RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1 1
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
WAJIB
PENDIDIKAN Program Pelayanan Terlaksananya Administrasi kegiatan kantor Perkantoran secara optimal Penyediaan peralatan 1.01.02.01.12 dan perlengkapan kantor 1.01.02.01
Terlaksananya kegiatan kantor secara optimal
1Tahun
1Tahun
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah kebersihan dan bahan pembersih Jumlah alat listrik dan elektronik
Jumlah kebersihan dan bahan pembersih Jumlah alat listrik dan elektronik
-
-
Sumber Dana
Terbayarnya Honorarium tenaga kerja Kontrak (TKK) Jumlah Belanja ATK Jumlah Belanja Cetak Jumlah Belanja Rekening Listrik Jumlah Belanja Rekening Air Jumlah Belanja Rekening Telepon Jumlah Petugas Keamanan kantor Jumlah honorarium Petugas Kebersihan kantor Jumlah Belanja surat kabar/majalah Belanja Publikasi dan Dokumentasi Telaksananya pameran pembangunan Pembayaran Operator Komputer
Terfasilitasinya operasional sekolah, SMP,SMA/K
Terfasilitasinya operasional sekolah, SMP,SMA/K
-
Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
16
29.487.400.000,00 103.068.171.453,00 73.580.771.453,00
108.130.085.025,65
418.900.000,00
124.702.850,00
88.900.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
20 item
20 item
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
27 item
27 item
27 item
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
17 item
17 item
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
35.802.850,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
8.248.592.992,50 A
1128 Orang
1128 Orang
2 Kegiatan
93 item
93 item
7 Orang
18 item
18 item
18 item
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
6 Orang
6 Orang
6 Orang
4 Orang
4 Orang
4 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Dinas Pendidikan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
Dinas Pendidikan
7 Orang
7 Orang
10 Orang 3.200.000.000,00
1 Tahun
18
17 item 7.855.802.850,00
12 Bulan
SMP,SMA,SMK SMP,SMA,SMK
18
439.845.000,00 A
20 item
Dinas Pendidikan
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
14.515.937.992,50
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
17 109.279.835.025,65
13.700.000.000,00 13.824.702.850,00
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
30.207.400.000,00 104.163.171.453,00 73.955.771.453,00
7.820.000.000,00 Terbayarnya Honorarium tenaga kerja Kontrak (TKK) Jumlah Belanja ATK Jumlah Belanja Cetak Jumlah Belanja Rekening Listrik Jumlah Belanja Rekening Air Jumlah Belanja Rekening Telepon Jumlah Petugas Keamanan kantor Jumlah honorarium Petugas Kebersihan kantor Jumlah Belanja surat kabar/majalah Belanja Publikasi dan Dokumentasi Telaksananya pameran pembangunan Pembayaran Operator Komputer
Sesudah Perubahan 12
Dinas Pendidikan
Layanan administrasi kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Sebelum Perubahan 11
330.000.000,00
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Biaya Operasional 1.01.02.01.33 Sekolah (Kabupaten)
1.01.02.01.41
Pagu Indikatif
Target Kinerja
1.01
1.01.02.01.24
Prakiraan Maju Tahun 2016
3.200.000.000,00
0,00 APBD
APBD
1 Tahun
A
3.360.000.000,00
1 Tahun
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00 APBD
APBD
262.500.000,00
Halaman 1 dari 12
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
1.01.02.01.45
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
12 Bulan
12 Bulan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
12 Bulan
12 Bulan
Operasional UPT Dinas Pendidikan
Terlaksananya Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan
Tersedianya dana Operasional 35 UPTD Pendidikan dan 1 SKB Tersedianya Gedung UPTD Pendidikan yang Representatif
Terlaksananya Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan
UPT DAN SKB UPT DAN SKB
UPTD Pendidikan
UPTD Pendidikan
Munjul, Sindangresmi, Labuan, Cimanuk, Cipeucang dan Banjar
Munjul, Sindangresmi, Labuan, Cimanuk, Cipeucang dan Banjar
1 Tahun
1 Tahun
100%
100%
6 Gedung
Program Peningkatan Pengembangan 1.01.02.08 Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan 1.01.02.08.01 Dokumen Perencanaan SKPD
Sebelum Perubahan 11
Terpeliharanya Gedung Kantor
Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Disdik tahun 2015
Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Disdik tahun 2015
Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Disdik tahun 2015
Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Disdik tahun 2015
Tersedianya Dukumen Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan
Tersedianya Dukumen Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan
Gedung Dindik, Gedung Pengawas, Dewan Pendidikan dan SKB
Dinas Pendidikan
Gedung Dindik, Gedung Pengawas, Dewan Pendidikan dan SKB
Dinas Pendidikan
Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
4 Item
4 Item
100%
100%
1 Tahun
1 Tahun
100%
100%
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
12 Bulan 12 Bulan 2.100.000.000,00
0,00 APBD
APBD
2.205.000.000,00
1 Tahun
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
0,00
1.837.500.000,00
1.400.000.000,00
1.400.000.000,00
0,00 APBD Kab.
1.470.000.000,00 A
6 Gedung
350.000.000,00
Terpeliharanya Gedung Kantor
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
6 Gedung
Pemeliharaan 1.01.02.02.16 rutin/berkala gedung kantor
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan 1.01.02.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan
Pagu Indikatif
2.100.000.000,00
Tersedianya dana Operasional 35 UPTD Pendidikan dan 1 SKB Program Tersedianya peningkatan sarana Gedung UPTD 1.01.02.02 dan prasarana Pendidikan yang aparatur Representatif Pembangunan 1.01.02.02.03 gedung kantor
1.01.02.06
Prakiraan Maju Tahun 2016
350.000.000,00
0,00 APBD
APBD
A
367.500.000,00
4 Item
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00 APBD
52.500.000,00
APBD
52.500.000,00
1 Tahun
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00 APBD
89.250.000,00
APBD
89.250.000,00
Halaman 2 dari 12
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Tersedianya Dukumen Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan (RKAP TA 2016, RKA TA 2016, DPA TA 2016, DPPA TA 2015, Renja Thun 2016, Tapkin 2015, RKT 2016, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD Tersedianya Program Pendidikan 1.01.02.15 Pendidikan yang Anak Usia Dini memadai Pengembangan 1.01.02.15.58 pendidikan anak usia dini
Tersedianya Dukumen Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan (RKAP TA 2016, RKA TA 2016, DPA TA 2016, DPPA TA 2015, Renja Thun 2016, Tapkin 2015, RKT 2016, Renja Perubahan 2015, Revisi Renstra SKPD Tersedianya Pendidikan yang memadai
Terlaksananya Pembayaran Insentif PTK PAUD, lomba kreatifitas siswa dan PTK PAUD
Terlaksananya Pembayaran Insentif PTK PAUD, lomba kreatifitas siswa dan PTK PAUD
Tersedianya APE dan Mebeuler Meningkatnya pengelolaan program bantuan siswa miskin bagi siswa/siswi SMP yang kurang mampu
Tersedianya APE dan Mebeuler Meningkatnya pengelolaan program bantuan siswa miskin bagi siswa/siswi SMP yang kurang mampu
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Dinas Pendidikan
Sesudah Perubahan 8
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
10 Dokumen
10 Dokumen
83,33%
83,33%
35 Lembaga
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.02.16.09
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
5 Lok
83,33%
83,33%
Pagu Indikatif
16
17
450.000.000,00
450.000.000,00
0,00
472.500.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
210.000.000,00
250.000.000,00
0,00 APBD
APBD
5.657.400.000,00 43.606.168.538,00 37.948.768.538,00
254.900.000,00
0,00
254.900.000,00
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
3 Sekolah
3 Sekolah
3 Sekolah
Meningkatnya kenyamanan Lingkungan Sekolah SMP
Meningkatnya kenyamanan Lingkungan Sekolah SMP
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
4 Sekolah
4 Sekolah
4 Sekolah
800.000.000,00
Terlaksananya Pengadaan Mebeuler Jenjang Pendidikan SD
Terlaksananya Pengadaan Mebeuler Jenjang Pendidikan SD
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
10 Sekolah
10 Sekolah
10 Sekolah
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
10 Sekolah
10 Sekolah
10 Sekolah
Pengadaan mebeluer 1.01.02.16.19 sekolah
1.362.500.000,00
SD
SD
28 Set
28 Set
18
45.733.731.964,90
Meningkatnya kenyamanan Lingkungan Sekolah SD
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP
18
262.500.000,00
Meningkatnya kenyamanan Lingkungan Sekolah SD
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
5 Lok
254.900.000,00
Pembangunan 1.01.02.16.14 sarana air bersih dan sanitary
Jenis Kegiatan A/B/C
35 Lembaga
250.000.000,00 5 Lok
Target Kinerja
10 Dokumen
35 Lembaga
Pengadaan sarana 1.01.02.15.71 pendidikan anak usia dini
1.01.02.16
Prakiraan Maju Tahun 2016
1.362.500.000,00
0,00
1.430.625.000,00
50 Set
Halaman 3 dari 12
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Terlaksananya Pengadaan Mebeler Jenjang Pendidikan SMP
Kelompok Sasaran
Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Terlaksananya Pengadaan Mebeler Jenjang Pendidikan SMP
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7 SMP
Sesudah Perubahan 8 SMP
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
14 Set
14 Set
Rehabilitasi 1.01.02.16.41 sedang/berat bangunan sekolah Sekolah Dasar Sekolah Dasar
Meningkatnya kompetensi guru melalui MGMP SMP
Meningkatnya kompetensi guru melalui MGMP SMP
SMP Sekabupaten Pandeglang
Kesetaraan SLTP yang mengikuti Paket B setara SMP
Kesetaraan SLTP yang mengikuti Paket B setara SMP
10 Ruang
Sebelum Perubahan 11
1200 orang
Tersebar
820 orang
SMP
132 Sekolah
Siswa/i Kelas IX SMP/MTs
Jumlah Siswa SD yang mengikuti UNAS
Terlaksananya Ujian Nasional Sekolah Dasar
Siswa/i Kelas VI SD
FLS2N, O2SN, OSN DAN LSS
FLS2N, O2SN, OSN DAN LSS
SMP
SMP
SD
SD Kab. Pandeglang
22243 siswa
26154 siswa
-
SD
SD
800 orang
Terlaksananya Bintek dan Monitoring BOS
SD dan SMP
SD dan SMP
3715 orang, Guru, SD dan SMP
Siswa/i Sekolah Dasar Kab. Pandeglang
Siswa/i Sekolah Dasar Dinas Kab. Pendidikan Pandeglang
Dinas Pendidikan
1 Tahun
367.500.000,00
0,00 APBD
APBD
367.500.000,00
450.000.000,00
100.000.000,00
472.500.000,00
540.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
567.000.000,00 A
22243 siswa 450.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
A 472.500.000,00 A
26154 siswa
350.000.000,00
450.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
100.000.000,00
A
472.500.000,00 800 orang
0,00 APBD
APBD
3715 orang, Guru, SD dan SMP
315.000.000,00 3715 orang, Guru, SD dan SMP
25.000.000,00 Terhindarnya Siswa SD dari Keluarga Kurang Mampu yang Terancam Drop Out
350.000.000,00
800 orang
Manajemen Bantuan 1.01.02.16.29 Siswa Miskin (BSM) SD Meningkatnya pengelolaan program bantuan siswa miskin bagi siswa/siswi
APBD
27000 siswa
1.01.02.16.14 Penunjang BOS Terlaksananya Bintek dan Monitoring BOS
0,00 APBD
23586 siswa
Pembinaan Minat, 1.01.02.16.07 Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)
18
132 Sekolah
450.000.000,00 Siswa/i Kelas VI SD
350.000.000,00
132 Sekolah
UNAS Pendidikan 1.01.02.16.94 Dasar SD
18
820 orang
540.000.000,00 Jumlah Siswa SMP Terlaksananya UN Siswa/i Kelas Swasta yang dan UAS SMP/MTs, IX SMP/MTs mengikuti UNAS Negeri dan Swasta
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
1200 orang
350.000.000,00
SMP
17
Jenis Kegiatan A/B/C
5.985.000.000,00
820 orang
UNAS Bagi Pendidikan 1.01.02.16.84 SMP/SMA/SMK Swasta
16
5.700.000.000,00 5.200.000.000,00
1200 orang
Pembinaan minat, 1.01.02.16.69 bakat dan kreativitas siswa SMP/MTs. FLS2N, O2SN, FLS2N, O2SN, LPI,OSN, Lomojari, LPI,OSN, Lomojari, LTUB, dan LSS LTUB, dan LSS
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Pagu Indikatif
15 Ruang
350.000.000,00
Tersebar
Jumlah Perubahan 13=12-11
Target Kinerja
28 Set
350.000.000,00 SMP Sekabupaten Pandeglang
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
10 Ruang
Penyelenggaraan paket B setara SMP
Manajemen Bantuan 1.01.02.16.30 Siswa Miskin (BSM) SMP
Pagu Indikatif
500.000.000,00 Tersedianya Ruang Tersedianya Ruang Kelas SD yang Kelas SD yang Memadai Memadai
Pelatihan kompetensi 1.01.02.16.56 tenaga pendidik
1.01.02.16.67
Prakiraan Maju Tahun 2016
25.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
870 Sekolah
26.250.000,00 A
1 Tahun
25.000.000,00
22.959.250,00
-2.040.750,00
A
24.107.212,50
Halaman 4 dari 12
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Meningkatnya pengelolaan program bantuan siswa miskin bagi siswa/siswi SMP yang kurang mampu
Kelompok Sasaran
Sesudah Perubahan 4 Meningkatnya pengelolaan program bantuan siswa miskin bagi siswa/siswi SMP yang kurang mampu
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
-
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Dinas Pendidikan
Sesudah Perubahan 8
Dinas Pendidikan
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
1 Tahun
1 Tahun
DAK Bidang 1.01.02.16.32 Pendidikan SD (Lanjutan) Sekolah Dasar Sekolah Dasar Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang
-
Kab. Pandeglang
-
Kab. Pandeglang
-
Kab. Pandeglang
-
Kab. Pandeglang
DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB
Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Pagu Indikatif
16
17
4.197.430.588,00 4.197.430.588,00 APBD Kab. APBD Kab.
Terlaksananya Pembelajaran Paket C
83,33%
83,33%
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
3 Sekolah
SMA/K
SMA/K
Tersediannya lahan Tersediannya lahan SMA/SMK SMA/SMK
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
12000 siswa
4000 m2
FLS2N, OSN, O2SN, LKS, LSS, CC, DB B.ING, OS, KIR, LTUB
SMA/K
SMA/K
954 orang
39.422.314.773,25
0,00
220.500.000,00
345.830.000,00
-4.170.000,00
363.121.500,00
12000 siswa
544.410.000,00
-5.590.000,00
4000 m2
571.630.500,00 4000 m2
350.000.000,00 FLS2N, OSN, O2SN, LKS, LSS, CC, DB B.ING, OS, KIR, LTUB
210.000.000,00
C
3 Sekolah
550.000.000,00
Pembinaan Minat, 1.01.02.17.98 Bakat dan Kreatifitas Siswa SMA/SMK
2.048.930.100,00 C
2.480.000.000,00 37.546.252.165,00 35.066.252.165,00
12000 siswa
Pengadaan 1.01.02.17.93 Lahan/Tanah Sekolah Tingkat Menengah
C
--
350.000.000,00 Jumlah siswa SMA Jumlah siswa SMA dan SMK yang dan SMK yang mengikuti UNAS mengikuti UNAS
4.877.614.350,00 C
1.951.362.000,00 1.951.362.000,00
3 Sekolah
UNAS bagi pendidikan 1.01.02.17.74 SMP/SMA/SMK swasta
C
--
210.000.000,00 Terlaksananya Pemagaran SMA/SMK
C 9.562.418.775,00 C
4.645.347.000,00 4.645.347.000,00
--
Pembangunan taman, lapangan 1.01.02.17.09 upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya Pemagaran SMA/SMK
9.107.065.500,00 9.107.065.500,00
-0,00
Terlaksananya Program Pendidikan Pembelajaran Menengah Paket C
18
13.282.084.410,00 C
-0,00
-
18
4.407.302.117,40 A
--
--
Optimalisasi DAK 1.01.02.16.44 Bidang Pendidikan SMP Tahun 2013
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
A
0,00 -
Jenis Kegiatan A/B/C
1 Tahun
--
Optimalisasi DAK 1.01.02.16.41 Bidang SMP Tahun 2014
Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Sesudah Perubahan 12
Target Kinerja
0,00 12.649.604.200,00 12.649.604.200,00 -
1.01.02.17.03
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
1 Kegiatan
DAK Bidang 1.01.02.16.39 Pendidikan SMP/SMPLB
1.01.02.17
Pagu Indikatif
0,00 Terlaksananya kegiatan DAK Lanjutan Tahun 2014
1.01.02.16.38
Prakiraan Maju Tahun 2016
450.000.000,00
100.000.000,00
954 orang
472.500.000,00
450 orang
350.000.000,00
347.364.750,00
-2.635.250,00
364.732.987,50
Halaman 5 dari 12
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Terlaksananya Pembelajaran Paket C
Kelompok Sasaran
Sesudah Perubahan 4 Terlaksananya Pembelajaran Paket C
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7 Dinas Pendidikan
-
Sesudah Perubahan 8 Dinas Pendidikan
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
400 Orang
400 Orang
Pelatihan 1.01.02.17.09 Kompentensi Tenaga Pendidik (SMA) Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Publikasi Karya Ilmiah
Guru SMA dan Guru SMA dan SMK Negeri SMA/K SMK Negeri dan Swasta
Dikbud Kab. Pandeglang
689 orang
Sekolah SMA Negeri dan Swasta
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang
Sekolah SMK Negeri dan Swasta
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang
Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Pagu Indikatif
16
17
300.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
689 orang
6.054.302.700,00 6.054.302.700,00 APBD Kab. APBD Kab.
Terfasilitasinya penyaluran dan tertib administrasi BOS SMA/K
Terbinanya PASKIBRA KABUPATEN
Siswa/i Meningkatnya sekolah dan kemampuan Siswa/i Siswa/i dalam bidang Paskibraka PASKIBRAKA Kab. Pandeglang
Terlaksananya penyaluran Beasiswa Miskin SMA/SMK
Terlaksananya penyaluran Beasiswa Miskin SMA/SMK
SMA/SMK
SMA/SMK
KAB
Dikbud Kab. Pandeglang
150 orang
1 Tahun
Sekolah SMA Negeri
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang
78.750.000,00
48.685.250,00 APBD Kab. APBD Kab.
334.619.512,50 A
25.000.000,00
0,00
A
25.000.000,00
1 Tahun
0,00
Sekolah SMA Negeri
318.685.250,00
1 Tahun
DAK Bidang 1.01.02.17.32 Pendidikan SMA (Optimalisasi) Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana rehabilitasi berat dan sedang ruang kelas SMA Negeri
APBD
250 orang
25.000.000,00
Dinas Pendidikan
0,00 APBD
250 orang
Manajemen Bantuan 1.01.02.17.31 Siswa Miskin (BSM) SMA/SMK Dinas Pendidikan
75.000.000,00
1 kegiatan
270.000.000,00 Siswa/i sekolah dan Siswa/i Paskibraka Kab. Pandeglang
18.896.756.655,00 A
A
1 Kegiatan
Pembinaan PASKIBRAKA
18
A
43 Sekolah SMK
1 Kegiatan
18
A
75.000.000,00 Terfasilitasinya penyaluran dan tertib administrasi BOS SMA/K
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
6.357.017.835,00 A
0,00 17.996.911.100,00 17.996.911.100,00 APBD Kab. APBD Kab.
Penunjang Bantuan 1.01.02.17.25 Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK
Jenis Kegiatan A/B/C
315.000.000,00 A
15 Sekolah SMA
DAK Bidang Pendidikan (SMK)
Pengadaan Lahan Sekolah Pendidikan 1.01.02.17.36 Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2015)
Sesudah Perubahan 12
Target Kinerja
400 Orang
0,00
Terlaksananya pembangunan Sekolah SMK prasarana Negeri dan pendidikan dan Swasta tersedianya sarana Pendidikan SMK
1.01.02.17.27
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
535 orang Guru
DAK Bidang Pendidikan (SMA) Terlaksananya pembangunan sarana dan Sekolah SMA prasarana, Negeri dan pengadaan alat Swasta praktek siswa, dan pengadaan buku Referensi SMA
1.01.02.17.12
Pagu Indikatif
300.000.000,00 Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013
1.01.02.17.10
Prakiraan Maju Tahun 2016
998.638.459,00
998.638.459,00 APBD Kab. APBD Kab.
13 Ruang Sekolah
1.048.570.381,95 A
A
0,00
7.500.000.000,00 7.500.000.000,00
7.875.000.000,00 C
Halaman 6 dari 12
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Kelompok Sasaran
Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Jumlah pengadaan lahan
Kab. Pandeglang
-
Kab. Pandeglang
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
Sebelum Perubahan 11
-
Kab. Pandeglang
-
Kab. Pandeglang
-
Siswa TK memiliki kreatifitas sesuai dengan jenis kecerdasan berfikir
Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (SKB)
Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (SKB)
Terlaksananya penuntasan buta aksara
Terlaksananya penuntasan buta aksara
HAI, Pameran, SOSIALISAI PROGRAM LKP, PKBM, TBM, PAUD, PENILIK, Pameran Hari Besar Kabupaten
HAI, Pameran, SOSIALISAI PROGRAM LKP, PKBM, TBM, PAUD, PENILIK, Pameran Hari Besar Kabupaten
LOMBA PENILIK, TUTOR, LKP, TBM, PKBM, PAUD, PAMONG BELAJAR, KEAKSARAAN
LOMBA PENILIK, TUTOR, LKP, TBM, PKBM, PAUD, PAMONG BELAJAR, KEAKSARAAN
KAB
8 Kegiatan
83,33%
100 WB
KAB
KAB
300 orang
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.665.000.000,00
1.654.200.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200 orang
18
C
1.050.000.000,00 C
-10.800.000,00
0,00 APBD
C
1.719.410.000,00
APBD
210.000.000,00
800 kegiatan
200.000.000,00
0,00 APBD
APBD
210.000.000,00
100 WB
189.200.000,00
-10.800.000,00
198.660.000,00
300 orang
85.000.000,00
KAB
18
125.806.590,00 C
300 orang
Jambore PTK PNF Tingkat Kabupaten
KAB
119.815.800,00
--
200.000.000,00
-
119.815.800,00
100 WB
Publikasi dan 1.01.02.18.12 sosialisasi pendidikan non formal
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
C
--
200.000.000,00
KAB
17
Jenis Kegiatan A/B/C
1.323.308.811,30 C
8 Kegiatan
Pengembangan 1.01.02.18.04 pendidikan keaksaraan KAB
16
1.260.294.106,00 1.260.294.106,00
--
83,33%
KAB
Pagu Indikatif
C
0,00
-
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
--
Pengadaan Sarana Dan Prasarana SMK 1.01.02.17.39 Pertanian (Bantuan Keuangan 2015)
Siswa TK memiliki kreatifitas sesuai Program Pendidikan 1.01.02.18 dengan jenis Non Formal kecerdasan berfikir Pemberian bantuan operasional 1.01.02.18.02 pendidikan non formal
Jumlah Perubahan 13=12-11
Target Kinerja
--
0,00
-
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
-0,00
Optimalisasi DAK Tambahan Bidang 1.01.02.17.38 Pendidikan SMK Optimalisasi Lanjutan Tahun 2013
Pengembangan 1.01.02.18.16 Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Pagu Indikatif
1 paket
Optimalisasi DAK 1.01.02.17.37 Bidang SMK Tahun 2014
1.01.02.18.15
Prakiraan Maju Tahun 2016
85.000.000,00
0,00 APBD
200 orang
APBD
89.250.000,00
200 orang
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
Halaman 7 dari 12
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
1.01.02.18.20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Tersedianya kegiatan dikmas, kesetaraan, keasksaraan (TBM) dan kursus dan keterampilan
Tersedianya kegiatan dikmas, kesetaraan, keasksaraan (TBM) dan kursus dan keterampilan
Siswa TK memiliki kreatifitas sesuai dengan jenis kecerdasan berfikir
Siswa TK memiliki kreatifitas sesuai dengan jenis kecerdasan berfikir
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
UPT DAN SKB UPT DAN SKB
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
1 Tahun
1 Tahun
Kegiatan Kreatifitas Siswa Non Formal Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
200 Siswa
1.01.02.20.01
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01.02.20.03
Jumlah Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDA Kab. Pandeglang
KAB
KAB
870 MDA
Meningkatnya kompetensi penyelenggaraan PNF dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit kenaikan pangkatnya
jumlah sertifikasi tenaga pendidik
jumlah sertifikasi tenaga pendidik
Dinas Pendidikan
-
KAB
Dinas Pendidikan
KAB
-
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
90 orang
90 orang
83,33%
83,33%
1200 orang
1200 orang
1 Tahun
17
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
150.000.000,00
280.000.000,00
0,00 APBD
APBD
294.000.000,00
870 MDA
350.000.000,00
0,00
367.500.000,00
90 orang
1.950.000.000,00
2.272.712.500,00
322.712.500,00
150.000.000,00
145.500.000,00
-4.500.000,00
2.378.848.125,00
152.775.000,00 1200 orang
600.000.000,00
350.000.000,00
630.000.000,00
1 Tahun
500.000.000,00
Terbinanya Guru SD Meningkatnya kompetensi Kasubag UPT, Kaur TU SMP dan Kaur TU SMA/K Bendahara Sekolah
16
0,00
1 Tahun
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan 1.01.02.20.08 pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Terbinanya Guru SD Meningkatnya kompetensi Kasubag UPT, Kaur TU SMP dan Kaur TU SMA/K Bendahara Sekolah
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Pagu Indikatif
200 Siswa
250.000.000,00 Tersedianya Guru Seni Budaya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai
150.000.000,00
870 MDA
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Tersedianya Guru Seni Budaya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai
Jumlah Perubahan 13=12-11
Target Kinerja
1 Tahun
350.000.000,00 Meningkatnya kompetensi penyelenggaraan PNF dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit kenaikan pangkatnya
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
200 Siswa
Peningkatan Kompetensi Penyelenggara dan PTK PNF
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sebelum Perubahan 11
280.000.000,00
Jumlah Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDA Kab. Pandeglang
1.01.02.20
Pagu Indikatif
150.000.000,00
Pendampingan Pelaksanaan Perda 1.01.02.18.21 Wajib Belajar MDA Kabupaten Pandeglang
1.01.02.18.22
Prakiraan Maju Tahun 2016
437.424.000,00
-62.576.000,00
451.795.200,00
KAB
KAB
400 SD
400 SD
400 SD
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Halaman 8 dari 12
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Kelompok Sasaran
Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
Pengembangan sistem penghargaan 1.01.02.20.10 dan perlindungan terhadap profesi pendidik Pemilihan guru, Pemilihan guru, kepsek, pengawas kepsek, pengawas berprestasi berprestasi
1.01.02.20.13
KAB
KAB
225 orang
Sebelum Perubahan 11
Sesudah Perubahan 12
225.000.000,00
221.981.000,00
jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit kenaikan pangkatnya
KAB
KAB
2100 orang
Meningkatnya Kemampuan guru SD menerapkan Metode PAKEM
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Sekolah dan Guru
KAB
Dikbud Kab. Pandeglang
200 orang
Terlaksananya seleksi Calon Kepala sekolah
Terlaksananya seleksi Calon Kepala sekolah
Pengelola BMD UPT, SMP, SMA, dan SMK
Pengelola BMD UPT, SMP, SMA, dan SMK
KAB
KAB
KAB SOLO 3 BULAN PER
KAB SOLO 3 BULAN PER
350 orang
-
20 orang
Tersedianya data PTK secara konfrehensif Tersusunya Program Dokumen Evaluasi 1.01.02.23 Peningkatan Tata kelola Layanan Pendidikan sekolah Sosialisasi dan Advokasi Berbagai 1.01.02.23.02 Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan Tersedianya dan tersosialisasikannya berbagai peraturan bidang pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi 1.01.02.23.03 Manajemen Pendidikan
Tersedianya dan tersosialisasikannya berbagai peraturan bidang pendidikan
KAB
Dinas Pendidikan
KAB
Dinas Pendidikan
1 Kegiatan
83,33%
83,33%
1 Tahun
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
233.080.050,00
197.500.000,00
-2.500.000,00
207.375.000,00
75.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
200.000.000,00
78.750.000,00 A
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
347.807.500,00
A
210.000.000,00 A
47.807.500,00
A
365.197.875,00
20 orang
1 Kegiatan
17
350 orang
20 orang
50.000.000,00 Tersedianya data PTK secara konfrehensif Tersusunya Dokumen Evaluasi Tata kelola sekolah
16
200 orang
300.000.000,00
Pengelolaan Uptating 1.01.02.20.21 Database Kepegawaian
Pagu Indikatif
-3.019.000,00
350 orang
Seleksi Calon Kepala Sekolah
Target Kinerja
2100 orang
200.000.000,00 K UPT, KEPSEK SMP,SMA,SMK, PENGURUS BARANG DAN BENDAHARA
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
80 orang
Pelatihan Kepala UPTD, Pengawas, Pengelola Aset dan Bendahara K UPT, KEPSEK SMP,SMA,SMK, PENGURUS BARANG DAN BENDAHARA
Jumlah Perubahan 13=12-11
2100 orang
75.000.000,00
Meningkatnya Kemampuan guru SD menerapkan Metode PAKEM
Sumber Dana
225 orang
200.000.000,00
Desiminasi Program Mainstreming Good 1.01.02.20.18 Practise of Basic Education (MGPBE)/UNICEF
1.01.02.20.20
Pagu Indikatif
225 orang
Biaya operasional penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabata Fungsional Guru, Pengawas, Penilik jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit kenaikan pangkatnya
1.01.02.20.19
Prakiraan Maju Tahun 2016
47.500.000,00
-2.500.000,00
49.875.000,00
1 kegiatan
1.550.000.000,00
1.679.483.000,00
129.483.000,00
1.750.957.150,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1 Tahun
1 Tahun
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00 APBD
APBD
157.500.000,00
Halaman 9 dari 12
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3 Meningkatnya kemampuan operasi komputer dan jaringan 250 Sekolah
1.01.02.23.04
Kelompok Sasaran
Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan 5
Meningkatnya kemampuan operasi komputer dan jaringan 250 Sekolah
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
KAB
Sesudah Perubahan 8
KAB
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
250 orang
250 orang
Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan KAB
KAB
2 Dokumen
KAB
KAB
1 Dokumen
-
KAB
Dinas Pendidikan
1 Dokumen
Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan
1.01.02.24.13
Fasilitasi REDIP/ PELITA SLTP Terlaksananya peningkatan kompetensi guru SMP melalui pola REDIP
Program Penghargaan dari Peningkatan Bupati Untuk Motivasi Siswa Siswa beprestasi Berprestasi Bantuan Beasiswa 1.01.02.26.02 Berprestasi bagi SD, SMP, SMA,SMK Penghargaan dari Bupati Untuk Siswa beprestasi 1.17 KEBUDAYAAN
Terkelolanya Data Pokok Pendidikan Kabupaten Pandeglang Meningkatnya Arus siswa SMP ke SMA/K dan menurunkan angka DO dan Putus Sekolah
Terlaksananya Program REDIPPELITA di Kab. Pandeglang
Operator dan Guru Penanggung jawab Dapodik
Operator dan Guru KAB Penanggung jawab Dapodik
Kepala SMP dan MTs Sekolah dan di 35 Guru SMP dan KAB Kecamatan MTs di 35 Kecamatan
Dikbud Kab. Pandeglang
Dikbud Kab. Pandeglang
Penghargaan dari Bupati Untuk Siswa beprestasi
Penghargaan dari Bupati Untuk Siswa beprestasi
KAB
KAB
1150 SEKOLAH
2321 orang
83,33%
83,33%
500 orang
500 orang
83,33%
83,33%
159 Siswa
17
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
APBD
210.000.000,00
100.000.000,00
0,00 APBD
APBD
105.000.000,00
289.383.000,00
139.383.000,00
303.852.150,00
1150 SEKOLAH
290.100.000,00
-9.900.000,00
304.605.000,00 1 Dokumen
400.000.000,00 Terkelolanya Data Pokok Pendidikan Kabupaten Pandeglang Meningkatnya Arus siswa SMP ke SMA/K dan menurunkan angka DO dan Putus Sekolah
0,00 APBD
1 Dokumen
Pengeloaan Data Pokok Pendidikan
16
Jenis Kegiatan A/B/C
1 Dokumen
300.000.000,00 Dinas Pendidikan
200.000.000,00
1150 SEKOLAH 1150 SEKOLAH
Evaluasi Tata Kelola Sekolah Tersusunya Tersusunya Dokumen Evaluasi Dokumen Evaluasi Tata kelola sekolah Tata kelola sekolah
1.01.02.26
KAB
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Pagu Indikatif
2 Dokumen
150.000.000,00 Terlaksananya pengumpulan, rekap, dan analisa Lembar Individu Sekolah 1100 Sekolah
Jumlah Perubahan 13=12-11
1 Dokumen
Pemetaaan dan Inventarisasi 1.01.02.23.10 Pendataan Pendidikan Terlaksananya pengumpulan, rekap, dan analisa Lembar Individu Sekolah 1100 Sekolah
Sesudah Perubahan 12
Target Kinerja
250 orang
100.000.000,00 Tersedianya Propil Tersedianya Propil Disdik yang Disdik yang konprehensif konprehensif
1.01.02.24
Sebelum Perubahan 11
Sumber Dana
2 Dokumen
Penyusunan Profil 1.01.02.23.09 Pendidikan
1.01.02.23.13
Pagu Indikatif
200.000.000,00 Meningkatnya Meningkatnya layanan pendidikan layanan pendidikan yang memadai yang memadai
1.01.02.23.11
Prakiraan Maju Tahun 2016
400.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
420.000.000,00 A
1150 SEKOLAH
A
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
105.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
105.000.000,00 A
500 orang
A
50.000.000,00
49.652.400,00
-347.600,00
52.135.020,00
50.000.000,00
49.652.400,00
-347.600,00
52.135.020,00
159 Siswa
159 Siswa 720.000.000,00
1.095.000.000,00
375.000.000,00
1.149.750.000,00
Halaman 10 dari 12
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
1.01.02.20
Melestarikan nilai seni dan budaya Program serta Pengelolaan berkembangnya Kekayaan dan objek wisata Keragaman Budaya budaya dan sejarah
1.01.02.20.01
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Jumlah yang Diberikan Sosialisasi UU No.11/2010 Tentang Cagar Budaya
1.01.02.20.02
1.01.02.20.03
Kelompok Sasaran
Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Sesudah Perubahan 8
Melestarikan nilai seni dan budaya serta berkembangnya objek wisata budaya dan sejarah
Jumlah yang Diberikan Sosialisasi UU No.11/2010 Tentang Cagar Budaya
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
83,33%
83,33%
-
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
80 Orang
80 Orang
Jumlah Jupel yang Jumlah Jupel yang diberikan Insentif diberikan Insentif
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
60 Jupel
60 Jupel
Perlindungan Wisata Ziarah
Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Wisata Ziarah Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
8 Objek
Jumlah Seniman yang Diberikan Bintek Seni dan Kebudayaan
-
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
50 Orang
16
17
1.149.750.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
10.000.000,00
63.000.000,00
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
80 Orang
130.000.000,00
30.000.000,00
136.500.000,00 60 Jupel
150.000.000,00
50.000.000,00
157.500.000,00
8 Objek
80.000.000,00
5.000.000,00
84.000.000,00
50 Orang
389.375.000,00
239.375.000,00
408.843.750,00
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
8 Sanggar
8 Sanggar
8 Sanggar
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
180.000.000,00
Pemeliharaan, Perawatan dan Perlindungan Cagar Budaya (BCB Menes) Pemeliharaan Musium Mini Bale Budaya
Pagu Indikatif
375.000.000,00
50 Orang
Pengelolaan dan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala dan Peninggalan Bawah Air Pemeliharaan, Perawatan dan Perlindungan Cagar Budaya (BCB Menes) Pemeliharaan Musium Mini Bale Budaya
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Target Kinerja
1.095.000.000,00
150.000.000,00 Jumlah Bantuan Peralatan Seni dan Kostum Sanggar Seni Terlaksananya Audisi Gita Bahana Nusantara
Jumlah Perubahan 13=12-11
8 Objek
Pengembangan Kesenian dan Pelestarian Kebudayaan Daerah Jumlah Bantuan Peralatan Seni dan Kostum Sanggar Seni Terlaksananya Audisi Gita Bahana Nusantara
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
720.000.000,00
75.000.000,00 Jumlah Seniman yang Diberikan Bintek Seni dan Kebudayaan
Pemberian Dukungan, 1.01.02.20.08 Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya
Sebelum Perubahan 11
100.000.000,00
Fasilitasi 1.01.02.20.05 Perkembangan Budaya Daerah
1.01.02.20.07
Pagu Indikatif
100.000.000,00
Jumlah Objek Jumlah Objek Wisata Ziarah yang Wisata Ziarah yang Ditata Ditata
1.01.02.20.06
Prakiraan Maju Tahun 2016
210.000.000,00
30.000.000,00
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
220.500.000,00
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
2 Bangunan
2 Bangunan
2 Bangunan
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
APBD Kab. APBD Kab. Pandeglang Pandeglang
15.750.000,00
Halaman 11 dari 12
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
1.01.02.20.10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan 3
Sesudah Perubahan 4
Jumlah Pelaku Berprestasi di Bidang Seni dan Budaya yang diberikan Penghargaan
Jumlah Pelaku Berprestasi di Bidang Seni dan Budaya yang diberikan Penghargaan
Jumlah Dokumen Cagar Budaya yang Dirawat dan Dilindungi
Jumlah Dokumen Cagar Budaya yang Dirawat dan Dilindungi
Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan 5
Sesudah Perubahan 6
Lokasi Kegiatan Sebelum Perubahan 7
Kab. Pandeglang
Sesudah Perubahan 8
Kab. Pandeglang
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan 9
Sesudah Perubahan 10
10 Orang
10 Orang
Pengelolaan Karya Cetak dan Rekam
Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 11
Kab. Pandeglang
50 Dokumen
Jumlah Perubahan 13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14 15
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
10 Orang
50.000.000,00 Kab. Pandeglang
Sesudah Perubahan 12
Sumber Dana
60.625.000,00
10.625.000,00
50 Dokumen JUMLAH 30.207.400.000,00 104.163.171.453,00 73.955.771.453,00
63.656.250,00
50 Dokumen 109.279.835.025,65
Halaman 12 dari 12