01.01 01.01.15 2 01.01.15.07
1 Urusan WAJIB Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan saranan dan prasarana bermain
Tersediannya sarana dan prasarana bermain TK Pembina
3 01.01.15.23
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Penyediaan Pemeliharaan Gedung TK Pembina
4 01.01.15.38
Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah
01.01.16 5 01.01.16.164
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
6 01.01.16.69
7 01.01.16.70
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
8 01.01.16.79
Penyelenggaraan ujian sekolah
01.01.20 9 01.01.20.04
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
10 01.01.20.08
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
01.01.22 11 01.01.22.07
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
APM dan APK SD, atau % cakupan usia 7 - 12 tahun yang terlayani
01.18 01.18.20 12 01.18.20.07
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
terselenggaranya POPDA tingkat kecamatan
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
12
12
16.67%
0
0
0
0%
1
1
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Tersediannya mebeulair sekolah
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
tersediannya dana operasional BOS dan BPMKS bagi 52 Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Banjarsari
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Terselenggarannya 17 Kegiatan Workshop, Pelatihan, Sosialisasi, Rakor, dan Lomba di lingkungan UPTD Dikpora Banjarsari
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Penyelenggaraan kegiatan bakat dan kreatifitas anak : Lomba OSN, O2SN, FLS2N, LCC, Pesta Siaga, Dokter Kecil, MAPSI, Pelepasan Siswa Kelas VI
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Penyelenggaraan Ujian Sekolah - Ujian Nasional
6 kali
0
0
0
0%
1
1
16.67%
tersediannya dana untuk kegiatan KKG TK SD, PIGP, PKB, PKG, LGB TK SD, OSN Guru, LKSB TK SD
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
tersediannya kegiatan: PGIP, PKG, PKB, LGB TK, LGB SD, OSN Guru, LKSB TK, LKSB SD
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Unit
SKPD : UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-112
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
[4]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.01 01.01.16 1 01.01.16.70
[2] Bidang Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
[3]
[4]
2 01.01.16.79
Penyelenggaraan ujian sekolah
Pelaksanaan kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, LCC, Pesta Siaga, Lomba Dokter Kecil, Mapsi, MapKris, pelepasan siswa kelas VI untuk SD Negeri, gelar senja, estafet tunas kelapa, gelar budaya (kreasso) Pelaksanaan Ujian Sekolah
01.01.20 3 01.01.20.04
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Penyelenggaraan KKG SD dan TK
4 01.01.20.08
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan kegiatan PKG, PKB, Lomba Guru Berprestasi, Lomba Kepala Sekolah Berprestasi, dan OSN Guru
01.01.22 5 01.01.22.07
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
01.18 01.18.20 6 01.18.20.07
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
72 keg
0
0
0
0%
12
12
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
48 keg
0
0
0
0%
8
8
16.67%
Pendataan pendidikan di tingkat kecamatan dengan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Pelaksanaan kegiatan POPDA tingkat kecamatan
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
SKPD : UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
01.01 01.01.15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
[4]
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor PPKOM 1 Paket @750.000 Ketua PPHP 1 org/paket @375.000 Anggota PPHP 2 org/paket @300.000 Honor Pejabat Pengadaan Barang 1 Paket @42.000 Filling Kabinet (4 Laci) 2 unit @8.000.000 Sound System 1 unit @15.000.000 Televisi 1 unit @7.000.000 Laptop 2 unit @12.000.000 LCD + Layar Proyektor 1 unit @2.549.600 Printer 2 unit @1.500.000
1 Urusan WAJIB Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
II-113
6 Paket
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
1
1
16.67%
[1] 2 01.01.15.58
[2] Pengembangan pendidikan anak usia dini
01.01.16 3 01.01.16.164
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
4 01.01.16.69
5 01.01.16.70
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
6 01.01.16.79
Penyelenggaraan ujian sekolah
01.01.20 7 01.01.20.04
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
[3] Pengembangan pendidikan anak usia dini Juri 9 org/keg @150.000 Pembantu Umum 32 org/keg @70.000 ATK: HVS 70 gram 2 riim @40.000 Buku Folio Bergaris Isi 200 Lembar 1 @28.000 Stiky Note 1 @7.500 Flashdisk 1 gb 1 @45.000 Tinta Blue Print Hitam 2 @35.000 Binder Clips 1 @7.500 Amplop B Paperline 1 @15.000 Tinta Stempel Rapido 1 @57.000 Isi Stapler 1 @13.000 Bolpoint Hitam 2 @24.000 Bolpoint Merah 1 @24.000 Kwitansi Besar 1 @8.500 Spidol White Board 2 @9.000 Penghapus Cair 2 @5.000 Lem Kental Besar 1 @6.500 Snelhelter Plastik 5 @4.000 Bantalan Cap 2 @7.000 Penghapus White Board 2 @5.000 Stabilo Sedang Isi 6 Buah 1 @50.000 Garisan Mica 30 cm 12 @2.000 Isolasi 11 @1.500 Gunting 5 @11.500 Pisau Catter Kecil 5 @7.000 Rafia 1 kg 1 @18.000 Tali Karet Gelang 1 @70.000 Isi Catter Kecil 1 @25.000 Perpurator 3 @18.000 Buku Tulis Isi 40 Lembar 12 @4.000 Tinta Warna Blue Print (Merah, Biru, Kuning) 3 @40.000 Belanja Penggandaan 4.000 lembar @200 Cetak MMT 1 keg @500.000 Snack Sosialisasi 340 org/keg @15.000 Snack Kegiatan 3.000 anak/keg @10.000
0
0
0
[8=7/6] 0%
72 bln
0
0
0
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
6 Th
0
0
Penyelenggaraan Kegiatan MAPSI, Pembuat Soal (osn) 3 org/keg @100.000 Juri 3 org/keg (osn) @150.000 Juri 16 org/keg (o2sn) @150.000 Pembina 5 org/keg (o2sn) @150.000 Juri (fls2n) 18 org/keg @150.000 Juri (lcc) 3 org/keg @150.000 Pembuat Soal (lcc) 3 org/keg @125.000 Juri (mapsi) 36 org/keg @150.000 Pembuat Soal (mapsi) 4 org/keg @125.000 Juri (mapkris) 3 org/keg @150.000 Pembuat Soal (mapkris) 1 org/keg @125.000 Juri (dokter kecil) 6 org/keg @150.000 Pembina (dokter kecil) 2 org/keg @100.000 Pembina (persami) 5 org/keg @100.000 Pembina (pesta siaga) 5 org/keg @100.000 Pembuat Soal (siswa prestasi) 3 org/keg @125.000 Juri (siswa prestasi) 3 org/keg @150.000 Juri (pekan seni) 9 org/keg @150.000 Pembantu Umum (pesta siaga) 20 org/keg @60.000 Pembantu Umum (mapsi) 15 org/keg @70.000 Pembantu umum (perpisahan) 40 org/keg @55.300 Pembantu Umum (fls2n) 40 irg/keg @70.000 Pembantu Umum (pekan seni) 50 org/keg @70.000 ATK: HVS 70 gram 45 @40.000 HVS A4 5 @35.000 buku Folio bergaris isi 200 lembar 3 @28.000 Kertas dc/buram 1 @25.000 stiky note 25 @7.500 Refill toner 9 @90.000 clip file 8 @16.000 flashdisk 1 gb 2 @45.000 tinta blue print hitam 10 @35.000 snelhelter folio 20 @2.000 binder clips 8 @7.500 binder clips no 200 9 @10.000 refill parker 10 @19.500 amplop B paperline 5 @15.000 tinta stempel rapido 6 @57.000 catridge canon 2 @190.000 isi stapler 3 @13.000 bolpoint hitam 7 @24.000 bolpoint merah 6 @24.000 pensil 1 @35.000 buku expedisi isi 100 lembar 1 @8.000 buku kwitansi besar 6 @8.500 buku agenda harian 2 @15.000 spidol besar white board 5 @9.000 spidol besar white board permanent 2 @7.500 penghapus cair (Tipp-ex) 3 @5.000 lem kental besar 2 @6.500 setip biasa 20 @2.000 stop map folio 50 @1.000 snelhelter plastik 30 @4.000 amplop tanggung "merpati" 5 @18.000 amplop kecil 5 @8.500 stempel kesen (bantalan cap) 5 @7.000 penghapus papan tulis white board 2 @5.000 stabilo boos sedang 6 buah 1 Penyelenggaraan ujian sekolah
6 Th
0
6 keg
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Pembantu Umum 25 org @60.000 ATK: HVS 70 gram 4 @40.000 Buku Folio Bergaris Isi 200 Lembar 2 @28.000 Stiky Note 2 @7.500 Flashdisk 1 gb 1 @45.000 Tinta Blue Print Hitam 4 @35.000 Blinder Clips 4 @7.500 Amplop B Paperline 2 @15.000 Tinta Stempel Rapido 1 @57.000 Isi Stapler 1 @13.000 Bolpoint Hitam 5 @24.000 Bolpoint Merah 3 @24.000 Kwitansi Besar 2 @8.500 Spidol White Board 5 @9.000 Stapler 5 @35.000 Penghapus Cair 3 @5.000 Lem Kental Besar 2 @6.500 Snelhelter Plastik 8 @4.000 Bantalan Cap 2 @7.000 Penghapus White Board 3 @5.000 Stabilo Sedang Isi 5 Buah 1 @50.000 Garisan Mica 30 cm 15 @2.000 Isolasi 11 @1.500 Gunting 5 @11.500 Pisau Ctter Kecil 5 @7.000 Rafia 1 kg 1 @18.000 Tali Karet Gelang 1 @70.000 Isi Catter Kecil 1 @25.000 Perpurator 3 @18.000 Buku Tulis Isi 40 Lembar 15 @4.000 Tinta Warna Blue Print 3 @40.000 Penggandaan 10.000 lembar @200 Snack (SD & TK) 300 org/keg @15.000 Snack (TK) 2.400 org/keg @15.000 Snack (SD) 2.700 org/keg @15.000 Snack 64 org/keg @15.000
60 bln
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
II-114
[4] 6 Th
[5]
[6]
[7]
[9] 1
[10=5+7+9] 1
[11=10/4] 16.67%
0%
12
12
16.67%
0
0%
1
1
16.67%
0
0
0%
1
1
16.67%
0
0
0
0%
1
1
16.67%
0
0
0
0%
12
12
20%
[1] 8 01.01.20.08
[2] Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
01.01.22 9 01.01.22.07
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
01.18 01.18.20 10 01.18.20.07
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
[3] Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pembantu Umum 48 org/keg @70.000 ATK HVS 70 gram 6 @40.000 HVS A4 4 @35.000 Buku Folio Bergaris Isi 200 Lembar 2 @28.000 Stiky Note 2 @7.500 Flashdisk 1 gb 1 @45.000 Tinta Blue Print Hitam 4 @35.000 Binder Clips 8 @7.500 Amplop B Paperline 2 @15.000 Tinta Stempel Rapido 1 @57.000 Isi Stapler 2 @13.000 Pensil 2 @35.000 Setip Biasa 10 @2.000 Bolpoint Hitam 5 @24.000 Bolpoint Merah 3 @24.000 Kwiitansi Besar 2 @8.500 Spidol White Board 5 @9.000 Stapler 6 @35.000 Penghapus Cair 3 @5.000 Lem Kental Besar 2 @6.500 Snelhelter Plastik 11 @4.000 Bantalan Cap 2 @7.000 Penghapus White Board 3 @5.000 Stabilo Sedang Isi 6 Buah 1 @50.000 Garisan Mica 30 cm 15 @2.000 Isolasi 11 @1.500 Gunting 5 @11.500 Pisau Catter Kecil 5 @7.000 Rafia 1 kg 1 @18.000 Tali Karet Gelang 1 @70.000 Isi Catter Kecil 1 @25.000 Perpurator 3 @18.000 Buku Tulis Isi 40 Lembar 15 @4.000 Tinta Warna Blue Print 3 @40.000 Penggandaan 10.000 lembar @200 Snack (SD) 668 keg/org @15.000 Snack (TK) 320 org/keg @15.000 Snack Panitia 120 org/keg @15.000
[4] 6 Th
Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Pembantu Umum 720 org/keg @50.000 ATK: HVS 70 gram 2 @40.000 Stiky Note 1 @7.500 Flaskdisk 1 @45.000 Tinta Blue Print Hitam 1 @35.000 Binder Clips 1 @7.500 Amplop B Paperline 1 @15.000 Tinta Stampel Rapido 1 @57.000 Isi Stapler 1 @13.000 Bolpoint Hitam 2 @24.000 Bolpoint Merah 1 @24.000 Kwitansi Besar 1 @8.500 Spidol White Board 2 @9.000 Penghapus Cair 1 @5.000 Lem Kental Besar 1 @6.500 Snelhelter Plastik 5 @4.000 Bantalan Cap 1 @7.000 Penghapus White Board 1 @5.000 Stabilo Sedang Isi 60 Buah 1 @50.000 Isolasi 2 @1.500 Gunting 2 @11.500 Pisau Catter Kecil 5 @7.000 Isi Catter Kecil 1 @25.000 Perpurator 2 @18.000 Buku Tulis Isi 40 Lembar 5 @4.000 Tinta Warna Blue Print 3 @40.000 Penggandaan 2.000 lembar @200 Snack Sosialisasi 50 org/keg @15.000 Snack Kegiatan 200 org/keg @15.000 Makan Kegiatan 50 keg/org @25.000
Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Juri 80 keg/org 150.000 pelatih/pembina 6 org/keg 150.000 Tenaga Medis 12 org/keg 75.000 pembantu umum 6 keg x 8 org x 70.000 ATK : HVS 70 Gram 2 Riim @40.000 Buku Folio Bergaris Isi 200 Lembar 1 @28.000 Stiky Note 1 @7.500 Flashdisk 1 Gb 1 @45.000 Tinta Blue Print Hitam 2 @35.000 Binder Clips 1 @7.500 Amplop B Paperline 1 @15.000 Tinta Stempel Rapido 1 @57.000 Isi Stapler 1 @13.000 Bolpoint Hitam 2 @24.000 Bolpoint Merah 1 @24.000 Kwitansi Besar 1 @8.500 Spidol White Board 2 @9.000 Penghapus Cair 2 @5.000 Lem Kental Besar 1 @6.500 Snelhelter Plastik 5 @4.000 Bantalan Cap 2 @7.000 Penghapus White Board 2 @5.000 Stabilo Sedang Isi 6 Buah 1 @50.000 Garisan Mica 30 cm 12 @2.000 Isolasi 11 @1.500 Gunting 5 @11.500 Pisau Catter Kecil 5 @7.000 Rafia 1 kg 1 @18.000 Tali Karet Gelang 1 @70.000 Isi Catter Kecil 1 @25.000 Perpulator 3 @18.000 Buku Tulis Isi 40 Lembar 12 @4.000 Tinta Warna Blue Print 3 @40.000 P3K: Kapas (100 gram) 2 @45.000 Pembalut Gulung 3 @22.300 Mitela (Pembalut Segitiga) 2 @10.000 Kassa Steril 10 @1.700 Betadine Sol 60 ml 2 @26.000 Minyak Tawon 2 @19.000 Balsem 2 @14.000 Tetes Mata 1 @34.050 Salep Trombopop 2 @45.000 Salep Bioplaasenton 3 @15.000 Dettol Cair 1 @19.050 Penggandaan 200 x 7.500 lembar Snack 1.500 keg/org 15.000 Pakaian Olahraga 75.000 x 120 kaos Uang Pembinaan 1th 10.000.000
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
72 bln
0
0
0
6 Th
0
0
0
[9] 1
[10=5+7+9] 1
[11=10/4] 16.67%
0%
12
12
16.67%
0%
1
1
16.67%
SKPD : UPTD. Prasarana Olah Raga Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
[3]
[4]
II-115
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 1 00.00.01.05
[2] Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
01.03 01.03.16 2 01.03.16.03
1 Urusan WAJIB Bidang Pekerjaan Umum Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
01.03.18 3 01.03.18.06
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / pemeliharaan penerangan jalan
4 01.03.24.11
01.03.24
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
01.08 01.08.24 5 01.08.24.06
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.18 01.18.21 6 01.18.21.02
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga
7 01.18.21.07
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
[3] Jumlah lokasi untuk retribusi sampah / RKK Sampah
[4] 72 bln
0
0
0
[8=7/6] 0%
6 keg
0
0
0
Pembenahan Penerangan dan Jaringan Listrik DED jaringan Listrik
72 bln
0
0
Perbaikan tribune utama, area akses masuk penonton, jaringan instalasiair, pembenahan lanjutan sirkuit motor, pengecatan lisplang dan perbaikan ruang VVIP/Transit
72 bln
0
Belanja bahan baku bangunan Belanja jasa pertukangan Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin Renovasi Taman
72 bln
Penyusunan DED Lapangan Basket Indoor Uang Piket Sunday Market Bahan Bangunan Jasa Pertukangan Pupuk dan Obat Rumput lapangan Renovasi Tribune lapangan tennis outdoor
Tersusunnya DED pembenahan saluran air dalam stadion Manahan
[5]
[6]
[7]
[9] 12
[10=5+7+9] 12
[11=10/4] 16.67%
0%
1
1
16.67%
0
0%
12
12
16.67%
0
0
0%
12
12
16.67%
0
0
0
0%
12
12
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : Dinas Kesehatan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.02 1 00.00.02.03 00.00.05 2 00.00.05.03
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
01.02 01.02.15 3 01.02.15.01
1 Urusan WAJIB Bidang Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
4 01.02.15.07 01.02.16
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Pembangunan Laboratorium Kesehatan tidak bertingkat
100 %
0
0
0
0%
0
0
0%
Penilaian bagi petugas kesehatan Jabatan fungsional Khusus. Penilaian bagi petugas Jabatan Fungsional Umum Penilaian angka kredit jabatan fungsional Pertemuan Sosialisasi Perundang-undangan Pengembangan Potensi Sumber daya Manusia Kesehatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Bidang Kesehatan Penilaian Puskesmas Berprestasi Sensitifity Training
100 %
0
20
0
0%
20
20
20%
Pengadaan Obat Sediaan Farmasi Pengadaan Reagen dan BHP Pertemuan Tenaga Farmasi Pertemuan Rasionalisasi Obat Monev Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Monev Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kefarmasian Pengadaan obat DAK
100 %
0
20
0
0%
20
20
20%
100 %
0
0
0
0%
20
20
20%
II-116
[1] 5 01.02.16.09
[2] Peningkatan kesehatan masyarakat
6 01.02.16.11
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 7 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 8 01.02.19.01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
9 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
[3] Rakor Tindak Lanjut hasil skrining murid kelas 1 baru (SD, SMP dan SMA) Pengembangan Kader Anti Asap Rokok Pengembangan Kader Kesehatan Pondok Pesantren Peningkatan Kespro bagi Remaja Putri Kespro bagi Wanita Paruh Baya Pengembangan Pondok Pesantren Sehat Bantuan Kasusitik Pertemuan Pembinaan Yankes Remaja pada petugas puskesmas Pertemuan Pembinaan Yankes UKS pada petugas puskesmas Pertemuan Peningkatan Kapasitas Penyakit Degeneratif bagi Petugas Puskesmas
0
20
0
[8=7/6] 0%
100 %
0
20
0
Sidak Pengawasan Keamanan Pangan Pengambilan sampel pangan Pembinaan PIRT di IRTP
100 %
0
20
Tenaga Ahli Penyuluh Kesehatan Cetak Media Promosi Kesehatan poster dan stiker Pembuatan media promosi kesehatan Siaran Radio Interaktif Pengembangan Pembuatan Media Promkes bagi Tenaga Promkes Puskesmas Pengembangan PHBS Tingkat SD Peningkatan Kapasitas Tenaga Promkes Puskesmas Cetak Media Promkes Kampanye Kesehatan Pertemuan Tenaga Penyuluh Kesehatan Pengadaan Media Promkes stiker dan poster Gerakan Sadar Hidup Sehat Bimbingan karakter PHBS bagi petugas puskesmas Pengembangan Penyuluhan Kesehatan bagi Kader Kesehatan
100 %
0
100 %
0
Pengembangan RW Sehat TOT Kesehatan Reproduksi bagi Siswa SMA/SMK TOT Kesehatan Reproduksi bagi Guru SMP TOT Kesehatan Reproduksi bagi Guru SMA/SMK TOT Kesehatan reproduksi bagi siswa SMA/SMK PPPK Pembelian pakaian kerja lapangan ( rompi P3K ) Pertemuan persiapan pos kesehatan lebaran Pertemuan evaluasi pos kesehatan lebaran langganan telephone dan internet call center SPGDT Pemeliharaan software dan jaringan call center SPGDT Pertemuan koordinasi Tim SPGDT tingkat kota Pertemuan Evaluasi pelaksanaan SPGDT Pertemuan koordinasi dan evaluasi kesehatan kerja Workshop TPKJM Koordinasi pelayanan kesehatan ADD & ADK Orientasi layanan disabilitas Pertemuan program pelayanan kesehatan Peningkatan kapasitas petugas PSRK-SMPK Pengadaan Form AV-SMPK Pertemuan evaluasi PSRK-SMPK Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program kesehatan olahraga Peningkatan kapasitas petugas kesehatan olahraga Monev kesehatan olahraga Monev pos kesehatan lebaran Workshop GP2SP Monev K3 ke perusahaan formal dan informal Pertemuan rutin tim SPGDT Sosialisasi alur PSRK-SMPK Peningkatan kapasitas bagi petugas PSRK-SMPK Monev PSRK-SMPK ke Rumah Sakit Pengukuran kebugaran pegawai (ASN) PEngadaan Laptop Pengadaan Komputer PC Pengadaan printer kader kesehatan jiwa
II-117
[4] 100 %
[5]
[6]
[7]
[9] 20
[10=5+7+9] 20
[11=10/4] 20%
0%
20
20
20%
20
100%
20
40
40%
20
20
100%
20
40
40%
20
20
100%
20
40
40%
[1]
01.02.20 10 01.02.20.02
11 01.02.20.03
01.02.21 12 01.02.21.01
01.02.22 13 01.02.22.01
[2]
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
[3] Jasa dokumentasi,promosi dan informasi kesehatan Advokasi Sekolah Sehat Sosialisasi Bahaya Asap Rokok untuk Anak SD Lomba Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Kota Lomba Dokter Kecil dan Kader Kesh Remaja Tk Prov Orientasi Pengurus Posyandu Advokasi FKK Pembinaan dan Pemantauan Perkembangan Kelurahan Siaga tk. Kota Kemitraan Institusi Pendidikan Kesehatan Evaluasi Kemandirian Posyandu Refreshing Kader Posyandu Diklat SBH Pertemuan FKK dalam Rangka Konsolidasi Kelurahan Siaga Monitoring Pelaksanaan Posyandu Balita tk. Kota Refreshing Pengurus Kelurahan Siaga Pelatihan SMD dan MMD bagi Pengurus Kelurahan Siaga Refreshing SBH Perlengkapan SBH Pengembangan PHBS Tingkat Puskesmas di 5 kecamatan Koordinasi Lintas Sektor Pertemuan Bimbingan teknis program gizi di Puskesmas Monev program perbaikan gizi di Puskesmas Pendampingan PMT-AS di Puskesmas Pemantauan kegiatan PMT-AS Pemantauan kegiatan PMT Balita dan Bumil di Puskesmas Orientasi PMBA bagi tenaga kesehatan Perawatan gizi pada anak dan balita dengan gangguan tumbuh kembang untuk balita
Evaluasi kegiatan PMT AS Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Koordinasi lintas sektor akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi Pertemuan Tim Pembina KP-Ibu Tk Kota Pertemuan Tim Pembina KP-Ibu Tk Kecamatan mikro lainnya Pemantauan kegiatan KP-Ibu Sosialisasi HPK dalam rangka Gerakan Sadar Gizi Pemeriksaan garam beryodium di pasar Bintek penanggulangan anemia di sekolah Surveilens gizi di puskesmas Seminar Gizi dlm rangka Hari Gizi Nasional tk. Kota Pelatihan Konselor Menyusui untuk tenaga kesehatan Orientasi Pertumbuhan balita bagi kader di tingkat Kota Workshop Pekan ASI Parade Konselor menyusui dalam pekan ASI Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengawasan kualitas air Pemeriksaan kualitas Rumah Sehat Implementasi klinik sanitasi di Puskesmas Pengembangan Kel STBM Pengembangan pasar Sehat melalui pemeriksaan Pengembangan pasar Sehat melalui orientasi Pengawasan kesling fasyankes Rumah Sakit ramah lingkungan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging Fokus Fastek Ke Pusk/RS Pertemuan Pokjanal Pertemuan lintas sektoral Pertemuan jejaring P2B2 Pertemuan program penyakit menular tidak langsung Sosialisasi pemberian obat pencegahan kecacingan Pertemuan tim pemicuan stop jentik evaluasi pemicuan stop jentik Penghargaan berupa uang Pengadaan larvasida Pengadaan insektisida Pengadaan workpack
II-118
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
100 %
0
20
0
0%
20
20
20%
100 %
0
20
0
0%
20
20
20%
[1]
[2]
14 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
15 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
16 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
01.02.23 17 01.02.23.01
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan
[3] Pengadaan rompi Pertemuan evaluasi P2PL Pertemuan jejaring P2B2 Pelatihan PSN Bagi kader Pemeriksaan Kontak Penderita Kusta Sosialisasi IMS dan HIV bagi kelompok resiko tinggi Refresing kusta bagi petugas puskesmas Workshop SUFA dan kolaborasi TB-HIV Penguatan layanan VCT dan PPIA Transport kader pendukung SUFA-pendampingan ODHA Pembinaan ke layanan Metadon,VCT,Klinik IMS,PPIA dan CST Workshop LKB HIV-AIDS dan IMS bagi petugas Bantuan Pemeriksaan CD 4 Pertemuan Penguatan PTRM Koordinasi Konsultasi ke Dinkes Prop Pengadaan Metadon PMT ODHA Transport mobile IMS Transport mobile VCT Pengadaan reagen HIV-AIDS Transport TB MDR PMT TB MDR Kontak Treahing dan pelacakan kasus mangkir TB MDR Pengembangan kompetensi DPM Peningkatan kompetensi petugas mikroskopis TB Bintek kompetensi petugas TB dalam SITT Peningkatan kompetensi petugas ISPA Diare Pendampingan Tim PPM Pengembangan kapasitas petuiswagas Cetak TB 01 sd TB 10 Fastek ke Puskesmas, RS, RB Monev BIAS ke SD Pertemuan PWS Imunisasi Pertemuan jejaring imunisasi Pertemuan linsek tingkat Kota Sosialisasi pelaksanaan BIAS Koordinasi/Konsultasi ke Provinsi Belanja Cold Chain Sosialisasi PD3I bagi kader Pelacakan dan penanggulangan KLB Fastek ke pusk/RS Monev pemeriksaan dan vaksinasi meningitis bagi jemaah haji Pertemuan jejaring surveilans Pertemuan persiapan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi meningitis Pertemuan evaluasi haji Pertemuan penanggulangan KLB Pertemuan penguatn posbindu PTM Pertemuan deteksi dini surveilans faktor risiko PTM Pembinaan tes kebugaran jamaah haji Pertemuan surveilans PTM berbasis FKTP Pengiriman sampel kasus PD3I Pengadaan rompi untuk tes kebugaran haji Pengadaan IVA Test kit Pengadaan buku psobindu PTM Rakerkesda Sosialisasi Renstra 2016-2020 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM Diskusi Kelompok Terbatas(DKT) Bintek Pembuatan Lakip LKPJ dan POA Pembuatan Renja dan RKA 2017 Koordinasi Kegiatan Perencanaan Workshop Pengelola Barang Pembuatan Renja Perubahan dan RKA Perubahan 2017 Monev Terpadu ke UPTD Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulanan
II-119
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
100 %
0
20
0
0%
20
20
20%
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
[1]
[2]
18 01.02.23.02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
19 01.02.23.03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
01.02.25 20 01.02.25.01
21 01.02.25.02
[3] Penyusunan DHA Save guarding program JKN Perizinan sarana bidang kesehatan di sarana kesehatan Perizinan tenaga bidang kesehatan Desiminasi Keamanan Pangan Bagi pengelola pangan Akreditasi puskesmas Sosialisasi peraturan perundang-undangan Penyusunan perundang-undangan Kaji banding peningkatan pelayanan kes BLUD Perbaikan sistim pencatatan (KIA, Gizi, Imunisasi) dalam aplikasi Penyusunan Profil Kesehatan dan booklet kesehatan Penyediaan Data dan Informasi Pembuatan Profil DKK (Audio Visual) Pengadaan komputer dan laptop SIK
[4]
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas DED Review DED Konsultan Pengawas Penjualan Pembangunan Puskesmas Penumping Pembangunan puskesmas pembantu Pembangunan Pustu Clolo tidak bertingkat Pembangunan Pustu Krembyongan tidak bertingkat Pembangunan Pustu Makam Cilik
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
100 %
0
0
0
0%
20
20
20%
22 01.02.25.06
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
Pengadaan Alat Kesehatan(DAK) Hematologi Analizer Mobil Ambulance Spirometry Fotometer
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
23 01.02.25.25 01.02.26
Pembangunan Puskesmas Gilingan
100 %
0
0
0
0%
20
20
20%
24 01.02.26.01 01.02.29 25 01.02.29.04
Pembangunan puskesmas (DAK) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Pengadaan DED
100 %
0
0
0
0%
20
20
20%
Kunjungan Konsultasi DSA Peningkatan Kapasitas SDM dlm penanganan SDIDTK di Puskesmas dan RS Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan BBL di Puskesmas dan RS Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan KtA di Puskesmas dan RS Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanganan MTBS Bintek Sarkes Tumbuh Kembang di RS Supervisi Fasilitatif Program Kesehatan Anak ke Puskesmas Evaluasi Kesehatan Anak di Puskesmas Cetak form pemantauan pertumbuhan anak
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
01.02.30 26 01.02.30.03
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
Pengadaan cetak buku lansia Pengembangan posyandu lansia Tk Kota Peningkatan kapasitas petugas Pengembangan Puskesmas santun lansia Pertemuan pembinaan yankes lansia pada petugas puskesmas Monev pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas Sosialisasi pembentukan komisariat lansia tingkat DKK Surakarta Peningkatan kapasitas Tim Geriatri Puskesmas Seminar Lansia
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
01.02.31 27 01.02.31.03
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Uji petik kualitas makanan di Rumah Makan/ Katering Peningkatan higiene sanitasi peningkatan higiene sanitasi DAM pembinaan Higiene restoran dan catering fastek HS TPM pengawasan HS sentral makanan jajanan melalui orientasi HS makanan jajanan pengawasan HS sentral makanan jajanan melalui pemeriksaan Pembinaan kader pengawas HS kuliner
100 %
0
20
20
100%
20
40
40%
01.02.32
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
II-120
[1] 28 01.02.32.01
01.20 01.20.20 29 01.20.20.03
[2] Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
[3] Kunjungan Dokter Sp.OG Pengadaan Buku KIA Bintek Tim PONED di Puskesmas AMP di Puskesmas, RS dan BPM Monev Kegiatan Kelas Hamil di Puskesmas Wisuda Kelas Hamil di Puskesmas Penguatan ANC berkualitas di Puskesmas dan RS Penguatan SOP Pelayanan Kebidanan di Puskesmas Transfer of Knowledge DSOG dan Nakes di Puskesmas Supervisi Fasilitatif Program Kesehatan Ibu ke Puskesmas Bintek Sarpras/Sarkes Swasta Penguatan Kapasitas Tenaga Bidan Kohort berbasis IT di Puskesmas
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terbentuknya unit pembangunan integritas
[4] 100 %
100 %
[5] 0
[6] 20
[7] 20
[8=7/6] 100%
0
0
0
0%
[9] 20
[10=5+7+9] 40
[11=10/4] 40%
20
20
20%
SKPD : UPTD. Puskesmas Pajang Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.02
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01.02 01.02.16 2 01.02.16.11
1 Urusan WAJIB Bidang Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 3 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 4 01.02.19.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 5 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
6 01.02.20.03 01.02.21 7 01.02.21.01
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Terpenuhinya langganan telepon dan internet Terpenuhinya langganan surat kabar Terpenuhinya langganan air Terpenuhinya langganan listrik -
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Terlaksananya kegiatan PPPK -
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Pengambilan sampel makanan Pemeriksaan sampel makanan
12 keg
0
0
0
0%
2
2
16.67%
Lomba kader kesehatan SMP dan SMA Lomba dokter kecil Refreshing guru UKS Evaluasi PHBS tatanan rumah tangga tingkat puskesmas Evaluasi PHBS tatanan sekolah Penyuluhan kesehatan masyarakat Kegiatan Jumat Sehat
42 keg
0
0
0
0%
7
7
16.67%
48 keg
0
0
0
0%
8
8
16.67%
12 keg
0
0
0
0%
2
2
16.67%
36 keg
0
0
0
0%
6
6
16.67%
Pemberian Makanan Tambahan pada anak sekolah Pemberian Makanan Tambahan pada balita gizi kurang Pemberian Makanan Tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Pendampingan PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK Pendampingan PMT anak sekolah Administrasi PMT ATK dan penggandaan PMT Anak Sekolah Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Orientasi PMT Anak sekolah akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi Orientasi pemantauan pertumbuhan balita bagi kader Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengawasan kantin sekolah Uji lab sampel air bersih Pengawasan pasar sehat
II-121
[1]
[2]
[3] Pengolahan limbah medis dengan pihak ketiga Pengembangan kelurahan STBM Uji lab sampel limbah cair
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Terlaksananya kegiatan fogging fokus
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Terlaksananya PMT TB Paru Pertemuan persiapan BIAS Terlaksananya kegiatan Pembinaan kesehatan haji Terlaksananya kegiatan Tes kebugaran haji (Rockpot)
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
12 keg
0
0
0
0%
2
2
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Terlaksananya kegiatan pelacakan kematian
1 keg
0
0
0
0%
1
1
100%
01.02.22 8 01.02.22.01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
9 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
10 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
11 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
01.02.23 12 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
13 01.02.23.03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
01.02.29 14 01.02.29.04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Terlaksananya evaluasi tumbuh kembang balita di Puskesmas
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.02.32 15 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Pertemuan ibu hamil resiko tinggi dengan SPOG
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.02.33 16 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Operasional BLUD
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Terlaksananya kegiatan Akreditasi Puskesmas
SKPD : UPTD. Puskesmas Penumping Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 2 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 3 01.02.19.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 4 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
5 01.02.20.03 01.02.21 6 01.02.21.01
01.02.22
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Penyediaan dana untuk petugas PPPK dan piket hari besar : - Petugas PPPK - Piket Hari Besar Jasa Pelayanan Kesehatan kegiatan GMC dan Pasien Umum Gratis
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Pemantauan jajanan anak sekolah [JAS] di sekolah dasar. Laboratorium pemeriksaan sampel makanan
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Penyuluhan kesehatan di Masyarakat Pelaksanaan JUSE di wil. Puskesmas
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Pemberian makanan tambahan [PMT] untuk Balita PMT ibu hamil KEK PMT Anak Sekolah Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Pemantauan garam beryodium di Posyandu akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi Pembantauan garam beryodium di SD Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemusnahan limbah medis
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
II-122
[1] 7 01.02.22.01
[2] Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Penyemprotan sarang nyamuk
[3]
[4] 6 keg
8 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pemberian PMO Penderita TB Paru
9 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
01.02.23 10 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
01.02.32 11 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
01.02.33 12 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
6 keg
0
0
0
Penyelidikan Epidemiologi
6 keg
0
0
Survailance ISO 9001 dan Akreditasi Kalibrasi alat kesehatan
6 keg
0
- Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
6 keg
Operasional BLUD
6 keg
[9] 1
[10=5+7+9] 1
[11=10/4] 16.67%
0%
1
1
16.67%
0
0%
1
1
16.67%
0
0
0%
1
1
16.67%
0
0
0
0%
1
1
16.67%
0
0
0
0%
1
1
16.67%
SKPD : UPTD. Puskesmas Purwosari Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 2 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 3 01.02.19.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 4 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
01.02.21 5 01.02.21.01
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
01.02.22 6 01.02.22.01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
7 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Kegiatan PPPK Pelacakan kematian Deteksi dini orang dengan gangguan jiwa oleh kader Pelacakan atau pendampingan orang dengan gangguan jiwa oleh petugas Jasa pelayanan GMC dan Pelayananan Kesehatan masyarakat surakarta
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Pengambialan smpel makanan
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Pertemuan jumat sehat Pelaksanaan MMD Penyuluhan kesehatan Lomba PHBS SD Tingkat Puskesmas Lomba PHBS Rumah Tangga Tingkat Kelurahan
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Pemberian makanan tambahan balita kurang gizi Pemberian makanan tambahan bumil KEK Pemberian makanan tambahan anak sekolah Pertemuan Orientasi PMT AS Pertemuan validasi data PMT AS Pertemuan persiapan PMT balita dan Bumil Pertenuan Orientasi Pematauan Pertumbuhan balita bagi kader
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Pemeriksaan iar bersih Pemusnahan limbah medis Pelaksanaan Pemicuan Sanitasi Total Berbau Masyarakat (STBM) Pertemuan Monitoring, Konsulidasi dan Evaluasi Sanitasi Total Berbau Masyarakat
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Penyemprotan foging sarang nyamuk Penyelidikan epidemiologi kasus DBD Pemberian makanan tambahan penderita TBC Sisialisasi penaggulangan HIV / IAD pada remaja
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
II-123
[1] 8 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
[2] Pertemuan Persiapan BIAS
[3]
[4] 72 bln
9 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Pelacakan Jemaah haji Tes kebugaran haji Pembinaan haji Pembinaan posbindu dengan kasus PTM (Penyakit Tidak Menular)
01.02.23 10 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
01.02.29 11 01.02.29.04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
01.02.32 12 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
01.02.33 13 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
[5] 12
[6] 12
[7] 12
[8=7/6] 100%
72 bln
12
12
12
Pelaksanaan ISO Kalibrasi peralatan kerja Kaji Banding ke Puskesmas Akreditasi
72 bln
12
12
Pertemuan sosialisasi klas ibu balita
72 bln
12
Pembianan SKD Sosialisasi deteksi dini hepatitis B dan C
72 bln
Operasional Pelayanan kesehatan di puskesmas
72 bln
[9] 12
[10=5+7+9] 36
[11=10/4] 50%
100%
12
36
50%
12
100%
12
36
50%
12
12
100%
12
36
50%
12
12
12
100%
12
36
50%
12
12
12
100%
12
36
50%
SKPD : UPTD. Puskesmas Jayengan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 2 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 3 01.02.19.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 4 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
01.02.21 5 01.02.21.01
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
01.02.22 6 01.02.22.01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
7 01.02.22.06
[3]
[4] 72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
120 Jenis
0
0
0
0%
20
20
16.67%
24 keg
0
0
0
0%
4
4
16.67%
1376 org
0
0
0
0%
276
276
20.06%
Pemusnahan limbah Medis Uji sampel air bersih
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Foging Focus
18 kali
0
0
0
0%
3
3
16.67%
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
PMT Penderita TB Paru
30 org
0
0
0
0%
5
5
16.67%
8 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
BIAS /Imunisasi DT/TT dan Campak Pelacakan Imunisasi Pembinaan kesehatan calon haji dan Pelacakan jemaah haji (K3JH)
72 bln
9 01.02.22.09
36 org
0
0
0
0%
16
16
44.44%
01.02.23
Kegiatan PPPK Selama 1 tahun Pelayanan Kesehatan Hari raya dan cuti bersama Autopsi verbal -
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Pembelian sempel makanan Biaya Uji sample Kegiatan serasehan jumat sehat Penyuluhan kesehatan Pembinaan Kader Kesehatan Lomba PHBS Tingkat SD dan PHBS Tatanan Rumah Tangga Pemberian tambahan makanan (PMT) Anak Sekolah Pemberian tambahan makanan (PMT) Balita Girang Pemberian tambahan makanan (PMT) Bumil KEK
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
II-124
[1] 10 01.02.23.02
[2] Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
01.02.29 11 01.02.29.04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
01.02.32 12 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
01.02.33 13 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
[3]
[4] 72 bln
Jasa Kalibrasi Alkes Dokumen Akreditasi Puskesmas
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
[9] 12
[10=5+7+9] 12
[11=10/4] 16.67%
Lomba balita sehat Pelatihan SDDTK guru TK dan PAUD Pelatihan SDDTK Kader Posyandu
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Screning Bumil Pertemuan Kelas Hamil Pengadaan Buku KIA
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Pelayanan kesehatan rawat jalan
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : UPTD. Puskesmas Kratonan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 2 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 3 01.02.19.01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
4 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 5 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
01.02.21 6 01.02.21.01
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
01.02.22 7 01.02.22.01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
8 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
9 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
10 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
01.02.23 11 01.02.23.02
01.02.29 12 01.02.29.04
01.02.30
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Pelayanan PPPK dan Posko Hari Raya Jasa pelayanan GMC dan pemeriksaan pengobatan.
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
60 keg
0
0
0
0%
1
1
1.67%
Pengambilan sample makanan / minuman
5 keg
0
0
0
0%
1
1
20%
Pengembangan RW PHBS Cetak leaflet Evaluasi PHBS sekolah Penyuluhan Kesehatan Masyarakat BMS-Juse
8 keg
0
0
0
0%
1
1
12.5%
180 keg
0
0
0
0%
1
1
0.56%
Pemberian PMT Ibu Hamil KEK Pemberian PMT Balita Gizi Kurang Pemberian PMT-AS
15 keg
0
0
0
0%
1
1
6.67%
Pengambilan sample Air Bersih Pemusnahan limbah medis Uji Petik alat Pemicuan STBM
20 keg
0
0
0
0%
1
1
5%
Penyemprotan / fogging sarang nyamuk Penyelidikan Epidemiologi Skreening TB Paru Pertemuan persiapan dan Evaluasi pelaksanaan BIAS
30 keg
0
0
0
0%
1
1
3.33%
5 keg
0
0
0
0%
1
1
20%
10 keg
0
0
0
0%
1
1
10%
Penyelidikan Epidemiologi Pembinaan kesehatan calon jamaah haji
55 keg
0
0
0
0%
1
1
1.82%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Pelaksanaan Kegiatan ISO / Akreditasi
60 keg
0
0
0
0%
1
1
1.67%
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Pengadaan alat permainan anak
0
0
0
0%
1
1
20%
5 Paket
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
II-125
[1] 13 01.02.30.01
[2] Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Skrining Kesehatan Lansia
[3]
[4] 5 keg
01.02.32 14 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Kegiatan Kelas Hamil
5 Kelp
01.02.33 15 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Pelayanan Kunjungan rawat jalan
72 bln
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
0
0
0
0
0
0
[9] 1
[10=5+7+9] 1
[11=10/4] 20%
0%
1
1
20%
0%
12
12
16.67%
SKPD : UPTD. Puskesmas Gajahan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 2 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 3 01.02.19.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 4 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
01.02.21 5 01.02.21.01
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[3]
[4]
Pelayanan PPPK dan pelayanan fasilitas kesehatan Pelayanan kesehatan dalam rangka cuti bersama dan libur nasional lebaran tahun 2016
72 bln
1290000000
16500000
15010000 90.97 %
6 keg
15052000
10430000
7251000 69.52 %
Penyuluhan kesehatan pada masyarakat Kegiatan Jum'at Sehat
72 bln
256200000
90340000
Pemberian makanan tambahan ibu hamil KEK Pemberian makanan tambahan Balita Gizi kurang Pemberian makanan tambahan anak sekolah
18 keg
742891225 320046000 271939460 84.97 %
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Pemusnahan Limbah medis (12kali )
72 kali
27000000
10200000
7561460 74.13 %
12
34561472 48002044.44 %
01.02.22 6 01.02.22.01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelaksanaan fogging fokus
12 lokasi
48442235
27935000 270466500 968.2 %
2
318908737 2657572808. 33%
7 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pemberian tambahan makanan pasien TB Paru
30 org
2700000
31550000
24750000 78.45 %
5
27450005 91500016.67 %
8 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
Pelaksanaan BIAS
6 keg
22500000
3240000
1260000 38.89 %
1
23760001 396000016.6 7%
9 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Pelacakan kesehatan haji Pelaksanaan PE( Penyelidikian Epidemiologi )
6 keg
11900000
500000
1
12400001 206666683.3 3%
01.02.23 10 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Pelaksanaan Audit internal dan audit eksternal
6 keg
487720000
99000000
57578133 58.16 %
1
545298134 9088302233. 33%
01.02.29 11 01.02.29.04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Peningkatan pengetahuan dan pelatihan serta pendidikan perawatan anak balita
6 kali
22730000
3730000
1840000 49.33 %
1
24570001 409500016.6 7%
01.02.32 12 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Bertambahnya pengetahuan kesehatan bagi ibu hamil
6 kali
20050000
15500000
1
35550001 592500016.6 7%
12 1305010012 1812513905. 56%
Pencatatan dan pelaporan jumlah kematian dan resume kematian ( AV/SMPK) Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
II-126
90340000
500000
15500000
100%
100%
100%
1
22303001 371716683.3 3%
12
346540012 481305572.2 2%
3 1014830688 5637948266. 67%
[1] 01.02.33 13 01.02.33.01
[2] Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
[3]
[4]
Jumah kunjungan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap
72 bln
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
9384992000 1330000000 1181301862 88.82 %
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
12 10566293874 1467540815 8.33%
SKPD : UPTD. Puskesmas Sangkrah Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.19 2 01.02.19.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 3 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
01.02.21 4 01.02.21.01
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
01.02.22 5 01.02.22.01
[3]
[4]
Operasional PPPK/TGC Pemeriksaan GMC
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
100 kali
0
0
0
0%
0
0%
Bincang Jum'at Sehat Penyuluhan kesehatan di masyarakat
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Pemberian PMT Balita Gizi Kurang Pemberian PMT Ibu Hamil KEK/Anemi Pemberian PMT Anak Sekolah
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Pemeriksaan air bersih Pemusnahan limbah medis Pemeriksaan sampel makanan
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelaksanaan fogging fokus
12 keg
0
0
0
0%
0
0%
6 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
PMT penderita TB Paru
25 org
0
0
0
0%
5
5
20%
7 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
BIAS campak, BIAS DT/TT
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.02.23 8 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Akreditasi
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
01.02.29 9 01.02.29.04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Sosialisasi tumbuh kembang pada balita untuk kader
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.02.32 10 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Sosialisasi brain booster pada ibu hamil
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.02.33 11 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Biaya operasional BLUD
0
0
0
0%
12
12
16.67%
72 bln
SKPD : UPTD. Puskesmas Purwodiningratan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
II-127
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 2 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 3 01.02.19.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 4 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
[3]
[4]
Pelacakan/ pendampingan orang dengan gangguan jiwa oleh petugas Autopsi verbal/ SMPK Pengambilan sampel makanan Pemeriksaan sampel usap alat Penyuluhan kesehatan Jum'at sehat Evaluasi dokter kecil Pelatihan dokter kecil Evaluasi kemandirian Posyandu balita dan lansia Evaluasi PHBS tatanan rumah tangga Evaluasi PHBS SD Rapat persiapan UKS Pelatihan guru UKS Rapat persiapan kegiatan evaluasi promosi kesehatan Rapat evaluasi kegiatan lomba promosi kesehatan
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
78 kali
0
0
0
0%
13
13
16.67%
6 kali
0
0
0
0%
1
1
16.67%
66 keg
0
0
0
0%
11
11
16.67%
18 bln
0
0
0
0%
3
3
16.67%
30 keg
0
0
0
0%
5
5
16.67%
192 Jenis
0
0
0
0%
32
32
16.67%
24 kali
0
0
0
0%
4
4
16.67%
01.02.22 7 01.02.22.01
Pemberian Makanan Tambahan balita gizi kurang Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil KEK/ Anemia Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Pertemuan sosialisasi dan validasi data PMT Pemantauan kegiatan PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK Honor PPTK Pendampingan kegiatan PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK oleh kader Pengukuran status gizi siswa yang mendapat PMT AS oleh guru Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Pertemuan KP Ibu akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi Pelatihan PMBA bagi kader posyandu balita Evaluasi menu gizi seimbang baita bagi kader posyandu balita mikro lainnya Mentoring KP Ibu Rapat persiapan evaluasi menu gizi seimbang balita Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemeriksaan kualitas air bersih Pemeriksaan angka kuman sampel makanan di kantin sekolah Pemeriksaan sampel air bersih di kantin sekolah Pemeriksaan sampel air bersih pasar sehat Pemeriksaan sampel makanan pasar sehat Rapat persiapan pengembangan kelurahan STBM Pemicuan Monev, konsolidasi dan verifikasi pengembangan kelurahan STBM Cetak stiker rumah sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyemprotan/ foging sarang nyamuk
8 01.02.22.05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pasien TB Paru
18 bln
0
0
0
0%
3
3
16.67%
9 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
12 kali
0
0
0
0%
2
2
16.67%
10 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Rapat persiapan BIAS Rapat evaluasi BIAS Tes kebugaran haji Pembinaan kesehatan calon haji Pelacakan haji Pembinaan Posbindu PTM
24 keg
0
0
0
0%
4
4
16.67%
01.02.23 11 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Survaillance ISO Kalibrasi alat kesehatan Rapat koordinasi kegiatan ISO Audit Internal Audit eksternal Menejemen review Kaji banding Akreditasi Puskesmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
5 01.02.20.03
01.02.21 6 01.02.21.01
II-128
[1] 01.02.29 12 01.02.29.04
[2] Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
[3] Evaluasi balita sehat
01.02.32 13 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Pertemuan kelas hamil
01.02.33 14 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Kegiatan pelayanan BLUD
[4] 6 kegiatan
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
0
0
0
0%
1
1
16.67%
84 kali
0
0
0
0%
14
14
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : UPTD. Puskesmas Ngoresan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 2 01.02.17.02
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Autopsi Verbal -
120 kali
0
0
0
0%
20
20
16.67%
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pengawasan kantin sekolah
120 lokasi
0
0
0
0%
20
20
16.67%
01.02.19 3 01.02.19.01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Cetak spanduk/banner
60 buah
0
0
0
0%
10
10
16.67%
4 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
132 kali
0
0
0
0%
22
22
16.67%
01.02.20 5 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
30 keg
0
0
0
0%
5
5
16.67%
6 kali
0
0
0
0%
1
1
16.67%
18 keg
0
0
0
0%
3
3
16.67%
01.02.22 8 01.02.22.01
Pemberian PMT untuk balita gizi kurang Pemberian PMT untuk ibu hamil KEK/Anemi Pemberian PMT untuk anak sekolah Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Orientasi Pemantauan Pertumbuhan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemeriksaan AB (coliform) Pengembangan kelurahan STBM Pengawasan pasar sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging fokus
60 lokasi
0
0
0
0%
10
10
16.67%
9 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
24 keg
0
0
0
0%
4
4
16.67%
10 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
12 keg
0
0
0
0%
2
2
16.67%
11 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
66 keg
0
0
0
0%
11
11
16.67%
6 01.02.20.03
01.02.21 7 01.02.21.01
Bincang Masyarakat Jumat Sehat Pelatihan dan Lomba Dokter Kecil Pertemuan Guru UKS SMP/SMA/SMK Pelatihan dan Lomba Kader Kesehatan SMP/SMA/SMK MMD tingkat RW Penyuluhan kesehatan masyarakat Lomba PHBS RT Tingkat Puskesmas
Pertemuan Pokjanal DBD Kelurahan Pemberian PMT untuk penderita TB Paru Rapat Linsek Persiapan BIAS Cetak Sertifikat Imunisasi Bayi Test Kebugaran Haji Pembinaan Haji Pelacakan Jamaah Haji (K3JH)
II-129
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Pembinaan Posbindu PTM 01.02.23 12 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
01.02.32 13 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
01.02.33 14 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Kalibrasi alat kesehatan Rapat Akreditasi Penilaian Akreditasi Puskesmas
168 keg
0
0
0
0%
28
28
16.67%
Kelas ibu hamil
84 kali
0
0
0
0%
14
14
16.67%
Operasional pelayanan pasien
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : UPTD. Puskesmas Sibela Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.19 2 01.02.19.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 3 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
[3]
[4]
PPK di event-event tertentu ( tingkat kalurahan, kecamatan dan kota ) Piket hari khusus ( lebaran ) kunjungan rumah AV Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan promosi kesehatan di Puskesms dan jaringannya
3 Paket
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
3
3
100%
24 kali
0
0
0
0%
19
19
79.17%
3 org
0
0
0
0%
3
3
100%
1 kali
0
0
0
0%
1
1
100%
25 Paket
0
0
0
0%
17
17
68%
5 lokasi
0
0
0
0%
5
5
100%
01.02.22 6 01.02.22.01
Pemberian Makanan Tambahan anak sekolah PMT Balita Gizi kurang PMT Ibu Hamil KEK/Anemi Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Pemantauan perkembangan balita bagi kader akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemusnahan limbah medis Pengawasan pasar sehat Pengembangan kelurahan STBM Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging Focus
7 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pemberian PMT penderita TB paru dan Kusta
6 org
0
0
0
0%
6
6
100%
8 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Pembinaan calon jamaah haji Pelacakan jema'ah haji Tes kebugaran haji Pembinaan posbindu PTM
2 org
0
0
0
0%
2
2
100%
01.02.23 9 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
19 kali
0
0
0
0%
20
20
105.26%
01.02.29
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
4 01.02.20.03
01.02.21 5 01.02.21.01
Akreditasi Puskesmas Kalibrasi Alkes
II-130
[1] 10 01.02.29.04
[2] Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
01.02.32 11 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
01.02.33 12 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
[3] Evaluasi kesehatan balita tingkat puskesmas
[4] 2 org
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
[9] 2
[10=5+7+9] 2
[11=10/4] 100%
Kelas ibu hamil Kunjungan rumah ibu hamil
10 org
0
0
0
0%
10
10
100%
Operasional BLUD
12 bln
0
0
0
0%
12
12
100%
SKPD : UPTD. Puskesmas Nusukan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 2 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 3 01.02.19.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 4 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
[3] Kegiatan PPPK
95 kali
0
0
0
0%
19
19
20%
Pemantauan makanan di wilayah Biaya uji laboratorium makanan
50 lokasi
0
0
0
0%
10
10
20%
Penyuluhan tentang kesehatan Bincang Masyarakat Jumat Sehat Rapat Persiapan Pendataan PHBS Pemukiman Rapat Evaluasi Hasil Pendataan PHBS Pemukiman Lomba PHBS tingkat Puskesmas tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah
25 keg
0
0
0
0%
5
5
20%
30 kali
0
0
0
0%
6
6
20%
5 kali
0
0
0
0%
1
1
20%
105 kali
0
0
0
0%
21
21
20%
15 kali
0
0
0
0%
3
3
20%
20 kali
0
0
0
0%
5
5
25%
01.02.22 7 01.02.22.01
PMT Anak Balita PMT Ibu Hamil KEK PMT ANak Sekolah Pertemuan Validasi PMT Anak Sekolah Pertemuan Validasi PMT Balita Girang dan Ibu Hamil KEK persiapan PMT balita dan bumil sasaran ibu asuh Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Pemantauan garam beryodium di Posyandu akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi Orientasi pemantauan pertumbuhan balita bagi kader Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Biaya Uji Laboratorium Air Minum Biaya Uji Laboratorium Air Bersih Biaya Uji Laboratorium Usap Alat Makan Biaya Pengelolaan limbah medis Pemeriksaan AB ( coliform ) Pengembangan Kelurahan STBM Pengawasan kantin sekolah Pengawasan Pasar Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kegiatan Fogging Fokus
8 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
5 01.02.20.03 01.02.21 6 01.02.21.01
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
PMT Penderita TB Pemantauan Jentik Berkala Abatesasi Massal Selektif Jejaring internal TB-HIV ( PRM-satelit)/LKB-SUFA
II-131
[1] 9 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
[2] rapat Kegiatan BIAS anak sekolah
[3]
10 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
kegiatan MMD Tingkat Kelurahan Pembinaan Kesehatan Haji Tes Kebugaran Haji Pelacakan Haji Pembinaan Posbindu PTM
01.02.23 11 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
01.02.29 12 01.02.29.04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
01.02.32 13 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Kegiatan Kelas Ibu hamil
01.02.33 14 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Operasional BLUD
[4] 5 kali
[5]
[6] 0
[7] 0
0
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9] 1
0%
1
[11=10/4] 20%
0
0%
rapat ISO, Rapat Audit eksternal Kalibrasi Alat Kesehatan Penilaian Akreditasi Puskesmas Kaji Banding Akreditasi Puskesmas
20 keg
0
0
0
0%
4
4
20%
Pelatihan DDTK bagi kader kesehatan Pelatihan bagi ibu yang memiliki anak dengan masalah tumbuh kembang
10 keg
0
0
0
0%
2
2
20%
5 kali
0
0
0%
1
1
20%
72 bln
0
0
0%
12
0
12 16.67%
SKPD : UPTD. Puskesmas Manahan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.09
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat
2 01.02.16.11
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 3 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 4 01.02.19.01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
5 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 6 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
7 01.02.20.03
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Penyuluhan KRR di sekolah Belanja makan minum penyuluhan KRR Biaya penggandaan materi dan pengadaan alat tulis peserta penyuluhan KRR Pelayanan PPPK Pelayanan kesehatan/PPPK dalam rangka Libur nasional dan cuti bersama Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Persentase makanan yang memenuhi syarat Cakupan rumah sehat utama dan paripurna Kinerja pemerintah dalam melakukan promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan oleh Puskesmas dan jaringannya Kinerja Pemerintah dalam melakukan promosi kesehata di sekolah pendidikan dasar Kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan promosi kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Penyuluhan kesehatan Pelatihan dokter kecil Pelaksanaan Jum'at sehat
Prevalensi anemia pada ibu hamil Prevalensi ibu hamil KEK Bayi dengan BBLR (Bayi berat badan lahir rendah) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif Prevalensi gizi buruk pada balita Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita Prevalensi wasting (kurus) anak balita Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Surveilance Balita girang
II-132
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
35 keg
11
4
4
100%
4
19
54.29%
149 kali
55
19
19
100%
15
89
59.73%
285 Jenis
25
10
10
100%
50
85
29.82%
24 keg
12
2
2
100%
2
16
66.67%
110 keg
8
2
2
100%
20
30
27.27%
1677 org
503
249
249
100%
185
937
55.87%
21 kali
4
2
2
100%
3
9
42.86%
[1]
01.02.22 9 01.02.22.01
[2] [3] akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi Surveilance ibu hamil KEK Surveilance anak sekolah mikro lainnya Rakor ANC terpadu Tk. Puskesmas Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih Pemusnahan sampah medis Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelayanan Fogging,pengawas foging fokus dan belanja BBM Fogging
10 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
11 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
12 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
01.02.23 13 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
14 01.02.23.03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
01.02.29 15 01.02.29.04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
01.02.32 16 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
01.02.33 17 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
01.02.21 8 01.02.21.01
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
75 bln
12
3
3
100%
12
27
36%
22 kali
8
4
4
100%
2
14
63.64%
128 kali
22
6
6
100%
20
48
37.5%
14 keg
3
2
2
100%
2
7
50%
19 keg
0
2
2
100%
3
5
26.32%
Honor Tim ISO, IMS, PTRM Belanja jasa tenaga keahlian khusus Surveilance Audit ISO 9000 : 2008 Pelaksanaan SIK dan SIMPUS Jasa service dan penggantian suku cadang LAN jaringan komputer untuk SIMPUS
80 bln
16
4
4
100%
12
32
40%
28 kali
6
2
2
100%
4
12
42.86%
Balita dengan gangguan tumbuh kembang mendapat penanganan Lomba balita sehat
44 keg
18
6
6
100%
4
28
63.64%
Pelacakan ibu hamil resiko tinggi Kelas hamil
18 keg
6
2
2
100%
2
10
55.56%
Biaya pegawai pelayanan BLUD dan biaya pegawai administrasi umum Biaya bahan Biaya jasa pelayanan kesehatan Biaya pemeliharaan Biaya barang dan jasa operasional pelayanan BLUD dan Administrasi umum Biaya administrasi kantor Biaya pemeliharaan Biaya promosi Baya non operasional Biaya pengeluaran investasi / modal
72 bln
0
12
12
100%
12
24
33.33%
Penyelidikan epidemiologi Pemberian tambahan makanan untuk penderita TB Paru Belanja cetak logistik imunisasi Pertemuan persiapan pelaksanaan BIAS Pelacakan KLB Pembinaan kesehatan calon jamaah haji Tes kebugaran calon haji
SKPD : UPTD. Puskesmas Gilingan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
[3]
01.02.17 2 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
- pemeriksaan sampel makanan
01.02.19 3 01.02.19.01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
4 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
[4]
- P3K tingkat kota & pengamanan lebaran -
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
100 keg
0
0
0
cetak leaflet penyuluhan
25 rim
0
0
Penyuluhan kesehatan di masyarakat Bincang Masyarakat Jum'at Sehat
72 bln
0
0
II-133
12
12
16.67%
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
12
16.67%
12
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Pengembangan PHBS 01.02.20 5 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
01.02.29 14 01.02.29.04
PMT balita girang PMT Bumil KEK PMT AS Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Sosialisasi kadarzi dan Evaluasi PSG akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi Orientasi pemantauan pertumbuhan balita Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemeriksaan kualitas air minum Pusk Pemeriksaan sampel AB, AM, IST Pengolahan limbah medis Pemeriksaan kualitas air bersih jasa boga dan TPM Pengembangan Kelurahan STBM Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyemprotan Fogging sarang nyamuk Sosialisasi penyakit bersumber binatang Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Penggandaan blangko pemantauan Jentik Berkala (PJB) Pemberian Makanan Tambahan bagi penderita TB Peningkatan Imunisasi Pertemuan linsek guru UKS persiapan dan evaluasi BIAS Pertemuan PWS Inumisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Pembinaan calon jemaah haji dan pelacakan haji Pelacakan haji Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan Penyusunan dokumen akreditasi Kalibrasi alat kesehatan Penilaian akreditasi Puskesmas Surveilens ISO Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan Autopsy verbal kasus kematian di wilayah binaan Sertifikasi Medis Penyebab Kematian (SMPK) kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Pelatihan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita
01.02.32 15 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Class hamil
70 kali
0
0
0
0%
01.02.33 16 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Biaya Operasional BLUD
72 bln
0
0
0
0%
6 01.02.20.03 01.02.21 7 01.02.21.01
01.02.22 8 01.02.22.01 9 01.02.22.06 10 01.02.22.08 11 01.02.22.09 01.02.23 12 01.02.23.02
13 01.02.23.03
40 keg
0
0
0
0%
0
0%
10 keg
0
0
0
0%
0
0%
72 bln
0
0
0
0%
12
16.67%
40 keg
0
0
0
0%
0
0%
15 keg
0
0
0
0%
0
0%
15 keg
0
0
0
0%
0
0%
10 keg
0
0
0
0%
0
0%
55 keg
0
0
0
0%
0
0%
72 bln
0
0
0
0%
12
16.67%
5 kali
0
0
0
0%
0
0%
0
0%
12
16.67%
12
12
12
SKPD : UPTD. Puskesmas Setabelan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 2 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 3 01.02.19.01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
[3]
[4]
Pelaksanaan kegiatan P3K tingkat kota dan P3K pengamanan lebaran Honor lembur P3K petugas Gol II,III,IV Belanja jasa transportasi dan akomodasi uang piket lebaranGol II,III,IV Belanja ATK barang cetakan dan biaya foto copy Belanja ATK Biaya pemeriksaan Lab sampel makanan sekolah Biaya pemeriksaan laboratorium sampel makanan kantin sekolah dan pasar Biaya foto copy Belanja sampel makanan sekolah Belanja sampel makanan kantin sekolah dan pasar Belanja ATK, cetak spanduk dan foto copy
II-134
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
6 kali
0
0
0
12 kali
0
0
0
12
12
16.67%
0%
0
0%
0%
0
0%
[1]
[2]
4 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 5 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
01.02.21 6 01.02.21.01
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
01.02.22 7 01.02.22.01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
8 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
9 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
10 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
01.02.23 11 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
12 01.02.23.03 01.02.29 13 01.02.29.04
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
01.02.32 14 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
01.02.33 15 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
[3] Biaya konsumsi pertemuan Juse Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja ATK, barang cetakan dan foto copy Transport pembicara penyuluh kesehatan Biaya konsumsi penyuluh kesehatan
[4]
Honor tim pengadaan barang dan jasa 2 orang Belanja ATK, barang cetakan, foto copy Belanja jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja konsumsi pertemuan validasi data PMT-AS Belanja PMT Anak Sekolah Belanja PMT Anak Balita Gizi Kurang Belanja PMT Ibu Hamil KEK / Anemia Belanja ATK,penggadaan, foto copy, Belanja PMT Balita gizi kurang 15 anak Belanja PMT Ibu hamil KEK / Anemia 10 Ibu hamil Belanja jasa Transportasi dan Akomodasi Biaya pemeriksaan sampel Air Bersih Biaya pemusnahan Limbah Medis Biaya Foto copy Biaya konsumsi pertemuan
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
72 kali
0
0
0
0%
0
0%
12 Paket
0
0
0
0%
0
0%
6 Paket
0
0
0
0%
0
0%
Belanja bahan bakar fogging fokus Transportasi Petugas PE Transportasi Petugas / Tim fogging konsumsi petugas fogging Belanja pakaian petugas fogging Belanja ATK, barang cetakan, foto copy Transport peserta pertemuan refresing kader PSN 42 orang Konsumsi pertemuan refresing kader PSN 42 orang Belanja ATK, barang cetakan, foto copy Transport peserta pertemuan sosialisasi BIAS 10 orang Konsumsi rapat teknikal meeting BIAS 46 orang Konsumsi pertemuan sosialisasi BIAS Belanja ATK, barang cetakan, foto copy Transport petugas pelacakan Haji 42 orang Sewa lapangan untuk test kebugaran Haji Konsumsi test kebugaran Haji
36 keg
0
0
0
0%
0
0%
6 keg
0
0
0
0%
0
0%
6 keg
0
0
0
0%
0
0%
6 keg
0
0
0
0%
0
0%
Audit Internal ISO Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO Jasa konsultan Surveylens ISO Audit Eksternal ISO Kalibrasi alat kesehatan Honor dan Akomodasi Narasumber Akriditasi Puskesmas Biaya Konsumsi pertemuan Akreditasi Puskesmas Belanja ATK,barang cetakan,foto copy Belanja ATK, barang cetakan, foto copy Honor Ketua ,anggota dan petugas pelacakan kasus kematian / AV
72 bln
0
0
0
0%
0
0%
72 bln
0
0
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
Pelaksanaan DDTK di Posyandu Belanja ATK, barang cetakan, foto copy Belanja hadiah, Tropy, dan piala lomba Balita 3 orang Transport peserta lomba balita sehat tk Puskesmas 3 orang Biaya konsumsi lomba Balita sehat tk Puskesmas 84 orang
6 Paket
0
0
Belanja ATK, barang cetakan, foto copy Biaya konsumsi pertemuan kelas ibu hamil 15 orang
6 Paket
0
0
0
0
Kunjungan baru rawat jalan di puskesmas Kunjungan puskesmas orang/hari
24 bln
0
SKPD : UPTD. Puskesmas Banyuanyar Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-135
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
[4]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
[3] Pelaksanaan Pelayanan PPPK
01.02.17 2 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pemeriksaan laboratorium sample makanan dan minuman
01.02.19 3 01.02.19.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 4 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
[4]
Penyuluhan kesehatan pada masyarakat Kegiatan Jum'at sehat Pelatihan dokter kecil
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
84 kali
0
0
0
0%
14
14
16.67%
120 lokasi
0
0
0
0%
20
20
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
36 bln
0
0
0
0%
6
6
16.67%
6 kali
0
0
0
0%
1
1
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
48 lokasi
0
0
0
0%
8
8
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
6 kali
0
0
0
0%
1
1
16.67%
8 01.02.22.06
Pemberian makanan tambahan Ibu Hamil KEK Pemberian makanan tambahan Balita Gizi Kurang Pemberian makanan tambahan Anak Sekolah Pengukuran Status gizi penerima PMT Kegiatan Orientasi dan Validasi data PMT Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Orientasi pemantauan pertumbuhan balita akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pemeriksaan sampel air secara bakteriologis Pemusnahan smapah medis. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelaksanaan fogging foccus Pemicuan stop jentik Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Pemberian tambahan makanan (PMT) pasien TB Paru
9 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
Pelaksanaan Rakor Koordinasi Pelaksanaan BIAS
10 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Pembinaan dan Penyuluhan kesehatan haji Pelaksanaan Tes kebugaran calon haji
12 kali
0
0
0
0%
2
2
16.67%
01.02.23 11 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
12 01.02.23.03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Pelaksanaan audit internal dan audit eksternal Pertemuan Perencanaan dan Rasionalisasi obat Kalibrasi Alat -alat Kesehatan Operasional Surveilance dan Resertifikasi ISO Pelaksanaan Autopsi Verbal ( AV )
12 bln
0
0
0
0%
12
12
100%
01.02.29 13 01.02.29.04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Sosialisasi kesehatan anak balita
6 kali
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.02.30 14 01.02.30.01
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Pembelian dan pemasangan handrails Santun Lansia
1 Paket
0
0
0
0%
1
1
100%
01.02.32 15 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Pelaksanaan kelas ibu hamil
84 kali
0
0
0
0%
14
14
16.67%
01.02.33 16 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Jumlah Kunjungan Puskesmas orang per hari
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
5 01.02.20.03
01.02.21 6 01.02.21.01 01.02.22 7 01.02.22.01
II-136
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
SKPD : UPTD. Puskesmas Pucangsawit Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.02.16 1 01.02.16.11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
[3]
[4]
uang lembur PPPK di event-event tertentu ( tingkat kalurahan, kecamatan dan kota )
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
60 kali
0
0
0
0%
5
5
8.33%
pemantauan jajanan anak sekolah (JAS) di sekolah dasar biaya laborat pemeriksaan sampel makanan
12 kegiatan
0
0
0
0%
2
2
16.67%
leaflet/ stand banner/ poster/booklet/ spanduk/ baliho sarana pembuatan film ( DSLR dan tripod) screen (layar) sarana penyuluhan penyuluhan kesehatan di masyarakat lomba PHBS tatanan rumah tangga lomba PHBS tingkat sekolah
24 Paket
0
0
0
0%
4
4
16.67%
12 keg
0
0
0
0%
1
1
8.33%
3010 org
0
0
0
0%
385
385
12.79%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
42 kali
0
0
0
0%
7
7
16.67%
30 org
0
0
0
0%
5
5
16.67%
6 kali
0
0
0
0%
1
1
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
240 org
0
0
0
0%
40
40
16.67%
Lembur piket hari khusus ( Lebaran ) Autopsy Verbal (AV) 01.02.17 2 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 3 01.02.19.01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
4 01.02.19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 5 01.02.20.02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
10 01.02.22.08
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita PMT Ibu Hamil KEK PMT Anak Sekolah transportasi dan akomodasi validasi data PMT AS Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Pemantauan garam beryodium di posyandu akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi Pemantauan garam beryodium di sekolah Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat pemusnahan sampah medis biaya pemeriksaan AB di TTU Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit menular fogging focus Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik pelaksanaan contact survey kasus TB Paru Pelacakan jemaah haji Peningkatan Imunisasi pertemuan koordinasi pelaksanaan BIAS Campak-DT/Td
01.02.23 11 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
01.02.29 12 01.02.29.04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
pelatihan DDTK
01.02.32 13 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
kelas hamil
84 org
0
0
0
0%
14
14
16.67%
01.02.33 14 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Operasional BLUD
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
6 01.02.20.03 01.02.21 7 01.02.21.01 01.02.22 8 01.02.22.01 9 01.02.22.06
Surveilans ISO Kalibrasi alat ganti spare part hardware/ software SIMPUS/PCare akreditasi puskesmas
SKPD : UPTD. Puskesmas Gambirsari Target Kinerja Realisasi
II-137
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD
No.
[1]
[2]
[3]
[4] (Renstra SKPD)
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.02.16 1 01.02.16.09
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat
[3] Pelatihan dokter kecil
2 01.02.16.11
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
01.02.17 3 01.02.17.02
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
01.02.19 4 01.02.19.02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
01.02.20 5 01.02.20.01
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
6 01.02.20.02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
[4]
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
6 kali
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Pelaksanaan PPPK
114 kali
0
0
0
0%
19
19
16.67%
Pemeriksaan makanan minuman
270 Jenis
0
0
0
0%
45
45
16.67%
36 keg
0
0
0
0%
6
6
16.67%
0
0
0
0%
1
1
16.67%
18 bln
0
0
0
0%
3
3
16.67%
12 kegiatan
0
0
0
0%
2
2
16.67%
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Penyuluhan kesehatan di SMP/SMA penyuluhan kesehatan di masyarakat langsung Pelatihan dokter kecil sikat gigi massal JUSE Screening di SD/SLTP/SLTA Penyusunan data masyarakat kurang gizi
6 kegiatan
8 01.02.20.04
Pemberian PMT bumil KEK/anemia Pemberian PMT Balita Girang Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan Pemeriksaan Garam yodium di posyandu akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Pelatihan KP ibu
01.02.21 9 01.02.21.01
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Pemeriksaan sampel AB
12 kegiatan
0
0
0
0%
2
2
16.67%
01.02.22 10 01.02.22.01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelaksanaan Fogging Focus
60 kegiatan
0
0
0
0%
10
10
16.67%
11 01.02.22.05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Surveilance penyakit menular
18 kegiatan
0
0
0
0%
3
3
16.67%
12 01.02.22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Penyuluhan di kantong TB & DBD
12 kegiatan
0
0
0
0%
2
2
16.67%
13 01.02.22.08
Peningkatan Imunisasi
Pelaksanaan BIAS
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
16.67%
14 01.02.22.09
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Pembinaan kesehatan calon haji
12 kegiatan
0
0
0
0%
2
2
16.67%
01.02.23 15 01.02.23.02
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Survelen ISO Akreditasi Operasiobal AV
72 bln
16 01.02.23.03
0
0
0
0%
1
1
16.67%
7 01.02.20.03
01.02.29
6 kegiatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
II-138
[1] 17 01.02.29.04
[2] Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
DDTK balita
[3]
[4] 12 kegiatan
01.02.32 18 01.02.32.01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Pelaksanaan kelas hamil
01.02.33 19 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
Pelayanan pasien umum & PKMS Pelayanan pasien JKN
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
84 kali
0
0
0
72 bln
0
0
0
[9] 2
[10=5+7+9] 2
[11=10/4] 16.67%
0%
14
14
16.67%
0%
12
12
16.67%
SKPD : UPTD. Instalasi Farmasi Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.02 01.02.15 2 01.02.15.02
1 Urusan WAJIB Bidang Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
01.02.16 3 01.02.16.12
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
[3]
[4]
Pembelian laptop Pembelian monitor komputer pc Honorarium pejabat pengadaan dan pphp -
9 Paket
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
2
2
22.22%
Terlaksananya distribusi obat untuk 17 Puskesmas selama 12 bulan Belanja bahan pengemas obat selama 12 bulan Terpenuhinya transport dan akomodasi monitoring ke puskesmas Terpenuhinya honorarium panitia pelaksana kegiatan (PPTK) Terpenuhinya uang lembur pns
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Terpenuhinya honorarium panitia pelaksana kegiatan dan tim pengendalian resiko kerja selama 12 bulan Terlaksananya pemusnahan obat dan honorarium tim pemusnahan obat
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : UPTD. Laboratorium Kesehatan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.02 1 00.00.02.10
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
01.02 01.02.23 2 01.02.23.01
1 Urusan WAJIB Bidang Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Pembelian lemari filling kabinet
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
jasa pelayanan lab, pemantauan hasil pemeriksaan lab operasional PPTK, pengelolaan limbah Belanja bahan kimia
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
II-139
[1] SKPD : UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
[2]
[3]
[4] Target Kinerja (Renstra SKPD)
No.
Kode Permendagri
[1] 01.02.16 1 01.02.16.02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
[3]
[4]
Persentase penduduk yang dijamin kesehatannya oleh Pemerintah Daerah kota Surakarta, Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu pembayaran premi asuransi BPJS untuk masyarakat miskin dan pembayaran kekurangan klaim tahun 2015. Jumlah penduduk miskin sebanyak 21.684 orang selama 12 bulan
30 %
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
40%
SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.05 1 00.00.05.01
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
01.02 01.02.15 2 01.02.15.01
1 Urusan WAJIB Bidang Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
01.02.16 3 01.02.16.11
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
4 01.02.16.12
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
01.02.19 5 01.02.19.05
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
01.02.23 6 01.02.23.01
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan
01.02.26
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
7 01.02.26.01
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit
8 01.02.26.18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
9 01.02.26.19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
10 01.02.26.23
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
[3]
[4]
Pendidikan dan pelatihan formal
pengadaan bahan laboratorium(reagen) pengadaan alat laboratorium belanja kerjasama tenaga kesehatan(dokter spesialis radiologi, bedah, paru, anestesi dan jantung) belanja honor dokter konsultan hemodialisa Terwujudnya Pendampingan masalah KDRT dan Anak korban kekerasan belanja bahan bakar genset, hydrant dan lift belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, pengadaan apar, pengadaan lat perlindungan diri pemeliharaan peralatan dan mesin, hydrant, genset, lift, IPAL Pengadaan pompa IPAL Pengadaan Bak Penampungan Air Hidran dan perlengkapannya belanja cetak brosur,leaflet, papan penunjuk arah dan papan penunjuk ruangan Pendampingan Akreditasi KARS
Jasa konsultan DED pembangunan penambahan ruangan 2 lantai Pembangunan penambahan ruangan 2 lantai Jasa Konsultan pengawas pembangunan penambahan ruangan 2 lantai Belanja peralatan Urologi Lemari Jenazah Terpenuhinya alat kedokteran tensimeter, termometer dll E-Cataloque Bahan habis pakai Terpenuhinya Tabung gas O2 Terpenuhinya Tabung elpiji
II-140
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
84 Jenis
14
14
14
100%
14
42
50%
6000 Jenis
1000
1000
1000
100%
1000
3000
50%
6 org
2
2
2
100%
2
6
100%
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
24 Jenis
4
4
4
100%
4
12
50%
1 dok
0
0
0
0%
1
1
100%
18 Paket
3
3
3
100%
3
9
50%
6 Paket
1
1
1
100%
1
3
50%
6 Paket
1
1
1
100%
1
3
50%
12
12
12
100%
12
36
50%
72 bln
[1]
11 01.02.26.27 01.02.27
[2]
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
[3] Tersedianya jasa tenaga Boga Tersedianya Jasa Tenaga Laundry Terwujudnya alat kesehatan bed ICU, matras, syringe pump, infus pump, incubator, suction, patient monitor
13 01.02.27.20
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Terpenuhinya kalibrasi alat kesehatan Terpenuhinya servis alat kesehatan Terpenuhinya suku cadang alat kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Terpenuhinya service peralatan rumah sakit
01.02.33 14 01.02.33.01
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
01.06 01.06.21 15 01.06.21.07
Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
12 01.02.27.17
Terbayarnya gaji pegawai Non PNS Terbayarnya Jasa Pelayanan Medis Pegawai BLUD RSUD Kota Surakarta Terwujudnya pembelian obat - obatan dan bahan habis pakai Terpenuhinya alat - alat kesehatan Terpenuhinya jasa laundry Terpenuhinya kartu pasien Terpenuhinya pemeliharaan alat kantor lainnya Terpenuhinya publikasi, karangan bunga, majalah dan lain-lain Terpenuhinya alat kantor dan rumah tangga rumah sakit : komputer, laptop, printer, penghancur kertas
Tersusunnya dokumen renstra RSUD
[4]
6 Paket
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
1
0
0
0%
1
2
33.33%
72 bln
12
12
12
100%
3
27
37.5%
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
1 dok
0
0
0
0%
1
1
100%
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 01.03 01.03.15 1 01.03.15.03
[2] Bidang Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan
2 01.03.15.05
Pembangunan jembatan
3 01.03.15.07
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Pembangunan jalan (DAK)
[3]
[4]
Peningkatan Jl. Prof. Suharso (lanjutan) (700m x 7m = 2.500.000.000) Peningkatan Jl. Matoa Raya I (utara ATMI solo) (1.175.000.000) Tersedianya biaya OP paket pekerjaan (termasuk konsultan perencanaan dan pengawasan) Peningkatan jalan akses ke rusunawa Mojosongo (1.160.000.000) Pengadaan tanah jembatan Tirtonadi dan Jembatan Gadjah Putih (1.600.000.000) Pembangunan Jembatan DAMRI (895.000.000) Konsultan Perencana Pembangunan Jembatan DAMRi (30.000.000) Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan DAMRI (25.000.000) Peningkatan Jl. Pakel (DAK IPD) (7.450.000.000) Konsultan Perencana Peningkatan Jl. Pakel (DAK IPD) (30.000.000) Konsultan Pengawas Peningkatan Jl. Pakel (DAK IPD) (50.000.000) Peningkatan Jl. Randusari dan Jl. Ngemplak Sutan (DAK IPD) (5.960.000.000) Konsultan Perencana Jl. Randusari dan Jl. Ngemplak Sutan (DAK IPD) (30.000.000) Konsultan Pengawas Jl. Randusari dan Jl. Ngemplak Sutan (DAK IPD) (40.000.000) Peningkatan Jl. Jayawijaya (DAK IPD) (6.669.344.000) Konsultan Perencana Peningkatan Jl. Jayawijaya (DAK IPD) (30.000.000) Konsultan Pengawas Peningkatan Jl. Jayawijaya (DAK IPD) (40.000.000) Peningkatan Koridor Jl. Suprapto (DAK IPD) (2.950.000.000)
II-141
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
600 %
0
0
0
0%
100
100
16.67%
600 %
0
0
0
0%
100
100
16.67%
200 %
0
0
0
0%
100
100
50%
[1]
[2]
4 01.03.15.09
Pembangunan jembatan (DAK)
01.03.16 5 01.03.16.03
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
01.03.17 6 01.03.17.03
Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong
[3] Konsultan Perencana Peningkatan Koridor Jl. Suprapto (DAK IPD) (30.000.000) Konsultan Pengawas Peningkatan Koridor Jl. Suprapto (DAK IPD) (50.000.000) Peningkatan Jalan Sumbing IV (DAK IPD) (4.965.000.000) Konsultan Perencana Jalan Sumbing IV (DAK IPD) (25.000.000) Konsultan Pengawas Jalan Sumbing IV (DAK IPD) (35.000.000) Peningkatan Jl. Kahuripan Raya (DAK IPD) (1.970.000.000) Konsultan Perencana (25.000.000) dan Pengawasan (30.000.000) Jl. Kahuripan Raya (DAK IPD) Peningkatan Jl. Letkol Sumarto dan Jembatan Lemah Abang (1.950.000.000) Konsultan Perencana (30.000.000) dan Pengawasan (50.000.000) Jl. Letkol Sumarto dan Jembatan Lemah Abang Peningkatan Jl. Sabrang Kulon (DAK IPD) (1.450.000.000) Konsultan Perencana (25.000.000) dan Pengawas (50.000.000) Jl. Sabrang Kulon (DAK IPD) Pembangunan Saluran Citywalk Jl. Slamet Riyadi (DAK IPD) (3.360.000.000) Konsultan Perencana (30.000.000) dan Pengawas (40.000.000) Pembangunan Saluran Citywalk Jl. Slamet Riyadi (DAK IPD) -
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
100 %
0
0
0
0%
100
100
100%
Tersedianya biaya Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Semanggi Selatan (2.500.000.000) Tersedianya biaya Normalisasi saluran sekitar Pasar Klewer (2.400.000.000) Tersedianya biaya Lanjutan Pembangunan drainase Kawasan Jl. Letjen Sutoyo dan sekitarnya (900.000.000) Pembangunan saluran drainase kawasan Semanggi Utara (1.350.490.000) Perencanaan (100.000.000) dan Pengawasan (50.000.000) Normalisasi Saluran Pasar Klewer Pengawasan Saluran drainase kawasan Jl. Sutoyo (45.000.000) Pengawasan Saluran drainase kawasan Semanggi Utara (45.000.000) Pengawasan Saluran drainase kawasan Semanggi Selatan (50.000.000) -
600 %
0
0
0
0%
100
100
16.67%
Pembangunan Talud Paket I (750.000.000) Pembangunan Talud Paket II (725.000.000) Pembangunan Talud Paket III (800.000.000) Perencanaan (40.000.000) dan Pengawasan (40.000.000) Pembangunan Talud Paket I
600 %
0
0
0
0%
100
100
16.67%
600 %
0
0
0
0%
100
100
16.67%
Perencanaan (40.000.000) dan Pengawasan (40.000.000) Pembangunan Talud Paket II Perencanaan (40.000.000) dan Pengawasan (40.000.000) Pembangunan Talud Paket III 01.03.18 7 01.03.18.03
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Pemeliharaan rutin berkala Jalan (1 paket) (1.478.000.000) Perbaikan Jalan Lingkungan Paket I (2.050.000.000) Perbaikan Jalan Lingkungan Paket II (1.910.900.000) Perbaikan Jalan Lingkungan Paket III (1.750.000.000) Perbaikan Jalan Lingkungan Paket IV(1.320.000.000) Perbaikan Jalan Lingkungan Paket V(1.116.000.000) Perbaikan Jalan Lingkungan Paket VI (975.000.000) Konsultan perencana dan Pengawasan Paket I dan II(35.000.000 dan 25.000.000) Konsultan perencana dan Pengawasan Paket III dan IV (30.000.000 dan 25.000.000) Konsultan perencana dan Pengawasan Paket V (30.000.000 dan 25.000.000) Konsultan perencana dan Pengawasan Paket VI(28.000.000 dan 25.000.000) -
II-142
[1]
[2]
8 01.03.18.04
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
01.03.23 9 01.03.23.10
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera
01.03.28 10 01.03.28.06
Program pengendalian banjir Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
01.03.29 11 01.03.29.02
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pembangunan/peningkatan infrastruktur
[3] Pemeliharaan rutin/berkala jembatan (880.000.000) Konsultan Perencana (30.000.000) dan Pengawas (25.000.000) Tim kajian jembatan Kota
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
600 %
0
0
0
0%
100
100
16.67%
Belanja service dan Suku Cadang Alat-alat berat
600 %
0
0
0
0%
100
100
16.67%
Jasa Kebersihan saluran drainase (200.000.000) Perbaikan Saluran drainase paket I (621.852.000) Pengadaan Biaya Bongkar dan Penutupan Kembali Saluran (100.000.000) Perbaikan saluran drainase paket 2 (190.000.000) Perbaikan saluran drainase paket 3 190.000.000) Pemeliharaan Suku cadang (105.000.000) Belanja bahan bakar minyak (313.300.000) -
600 %
0
0
0
0%
100
100
16.67%
Pembangunan rusun Jl. R.M Said Kelurahan ketelan (4.900.000.000) Jasa konsultan Pengawas (50.000.000) Jasa Konsultan Penyusunan amdalalin (30.000.000) Jasa konsultan UKL-UPL (20.000.000) ME untuk Griya 3 WMP Keprabon (jl. R.M Said dan Rusun Jl. Saharjo) genset, hydrant, pipa, dll. (300.000.000) Biaya Bongkar dan angkut bangunan (90.000.000) Penataan kawasan Sutoyo (580.000.000) Jasa Konsultan Perencana (50.000.000) dan Pengawas (45.000.000) Penataan Bantaran Kali Pepe Segmen Pasar Legi-Jembatan Srambatan (500.000.000)
600 %
0
0
0
0%
100
100
16.67%
600 %
0
0
0
0%
100
100
16.67%
Konsultan Perencana DED Rusun Minapadi (200.000.000) Penataan Kawasan Tirtonadi (1.020.000.000) Jasa Konsultan Pengawas Tirtonadi (50.000.000) Pembangunan Pedestrian Jl. Adi Sumarmo (469.950.000) Jas konsultan perencana (40.000.000) dan pengawasan (40.000.000) Pembangunan Pedestrian Jl. Adi Sumarmo 01.04 01.04.16 12 01.04.16.02
Bidang Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Pembangunan sambungan rumah air limbah (4.320.000.000) Pembangunan sumur dalam di mojosongo (500.000.000) Pembangunan sumur dalam di Kadipiro (500.000.000) Konsultan Pengawas Sumur Dalam (30.000.000) Konsultan Perencana DED sambungan rumah air bersih (40.000.000) Pembangunan Sumur Dalam Randusari (500.000.000) Konsultan perencana (100.000.000) dan Pengawasan (50.000.000) sambungan rumah air limbah. -
II-143
[1]
13 01.04.16.07
[2]
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)
[3] Pembangunan Sarana Air Bersih / Sumur Dalam Paket I (517.121.000) Pembangunan Sarana Air Bersih / Sumur Dalam Paket II (517.121.000) Pembangunan Sarana Air Bersih / Sumur Dalam Paket III (517.121.000) Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana air bersih/ Sumur Dalam (45.000.000)
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
300 %
0
0
0
0%
100
100
33.33%
Pembangunan 1 unit IPAL (DAK Reguler) (135.860.000) Pembangunan IPAL Komunal Kel. Semanggi (DAK IPD) (350.000.000) Pembangunan IPAL Komunal Kel. Pucangsawit (DAK IPD) (400.000.000) Pengembangan Jaringan SR Kota Surakarta (723.795.000) Pengadaan TFL (DAK Reguler) 1 tahun (6.000.000) Pengadaan TFL (DAK IPD)(72.000.000) Konsultan Perencana DED Sarana Sanitasi (80.000.000) -
100 %
0
0
0
0%
100
100
100%
Survei Penaksiran Nilai Aset Bangunan Gedung (35.000.000) Survei dan pengumpulan data teknis bangunan gedung untuk SIM BG (30.000.000)
600 %
0
0
0
0%
100
100
16.67%
300 %
0
0
0
0%
100
100
33.33%
Pembangunan Perluasan Jaringan Air Minum (174.800.000) 01.04.17 14 01.04.17.08
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat (DAK)
01.06 01.06.15 15 01.06.15.02
Bidang Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
01.06.21 16 01.06.21.07
Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
Tersusunnya dokumen rentra skpd
SKPD : UPTD. Rumah Sewa Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.02 2 00.00.02.07
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3 00.00.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
01.04 01.04.16 4 01.04.16.04
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
1 Urusan WAJIB Bidang Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
[3]
[4]
laptop. -
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
1 keg
0
0
0
0%
1
1
100%
Pembuatan sumur dalam dan kelengkapannya untuk rusun putri cempo
12 keg
0
0
0
0%
2
2
16.67%
Terpeliharanya bangunan Rusunawa Semanggi dan Jurug kota Surakarta.
10 keg
0
0
0
0%
2
2
20%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
UKL UPL Rusun Mojosongo
SKPD : Dinas Tata Ruang Kota Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
II-144
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 01.03 01.03.18 1 01.03.18.03
[2] Bidang Pekerjaan Umum Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
01.05 01.05.15 2 01.05.15.06
Bidang Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
3 01.05.15.07
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
01.05.16 4 01.05.16.09
Program Pemanfaatan Ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang
01.05.17 5 01.05.17.09
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Pemeliharaan citywalk Jl. Slamet Riyadi ,Ngarsopuro dan Jl Perintis Kemerdekaan
10 Paket
0
0
0
0%
1
1
10%
Tersusunnya Rencana Induk Kawasan Tangguh Bencana Kota Surakarta Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ekonomi (Rencana Induk Perindustrian Daerah (RIPIDA) Mojosongo) Penyusunan: 1. RTBL Rajiman segmen II dan III 2. RTBL JL. Jaya Wijaya
12 keg
0
0
0
0%
2
2
16.67%
29 kegiatan
0
0
0
0%
3
3
10.34%
pelayanan permohonan izin pemanfaatan ruang terpenuhi, target retribusi kekayan daerah dan izin pemanfaatan ruang terpenuhi,Monitoring pengendaliian pemanfaatan ruang kec serengan,outsoursing operator komputer
14 Paket
0
0
0
0%
1
1
7.14%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi Teknis Perijinan
pelayanan permohonan IMB terpenuhi target retribusi IMB terpenuhi
10 Paket
0
0
0
0%
1
1
10%
01.06 01.06.21 6 01.06.21.07
Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
Tersusunnya dokumen renstra SKPD
2 Paket
0
0
0
0%
1
1
50%
01.17 01.17.16 7 01.17.16.04
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Sosialisasi RAKP untuk 150 orang
5 Paket
0
0
0
0%
1
1
20%
8 01.17.16.05
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
37 Paket
0
0
0
0%
3
3
8.11%
0
0
0%
1
1
25%
0%
1
1
16.67%
01.17.18
DED ndalem joyokusuman dan DED Loji Gandrung
9 01.17.18.01
Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta Team ahli cagar budaya dan penetapan bangunan cagar budaya
4 Paket
10 01.17.18.05
Penyelenggaraan konferensi kota heritage
6 Paket
Terseenggaranya event JKPI
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
00.00.06 2 00.00.06.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
[4]
Tersedianya AC Tersedianya sound system Tersedianya viewer Tersedianya sistem administrasi perkantoran+hardware Tersedianya komputer desktop Tersedianya printer -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1. Tersusunnya LKjIP 2015, LKPJ 2015, LPPD 2015, EKPPD 2015, RFK SKPD Bappeda 2016, Evaluasi hasil RKPD, Renja Bappeda 2017, dan Renja Perubahan Bappeda 2016 2. Terpeliharanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
01.05 01.05.15
1 Urusan WAJIB Bidang Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang
II-145
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
62 Unit
0
0
0
0%
9
9
14.52%
44 dok
0
0
0
0%
8
8
18.18%
[1] 3 01.05.15.08
[2] Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
[3] Terselenggaranya peninjauan kembali RTRW 2011-2031
4 01.05.15.13
Survey dan pemetaan
1. Tersusunnya pengembangan sistem informasi prasarana kota 2. Tersusunnya sistem informasi penataan ruang daerah 3. Tersedianya tenaga pengelola sistem informasi
01.05.17 5 01.05.17.01
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Terselenggaranya evaluasi Forum BKPRD tiap 3 bulan sekali
01.06 01.06.15 6 01.06.15.01
Bidang Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
1. Terupdatenya sistem dan pengelolaan e-perencanaan, e-monev, dan website Bappeda (Usulan DKT)
7 01.06.15.02
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Terselenggaranya updating data masyarakat miskin Kota Surakarta dan visit BPMKS (Usulan dan Musrenbangcam)
8 01.06.15.05
Penyusunan profile daerah
Pendampingan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah
01.06.16 9 01.06.16.01
Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
Terselenggaranya koordinasi forum litbang se-Subosukawonosraten
10 01.06.16.02
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Terselenggaranya koordinasi Forum Sosial Budaya se Subosukawonosraten
11 01.06.16.03
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
1. Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) 2016 – 2021
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
2. Terselenggaranya rakor Penguatan Kelembagaan FEDEP (Rapat koordinasi rutin per bulan) 3. Tersusunnya Profil Klaster Industri Kota Surakarta Tersusunnya rekomendasi kebijakan bidang IPTEK oleh DRD
12 01.06.16.04
01.06.18
[4] 4 dok
0
0
0
[8=7/6] 0%
1
1
[11=10/4] 25%
12 Sistem
0
0
0
0%
2
2
16.67%
24 kali
0
0
0
0%
4
4
16.67%
0
0
0
0%
240
240
13.79%
12 dok
0
0
0
0%
2
2
16.67%
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
12 dok
0
0
0
0%
1
1
8.33%
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
19 dok
0
0
0
0%
3
3
15.79%
0
0
0
0%
4
4
0.16%
1740 Pengunju ng
2532 kegiatan
[5]
[6]
[7]
[9]
[10=5+7+9]
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tersusunnya FS RSUD Semanggi Tersusunnya dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Tahunan tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
14 dok
0
0
0
0%
3
3
21.43%
14 01.06.19.03
Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
Tersusunnya kajian pengendalian kerawanan sosial & kriminalitas
11 dok
0
0
0
0%
1
1
9.09%
15 01.06.19.04
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
4 dok
0
0
0
0%
2
2
50%
16 01.06.19.05
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
17 dok
0
0
0
0%
5
5
29.41%
17 01.06.19.09
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1. Tersusunnya Kajian Perencanaan Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata Kota (DKT Bappeda) 2. Tersusunnya dokumen revitalisasi infrastruktur pariwisata dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat 1. Tersusunnya RAD SIDa 2. Tersusunnya grand design pembangunan Iptek Kota Surakarta 3. Tersusunnya kajian pengembangan IKM Bisnis Inovatif Daerah 1. Terselenggaranya operasional Pokja sanitasi (Usulan DKT) 2. Tersusunnya Kajian Pembangunan Kolam Retensi Tirtonadi dan Penataan Bantaran sungai 3. Tersusunnya AMDAL IPA Semanggi 4. Tersusunnya AMDAL IPAL Pengembangan Wilayah Tengah
14 dok
0
0
0
0%
4
4
28.57%
13 01.06.18.03 01.06.19
II-146
[1]
[2]
[3] Terlaksanannya Monev DAK, TP dan Bantuan Keuangan APBD Provinsi
18 01.06.19.11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
01.06.21 19 01.06.21.01
Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
20 01.06.21.02
Penyusunan rancangan RPJPD
1. Terlaksananya pendampingan Proposal DPK Tahun 2016 2. Terlaksananya pendampingan penyusunan Renstra Masyarakat 3. Tersedianya Honor Tim Monev dan Faskel Tersusunnya Evaluasi RPJP Kota Surakarta Tahun 2005-2025
21 01.06.21.06
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
22 01.06.21.07
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
18 dok
0
0
0
0%
3
3
16.67%
377 dok
0
0
0
0%
71
71
18.83%
1 dok
0
0
0
0%
1
1
100%
Terselenggaranya Musrenbang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020
1 dok
0
0
0
0%
1
1
100%
Penetapan RPJMD
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis
4 dok
0
0
0
0%
2
2
50%
23 01.06.21.08
Penyusunan rancangan RKPD
Tersusunnya Dokumen RKPD Tahun 2017
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
24 01.06.21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
30 keg
0
0
0
0%
5
5
16.67%
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.06.22 27 01.06.22.02
1. Terlaksananya pendampingan Musrenbangkel dan Musrenbangcam dan DKT Tingkat Kota 2. Terlaksananya pendampingan DKT Tingkat Kota 3. Terselenggaranya Forum SKPD 4. Terselenggaranya Musrenbangkot 5. Tersusunnya Perwali Juknis Musrenbang Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD Perubahan Kota Surakarta Tahun 2016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Tersusunnya evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan indikator ekonomi daerah Tersedianya data indikator ekonomi tahun 2015
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
28 01.06.22.03
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
25 dok
0
0
0
0%
4
4
16%
29 01.06.22.06
Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
1. Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2016-2020 2. Terselenggaranya fasilitasi & koordinasi pengembangan ekonomi kreatif 3. Penguatan jejaring ekonomi kreatif 4. Tersusunnya kajian ekonomi makro Kota Surakarta 1. Terselenggaranya Rakor Pokja & Pokgram TKPKD 2. Tersusunnya Perwali SPKD Tahun 2016-2020 3. Tersusunnya LP2KD Tahun 2016
14 dok
0
0
0
0%
3
3
21.43%
01.06.23 30 01.06.23.03
Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
15 dok
0
0
0%
3
3
20%
31 01.06.23.04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. Tersusunnya RAD KOMDA LANSIA (Usulan DKT) 2. Tersusunnya RAD SDG’s (Post 2015) 3. Tersusunnya Laporan Kinerja kelembagaan Gugus Tugas KLA dan evaluasi kebijakan KLA Tersusunnya laporan tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.06.24 32 01.06.24.02
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
25 01.06.21.10
26 01.06.21.13
01.10
Tersusunnya KLHS RPJMD
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
II-147
[1] 01.10.15 33 01.10.15.10
[2] Program Penataan Administrasi Kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan
01.13 01.13.21 34 01.13.21.04
Bidang Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
01.18 01.18.15 35 01.18.15.08
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
[3]
[4]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
8 dok
0
0
0
0%
2
2
25%
Terselenggaranya TOT Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan
408 org
0
0
0
0%
204
204
50%
Terselenggaranya Training of Trainers (TOT) Karang Taruna untuk menindaklanjuti Perwali Karang Taruna
102 org
0
0
0
0%
102
102
100%
36 01.20.17.06
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Kota Surakarta TA. 2017
12 dok
0
0
0
0%
2
2
16.67%
37 01.20.17.08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tersusunnya KUPA dan PPAS-P APBD Kota Surakarta TA. 2016
12 dok
0
0
0
0%
2
2
16.67%
Terlaksananya penyusunan Renum dan Koordinasi kegiatan TMMD dan Karya Bhakti Daerah
12 dok
0
0
0
0%
2
2
16.67%
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
18 dok
0
0
0
0%
3
3
16.67%
0
0
0
0%
65
65
16.67%
01.20 01.20.17
01.22 01.22.17
1. Tersusunnya kajian data kependudukan terhadap layanan publik dan pengendalian pertumbuhan penduduk 2. Tersusunnya Grand Design Perencanaan Pembangunan Kependudukan
[5]
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
38 01.22.17.01
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
01.23 01.23.15 39 01.23.15.02
Bidang Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Tersusunnya buku figur data Kota Surakarta 2015 dan buku saku
40 01.23.15.04
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
1. Tersusunnya Dokumen Analisis Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2015 (Usulan DKT) 2. Tersusunnya Dokumen Analisis Komposisi Konsumsi Kota Surakarta Tahun 2015 (Usulan DKT) 3. Buku Saku Potensi Ekonomi
02.07 02.07.15 41 02.07.15.06
2 Urusan PILIHAN Bidang Industri Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
1. Terselenggaranya Lomba Krenova Tingkat Kota 2016 2. Terselenggaranya Lomba Krenova se-Subosukawonosraten 3. Terselenggaranya Fasilitasi Implementasi Hasil Lomba Krenova 2015
390 produk
SKPD : UPTB. Solo Techno Park Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
[3]
[4]
II-148
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 1 00.00.01.13 2 00.00.01.17
01.03 01.03.29 3 01.03.29.02
01.06 01.06.18 4 01.06.18.03
01.06.26 5 01.06.26.01
02.07 02.07.17 6 02.07.17.01 7 02.07.17.02
[2] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersediannya PC Komputer
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makan dan Minum Tamu
1 Urusan WAJIB Bidang Pekerjaan Umum Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Bidang Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD 2 Urusan PILIHAN Bidang Industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
[3]
[4] 6 Unit
0
0
0
[8=7/6] 0%
0
0
0
0
0
18 keg
0
5250 org
72 bln
1. Penyusunan DED dan Pembangunan Pagar Lanjutan 2. Pembangunan Prasarana Lingkungan (Prasling) Lanjutan sebagai tindak lanjut prasling yang sudah putus kontrak -
Tersediannya operasional manajemen Solo Science Center Terlaksananya Lomba Roket Air Tersedianya alat peraga iptek Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD STP
Tersedianya alat oven furnace for laboratory and Industry dan Mesin Hidrolik 50 ton Terlaksananya kegiatan RnD dalam hal pembuatan prototype mesin perkakas
8 Unit
12 Unit 6 produk
[5]
[6]
[7]
[9] 1
[10=5+7+9] 1
[11=10/4] 16.67%
0%
12
12
16.67%
0
0%
2
2
25%
0
0
0%
3
3
16.67%
0
0
0
0%
750
750
14.29%
0
0
0
0%
1
1
8.33%
0
0
0
0%
1
1
16.67%
SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.02 1 00.00.02.03
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
2 00.00.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
00.00.03 3 00.00.03.02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
01.06 01.06.21 4 01.06.21.07
01.07 01.07.15
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, dan review DED, konsultan pengawas, lanjutan pembangunan pelayanan uji Belanja Pemeliharaan genset, instalasi listrik, CCTV Belanja BBM Genset
1 Unit
Seragam Dinas dan Atributnya
6 Paket
0
0
Tersusunnya dokumen renstra skpd
1 dok
0
0
Bidang Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
II-149
0
0
0
0%
1
1
100%
0%
1
1
16.67%
0
0%
1
1
16.67%
0
0%
1
1
100%
6 Th
[1] 5 01.07.15.01
[2] Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
6 01.07.15.03
Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
Kajian Jalur Sepeda Kajian Park N Ride Study bike sharing Study Road Safety Audit Study Database Kinerja Jaringan Jalan Study Standarisasi Andalalin Sewa Kereta Api
7 01.07.15.04
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Bimbingan Teknis dan Pelatihan LLAJ, Peningkatan Kualitas SDM
8 01.07.15.07
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Pelaksanaan Uji Emisi Keliling Operasi Gabungan uji layak jalan
Jasa keahlian khusus PKB Pemeliharaan alat uji Pengkajian dan pengembangan SIM PKB Up Date data KBWU Modifikasi play detector Alat uji emisi diesel Alat Uji Emisi Bensin -
01.07.16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
9 01.07.16.01
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
01.07.17 10 01.07.17.01
Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
11 01.07.17.02
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
12 01.07.17.04 13 01.07.17.05
14 01.07.17.10
[3]
[4] 6 dok
0
0
0
[8=7/6] 0%
0
0
0
0
0
6 Th
0
6 Th
6 Th
600 org
[5]
[6]
[7]
[9] 1
[10=5+7+9] 1
[11=10/4] 16.67%
0%
1
1
16.67%
0
0%
100
100
16.67%
0
0
0%
1
1
16.67%
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Bimbingan Teknis Untuk Pengemudi Angkutan Umum
900 org
0
0
0
0%
150
150
16.67%
biaya balik nama BST Pengadaan Feeder BST Pembangunan halte BST Pemeliharaan halte BST DED halte Jasa pengemudi bus tingkat Jasa pengemudi abiyasa Jasa penjaga palang KA Konsultan Pengawas Halte BST BBM Bus Abiyasa dan Werkudara Sosialisasi BST Pengadaan Halte Portable Operasi gabungan Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang Pembinaan dan pengawasan bengkel Bintek montir bengkel kendaraan bermotor Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan Pelayanan keselamatan lalu lintas Kegiatan khusus car free day raya HUT solo car free day kegiatan lebaran Forum LLAJ Operasi gabungan Pelajar pelopor keselamatan Sosialisasi dan optimalisasi kendaraan tidak bermotor seragam juru becak Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah Pemeliharaan Sub terminal Sewa bus angkutan lebaran
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
II-150
[1] 15 01.07.17.11
[2] Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
[3] kebutuhan data existing kebutuhan sarana dan prasarana lalulintas.
[4] 6 Paket
16 01.07.17.12
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
17 01.07.17.13
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
Pemeliharaan APILL Pengadaan Road Barrier pengadaan barikade Pengadaan Traffic Cone Jasa Tenaga Komputer Jasa Tenaga Listrik Pengadaan Genset APILL Pengadaan Perlengkapan Lalulintas (Jas Hujan, Handlamp, rompi dan helm) Pengadaan cermin tikungan jalan Pengadaan RPPJ Fingerprint CCRoom Pemeliharaan Barikade Pengadaan RPPJ digital Pengadaan Rambu (Cat Samping) Pengelolaan Tanda Uji Kendaraan
18 01.07.17.14
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
19 01.07.17.15
Sosialisasi Zona Selamat Sekolah Lomba wahana tata nugraha Monitoring andalalin Dialog awarenes pejalan kaki Outing class SD/public transport Buku Pedoman Berlalulintas Edukasi dan Sosialisasi Tertib Berlalulintas Pengadaan Peralatan Zoss Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak Lomba KTB kendaraaan angkutan umum teladan
01.07.19 20 01.07.19.01
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
21 01.07.19.02
Pengadaan marka jalan
22 01.07.19.04
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)
01.25 01.25.15
Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
23 01.25.15.02
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
24 01.25.15.03
0
0
0
[8=7/6] 0%
1
1
[11=10/4] 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Paket
0
0
0
0%
1
1
16.67%
0
0
0
0%
0
0%
6 Paket
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Paket
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Paket
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Paket
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Paket
0
0
0
0%
1
1
16.67%
230 org
Pengadan APILL Pengadaan Flashing APILL Portable Pemeliharaan Marka Jalan dan marka halte Pemeliharaan Median Jalan -
Pemeliharaan Jaringan LAN Penggantian Suku cadang jaringan LAN Jaringan VPN Batik Solo TV Langganan Hotspot Back up bandwith balaikota Tersedianya bandwith untuk domestik 70 Mbps, Internasional 15 Mbps Pengadaan drone Interkoneksi Batik Solo TV Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Komputer (Media Center dan Multi Media)
II-151
[5]
[6]
[7]
[9]
[10=5+7+9]
[1]
[2]
25 01.25.15.06
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
26 01.25.15.07
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
01.25.18 27 01.25.18.01
Program kerjasama informsi dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
28 01.25.18.02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
[3] Penggantian Server LPSE Update Solo Destination Uang Lembur Liputan Surakarta.go.id uang lembur batik solo TV Cloud Server Pengelolaan Surakarta.go.id Video Profil Kota Solo Jambore TI Penyediaan Konten Batik Solo TV Langganan Flash Modem Jasa Tenaga Komputer Pengadaan Camera E. government jasa konsultan Intregrasi Perencanaan dan Monev Master plan smart city dan Audit TI Study implementasi ducting fiber optic microcell Study perhitungan retribusi menara berbasis biaya cost pengawasan dan pengendalian menara Tabloid Solo Berseri Lomba Foto Jasa Media Cetak Radio Berjejaring Publikasi / Iklan Layanan Masyarakat Sosial Media Kalender Event Media Informasi Kegiatan Kota Ssarana informasi kebijakan kota surakarta Leaflet/booklet/buku Jasa Media Elektronik Pengadaan kios Key Layanan informasi (68.750.000) Honor tim radio anak Pemeliharaan pemancar radio anak -
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
6 Paket
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Paket
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Th
0
0
0
0%
1
1
16.67%
SKPD : UPTD. Perparkiran Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.07
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan
[3]
[4]
Terwujudnya Sistem Administrasi Perizinan
2 00.00.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor :Alat Pengaman Petugas,Genset, AC, Komputer PC, Kamera, HT, Software dan Hardware Central Pelayanan Parkir
3 00.00.01.21
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya Jasa Keamanan Kantor
00.00.02
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
II-152
5 Th
0
0
0
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
[1] 4 00.00.02.10
Pengadaan mebeleur
[3] Tersedianya Mebeleur untuk Renovasi Gedung
00.00.05 5 00.00.05.02
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Sosialisasi Perda Parkir dan Belanja jasa pengumuman/ siaran media massa
01.07 01.07.15 6 01.07.15.01
[2]
1 Urusan WAJIB Bidang Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
7 01.07.15.04
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
8 01.07.15.07
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
01.07.17 9 01.07.17.02
Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
10 01.07.17.14
[4]
Penyusunan Grand Desain Parkir di Kota Surakarta dan Pengmbangan Parkir Elektronik
5800 org
5 Paket
[5]
[6]
[7]
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9] 0
[11=10/4] 0%
0
0
0
0%
0
0%
0
0
0
0%
0
0%
Lelang Pengusahaan parkir dan optimalisasi PAD, Survey Pemetaan, Survey Penunjukan dan Survey Lelang Potensi Parkir Terselenggaranya Pembinaan Pelanggaran pengelola dan petugas parkir serta pendataan perijinan pengelolaan parkir di tempat khusus parkir milik swasta
455 keg
0
0
0
0%
0
0%
600 keg
0
0
0
0%
0
0%
430 kali
0
0
0
0%
0
0%
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Pembinaan dan Penertiban / Operasi gabungan penertiban Parkir tidak resmi, Patroli Lebaran Pembinaan dan Pelatihan Teknis pengelola dan Petugas parkir.
3750 org
0
0
0
0%
0
0%
01.07.19 11 01.07.19.01
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Pembuatan Rambu Parkir, Pembelian Gembok Parkir
140 buah
0
0
0
0%
0
0%
12 01.07.19.02
Pengadaan marka jalan
Terawatnya Marka Parkir
500 m2
0
0
0
0%
0
0%
SKPD : UPTD. Terminal Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.01 2 00.00.01.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3 00.00.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.02 4 00.00.02.07 5 00.00.02.09
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor
6 00.00.02.10
01.07 01.07.15 7 01.07.15.07
01.07.17 8 01.07.17.06 9 01.07.17.11 10 01.07.17.12
01.07.18
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Pengadaan mebeleur 1 Urusan WAJIB Bidang Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Surat menyurat Gas Pengisian tabung APAR Pengadaan HT, printer, perlengkapan ruang menyusui, notebook, pakaian kerja lapangan
72 bln 72 bln
0 0
0 0
0 0
0% 0%
12 12
12 12
16.67% 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Pengadaan taman dan pohon Pengadaan instalasi AC sentral,pengadaan papan penunjuk arah, Pengadaan tulisan "Terminal Tirtonadi", pengadaan TV LED, pengadaan instalasi audio system
72 bln 72 bln
0 0
0 0
0 0
0% 0%
12 12
12 12
16.67% 16.67%
0
0
0
0%
1
1
33.33%
Pengadaan meja kursi tamu, kursi ruang tunggu stainless
3 Paket
Penertiban Kelengkapan Bus dalam dan luar terminal, Pengelolaan Pendapatan Loket Bus Malam -
528 kali
0
0
0
0%
72
72
13.64%
Operasi Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Terminal
144 kali
0
0
0
0%
24
24
16.67%
36 bln 72 bln
0 0
0 0
0 0
0% 0%
12 12
12 12
33.33% 16.67%
Software aplikasi retribusi terminal Pengadaan CCTV Pengadaan jasa operator komputer Honor PPHP keg.Pengadaan Jasa Operator Komputer
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
II-153
[1] 11 01.07.18.01
[2] Pembangunan gedung terminal
[3]
[4] 9 lokasi
Pengadaan kanopi -
[5]
[6] 0
[7] 0
0
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9] 4
4
[11=10/4] 44.44%
SKPD : UPTD. Transportasi Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : Badan Lingkungan Hidup Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.07
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
01.08 01.08.15 2 01.08.15.11
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
01.08.16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
[3]
[4]
Tersusunnya dokumen renstra SKPD
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
1 dok
0
0
0
0%
1
1
100%
Pelatihan daur ulang sampah, sosialisasi dan pendampingan pengelolaan sampah 3R, bank sampah, percontohan alat pengolah sampah
30 Kelp
0
0
0
0%
5
5
16.67%
3 01.08.16.01
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Peserta sosialisasi
30 Kecamata n
0
0
0
0%
5
5
16.67%
4 01.08.16.03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pemantauan kualitas air
36 lokasi
6
0
0
0%
6
12
33.33%
5 01.08.16.04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Terselesaikannya kasus aduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup
0
0
0
0%
100
100
16.67%
6 01.08.16.07
Pengkajian dampak lingkungan
Pemeriksaan dan pengawasan dokumen lingkungan
72 keg
0
0
0
0%
12
12
16.67%
7 01.08.16.09
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
Pemantauan, pembinaan dan pengawasan industri dalam proper daerah
60 Perusahaa n
0
0
0
0%
10
10
16.67%
8 01.08.16.10
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
Sosialisasi, pembentukan pokja dan kerja bakti
12 lokasi
0
0
0
0%
1
1
8.33%
9 01.08.16.14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup
12 keg
0
0
0
0%
2
2
16.67%
01.08.17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
II-154
600 %
[1] 10 01.08.17.05
[2] Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
[3] Pembentukan percontohan kampung Iklim
[4] 6 Kelurahan
11 01.08.17.08
Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
Pembuatan sumur pantau
Kegiatan Saka Kalpataru
01.08.18 12 01.08.18.07
01.08.19
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
2 Unit
0
0
0
6 kegiatan
0
0
18 kegiatan
0
[9] 1
[10=5+7+9] 1
[11=10/4] 16.67%
0%
1
1
50%
0
0%
1
1
16.67%
0
0
0%
3
3
16.67%
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
13 01.08.19.01
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Sosialisasi program Adiwiyata
14 01.08.19.02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Operasional Website BLH
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
16.67%
15 01.08.19.03
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
Penyusunan Status lingkungan hidup daerah
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.08.20 16 01.08.20.01
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian emisi kendaraan bermotor
Lingkungan Hidup sehat, selamat, dan bermartabat
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
16.67%
17 01.08.20.02
Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas udara
0
0
0
0%
10
10
16.67%
60 lokasi
SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 00.00.01.21
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
00.00.02 3 00.00.02.05
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
00.00.03 4 00.00.03.03
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
00.00.05 5 00.00.05.02
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
01.04 01.04.20
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
tersedianya perlengkapan kantor
9 Jenis
Tersedianya tenaga keamanan (kantor DKP, TPA Putri Cempo, Pool Sangkrah, Balaikambang) Pengadaan kendaraan truk tangki air Pengadaan kaos lengan panjang Pengadaan sepatu boot Pengadaan sepatu kets pengadaan jas hujan pengadaan masker pengadaan kaca mata pengaman pengadaan caping pengadaan rompi pengadaan kaos tangan Jumlah sosialisasi Perda tentang Restribusi kebersihan Kota
1 Urusan WAJIB Bidang Perumahan Program pengelolaan areal pemakaman
II-155
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
4
4
4
100%
9
17
188.89%
0
0
0
0%
5
5
1.39%
51 Unit
2
0
0
0%
2
3.92%
9 Jenis
9
9
9
100%
9
27
300%
60 lokasi
30
30
30
100%
10
70
116.67%
360 org
[1] 6 01.04.20.07
[2] Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
01.06 01.06.21 7 01.06.21.07
Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
01.08 01.08.15 8 01.08.15.04
Meningkatnya pemeliharaan/pengadaan rutin prasarana dan sarana persampahan
9 01.08.15.07
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
10 01.08.15.08
Kerjasama pengelolaan persampahan
Tersedianya Investor Pengelolaaan Persampahan
11 01.08.15.10
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Jumlah sosialisasi Pengelolaan Persampahan
30 lokasi
3
12 01.08.15.13
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Meningkatnya pemeliharaan/pengadaan rutin prasarana dan sarana kebersihan Kota
72 bln
12
13 01.08.16.01
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Sosialisasi kebersihan lingkungan, resik resik kutha,dan monitoring kebersihan
3 keg
2
01.08.24 14 01.08.24.05
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH
meningkatkan penataan taman di kota Surakarta yang hijau dan indah
12 lokasi
15 01.08.24.06
Pemeliharaan RTH
Meningkatkan pemeliharaan rutin taman-taman Kota
16 01.08.24.11
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
01.18 01.18.21 17 01.18.21.02
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga
01.08.16
01.20 01.20.17 18 01.20.17.19
[3] belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih belanja material pemeliharaan 5 TPU belanja pemasangan pompa air dan kelengkapannya belanja jasapemasangan pompa air dan kelengkapannya belanja tukang batu 5 TPU belanja modal hand sprayer belanja modal genset
[4] 5 lokasi
Tersusunnya dokumen renstra SKPD
5
[10=5+7+9] 15
[11=10/4] 300%
0%
1
1
100%
12
100%
3
27
37.5%
156
156
100%
145
501
69.29%
1
1
100%
1
2
28.57%
3
3
100%
5
11
36.67%
12
12
100%
4
28
38.89%
3
3
100%
3
8
266.67%
2
2
2
100%
2
6
50%
72 bln
12
12
12
100%
5
29
40.28%
pemeliharaan PJU, belanja Rek PJU, DED, Modal dan Konsultan Pengawas
72 bln
12
12
12
100%
4
28
38.89%
Pemeliharaan lapangan olah raga Kota Surakarta
11 lokasi
1
1
1
100%
1
3
27.27%
0
0
0
0%
7602
7602
17.17%
Jasa Asuransi Kecelakaan Kerja
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah Meningkatkan operasional Pengadaan sarana dan prasarana Pelayanan restribusi Kebersihan
5
5
5
[8=7/6] 100%
1 dok
0
0
0
72 bln
12
12
723 org
200
7 dok
0
44269 RT
[5]
[6]
[7]
[9]
SKPD : Dinas Penduk & Pencapil Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[3]
[4]
00.00 00.00.02 1 00.00.02.10
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebelair Ruang pelayanan, ruang aula, ruang perkawinan, dan ruang kadin
24 bln
0
0
0
0%
12
12
50%
01.06 01.06.21 2 01.06.21.07
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
Tersusunnya Dokumen renstra SKPD
1 dok
0
0
0
0%
1
1
100%
01.10
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
II-156
[1] 01.10.15 3 01.10.15.01
[2] Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
4 01.10.15.03
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
5 01.10.15.05
Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
6 01.10.15.07
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
7 01.10.15.08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
8 01.10.15.09
Pengembangan data base kependudukan
9 01.10.15.12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
10 01.10.15.14
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Jaringan terkoneksi SIAK yang terbangun Jaringan terkoneksi SIAK yang terbangun jumlah penduduk yang memiliki administrasi kependudukan Pemanfaatan data kependudukan sarana dan prasarana TI KK yang dicetak KTP yang dicetak Rapat koordinasi untuk identifikasi masalah sosialisasi kebijakan pembaharuan data
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Tersusunya profil perkembangan kependudukan Tercetaknya KIA Relasi on line pelayanan akta kelahiran dan tersajinya informasi dalam Web dinas untuk pelayanan secara On line Akta yang diterbitkan ( perkawinan, kelahiran, kematian dan perceraian )
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Tercapainya digitalisasi dokumen ( entry scan dokumen ) Terselenggarannya fumigasi Penjilidan regester berkas Tersedianya tenaga entry data Sosialisasi administrasi kependudukan
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Terlaksananya evaluasi ISO 9001 : 2008 Survey Kepuasan Masarakat ( SKM ) Bintek Tindak lanjut hasil survey Kepuasan Masyarakat
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
00.00.02 2 00.00.02.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
01.04 01.04.20 3 01.04.20.07
1 Urusan WAJIB Bidang Perumahan Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
01.06 01.06.21 4 01.06.21.07
Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
01.13 01.13.16
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Pembelian AC Pengadaan Labtop Pengadaan kumputer dan printer Pengadaan almari besi -
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
12
12
16.67%
DED Panti Asuhan Pamardi Yoga Pembangunan gedung Panti Wherda
1 gedung
0
0
0
0%
1
1
100%
Pemeliharaan TMP ( pengecatan pagar keliling , Mushola, Kantor dan rehab bangunan diareal TMP ) Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemakaman
1 keg
0
0
1
0%
1
2
200%
Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD SKPD dan UPT
1 dok
0
0
0
0%
1
1
100%
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
II-157
[1] 5 01.13.16.01
[2] Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
[3] Sosialisasi bagi peserta porseni para desabilitasi
[4] 1500 org
6 01.13.16.02
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Sosialisasi perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi , perdagangan perempuan anak
7 01.13.16.07
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Penanganan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, rasia PGOT Pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS se Kota Surakarta dari tk Kelurahan,Kecamatan dan Kota
01.13.17 9 01.13.17.02
Program pembinaan anak terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Pelatihan dan ketrampilan bengkel dan sabalon bagi anak terlantar
01.13.18 10 01.13.18.02
11 01.13.18.03
8 01.13.16.08
01.13.20 12 01.13.20.01
0
0
0
[8=7/6] 0%
2500 org
0
0
0
1500 org
0
0
255 Kelurahan
0
195 org
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat Bantuan kursi roda,kreg dan alat dengar untuk penyandang disabilitas dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Pelatihan dan ketrampilan menjahit dan boga, sablon / lukis dan menejemen pendataan TAD bagi para penyandang cacat
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ), penyakit sosial menjahit dan boga
[5]
[6]
[7]
[9] 300
[10=5+7+9] 300
[11=10/4] 20%
0%
500
500
20%
0
0%
400
400
26.67%
0
0
0%
51
51
20%
0
0
0
0%
20
20
10.26%
565 org
0
0
0
0%
100
100
17.7%
280 org
0
0
0
0%
45
45
16.07%
1065 org
0
0
0
0%
200
200
18.78%
650 org
0
0
0
0%
100
100
15.38%
575 org
0
0
0
0%
105
105
18.26%
01.13.21 13 01.13.21.01
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
14 01.13.21.04
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building ) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan panti Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi
01.14 01.14.15 15 01.14.15.01
Bidang Ketanagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah
Buku Profil Sosnakertrans Tahun 2015
410 buku
0
0
0
0%
70
70
17.07%
16 01.14.15.06
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
Terlaksananya kegiatan pendidikan kualitas SDM melalui pelatihan , otomotif, desain grafis, salon , refleksiologi, Tenisi komputer dan menjahit bagi pencari kerja
290 org
0
0
0
0%
40
40
13.79%
01.14.16 17 01.14.16.02
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
4750 org
0
0
0
0%
1025
1025
21.58%
18 01.14.16.05
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
Penyuluhan dan bimbingan jabatan Sosialisasi perundangan penggunaan TKA Job Canvasing dan monitoring penempatan tenaga kerja Pelatihan berwira usaha baru , boga
380 org
0
0
0
0%
60
60
15.79%
Pembinaan Hubungan Industrial Dewan Pengupahan daerah surakarta, dan tim survey KHl Kerjasama LKS Tripartit Pemantauan UMK Pemantauan THR Penanganan perselisihan kasus Sosialisasi UMK tahun 2017 Study Banding Dewan Pengupahan Kota Surakarta Terlaksananya sosialisasi pekerja anak/BPTA, Sosialisasi TB -Paru Sosialisasi HIV / AIDS Sosiasalisi norma kerja dan norma K3 Pembinaan Norma K3
1248 org
0
0
0
0%
0
0%
3967 org
0
0
0
0%
707
17.82%
01.14.17
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
19 01.14.17.03
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
20 01.14.17.04
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
II-158
707
[1] 21 01.14.17.05
[2] Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
[3] Terlaksananya pemeriksaan norma kerja dan K3,penyelesaian kasus norma kerja dan kecelakaan dan bulan K3 dan pengujian obyek K3
01.18 01.18.16 22 01.18.16.01
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan
Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dan pelatihan
02.08 02.08.15 23 02.08.15.05
2 Urusan PILIHAN Bidang Ketransmigrasian Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
[4] 3295 Perusahaa n
Pemberangkatan transmigran dari daerah asal ke daerahpenempatan
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
275 org
0
0
0
50 KK
0
0
0
[9] 640
[10=5+7+9] 640
[11=10/4] 19.42%
0%
45
45
16.36%
0%
10
10
20%
SKPD : UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.13 01.13.19 2 01.13.19.03
1 Urusan WAJIB Bidang Sosial Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
[3]
[4]
- laptop/ net book
- Biaya makan dan minum harian anak - anak PA. Pamardi Yoga selama 12 bln Biaya pendidikan anak - anak PA. Pamardi Yoga selama 12 bln Honorarium Instruktur Musik selama 12 bln Pembelian alat - alat kebersihan dan bahan pembersih : sabun, odol, shampo, sikat, pembalut, prostek, pembersih kaca, dan alat kebersihan lainnya selama 12 bln
300
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
60 bln
0
0
0
0%
12
12
20%
org
0
0
0
0%
50
50
16.67%
Pembelian obat - obatan : obat batuk,obat sakit kepala, obat flu, obat maag, obat diare, obat gatal, tetes mata, obat sakit gigi , obat sesak napas, minyak angin, dll selama 12 bln Biaya transportasi dan uang saku anak - anak PA. Pamardi Yoga selama 12 bln Pembelian seragam sekolah 200 stel : Seragam osis, pramuka, batik, olah raga Pembelian sepatu , tas,dan bingkisan Honorarium PPTK selama 12 bulan Pembelian modal usaha kepada anak yang purna asuh SKPD : UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.13.19 1 01.13.19.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
[3]
[4]
Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan Tersedianya pengisian tabung gas elpiji Tersedianya obat - obatan Tersedianya bahan ketrampilan Tersedianya makan dan minum harian
72 bln
II-159
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
12
12
16.67%
[1] SKPD : Dinas Koperasi dan UMKM
[2]
[3]
[4] Target Kinerja (Renstra SKPD)
No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.07
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
01.15 01.15.15 2 01.15.15.08
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
01.15.16 3 01.15.16.06
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
4 01.15.16.07
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
01.15.17 5 01.15.17.01
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD
1 dok
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
1
1
100%
- Pembinaan UMKM - Operasional Night Market - Operasional Gedung PLUT - Sarana prasarana gedung PLUT
100 %
0
0
0
0%
10
10
10%
Pelatihan - Diklat Boga - Payet - Salon - Rajut - handycraf Perca - handycraf sulam pita Manaj. Pemasaran - AMT - Membatik - Manaj. Keuangan - Pembuatan Blangkon - PIRT
125 Unit
0
0
0
0%
15
15
12%
- Pelatihan akuntansi - Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan - Pembekalan Uji sertifikasi manajer koperasi
100 %
0
0
0
0%
10
10
10%
1500 org
0
0
0
0%
250
250
16.67%
12 %
0
0
0
0%
2
2
16.67%
125 org
0
0
0
0%
15
15
12%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
6 01.15.17.06
- Temu Bisnis KUMKM dengan pengusaha besar - Penagihan tunggakan dana bergulir Sosialisasi fasilitasi permodalan - Monev KUR Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Pemutakhiran data - Cetak katalog produk unggulan
7 01.15.17.09
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
01.15.18 8 01.15.18.01
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi - Rakerda Koperasi - Seminar Koperasi - Penyusunan Perda Koperasi
100 %
0
0
0
0%
20
20
20%
9 01.15.18.04
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
-Sosialisasi pemahaman perkoperasian
274 %
0
0
0
0%
4160
4160
1518.25%
10 01.15.18.05
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
- Pembinaan Koperasi - Pengawasan - Penilaian Kesehatan Koperasi - Lomba administrasi Koperasi
193 %
0
0
0
0%
21
21
10.88%
Pameran : - Seleksi peserta dalam negri - INACRAF - Insidental
SKPD : Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.02 1 00.00.02.24
00.00.03 2 00.00.03.02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
[3]
[4]
Belanja BBM Belanja Oli roda 4 (3 buah) dan roda 2 (3 buah) Belanja servis roda 4 (3 buah) dan roda 2 (3 buah) belanja penggantian suku cadang roda 4 dan roda 2 belanja perpanjangan STNK roda 4 dan roda 2
72 bln
Tersedianya Pakaian Dinas Khusus BPMPT 2 paket (1 paket = 50 stel)
1 Urusan WAJIB
II-160
6 Paket
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
12
12
16.67%
0
0
0
0%
1
1
16.67%
[1] 01.06 01.06.21 3 01.06.21.07
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
01.16 01.16.15 4 01.16.15.01
Bidang Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
5 01.16.15.02
Pengembangan potensi unggulan daerah
6 01.16.15.07
Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
7 01.16.15.08
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
8 01.16.15.10
Penyelenggaraan pameran investasi
sosialiasi konsultan pelaksana desk LKPM meningkatkan kepeminatan dan nilai investasi
9 01.16.15.11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terselenggaranya Audit ISO 9001:2008
01.16.16 10 01.16.16.05
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
11 01.16.16.07
Kajian Kebijakan penanaman modal
01.20 01.20.23 12 01.20.23.01 01.24 01.24.16 13 01.24.16.02
[3]
[4]
Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD
Business Meeting antara investor Besar dengan pengusaha Kecil Menengah Gathering Investor belanja dekorasi cendera mata peserta temu bisnis Cetak Informasi Peluang dan Potensi Sektor Unggulan Kota Surakarta (booklet, leaflet) Keikutsertaan dalam pameran investasi Belanja Konsultan Penyusunan IKM
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
0
0
0%
1
1
100%
11 dok
0
0
0
0%
1
1
9.09%
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
80 Nilai
0
0
0
0%
75
75
93.75%
0
0
0
0%
50
50
6.1%
0%
2
2
16.67%
6 dok
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik konsultan pelaksana pengembangan sistem informasi PTSP Pelayanan BPMKS (belanja cetak kartu) Bidang Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Konsultan pemeliharaan Sistem informasi Pembacaan Barcode Scaner Kearsipan
[11=10/4]
0
12 dok
Tersusunmya kajian pemberian insentif bagi investor
[10=5+7+9]
1 dok
820 dok
konsultan updating data Pemetaan sistem informasi Penanaman Modal (1000 titik koordinat)
[9]
0
0
0
0%
1
1
16.67%
0
0
0
0%
1000
1000
16.67%
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 Sistem
0
0
0
0%
1
1
16.67%
0
0
0
0%
5000
5000
14.29%
6000 lokasi
35000 dok
SKPD : Kantor Kesbangpol Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-161
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1]
[4]
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.07
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
Tersusunnya dokumen renstra SKPD
100 %
0
0
0
0%
Pemantauan Kegiatan pengerahan Massa Fasilitasi kegiatan Kominda dan FKDM Pelatihan Personil dan Studi Banding Penyelenggaraan Upacara Hari Besar, Apel dan Gladi Latgab Koordinasi dan Latihan gabungan.
100 %
0
0
0
0%
01.19 01.19.15 3 01.19.15.03
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
4 01.19.15.05
pengendalian keamanan lingkungan
01.19.16 5 01.19.16.02 01.19.17 6 01.19.17.01
7 01.19.17.02
8 01.19.17.03
01.19.18 9 01.19.18.01
10 01.19.18.02
[3]
[4]
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
0%
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
0
0%
100
100
100%
100
100
100%
0
0%
0%
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
kerjasama Pendataan terhadap orang asing
80 %
0
0
0
0%
4
4
5%
75 %
0
0
0
0%
5
5
6.67%
100 %
0
0
0
0%
4
4
4%
100 %
0
0
0
0%
10
10
10%
95 %
0
0
0
0%
300
300
315.79%
75 %
0
0
0
0%
450
450
600%
mengadakan sosialisasi P4GN Pendataan serta Pemetaan Wilayah potensi Rawan Penyalahgunaan narkoba Pengadaan ATK, kegiatan Rapat, Diskusi Bulanan, Kegiatan antar Lembaga Pengadaan sarana Komunikasi berupa Handy Talkie Sosialisasi kepada pemuda dan pelajar Test Urine Perumusan Pembentukan BNNK
100 %
0
0
0
0%
200
200
200%
Pendataan Organisasi/Lembaga kepemudaan di Kota Surakarta (PROFIL) Sosialisasi Ormas
100 %
0
0
0
0%
55
55
55%
Dialog / Seminar Safari ke tempat ibadah Administrasi, survey dan Monitoring Fasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Fasilitasi Kajian Implementasi Perber Mendagri dan Mentri Agama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Lomba Poster Kebangsaan Temu tokoh dan generasi muda untuk menjalin kegotong royongan Study Banding Gebyar Seni Multi Etnis Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Upacara Bendera Ziarah ke TMP Pembagian Sembako Temu Kangen Sosialisasi Nilai Kejuangan Upacara pemancangan bambu Runcing Pentas budaya pagelaran wayang kulit Napak Tilas pejuang daerah Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan pemerintah kota Tampilan korsik Pemerintah Kota Surakarta Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya Peningkatan toleransi diantara umat beragama Sosialisasi tri kerukunan antar umat beragama,perayaan hari besar keagamaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan Dialog Keagamaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan TOT Bela Negara kepada Guru-Guru SMP, SMA, SMK, dan MA
01.19.20
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
11 01.19.20.01
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
01.19.21 12 01.19.21.01
Program pendidikan politik masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat
II-162
[1] 13 01.19.21.02
[2] Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
[3] Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Verifikasi dan Pemberian Bantuan PARPOL Sosialisasi kepada perempuan
[4] 30 %
[5]
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0
0%
[9]
[10=5+7+9] 24
[11=10/4]
24
80%
SKPD : Satuan Polisi Pramong Praja Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.03 1 00.00.03.03
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
01.06 01.06.21 2 01.06.21.07
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
01.19 01.19.15 3 01.19.15.05 01.19.16 4 01.19.16.03 01.19.19 5 01.19.19.01
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
[3]
[4]
Belanja pakaian kerja lapangan Linmas @1,1jt Belanja Pakaian Dinas Harian anggota Satpol PP
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
5516 Set
0
0
0
0%
616
616
11.17%
1 dok
0
0
0
0%
1
1
100%
Jumlah Patroli petugas satpol PP per hari Jumlah kegiatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
Kesamaptaan dan Bintek anggota Satpol PP dan Satlinmas Bintak Pelatih PBB
30 keg
0
0
0
0%
2
2
6.67%
Jumlah anggota Linmas Kota yang melakukan tugas tugas pembantuan Satpol PP
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
11250 lokasi
0
0
0
0%
1875
1875
16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12
16.67%
tersedianya dokumen Renstra SKPD Satpol PP
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Pengadaan jasa konsultansi website dan aplikasi penertiban perizinan serta Upgrade Database Satlinmas Bintek anggota Satlinmas Revisi Perwali Satlinmas Kajian efektifitas Satlinmas Penyusunan SOP Satlinmas 01.19.20 6 01.19.20.09 01.20 01.20.26 7 01.20.26.08
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Pemberantasan barang kena cukai ilegal
Pengumpulan data dan informasi produk tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penegakan Produk Hukum Daerah Penanganan Pelanggaran Perda Operasional Sekretariat PPNS Sidang di tempat (TIPIRING) Penyusunan Perwali PPNS Penanganan Aduan Penertiban perizinan terpadu
SKPD : Bagian Pemerintahan Umum Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
II-163
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.17 2 01.06.17.03
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
[3]
[4]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
0
0
0%
1
1
16.67%
Dokumen Koordinat nama rupabumi unsur jembatan dan penanda nama kampung
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Penyusunan Buku laporan kinerja pemerintah daerah (LPPD) kepada Pemerintah
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
6 kali
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Penyusunan Dokumen Laporan : Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah daerah (EKPPD)
01.09 01.09.16
Bidang Pertanahan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan; updating dan data informasi pertanahan (digitalisasi peta informasi pertanahan) updating dan data informasi pertanahan (digitalisasi peta informasi pertanahan)
6 01.20.16.01
[8=7/6]
0
4 01.06.21.13
01.20.16
[7]
6 Unit
Program perencanaan pembangunan daerah Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
01.20
[6]
Printer ink jet 1 (satu) buah Laptop Kursi kerja putar -
01.06.21 3 01.06.21.11
5 01.09.16.01
[5]
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota Jumlah dialog/temu warga terlaksana organisasi sosial dan masyarakat
7 01.20.16.03
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
Jumlah laporan analisis dan rekomendasi rapat koordinasi Unsur Muspida
216 kali
0
0
0
0%
36
36
16.67%
8 01.20.16.04
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Rapat Koordinasi Camat, lurahdan mider projo walikota dan Wakil Walikota
216 kali
0
0
0
0%
36
36
16.67%
01.20.26 9 01.20.26.02
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Penyusunan materi Perwali ttg Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan launching PATEN - Computer - Penataan tempat pelayanan PATEN
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.20.27 10 01.20.27.02
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
Tersusunnya dokumen Perlengkapan, Personil, Penganggaran, dan dokumen (P3D) terwujudnya fasilitasi percepatan penyerahan P3D
1 dok
0
0
0
0%
1
1
100%
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Bimbingan teknis dan Anggota LPMK
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Laporan hibah yang tidak ada penyimpangan
6 dok
0
0
0
0%
1
1
16.67%
01.22.17 12 01.22.17.04
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan
SKPD : Bagian Hukum dan HAM Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-164
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1]
[4]
Tahun 2020
01.20.26 1 01.20.26.01
5 buah
0
0
0
0%
5
5
100%
2 01.20.26.02
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Penyusunan NA dan Draf Raperda Inventarisasi Perda Terselenggaranya keg FGD
4 dok
0
0
0
0%
3
3
75%
3 01.20.26.04
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Lomba kadarkum (PKK) Sosialisasi TIPIKOR Belanja sarana sosialisasi / penyuluhan sosialisasi PEKAT tentang Narkoba dan minuman keras Sosialisasi hukum terkait Pembangunan Daerah Bagi SKPD Terlaksananya sosialisasi kadarkum di wilayah
5 Kelp
0
0
0
0%
5
5
100%
4 01.20.26.05
Publikasi peraturan perundang-undangan
492 buah
0
0
0
0%
492
492
100%
5 01.20.26.06
0
0
0
0%
5
5
166.67%
6 01.20.26.09
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Asistensi pembahasan rancangan peraturan daerah
Tersusunnya LD dan BD Lepas, Himpunan Keputusan Walikota, Himpunan Peraturan Daerah, dan Himpunan Peraturan Walikota terevaluasinya produk hukum daerah
01.24 01.24.16 7 01.24.16.02
Bidang Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
8 01.24.16.03
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
3 peraturan
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
[2] [3] Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan
01.20
[4]
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016
ditetapkannya perda
12 buah
0
0
0
0%
12
12
100%
Pembinaan anggota JDIH
91 SKPD
0
0
0
0%
91
91
100%
492 buah
0
0
0
0%
481
481
97.76%
Digitalisasi dokumen vital berupa produk hukum maupun non produk hukum -
SKPD : Bagian Kesejahteraan Rakyat Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.19 01.19.17 1 01.19.17.01
[2] Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
01.19.18 2 01.19.18.01
Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya Jambore Kerukunan antar Umat Beragama ( 178.082.500 ) Fasilitasi kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga ( 178.082.500 ) (Prioritas 3) dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
01.22 01.22.17 3 01.22.17.01
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
[3]
[4]
1.Buka bersama dan Natal dengan warga binaan LP ska. ( 215.170.000 ) 2. Zakat Fitrah dan Qurban 2015 ( 165.990.000 ) 3.Halal bihalal dan Natal Pemkot Surakarta 2015 ( 203.670.000 ) 4. Pengajian Ramadhan ( 90.805.000 ) 5. Pengajian Tahun Baru Hijriah ( 190.025.000 ) 6. Peringatan Hari Besar Keagamaan ( 22.000.000 )
1. Festival Dakwah (31.672.500) 2. Fasilitasi LPTQ (169.800.000) 3. Fasilitasi BADKO TPQ ( 604.182.000 ) 4. Pelatihan Keagamaan ( 97.956.500 ) 5. Pembukaan Manasik Haji, Pemberangkatan Jamaah Calon Haji, dan Tasyakuran Jamaah Haji ( 496.660.000 )
II-165
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
36 keg
0
0
0
0%
6
6
16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1
16.67%
48 keg
0
0
0
0%
8
8
16.67%
[1]
[2]
[3] 6. Fasilitasi BAZNAS (29.139.000) 7. Fasilitasi Dewan Masjid Indonesia / DMI ( 27.332.000 ) 8. Operasional Masjid Baitul Hikmah ( 18.250.000 ) hanya untuk transport marbot dan petugas Qultum.
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
SKPD : Bagian Kerja Sama Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.06 01.06.16 1 01.06.16.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
[3]
[4]
Tersusunnya dokumen kerjasama luar negeri (MoU, Agreement, Letter of Intent )
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
100 %
400
100
100
100%
100
600
600%
100 %
300
100
100
100%
100
500
500%
95 %
64
65
100
225
236.84%
3
1
1
5
500%
Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka berpartisipasi pada kegiatan UCLG ASPAC
2 01.06.16.05
01.20 01.20.25 3 01.20.25.01
4 01.20.25.04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Fasilitasi dan koordinasi dalam kegiatan yang difasilitasi OWHC Pengurusan permohonan ijin Perjalanan dinas ke luar negeri Tersusunnya dokumen Surakarta City Profile Permasalahan/perselisihan kerjasama luar negeri yang tertangani Evaluasi terhadap dokumen kerjasama (MoU, Peraturan Bersama, PKS/Agreement) yang dihasilkan Tersusunnya buku data kerjasama daerah tahun 2015
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan Tersusunnya dokumen kerjasama Dalam Negeri (Kesepakatan Bersama, Peraturan pelayanan publik Bersama, PKS, rekomendasi) Fasilitasi dan koordinasi partisipasi program APEKSI Pusat dan APEKSI Komwil III
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
Fasilitasi dan koordinasi partisipasi program BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN Permasalahan/sengketa/perselisihan kerjasama dalam negeri yang tertangani
1 keg
61 93.85 %
1
100%
SKPD : Bagian Perekonomian Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.06 01.06.16 1 01.06.16.03 2 01.06.16.06 01.06.19 3 01.06.19.04 01.15 01.15.17 4 01.15.17.03 01.16 01.16.15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
[3]
[4]
Jumlah fasilitasi penggunaan dana CSR perusahaan, BUMD, BUMN Tersusunya perubahan Perwali CSR Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Jumlah terlaksananya koordinasi pelaporan penggunaan DBHCHT Tembakau Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Bidang Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kajian Penataan Minimarket
Fasilitasi KUR dan Monev KUR Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemerintah untuk UKM
II-166
72 Perusahaa n 30 SKPD
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
0
0%
0
0
0
0%
0
0%
6 dok
0
0
0
0%
0
0%
48 kali
0
0
0
0%
0
0%
[1] 5 01.16.15.09 01.16.17
[2] Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi
[4] 30 Perusda
Evaluasi dan telaah kinerja Perusda Kajian Investasi Daerah -
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
30 Perusda
0
0
0
Informasi harga kebutuhan pokok pangan Pemantauan posko lebaran dan natal Koordinasi TPID Terdistribusinya Beras Miskin -
72 bln
0
0
12 dok
0
Koordinasi ketersediaan stok LPG 3 Kg bersubsidi Penyusunan Perwali HET LPG 3 Kg
24 kali
0
[9]
[10=5+7+9] 0
[11=10/4] 0%
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0
0%
0
0%
0
0
0%
0
0%
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
6 01.16.17.01
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
01.21 01.21.15 7 01.21.15.10
Bidang Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
8 01.21.15.19
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
02.03 02.03.15 9 02.03.15.04
[3] Bimbingan pengawasan pelaksanaan kinerja manajemen dan akuntabilitas
2 Urusan PILIHAN Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.06 01.06.20 1 01.06.20.03
01.06.21 2 01.06.21.12
3 01.06.21.13
01.20 01.20.20 4 01.20.20.03 01.20.23 5 01.20.23.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
[3]
[4]
Bimbingan Teknis/sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa konstruksi/konsultansi
Program perencanaan pembangunan daerah Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Buku LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2015 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Pelatihan aplikasi LKPJ Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Laporan kegiatan pembangunan Tahun 2016 Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan APBD Kota Tahun 2016 daerah Desk pelaksanaan kegiatan APBD Kota Tahun Anggaran 2016 Pelatihan Aplikasi Simdalbangda Pemeliharaan aplikasi Simdalbangda Rapat koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Jasa Keahlian Khusus IT Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tahun 2016 Buku Pedoman Teknis pelaksanaan kegiatan APBD Kota Tahun 2017 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Penyediaan makanan dan minuman rapat LPSE Perbaikan dan Penggantian suku cadang komputer, laptop, dan alat-alat elektronik Pengadaan sarana penunjang layanan pengadaan secara elektronik Jasa Keahlian Khusus IT Pindah gedung kantor LPSE
II-167
100 %
5 dok
99 %
5 dok
100 %
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
100
100
100%
0
0
0
0%
1
1
20%
0
0
0
0%
92
92
92.93%
0
0
0
0%
1
1
20%
0
0
0
0%
100
100
100%
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
SKPD : Bagian Organisasi dan Kepegawaian Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.06 1 00.00.06.01
01.06 01.06.20 2 01.06.20.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] [3] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Surakarta Th. 2015 yang tersusun Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Walikota Surakarta Th. 2016 yang tersusun Jumlah dokumen Laporan SPM SKPD pengampu urusan Th 2015 yang tersusun Jumlah dokumen IKU yang tersusun Terpeliharanya sistem e-SAKIP Evaluasi roadmap reformasi birokrasi 2016-2020 di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Jumlah SKPD yang telah menerapkan Budaya Kerja
3 01.06.20.03
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
01.06.21 4 01.06.21.07
Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
01.20 01.20.17 5 01.20.17.02
01.20.22 6 01.20.22.02
01.20.23 7 01.20.23.01
01.20.27 8 01.20.27.04
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Jumlah SDM yang paham dan mampu menyusun dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja melalui sistem e-SAKIP
Tersusunnya Renstra Sekretariat Daerah
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar satuan harga Tersusunnya SK Review Standar Satuan Harga 2016 Tersusunnya SK Standar Satuan Harga 2017 Tersusunnya Perwali Tunjangan Kinerja Tersusunnya Perwali Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Tersusunnya SK Penetapan UMK Kota Surakarta Tersusunnya SK Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota DPRD Kota Surakarta Terselenggaranya kajian penerapan Perwali Tunjangan Kinerja Jumlah dokumen Kajian Appraisal Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Tersusunnya dokumen Analisis Standar Biaya Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Terlaksananya surveillance ISO Sekretariat Daerah Terlaksananya kegiatan kompetisi inovasi pelayan publik Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Terselenggaranya pengadaan barang/jasa melalui ULP Terpeliharanya server website ULP Terselenggaranya sosialisasi pengadaan barang/jasa Terpeliharanya aplikasi ULP Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru Tersusunnya Perwali Tupoksi SKPD Tersusunnya Perwali Uraian Tugas SKPD Tersusunnya Papan Nama SKPD Terlaksananya kegiatan pemetaan urusan Tersusunnya Perwali SOTK
II-168
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
16 dok
0
40 SKPD
0
0
0
0%
6
6
37.5%
0
0%
5
5
12.5%
100 org
0
0
0
0%
100
100
100%
2 dok
0
0
0
0%
1
1
50%
48 dok
0
0
0
0%
9
9
18.75%
100 %
0
0
0
0%
11
11
11%
100 %
0
0
0
0%
100
100
100%
100 %
0
0
0
0%
44
44
44%
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersusunnya Perda Perubahan SOTK Tersusunnya NA Perda Perubahan SOTK 01.20.31 9 01.20.31.05
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Terpeliharanya sistem kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah
10 01.20.31.06
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
5 Sistem
100 %
0
0
0
0%
1
1
20%
0
0
0
0%
5
5
5%
SKPD : Bagian Umum Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
1 2 3 4
00.00 00.00.01 00.00.01.20 00.00.01.21 00.00.02 00.00.02.03 00.00.02.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jamuan Tamu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor
5 00.00.02.10
Pengadaan mebeleur
6 00.00.02.20 7 00.00.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
00.00.03 8 00.00.03.02 01.08 01.08.24 9 01.08.24.05 01.20 01.20.16 10 01.20.16.08
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Penyelenggaraaan acara jamuan tamu lokal, nasional dan internasional Penyediaan jasa tenaga satpam Pembangunan Gedung Letter L Dinas Kesehatan Pengadaan Laptop Pengadaan Komputer Pengadaan PABX Pengadaan LCD Pengadaan mesin pemotong rumput Pengadaan kursi rapat Pengadaan Kursi Tamu Pengadaan Filling Cabinet Pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan walikota, wakil walikota dan sekda Pavingisasi Kompleks Balaikota Perbaikan dan penggantian lokal yang rusak
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pembelian pakaian dinas walikota dan wakil walikota 1 Urusan WAJIB Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH Terpeliharanya taman balaikota Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil general check up kepala daerah dan wakil kepala daerah Kepala Daerah
100 % 100 %
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0 0
0 0
0 0
0% 0%
0
0
0
0% 0%
201.650.000 201.65
0
0
0
0%
0 0
0 0
0 0
1 keg
0
0
1 keg
0
0
29 Unit
1150 buah
100 % 100 %
100 %
1.772.800.000 618.000.000
1.772 618
1.77% 618%
0
0% 695.34%
196.000.000
196
17.04%
0% 0%
1.648.750.000 920.000.000
1.648 920
1.65% 920%
0
0%
2.909.500.000
2.909
290.9%
0
0
0%
0
0
0%
605.320.000 605.32
35.000.000
60532%
35
35%
SKPD : Bagian Humas dan Protokol Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-169
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1] 01.20.16 1 01.20.16.02
[4]
Tahun 2020
[2] Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
24 keg
0
0
0
0%
4
4 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi kliping monitoring isu publik dan analisa berita Opini Publik yang dipublikasikan ke media jumlah kegiatan media gathering aparatur yang mendapatkan pelatihan kehumasan jumlah peserta jumpa pers Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
30 keg
0
0
0
0%
5
5 16.67%
4 01.25.16.01
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
konsolidasi data dan informasi pemeliharaan website ppid dan updating informasi kebijakan teknis di bidang informasi, dan komunikasi yang dihasilkan (SOP, Keputusan Walikota, Perwali)
18 keg
0
0
0
0%
3
3 16.67%
01.25.18 5 01.25.18.01
Program kerjasama informsi dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
48 keg
0
0
0
0%
8
8 16.67%
6 01.25.18.02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
7 01.25.18.03
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Anaisis persepsi masyarakat atas informasi pembangunan, kebijakan atau perilaku pemerintah kota liputan dan dokumentasi kegiatan pemkot buku kompilasi sambutan Walikota Iklan layanan Masyarakat publikasi kebijakan pemkot advetorial kegiatan Pemkot Surakarta Kompilasi dokumentasi foto kegiatan Pemerintah kota Surakarta Kompilasi dokumentasi viseo kegiatan Pemerintah kota Surakarta dialog interaktif radio dialog interaktif televisi sosialisasi tatap muka sosialisasi melalui media tradisional Publikasi ILPPD siaran langsung radio siaran langsung TV
30 keg
0
0
0
0%
5
5 16.67%
2 01.20.16.05 01.25 01.25.15 3 01.25.15.03
01.25.16
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
layanan tamu pemkot cinderamata layanan patwal layanan vip room bandara layanan keprotokolan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota / advance Tim Protokol
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016
Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
SKPD : Sekretariat DPRD Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
00.00.02 2 00.00.02.01 3 00.00.02.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan rumah jabatan Pembangunan gedung kantor
[3]
[4]
Tersedianya Komputer Tersedianya Printer Tersedianya TV LCD 42" Terwujudnya DED Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kota Surakarta Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
II-170
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
12 Paket
0
0
0
0%
5
5 41.67%
1 Unit 1 Unit
0 0
0 0
0 0
0% 0%
1 1
1 1
100% 100%
[1] 00.00.03 4 00.00.03.02 00.00.06 5 00.00.06.01
01.06 01.06.20 6 01.06.20.03 01.06.21 7 01.06.21.07 01.20 01.20.15 8 01.20.15.01
9 01.20.15.02 10 01.20.15.03 11 01.20.15.04 12 01.20.15.05
13 14 15 16
01.20.15.06 01.20.15.07 01.20.15.08 01.20.15.09
[2] Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
[3]
[4]
Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD dan PSL Anggota DPRD Periode 2015-2019
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terwujudnya LKjIP, LPPD, Renstra, Renja (3dok), RKPD Terwujudnya Laporan Triwulanan Anggaran dan Kinerja (4 dok), CaLK (1 dok), Laporan Realisasi Anggaran & Kinerja (12 dok) 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Terselenggaranya kursus, diklat & pelatihan bagi Sekretariat DPRD Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD Tersusunnya dokumen renstra SKPD Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
1122 stel
0
0
0
0%
177
177 15.78%
72 dok
0
0
0
0%
12
12 16.67%
420 org
0
0
0
0%
70
70 16.67%
1 dok
0
0
0
0%
1
0
0
0
0%
16
16 13.33%
24 keg
0
0
0
0%
4
4 16.67%
1
Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu Jumlah Perda/Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat Tersedianya Tenaga Ahli/Narasumber Raperda Terwujudnya rapat-rapat pembahasan raperda Terpenuhinya perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi & Studi Banding Pembahasan Raperda Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan Terselenggaranya Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah tokoh masyarakat/ tokoh agama dan tokoh masyarakat / tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggaranya rapat-rapat kelengkapan dewan dan fraksi Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat Paripurna Istimewa DPRD, PAW dan kegiatan lainnya Kegiatan Reses Terselenggaranya Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 4 Daerah Pemilihan yaitu Dapil I Kec. Laweyan, Dapil II Kec. Serengan & Pasar Kliwon, Dapil III Kec. Banjarsari, Dapil IV Kec. Jebres yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun di akhir masa persidangan
120 peraturan
72 bln 504 keg 18 keg
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0% 0% 0%
12 4 3
12 16.67% 4 0.79% 3 16.67%
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi perturan perundang-undangan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah
72 24 24 300
bln keg keg keg
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
12 4 4 51
12 16.67% 4 16.67% 4 16.67% 51 17%
1080 org
0
0
0
0%
180
180 16.67%
17 01.20.15.10
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Terselenggaranya Kunjungan Kerja dan sidak Pimpinan dan Anggota DPRD Terselenggaranya kursus, Diklat dan Pelatihan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya Sosialisasi peraturan perundang - undangan Terselenggaranya Kunjungan Kerja ke Luar Daerah ( Luar Jawa) dalam rangka menambah wawasan dan menggali potensi didaerah luar jawa, kunker pendampingan eksekutif (1x), study banding banggar (1x), study banding banmus (1x), study banding banleg (1x), study banding BK (1x) Terselenggaranya Jaminan Asuransi Kesehatan Bagi 40 Anggota DPRD beserta keluarga ( 1 istri/suami dan max 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya)
01.20.26 18 01.20.26.01
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Terselenggranya koordinasi kerjasama permaslahan peraturan perundang-undangan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
19 01.20.26.02
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya Penyusunan Naskah Akademik untuk Perda Inisiatif Dewan
18 dok
0
0
0
0%
3
3 16.67%
20 01.20.26.06
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Bidang Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pembangunan data base informasi kearsipan Bidang Komunikasi dan Informatika Program kerjasama informsi dan media massa Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi
Terselenggaranya Kajian Penyusunan Peraturan Per-Undang-Undangan
18 keg
0
0
0
0%
3
3 16.67%
01.24 01.24.15 21 01.24.15.01 01.25 01.25.18 22 01.25.18.04
100%
Tersedianya dtabase kearsipan dan perpustakan
0%
Terwujudnya iklan media massa Terwujudnya jasa pemeliharaan website DPRD Terwujudnya jasa layanan informasi Terselenggaranya siaran media massa pada RRI (12 kali), TATV (12 kali), ADiTV (12 kali) Terselenggaranya siaran tunda Tersekenggaranya siaran langsung TATV (1 kali) & RRI (4 kali) Terwujudnya leaflet Terwujudnya kalender Terwujudnya selayang pandang
II-171
600 kali
0
0
0
0%
0
14
14 2.33%
0%
[1]
[2]
[3] Terwujudnya sosialisasi kegiatan legislasi melalui media cetak & elektronik Terpenuhinya pengadaan informasi melalui videotron Terpenuhinya pengadaan informasi melalui televisi
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Meteran Tembak Mesin Fotocopy Komputer PC Printer Printer Dot Matrik Kamera Digital LCD Proyektor -
0%
0
0%
Pengadaan Kendaraan Dinas Wakil Walikota (500jt) Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional (pengadaan motor RKK 34 unit, @17 juta)
0%
0
0%
00.00.02 2 00.00.02.05
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3 00.00.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Pengadaan AC Ruangan 6 buah)
0%
0
0%
4 00.00.02.10
Pengadaan mebeleur
0%
0
0%
5 00.00.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Peralatan paket Meja dan Kursi Rapat Meja Pelayanan Tersedianya Kursi Tunggu Tersedianya Kursi Kerja Tersedianya Lemari Kaca Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional DPPKA
0%
0
0%
00.00.05 6 00.00.05.02
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terwujudnya Pemahaman Tentang Peraturan Perundang - undangan
0%
0
0%
7 00.00.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Workshop Peraturan Pajak Daerah
0%
0
0%
0%
0
0%
00.00.06 8 00.00.06.02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan
II-172
[1] 9 00.00.06.03
[2] Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
[3] Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
0
[11=10/4] 0%
10 00.00.06.05
Penyusunan laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah
Tersusunnya laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah Terlaksananya Penyampaian SPT PNS Sosialisasi Penyusunan Laporan Pajak Terealisasinya Restitusi PPh 21 PNSD Tahun 2015
0%
0
0%
Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD SKPD dan UPT
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
14 01.20.17.03
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Penyusunan Rancangan Perwali Tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah
0%
0
0%
15 01.20.17.04
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Perwali Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Rancangan Perwali Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah serta Pedoman Peraturan walikota Tentang Hibah dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Hibah
0%
0
0%
16 01.20.17.06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD
0%
0
0%
17 01.20.17.07
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan SK UP dan SPD
0%
0
0%
18 01.20.17.08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD : - KUA / PPAS - SE KDH - RAPBD -P
0%
0
0%
19 01.20.17.09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penerbitan DPPA SKPD
0%
0
0%
01.06 01.06.21 11 01.06.21.07
01.09 01.09.16 12 01.09.16.01
01.16 01.16.16 13 01.16.16.07
01.20 01.20.17
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
[4]
Bidang Pertanahan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemagaran Tanah HP 2 di Pemerintah Kota Surakarta Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Surakarta Pengadaan Papan Informasi Tanah Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta Bidang Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kajian Kebijakan penanaman modal Hasil Kajian Tim Pengkajian Penyertaan Modal
II-173
[5]
[6]
[7]
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9]
[1] 20 01.20.17.10
[2] [3] Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Tersusunnya Perda PertanggungJawaban APBD pelaksanaan APBD
[4]
21 01.20.17.11
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
22 01.20.17.12
Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah
23 01.20.17.13
0
[11=10/4] 0%
0%
0
0%
Penyusunan Aplikasi E-Gov di bdiang pengelolaan keuangan daerah (Web DPPKA dan Digitasi Data)
0%
0
0%
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Kecepatan, Ketepatan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
0%
0
0%
24 01.20.17.15
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
0%
0
0%
25 01.20.17.16
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
0%
0
0%
26 01.20.17.19
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
Pelaksanaan Workshop Bagi Penata Laporan Keuangan di Seluruh SKPD. Pelaksanaan Workshop Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pelaksanaan Workshop Penyusunan Anggaran Pengahapusan Aset Barang Daerah, Penetapan Status Penggunaan Asuransi Gedung Penyusunan Buku Status Penggunaan BMD, Penyusunan SK RKBU dan RKP BMD, Penyusunan Laporan Pengelolaan BMD Pengelolaan Pendapatan Daerah
0%
0
0%
27 01.20.17.20
Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Gaji Pegawai
Keakuratan dan Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji Pegawai
0%
0
0%
28 01.20.17.21
Peningkatan dan Pengelolaan PAD
Optimalnya Penerimaan Pajak, Terperiksanya Wajib Pajak.
0%
0
0%
29 01.20.17.23
Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
Kajian Pajak dan Retribusi Daerah, Pendataan Wajib Pajak PBB
0%
0
0%
30 01.20.17.26
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
Terkelolanya Data Wajib Pajak, Terkelolanya Reklame berijin dan tidak berijin
0%
0
0%
31 01.20.17.29
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Penyusunan Rancangan Perwali Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi
0%
0
0%
32 01.20.17.30
Peningkatan Efektifitas Penagihan Pajak Daerah
Terbinanya Wajib Pajak (Safari PBB, Justisia Pajak, penyampaian Teguran Pajak Daerah)
0%
0
0%
33 01.20.17.31
Peningkatan Akurasi Penetapan Pajak Daerah
Inventarisasi Piutang PBB Penyampaian SPPT, Akurasi penelitian BPHTB, Penyusunan NJOP, Air Tanah
0%
0
0%
II-174
[5]
[6]
[7]
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9]
[1] 34 01.20.17.34
[2] Pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan
[3] Terkelolaanya Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial
35 01.20.17.35
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Transfer data Sistem Mapatda ke Sistem Simda Pendapatan
36 01.20.17.36
Penyusunan Sitem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
01.20.26 37 01.20.26.06
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
01.23 01.23.15 38 01.23.15.02
Bidang Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
01.24 01.24.17 39 01.24.17.01
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9] 0
[11=10/4] 0%
0%
0
0%
Tersusunnya status penggunaan BMD
0%
0
0%
1 Peraturan KDH dan 1 Raperda
0%
0
0%
Terkelolanya analisis data statistik daerah yang up to date
0%
0
0%
0%
0
0%
Bidang Kearsipan Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Tertatanya Arsip dan Dokumen sesuai dengan tata sistem kearsipan
SKPD : UPTD. Pelayanan Pajak Daerah Kec. Banjarsari Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : UPTD. Pelayanan Pajak Daerah Kec. Pasar Kliwon Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : UPTD. Pelayanan Pajak Daerah Kec. Laweyan Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-175
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
[4]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1]
[2]
Tahun 2020
[3]
[4]
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
SKPD : UPTD. Pelayanan Pajak Daerah Kec. Jebres Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : UPTD. Pelayanan Pajak Daerah Kec. Serengan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : Inspektorat Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13 00.00.02 2 00.00.02.09 3 00.00.02.10 4 00.00.02.42 01.20 01.20.20 5 01.20.20.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
6 01.20.20.02 7 01.20.20.03
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
8 01.20.20.06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
9 01.20.20.07 10 01.20.20.08 01.20.21
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli (1 unit komputer, 4 unit laptop, 1 unit coredrill, 1 unit alat uji beton,1 unit printer tinta warna
37 buah
0
0
0
0%
8
Terlaksananya pembelian 4 unit AC, 1 unit tandon air dan 1 set soundsystem Terbayarnya pembelian mebeleur (meja kantor, meja rapat dan kursi kerja) Terlaksananya rehab gedung kantor
28 Unit 55 buah 1 keg
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0% 0% 0%
6 24 1
1182 keg
0
0
0
0%
197
60 keg 77 keg
0 0
0 0
0 0
0% 0%
12 13
1326 keg
0
0
0
0%
204
204 15.38%
12 keg 1092 keg
0 0
0 0
0 0
0% 0%
12 182
12 100% 182 16.67%
Terlaksananya pemeriksaan reguler Terlaksananya pemeriksaan monitoring Terlaksananya pemeriksaan khusus Terlaksananya kegiatan Review LKD, Review RKA, Evaluasi Rencana Aksi Daerah PPK, Tim ijazah palsu, LHKASN, SPIP, Larwasda, Asistensi, Pendampingan BPK, PMPRB dan ZI WBK Terlaksananya tindak Lanjut temuan hasil pengawasan Inspektorat Kota, Propinsi, Irjen, BPKP dan BPK Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terlaksananya Rakor Pengawasan setiap bulan
II-176
8 21.62%
6 21.43% 24 43.64% 1 100%
197 16.67% 12 20% 13 16.88%
[1] 11 01.20.21.01
[2] Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
12 01.20.21.02 01.20.24 13 01.20.24.01 01.20.31 14 01.20.31.01
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
[3]
[4] 36 keg
Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri Terlaksananya evaluasi LKJIP SKPD
93 dok
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9] 6
[11=10/4] 6 16.67%
0
0
0
0%
93
93
100%
Terlaksananya ULAS
100 %
0
0
0
0%
100
100
100%
Terlaksananya penilaian angka kredit P2UPD dan Auditor
138 dok
0
0
0
0%
23
23 16.67%
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
2 00.00.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.02 3 00.00.02.10
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
00.00.03 4 00.00.03.01
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi
01.18 01.18.20 5 01.18.20.05
01.20
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
1 Urusan WAJIB Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
[3]
[4]
Jumlah peserta check up dan uji kesehatan bagi PNS yang sakit
280 org
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
0
0
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (1 unit TV+bracket/pegangan, home theater, AC, PC, jaringan, access point internet, laptop
6 Unit
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terpenuhinya mebelaur kantor (1 buah meja resepsionis, 2 buah kursi penerima konsultasi, 4 buah kursi tamu konsultasi, 2 buah meja konsultasi, 1 set sofa, dan 1 buah karpet
3 Unit
0
0
0
0%
1
1 33.33%
Jumlah mesin absensi yang tersedia
66 Unit
0%
0
Latihan dan pembinaan olahraga dan kesenian bagi pegawai
66 keg
0
0
0
0%
11
11 16.67%
331 org
0
0
0
0%
88
88 26.59%
01.20.29 6 01.20.29.02
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program Pendidikan Kedinasan pendidikan penjenjangan struktural Jumlah peserta Diklatpim untuk tingkat II, III dan IV
01.20.30 7 01.20.30.01
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Jumlah peserta diklat prajabatan
1650 org
0
0
0
0%
0
8 01.20.30.03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
Penyelenggaraan dan pengiriman diklat teknis dan fungsi
2855 org
0
0
0
0%
355
01.20.31 9 01.20.31.01
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Sosialisasi LHKPN dan desk LHKPN
10 01.20.31.02
Seleksi penerimaan calon PNS
Pengadaan seleksi penerimaan calon pegawai (mulai rekrutmen, pelaksanaan, pembinaan, penyusunan NIP)
1950 org
0
0
0
0%
450
450 23.08%
11 01.20.31.03
Penempatan PNS
Terisinya formasi jabatan demi kelancaran tugas-tugas kedinasan dan mutasi pegawai antar SKPD maupun dari luar wilayah
1400 org
0
0
0
0%
900
900 64.29%
12 keg
II-177
0%
0
0%
0%
0%
355 12.43%
0
0%
[1] 12 01.20.31.04
[2] Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
[3] Jumlah pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat yang tepat waktu secara periodik
[4] 4813 dok
13 01.20.31.05
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
600 %
14 01.20.31.06
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Terpenuhinya kebutuhan informasi kepegawaian yang mutakhir dan akurat melalui pengembangan SIMPEG melalui penyusunan buku profil, pengelolaan file/dokumen pegawai secara elektronik, digitalisasi arsip kepegawaian, pemutakhiran, dan validasi database SAPK dan pengadaan TKPK Ketersediaan dokumen formasi pegawai, dan daftar urut kepangkatan, serta workshop pemetaan PNS
15 01.20.31.08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Pemberian pesangon pada tenaga honorer (PP 31 tahun 1954)
16 01.20.31.09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
17 01.20.31.15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
[5]
[6] 0
[7] 0
0
[8=7/6] 0%
[9] 700
[10=5+7+9] [11=10/4] 700 14.54%
0%
0
0%
0%
0
0%
3150 org
0%
0
0%
Meningkatnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian melalui penyelesaian kasus kepegawaian, ijin perkawinan dan perceraian, inspeksi mendadak, sosialisasi peraturan disiplin, dan agen perubahan reformasi birokrasi
27 dok
0%
0
0%
LKjIP Renja Renstra Badan Sertifikasi ISO
29 dok
0%
0
0%
18 buku
SKPD : Kecamatan Jebres Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya PC (komputer) Tersedianya 1 printer LCD Tersedianya Tablet -
7 Set
0
0
0
0%
4
4 57.14%
00.00.02 2 00.00.02.03
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor
2 Paket
0
0
0
0%
1
1
3 00.00.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya AC
6 Set
0
0
0
0%
1
1 16.67%
5 dok
5
5
5
100%
2
Terselenggaranya Tahapan Musrenbangcam 2016
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terselenggaranya audit survilent
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
00.00.06 4 00.00.06.01
01.06 01.06.21 5 01.06.21.09 01.10 01.10.15 6 01.10.15.08 01.11 01.11.15 7 01.11.15.03 01.11.16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya LAKIP, RENJA SKPD, LPPD, dan Penilaian Kinerja 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Terlaksananya Jambore Anak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
II-178
12
50%
240%
[1] 8 01.11.16.05 01.11.18 9 01.11.18.01 01.12 01.12.18 10 01.12.18.01
[2] Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
[3] Terselenggaranya kegiatan dan lomba forum anak
[4] 72 bln
[5]
[6]
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Terselenggaranya kegiatan PKK Tingkat Kecamatan Jebres
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Terpenuhinya biaya kegiatan Operasional FKPPKBD
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
12 16.67%
0
[7] 0
0
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9] 1
0%
[11=10/4] 1 1.39%
0
01.12.24
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
11 01.12.24.01
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pokjanal Posyandu
72 bln
0
0
0
0%
12
01.17 01.17.16 12 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya Event Budaya Tingkat Kecamatan
2 keg
0
0
0
0%
1
01.19 01.19.15 13 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.20.24 14 01.20.24.01
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Terselenggaranya kegiatan menampung pengaduan masyarakat
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.22 01.22.15 15 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
72 bln
0
0
0
0%
2
2 2.78%
01.20
Tersedianya tenaga keamanan/linmas -
Tersedianya dana Monev DPK Terlaksananya rapat koordinasi lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
1
0%
50%
SKPD : Kecamatan Pasar Kliwon Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
[4]
Tersedianya komputer PC Tersedianya Laptop Tersedianya Printer
6 Paket
0
0
0
0%
12
12
200%
0
0
0
0%
12
12
200%
0
0%
12
200%
00.00.02 2 00.00.02.07
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya vaccum cleaner
6 Unit
3 00.00.02.10
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Almari Arsip, Filling, Springbed
6 Paket
4 00.00.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
00.00.06 5 00.00.06.01
01.06 01.06.21 6 01.06.21.07
Terlaksananya rehab gedung kantor Kecamatan : Partisi; Keramik, Plafon, Atap, Listrik, Sanitary. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya LAKIP, RENJA,LKJIP dan RFK Kecamatan 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersusunnya Dokumen Renstra Kecamatan Beserta Kelurahan
II-179
6 Paket
0% 0
0
0
0%
12
72 bln
0
0
0
0%
1
1 1.39%
3 keg
0
0
0
0%
1
1 33.33%
[1] 7 01.06.21.09
[2] Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.24 8 01.08.24.05
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH
9 01.08.24.06 01.10 01.10.15 10 01.10.15.08 01.11 01.11.15
[3] Terselenggaranya tahapan Musrenbangcam 2016
[4] 6 keg
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9] 1
[11=10/4] 1 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Pemeliharaan RTH
Tersedianya biaya koordinasi/ sosialisasi kebersihan Kali Jenes, Kali Tegalkonas dan Kali Pepe Tersedianya biaya pembelian pupuk dan bibit tanaman serta terawatnya taman kantor.
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terselenggaranya audit ISO terkait pelayanan kependudukan
72 bln
0
0
0
0%
1
1 1.39%
Terselenggaranya festival dolanan bocah
72 bln
0
0
0
0%
1
1 1.39%
0%
9
9 12.5%
12 01.11.18.01
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
PKK
72 bln
01.17 01.17.16 13 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Tersedianya pembinaan dan pelatihan karawitan kelompok masyarakat
72 bln
0
0
0
0%
1
1 1.39%
01.19 01.19.15 14 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya biaya upah Linmas
11 01.11.15.03 01.11.18
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.20.24 15 01.20.24.01
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Terselenggaranya operasional FKPPM Tk. Kecamatan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.22 01.22.15 16 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.20
Terlaksananya Monitoring DPK dan Pembinaan wilayah
SKPD : Kecamatan Banjarsari Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
00.00.02 2 00.00.02.10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
[3]
[4]
-Tersedianya biaya pengadaan printer -Tersedianya biaya pengadaan AC -Tersedianya vacum cleaner -Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR) Belanja dispenser Tersedianya Filling Cabinet Tersedianya kipas angin Tersedianya LCD Proyektor Tersedianya pesawat telepon lokal-sentral dan penambahan wifi point Tersedianya lemari arsip sliding , papan informasi, buffet kaca Tersedianya backdrop wallpaper ruang pelayanan
II-180
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
67 Unit
0
0
0
0%
12
12 17.91%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
[1]
00.00.06 3 00.00.06.01
01.06 01.06.21 4 01.06.21.07
[2]
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.24 6 01.08.24.06
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.10 01.10.15 7 01.10.15.08
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
8 01.11.16.05
01.11.18
72 bln
[5]
[6]
0
[7]
0
[8=7/6]
0
2 dok
Terlaksananya tahapan Musrenbangcam
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
0%
12
12 16.67%
0%
1
1
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya upah tenaga pemelihara tanaman Tersedianya bibit tanaman & pupuk
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terlaksananya pelayan berstandar ISO 9001-2008 Terlaksananya pendampingan pelayanan berstandar ISO
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya sosialisasi psikologi Tersedianya operasional forum anak Terselenggaranya LCC
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional PKK kecamatan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya pentas seni budaya tradisional Terkirimnya duta seni dalam rangka event pariwisata
17 keg
0
0
0
0%
1
1 5.88%
0
0
0
0%
15
15 8.82%
50%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
9 01.11.18.01
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
01.17 01.17.16 10 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 11 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.20
[4]
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan LKjIP Tersusunnya laporan Renja Tersusunnya laporan keuangan Tersusunnya laporan LKPJ Tersusunnya laporan Monev 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD Tersusunnya dokumen renstra kecamatan
5 01.06.21.09
01.11 01.11.16
[3] Tersedianya kursi tunggu stainlees ,kursi depan pelayanan Tersedianya meja rapat, meja counter, meja pengisian blanko Tersedianya kursi kerja, kursi rapat
Tersedianya biaya upah linmas Pembekalan Linmas
170 anggota
01.20.24 12 01.20.24.01
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Tersedianya biaya operasional posdumas
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.22 01.22.15 13 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terlaksananya monitoring ke kelurahan terkait dana DPK
SKPD : Kecamatan Serengan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 00.00
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[2]
[3]
[4]
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang -
II-181
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 00.00.06 1 00.00.06.01
01.06 01.06.21 2 01.06.21.07
[2] [3] Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
3 01.06.21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.24 4 01.08.24.06
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.10 01.10.15 5 01.10.15.08
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
01.11 01.11.16 6 01.11.16.05
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
20 dok
0
0
0
0%
1
1
5%
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
2 dok
0
0
0
0%
1
1
50%
Terselenggaranya Pra 1 Musrembangcam 2016 Terselenggaranya Pra 2 Musrembangcam 2016 Terselenggaranya Musrembangcam 2016
5 dok
0
0
0
0%
1
1
20%
Tersedianya biaya Honor PPTK Tersedianya biaya Pembelian Pot Tersedianya biaya Pembelian Alat-alat taman (Cangkul, Sabit, Skop, Cetok) Tersedianya biaya Pembelian Pupuk
72 bln
0
0
0
0%
12
Terlaksananya Audit Sertifikasi ISO 9001:2008
10 kali
0
0
0
0%
1
1
3 keg
0
0
0
0%
1
1 33.33%
12 16.67%
12 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Terlaksananya Kegiatan Forum Anak, Pokja Layak Anak, Lomba Cerdas Cermat
7 01.11.18.01
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Terlaksananya Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
72 bln
0
0
0
0%
12
01.17 01.17.16 8 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terlaksananya Lomba Macapat Terlaksananya Lomba Geguritan Terlaksananya Pentas Seni Terlaksananya Lomba Hadrah Terlaksananya festival lagu-lagu Rohani Terekirimnya duta seni kelurahan-kelurahan dalam rangka event pariwisata Terlaksananya Solo Batik Carnival (SBC)
35 keg
0
0
0
0%
7
01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya biaya Honor Petugas Linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
10 kali
0
0
0
0%
2
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
15 keg
0
0
0
0%
2
2 13.33%
01.11.18
01.19.20 10 01.19.20.01
7
20%
12 16.67%
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
01.20.24 11 01.20.24.01
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan Terlaksananya Sosialisasi tentang Gerakan Pemberantasan dan Bahaya Narkoba narkoba terhadap Generasi Muda Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Terlaksananya sosialisasi tentang pengaduan permasalahan masyarakat
01.22 01.22.15 12 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.20
10%
Terselenggaranya Pembinaan Wilayah Terlaksananya monitoring DPK Terlaksananya Pembinaan Dibidang-bidang LPMK
2
20%
SKPD : Kecamatan Laweyan Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-182
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13 00.00.02 2 00.00.02.08 00.00.06 3 00.00.06.01
01.06 01.06.21 4 01.06.21.09
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.10 01.10.15 6 01.10.15.08
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
7 01.11.16.05
01.11.18
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
8 01.11.18.01 01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.20.24 11 01.20.24.01 01.22 01.22.15 12 01.22.15.01
[4]
Tersedianya biaya pengadaan LCD & Screen/Layar
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
10 keg
0
0
0
0%
1
1
10%
4 keg
0
0
0
0%
1
1
25%
10 keg
0
0
0
0%
1
1
10%
Terselenggaranya tahapan Musrenbangcam
10 keg
0
0
0
0%
1
1
10%
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan taman kecamatan Tersedianya biaya pembelian alat pemeliharaan taman Tersedianya biaya pembelian bibit, pupuk, pot
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya pelayanan NTCR (Nikah,Talak, Cerai, Rujuk), IMB/HO dan legaalisasi KK sesuai standar ISO Terselenggaranya pendampingan iso 9001:2008 Terselenggaranya audit surveilance pelaksanaan ISO 9001:2008 tahun ke-1
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional lomba cerdas cermat Forum Anak Tersedianya biaya opersional Forum Anak Tersedianya biaya operasional pentas kesenian anak-2 berkebutuhan khusus
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional kegiatan Sekretariat dan pokja-pokja PKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional pentas keroncong Tersedianya biaya operasional lomba dan pentas kesenian Tersedianya biaya operasional kegiatan olahraga
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
penyediaan perlengkapan rumah dinas
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
01.20
[3]
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan LKPJ, LAKIP, LPPD, Lap keuangan
01.08 01.08.24 5 01.08.24.06
01.11 01.11.16
[4]
Tersedianya biaya upah Linmas Tersedianya niaya pengadaan seragam linmas Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Tersedianya biaya operasional sosialisasi Tersedianya biaya operasional rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Tersedianya biaya operasional monitoring pembinaan wilayah Tersedianya biaya operasional pendampingan DPK
SKPD : Kelurahan Sudiroprajan Target Kinerja Realisasi
II-183
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.01 2 01.06.21.09
Tahun 2020
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 5 01.11.16.05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.11.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
01.12 01.12.16 7 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 8 01.13.16.09 01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
12 01.26.15.07
[3]
[4]
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2021
1 dok
0
0
0
0%
1
1
Terlaksananya tahapan musrenbang kelurahan
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terpenuhinya upah petugas sampah, pengemudi dan asisten Terpenuhinya biaya operasional TPS Mobile Tersedianya seragam petugas sampah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya Pemeliharaan taman (2 taman di Jl. Sumase RT.03 RW V)
12 lokasi
0
0
0
0%
2
2 16.67%
Terpenuhinya operasional Forum Anak, operasional Pokja Kelurahan Layak Anak
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya honor panitia PPT Tersedianya biaya operasional kegiatan PPT Tersedianya makan & minum rapat
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional tenaga pendamping kegiatan kesehatan reproduksi remaja Terpenuhinya biaya operasional kegiatan kesehatan reproduksi remaja
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terpenuhinya upah petugas linmas Tersedianya makan & minum rapat linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional pendamping kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya lemari Tersedianya meja Tersedianya kursi
24 Unit
0
0
0
0%
4
4 16.67%
100%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6 01.11.17.08
01.26 01.26.15
[4] (Renstra SKPD)
Terselenggaranya event grebeg sudiro
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
SKPD : Kelurahan Gandekan Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-184
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.01 2 01.06.21.09 01.08 01.08.15 3 01.08.15.04 01.08.24 4 01.08.24.06 01.11 01.11.16 5 01.11.16.05
Tahun 2020
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
7 01.12.18.01 01.13 01.13.16 8 01.13.16.09
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 12 01.26.15.02
[3]
[4]
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
2 dok
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
0
0
0
0%
1
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
1
50%
Terselenggaranya tahapan musrenbang kelurahan
24 kegiatan
20
4
4
100%
4
Terpenuhinya biaya operasional petugas sampah Tersedianya biaya operasional TPS Mobile
72 bln
48
12
12
100%
12
72
100%
4
1
1
100%
1
6
100%
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan dan Pengadaan Tanaman RTH Terpenuhinya biaya operasional petugas pemeliharaan RTH
6 lokasi
28 116.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
01.11.17
01.12 01.12.18
[4]
Tersedianya dana operasional Forum Anak Tersedianya dana operasional KLA
12 kegiatan
8
2
2
100%
2
12
100%
Tersedianya dana operasional dan transport petugas PPT Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PPT
12 kegiatan
8
2
2
100%
2
12
100%
Tersedianya dana kelembagaan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Tersedianya biaya operasional kegiatan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
12 Kelp
8
2
2
100%
2
12
100%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
48
12
12
100%
12
72
100%
1
1
1
100%
1
3
50%
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Budaya (Kirab Bhinika)
6 kegiatan
Terpenuhinya biaya operasional petugas linmas Terpenuhinya biaya operasional seragam petugas linmas
72 bln
48
12
12
100%
12
72
100%
Tersedianya dana untuk petugas kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan dan organisasi masyarakat pedesaan
18 kegiatan
12
3
3
100%
3
18
100%
Tersedianya operasional petugas Taman Cerdas Terpenuhinya biaya operasional pemeliharaan taman
72 bln
48
12
12
100%
12
72
100%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
SKPD : Kelurahan Sewu Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
II-185
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%)
[1] [1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.09 01.08 01.08.15 2 01.08.15.04
01.08.24 3 01.08.24.06 01.11 01.11.16 4 01.11.16.05 01.12 01.12.15 5 01.12.15.05 01.13 01.13.16 6 01.13.16.09
[2] [2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
[3] [3]
[4] [4]
Terselenggarannya Tahapan Musrenbangkel
[5] [5]
[6] [6]
[7] [7]
[8=7/6] [8=7/6]
[9] [9]
[10=5+7+9] [10=5+7+9]
[11=10/4] [11=10/4]
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terpenuhinya biaya operasional honor petugas sampah 6 orang, pengemudi 2 orang, asisten pengemudi 2 orang Terpenuhinya biaya operasional TPS Mobile Tersedianya biaya pengadaan gerobak sampah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Perbaikan Taman RW I Pembuatan Taman RW VI Perawatan Taman RW VI Perbaikan Taman RW VII perbaikan Taman RW II
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
terciptanya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terlaksananya kegiatan rapat pembinaan keluarga berencana
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
1. Terselenggaranya TPKK 2. Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
01.17 01.17.16 7 01.17.16.01
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 8 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 9 01.22.15.01 01.26 01.26.15
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
10 01.26.15.07
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Terpenuhinya biaya operasional petugas kegiatan kekayaan budaya Terpenuhinya biaya operasional kegiatan kekayaan budaya
0%
0
Terpenuhinya biaya operasional petugas linmas Tersedianya biaya operasional keamanan lingkungan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
- Terpenuhinya biaya transport petugas pendamping
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya buku Tersedianya meja/kursi
0%
0
0%
0%
SKPD : Kelurahan Pucangsawit Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13 00.00.02 2 00.00.02.03
01.06 01.06.21 3 01.06.21.09 01.08 01.08.15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya Laptop
6 buah
0
0
0
0%
2
2 33.33%
Tersusunnta DED gedung Serba Guna
1 Unit
0
0
0
0%
1
1
Terselenggaranya tahapan musrenbangkel
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
II-186
100%
[1] 4 01.08.15.04
[2] Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 5 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16
[3] Tersedianya biaya operasional petugas sampah Tersedianya operasional TPS mobile Tersedianya biaya operasional gerobak sampah
[4] 72 bln
Tersedianya biaya operasional tenaga pemeliharaan taman Tersedianya biaya pemeliharaan RTH Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
20 lokasi
0
0
0
[9] 12
[10=5+7+9] [11=10/4] 12 16.67%
0%
3
3
15%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6 01.11.16.05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Tersedianya biaya operasional kreatifitas anak
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
7 01.11.16.06
Tersedianya dana operasional jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (Operasional form anak)
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
01.11.17
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya biaya operasional peningkatan kualitas hidup bagi perempuan (Transport PPT)
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
01.12 01.12.15 9 01.12.15.05
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana
0
0
0
0%
01.13 01.13.16 10 01.13.16.09 01.17 01.17.16 11 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 12 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 13 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terkoordinasinya antara lembaga dan keluarga berencana
0
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terpeliharanya budaya masyarakat
12 kali
0
0
0
0%
2
2 16.67%
Tersedianya biaya operasional tenaga penjaga keamanan lingkungan Tersedianya seragam bagi penjaga keamanan lingkungan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya operasional lembaga pemberdayaan masyarakat kurang mampu
0%
Tersedianya biaya operasional tenaga lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
SKPD : Kelurahan Jagalan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
2 01.06.21.09
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.11
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
5 keg
0
0
0
0%
1
1
Terselenggaranya tahapan musrenbangkel
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
Terpenuhinya biaya operasional petugas sampah dan TPS Mobile
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya tanaman untuk taman (Jl.Ir. Juanda) Dan tersedianya biaya operasional petugaspemeliharaan taman
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II-187
20%
[1] 01.11.16 5 01.11.16.06 01.12 01.12.15 6 01.12.15.05 01.13 01.13.16 7 01.13.16.09
[2] Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana
01.17 01.17.16 8 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 11 01.26.15.07
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Forum Anak dan KLAt
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya sosialisasi/penyuluhan pembinaan KB
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
24 keg
0
0
0
0%
4
4 16.67%
Hajatan Ageng Jagalan (HAJ) 2016
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya operasional petugas linmas dan honor petugas Linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional Pemberdayaan Lembaga dan Pendampingan DPK dan LPMK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terbelinya Media Baca
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
SKPD : Kelurahan Purwodiningratan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
00.00.02 2 00.00.02.10
01.06 01.06.21 3 01.06.21.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
4 01.06.21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 5 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
tersedianya genset
1 keg
0
0
0
0%
1
1
100%
Tersedianya kursi rapat
1 Unit
0
0
0
0%
1
1
100%
0
0%
1
100%
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2021
0%
Terselenggaranya Tahapan Musrenbangkel
Tersedianya perlengkapan sarana persampahan Terpenuhinya Biaya operasional TPS Mobile Terpenuhinya biaya operasional germo Terpenuhinya biaya operasional gerobak sampah dorong , Tersedianya biaya operasional tenaga persampahan
II-188
1 keg
0
0
0
0%
1
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
[1] 01.08.24 6 01.08.24.06 01.11 01.11.16 7 01.11.16.05
[2] Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Terselenggaranya pemeliharaan RTH di halaman kelurahan Tersedianya biaya operasional tenaga pemeliharaan RTH
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terpenuhinya biaya operasional kegiatan KLA dan Forum Anak, honor ppt
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya dana operasional petugas PPT Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PPT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terpenuhinya kegaiatan operasional penunjang kegiatan FKKKBD & Pokjanal
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.11.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
01.12 01.12.16 9 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 10 01.13.16.03
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
01.17 01.17.16 11 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 12 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 13 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersediannya dana sosial bagi masyarakat miskin
0%
Terlaksananya Kirab Tumpeng , Kirab Solo Batik KARNIVAL,Pawai TING, Pawai Pembangunan
0
0%
1
25%
4 keg
0
0
0
0%
1
Terpenuhinya biaya operasional linmas Tersedianya seragam linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terpenuhinya biaya operasional pendampingan LKK terpenuhinya biaya operasional pendampingan DPK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
SKPD : Kelurahan Kepatihan Kulon Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
[3]
[4]
Jumlah Lemari Arsip untuk arsip yang tersedia Jumlah Note Book yang tersedia Jumlah Printer yang tersedia Jumlah AC Unit yang tersedia Jumlah Unit Power Supply yang tersedia Jumlah Proyektor yang tersedia Jumlah sound system yang tersedia Jumlah kursi kerja yang tersedia Jumlah Komputer yang tersedia Jumlah Kamera yang tersedia
Jumlah ATK keg Musrenbangkel 2016 dan persiapan musrenbangkel 2017 yang tersedia Jumlah Tenaga Kebersihan keg Musrenbangkel yang tersedia
II-189
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
31 buah
0
0
0
0%
10
10 32.26%
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
[1]
[2]
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16
[3] Jumlah Penggandaan keg Musrenbangkel yang tersedia Jumlah Rapat Pelaksanaan keg Musrenbangkel yang tersedia
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan jumlah peralatan ( garuk, ikrak, topi, sepatu, boot, masker ) yang tersedia jumlah terpal yang tersedia Jumlah BBM TPS Mobile yang tersedia Jumlah BBM Gerobag Motor yang tersedia Jumlah upah petugas pengangkit sampah yang tersedia Jumlah upah petugas sampah bulan ke 13 yang tersedia Jumlah upah tenaga driver yang tersedia Jumlah upah tenaga driver ke 13 yang tersedia Jumlah upah assisten tenaga driver yang tersedia Jumlah upah assisten tenaga driver ke 13 yang tersedia Besarnya biaya asuransi kesehatan yang tersedia Besarnya biaya asuransi jiwa/ asuransi keselamtan kerja yang tersedia Jumlah Service TPS Mobile yang tersedia Jumlah Service gerobag motor sampah yang tersedia Jumlah penggantian suku cadangTPS Mobile yang tersedia Jumlah penggantian suku cadang gerobag motor yang tersedia Jumlah Biaya Pajak STNK yang tersedia Jumlah Belanja jasa service kendaraan gerobag sampah yang tersedia Jumlah Belanja penggantian suku cadang gerobag sampah yang tersedia Jumlah Pengeras Suara TPS Mobile yang tersedia
24 org
0
0
0
0%
4
4 16.67%
Tersedianya bibit tanaman dan pupuk biaya operasioal tenaga pemeliharaan yang tersedia
12 lokasi
0
0
0
0%
2
2 16.67%
6 Unit
0
0
0
0%
1
1 16.67%
12 Kelp
0
0
0
0%
1
1 8.33%
Terpenuhinya Honor Pokjanal Posyandu Jumlah Pembelian ATK utk keg Pokjanal Posyandu Jumlah Cetak dan Penggandaan Kegiatan Pokjanal Posyandu Jumlah Jasa Transportasi Rakor Pengurus IMP / Sub PPKBD Tk RW Jumlah Rapat Kegiatan FK. PPKBD Jumlah Rapat Kegiatan Pokjanal Posyandu Jumlah Rapat Pengurus IMP/Sub PPKBD Tk. RW
12 Kelp
0
0
0
0%
1
1 8.33%
Jumlah Pembelian ATK utk keg TPKK yang tersedia Jumlah Transport Pelatihan utk keg TPKK yang tersedia Jumlah Transport Rakor utk keg TPKK yang tersedia Jumlah Penggandaan yang tersedia Jumlah Penggandaan perwali dan SK TPKK yang tersedia Kegiatan Pelatihan TPKK yang tersedia Kegiatan Rakor TPKK yang tersedia
29 kali
0
0
0
0%
1
1 3.45%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5 01.11.16.05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
6 01.11.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
01.12 01.12.16 7 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 8 01.13.16.09
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Jumlah ATK utk kegiatan PPT Jumlah Transport Peserta Sosialisasi Jumlah Operasional Penanganan Korban yang tersedia Jumlah Transportasi dan Akomodasi Narasumber yang tersedia Jumlah Transport PPT untuk RW yang tersedia Jumlah Penggandaan / Foto copy yang tersedia Jumlah Makan minum kegiatan Sosialisasi / Penguatan PPT Jumlah Rapat Pengurus PPT Jumlah Rapat tk RW Jumlah ATK kegiatan Forum Anak Jumlah ATK kegiatan Kelurahan Layak Anak Jumlah Transportasi dan Akomodasi kegiatan Forum Anak yang tersedia Jumlah Cetak kegiatan Forum Anak yang tersedia JumlahPenggandaan kegiatan Forum Anak yang tersedia JumlahPenggandaan kegiatan Kelurahan Layak Anak yang tersedia Jumlah Rapat kegiatan Forum Anak yang tersedia Jumlah Rapat kegiatan Kelurahan Layak Anak yang tersedia
II-190
[1]
[2]
[3] Jumlah Honor Panitia Pelaksana Kegiatan untuk Penanggungjawab yang tersedia
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Jumlah Honor Panitia Pelaksana Kegiatan untuk Sekretaris yang tersedia Jumlah Transport Petugas Home visit yang tersedia Jumlah Honor Panitia untuk Ketua yang tersedia Jumlah Honor Panitia untuk Wakil Ketua yang tersedia Jumlah Honor Panitia untuk Anggota yang tersedia 01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Jumlah Upah Petugas Linmas Kelurahan yang tersedia Jumlah Pakaian Dinas Harian ( PDH ) dan Atributnya Jumlah pakaian olahraga dan kelengkapannya yang tersedia Jumlah pemeliharaan HT Jumlah Sepeda yang tersedia
70 org
0
0
0
0%
10
10 14.29%
Jumlah honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Jumlah ATK untuk kegiatan pemberdayaan yang tersedia Jumlah alat-alat kebersihan yang tersedia Jumlah Penggandaan / Fotocopy yang tersedia Jumlah kegiatan rapat yang tersedia Jumlah kegiatan kerja bakti yang tersedia Jumlah kegiatan utk Solo Batik Carnival ( SBC ) Jumlah kegiatan utk Lomba Ting Jumlah kegiatan utk Kesenian Jumlah kegiatan utk Festival Jenang Jumlah kegiatan utk event olahraga Jumlah Banner/MMT/Spanduk/Baliho yang tersedia Jumlah meja dan kursi yang tersedia Jumlah sewa generator yang tersedia Jumlah tenda yang tersedia Jumlah sewa sound system yang tersedia Jumlah kegiatan rapat yang tersedia Jumlah kegiatan rapat yang tersedia
63 Kelp
0
0
0
0%
10
10 15.87%
SKPD : Kelurahan Kepatihan Wetan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
00.00.02 2 00.00.02.10
01.06 01.06.21 3 01.06.21.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya vacum cleaner
1 buah
0
0
0
0%
1
1
Pengadaan kursi rapat pendhopo Pengadaan meja rapat pendhopo Pengadaan kenap (meja kecil)
6 Paket
0
0
0
0%
1
1 16.67%
0
0
0
0%
3
3 16.67%
Terselenggaranya tahapan musrenbangkel
18 keg
II-191
100%
[1] 01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
[2] Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 5 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya operasional petugas sampah Biaya operasional (BBM) Mobil TPS Terpenuhinya peralatan kebersihan Terpenuhinya biaya operasional pemeliharaan gerobak sampah Biaya operasional (BBM) Mobil TPS
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terpenuhinya biaya operasional petugas pemeliharaan taman Tersedianya bibit dan pupuk Jumlah Tempat parkir sebagai RTH
24 lokasi
0
0
0
0%
4
4 16.67%
Terpenuhinya biaya operasional kegiatan forum anak Terpenuhinya biaya operasional kegiatan pokja layak anak Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PPT dan transport PPT
42 keg
0
0
0
0%
12
12 28.57%
Terselenggaranya pelatihan TPKK (Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan) Terselenggaranya pelatihan TPKK (Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan)
72 keg
0
0
0
0%
6
6 8.33%
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6 01.11.16.05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.13 01.13.16 7 01.13.16.09 01.17 01.17.16 8 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terselenggaranya kegiatan Babad Kepatihan
6 kegiatan
Terpenuhinya biaya operasional petugas keamanan lingkungan Terpenuhinya biaya operasional lainnya untuk keamanan lingkungan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pendampingan DPK Kegiatan Sonjo Wargo
32 keg
0
0
0
0%
7
7 21.88%
SKPD : Kelurahan Tegalharjo Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.02 1 00.00.02.10
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
Tersedianya biaya pengadaan meja kursi tamu
6 Paket
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya tahapan musrenbangkel
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya operasional kegiatan persampahan
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Taman yang asri
6 Paket
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya operasional RTH di Kelurahan dan Penambahan Biaya Pembangunan RTH di Bekas TPS Tegalharjo
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04 01.08.24 4 01.08.24.05
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH
5 01.08.24.06
Pemeliharaan RTH
01.11
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II-192
[1] 01.11.16
[2] Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
6 01.11.16.05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Terselenggaranya KLA dan Forum Anak, honor ppt
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.12 01.12.15 7 01.12.15.05
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana
Terselenggaranya Forum FKPBD
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.13 01.13.16 8 01.13.16.09
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Melestarikan budaya daerah
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya biaya operasional tenaga linmas kelurahan
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya biaya operasional pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
SKPD : Kelurahan Jebres Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.02 1 00.00.02.42 01.06 01.06.21 2 01.06.21.01 3 01.06.21.09 01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Rehabilitasi sedang berat gedung kantor
5 Paket
0
0
0
0%
1
1
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
7 dok
0
0
0
0%
1
1 14.29%
Penyelenggaraan Musrenbangkel
0
0
0
0
0%
0
0
Biaya upah petugas sampah, Driver, Asisten Driver, biaya servis, biaya pengganti suku cadang,BBM,KIR,STNK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Biaya operasional upah petugas taman dan pemeliharaan taman
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terlaksananya kegiatan kelembagaan Forum Anak Terlaksananya kegiatan kelembagaan Kelurahan Layak Anak
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.11.17
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
7 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Biaya Operasional kegiatan Pos Pelayanan Terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.08.24 5 01.08.24.06 01.11 01.11.16 6 01.11.16.06
01.12
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
II-193
20%
0%
[1] 01.12.16 8 01.12.16.02 01.13 01.13.16 9 01.13.16.09
[2] Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
01.17 01.17.16 10 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 11 01.19.15.05 01.22 01.22.15 12 01.22.15.01 01.26 01.26.15
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
13 01.26.15.03
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
[3]
[4]
Penyelenggaraan kegiatan kegiatan SKD PKB dan Pokjanal Posyandu
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
0
0
0
0%
12
12
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Operasional upah petugas linmas dan administrasi
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terlaksananya kegiatan Lembaga kemasyarakatan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Lanjutan Pembangunan Taman Cerdas Honor petugas khusus Taman Cerdas Biaya jasa keamanan, kebersihan, pengadaan peralatan dan bahan pembersih Taman Cerdas Pengadaan Barang LCD, Sound system, mebelair, AC, korden dll Taman Cerdas Biaya pemeliharaan, langganan listrik Taman Cerdas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK
Penyelenggaraan kegiatan budaya Tahunan
0
[5]
0%
SKPD : Kelurahan Mojosongo Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1] 01.03 01.03.15 1 01.03.15.03
[2] Bidang Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan
Terwujudnya lingkungan yang nyaman
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya Tahapan Musrenbangkel
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terpenuhinya biaya operasional petugas sampah Terpenuhinya biaya operasional gerobak motor Terpenuhinya biaya operasional TPS Mobile Terpenuhinya biaya operasional gerobak sampah
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
Tersedianya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/RTH Tersedianya Biaya operasional petugas pemeliharaan RTH Terciptanya lingkungan yang nyaman
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya operasional sarana prasarana dan pendampingan
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.11.17
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terfasilitasinya upaya perlindungan perempuan Tersedianya biaya pendampingan kegiatan perlindungan dan transport PPT
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.11 01.11.16 5 01.11.16.06
01.12
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
II-194
[1] 01.12.18 7 01.12.18.01 01.13 01.13.16 8 01.13.16.09
[2] Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
01.17 01.17.17 9 01.17.17.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 12 01.26.15.03
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Terfasilitasinya pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Marti Desa)
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terpenuhinya biaya operasional tenaga linmas kelurahan Terpenuhinya biaya operasional tenaga linmas Kelurahan Terpenuhinya biayaoperasional tenagan Linmas kelurahan
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terpenuhinya biaya operasional kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Tersedianya biaya operasional tenaga pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya operasional tenaga untuk Taman Cerdas Terpenuhinya biaya operasional kelembagaan pengarutamaan gender dan anak, honor ppt
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
SKPD : Kelurahan Joyosuran Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.09
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 2 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 3 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 4 01.11.16.05
[3]
[4]
Terselenggaranya tahapan musrenbangkel
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak motor sampah Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak sampah Terbayarnya honor petugas sampah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional pemeliharaan RTH di wilayah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional kegiatan forum anak Tersedianya biaya pelatihan ketrampilan anak
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional pokja PPT dan transport PPT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.11.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
5 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
01.12 01.12.16 6 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya biaya sosialisasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Tersedianya biaya operasional pokjanal dan posyandu
Bidang Sosial
II-195
[1] 01.13.16 7 01.13.16.09 01.17 01.17.16 8 01.17.16.01
[2] Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 11 01.26.15.08
[3]
[4]
Tersedianya biaya sosialisasi penerimaan manfaat penanggulangan kemiskinan Data Warga Miskin
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya honor linmas Tersedianya biaya operasional rapat koordinasi linmas Pengadaan Seragam Linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terciptanya koordinasi / hubungan harmonis pengampu wilayah dengan masyarakat
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
0
0
0
0%
1
Tersedianya biaya operasional Pentas seni malam 1 suro Penyelenggaraan kirab Budaya Surojoyo
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Tersdianya operasional pojok baca
1 Unit
1
100%
SKPD : Kelurahan Semanggi Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan Laptop
0%
0
0%
01.03 01.03.30 2 01.03.30.05
1 Urusan WAJIB Bidang Pekerjaan Umum Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
Pembangunan jalan paving
0%
0
0%
Terselenggaranya tahapan musrenbang RKPD 2016 dan pesiapan musrenbang RKPD 2017
0%
0
0%
Terbayarnya upah petugas sampah, pemgemudi mobil sampah dan asisten pengemudi
0%
0
0%
Tersedianya operasional pemeliharaan taman Tersedianya operasional pengadaan bibit & pupuk tanaman
0%
0
0%
Tersedianya operasional forum anak & KLA (Workshop/Diklat/Diskusi FGD)
0%
0
0%
Tersedianya operasional PPT
0%
0
0%
01.06 01.06.21 3 01.06.21.09
Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya operasional pemeliharaan TPS mobile, gerobak motor, gerobag sampah 01.08.24 5 01.08.24.06 01.11 01.11.16 6 01.11.16.05
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.11.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
7 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
01.13 01.13.16
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
II-196
[1] 8 01.13.16.09 01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
[2] Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 12 01.26.15.03
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6] 0%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
[9]
[10=5+7+9] 0
[11=10/4] 0%
Penyelenggaraan Grebeg Semanggi
0%
0
0%
Terbayarnya upah petugas keamanan (Linmas)
0%
0
0%
Terbayarnya upah tenaga outsourching (K2) untuk pelayanan Terselenggaranya pendampingan DPK Terselenggaranya konsolidasi antara pemerintahan kelurahan, masyarakat dan organisasi masyarakat
0%
0
0%
Pembangunan Taman Cerdas
0%
0
0%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
SKPD : Kelurahan Sangkrah Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 5 01.11.16.05
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya biaya pembelian ganset Tersedianya PC Tersedianya printer
1 Unit
0
0
0
0%
1
1
Terselenggaranya tahapan Musrengbangkel
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya operasional petugas sampah selama 12 bulan Terpenuhinya biaya operasional TPS mobile dan mobile sampah Terpeliharanya gerobak sampah Terpeliharanya gerobak motor sampah
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya bibit tanaman Tersedianya biaya upah pemelihara taman di 6 lokasi (RW 1, 2, 8, 9, 13, dan RTH kelurahan)
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya operasional forum anak dan honor PPT Tersedianya operasional sosialisasi KLA
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terselenggaranya sosialisasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.11.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
II-197
100%
[1]
01.12 01.12.18 7 01.12.18.01 01.13 01.13.16 8 01.13.16.12
[2]
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
[3] Terselenggaranya rapat koordinasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Tersedianya transport PPT
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya operasional sosialisasi pokjanal dan posyandu di kelurahan Tersedianya biaya operasional rapat pokjanal dan posyandu di kelurahan
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya honor petugas linmas dan pakaian kerja linmas Tersedianya biaya pemeliharaan sepeda patroli linmas Tersedianya biaya pemeliharaan HT linmas dan Pakaian kerja linmas -
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya operasional Pendampingan DPK Tersedianya honor pendampingan DPK Tersedianya operasional rapat koordinasi lembaga kelurahan
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
SKPD : Kelurahan Pasar Kliwon Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
[3]
[4]
Tersedianya biaya biaya Perangko materai benda pos lainnya
72 bln
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
12
12 16.67%
2 00.00.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya rekening Telpon,speddy, Surat kabar, air dan Listrik
0%
0
0%
3 00.00.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya biaya Penyediaan Jasa kebersihan kantor
0%
0
0%
4 00.00.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terwujudnya kinerja pelayanan kerja yang optimal
0%
0
0%
5 00.00.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya biaya Pembelian ATK
0%
0
0%
6 00.00.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0%
0
0%
7 00.00.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0%
0
0%
8 00.00.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0%
0
0%
9 00.00.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya biaya penjilidan dan penggandaan /fotocopy Belanja cetak Kertas kop Amplop Kop Foto copy Penjilidan Tersedianya biaya Alat Penerangan Listrik Pembelian Lampu TL, stop kontak, kabel listrik, saklar. Tersedianya biaya pembelian genset Tersedianya biaya pembelian komputer PC Tersedianya biaya Belanja Makan Minum Rapat
0%
0
0%
10 00.00.01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya Terwujudnya Optimalisasi Kerja
0%
0
0%
Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel 2016 & Persiapan Musrenbangkel 2017
0%
0
0%
Terpenuhinya biaya operasional petugas sampah selama 12 bulan Terpenuhinya operasional TPS Mobile
0%
0
0%
01.06 01.06.21 11 01.06.21.09 01.08 01.08.15 12 01.08.15.04
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
II-198
[1] 01.08.24 13 01.08.24.09 01.11 01.11.16 14 01.11.16.05
[2] Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
15 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
01.12 01.12.15 16 01.12.15.05
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana
01.13 01.13.16 17 01.13.16.09 01.17 01.17.16 18 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 19 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 20 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
21 01.26.15.02
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya pemeliharaan taman di 2 lokasi Tersedianya bibit tanaman
0%
0
0%
Tersedianya biaya operasional Pokjanal Tersedinya biaya operasional KLA Tersedinya biaya operasional Forum anak
0%
0
0%
Terselenggaranya kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Tersedianya transport PPT
0%
0
0%
Tersedinya operasional FKPPKBD (Forum Komunikasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah)
0%
0
0%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
0%
0
0%
Terselenggaranya kegiatan Malam 1 Suro
0%
0
0%
Tersedianya upah jasa petugas linmas dan operasional Linmas Tersedianya seragam linmas Tersedianya HT untuk komunikasi Tersedianya dispenser
0%
0
0%
Terfasilitasinya koordinasi dengan RT, RW, dan lembaga-lembaga lainnya Terselenggaranya pendampingan DPK
0%
0
0%
Tersedianya fasilitas pojok baca berupa buku bacaan
0%
0
0%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
01.11.17
01.26 01.26.15
[3]
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
SKPD : Kelurahan Gajahan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya biaya pengadaan mesin Genset
5 keg
0
0
0
0%
1
1
20%
Terselenggaranya tahapan musrenbang RKPD
5 keg
0
0
0
0%
1
1
20%
Bidang Lingkungan Hidup
II-199
[1] 01.08.15 3 01.08.15.04
[2] Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.12 01.12.16 6 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 7 01.13.16.09 01.17 01.17.16 8 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
11 01.26.15.02
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya operasional honor petugas penarik sampah Terpeliharanya TPS mobil Terpeliharanya gerobak motor Terpeliharanya gerobak sampah Tersedianya biaya pengadaan gerobag sampah Tersedianya biaya pengadaan seragam petugas sampah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terpeliharanya RTH jl. Veteran dan Jl. Reksoniten
10 lokasi
0
0
0
0%
2
2
20%
Tersedianya biaya operasional kegiatan pokjanal posyandu Tersedianya biaya operasional pokja KLA Tersedianya biaya operasional forum anak dan honor PPT
15 keg
0
0
0
0%
3
3
20%
Tersedianya biaya operasional kegiatan FKPPKBD Tersedianya biaya operasional kegiatan pokjanal posyandu
5 keg
0
0
0
0%
1
1
20%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
5 keg
0
0
0%
1
1
20%
Tersedianya biaya operasional kirab 1 suro Tersedianya biaya stimulan kelompok kesenian
5 keg
0
0
0
0%
1
1
20%
Tersedianya biaya operasional honor linmas Tersedianya biaya operasional kegiatan linmas Tersedianya biaya pengadaan seragam Linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
Tersedianya biaya operasional pendampingan DPK Tersedianya biaya pelaksanaan lomba Pemberdayaan LPMK (lomba desa) Kegiatan sonjo wargo
5 keg
0
0
0
0%
1
1
20%
Tersedianya biaya pengadaan alas karpet Tersedianya biaya pengadaan buku bacaan
5 keg
0
0
0
0%
1
1
20%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5 01.11.16.05
01.26 01.26.15
[3]
12 16.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
SKPD : Kelurahan Baluwarti Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.02 1 00.00.02.40
01.06 01.06.21 2 01.06.21.01 3 01.06.21.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas
0%
0
0%
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
0%
0
0%
Terselengganya tahapan musrenbangkel 2016 dan persiapan musrenbangkel 2017
0%
0
0%
II-200
[1] 01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
[2] Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 5 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya Upah Petugas sampah,biaya servis, dan suku cadang Tersedianya biaya operasional TPS mobil retribusi sampah dan gerobak sampah
0%
0
0%
Tersedianya biaya operasional tenaga pemelihara taman di 6 titik (RW 2, 4, 6, 7, 10, 11)
0%
0
0%
Tersedianya biaya Operasional Forum Anak, dan Pokja KLA Tersedianya biaya operasional Pokja KLA Tersedianya transport PPT
0%
0
0%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
0%
0
0%
Terselenggaranya kegiatan Budaya/Suroloka Terselenggaranya Solo Batik Carnival th.2016
0%
0
0%
Tersedianya biaya Upah Linmas dan pengadaan sepeda operasional Biaya makan minum rapat
0%
0
0%
Tersedianya biaya operasional pedampingan DPK Tersedianya biaya operasional sonjowargo
0%
0
0%
Tersedianya biaya pengadaan buku dan Rak Buku
0%
0
0%
Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman 01.11 01.11.16
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6 01.11.16.05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.13 01.13.16 7 01.13.16.09 01.17 01.17.16 8 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 11 01.26.15.01
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
SKPD : Kelurahan Kampung Baru Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
01.06 01.06.21 2 01.06.21.01 3 01.06.21.09 01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya biaya pengadaan vacum cleaner
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 -2020
1 dok
0
0
0
0%
1
1
Terselenggaranya tahapan musrenbangkel Terselenggaranya musling
12 dok
0
0
0
0%
1
1 8.33%
Tersedianya upah petugas sampah Terpeliharanya TPS mobil
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
II-201
100%
[1]
01.08.24 5 01.08.24.06
[2]
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
[3] Terpeliharanya gerobak motor sampah Terpeliharanya gerobak sampah Tersedianya biaya pengadaan seragam petugas sampah Tersedianya biaya pembelian alat kebersihan keranjang sampah Tersedianya biaya pembelian alat kebersihan sapu lidi Tersedianya biaya pembelian alat kebersihan garuk sampah
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya upah pemelihara taman dan pembelian tanaman Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau sebagai jantung kota
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terwujudnya Kelurahan Layak Anak
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.11.17
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
7 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya biaya operasional pengadaan rapat rutin Tersedianya biaya operasional sosialisasi perlindungan perempuan terhadap tindak kejahatan Tersedianya transport PPT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.12 01.12.16 8 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersedianya biaya operasional penyelenggaraan rapat FKPPKBD Tersedianya biaya operasional penyelenggaraan rapat pokjanal posyandu
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.13 01.13.16 9 01.13.16.09
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK Tersedianya biaya operasional posdumas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.17 01.17.16 10 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.19 01.19.15 11 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya biaya upah Linmas Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas Tersedianya biaya operasional rapat pembinaan linmas Tersedianya dana untuk pembelian sepeda linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.22 01.22.15 12 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya biaya operasional honor PPTK Tersedianya biaya operasional dan honor tim Penyusunan Profil Desa Belanja MMT Kegiatan Sonjo Wargo Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Generator Kegiatan Sonjo Wargo Belanja Sewa Tenda Kegiatan Sonjo Wargo Belanja Sewa Sound System Belanja makan minum rapat
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.11 01.11.16 6 01.11.16.06
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Tersedianya biaya operasional pentas seni malam 1 Suro Tersedianya biaya operasional honor pengamanan malam 1 Suro Tersedianya biaya operasional pentas seni Ngekso Lepen Tersedianya biaya operasional honor Linmas pengamanan kegiatan Ngrekso Lepen
SKPD : Kelurahan Kedunglumbu Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
[3]
[4]
II-202
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 1 00.00.02.07
[2] Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 00.00.02.08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
01.06 01.06.21 3 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 5 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 6 01.11.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
7 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
8 01.12.18.01
01.13 01.13.16 9 01.13.16.09
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9] 0
[11=10/4] 0%
100%
1 keg
0
0
0
0%
1
1
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terbayarnya honor PPTK Tersedianya peralatan dan bahan pembersih Terbayarnya jasa pengemudi dan asisten mobil sampah Terbayarnya jasa petugas penarik sampah Tersedianya biaya perawatan mobil sampah Tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas mobil sampah Tersedianya biaya KIR dan STNK mobil sampah Tersedianya biaya pemeliharaan gerobag sampah Tersedianya tenda mobil sampah Tersedianya gerobag motor sampah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya peralatan kebersihan taman Tersedianya pupuk dan bibit tanaman Terbayarnya jasa petugas pemelihara taman
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya ATK untuk Forum Anak dan Pokja KLA Tersedianya barang cetakan (profil anak) Tersedianya biaya penggandaan untuk forum anak Tersedianya biaya penggandaan Pokja KLA Tersedianya sajian Snack untuk Forum Anak Tersedianya sajian snack untuk Pokja KLA
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya biaya penggandaan Tersedianya sajian makan dan minum rapat Tersedianya biaya transport
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terbayarnya honor Panitia Pelaksana Kegiatan Tersedianya ATK Tersedianya biaya penggandaan Tersedianyasajian snack Pokjanal Posyandu Tersedianya sajian makan Pokjanal Posyandu Tersedianya sajian makan dan minum FKPPKBD
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya biaya pelatihan dan transport peserta Tersedianya biaya makan dan minum rapat Tersedianya biaya alat tulis kantor
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya Alat Tulis Kantor Terbayarnya uang saku Delegasi Terbayarnya jasa dekorasi Tersedianya barang cetakan Tersedianya barang penggandaan Tersedianya biaya cetak MMT Tersedianya sajian Snack Musrenbangkel Tersedianya sajian makan Musrenbangkel Tersedianya sajian snack Musling Tersedianya sajian makan Musling
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
01.11.17
01.12 01.12.18
[3] Tersedianya Gordyn gedung kantor dan pendhopo kelurahan Terpenuhinya pendingin ruangan/AC gedung kantor Tersedianya pompa air dan tangki air gedung kantor Terpenuhinya kipas angin gedung kantor Terpenuhinya Gordyn Rumah jabatan/dinas Terpenuhinya tempat tidur rumah jabatan/dinas Terpenuhinya meja kursi tamu rumah jabatan/dinas Terpenuhinya rak jemuran
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
II-203
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya penggandaan 01.17 01.17.16 10 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
11 01.17.16.06
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
01.19 01.19.15 12 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 13 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya bahan percontohan/Penjor Terbayarnya jasa keamanan Linmas Tersedianya barang cetakan/MMT Terbayarnya sewa meja Terbayarnya sewa kursi Terbayarnya sewa Tenda Terbayarnya sewa sound system Terbayarnya sewa lampu + Genset Terbayarnya sewa panggung Terbayarnya sajian snack Terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan Tersedianya ATK Tersedianya bahan percontohan/Penjor Terbayarnya jasa kebersihan Terbayarnya jasa keamanan Terbayarnya jasa dokumentasi Tersedianya barang cetakan Tersedianya biaya penggandaan Tersedianya cetak MMT Terbayarnya sewa meja dan kursi Terbayarnya sewa tenda Terbayarnya sewa sound system Terbayarnya sewa lampu Terbayarnya sewa panggung Tersedianya sajian snack Terbayarnya jasa kesenian gelar potensi kelurahan
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terbayarnya honor PPTK Terbayarnya jasa keamanan petugas Linmas Tersedianya pakaian seragam Linmas lengkap Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersediannya Alat Tulis kantor Tersediannya honor PPTK Tersedianya sajian makan dan minum rapat Sonjo Wargo
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
SKPD : Kelurahan Kauman Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
01.06 01.06.21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
[4]
Terpenuhinya Jenset untuk pelayan masyarakat. Terpenuhinya Facum cliner untuk pelayan masyarakat. -
72 bln
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah
II-204
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
12
12 16.67%
[1] 2 01.06.21.09
[2] Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 5 01.11.16.05
01.12 01.12.18 6 01.12.18.01
01.13 01.13.16 7 01.13.16.09
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
01.17 01.17.16 8 01.17.16.01 01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
11 01.26.15.01
[4] 5 keg
Terbayarnya biaya oprasional petugas sampah Terpeliharanya TPS mobile Terpeliharanya gerobak sampah Terpeliharanya gerobak motor
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9]
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
terpeliharanya RTH lingkungan kantor kelurahan -
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional penangan gender dan anak Terselenggaranya operasional Forum anak Tersedianya transport PPT -
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Stimulan biaya operasional SKD Terselenggaranya penyuluhan pada masyarakat Stimulan biaya operasional Pokjanal
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
5 keg
0
0
0
0%
12
12
Tersedianya upah petugas linmas Tersedianya biaya operasional rapat koordinasi linmas Tersedianya biaya operasional pelatihan linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional pengadaan rapat koordinasi dengan lembaga Tersedianya biaya operasional pengadaan rapat DPK Tersedianya biaya operasional pengadaan rapat Sonjo Wargo
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya pengadaan rak Tersedianya biaya pengadaan meja baca Tersedianya biaya pengadaan kursi
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
1
1
[11=10/4] 20%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.26 01.26.15
[3] Terselenggaranya tahapan musrengbang RKPD
Tersedianya biaya operasional pentas kesenian kirab budaya malam 1 syuro stimulan kelompok 2 kesenian
240%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
SKPD : Kelurahan Timuran Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 00.00
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[2]
[3]
[4]
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang -
II-205
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 00.00.01 1 00.00.01.13
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
[2] Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 5 01.11.16.05
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
tersedianya LCD,Kipas angin,kurden,AC,alat komunikasi dan vacum cleaner terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya tahapan musrenbangkel 2016 & Persiapan musrenbangkel 2017
12 dok
0
0
0
0%
2
2 16.67%
Tersedianya biaya upah petugas sampah 5 0rang Tersedianya biaya operasional TPS Mobile dan petugas sebanyak 2 orang Tersedianya biaya pemeliharaan 4 buah gerobag sampah tarik Tersedianya biaya operasional germo -
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya pembuatan taman dan bibit tanaman dan pupuk Tersedianya biaya upah petugas pemeliharaan tanaman
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional forum anak Tersedianya biaya operasional pokja KLA Tersedianya transport KLA
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.11.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
tercukupinya PPT tingkat RW
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.12 01.12.16 7 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersedianya biaya operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.13 01.13.16 8 01.13.16.09
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya gelar potensi budaya jawa (lomba tumpeng) Duta Wisata SBC
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya biaya upah petugas linmas Tersedianya biaya seragam linmas Tersedianya Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersusunnya profil kelurahan Terselenggaranya rapat-rapat dengan LKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
0
0
0
0%
1
1 16.67%
01.26 01.26.15 12 01.26.15.02
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
Tersedianya buku-buku baca di pojok baca
6 Paket
SKPD : Kelurahan Keprabon Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1]
[2]
[3]
[4]
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD
II-206
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
[2] Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
Tersedianya biaya Pengadaan Laptop dan komputer Tersedianya biaya pengadaan printer Tersedianya biaya pengadaan handycam Tersedianya biaya pengadaan APAR
[9]
[10=5+7+9]
0%
Terselenggaranya Musling Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 1 Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 2 Terselenggaranya Musrenbangkel Terselenggaranya Perumusan Musrenbangkel
[11=10/4]
0
0%
3
50%
6 dok
1
1
1
100%
1
Tersedianya biaya honor petugas sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag dorong
72 bln
12
12
12
100%
1212
Tersedianya biaya Pemeliharaan RTH Tersedianya biaya honor petugas taman Tersedianya biaya pengadaan tanaman dan pupuk Tersedianya biaya pengadaan alat-alat kebersihan
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Tersedianya biaya operasional rapat Tersedianya biaya operasional forum anak Tersedianya biaya operasional pos pelayanan terpadu Tersedianya transport PPT
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Terlaksananya kegiatan sosialisasi pentingnya kesehatan masyarakat
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya kirap & gelar budaya Terkirimnya duta seni
60 bln
0
0
0
0%
12
12
20%
Tersedianya biaya honor petugas linmas tahun 2016 Tersedianya biaya operasional rapat linmas Tersedianya biaya pengadaan sepeda
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Tersedianya biaya honor DPK Tersedianya biaya operasional rapat
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
1236 1716.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5 01.11.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
01.12 01.12.16 6 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 7 01.13.16.09 01.17 01.17.16 8 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
SKPD : Kelurahan Setabelan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 00.00
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[2]
[3]
[4]
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang -
II-207
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.02 2 00.00.02.03
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
01.06 01.06.21 3 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 5 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
01.12 01.12.16 7 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 8 01.13.16.09 01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
12 01.26.15.02
[4]
Tersedianya biaya pengadaan komputer Tersedianya biaya pengadaan printer Tersedianya biaya pengadaan kamera
5 kegiatan
[5]
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0
pembangunan kanopi
0%
[9]
[10=5+7+9] 1
0%
Terselenggaranya Musling Terselenggaranya Pra Musrenbangkel Terselenggaranya musrenbangkel
5 kegiatan
Tersedianya biaya petugas sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Germo Tersedianya biaya pemeliharaan dan operasional gerobag Tersedianya biaya pengadaan gerobag Tersedianya biaya pengadaan seragam petugas
72 bln
0
0
0
0%
1
0
0
0
0%
12
[11=10/4] 1
20%
0
0%
1
20%
12 16.67%
Tersedianya biaya honor petugas RTH tiga lokasi Tersedianya biaya pemeliharaan RTH Tersedianya biaya pengadaan seragam petugas Tersedianya biaya penggadaan tanaman dan pupuk
5 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
20%
Terlaksananya kegiatan Forum anak (Forsa, Nari, Lukis & Karnaval) Terselenggaranya sosialisasi KLA Tersedianya operasional KLA Tersedianya tranport PPT
5 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
20%
Terselenggaranga sosialisasi Warga Peduli Aids Terselenggaranya Rapat kegiatan Pokjanal Posyandu
5 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
20%
0
0
0
0%
4
4
20%
0
0
0
0%
1
1
20%
0
0
0
0%
12
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6 01.11.16.06
01.26 01.26.15
[3]
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
20 dok
Terselenggaranya kirab Jogoboyo
5 kegiatan
Tersedianya biaya honor petugas keamanan Tersedianya biaya pemeliharaan HT Tersedianya biaya pemeliharaan sepeda Tersedianya biaya pengadaan seragam Tersedianya biaya operasional rapat Tersedianya biaya pengadaan mantol Tersedianya biaya pengadaan peralatan keamanan
72 bln
12 16.67%
Tersedianya biaya honor PPTK Tersedianya biaya honor Pendampingan Tersedianya biaya rapat
5 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
20%
Terpenuhinya biaya pengadaan penyekat ruangan untuk membuat tempat baca Terpenuhinya biaya pengadaan buku Terpenuhinya biaya pengadaan meja dan kursi Terpenuhinya biaya honor petugas perpus
5 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
20%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
II-208
[1] SKPD : Kelurahan Kestalan
[2]
[3]
[4] Target Kinerja (Renstra SKPD)
No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 5 01.11.16.06
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Pengadaan Genset Pengadaan Kamera Pengadaan Sound System
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Upah petugas sampah Pengadaan peralatan kebersihan Pemeliharaan gerobak sampah Pemeliharaan Germo sampah Pengadaan seragam petugas sampah Pemeliharaan Mobil Sampah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Biaya honor pemelihara taman di 3 lokasi (tenaga, pupuk, tanaman)
18 lokasi
0
0
0
0%
3
3 16.67%
Biaya honor pendampingan pengurusutamaan gender dan anak Rapat koordinasi pengurusutamaan gender dan anak Biaya Makan minum rapat, cetak dan penggandaan Tersedianya operasional KLA
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Honor dan transport pendampingan korban KDRT Biaya rapat koordinasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan ATK, Penggandaan, Manmin
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Biaya operasional FKPPKBD untuk sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersusunnya TPKK Tersusunnya Laporan kinerja TPKK
18 keg
0
0
0
0%
3
3 16.67%
Tercukupinya beaya Kirab Tahunan Cagar Budaya Ponten Pengiriman wakil / duta seni kelurahan ke kecamatan / kota Biaya operasional Ponten (tenaga kebersihan, penjaga ponten, rekening Listrik, alat listrik, pengecatan, dll.) Pengadaan Gasebo
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Upah petugas linmas Pengadaan seragam linmas Terselenggaranya rapat koordinasi linmas
72 lokasi
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Pembiayaan tahapan musrenbangkel 2016 & persiapan Musrenbangkel 2017
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
01.11.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
01.12 01.12.16 7 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersedianya honor pendampingan Forum Komunikasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ( FKPPKBD) 01.13 01.13.16 8 01.13.16.09 01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
10 01.17.16.05
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
01.19 01.19.15 11 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
II-209
[1] 01.22 01.22.15 12 01.22.15.01
01.26 01.26.15 13 01.26.15.07
[2] Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Biaya operasional honor sosialisasi, ATK dan Manmin Biaya rapat koordinasi Honor peserta
18 kali
0
0
0
0%
3
3 16.67%
Operasional Pojok Baca (Pembelian buku, meja/kursi, ATK, penggandaan, dll)
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
SKPD : Kelurahan Punggawan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya rak buku Tersedinya peralatan Vacum Cleaner Tersedianya laptop Tersedianya printer y7ang memadai
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel 2016 & Persiapan Musrenbangkel 2017
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya upah tenaga sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak sampah/germo Tersedianya biaya peralatan kebersihan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya Pemeliharaan taman Tersedianya upah tukang taman Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman dan pupuk
36 lokasi
0
0
0
0%
6
6 16.67%
Tersedianya biaya operasional kegiatan forum anak Tersedianya biaya operasional kegiatan KLA
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
01.11.17
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terselenggaranya rapat, biaya operasional PPT, pendampingan, dan transport PPT
18 keg
0
0
0
0%
3
3 16.67%
Tersedianya biaya operasional kegiatan FKPPKBD Tersedianya biaya operasional kegiatan pokjanal posyandu
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
keg
0
0
0
0%
4
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 5 01.11.16.06
01.12 01.12.18 7 01.12.18.01 01.13 01.13.16 8 01.13.16.09 01.17 01.17.16 9 01.17.16.01 01.19
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Pengiriman wakil / duta seni kelurahan ke kecamataan / kota
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
II-210
4
0%
[1] 01.19.15 10 01.19.15.05
[2] Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 12 01.26.15.02
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya upah petugas linmas Tersedianya biaya pemeliharaan HT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya pendampingan DPK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
Tersedianya biaya pengadaan buku
SKPD : Kelurahan Mangkubumen Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13 00.00.02 2 00.00.02.03
01.06 01.06.21 3 01.06.21.01 4 01.06.21.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 5 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 6 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
[3]
[4]
Pengadaan 2 unit komputer, 2 unit printer, 2 unit APAR dan 1 unit camera
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
19 Unit
21
3
3
100%
7
Review DED, Pembangunan Eks Pemuda Teater
1 keg
0
0
0
0%
1
1
100%
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
1 dok
0
0
0
0%
1
1
100%
Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel RKPD 2016 & persiapan Musrenbangkel 2017
6 dok
4
1
1
100%
1
6
100%
72 bln
48
12
12
100%
12
72
100%
Pemeliharaan taman dan penghijauan Tersedianya upah tenaga pemeliharaan taman Tersedianya bibit tanaman & pupuk
72 bln
48
12
12
100%
12
72
100%
Tersedianya biaya operasional forum anak dan penyusunan buku profil anak Tersedianya operasional Pokja KLA Tersedianya transport PPT
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Tersedianya operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Tersusunnya Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) Tersusunnya laporan kinerja TPKK
12 dok
0
0
0
0%
2
2 16.67%
Pengiriman duta seni pada event budaya
30 kegiatan
1
1
1
100%
5
7 23.33%
Penunjang operasional petugas pengangkut sampah kelurahan, operasional kendaraan sampah dan operasional TPS Mobile (2 unit) Peningkatan operasi pengangkutan sampah di wilayah Kelurahan Mangkubumen
31 163.16%
Tersedianya biaya operasional TPS mobile
01.11 01.11.16
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7 01.11.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
01.12 01.12.16 8 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 9 01.13.16.09
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.17 01.17.16 10 01.17.16.01
II-211
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Pentas seni dan gelar budaya 01.19 01.19.15 11 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
72 bln
48
12
12
100%
12
72
100%
12 01.20.20.04
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Penanganan masalah KDRT, eksploitasi anak dll di tingkat kelurahan
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
01.22 01.22.15 13 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
72 bln
48
12
12
100%
12
72
100%
0
1
1
100%
1
01.20 01.20.20
01.26 01.26.15 14 01.26.15.01
Operasional petugas keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan
Operasional pendampingan DPK dan fasilitasi kegiatan kelembagaan Honor pendampingan DPK
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Tersedianya sarana dan media untuk ruang pojok baca
6 kegiatan
2 33.33%
SKPD : Kelurahan Manahan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.02 2 00.00.02.03
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
3 00.00.02.10
Pengadaan mebeleur
01.06 01.06.21 4 01.06.21.01 5 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 6 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 7 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 8 01.11.16.06
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Tersedianya biaya pengadaan vacuum cleaner
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
25 Unit
0
0
0
0%
1
1
4%
Terbangunnya gedung serbaguna/pendopo Kelurahan Manahan
1 keg
0
0
0
0%
1
1
100%
Tersedianya kursi Tersedianya Meja Tersedianya kursi pelaminan Tersedianya gebyog
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
2 dok
0
0
0
0%
1
1
Terselenggaranya tahapan musrenbangkel 2016 dan musling 2017
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terbayarnya upah tenaga sampah Tersedianya biaya operasional TPS mobile Tersedianya biaya operasional gerobak sampah Tersedianya biaya pengadaan alat kebersihan dan seragam
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman & pupuk Tersedianya biaya operasional pemeliharaan RTH Terbayarnya upah pemelihara taman Tersedianya biaya pemeliharaan mesin pemotong rumput
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional forum anak Tersedianya biaya operasional KLA
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
II-212
50%
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya penyusunan profil anak Tersedianya transport PPT 01.12 01.12.16 9 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 10 01.13.16.09
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
01.17 01.17.16 11 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 12 01.19.15.05 01.22 01.22.15 13 01.22.15.01 01.26 01.26.15 14 01.26.15.01
Tersedianya biaya operasional FKPPKBD Tersedianya biaya operasional pokjanal posyandu
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya opersional Kegiatan Festival Keroncong Tersedianya biaya pengiriman Duta Seni (lomba Ting, SBC, Pawai pembangunan dll) (12jt)
24 keg
0
0
0
0%
1
1 4.17%
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Terbayarnya upah Linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terselenggaranya rapat koordinasi
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional pojok baca
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersusunnya Laporan Kinerja TPKK
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
SKPD : Kelurahan Gilingan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
00.00.02 2 00.00.02.03
01.06 01.06.21 3 01.06.21.01 4 01.06.21.09 01.08 01.08.15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya AC Tersedianya mesin penghisap debu Tersedianya laptop Tersedianya printer Tersedianya camera digital Tersedianya soundsystem Tersedianya LCD Tersedianya layar LCD proyektor Tersedianya filling kabinet Tersedianya kipas angin Tersedianya tangga
6 Paket
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terbangunnya pendopo, landscape dan pagar Terbangunnya pendopo dan landscape lanjutan
1 keg
0
0
0
0%
1
1
100%
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2021
1 keg
0
0
0
0%
1
1
100%
Terselenggarakannya Musrenbangkel 2016
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
II-213
[1] 5 01.08.15.04 01.08.24 6 01.08.24.06
01.11 01.11.16 7 01.11.16.06
[2] Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
[3] Tersedianya operasional petugas sampah, pengemudi dan asisten pengemudi
[4] 72 bln
Tersedianya biaya petugas taman Tersedianya biaya pembelian bibit dan pupuk Tersedianya biaya pembelian peralatan kebersihan Terpeliharanya taman di Jalan Tentara Pelajar (RW XVII) dan taman di Jalan Monginsidi (RW XI)
Terselenggaranya rakor Pokja KLA Tersedianya biaya operasional kegiatan forum anak (Jambore, cerdas cermat, mendongeng)
0
0
0
[8=7/6] 0%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terselenggaranya rakor FKPPKBD Terselenggaranya rakor pokjanal posyandu
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
Terselenggaranya rakor TPKK
24 keg
0
0
0
0%
4
4 16.67%
Terselenggarannya Kirab Sedekah Desa Mbah Meyek Terselenggarannya Kirab Budaya Tirtonadi Terkirimnya duta budaya di tingkat kota dan kecamatan
24 keg
0
0
0
0%
4
4 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
01.12 01.12.16 9 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 10 01.13.16.09
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
01.17 01.17.16 11 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 12 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya honor Linmas
01.22 01.22.15 13 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terselenggaranya rakor lembaga kemasyarakatan
14 01.26.15.02
[6]
[7]
[9] 12
[10=5+7+9] [11=10/4] 12 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
01.11.17
01.26 01.26.15
[5]
Terselenggaranya rakor PPT
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
Tersedianya biaya honor petugas perpustakaan Tersedianya biaya pengadaan buku
SKPD : Kelurahan Nusukan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
[4]
Tersedianya biaya pengadaan LCD Tersedianya biaya pengadaan sound system Tersedianya vacum cleaner
72 bln
II-214
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
12
12 16.67%
[1] 2 00.00.01.21
01.06 01.06.21 3 01.06.21.01
[2] Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6] 0%
Terpeliharanya keamanan kantor
[9]
[10=5+7+9] 0
[11=10/4] 0%
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
2 dok
0
0
0
0%
1
1
50%
Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbangkel 1 Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbangkel 2 Terselenggaranya kegiatan Musrenbangkel Terselenggaranya Musling
5 dok
0
0
0
0%
1
1
20%
Tersedianya biaya honor petugas sampah Tersedianya biaya pengadaan perlengkapan kebersihan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan TPS Mobile Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan geronag dorong Tersedianya biaya operasional rapat pembinaan petugas sampah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya Pemeliharaan RTH Tersedianya biaya honor petugas taman Tersedianya biaya pengadaan tanaman dan pupuk Tersedianya biaya pengadaan peralatan taman Tersedianya biaya pengadaan BBM Diesel
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya rapat forum Anak dan KLA Tersedianya biaya operasional forum anak
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.11.17
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terselenggaranya sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak Tersedianya biaya kegiatan pendampingan perlindungan perempuan Tersedianya transport PPT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.12 01.12.16 9 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terselenggaranya kegiatan Pokjanal terselenggaranya kegiatan FKPPKBD
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.13 01.13.16 10 01.13.16.09
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.17 01.17.16 11 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
5 keg
0
0
0
0%
1
01.19 01.19.15 12 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya biaya honor Linmas Tersedianya biaya pemeliharaan HT terselenggaranya pembinaan linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.22 01.22.15 13 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
tersedianya biaya pendampingan DPK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya buku bacaan Tersedianya leaflet pojok baca
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
4 01.06.21.09
01.08 01.08.15 5 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 6 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 7 01.11.16.06
01.26 01.26.15 14 01.26.15.02
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terselenggaranya even Grebeg Astana Oetara Terkirimnya duta Seni
1
20%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
SKPD : Kelurahan Ketelan Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-215
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
Tersedianya biaya pembangunan kanopi tempat parkir
3 00.00.02.10
Pengadaan mebeleur
Tersedianya biaya pengadaan meja dan kursi kerja
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
[4]
Tersedianya biaya pengadaan genset dan laptop
00.00.02 2 00.00.02.03
01.06 01.06.21 4 01.06.21.01
[4]
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
17 Unit
0
4
4
100%
2
6 35.29%
1 keg
1
1
1
100%
1
3
300%
0
0%
100%
0%
1 keg
0
0
0
0%
1
1
Terselenggaranya Pra musrenbangkel 1 Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 2 Terselenggaranya Musrenbangkel Terselenggaranya Musling
24 keg
4
1
1
100%
4
9 37.5%
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag Upah petugas sampah
72 bln
48
12
12
100%
12
72
Tersedianya biaya pemeliharaan taman (Taman kantor dan Taman di RW 1) Tersedianya biaya upah petugas taman Tersedianya biaya pembelian bibit, pupuk dan pot Tersedianya biaya pembelian alat pemeliharaan RTH
72 bln
8
2
2
100%
12
22 30.56%
Tersedianya biaya pelatihan dan sosialisasi Forum Anak Tersedianya biaya pelatihan dan sosialisasi Pkja KLA
58 keg
2
2
2
100%
4
8 13.79%
01.11.17
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
9 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya operasional pos pelayanan terpadu & transport PPT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.12 01.12.16 10 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersedianya biaya Rakor pokjanal posyandu Tersedianya biaya rakor FKPPKBD
60 keg
2
4
4
100%
8
14 23.33%
01.13 01.13.16 11 01.13.16.09
Terselenggaranya rakor TPKK --
24 keg
0
0
0
0%
4
4 16.67%
01.17 01.17.16 12 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya event budaya Kelurahan Ketelan Terkirimnya duta seni
24 keg
1
1
1
100%
1
3 12.5%
01.19 01.19.15 13 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya biaya Operasional petugas keamanan lingkungan
72 bln
48
12
12
100%
12
72
01.22 01.22.15 14 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya biaya Rakor LKK
72 bln
0
1
1
100%
12
13 18.06%
5 01.06.21.09
01.08 01.08.15 6 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 7 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 8 01.11.16.06
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
100%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
II-216
100%
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
-01.26 01.26.15 15 01.26.15.02
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
Tersedianya biaya operasional pojok baca dan pembelian buku
0%
0
0%
SKPD : Kelurahan Sumber Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.02 1 00.00.02.03
2 00.00.02.10
01.06 01.06.21 3 01.06.21.01 4 01.06.21.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 5 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 6 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 7 01.11.16.06 01.12 01.12.16 8 01.12.16.01 01.13 01.13.16 9 01.13.16.09 01.17 01.17.16 10 01.17.16.01 01.19
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Terselenggaranya pembangunan tempat bermain, Terselenggaranya pembangunan tempat parkir Terselenggaranya pembangunan pos Linmas Terselenggaranya pembangunan mushola Terselenggaranya pembangunan tempat kesenian Tersedianya biaya pengadaan meja kerja Tersedianya biaya pengadaan kursi tunggu dan kursi putar Tersedianya biaya pengadaan lemari buku, lemari lemari besi pintu 2, lemari felling kabinet
2 keg
0
0
0
0%
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
2 keg
0
0
0
0%
Terselenggaranya tahapan musling dan musrenbang 2016,
6 keg
0
0
0
Tersedianya biaya upah tenaga sampah dan driver,asisten driver Tersedianya biaya pemeliharaan TPS mobile Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak motor Tersedianya biaya operasional sosialisasi dan evaluasi petugas sampah
72 bln
0
0
Tersedianya biaya pemeliharaan RTH Jl. Mangunsarkoro Tersedianya biaya pemeliharaan RTH Jl. Letjend.Suprapto Tersedianya biaya pemeliharaan RTH kelurahan Tersedianya biaya upah tanaga pemelihara RTH Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman & pupuk
72 bln
0
Tersedianya biaya operasional KLA Tersedianya transport PPT
72 bln
Tersedianya biaya operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
1
1
50%
0
0%
1
1
50%
0%
1
1 16.67%
0
0%
12
12 16.67%
0
0
0%
12
12 16.67%
0
0
0
0%
12
12 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
0%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya gelar budaya sumber Terkirimnya Duta Seni
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
II-217
[1] 01.19.15 11 01.19.15.05
[2] Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 12 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 13 01.26.15.03
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya honor petugas linmas Tersedianya biaya operasional rapat koordinasi linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional,monitoring wilayah Kelurahan Sumber Tersedianya biaya operasional,monitoring wilayah Kelurahan Sumber
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional rapat/sosialisasi PKBM Tersedianya biaya upah tenaga pengelola taman cerdas, Instruktur Komputer, dan petugas keamanan penjaga malam Taman Cerdas Tersedianya biaya pemeliharaan gedung taman cerdas Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor Tersedianya biaya pembinaan perpus & pojok baca Tersedianya biaya pengadaan buku bacaan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
SKPD : Kelurahan Kadipiro Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya biaya pengadaan komputer , printer dan laptop
01.03 01.03.15 2 01.03.15.03
1 Urusan WAJIB Bidang Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan
01.06 01.06.21 3 01.06.21.09
Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.08.24 5 01.08.24.06 01.11 01.11.16 6 01.11.16.06
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
43740000
0
0
0%
12
Betonisasi Jalan
1 keg
0
0
0
0%
1
Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel 2016
6 keg
164844445
51890000
Tersedianya biaya upah jasa petugas sampah
72 bln
Tersedianya biaya upah tenaga pemeliharaan taman
72 bln
64341000
22900000
49437100 95.27 %
1
1572519500 804898000 679617896 84.44 %
43740012 60750016.67 %
1
100%
214281546 ##########
12 2252137408 3127968622. 22%
18600000 81.22 %
12
82941012 115195850%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Tersedianya biaya operasional kegiatan KLA
72 bln
3500000
3500000
3500000
100%
12
7000012 9722238.89 %
01.11.17 7 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya biaya operasional kegiatan sosialisasi penanggulangan KDRT
72 bln
1500000
2000000
0
0%
12
1500012
01.12 01.12.16 8 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersedianya biaya rapat koordinasi kelembagaan masyarakat
72 bln
4000000
4000000
4000000
100%
12
8000012 11111127.78 %
01.13 01.13.16
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
II-218
2083350%
[1] 9 01.13.16.09
[2] Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Terselenggaranya TPKK
01.17 01.17.16 10 01.17.16.01
[4] 72 bln
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Tersedianya biaya operasional Grebeg sendang ledek
12 keg
145850000 158810000 154610000 97.36 %
12
300460012 2503833433. 33%
01.19 01.19.15 11 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya biaya upah jasa Linmas
72 bln
377369000 203325000 188575000 92.75 %
12
565944012 786033350%
01.22 01.22.15 12 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya biaya operasional pendampingan DPK 2016
72 bln
24430000
9400000
2634500 28.03 %
12
27064512 37589600%
Tersedianya biaya upah pengelola taman cerdas
72 bln
65234700
70000000
62444452 89.21 %
12
127679164 177332172.2 2%
01.26 01.26.15 13 01.26.15.02
[3]
[5] 31170475
[6] 19955000
[7] [8=7/6] 16820500 84.29 %
[9] 12
[10=5+7+9] [11=10/4] 47990987 66654148.61 %
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
SKPD : Kelurahan Banyuanyar Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
01.06 01.06.21 2 01.06.21.01 3 01.06.21.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 5 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 6 01.11.16.06
01.12 01.12.16
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Tersedianya beaya pengadaan vacum cleaner,camera dan alat pemadam kebakaran
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
13 Unit
0
0
0
0%
3
3 23.08%
1 dok
0
0
0
0%
1
1
Terlaksananya Musling Terselenggaranya Pra Musrenbangkel Terselenggaranya Musrenbangkel
12 dok
0
0
0
0%
2
2 16.67%
Tersediaanya biaya honor petugas sampah Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional mobil sampah Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional germo Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional gerobag
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terpeliharanya RTH Tersediaanya biaya honor petugas taman Tersediaanya biaya pengadaan tanaman dan pupuk Tersediaanya biaya pemeliharaan pompa air
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya Alat Permainan PAUD RW V Tersedianya Alat Permainan PAUD RW VI Tersedianya Operasional KLA Tersedianya transport PPT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja
II-219
100%
[1] 7 01.12.16.02
[2] Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 8 01.13.16.09 01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 12 01.26.15.07
[3] Tersedianya operasional Pokjanal Posyandu dan FKPPKBD
[4] 72 bln
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
[9]
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya karnaval
18 keg
0
0
0
0%
3
3 16.67%
Tersediaanya biaya honor petugas keamanan Tersediaanya biaya pengadaan seragam Tersediaanya biaya pemeliharaan HT Tersediaanya biaya pemeliharaan sepeda
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terlaksananya rapat pembinaan LPMK Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan DPK Tersedia biaya operasional pendampingan DPK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya minat budaya baca dan menulis
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
12
[10=5+7+9] [11=10/4] 12 16.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
SKPD : Kelurahan Joyotakan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.09
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
01.11 01.11.16 5 01.11.16.06 01.11.17
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Tersedianya Biaya Pengadaan Kamera
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
5 keg
1
1
1
100%
1
3
60%
Tersedianya biaya Honor PPTK Tersedianya biaya Honor petugas persampahan Tersedianya biaya perawatan gerobag sampah Tersedianya biaya Perawatan Mobil Sampah Premi Asuransi Kesehatan dan keselamatan kerja
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Tersedianya biaya operasional Pemeliharaan RTH Tersedianya biaya Penambahan Tanaman
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Terlaksananya kegiatan Forum Anak, Operasional Pokja KLA dan Profil Anaa Kelurahan
72 bln
12
12
12
100%
12
36
50%
Terlaksananya Persiapan Musrembangkel Terlaksananya Pra 1 Kegiatan Musrenbangkel Terlaksananya Pra 2 Kegiatan Musrenbangkel Terlaksananya Kegiatan Musrenbangkel
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
II-220
[1] 6 01.11.17.08
[2] Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
[3] Tersedianya transport PPT dan operasional PPT
[4] 72 bln
01.12 01.12.16 7 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terpenuhinya operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan
01.13 01.13.16 8 01.13.16.09 01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.26 01.26.15 11 01.26.15.03
[5] 12
[6] 12
[7] 12
[8=7/6] 100%
72 bln
12
12
12
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
12
12
Terlaksananya Kirab Budaya pada 17 Agustus Terlaksananya Solo Batik Carnival Tersedianya Biaya Kegiatan dalam bidang Olah Raga
72 bln
12
Tersedianya biaya Petugas Linmas Tersedianya biaya Pengadaan Seragam Linmas terselenggaranya kegiatan rapat Linmas dan ATK
72 bln
Tersedianya Upah tenaga keamanan,kebersihan dan Instruktur komputer
72 bln
[9] 12
[10=5+7+9] 36
[11=10/4] 50%
100%
12
36
50%
12
100%
12
36
50%
12
12
100%
12
36
50%
12
12
12
100%
12
36
50%
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
SKPD : Kelurahan Danukusuman Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.09
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 2 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.08.24 3 01.08.24.06 01.11 01.11.16 4 01.11.16.06
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Terselenggaranya Musrenbangkel 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terpenuhinya upah petugas sampah dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan dan Honor PPTK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya Petugas dan operasional pemeliharaan taman
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Terselenggaranya kegiatan Forum Anak dan KLA
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.11.17 5 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terselenggaranya sosialisasi perlindungan Perempuan dari Tindak Kekersan dan transport PPT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
01.12 01.12.16 6 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terlaksananya kegiatan Operasional FKPPKBD dan pokjanal
3 keg
0
0
0
0%
1
1 33.33%
01.13 01.13.16 7 01.13.16.09
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
6 bln
0
0
0
0%
12
01.17
II-221
12
200%
[1] 01.17.16 8 01.17.16.01
[2] Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 11 01.26.15.07
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Terselenggaranya Event Malam 1 Suro, SBC dan stimulan kegiatan lomba-lomba budaya dan olah raga
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya Petugas Linmas Terbayarnya upah anggota linmas linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional rekso lepen dan pembelian umbul-umbul dan bendera.
1 keg
0
0
0
0%
1
1
100%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pojok Baca
1 keg
0
0
0
0%
1
1
100%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
SKPD : Kelurahan Serengan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.01 2 01.06.21.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.17
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
5 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
01.12 01.12.18 6 01.12.18.01 01.12.20 7 01.12.20.02 01.13 01.13.16 8 01.13.16.09 01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
2 dok
0
0
0
0%
1
1
Terlaksananya kegiatan Pra musrenbangkel Terlaksanannya kegiatan Musrenbangkel terlaksananya musyawarah renstramas tersedianya dokumen rencana strategis masyarakat
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya Upah petugas sampah Tersedianya biaya perawatan germo dan gerobag dorong Honor PPTK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya Pembelian Bibit Tanaman Tersedianya biaya Pembelian pupuk dan alat pemeliharaan taman Tersedianya biaya Kebersihan taman Tersedianya biaya operasional mesin pencacah daun
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
terlaksananya kegiatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, transport PPT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terlaksananya fasilitasi forum pelayanan KKR bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya Upah Petugas Linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
II-222
50%
[1]
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
01.26 01.26.15 11 01.26.15.07
[2]
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
[3] Tersedianya biaya Penggandaan Pembelian ATK Tersedianya makan minum rapat Pembelian mantol Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas
[4]
Pendampingan DPK Stimulan/ pengiriman pentas budaya Stimulan Pentas Wayang kulit Stimulan kegiatan Reksolepen Mangku Keprabon Stimulan Lomba Olah Raga
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Tersedianya biaya petugas perpus Tersedianya biaya Pembelian buku-buku
SKPD : Kelurahan Tipes Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13 00.00.02 2 00.00.02.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
-
5 keg
0
0
0
0%
1
1
20%
Tersedianya drainase dan pintu gerbang Kantor Kelurahan Tipes
1 keg
0
0
0
0%
1
1
100%
Terselenggaranya musling Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 1 2016 Terselenggaranya Musrenbangkel 2016
5 keg
0
0
0
0%
1
1
20%
Tersedianya biaya upah petugas sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Mobil sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag motor Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag dorong Tersedianya biaya pengadaan seragam petugas sampah Tersedianya biaya Pengadaan ATK dan Alat Kebersihan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
pembuatan taman Tersedianya biaya pengadaan Tanaman Tersedianya biaya upah petugas taman Tersedianya biaya Pengadaan Alat kebersihan dan pupuk
1 lokasi 72 bln
0 0
0 0
0 0
0% 0%
1 12
1 100% 12 16.67%
Tersedianya biaya operasional Rakor Forum Anak Tersedianya biaya operasional Rakor KLA
10 kegiatan
0
0
0
0%
2
2
20%
01.11.17
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
terlaksanannya sosialisasi tentang perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
5 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
20%
01.06 01.06.21 3 01.06.21.09
01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 5 01.08.24.05 6 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 7 01.11.16.06
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Tersedianya biaya operasional rapat Tersedianya transport PPT 01.12 01.12.16
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja
II-223
[1] 9 01.12.16.02
[2] Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 10 01.13.16.09 01.17 01.17.16 11 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 12 01.19.15.05 01.22 01.22.15 13 01.22.15.01
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 14 01.26.15.02
[3] Tersedianya biaya operasional Rakor FKPPKBD Tersedianya biaya operasional Rakor Pokjanal Posyandu
[4] 10 kegiatan
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
0
0
0
[8=7/6] 0%
20 dok
0
0
0
Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam event budaya
20 kegiatan
0
0
Tersedianya biaya upah petugas keamanan Lingkungan
72 bln
0
Tersedianya biaya Rapat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
5 kegiatan
[5]
[6]
[7]
[9] 2
[10=5+7+9] 2
[11=10/4] 20%
0%
4
4
20%
0
0%
4
4
20%
0
0
0%
12
0
0
0
0%
1
0
0
0
0%
12
12 16.67%
1
20%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
Tersedianya biaya upah petugas perpustakaan Tersedianya biaya pengadaan buku
72 bln
12 16.67%
SKPD : Kelurahan Kratonan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
00.00.02 2 00.00.02.03
01.06 01.06.21 3 01.06.21.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 5 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
[3]
[4]
Tersedianya biaya pengadaan ganset Tersedianya biaya pengadaan laptop dan printer . -
10 Paket
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
Tersedianya biaya pembangunan gedung olahraga, gudang beras, tempat parkir
Terlaksananya Kegiatan Musling Terlaksananya kegiatan pra Musling I tahun 2016 Terlaksanannya kegiatan Pra Musling II Tahun 2016 Terlaksananya kegiatan Musrenbangkel Tahun 2016
0%
2
0%
2
20%
0
0%
1
100%
1 dok
0
0
0
0%
1
Tersedianya honor PPTK Tersedianya biaya upah Petugas Sampah Tersedianya biaya operasional dan perawatan mobil sampah Tersedianya biaya operasional dan perawatan gerobag motor Tersedianya biaya operasional dan perawatan gerobag dorong Tersedianya alat-alat kebersihan Tersedinya biaya pembayaran RPP/K Tersedianya biaya pengadaan gerobak sampah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya upah Tenaga taman Tersedianya biaya Operasional Mesin Pompa Air Tersedianya biaya pengadaan Tanaman Tersedianya biaya pengadaan Alat bantu taman dan pupuk
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
II-224
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
. 01.11 01.11.16
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6 01.11.16.05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.12 01.12.15 7 01.12.15.05
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana
01.13 01.13.16 8 01.13.16.09 01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terlaksananyakegiatan kelurahan layak anak Terlaksanannya Kegiatan Forum anak
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional FKPPKBD
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
5 keg
0
0
0
0%
1
Tersedianya honor PPTK Tersedianya biaya upah Petugas keamanan Tersedianya biaya operasional rapat, ATK, fotocopy Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terlaksananya kegiatan pendampingan DPK Terlaksananya kegiatan perlombaan -
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terlaksananya kegiatan 1 Suro
1
20%
SKPD : Kelurahan Jayengan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
00.00.02 2 00.00.02.06
01.06 01.06.21 3 01.06.21.01 4 01.06.21.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 5 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 6 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya biaya pembelian vacum cleaner
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya perlengkapan rumah dinas / jabatan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
2 dok
0
0
0
0%
1
1
Terselenggaranya Kegiatan Pra Musling 2017 Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbang RKPD 2016 Terselenggaranya Musrembang RKPD 2016
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya Honor Petugas sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Gerobag
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terbayarnya upah petugas taman dan biaya pemeliharaan taman Tersedianya biaya pengadaan pupuk dan tanaman
12 lokasi
0
0
0
0%
2
2 16.67%
II-225
50%
[1] 01.11 01.11.16 7 01.11.16.05
01.12 01.12.18 8 01.12.18.01
01.13 01.13.16 9 01.13.16.09
[2] Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
01.17 01.17.16 10 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 11 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 12 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 13 01.26.15.02
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya Transport Forum Anak Terselenggaranya Rapat Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender Sosialisasi Bahaya Narkoba Tersedianya transport PPT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya Honor Petugas terlaksananya Rapat Terselenggaranya Pokjanal PSN
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terlaksananya Kegiatan 1 Suro Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatan SBC
6 kegiatan
Tersedianya biaya honor petugas Linmas Tersedianya biaya pemeliharaan servis HT Tersedianya biaya Pemeliharaan Sepeda Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terlaksanannya Kegiatan antar aparat lembaga masyarakat (Rakor Muspika) Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Porwaso dan Pawai Pembangunan Biaya kegiatan Sonjo Wargo Walikota dan Wakil Walikota Surakarta
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya Pengadaan almari arsip Tersedianya biaya petugas perpustakaan Tersedianya biaya Pengadaan Meja Kursi Petugas Perpustakaan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
SKPD : Kelurahan Kemlayan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04 01.08.24
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
[3]
[4]
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 2016 Terselenggaranya Musrenbangkel 2016 Terselenggaranya Musling 2016-2017
Terbayarnya upah Petugas Sampah,pengemudi dan asisten serta biaya pemeliharan gerobak sampah dan mobil sampah
II-226
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
6 keg
0
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
0%
1
1 16.67%
0%
12
12 16.67%
[1] 4 01.08.24.06 01.11 01.11.16 5 01.11.16.06
01.12 01.12.18 6 01.12.18.01
[2] Pemeliharaan RTH
[3] Tersedianya bibit tanaman dan upah Petugas Kebersihan taman
[4] 72 bln
Tersedianya operasional Forum anak,0perasional Pokja Kel. Layak anak Terbentuknya Buku Profil Tersedianya transport PPT
[5] 0
[6]
[7]
[8=7/6] 0%
[9]
72 bln
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya operasinal FKPPBD dan operasional Pokjanal Posyandu
72 bln
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK
72 bln
0
0%
12
12 16.67%
0%
1
1 16.67%
12
[10=5+7+9] [11=10/4] 12 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
01.13 01.13.16 7 01.13.16.09
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
01.17 01.17.16 8 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Tersedianya biaya operasional kegiatan festival 1 Muharam
01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya biaya upah petugas Linmas
72 bln
0
0%
12
12 16.67%
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
biaya operasional kemsyarakatan
72 bln
0
0%
12
12 16.67%
6 keg
0
0%
1
1 16.67%
01.26 01.26.15 11 01.26.15.01
6 keg
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Tersedianya sarana pojok baca
0
0
SKPD : Kelurahan Pajang Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Tersedianya generator (genzet) Tersedianya vacum cleaner (mesin penyedot debu)
Terselenggaranya Tahapan Musrenbangkel 2016 & Persiapan Musrenbangkel 2017
Bidang Lingkungan Hidup
II-227
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
15 Unit
0
0
0
0%
3
3
20%
5 dok
0
0
0
0%
1
1
20%
[1] 01.08.15 3 01.08.15.04
[2] Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16
[3]
[4]
Tersedianya biaya upah petugas sampah Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak sampah Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak motor Tersedianya biaya pemeliharaan mobil sampah.
72 bln
Terpeliharanya 3 lokasi taman di RW I, VII dan XVI. Tersedianya pupuk & bibit tanaman
3 lokasi
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
0
0
0
0%
12
0
0
0
0%
3
[11=10/4]
12 16.67%
3
100%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5 01.11.16.05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.12 01.12.15 6 01.12.15.05
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana
01.13 01.13.16 7 01.13.16.09
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
01.17 01.17.16 8 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Tersedianya biaya operasional tanam cerdas(tenaga IT, Tenaga keamanan, tenaga kebersihan) & pemeliharaan Tersedianya biaya operasional KLA & forum anak Tersedianya transport PPT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional SKD(Sub Klinik Desa)
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tertanganinya pengaduan masyarakat terkait progam penanggulangan kemiskinan.
60 bln
0
12
12
100%
12
24
Terselenggaranya lomba budaya jawa (mocopat, pidato bahasa jawa, berpakaian jawa)
32 keg
0
0
0
0%
3
3 9.38%
Tersedianya upah tenaga Linmas Tersedianya biaya pemeliharaan HT
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional rapat dengan lembaga di kelurahan Tersedianya biaya pendampingan DPK Terlaksananya lomba Desa/Kelurahan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
40%
Tersedianya biaya pembinaan budaya jawa Terselenggaranya Kirab Budaya Pajang Kuncoro Kegiatan Festival Laweyan --01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
SKPD : Kelurahan Laweyan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
[3]
[4]
Tersedianya biaya pengadaan Genset Tersedianya biaya pengadaan Vacum Cleaner
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel
5 Th
0
0
0
0%
1
1
20%
Terpenuhinya honor petugas sampah Tersedianya biaya opersional Gerobak motor
5 Th
0
0
0
0%
1
1
20%
II-228
12 16.67%
[1] 01.08.24 4 01.08.24.06 01.11 01.11.16 5 01.11.16.06
[2] Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.17 01.17.16 7 01.17.16.01 01.19 01.19.15 8 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 9 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 10 01.26.15.02
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya peralatan kebun Tersedianya honor petugas pemelihara taman
5 Th
0
0
0
0%
1
1
20%
Terselenggaranya penyuluhan kesehatan ibu
5 Th
0
0
0
0%
1
1
20%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
5 Th
0
0
0
0%
1
1
20%
Terpenuhinya Festival Laweyan
5 Th
0
0
0
0%
1
1
20%
Terpenuhinya honor petugas Linmas Tersedianya biaya seragam linmas
5 Th
0
0
0
0%
1
1
20%
Tersedianya biaya operasional Rapat Koordinasi LKK
5 Th
0
0
0
0%
1
1
20%
Tersedianya fasilitasi pojok baca
5 Th
0
0
0
0%
1
1
20%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.13 01.13.16 6 01.13.16.09
[3]
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
SKPD : Kelurahan Bumi Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.06 1 00.00.06.03 01.06 01.06.21 2 01.06.21.09 01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.05
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH
5 01.08.24.06
Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersusunnya Lap. pertanggungjawaban APBD LKPJ,LPPD,LAKIP,PK SKPD
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya Musrenbangkel 2016 dan Persiapan Musrenbangkel 2017
18 keg
0
0
0
0%
3
3 16.67%
Tersedianya biaya honor petugas sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan TPS Mobile Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
2 keg
0
0
0
0%
2
72 bln
0
0
0
0%
12
Terselenggarannya penanaman pohon untuk penghijauan di kampung oleh LPMK sie LH Tersedianya biaya Pemeliharaan RTH Jalan Saman Hudi Tersedianya biaya pembelian tanaman Tersedianya biaya honor petugas taman
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
II-229
2 12 16.67%
100%
[1] 6 01.11.16.05
[2] Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.12 01.12.15 7 01.12.15.05
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana
01.13 01.13.16 8 01.13.16.09 01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
[3] Tersedianya biaya operasional kegiatan forum anak Tersedianya biaya operasional KLA Terpenuhinya transportasi PPT
[4] 18 keg
Tersedianya biaya sosialisasi Pembinaan KB Tersedianya biaya pendataan Keluarga Berencana Tersedianya biaya kegiatan posyandu
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9]
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Pengiriman Duta Seni Budaya Kelurahan Bumi pada Event Kota Surakarta dan NasionalTersedianya biaya , Festival Laweyan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya honor petugas linmas Sistem Pengamanan Lingkungan Kelurahan Bumi
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya sosialisasi Pendampingan DPK Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Tersedianya biaya rakor Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
3
[11=10/4] 3 16.67%
terselenggaranya dialog atau soonjo wargo 01.26 01.26.15 12 01.26.15.02
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
Tersedianya biaya Penyediaan bahan bacaan berkualitas
SKPD : Kelurahan Panularan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.01 2 01.06.21.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[3]
[4]
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
1 dok
0
0
0
0%
1
1
Terselenggaranya tahapan musrenbangkel 2016 Terselenggaranya pra musrenbangkel 2017 Tersedianya biaya musling
18 keg
0
0
0
0%
3
3 16.67%
Terpenuhinya honor petugas sampah Terpenuhinya biaya operasional gerobak sampah dan peralatan persampahan Terpenuhinya biaya operasional TPS mobile terpenuhinya upah driver tps mobile terpenuhinya upah asisten tps mobile terpenuhinya premi asuransi petugas sampah dan driver dan assisten driver terpenuhinya honor PPTK terpenuhinya biaya operasional germo sampah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
terpenuhinya upah petugas pemelihara RTH Terpenuhinya opersional pemeliharaan taman (peralatan,bbm) terpenuhinya pembelian bibit tanaman dan pupuk terpenuhinya premi asuransi
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II-230
100%
[1] 01.11.16
[2] Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5 01.11.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
01.12 01.12.16 6 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 7 01.13.16.09
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
01.17 01.17.16 8 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15 11 01.26.15.02
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersusunnya dokumen profil anak Terselenggaranya kegiatan forum anak & KLA Terpenuhinya transportasi PPT
18 keg
0
0
0
0%
3
3 16.67%
Terselenggaranya FKPPKBD dan pokjanal posyandu
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
terlaksananya Festival Laweyan dan SBC
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
Terpenuhinya honor Linmas terpenuhinya biaya opersional pertemuan linmas tersedianya pemeliharaan HT terpenuhinya honor PPTK Tersedianya biaya seragam linmas
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya kegiatan pendampingan DPK Terselenggaranya koordinasi dengan kelembagaan wilayah
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
tersedianya buku bacaan dan perlengkapan Tersedianya upah pengelola pojok baca
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK -
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca
SKPD : Kelurahan Penumping Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.02 1 00.00.02.03
01.06 01.06.21 2 01.06.21.01 3 01.06.21.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 5 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
pembangunan pintu pagar pembangunan tempat parkir
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tsusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
1 dok
0
0
0
0%
1
1
Terselenggarakannya Musrenbangkel
6 dok
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya upah petugas sampah Tersedianya biaya operasional TPS Mobile Tersedianya biaya operasional germo Tersedianya biaya pengadaan alat-alat kebersihan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya upah petugas pemeliharaan RTH Tersedianya biaya pengadaan peralatan kebersihan
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
II-231
100%
[1]
01.11 01.11.16
[2]
[3] Tersedianya biaya pengadaan tanaman Tersedianya biaya operasional disel taman Tersedianya biaya operasional pemeliharaan RTH di jalan Dr Rajiman
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6 01.11.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
01.12 01.12.16 7 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 8 01.13.16.09 01.17 01.17.15 9 01.17.15.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
01.17.16 10 01.17.16.01
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 11 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 12 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
13 01.26.15.05
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Tersedianya biaya kegiatan Forum anak Tersedianya biaya operasional KLA Tersedianya transportasi PPT
18 Th
0
0
0
0%
3
3 16.67%
Tersedianya biaya rapat koordinasi peningkatan kesehatan masyarakat
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kegiatan TPKK
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terselenggaranya babad kalitan
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Terselenggaranya Even festival Kecamatan
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
72 Th
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya stimulan SBC Tersedianya biaya stimulan SBC, lomba tink, porkaso
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biayahonor petugas perpustakaan Tersedianya biaya pengadaan buku
6 Th
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya upah petugas linmas Tersedianya biaya operasional rapat Tersedianya biaya seragam linmas Tersedianya biaya pemeliharaan HT
SKPD : Kelurahan Sriwedari Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.02 1 00.00.02.10
01.06 01.06.21 2 01.06.21.01 3 01.06.21.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Tersedianya biaya pengadaan meja dan kursi tamu Tersedianya biaya Pengadaan Sprig Bed Tersedianya biaya pengadaan Meja dan Kursi Makan Tersedianya biaya pengadaan AC Tersedianya biaya pengadaan Lemari kayu Tersedianya biaya pengadaan kulkas
1 Paket
0
0
0
0%
1
1
100%
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
1 dok
0
0
0
0%
1
1
100%
18 keg
0
0
0
0%
3
3 16.67%
Terselenggaranya Musling Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 1
II-232
[1]
[2]
01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 5 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 6 01.11.16.05
[3] Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 2 Terselenggaranya Musrenbangkel Terselenggaranya perumusan kegiatan hasil musrenbangkel
[4]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya honor petugas taman Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman dan pupuk
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya operasional KLA Tersedianya biaya operasional forum anak Tersedianya biaya pembuatan buku data anak
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
6 Th
0
0
0%
1
1 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
6 Th
0
0
0
0%
12
12
terselenggaranya Festival Laweyan
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
Tersedianya biaya honor Petugas Linmas
72 keg
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Pembinaan kewilayahan monitoring kewilayahan pendampingan DPK Terlaksananya kegiatan Sonjo Wargo
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
0
0
0%
1
1 16.67%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.11.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya biaya sosialisasi pos pelayanan terpadu dan terpenuhinya transportasi PPT
01.12 01.12.15 8 01.12.15.01
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Terlaksananya sosialisasiFKPPKBD dan pokjanal Posyandu
01.13 01.13.16 9 01.13.16.09 01.17 01.17.16 10 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 11 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 12 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
13 01.26.15.07
[6]
Terpenuhinya honor petugas sampah Tersedianya biaya operasional Mobil Sampah Tersedianya biaya operasional germo Tersedianya biaya operasional gerobag dorong
7 01.11.17.08
01.26 01.26.15
[5]
200%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
Tersedianya biaya honor pojok baca perpustakaan Tersedianya biaya Penggadaan Buku dan honor pengurus Tersedianya biaya penyediaan buku
6 bln
SKPD : Kelurahan Purwosari Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
[4]
Tersedianya Vacuum Cleaner Tersedianya Camera Tersedianya LCD Tersedianya Sound System
30 keg
II-233
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0%
100
100 333.33%
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya Genset 00.00.02 2 00.00.02.07
01.06 01.06.21 3 01.06.21.09
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 4 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 5 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 6 01.11.16.06
Terbangunnya gudang Terbangunnya kamar mandi luar
Terselanggaranya tahapan musrenbangkel
Terpenuhinya upah petugas sampah Tersedianya biaya operasional gerobak sampah Tersedianya biaya operasional TPS mobile Tersedianya seragam petugas sampah Terpenuhinya upah petugas taman Tersedianya biaya pengadaan peralatan pemeliharaan taman
5 keg
0
0
0%
100
100
1500 org
0
0
0%
100
100 6.67%
100 %
0
0
0%
100
100
0
0
0%
100
100 1666.67%
6 lokasi
2000%
100%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Terpenuhinya operasional forum anak & KLA
72 bln
0
0
0%
100
100 138.89%
01.11.17
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
7 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terselenggaranya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan terpeuhinya transportasi PPT
72 bln
0
0
0%
100
100 138.89%
01.12 01.12.16 8 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terselenggaranya FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu
72 bln
0
0
0%
100
100 138.89%
01.13 01.13.16 9 01.13.16.09
10 01.15.16.05
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
01.19 01.19.15 11 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 12 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.15 01.15.16
01.26 01.26.15 13 01.26.15.03
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
0%
0
0%
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
0%
0
0%
Terpenuhinya honor Linmas Tersedianya seragam Linmas
124 org
0
0
0%
100
100 80.65%
Terselenggaranya pendampingan DPK
6 keg
0
0
0%
100
100 1666.67%
Tersedianya biaya pengadaan buku
6 keg
0
0
0%
100
100 1666.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
SKPD : Kelurahan Sondakan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[1]
[2]
[3]
[4]
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD
II-234
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
[2] Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 4 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16 5 01.11.16.06
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya genset Tersedianya vacumcleaner /
5 Th
4
1
1
100%
1
6
120%
Terselenggaranya Tahapan Musrenbangkel 2016
5 Th
4
1
1
100%
1
6
120%
60 bln
48
12
12
100%
12
72
120%
Tersedianya biaya petugas RTH Tersedianya biaya pemeliharaan RTH (di Jl. Transito dan Jl. KH. Samanhudi
5 Th
4
1
1
100%
1
6
120%
Tersedianya biaya petugas sampah Tersedianya biaya operasional gerobag Tersedianya biaya operasional germo Tersedianya biaya operasional TPS Mobil Tersedianya biaya driver dan asisten driver
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Tersedianya biaya Operasional KLA Tersedianya biaya operasional forum anak
5 Th
1
1
1
100%
1
3
60%
01.11.17 6 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Tersedianya biaya Operasional PPT Tersedianya biaya petugas pendamping PPT dan tranportasi ke RW
5 Th
1
1
1
100%
1
3
60%
01.12 01.12.16 7 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Tersediaya biaya Operasional Pembinaan Pokjanal Posyandu Tersediaya biaya operasional SKD
5 Th
1
1
1
100%
1
3
60%
01.13 01.13.16 8 01.13.16.09
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
5 Th
0
0
0
0%
1
1
20%
01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya kegiatan Napak Budaya Samanhoedi (Renungan, ziarah, bazar, pentas seni, karnaval) Tersedianya biaya operasional kegiatan SBC, festival ting, dolanan anak, Festival LAweyan
5 Th
3
1
1
100%
1
5
100%
01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
Tersedianya biaya Upah petugas LINMAS Tersedianya seragam linmas dan perlengkapanmya
60 bln
48
12
12
100%
12
72
120%
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tersedianya biaya honor PPTK Tersedianya biaya operasional pendampingan DPK --
5 Th
4
1
1
100%
1
6
120%
SKPD : Kelurahan Kerten Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-235
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1]
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.09
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 3 01.08.15.04
[4]
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
[3]
[4]
Pembelian vacum cleaner Pembelian genset Pembelian sound system dan mix
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya Kegiatan musling Tersedianya biaya Pra Musrenbangkel 1 Tersedianya biaya Pra Musrenbangkel 2 Tersedianya biaya Musrenbangkel Tersedianya biaya evaluasi hasil mesrenbangkel
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
Tersedianya Upah Petugas Pengangkut Sampah Tersedianya Honor PPTK Tersedianyan biaya Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya biaya pembelian peralatan kebersihan TPS Mobil Tersedianya biaya pembelian terpal utk tutup mobil Tersedianya Upah Sopir TPS Mobile ( 2 orang ) dan asisten pengemudi ( 4 org ) Tersedianya biaya Asuransi kesehatan, asuransi jiwa/asuransi keselamatan kerja ( utk petugas sampah 11 orang ) Tersedianya biaya service dan penggantian suku cacang 1 buah gerobak motor dan 2 TPS Mobile Tersedianya biaya pembelian BBM dan pelumas , Jasa KIR, STNK 2 buah TPS Mobile
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terpeliharanya RTH (RW I, RW V, RW IX dan RW XIV ) Terpeliharanya RTH (pagar keliling dan taman kantor kelurahan Kerten )
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya Alat tulis kantor untuk kegiatan forum anak dan pokja kelurahan layak anak Tersedianya biaya cetak dan penggandaan kegiatan forum anak dan pokja kelurahan layak anak Tersedianya biaya Makan minum rapat kegiatan forum anak dan pokja kelurahan layak anak
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terpenuhinya operasional pembinaan FKPPKBD Terpenuhinya operasional Pokjanal Posyandu
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya untuk Pentas Budaya yang berupa Tarian Jawa,karawitan,keroncong,guyon dllmaton/drama dll Tersedianya biaya bagi duta seni kelurahan untuk kegiatan SBC,Pawai Pembangunan, Lomba Ting, Festival Laweyan dll
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya makan minum rapat pembinaan petugas sampah Tersedianya biaya belanja pakaian kerja lapangan petugas sampah (wearpack) Tersedianya biaya belanja service dan suku cadang gerobak sampah Tersedianya biaya pembelian gerobak sampah Tersedianya biaya pembelian loudspeaker 01.08.24 4 01.08.24.06 01.11 01.11.16
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5 01.11.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
01.12 01.12.16 6 01.12.16.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
01.13 01.13.16 7 01.13.16.09
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.17 01.17.16 8 01.17.16.01
II-236
[1] 01.19 01.19.15 9 01.19.15.05
[2] Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 10 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26 01.26.15
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya upah tenaga Linmas Tersedianya biaya Pembelian sepeda Tersedianya biaya Pembelian seragam Linmas Tersedianya biaya Makan minum rapat koordinasi rutin Tersedianya biaya Biaya servis dan belanja suku cadang HT dan peralatan keamanan lainnya Tersedianya biaya service dan belanja suku cadang sepeda
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
Tersedianya biaya Belanja ATK DPK dan LKK Tersedianya biaya Belanja cetak dan penggandaan Tersedianya biaya Makan minum rapat pendamping DPK,LKK dan LPMK
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Bidang Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
11 01.26.15.01
Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Tersedianya rak buku
SKPD : Kelurahan Jajar Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13 01.06 01.06.21 2 01.06.21.01 3 01.06.21.09 01.08 01.08.15 4 01.08.15.04 01.08.24 5 01.08.24.06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
[3]
[4]
Pengadaan genset,Vacuum cleaner, LCD, kursi pelayanan dll
6 keg
Tersusunnya renstra masyarakat tahun 2016 - 2020
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0%
1
1 16.67%
1 dok
0
0
0%
1
1
12 dok
0
0
0%
2
2 16.67%
Tersedianya biaya petugas sampah
6 Th
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya pemeliharaan RTH dan penambahan tanaman lingkungan kantor
6 Th
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya operasional forum anak Tersedianya biaya operasional KLA Tersedianya biaya operasional profil anak kelurahan
6 Th
0
0
0%
1
1 16.67%
Tersedianya biaya operasional FKPPKBD dab Pokjanal Posyandu Kelurahan
6 Th
0
0
0%
1
1 16.67%
Terselenggarannya kegiatan TPKK
6 Th
0
0
0%
1
1 16.67%
Kegiatan seni Tk Kota, Kecamatan da Kelurahan Tersedianya biaya kegiatan SBC
6 Th
0
0
0%
1
1 16.67%
Terselenggaranya tahapan musrenbangkel
0
Tersedianya biaya upah petugas RTH 01.11 01.11.16
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6 01.11.16.05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
01.12 01.12.16 7 01.12.16.02 01.13 01.13.16 8 01.13.16.09
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
01.17 01.17.16 9 01.17.16.01
Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
II-237
100%
[1] 01.19 01.19.15 10 01.19.15.05
[2] Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 11 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Tersedianya biaya honor petugas linmas Tersedianya biaya operasional rapat Tersedianya biaya seragam
6 Th
0
0
0%
1
1 16.67%
Pendampingan keg masyarakat dan kegiatan lainnya Tersedianya biaya operasional rapat DPK
6 Th
0
0
0%
1
1 16.67%
SKPD : Kelurahan Karangasem Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.09
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
01.08 01.08.15 2 01.08.15.04
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01.08.24 3 01.08.24.06
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
01.11 01.11.16
[3]
[4]
Terselenggaranya Pra Musrenbang 1
0%
0
0%
Tersedianya biaya honor petugas sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag dorong Tersedianya biaya operasional rapat Tersedianya biaya pengadaan seragam petugas kebersihan Tersedianya biaya Pengadaan alat-alat kebersihan
0%
0
0%
Tersedianya biaya pemeliharaan taman Tersedianya biaya pengadaan tanaman dan pupuk
0%
0
0%
Terlaksananya sosialisasi tentang KDRT Terlaksananya pelatihan penanganan dampak psikologis KDRT Tersedianya transport PPT Tersedianya dana operasional KLA
0%
0
0%
Terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi remaja Tersedianya biaya operasional rapat
0%
0
0%
Terlaksananya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK
0%
0
0%
Festival Laweyan
0%
0
0%
Tersedianya biaya honor petugas keamanan Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas Tersedianya biaya pemeliharaan HT Tersedianya biaya operasional rapat linmas
0%
0
0%
Tersedianya biaya honor DPK Tersedianya biaya operasional rapat
0%
0
0%
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
4 01.11.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
01.12 01.12.16 5 01.12.16.01
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
01.13 01.13.16 6 01.13.16.09 01.17 01.17.16 7 01.17.16.01
Bidang Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.19 01.19.15 8 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.22 01.22.15 9 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
01.26
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Bidang Perpustakaan
II-238
[1] 01.26.15 10 01.26.15.01
[2] Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
Tersedianya biaya honor petugas perpustakaan Tersedianya biaya pengadaan buku perpustakaan Tersedianya biaya pengadaan ATK (alat-alat administrasi perpustakaan)
[9]
[10=5+7+9]
0%
[11=10/4]
0
0%
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
2 00.00.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.03 3 00.00.03.03
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
01.03 01.03.28 4 01.03.28.05
01.04 01.04.19
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
1 Urusan WAJIB Bidang Pekerjaan Umum Program pengendalian banjir Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penangulangan banjir
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Asuransi kesehatan PNS
7 keg
1
1
1
100%
1
3 42.86%
Tersedianya biaya pengadaan komputer Tersedianya biaya pengadaan laptop Tempat tidur Rak besi Tandon air
7 Paket
1
1
1
100%
1
3 42.86%
Pakaian Kerja Lapangan
7 keg
1
1
1
100%
1
3 42.86%
Pelatihan penanggulangan bencana
12 keg
1
1
1
100%
2
4 33.33%
84 bln
12
12
12
100%
12
36 42.86%
0%
1
2 28.57%
Bidang Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
5 01.04.19.04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
cetak stiker dan porporasi
6 01.04.19.06
Kegiatan rekruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
Masyarakat wanita yang dilatih
7 keg
1
1
7 01.04.19.08
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Pembelian sarana dan prasarana kebencanaan
7 Paket
1
1
1
100%
1
3 42.86%
8 01.04.19.09
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
84 bln
12
12
12
100%
12
36 42.86%
9 01.04.19.11
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Apar Sepeda motor Penyelamatan even penting
406 keg
0
0
0
0%
10 01.04.19.12
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Penanggulangan bahaya kebakaran, tenaga outsourching (10 orang)
84 bln
12
12
12
100%
12
5 keg
0
0
0
0%
1
01.06 01.06.19 11 01.06.19.03
01.06.21
0
0%
36 42.86%
Bidang Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
Pelatihan DALA (Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana)
Program perencanaan pembangunan daerah
II-239
1
20%
[1] 12 01.06.21.07
01.19 01.19.22
[2] Penetapan RPJMD
[3]
[4] 1 dok
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
27 keg
1
1
1
7 keg
0
0
0
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] 100%
1
1
100%
1
3 11.11%
0%
1
1 14.29%
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
13 01.19.22.01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Sosialisasi
14 01.19.22.03
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
Pengadan sarana dan prasarana evakuasi acaman bencana
SKPD : Kantor Ketahanan Pangan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.07
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD
1 dok
0
0
01.21 01.21.15 2 01.21.15.03
Bidang Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
Pendataan dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
6 dok
0
0
3 01.21.15.09
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
107 Kelp
0
4 01.21.15.10
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
72 dok
5 01.21.15.13
Pengembangan cadangan pangan daerah
6 01.21.15.22
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
7 01.21.15.30
Penyuluhan sumber pangan alternatif
Pembinaan KRPL dan olahan pangan Bazar Pangan dan sayur Lomba KRPL Monitoring Ketersediaan bahan pangan pokok pada distributor/ pasar Analisa dan survey NBM Fasilitasi Rakor DKP RASKINDA bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum tercover RASKIN DMP Fasilitasi Lomba Cipta Menu Fasilitasi Pameran Pangan Lokal lomba Kantin Sehat Lomba Cerdas Cermat Monev SKPG Pembinaan olahan pangan lokal Peringatan Hari Pangan sedunia
0%
1
1
0
0%
1
1 16.67%
0
0
0%
13
13 12.15%
0
0
0
0%
12
12 16.67%
100742 RTS
0
0
0
0%
15617
30 keg
0
0
0
0%
5
5 16.67%
120 org
0
0
0
0%
20
20 16.67%
100%
15617 15.5%
SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.04 01.04.18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Bidang Perumahan Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
[3]
[4]
II-240
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 1 01.04.18.01
[2] Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam
[3] Relokasi bantaran sungai sertifikat hak milik (SHM)
01.06 01.06.21 2 01.06.21.07
Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
Tersusunnya dokumen renstra SKPD
01.11 01.11.15 3 01.11.15.02 4 01.11.15.03
01.11.16
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6] 0%
[9]
[10=5+7+9] 0
[11=10/4] 0%
0%
0
0%
workshop partisipasi perempuan Pendidikan publik dan audensi lembaga perempuan Pembinaan Satgas GWJB Penanaman Budi Pekerti dan Wawasan Kebangsaan Pemantapan forum anak Kampanye Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Rakor evaluasi anak Pembinaan pokja KLA Konfensi anak Surakarta Pembentukan kampung anak Pembentukan dan Pelatihan jejaring pendampingan anak Operasional FAS surakarta -
0%
0
0%
0%
0
0%
layanan dan stimulan devisi PTPAS terhadap korban kekerasan Peringatan 16 hari anti kekerasan Penanganan kasus Forum GSI FGD lembaga perempuan Pelatihan Jarpuk Pelatihan kelompok usaha kecil RTL hak anak Perinagatan HAN Pembentukan modul keluarga ramah anak Pendataan anak putus sekolah Pertemuan Komunitas Anak Solo (capacity Building) Lomba cerdas cermas forum anak Pelatihan ketrampilan bagi anak putus sekolah Sosialisasi kenakalan remaja, narkoba dan rokok Pencegahan anti rokok & narkoba Pelatihan pendidik sebaya Peringatan hari besar keagamaan Penyuluhan 4 pilar dan PKBN Lomba kadarkum Pencegahan KDRT Pasar murah Kursus ketrampilan menjahit & memasak Penyuluhan HIV AIDS Pemantauan WAJAR 9 tahun Lomba kreativitas , dongeng Pembinaan UP2K Pelatihan dan lomba B2SA Lomba cipta busana, merangka bunga, tanaman Toga Penyuluhan gizi seimbang, Penanggulangi GAKI Penyuluhan penyakit menular, Penurunan kematian ibu, optimalisasi posyandu
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5 01.11.16.02
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
6 01.11.16.03
Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
7 01.11.16.05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
8 01.11.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
II-241
[1]
9 01.11.16.08
01.11.17
[2]
Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
11 01.11.17.03
Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
12 01.11.17.08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
13 01.11.18.03
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
0%
0
0%
Penguatan PPT Penyusunan modul PPT Pemeliharaan dan Operasional Graha Yoga Pertiwi untuk pendamping korban kekerasan Rehabilitasi korban Pemulangan korban Pelatihan ketrampilan bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak serta bantuan modal peralatan usaha Penyusunan perwali dan Perda traffiking
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
Pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan usaha ekonomi produktif (Program P2MBG) -
0%
0
0%
Pembinaan KB melalui - FAPSEDU - KKI - PKB Lomba PKK KB-Kes Sosialisasi HIV Aids kelompok PIK remaja Penguatan FKPPKBD Rakor PLKB Rakor Babinsa, BKL, BKB, BKR Rakor KB tk.Kota Penyusunan buku kader Jambore kader Sosialisasi dan pelatihan Kader KB Lomba harganas -
0%
0
0%
0%
0
0%
Pelatihan kespro pada kelompok perempuan ibu rumah tangga Pertemuan jaringan kota masyarakat peduli kespro Penerbitan booklet promosi kespro bagi kader Peta digital pusat informasi kespro Deteksi dini kanker rahim, tes IMS dan VCT
0%
0
0%
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
10 01.11.17.01
01.11.18
[3] Daur ulang limbah sampah, penanaman sejuta pohon Bantuan operasional PKK kecamatan dan kelurahan Penguatan PPT Pembuatan Profil Anak 2015 Pembuatan Buku Saku KLA Pembinaan taman cerdas Kampanye pencegahan pernikahan dini Pengadaan sirene GWJB Pengenalan forum anak di CFD Kunjungan anak-anak ABH ke Lapas anak Pendampingan ABH Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan bagi ABH
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
01.12 01.12.15 14 01.12.15.02
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pelayanan KIE
15 01.12.15.05
Pembinaan Keluarga Berencana
01.12.16 16 01.12.16.01
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
01.12.17 17 01.12.17.02
Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
0
0%
Pengadaan alat kontrasepsi
Pelayanan Pemasangan medis operasi MOP Pelayanan Pemasangan medis operasi MOW Pembelian dukungan alat-alat kontrasepsi
0%
18 01.12.17.03
0%
0
0%
19 01.12.17.05
Distribusi Alat Kontrasepsi (DAK)
-
0%
0
0%
II-242
[1]
01.20.24 20 01.20.24.01
[2] [3] Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Bimtek penanganan pengaduan masyarakat
01.22 01.22.15 21 01.22.15.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
22 01.22.15.03
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
01.22.16 23 01.22.16.06
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
24 01.22.16.07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
01.20
01.22.17
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
0%
0
0%
Penyusunan Profil Kelurahan
0%
0
0%
Pertemuan Kader Posyandu Pemberdayaan Perekonomian Kader Posyandu Kec ) Advokasi Posyandu
0%
0
0%
Pembentukan Wartek (Warung Teknologi) Sosialisasi TTG dan pelatihan TTG Pameran TTG gelar TTG Pemasyarakatan TTG Lomba kelurahan Lomba pelaksana posyandu terbaik
0%
0
0%
0%
0
0%
Sosialisasi dan fasilitasi bantuan sosial RTLH Monev Program RTLH Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Rembug warga Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Penyelenggaraan TMMD Karya bhakti daerah
0%
0
0%
0%
0
0%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
25 01.22.17.01
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
26 01.22.17.05
Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah
SKPD : UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
kegiatan dan kinerja kantor lancar
01.12 01.12.15 2 01.12.15.04
1 Urusan WAJIB Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Promosi Pelayanan Khiba
3 01.12.15.05
Pembinaan Keluarga Berencana
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
SOSIALISASI KHIBA
kali
0
0
0
0%
5
5
0%
Rapat Koordinasi Program KB tingkat Kecamatan dan kelurahan
kali
0
0
0
0%
120
120
0%
II-243
12 16.67%
[1] 4 01.12.15.07
01.12.20 5 01.12.20.02
[2] Operasional Balai Penyuluh KB (DAK)
[3] program KB tingkat Kelurahan dan Kecamatan Berjalan lancar
[4] 72 bln
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
0
0
0
0%
[9] 12
[10=5+7+9] [11=10/4] 12 16.67%
5
5
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Pembinaan Kelompok PIK Remaja
kali
0%
SKPD : UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Pasar Kliwon Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.08
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor
2 00.00.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.02 3 00.00.02.03
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
01.12 01.12.15 4 01.12.15.05
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
1 Urusan WAJIB Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana
[3]
[4]
TERSEDIANYA BIAYA JASA KEBERSIHAN KANTOR Tersedianya bahan pembersih kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja : komputer printer AC meja komputer laptop
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
30 Jenis
0
0
0
0%
5
5 16.67%
tersedianya sarana dan prasarana pelayanan apatur yang memadai : perluasan gedung kantor pembangunan pagar dan taman
Unit
0
0
0
0%
1
1
0%
kali
0
0
0
0%
100
100
0%
0
0%
5 01.12.15.09
Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)
rapat koordinasi KB tingkat kelurahan(54) dan kecamatan(6) pembinaan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL) dan uppks kecamatan (4) kelurahan (36) Terpenuhinya dana operasional bagi balai penyuluh KB
01.12.16 6 01.12.16.02
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Terfasilitasinya forum PIK Remaja di Sekolah-sekolah
org
0
0
0
0%
80
80
0%
01.12.17 7 01.12.17.01
Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan konseling KB
pembinaan pasangan usia subur (PUS) yang belum ikut KB
kali
0
0
0
0%
5
5
0%
adanya biaya pembinaan kelompok Sub PPKBD prio utomo capacity building
kali
0
0
0
0%
23
23
0%
0
0%
01.12.18 8 01.12.18.01
01.12.19 9 01.12.19.01
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
0%
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di Kegiatan Sosialisasi Promosi Kesehatan di Masyarakat masyarakat
0%
SKPD : UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-244
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1]
[4]
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.12 01.12.15 2 01.12.15.04
1 Urusan WAJIB Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Promosi Pelayanan Khiba
[3]
[4]
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
AC Printer -
0%
0
0%
Sosialisasi KHIBA
0%
0
0%
3 01.12.15.05
Pembinaan Keluarga Berencana
rapat Koordinasi Program KB Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Pembinaan Ketahanan Keluarga (Tri Bina dan UPPKS),
0%
0
0%
4 01.12.15.09
Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)
Operasional Balai Penyuluh KB
0%
0
0%
01.12.17 5 01.12.17.01
Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan konseling KB
Pembinaan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ikut KB
0%
0
0%
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
pembinaan kelompok Sub PPKBD dan Prio Utomo
0%
0
0%
Pembinaan kelompok PIK Remaja
0%
0
0%
01.12.18 6 01.12.18.01
01.12.20 7 01.12.20.02
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
SKPD : UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Serengan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
[4]
Komputer Printer Televisi AC Meja Kerja Kursi kerja Meja Komputer Tenda kursi rapat peralatan personal komputer
72 bln
II-245
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
12
12 16.67%
[1] 00.00.02 2 00.00.02.03
01.12 01.12.15 3 01.12.15.05 4 01.12.15.09
01.12.18 5 01.12.18.01 01.12.19 6 01.12.19.01
01.12.20 7 01.12.20.02
[2] Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
1 Urusan WAJIB Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)
[3]
[4]
Tersedianya biaya perluasan gedung kantor
2 Paket
rapat Koordinasi Program KB Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pembinaan ketahanan keluarga (Tri Bina dan UPPKS) Belanja ATK Belanja Alat Kebersihan Belanja jasa transportasi dan akomodasi rapat KIE kunjungan rmah persiapan pelayanan KB Biaya operasional pengolahan data Belanja makanan dan minuman rapat ( KIE dan rapat teknis pegawai ) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Adanya biaya pembinaan Capacity Building Adanya biaya pembinaan kelompok Prio Utomo Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di Penyuluhan kesehatan ibu bayi dan anak masyarakat
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
0
0
0
0%
1
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
12 kali
0
0
0
0%
2
2 16.67%
0%
100
100 16.67%
0%
1
1 16.67%
600 %
1
50%
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Tersedianya biaya pembinaan kelompok PIK KRR
6 kali
0
0
0
SKPD : UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Laweyan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
00.00.02 2 00.00.02.03
01.12 01.12.15 3 01.12.15.05
4 01.12.15.09
01.12.17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
1 Urusan WAJIB Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana
Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)
[3]
[4]
Komputer Printer Kulkas Tenda Teralis jendela AC Dispenser
72 bln
Perluasan pembangunan gedung kantor
1 Unit
Rapat Koordinasi Program KB Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Bantuan operasional Kelompok Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS) Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB
600 kali
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
12
0
0
0
0%
1
0
0
0
0%
100
0%
Program pelayanan kontrasepsi
II-246
12 16.67%
1
100%
100 16.67%
0
0%
[1] 5 01.12.17.01
01.12.18 6 01.12.18.01
01.12.19 7 01.12.19.01
01.12.20 8 01.12.20.02
Pelayanan konseling KB
[2] Pembinaan Kelompok Prio Utomo
[3]
[4] 24 kali
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Pembinaan kelompok Sub PPKBD
24 kali
[5] 0
[6] 0
[7] 0
[8=7/6] 0%
0
0
0
0%
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di Peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak masyarakat
[9] 4
[10=5+7+9]
[11=10/4] 4 16.67%
4
4 16.67%
0%
0
0%
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Pembinaan kelompok PIK KRR
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
SKPD : UPTB. Griya Layak Huni Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.04 01.04.15 1 01.04.15.06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
2 01.09.16.01
[2] [3] Bidang Perumahan Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang Tersusunnya DED proyek rusunami mampu Bidang Pertanahan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah terlaksananya pelepasan hak milik menjadi tanah negara
01.22 01.22.20 3 01.22.20.01
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD
01.09 01.09.16
[4]
Tersedianya jasa auditor eksternal Terlaksananya audit laporan keuangan tahun 2015 BLUD GLH Terlaksananya penerimaan hasil audit laporan keuangan tahun 2015 Terlaksananya penunjukan notaris yang mengurus peralihan tanah dari hak milik ke hak pakai Terlaksananya rapat-rapat koordinasi peralihan tanah ke hak pakai Terlaksananya pembuatan DED proyek rusunami oleh konsultan Terlaksananya penerimaan hasil DED proyek rusunami Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas persiapan pembangunan rusunami Terlaksananya pembentukan tim pembahasan pengajuan permohonan persetujuan DPRD atas penjualan rusunami Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait pengajuan permohonan persetujuan DPRD atas penjualan rusunami Terlaksananya pengajuan permohonan persetujuan DPRD atas penjualan rusunami
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
2 dok
0
0
0
0%
1
1
50%
1 Paket
0
0
0
0%
1
1
100%
0
0
0
0%
12
72 bln
12 16.67%
Terlaksananya penerbitan surat persetujuan DPRD atas penjualan rusunami SKPD : Dinas Komunikasi dan Informasi Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-247
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
[4]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1]
[2]
Tahun 2020
[3]
[4]
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
SKPD : Kantor Arsip dan Perpusda Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
2 00.00.01.21
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jasa keaman antor
00.00.02 3 00.00.02.03
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor
Lanjutan Pembangunan Perpustakaan Daerah
2 Unit
0
0
0
0%
1
1
50%
Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD
1 keg
0
0
0
0%
1
1
100%
157500 dok
0
0
0
0%
10500
12 buah
0
0
0
0%
2
2 16.67%
9000 lembar
0
0
0
0%
1500
1500 16.67%
0
0
0
0%
14
14 17.72%
0
0
0
0%
48500
48500
9%
0
0
0
0%
5
5
100%
0
0
0
0%
50
01.06 01.06.21 4 01.06.21.07
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
01.24 01.24.15 5 01.24.15.02
Bidang Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengumpulan data
Terselenggarannya penarikan arsip aktif di lingkup SKPD Pemkot Surakarta
01.24.16 6 01.24.16.01
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Tersedianya roll opact untuk penyimpanan arssip
7 01.24.16.02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Terlaksananya perbaiki arsip statis Presertasi dokumen/ Arsip daerah
8 01.24.16.03
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Terekamnya arsip SKPD dalam bentuk informatika
01.24.17
0
0%
0%
0
0%
10500 6.67%
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
9 01.24.17.02
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
01.24.18 10 01.24.18.02
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Penyediaan sarana layanan informasi arsip
11 01.24.18.03
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta Bidang Perpustakaan
01.26
79 %
0%
Arsip Tektual Arsip Kartografi DED/Peta Arsip Foto
539000 dok
Sarana Audio Visual Sarana Display Terciptanya Pengelola Arsip SKPD Yang Trampil
5 300 org
II-248
50 16.67%
[1] 01.26.15
[2] Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
12 01.26.15.01
Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
13 01.26.15.03 14 01.26.15.04
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan
15 01.26.15.07
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
16 01.26.15.08
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
17 01.26.15.09
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
18 01.26.15.10
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
[3]
[4]
Meningkatkan Budaya baca Masyarakat dengan Perpustakaan Keliling operasional perpustakaan kampung. Operasional pengemudi perpus keliling terselenggaranya bintek Konservasi Terlaksananya bintek penikatan SDM Menuju ISO Terlaksananya Seminar Subosukowonoseraten Terlaksananya Pameran Buku Terlaksananya bahan pustaka perpustakaan kampung Terlaksananya Konservasi bahan Pustaka Terlaksananya Fumigasi Bahan Peustaka Perpustakaan Umum Lomba Resensi Buku Lomba Perpustakaan Administrasi perpustakaan Kampung Lomba cerita Penambahan koleksi Buku fiksi dan Buku Non Fiksi Penyediaan jasa Pendataan monitoring perputakaan kampung
847024 org
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
0
0
0
0%
482024
10 %
0
0
0
0%
20
3%
0
0
0
0%
2
2 66.67%
90 %
0
0
0
0%
15
15 16.67%
0
0
0%
15
15 14.02%
107 %
482024 56.91%
20
5100 eks
0
0
0
0%
850
850 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
200%
SKPD : Dinas Pertanian Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 01.06 01.06.21 1 01.06.21.07 02.01 02.01.15 2 02.01.15.01
02.01.17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD 2 Urusan PILIHAN Bidang Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
[3]
[4]
Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD
Pelatihan Vertikultur Pelatihan tanaman hias Pelatihan tabulampot Pelatihan tanaman pangan Pelatihan budidaya perikanan Pelatihan olahan pertanian
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
1 dok
0
0
0
0%
1
1
1020 org
0
400
380
95%
160
540 52.94%
66 kali
12
2
2
100%
11
25 37.88%
12 dok
0
0
0
0%
2
2 16.67%
14456 buah
0
0
0
0%
2231
2231 15.43%
7350 eks
0
0
0
0%
1250
1250 17.01%
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
3 02.01.17.07
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
4 02.01.17.10
pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
02.01.19 5 02.01.19.02
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
02.01.21 6 02.01.21.02
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Pameran/promosi produk pertanian di tingkat lokal, regional, dan nasional Termonitornya harga produk sayuran di 2 pasar Termonitornya harga beras dan komoditas palawija di 2 pasar Termonitornya harga komoditas perkebunan di 2 pasar Pendataan dan dokumentasi potensi pertanian perkotaan Pengadaan pohon dan bibit buah produktif Tabulampot Toga Pengadaan vertikultur cabe Bibit sayuran cabe Penyediaan obat-obatan, sarana dan prasarana kesehatan dan sosialisasi/pembinaan untuk masyarakat Penyediaan alat kesehatan
II-249
100%
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Pemeriksaan virus HI-AI dan HI-ND 02.01.23 7 02.01.23.02
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Fasilitasi Kerjasama regional/nas'ronai/intemasional penyediaan hash produksi petemakan komplementer.
02.01.24 8 02.01.24.07
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan Terbangunnya kandang penampungan RPH kkambing lanjutan Terpeliharanya rangka atap tepat guna (DAK) Terpeliharanya kandang penampungan Gangway Pagar keliling RPH sapi Terpenuhinya sarana prasarana RPH sapi Bidang Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Demplot kolam ikan portable/perikanan perkotaan YUMINA BUMINA Sosialisasi YUMINA BUMINA Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK) Pembangunan gazebo dan kelengkapannya Pembangunan skat ruangan outlet Pavingisasi Pembangunan tutup saluran dan rehab saluran Pembangunan kolam retensi dan rehab kolam Pembangunan pagar pengaman outlet
02.05 02.05.20 9 02.05.20.01 10 02.05.20.04
Pemeriksaan sampel PPAH dan BAH Pemantauan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging kurban Penertiban dan pembinaan peredaran daging Sosialisasi PPAH Pengadaan buku pedoman dan seleksi penyembelihan hewan kurban Pelatihan pemotongan hewan kurban
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
1 Unit
1
0
0
0%
1
2
0
0
0
0%
154
0
0
0
0%
1
1724 Paket 1 Unit
200%
154 8.93% 1
100%
SKPD : UPTD. Pusat Kesehatan Hewan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.13 00.00.03 2 00.00.03.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Pembelian Autoclave -
6 Paket
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Pengadaan pakaian kerja lapangan
6 Paket
0
0
0
0%
1
1 16.67%
SKPD : UPTD. Rumah Potong Hewan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 00.00.01 1 00.00.01.05
[2] Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Pembayaran Biaya Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan
3 lembar
1
0
0
0%
1
2 66.67%
00.00.02 2 00.00.02.42
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rebabilitasi kandang penampungan RPH Babi dan pagar RPH Babi
5 Paket
1
1
1
100%
1
3
II-250
60%
[1] 00.00.03 3 00.00.03.03
[2] Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
[3]
[4]
Pembelian pakaian kerja lapangan
5 Paket
[5]
[6] 1
[7] 0
[8=7/6] 0
0%
[9]
[10=5+7+9] 1
[11=10/4] 2
40%
SKPD : UPTD. Aneka Usaha Pertanian Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Tahun 2020
[1] 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.02 2 00.00.02.42
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
02.05 02.05.20 3 02.05.20.03
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
2 Urusan PILIHAN Bidang Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan Pembinaan dan pengembangan perikanan
[3]
[4]
Genset
6 Paket
pemasangan grill besi penutup saluran air dan perbaikan tempat pembenihan dan saluran air
operasional tim monitoring dan evaluasi keg. pembinaan dan pengembangan perikanan 1 keg, operasional BBI Balekambang 12 bln, pengadaan bahan dan alat laboratorium 1 thn, pengadaan saran promosi/ sosialisasi (spanduk, MMT, dll)
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] 0
0
0
0%
1
1 16.67%
60 bln 6 keg
0 0
0 0
0 Infinity 0
0%
12 1
1 16.67%
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1]
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
[3]
Peralatan dan perlengkapan kantor
01.06 01.06.21 2 01.06.21.07
1 Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
Dokumen Renstra SKPD
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
1 dok
0
0
0
0%
1
1
01.17 01.17.15 3 01.17.15.01
Bidang Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1. Haul Habib Aly Bin Muhammad Al Habsyi 2. Maulid Nabi bersama Ahbabul Mustofa
22 keg
0
0
0
0%
2
2 9.09%
4 01.17.15.05
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Monitoring dan evaluasi penyediaan gamelan
53 Set
0
0
0
0%
1
1 1.89%
01.17.16 5 01.17.16.01
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1. Festival Dolanan Bocah 2. Srawung Seni Sakral 3. Solo Carnaval 4. Kegiatan Suran
24 keg
0
0
0
0%
4
4 16.67%
6 01.17.16.06
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1. Bakdhan ning Solo 2. Pengiriman Duta Seni
12 keg
0
0
0
0%
2
2 16.67%
II-251
100%
[1] 7 01.17.16.11
[2] Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
01.17.17 8 01.17.17.01
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
9 01.17.17.03
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
10 01.17.17.04
11 01.17.17.05
02.04 02.04.15 12 02.04.15.02
0
0
0
[8=7/6] 0%
500 keg
0
0
0
0%
82
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
22 keg
0
0
0
0%
4
4 18.18%
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Festival film dan lomba seni : - Sarasehan Budaya - Fest. Film Dokumenter - Workshop Seni - Lomba seni - Bamboo Bienalle
12 keg
0
0
0
0%
5
5 41.67%
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Festival kuliner, Solo Menari, Gamelan Akbar, Festival Keroncong, , SIPA, SBF, SBC, Festival Chef
42 keg
0
0
0
0%
7
7 16.67%
1. Updating Web Kepariwisataan, TKPK WEBSITE
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
2 Urusan PILIHAN Bidang Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
[3] Operasional, diorama dan story line Museum Keris
[4] 72 bln
Pentas seni kegiatan Pemkot, pentas di pusat-pusat keramaian, PPS dalam even Pemkot, AMK, Solo City Jazz
[5]
[6]
[7]
[9] 12
[10=5+7+9] [11=10/4] 12 16.67%
82 16.4%
13 02.04.15.03
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
1. Pertunjukan hadrah 2. Kethoprak 3. Pengiriman Duta Wisata 4. Roadshow ke luar daerah 5. Pokdarwis
30 keg
0
0
0
0%
5
5 16.67%
14 02.04.15.05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
1. Media Promosi 2. Promosi media cetak/elektronik 3. Roadshow dalam negeri 4. Roadshow luar negeri
30 keg
0
0
0
0%
4
4 13.33%
15 02.04.15.07
Pengembangan Statistik Kepariwisataan
Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) dan inventarisasi data
2 dok
0
0
0
0%
2
2
02.04.16 16 02.04.16.02
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
Pemeliharaan dan peningkatan W.O. Sriwedari, jasa seniman
72 bln
0
0
0
0%
12
12 16.67%
17 02.04.16.03
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
- Operasional TIC - Fam trip - Souvenir - media promosi
29 keg
0
0
0
0%
3
3 10.34%
18 02.04.16.07
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Sosialisasi peraturan usaha pariwisata
28 keg
0
0
0
0%
3
3 10.71%
02.04.17 19 02.04.17.03
Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama 1. Pemilihan PPS 2015 dengan lembaga lainnya
11 keg
0
0
0
0%
1
1 9.09%
20 02.04.17.07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
504 kali
0
0
0
0%
84
84 16.67%
Pembinaan URHU dan jasa usaha pariwisata
100%
SKPD : UPTD. Hotel Maliyawan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : UPTD. Kawasan Wisata Target Kinerja (Renstra SKPD)
II-252
Realisasi Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD Target Program
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1]
Tahun 2020
00.00 00.00.01 1 00.00.01.13
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.17 01.17.16 2 01.17.16.01
1 Urusan WAJIB Bidang Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
01.17.17 3 01.17.17.01
02.04 02.04.16 4 02.04.16.02
[4]
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
2 Urusan PILIHAN Bidang Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
[3]
[4]
Mesin pompa air mesin Potong Rumput Lemari Pendingin ( Kulkas) Printer Pembatas Ruangan
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] Target Kinerja Target Program Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun 2016 [5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4] Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2016(%) [11=10/4]
72 bln
0
0
0
0%
12
Pentas Pentas Seni dan Budaya (kethoprak) Pasar seni Balekambang
1000000 org
0
0
0
0%
0
0
0%
Pentas Seni dan Budaya (Ramayana) -
1000000 org
0
0
0
0%
0
0
0%
72 bln
0
0
0
0%
12
Pemeliharaan taman, kolam, air mancur Pembuatan sumur dalam pemeliharaan panggung pertunjukan
12 16.67%
12 16.67%
SKPD : UPTD. Museum Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
[1]
[2]
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.05 1 00.00.05.03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
[3]
[4]
Pengamanan dan perlindungan perdagangan ke industri. Sosialisasi regulasi pengamanan dan perlindungan perdagangan. Workshop strategi daya saing pelaku usaha.
7 kali
1 Urusan WAJIB
II-253
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
0
0
0
0%
1
1 14.29%
[1] 01.03 01.03.30 2 01.03.30.09
[2] Bidang Pekerjaan Umum Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Pembangunan pasar perdesaan (DAK)
3 01.03.30.14
Pembangunan Pasar Klewer
02.06 02.06.15 4 02.06.15.02
2 Urusan PILIHAN Bidang Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Revitalisasi pasar Kabangan.
6 Paket
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Konsultan AMDAL, konsultan pengawas, dan administrasi kegiatan pendamping pembangunan Pasar Klewer.
2 Paket
0
0
0
0%
1
1
Pengadaan Media untuk sosialisasi Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri. Peringatan Hari Konsumen Nasional Tingkat Kota. Pengawasan barang standar mutu barang ber-SNI. Pengawasan alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya). Pengawasan labelisasi makanan minuman dalam kemasan.
6 kali
0
0
0
0%
1
1 16.67%
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1 16.67%
24 keg
0
0
0
0%
1
1 4.17%
18 keg
0
0
0
0%
2
2 11.11%
0
0
0
0%
12
5 02.06.15.03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
02.06.17 6 02.06.17.08
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Membangun jejaring dengan eksportir
7 02.06.17.12
Pembangunan promosi perdagangan internasional
Pelayanan SKA (Surat Keterangan Asal). Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. Pelatihan Ekspor. Pameran Luar Negeri.
02.06.18 8 02.06.18.02
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
Surat Keterangan yang diterbitkan bagi pengguna BBM bersubsidi.
9 02.06.18.03
Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
10 02.06.18.04
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
11 02.06.18.06
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
12 02.06.18.08
Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri
13 02.06.18.09
Pengembangan potensi perdagangan dalam negeri
02.07 02.07.15 14 02.07.15.06
Bidang Industri Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
02.07.16 15 02.07.16.02
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
16 02.07.16.03
Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
02.07.17 17 02.07.17.01
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan kemampuan teknologi industri
6 kegiatan
12
Opening Solo Great Sale. Pemberian subsidi sembako kepada masyarakat pra sejahtera menjelang lebaran, natal/ tahun baru. Pelatihan manajemen pengelolaan warung kelontong. Model pengelolaan manajemen warung kelontong. Monitoring rutin harga kebutuhan pokok masyarakat.
18 keg
0
0
0
0%
3
3 16.67%
18 keg
0
0
0
0%
3
3 16.67%
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Pameran IFEX (Indonesia International Furniture Expo). Pameran Produk Unggulan Investasi Nusantara 2016. Pameran TEI (Trade Expo Indonesia). Pameran lainnya. Pendataan Perdagangan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan, dan Tingkat Kota Penyusunan Aplikasi Database Perdagangan.
24 keg
0
0
0
0%
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Road Map Industri Kreatif.
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1 16.67%
Penyusunan road map industri Kota Surakarta. Fasilitasi HKI dan SNI. Fasilitasi sertifikasi profesi pelaku usaha. Pelatihan bagi industri rokok. Pameran Malang City Expo 2016 - Malang. Pameran Java Expo - Surakarta. Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) - Banda Aceh. Pameran KRIYANUSA Gelar Produk Kerajinan Dekranas & Dekranasda. Pameran Pesona Produk Kriya Dekranasda Jateng. Lomba rancang busana, batik carnival/ fashion on the street.
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1 16.67%
6 keg
0
0
0
0%
1
1 16.67%
30 keg
0
0
0
0%
5
5 16.67%
Pelatihan Pengolahan Makanan Kering.
II-254
6 kegiatan
0
50%
200%
0%
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8=7/6]
[9]
[10=5+7+9]
[11=10/4]
Pelatihan Pengolahan Makanan Basah. Pelatihan Handicraft Rajut. Pelatihan Internet Marketing. Pelatihan mainan anak. Pelatihan crome letter. SKPD : UPTD. Metrologi Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
[1] 00.00 00.00.02 1 00.00.02.07 00.00.03 2 00.00.03.03 02.06 02.06.15 3 02.06.15.04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 2 Urusan PILIHAN Bidang Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Pengadaan 2 unit AC dan korden 1 set
5 Paket
0
0
0
0%
1
1
20%
Belanja pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya bagi SDM kemetrologian
5 Paket
0
0
0
0%
1
1
20%
0
0
0
0%
12
Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat Fungsional Kemetrologian Kegiatan Tera dan Tera Ulang di luar kantor Kegiatan sosialisasi kemetrologian Belanja timbangan Pengiriman PNS untuk bintek kemetrologian Belanja jasa uji keur/tera/kalibrasi peralatan standard Belanja anak timbangan Pendataan wajib tera / alat UTTP di Kota Surakarta -
72 bln
12 16.67%
SKPD : UPTD. Kawasan Kuliner Target Kinerja (Renstra SKPD) No.
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Tahun 2020
[3]
[4]
Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi capaian Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
[1] 02.06.18 1 02.06.18.03
[2] Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
Penyelenggaraan lomba seni tari tradisional
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1 16.67%
02.06.19 2 02.06.19.01
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
Kursus Bahasa Inggris bagi Pedagang Galabo dan Pucang Sawit
3 kegiatan
0
0
0
0%
1
1 33.33%
3 02.06.19.03
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
0
0
0
0%
12
12 22.22%
Pengadaan mesin kas register/ mesin kasir Pengadaan Genset Penyediaan tenaga jasa keamanan Penyediaan Tenaga Kebersihan Penyediaan Tenaga keahlian khusus Pengadaan Jasa hiburan di Galabo Pengadaan Jasa Hiburan di Pucang Sawit Pelatihan Pengolahan Makanan dan Penyajian Makanan pembinaan Pedagang
54 keg
SKPD : Dinas Pengelolaan Pasar Target Kinerja Realisasi
II-255
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD
No.
[1]
[2]
[3]
Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
[1] 00.00 00.00.01 1 00.00.01.05
Tahun 2020
[2] 0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD Bidang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
2 00.00.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
00.00.02 3 00.00.02.05
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
00.00.03 4 00.00.03.02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
01.03 01.03.29 5 01.03.29.01
[4] (Renstra SKPD)
1 Urusan WAJIB Bidang Pekerjaan Umum Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur
[3]
[4]
[5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4] Realisasi dan Kegiatan Tahun 2015 target REnstra SKPD Target Kinerja Target Program Tingkat Realisasi Hasil Program dan Kegiatan Capaian Target Renja Realisasi Tingkat capaian dan Keluaran (Renja SKPD Realisasi SKPD Tahun RKPD Tahun Realisasi (%) program dan Kegiatan s/d Tahun) 2016 target s/d 2015 2015 Tahun 2015 kegiatan s/d Tahun 2014 tahun tahun 2016 2016(%) [5] [6] [7] [8=7/6] [9] [10=5+7+9] [11=10/4]
Pengadaan tabung APAR Pengisian tabung APAR Retribusi APAR Pemeliharaan tabung APAR Pengadaan portable fire pump Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
6 Th
0
0
0
0%
12
12
200%
6 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
16.67%
Sewa kendaraan dinas/operasional, dan pengadaan kendaraan dinas untuk kelancaran tugas kantor
6 Th
0
0
0%
12
12
200%
Penyediaan pakaian kerja
3 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
33.33%
44 Pasar
0
0
0
0%
44
44
100%
Pembangunan pasar Rejosari, Pembangunan Pasar Ayam, Pembangunan Pasar mebel (pendampingan), Pembangunan Pasar Purwosari, Pembangunan PasarTunggulsari, Pembangunan Pasar Depok Bagian Barat, Pengahapusan Pasar Rejosari, Ayam, Mebel, Tunggulsari, Purwosari dan Pendampingan Bangub
6 Pasar
0
0
0
0%
1
1
16.67%
52 Pasar
0
0
0
0%
5
5
9.62%
1. Penyediaan alat listrik dan elektronik 2.Penyediaan jasa tenaga tehnisi listrik 3. Pemeliharaan elektrikal mekanikal pasar - pasar 4. Pengadaan Kwh meter listrik dan air Pasar Ikan Hias Depok 5. Pengadaan AC Pasar Singosaren Lanjutan 6. Pengadaan tangga lipat untuk pasar - pasar
01.03.30 6 01.03.30.04
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Pembangunan pasar perdesaaan
7 01.03.30.07
Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaaan
Pemeliharaan Pasar Notoharjo, Pasar Besi, Pasar Jongke, Pasar Kadipolo, Pasar Nusukan, Pasar Harjodaksino, Pemel kerusakan pasar tak terduga
8 01.03.30.13
Pembangunan pasar darurat/Sementara Pasar Klewer
Terbayarnya tagihan sewa alun - alun utara untuk pasar sementara pasar klewer
2 Th
0
0
0
0%
1
1
50%
01.06 01.06.21 9 01.06.21.07
Bidang Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD
Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD
2 kegiatan
0
0
0
0%
1
1
50%
01.08 01.08.15 10 01.08.15.02
Bidang Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
01.19 01.19.15 11 01.19.15.05
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan
01.20 01.20.17
Penyediaan jasa kebersihan pasar, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, ekstra fooding tenaga kebersihan, dump truck, amroll, pengadaan colt L 300 angkutan barang
44 Pasar
0
0
0
0%
44
44
100%
Penyediaan tenaga keamanan 44 pasar, Perhitungan jarak toko modern dengan pasar tradisional, pelatihan GKM, Jasa keamanan pasar, Pengadaan papan zoning, pelatihan bank sampah, lomba kebersihan antar pasar, pengadaan CCTV, Logistik pengamanan pasar sementara pasar klewer, pengadaan RIG, HT, Traficc Cone
44 Pasar
0
0
0
0%
44
44
100%
Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
II-256
[1] 12 01.20.17.21
Peningkatan dan Pengelolaan PAD
01.20.26 13 01.20.26.02
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
02.06 02.06.18 14 02.06.18.03
[2]
2 Urusan PILIHAN Bidang Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
[3] Pengadaan papan nomorisasi pasar & papan informasi pasar, Piket pengelola pasar dan pengelola retribusi pasar, pelatihan aplikasi SIM Pasar
[4] 6 kegiatan
Tersusunya naskah akademik Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan perlindungan Pasar Tradisional
4 kegiatan
Pelaksanaan promosi pasar
02.06.19 15 02.06.19.02
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
Pelaksanaan penyuluhan pedagang PKL
16 02.06.19.03
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
1. Pengadaan gerobak, meja, kursi, payung dan tenda PKL 2. Pemeliharaan sheltershelter PKL
II-257
0
0
0
[8=7/6] 0%
0
0
0
36 kali
0
0
600 org
0
0
6 lokasi
[5]
[6]
[7]
[9] 1
[10=5+7+9]
[11=10/4] 1 16.67%
0%
1
1
0
0%
6
6 16.67%
0
0
0%
100
100 16.67%
0
0
0%
1
1 16.67%
25%
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Dikpora Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora
Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora
Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora
Dinas Dikpora Dinas Dikpora
Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora
II-258
[12] Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora
Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora
Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora
Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora
II-259
[12] Dinas Dikpora Dinas Dikpora
Dinas Dikpora Dinas Dikpora Dinas Dikpora
SKPD Penanggung Jawab
[12]
SMP N 1 Surakarta
SMP N 1 Surakarta SMP N 1 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 2 Surakarta SMP N 2 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 3 Surakarta
II-260
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 4 Surakarta SMP N 4 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 5 Surakarta
SMP N 5 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 6 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-261
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 8 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 9 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 10 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 11 Surakarta SMP N 11 Surakarta
II-262
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 12 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 14 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 15 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-263
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 17 Surakarta SMP N 17 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 18 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 19 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 20 Surakarta
II-264
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
SMP N 21 Surakarta
SMP N 21 Surakarta SMP N 21 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 22 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 23 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 24 Surakarta
II-265
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 25 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 26 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMP N 27 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMA N 2 Surakarta
II-266
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
SMA N 3 Surakarta
SMA N 3 Surakarta SMA N 3 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMA N 4 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMA N 5 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMA N 6 Surakarta
II-267
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMA N 7 Surakarta SMA N 7 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMA N 8 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMK N 1 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMK N 2 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
II-268
[12] [12] SMK N 3 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMK N 4 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMK N 5 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMK N 6 Surakarta
II-269
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMK N 7 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMK N 8 Surakarta SMK N 8 Surakarta SMK N 8 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12] SMK N 9 Surakarta
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-270
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
II-271
[12] UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
II-272
[12] UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari
II-273
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
II-274
[12] UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
II-275
[12] UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-276
[12] UPTD. Prasarana Olah Raga
UPTD. Prasarana Olah Raga UPTD. Prasarana Olah Raga
UPTD. Prasarana Olah Raga
UPTD. Prasarana Olah Raga
UPTD. Prasarana Olah Raga UPTD. Prasarana Olah Raga
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
II-277
[12] Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
II-278
[12]
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
II-279
[12]
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
II-280
[12]
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
II-281
[12] Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Puskesmas Pajang
UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas Pajang
UPTD. Puskesmas Pajang
UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas Pajang
II-282
[12]
UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas Pajang
UPTD. Puskesmas Pajang
UPTD. Puskesmas Pajang
UPTD. Puskesmas Pajang
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Penumping
UPTD. Puskesmas Penumping UPTD. Puskesmas Penumping UPTD. Puskesmas Penumping UPTD. Puskesmas Penumping UPTD. Puskesmas Penumping
II-283
[12] UPTD. Puskesmas Penumping UPTD. Puskesmas Penumping UPTD. Puskesmas Penumping
UPTD. Puskesmas Penumping UPTD. Puskesmas Penumping
UPTD. Puskesmas Penumping
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Purwosari
UPTD. Puskesmas Purwosari
UPTD. Puskesmas Purwosari
UPTD. Puskesmas Purwosari
UPTD. Puskesmas Purwosari
UPTD. Puskesmas Purwosari UPTD. Puskesmas Purwosari
II-284
[12] UPTD. Puskesmas Purwosari UPTD. Puskesmas Purwosari
UPTD. Puskesmas Purwosari
UPTD. Puskesmas Purwosari
UPTD. Puskesmas Purwosari UPTD. Puskesmas Purwosari
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Jayengan
UPTD. Puskesmas Jayengan UPTD. Puskesmas Jayengan
UPTD. Puskesmas Jayengan
UPTD. Puskesmas Jayengan UPTD. Puskesmas Jayengan UPTD. Puskesmas Jayengan UPTD. Puskesmas Jayengan UPTD. Puskesmas Jayengan
II-285
[12] UPTD. Puskesmas Jayengan UPTD. Puskesmas Jayengan
UPTD. Puskesmas Jayengan
UPTD. Puskesmas Jayengan
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Kratonan UPTD. Puskesmas Kratonan
UPTD. Puskesmas Kratonan UPTD. Puskesmas Kratonan UPTD. Puskesmas Kratonan
UPTD. Puskesmas Kratonan
UPTD. Puskesmas Kratonan UPTD. Puskesmas Kratonan UPTD. Puskesmas Kratonan UPTD. Puskesmas Kratonan UPTD. Puskesmas Kratonan
UPTD. Puskesmas Kratonan
II-286
[12] UPTD. Puskesmas Kratonan
UPTD. Puskesmas Kratonan
UPTD. Puskesmas Kratonan
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Gajahan
UPTD. Puskesmas Gajahan
UPTD. Puskesmas Gajahan UPTD. Puskesmas Gajahan
UPTD. Puskesmas Gajahan
UPTD. Puskesmas Gajahan UPTD. Puskesmas Gajahan UPTD. Puskesmas Gajahan UPTD. Puskesmas Gajahan UPTD. Puskesmas Gajahan
UPTD. Puskesmas Gajahan
UPTD. Puskesmas Gajahan
II-287
[12] UPTD. Puskesmas Gajahan
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Sangkrah UPTD. Puskesmas Sangkrah UPTD. Puskesmas Sangkrah
UPTD. Puskesmas Sangkrah
UPTD. Puskesmas Sangkrah UPTD. Puskesmas Sangkrah UPTD. Puskesmas Sangkrah
UPTD. Puskesmas Sangkrah
UPTD. Puskesmas Sangkrah
UPTD. Puskesmas Sangkrah
UPTD. Puskesmas Sangkrah
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-288
[12] UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
II-289
[12] UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
UPTD. Puskesmas Purwodiningratan
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Ngoresan
UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Ngoresan
UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Ngoresan
UPTD. Puskesmas Ngoresan
UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Ngoresan
II-290
[12]
UPTD. Puskesmas Ngoresan
UPTD. Puskesmas Ngoresan
UPTD. Puskesmas Ngoresan
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Sibela
UPTD. Puskesmas Sibela
UPTD. Puskesmas Sibela UPTD. Puskesmas Sibela
UPTD. Puskesmas Sibela
UPTD. Puskesmas Sibela UPTD. Puskesmas Sibela UPTD. Puskesmas Sibela
UPTD. Puskesmas Sibela
II-291
[12] UPTD. Puskesmas Sibela
UPTD. Puskesmas Sibela UPTD. Puskesmas Sibela
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Nusukan
UPTD. Puskesmas Nusukan UPTD. Puskesmas Nusukan
UPTD. Puskesmas Nusukan
UPTD. Puskesmas Nusukan UPTD. Puskesmas Nusukan
UPTD. Puskesmas Nusukan UPTD. Puskesmas Nusukan
II-292
[12] UPTD. Puskesmas Nusukan UPTD. Puskesmas Nusukan
UPTD. Puskesmas Nusukan
UPTD. Puskesmas Nusukan UPTD. Puskesmas Nusukan
UPTD. Puskesmas Nusukan
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Manahan
UPTD. Puskesmas Manahan
UPTD. Puskesmas Manahan
UPTD. Puskesmas
II-293
[12] Manahan
UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Manahan
UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Manahan
UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Manahan
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Gilingan
UPTD. Puskesmas Gilingan
UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Gilingan
II-294
[12]
UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Gilingan
UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Gilingan
UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Gilingan
UPTD. Puskesmas Gilingan
UPTD. Puskesmas Gilingan
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Setabelan
UPTD. Puskesmas Setabelan
UPTD. Puskesmas
II-295
[12] Setabelan UPTD. Puskesmas Setabelan
UPTD. Puskesmas Setabelan
UPTD. Puskesmas Setabelan
UPTD. Puskesmas Setabelan
UPTD. Puskesmas Setabelan UPTD. Puskesmas Setabelan
UPTD. Puskesmas Setabelan
UPTD. Puskesmas Setabelan
UPTD. Puskesmas Setabelan UPTD. Puskesmas Setabelan
UPTD. Puskesmas Setabelan UPTD. Puskesmas Setabelan
II-296
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Banyuanyar
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
UPTD. Puskesmas Banyuanyar UPTD. Puskesmas Banyuanyar UPTD. Puskesmas Banyuanyar UPTD. Puskesmas Banyuanyar UPTD. Puskesmas Banyuanyar UPTD. Puskesmas Banyuanyar
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
UPTD. Puskesmas Banyuanyar
II-297
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Pucangsawit
UPTD. Puskesmas Pucangsawit UPTD. Puskesmas Pucangsawit
UPTD. Puskesmas Pucangsawit
UPTD. Puskesmas Pucangsawit
UPTD. Puskesmas Pucangsawit UPTD. Puskesmas Pucangsawit UPTD. Puskesmas Pucangsawit UPTD. Puskesmas Pucangsawit UPTD. Puskesmas Pucangsawit
UPTD. Puskesmas Pucangsawit
UPTD. Puskesmas Pucangsawit
UPTD. Puskesmas Pucangsawit
UPTD. Puskesmas Pucangsawit
II-298
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Puskesmas Gambirsari
UPTD. Puskesmas Gambirsari
UPTD. Puskesmas Gambirsari
UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Puskesmas Gambirsari
UPTD. Puskesmas Gambirsari
UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Puskesmas Gambirsari
UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Puskesmas Gambirsari
II-299
[12] UPTD. Puskesmas Gambirsari
UPTD. Puskesmas Gambirsari
UPTD. Puskesmas Gambirsari
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Instalasi Farmasi
UPTD. Instalasi Farmasi
UPTD. Instalasi Farmasi
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Laboratorium Kesehatan
UPTD. Laboratorium Kesehatan
II-300
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
II-301
[12]
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
II-302
[12]
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
II-303
[12]
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
II-304
[12]
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Rumah Sewa UPTD. Rumah Sewa UPTD. Rumah Sewa
UPTD. Rumah Sewa
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-305
[12]
Dinas Tata Ruang Kota
Dinas Tata Ruang Kota Dinas Tata Ruang Kota Dinas Tata Ruang Kota
Dinas Tata Ruang Kota
Dinas Tata Ruang Kota
Dinas Tata Ruang Kota Dinas Tata Ruang Kota
Dinas Tata Ruang Kota Dinas Tata Ruang Kota
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
II-306
[12] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
II-307
[12] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
II-308
[12] Badan Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-309
[12] UPTB. Solo Techno Park UPTB. Solo Techno Park
UPTB. Solo Techno Park
UPTB. Solo Techno Park
UPTB. Solo Techno Park
UPTB. Solo Techno Park UPTB. Solo Techno Park
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
II-310
[12] Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan
II-311
[12] Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas
II-312
[12] Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Perparkiran UPTD. Perparkiran
UPTD. Perparkiran
II-313
[12] UPTD. Perparkiran
UPTD. Perparkiran
UPTD. Perparkiran UPTD. Perparkiran UPTD. Perparkiran
UPTD. Perparkiran UPTD. Perparkiran
UPTD. Perparkiran UPTD. Perparkiran
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Terminal UPTD. Terminal
UPTD. Terminal
UPTD. Terminal UPTD. Terminal
UPTD. Terminal
UPTD. Terminal
UPTD. Terminal UPTD. Terminal UPTD. Terminal
II-314
[12] UPTD. Terminal
SKPD Penanggung Jawab
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
II-315
[12] Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
II-316
[12] Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Penduk & Pencapil
Dinas Penduk & Pencapil
II-317
[12] Dinas Penduk & Pencapil
Dinas Penduk & Pencapil Dinas Penduk & Pencapil Dinas Penduk & Pencapil
Dinas Penduk & Pencapil Dinas Penduk & Pencapil
Dinas Penduk & Pencapil Dinas Penduk & Pencapil
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
II-318
[12] Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
II-319
[12] Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga
UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti
II-320
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
II-321
[12]
Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
Badan Penanaman Modal & Perizinan
Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
II-322
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
II-323
[12] Kantor Kesbangpol
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Satuan Polisi Pramong Praja
Satuan Polisi Pramong Praja
Satuan Polisi Pramong Praja
Satuan Polisi Pramong Praja
Satuan Polisi Pramong Praja
Satuan Polisi Pramong Praja
Satuan Polisi Pramong Praja
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-324
[12]
Bagian Pemerintahan Umum
Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum
Bagian Pemerintahan Umum
Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum
Bagian Pemerintahan Umum
Bagian Pemerintahan Umum
II-325
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM
Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM
Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bagian Kesejahteraan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
II-326
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Bagian Kerja Sama
Bagian Kerja Sama
Bagian Kerja Sama
Bagian Kerja Sama
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
II-327
[12] Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan
II-328
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Bagian Organisasi dan Kepegawaian Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
II-329
[12]
Bagian Organisasi dan Kepegawaian Bagian Organisasi dan Kepegawaian
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum
Bagian Umum
Bagian Umum Bagian Umum
Bagian Umum
Bagian Umum
Bagian Umum
II-330
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
II-331
[12] Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
II-332
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
II-333
[12] Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
II-334
[12] Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
II-335
[12] Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
SKPD Penanggung Jawab
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-336
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Inspektorat
Inspektorat Inspektorat Inspektorat
Inspektorat Inspektorat Inspektorat
Inspektorat Inspektorat Inspektorat
II-337
[12] Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah
II-338
[12] Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres
II-339
[12] Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres
Kecamatan Jebres
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon
II-340
[12] Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari
II-341
[12]
Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-342
[12]
Kecamatan Serengan
Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan
Kecamatan Serengan
Kecamatan Serengan
Kecamatan Serengan
Kecamatan Serengan
Kecamatan Serengan
Kecamatan Serengan
Kecamatan Serengan
Kecamatan Serengan
Kecamatan Serengan
II-343
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan
Kecamatan Laweyan
Kecamatan Laweyan
Kecamatan Laweyan
Kecamatan Laweyan
Kecamatan Laweyan
Kecamatan Laweyan
Kecamatan Laweyan
Kecamatan Laweyan
Kecamatan Laweyan
Kecamatan Laweyan
II-344
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan
Kelurahan Sudiroprajan
Kelurahan Sudiroprajan
Kelurahan Sudiroprajan
Kelurahan Sudiroprajan
Kelurahan Sudiroprajan
Kelurahan Sudiroprajan
Kelurahan Sudiroprajan
Kelurahan Sudiroprajan
Kelurahan Sudiroprajan
Kelurahan Sudiroprajan
II-345
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Gandekan Kelurahan Gandekan
Kelurahan Gandekan Kelurahan Gandekan
Kelurahan Gandekan
Kelurahan Gandekan
Kelurahan Gandekan
Kelurahan Gandekan
Kelurahan Gandekan
Kelurahan Gandekan
Kelurahan Gandekan
Kelurahan Gandekan
SKPD Penanggung Jawab
II-346
[12] [12]
Kelurahan Sewu
Kelurahan Sewu
Kelurahan Sewu
Kelurahan Sewu
Kelurahan Sewu
Kelurahan Sewu
Kelurahan Sewu
Kelurahan Sewu
Kelurahan Sewu
Kelurahan Sewu
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit
Kelurahan Pucangsawit
II-347
[12] Kelurahan Pucangsawit
Kelurahan Pucangsawit
Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit
Kelurahan Pucangsawit
Kelurahan Pucangsawit
Kelurahan Pucangsawit
Kelurahan Pucangsawit
Kelurahan Pucangsawit
Kelurahan Pucangsawit
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Jagalan Kelurahan Jagalan
Kelurahan Jagalan
Kelurahan Jagalan
II-348
[12]
Kelurahan Jagalan
Kelurahan Jagalan
Kelurahan Jagalan
Kelurahan Jagalan
Kelurahan Jagalan
Kelurahan Jagalan
Kelurahan Jagalan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Purwodiningratan
Kelurahan Purwodiningratan
Kelurahan Purwodiningratan Kelurahan Purwodiningratan
Kelurahan Purwodiningratan
II-349
[12] Kelurahan Purwodiningratan
Kelurahan Purwodiningratan
Kelurahan Purwodiningratan
Kelurahan Purwodiningratan
Kelurahan Purwodiningratan
Kelurahan Purwodiningratan
Kelurahan Purwodiningratan
Kelurahan Purwodiningratan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Kepatihan Kulon
Kelurahan Kepatihan Kulon
II-350
[12]
Kelurahan Kepatihan Kulon
Kelurahan Kepatihan Kulon
Kelurahan Kepatihan Kulon
Kelurahan Kepatihan Kulon
Kelurahan Kepatihan Kulon
Kelurahan Kepatihan Kulon
II-351
[12]
Kelurahan Kepatihan Kulon
Kelurahan Kepatihan Kulon
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Kepatihan Wetan
Kelurahan Kepatihan Wetan
Kelurahan Kepatihan Wetan
II-352
[12]
Kelurahan Kepatihan Wetan
Kelurahan Kepatihan Wetan
Kelurahan Kepatihan Wetan
Kelurahan Kepatihan Wetan
Kelurahan Kepatihan Wetan
Kelurahan Kepatihan Wetan
Kelurahan Kepatihan Wetan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Tegalharjo
Kelurahan Tegalharjo
Kelurahan Tegalharjo Kelurahan Tegalharjo Kelurahan Tegalharjo
II-353
[12]
Kelurahan Tegalharjo
Kelurahan Tegalharjo
Kelurahan Tegalharjo
Kelurahan Tegalharjo
Kelurahan Tegalharjo
Kelurahan Tegalharjo
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Jebres
Kelurahan Jebres Kelurahan Jebres
Kelurahan Jebres
Kelurahan Jebres
Kelurahan Jebres
Kelurahan Jebres
II-354
[12] Kelurahan Jebres
Kelurahan Jebres
Kelurahan Jebres
Kelurahan Jebres
Kelurahan Jebres
Kelurahan Jebres
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Mojosongo
Kelurahan Mojosongo
Kelurahan Mojosongo
Kelurahan Mojosongo
Kelurahan Mojosongo
Kelurahan Mojosongo
II-355
[12]
Kelurahan Mojosongo
Kelurahan Mojosongo
Kelurahan Mojosongo
Kelurahan Mojosongo
Kelurahan Mojosongo
Kelurahan Mojosongo
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Joyosuran
Kelurahan Joyosuran
Kelurahan Joyosuran
Kelurahan Joyosuran
Kelurahan Joyosuran
Kelurahan Joyosuran
II-356
[12] Kelurahan Joyosuran
Kelurahan Joyosuran
Kelurahan Joyosuran
Kelurahan Joyosuran
Kelurahan Joyosuran
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Semanggi
Kelurahan Semanggi
Kelurahan Semanggi
Kelurahan Semanggi
Kelurahan Semanggi
Kelurahan Semanggi
Kelurahan Semanggi
II-357
[12] Kelurahan Semanggi
Kelurahan Semanggi
Kelurahan Semanggi
Kelurahan Semanggi
Kelurahan Semanggi
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Sangkrah
Kelurahan Sangkrah
Kelurahan Sangkrah
Kelurahan Sangkrah
Kelurahan Sangkrah
Kelurahan Sangkrah
II-358
[12]
Kelurahan Sangkrah
Kelurahan Sangkrah
Kelurahan Sangkrah
Kelurahan Sangkrah
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Pasar Kliwon
Kelurahan Pasar Kliwon
Kelurahan Pasar Kliwon
II-359
[12] Kelurahan Pasar Kliwon
Kelurahan Pasar Kliwon
Kelurahan Pasar Kliwon
Kelurahan Pasar Kliwon
Kelurahan Pasar Kliwon
Kelurahan Pasar Kliwon
Kelurahan Pasar Kliwon
Kelurahan Pasar Kliwon
Kelurahan Pasar Kliwon
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Gajahan
Kelurahan Gajahan
II-360
[12] Kelurahan Gajahan
Kelurahan Gajahan
Kelurahan Gajahan
Kelurahan Gajahan
Kelurahan Gajahan
Kelurahan Gajahan
Kelurahan Gajahan
Kelurahan Gajahan
Kelurahan Gajahan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Baluwarti
Kelurahan Baluwarti Kelurahan Baluwarti
II-361
[12]
Kelurahan Baluwarti
Kelurahan Baluwarti
Kelurahan Baluwarti
Kelurahan Baluwarti
Kelurahan Baluwarti
Kelurahan Baluwarti
Kelurahan Baluwarti
Kelurahan Baluwarti
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Kampung Baru
Kelurahan Kampung Baru Kelurahan Kampung Baru
Kelurahan Kampung Baru
II-362
[12]
Kelurahan Kampung Baru
Kelurahan Kampung Baru
Kelurahan Kampung Baru
Kelurahan Kampung Baru
Kelurahan Kampung Baru
Kelurahan Kampung Baru
Kelurahan Kampung Baru
Kelurahan Kampung Baru
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-363
[12] Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglumbu
II-364
[12]
Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglumbu
Kelurahan Kedunglumbu
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Kauman
II-365
[12] Kelurahan Kauman
Kelurahan Kauman
Kelurahan Kauman
Kelurahan Kauman
Kelurahan Kauman
Kelurahan Kauman
Kelurahan Kauman
Kelurahan Kauman
Kelurahan Kauman
Kelurahan Kauman
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-366
[12] Kelurahan Timuran
Kelurahan Timuran
Kelurahan Timuran
Kelurahan Timuran
Kelurahan Timuran
Kelurahan Timuran
Kelurahan Timuran
Kelurahan Timuran
Kelurahan Timuran
Kelurahan Timuran
Kelurahan Timuran
Kelurahan Timuran
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-367
[12]
Kelurahan Keprabon
Kelurahan Keprabon
Kelurahan Keprabon
Kelurahan Keprabon
Kelurahan Keprabon
Kelurahan Keprabon
Kelurahan Keprabon
Kelurahan Keprabon
Kelurahan Keprabon
Kelurahan Keprabon
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-368
[12] Kelurahan Setabelan
Kelurahan Setabelan
Kelurahan Setabelan
Kelurahan Setabelan
Kelurahan Setabelan
Kelurahan Setabelan
Kelurahan Setabelan
Kelurahan Setabelan
Kelurahan Setabelan
Kelurahan Setabelan
Kelurahan Setabelan
Kelurahan Setabelan
II-369
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Kestalan
Kelurahan Kestalan
Kelurahan Kestalan
Kelurahan Kestalan
Kelurahan Kestalan
Kelurahan Kestalan
Kelurahan Kestalan
Kelurahan Kestalan
Kelurahan Kestalan Kelurahan Kestalan
Kelurahan Kestalan
II-370
[12]
Kelurahan Kestalan
Kelurahan Kestalan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Punggawan
Kelurahan Punggawan
Kelurahan Punggawan
Kelurahan Punggawan
Kelurahan Punggawan
Kelurahan Punggawan
Kelurahan Punggawan
Kelurahan Punggawan
Kelurahan Punggawan
II-371
[12] Kelurahan Punggawan
Kelurahan Punggawan
Kelurahan Punggawan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Mangkubumen Kelurahan Mangkubumen
Kelurahan Mangkubumen Kelurahan Mangkubumen
Kelurahan Mangkubumen
Kelurahan Mangkubumen
Kelurahan Mangkubumen
Kelurahan Mangkubumen
Kelurahan Mangkubumen
Kelurahan
II-372
[12] Mangkubumen
Kelurahan Mangkubumen
Kelurahan Mangkubumen
Kelurahan Mangkubumen
Kelurahan Mangkubumen
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan
Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan
Kelurahan Manahan
Kelurahan Manahan
Kelurahan Manahan
II-373
[12]
Kelurahan Manahan
Kelurahan Manahan
Kelurahan Manahan
Kelurahan Manahan
Kelurahan Manahan
Kelurahan Manahan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan Kelurahan Gilingan
II-374
[12] Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan
Kelurahan Gilingan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Nusukan
II-375
[12] Kelurahan Nusukan
Kelurahan Nusukan Kelurahan Nusukan
Kelurahan Nusukan
Kelurahan Nusukan
Kelurahan Nusukan
Kelurahan Nusukan
Kelurahan Nusukan
Kelurahan Nusukan
Kelurahan Nusukan
Kelurahan Nusukan
Kelurahan Nusukan
Kelurahan Nusukan
II-376
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Ketelan
Kelurahan Ketelan Kelurahan Ketelan
Kelurahan Ketelan Kelurahan Ketelan
Kelurahan Ketelan
Kelurahan Ketelan
Kelurahan Ketelan
Kelurahan Ketelan
Kelurahan Ketelan
Kelurahan Ketelan
Kelurahan Ketelan
Kelurahan Ketelan
Kelurahan Ketelan
II-377
[12]
Kelurahan Ketelan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Sumber
Kelurahan Sumber
Kelurahan Sumber Kelurahan Sumber
Kelurahan Sumber
Kelurahan Sumber
Kelurahan Sumber
Kelurahan Sumber
Kelurahan Sumber
Kelurahan Sumber
II-378
[12] Kelurahan Sumber
Kelurahan Sumber
Kelurahan Sumber
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro
II-379
[12] Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro
Kelurahan Kadipiro
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Banyuanyar
Kelurahan Banyuanyar Kelurahan Banyuanyar
Kelurahan Banyuanyar
Kelurahan Banyuanyar
Kelurahan Banyuanyar
II-380
[12] Kelurahan Banyuanyar
Kelurahan Banyuanyar
Kelurahan Banyuanyar
Kelurahan Banyuanyar
Kelurahan Banyuanyar
Kelurahan Banyuanyar
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Joyotakan
Kelurahan Joyotakan
Kelurahan Joyotakan
Kelurahan Joyotakan
Kelurahan Joyotakan
II-381
[12] Kelurahan Joyotakan
Kelurahan Joyotakan
Kelurahan Joyotakan
Kelurahan Joyotakan
Kelurahan Joyotakan
Kelurahan Joyotakan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Danukusuman
Kelurahan Danukusuman Kelurahan Danukusuman
Kelurahan Danukusuman
Kelurahan Danukusuman
Kelurahan Danukusuman
Kelurahan Danukusuman
II-382
[12] Kelurahan Danukusuman
Kelurahan Danukusuman
Kelurahan Danukusuman
Kelurahan Danukusuman
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Serengan Kelurahan Serengan
Kelurahan Serengan
Kelurahan Serengan
Kelurahan Serengan
Kelurahan Serengan
Kelurahan Serengan
Kelurahan Serengan
Kelurahan
II-383
[12] Serengan
Kelurahan Serengan
Kelurahan Serengan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Tipes Kelurahan Tipes
Kelurahan Tipes
Kelurahan Tipes
Kelurahan Tipes Kelurahan Tipes
Kelurahan Tipes
Kelurahan Tipes
II-384
[12] Kelurahan Tipes
Kelurahan Tipes
Kelurahan Tipes
Kelurahan Tipes
Kelurahan Tipes
Kelurahan Tipes
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Kratonan
Kelurahan Kratonan
Kelurahan Kratonan
Kelurahan Kratonan
Kelurahan Kratonan
II-385
[12]
Kelurahan Kratonan
Kelurahan Kratonan
Kelurahan Kratonan
Kelurahan Kratonan
Kelurahan Kratonan
Kelurahan Kratonan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Jayengan
Kelurahan Jayengan
Kelurahan Jayengan Kelurahan Jayengan
Kelurahan Jayengan
Kelurahan Jayengan
II-386
[12]
Kelurahan Jayengan
Kelurahan Jayengan
Kelurahan Jayengan
Kelurahan Jayengan
Kelurahan Jayengan
Kelurahan Jayengan
Kelurahan Jayengan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Kemlayan
Kelurahan Kemlayan
Kelurahan Kemlayan
II-387
[12] Kelurahan Kemlayan
Kelurahan Kemlayan
Kelurahan Kemlayan
Kelurahan Kemlayan
Kelurahan Kemlayan
Kelurahan Kemlayan
Kelurahan Kemlayan
Kelurahan Kemlayan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Pajang
Kelurahan Pajang
II-388
[12] Kelurahan Pajang
Kelurahan Pajang
Kelurahan Pajang
Kelurahan Pajang
Kelurahan Pajang
Kelurahan Pajang
Kelurahan Pajang
Kelurahan Pajang
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Laweyan
Kelurahan Laweyan
Kelurahan Laweyan
II-389
[12] Kelurahan Laweyan
Kelurahan Laweyan
Kelurahan Laweyan
Kelurahan Laweyan
Kelurahan Laweyan
Kelurahan Laweyan
Kelurahan Laweyan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Bumi
Kelurahan Bumi
Kelurahan Bumi
Kelurahan Bumi Kelurahan Bumi
II-390
[12] Kelurahan Bumi
Kelurahan Bumi
Kelurahan Bumi
Kelurahan Bumi
Kelurahan Bumi
Kelurahan Bumi
Kelurahan Bumi
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Panularan Kelurahan Panularan
Kelurahan Panularan
Kelurahan Panularan
II-391
[12]
Kelurahan Panularan
Kelurahan Panularan
Kelurahan Panularan
Kelurahan Panularan
Kelurahan Panularan
Kelurahan Panularan
Kelurahan Panularan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Penumping
Kelurahan Penumping Kelurahan Penumping
Kelurahan Penumping
Kelurahan Penumping
II-392
[12]
Kelurahan Penumping
Kelurahan Penumping
Kelurahan Penumping
Kelurahan Penumping Kelurahan Penumping
Kelurahan Penumping
Kelurahan Penumping
Kelurahan Penumping
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Sriwedari
Kelurahan Sriwedari Kelurahan Sriwedari
II-393
[12]
Kelurahan Sriwedari
Kelurahan Sriwedari
Kelurahan Sriwedari
Kelurahan Sriwedari
Kelurahan Sriwedari
Kelurahan Sriwedari
Kelurahan Sriwedari
Kelurahan Sriwedari
Kelurahan Sriwedari
Kelurahan Sriwedari
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Purwosari
II-394
[12]
Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-395
[12]
Kelurahan Sondakan
Kelurahan Sondakan
Kelurahan Sondakan
Kelurahan Sondakan
Kelurahan Sondakan
Kelurahan Sondakan
Kelurahan Sondakan
Kelurahan Sondakan
Kelurahan Sondakan
Kelurahan Sondakan
Kelurahan Sondakan
II-396
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Kerten
Kelurahan Kerten
Kelurahan Kerten
Kelurahan Kerten
Kelurahan Kerten
Kelurahan Kerten
Kelurahan Kerten
Kelurahan Kerten
II-397
[12]
Kelurahan Kerten
Kelurahan Kerten
Kelurahan Kerten
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Jajar
Kelurahan Jajar Kelurahan Jajar
Kelurahan Jajar
Kelurahan Jajar
Kelurahan Jajar
Kelurahan Jajar
Kelurahan Jajar
Kelurahan Jajar
II-398
[12]
Kelurahan Jajar
Kelurahan Jajar
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kelurahan Karangasem
Kelurahan Karangasem
Kelurahan Karangasem
Kelurahan Karangasem
Kelurahan Karangasem
Kelurahan Karangasem
Kelurahan Karangasem
Kelurahan Karangasem
Kelurahan Karangasem
II-399
[12]
Kelurahan Karangasem
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
II-400
[12] Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-401
[12] Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Badan Pemberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
II-402
[12]
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Badan Pemberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
II-403
[12]
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan
Badan Pemberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres
II-404
[12] UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Pasar Kliwon
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Pasar Kliwon
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Pasar Kliwon UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Pasar Kliwon UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Pasar Kliwon UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Pasar Kliwon
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Pasar Kliwon
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Pasar Kliwon
II-405
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Serengan
II-406
[12] UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Serengan
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Serengan
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec.
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Serengan
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Serengan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Laweyan
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Laweyan
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Laweyan UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Laweyan
II-407
[12] UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Laweyan
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Laweyan
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Laweyan
UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Laweyan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTB. Griya Layak Huni
UPTB. Griya Layak Huni
UPTB. Griya Layak Huni
II-408
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Kantor Arsip dan Perpusda
Kantor Arsip dan Perpusda Kantor Arsip dan Perpusda
Kantor Arsip dan Perpusda
Kantor Arsip dan Perpusda Kantor Arsip dan Perpusda Kantor Arsip dan Perpusda Kantor Arsip dan Perpusda
Kantor Arsip dan Perpusda
Kantor Arsip dan Perpusda Kantor Arsip dan Perpusda
II-409
[12]
Kantor Arsip dan Perpusda Kantor Arsip dan Perpusda Kantor Arsip dan Perpusda Kantor Arsip dan Perpusda Kantor Arsip dan Perpusda Kantor Arsip dan Perpusda Kantor Arsip dan Perpusda
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
II-410
[12]
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian Dinas Pertanian
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Pusat Kesehatan Hewan UPTD. Pusat Kesehatan Hewan
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Rumah Potong Hewan UPTD. Rumah Potong Hewan
II-411
[12] UPTD. Rumah Potong Hewan
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Aneka Usaha Pertanian UPTD. Aneka Usaha Pertanian
UPTD. Aneka Usaha Pertanian
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
II-412
[12] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SKPD Penanggung Jawab
[12]
II-413
[12] SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Kawasan Wisata
UPTD. Kawasan Wisata UPTD. Kawasan Wisata
UPTD. Kawasan Wisata
SKPD Penanggung Jawab
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
II-414
[12]
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas
II-415
[12] Perindustrian dan Perdagangan
SKPD Penanggung Jawab
[12]
UPTD. Metrologi UPTD. Metrologi
UPTD. Metrologi
SKPD Penanggung Jawab
[12] UPTD. Kawasan Kuliner UPTD. Kawasan Kuliner UPTD. Kawasan Kuliner
II-416
[12]
SKPD Penanggung Jawab
[12]
Dinas Pengelolaan Pasar
Dinas Pengelolaan Pasar
Dinas Pengelolaan Pasar
Dinas Pengelolaan Pasar
Dinas Pengelolaan Pasar
Dinas Pengelolaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar
Dinas Pengelolaan Pasar
Dinas Pengelolaan Pasar
Dinas Pengelolaan Pasar
II-417
[12] Dinas Pengelolaan Pasar
Dinas Pengelolaan Pasar
Dinas Pengelolaan Pasar
Dinas Pengelolaan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar
II-418