RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1 1 1.11
1.11.01.01
1.11.01.01.12
1.11.01.01.22
1.11.01.01.24
1.11.01.01.36
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
5
6
Lokasi Kegiatan Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7
8
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
9
10
WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif
Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif
Jumlah Alat-alat listrik
Jumlah Alat-alat listrik
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
Jumlah Alat Kebersihan Jumlah Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor
Jumlah Alat Kebersihan Jumlah Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor
BP3AKB BP3AKB BP3AKB
BP3AKB BP3AKB BP3AKB
BP3AKB BP3AKB BP3AKB
Sebelum Perubahan
Pengelolaan administrasi BP3AKB keuangan Pengelolaan Gaji pegawai BP3AKB BP3AKB Jumlah TKK (6 orang) Jumlah operator komputer (10 orang)
Jumlah tenaga keamanan kantor (4 orang) Jumlah tenaga kebersihan kantor (3 orang) Surat kabar/majalah Publikasi dan dokumentasi Pemakaian Telefon Pemakaian air (2 gedung) Pemakaian Listrik (2 gedung) Pemakaian Internet (1 paket) Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan Jumlah Fotocopy Pameran Pembangunan Kab. Pandeglang Mamin Rapat Rutin UPT BP3AKB Kec.
Jumlah tenaga keamanan kantor (4 orang) Jumlah tenaga kebersihan kantor (3 orang) Surat kabar/majalah Publikasi dan dokumentasi Pemakaian Telefon Pemakaian air (2 gedung) Pemakaian Listrik (2 gedung) Pemakaian Internet (1 paket) Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan Jumlah Fotocopy Pameran Pembangunan Kab. Pandeglang Mamin Rapat Rutin UPT BP3AKB Kec.
14
15
16
17 8.202.022.577,50
905.000.000,00
3.753.236.750,00
1.100.035.000,00 1.144.325.000,00
44.290.000,00
1.187.786.250,00
BP3AKB
8 item
8 item
8 item
A
BP3AKB BP3AKB BP3AKB
20 item 7 item 5 item
30 item 7 item 5 item
20 item 5 item 5 item
A A A
139.790.000,00
28.000.000,00
44.290.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
BP3AKB BP3AKB
BP3AKB BP3AKB
1 kegiatan 2 kegiatan
1 kegiatan 2 kegiatan
1 kegiatan 2 kegiatan
A A
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
2 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
A
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
12 bulan
12 bulan
12 bulan
A
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
12 bulan
12 bulan
12 bulan
A
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
12 bulan
12 bulan
12 bulan
A
BP3AKB
BP3AKB
12 bulan
12 bulan
12 bulan
BP3AKB
BP3AKB
12 bulan
12 bulan
12 bulan
BP3AKB
BP3AKB
12 bulan
12 bulan
12 bulan
BP3AKB
BP3AKB
12 bulan
12 bulan
12 bulan
BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang
BP3AKB 12 bulan 12 bulan BP3AKB 12 bulan 12 bulan BP3AKB 12 bulan 12 bulan BP3AKB 12 bulan 12 bulan BP3AKB 12 bulan 12 bulan BP3AKB 12 bulan 12 bulan BP3AKB 50 item 50 item BP3AKB 11 item 11 item BP3AKB 1 tahun 1 tahun BP3AKB 11400 lembar 11400 lembar Kab. 1 kegiatan 1 kegiatan Pandeglang Kab. 12 bulan 12 bulan Pandeglang
298.535.000,00
0,00 APBD
18
18
29.400.000,00 A
BP3AKB BP3AKB
298.535.000,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
146.779.500,00 A
BP3AKB BP3AKB
Layanan administrasi kantor
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
2.684.635.000,00 3.589.635.000,00
28.000.000,00
Pengelolaan administrasi keuangan Pengelolaan Gaji pegawai BP3AKB Jumlah TKK (6 orang) Jumlah operator komputer (10 orang)
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Target Kinerja
100%
Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan Penilaian SKP Usulan kenaikan pangkat Penilaian Angka Kredit Penyuluh KB Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
Jumlah Perubahan
11 12 13=12-11 4.689.700.000,00 7.741.840.550,00 3.052.140.550,00
95.500.000,00
Penilaian DP3 Usulan kenaikan pangkat Penilaian Angka Kredit Penyuluh KB Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
Sesudah Perubahan
Sumber Dana
100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Operasional UPT KB
Pagu Indikatif
APBD
299.706.750,00
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 50 item 10 item 1 tahun 20000 lembar 1 kegiatn 12 bulan 618.000.000,00
618.000.000,00
0,00 APBD
APBD
648.900.000,00
Halaman 1 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
1.11.01.01.41
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
5
6
Jumlah operasional UPT KB (12 bulan) Jumlah operasional UPTK KB (12 bulan)
Jumlah operasional UPT KB (12 bulan) Jumlah operasional UPTK KB (12 bulan)
29 kecamatan 6 kecamatan
29 kecamatan 6 kecamatan
Jumlah PLKB/PKB (12 bulan) Jumlah PLKB/PKB (12 bulan)
35 kecamatan
35 kecamatan
Jumlah ATK (12 bulan)
1.11.01.02.16
1.11.01.02.18
1.11.01.05.17
8
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
9
10
11
12
13=12-11
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14
15
29 kecamatan 29 kecamatan 6 kecamatan
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
6 kecamatan
35 UPT KB Kec.
35 UPT KB Kec.
35 UPT KB Kec.
35 kecamatan
64 Petugas Lapangan
64 Petugas Lapangan
64 Petugas Lapangan
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Provinsi
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Provinsi
Kab. Pandeglang Dalam Provinsi Banten Luar Provinsi Banten
Kab. Pandeglang Dalam Provinsi Banten Luar Provinsi Banten
60.000.000,00
Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur yang representatif
Pemeliharaan gedung kantor BP3AKB
Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kab. UPT BP3AKB UPT BP3AKB Pandeglang
Pemeliharaan Gudang Alkon
Pemeliharaan Gudang Alkon
Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhuh KB Kecamatan
Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhuh KB Kecamatan
Pemeliharaan Kendaraan/suku cadang (Roda 4) Bahan Bakar Minyak/BBM Perpanjangan STNK (Roda 4)
Pemeliharaan Kendaraan/suku cadang BP3AKB (Roda 4) Dan (Roda 2) Bahan Bakar Minyak/BBM BP3AKB Perpanjangan STNK (Roda 4)
Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang
APBD
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
100%
244.900.000,00
367.160.000,00
123.400.000,00
145.660.000,00
122.260.000,00
22.260.000,00 APBD
378.518.000,00
APBD
152.943.000,00
1 gedung
1 gedung
1 gedung
1 gedung
1 gedung
2 kegiatan
2 kegiatan
00 206.500.000,00
100.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
A 216.825.000,00 A
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
9 unit
28 unit
9 unit
A
BP3AKB
BP3AKB BP3AKB
BP3AKB BP3AKB
1 tahun 9 unit
1 tahun 9 unit
1 tahun 9 unit
A
BP3AKB
BP3AKB
137 unit
137 unit
137 unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor
15.000.000,00 Jumlah pemeliharaan peralatan kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor
BP3AKB
15.000.000,00
0,00 APBD
APBD
8.750.000,00
BP3AKB
BP3AKB
10 item
10 item
10 item
BP3AKB
BP3AKB
3 item
3 item
5 item
100%
100%
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BP3AKB
BP3AKB
1 tahun
1 tahun
18
63.000.000,00
1 tahun
106.500.000,00
Mengikuti Bintek, Pelatihan/Seminar,Pendidikan, PIM, dll untuk pegawai BP3AKB BP3AKB dan petugas lapangan KB
0,00 APBD
1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan Meningkatnya Kapasitas kapasitas sumber Sumber Daya Aparatur daya aparatur Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Mengikuti Bintek, Pelatihan/Seminar,Pendidikan, PIM, dll untuk pegawai BP3AKB dan petugas lapangan KB
60.000.000,00
1 tahun
1 gedung
18
70 PLKB/PKB
35 kecamatan
Program peningkatan Terselenggaranya sarana sarana dan prasarana dan prasarana aparatur aparatur yang representatif Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor BP3AKB
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
00
65 PLKB/PKB 65 PLKB/PKB
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jenis Kegiatan A/B/C
35 kecamatan
35 kecamatan
Jumlah pemeliharaan peralatan kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor 1.11.01.05
7
Pagu Indikatif
35 kecamatan
Jumlah ATK (12 bulan)
Perpanjangan STNK (Roda 2) Perpanjangan STNK (Roda 2) 1.11.01.02.75
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Target Capaian Kinerja
Jumlah Petugas KB lapangan Jumlah Petugas KB lapangan Non PNS Non PNS
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Jumlah Perjalanan Dinas Luar Provinsi Provinsi 1.11.01.02
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
85.000.000,00
95.800.000,00
10.800.000,00
100.590.000,00
85.000.000,00
95.800.000,00
10.800.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
100.590.000,00 A
1 tahun
A
Halaman 2 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
1.11.01.06
1.11.01.06.06
1.11.01.06.07
1.11.01.08
1.11.01.08.01
1.11.01.08.02
1.11.01.16
1.11.01.16.10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
5
6
Program peningkatan pengembangan Tercapainya sistem sistem pelaporan pelaporan capaian kinerja capaian kinerja dan dan keuangan yang efektif keuangan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Penyusunan Laporan Semesteran Pnyusunan Laporan Akhir Tahun Verifikasi SPP SPM
Lokasi Kegiatan Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7
8
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Penyusunan Laporan Semesteran Pnyusunan Laporan Akhir Tahun Verifikasi SPP SPM
BP3AKB
BP3AKB
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
9
10
11
12
13=12-11
100%
100%
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14
15
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
66.000.000,00
69.450.000,00
3.450.000,00
80.922.500,00
60.000.000,00
63.450.000,00
3.450.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
74.622.500,00 A
BP3AKB
BP3AKB
12 laporan
12 laporan
12 laporan
BP3AKB
BP3AKB
2 laporan
2 laporan
2 laporan
BP3AKB
BP3AKB
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
BP3AKB
BP3AKB
1 tahun
1 tahun
1 tahun
Penyusunan Anggaran Kas Penyusunan Anggaran Kas Penyusunan Laporan Aplikasi Penyusunan Laporan Aplikasi SIPKD SIPKD
BP3AKB
BP3AKB
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
BP3AKB
BP3AKB
12 laporan
12 laporan
12 laporan
Penyusunan Laporan Aset Stok Opname
BP3AKB BP3AKB
BP3AKB BP3AKB
3 laporan 2 kegiatan
3 laporan 2 kegiatan
100%
100%
Pengelolaan Aset SKPD
6.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Tersedianya Dokumen Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan RKA 2016 Penyusunan RKPA 2015 Penyusunan DPA 2016 Penyusunan DPPA 2015 Penyusunan Renja 2016 (awal dan akhir) Penyusunan Tapkin 2015 Penyusunan IKU 2016 Penyusunan RKT 2016 Penyusunan Renja Perubahan 2015
Penyusunan Laporan Aset Stok Opname Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Penyusunan RKA 2016 Penyusunan RKPA 2015 Penyusunan DPA 2016 Penyusunan DPPA 2015 Penyusunan Renja 2016 (awal dan akhir) Penyusunan Tapkin 2015 Penyusunan IKU 2016 Penyusunan RKT 2016 Penyusunan Renja Perubahan 2015
Penyusunan Revisi Renstra SKPD
Penyusunan Revisi Renstra SKPD
Penyusunan Lakip 2014 Penyusunan Laporan Tahun 2014 Penyusunan LPPD 2014 Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan 2015 Penyusunan Laporan Triwulanan 2015 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014
Penyusunan Lakip 2014 Penyusunan Laporan Tahun 2014 Penyusunan LPPD 2014 Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan 2015 Penyusunan Laporan Triwulanan 2015 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014
APBD
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
A
6.300.000,00 3 laporan 2 kegiatan
59.700.000,00
59.700.000,00
0,00
33.200.000,00
33.200.000,00
0,00 APBD
59.560.000,00
APBD
31.735.000,00
BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
BP3AKB
BP3AKB
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
BP3AKB BP3AKB BP3AKB
BP3AKB BP3AKB BP3AKB
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
BP3AKB
BP3AKB
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
BP3AKB
BP3AKB
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
BP3AKB
BP3AKB
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
BP3AKB
BP3AKB
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
BP3AKB
BP3AKB
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
BP3AKB
BP3AKB
12 laporan
12 laporan
12 laporan
BP3AKB
BP3AKB
4 laporan
4 laporan
4 laporan
BP3AKB
BP3AKB
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
83,33%
83,33%
26.500.000,00
Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
0,00 APBD
BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
Program Penguatan Kelembagaan Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Pengarusutamaan Gender Gender dan Anak Pembinaan Organisasi Perempuan
6.000.000,00
Jenis Kegiatan A/B/C
26.500.000,00
0,00 APBD
APBD
27.825.000,00
168.200.000,00
227.200.000,00
59.000.000,00
238.560.000,00
75.000.000,00
110.000.000,00
35.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
115.500.000,00 A
Halaman 3 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
5
6
seluruh pengurus dan Rapat rutin,seketariat gow, Rapat rutin anggota dan fasilitasi pameran organisasi perempuan seluruh Lomba organisasi dan Lomba organisasi dan pengurus dan pengurus Organisasi Wanita pengurus Organisasi Wanita anggota Terbaik Terbaik organisasi perempuan seluruh pengurus dan Fasilitasi kegiatan Hari Kartini Fasilitasi kegiatan Hari Kartini anggota organisasi perempuan seluruh pengurus dan Fasilitasi kegiatan Hari Ibu dan Fasilitasi kegiatan Hari Ibu anggota seminar hari ibu organisasi perempuan 1.11.01.16.18
seluruh pengurus dan anggota organisasi perempuan seluruh pengurus dan anggota organisasi perempuan seluruh pengurus dan anggota organisasi perempuan seluruh pengurus dan anggota organisasi perempuan
Pagu Indikatif
anggota pokja pug (kasubag perencanaan evaluasi dan pelaporan skpd) anggota pokja pug (kasubag perencanaan evaluasi dan pelaporan skpd) anggota pokja pug (kasubag evaluasi penyelenggaraan perencanaan Pelatihan Tim Teknis PUG program pug evaluasi dan pelaporan skpd) anggota pokja anggota pokja pug (kasubag pug (kasubag Rapat Evaluasi Rapat Evaluasi perencanaan perencanaan penyelenggaraan RAD PUG di penyelenggaraan RAD PUG di evaluasi dan evaluasi dan kab. Pandeglang kab. Pandeglang pelaporan pelaporan skpd) skpd) Rapat koordinasi Tim Pokja PUG dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah pelaksanaan PUG di Kab. Pandeglang
Sumber Dana
Pagu Indikatif
16
17
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
9
10
11
12
13=12-11
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
6 rapat
8 kegiatan
6 rapat
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
2 kegiatan
1 kegiatan
2 kegiatan
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
150 orang
1 kegiatan
200 orang
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
150 orang
2 kegiatan
200 orang
A
8
117.200.000,00
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Target Kinerja
Sebelum Perubahan
7
93.200.000,00 anggota pokja pug (kasubag perencanaan evaluasi dan pelaporan skpd) anggota pokja pug (kasubag Bimbingan Teknis Focal Point Bimbingan Teknis Focal Point perencanaan PUG PUG evaluasi dan pelaporan skpd)
1.11.01.17.10
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Target Capaian Kinerja
Pengarusutamaan Gender Rapat koordinasi Tim Pokja PUG dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah pelaksanaan PUG di Kab. Pandeglang
1.11.01.17
Lokasi Kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2016
14
15
24.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
1 dokumen
1 kegiatan
1 dokumen
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
1 kegiatan
1 dokumen
1 kegiatan
A
83,33%
83,33%
530.800.000,00 1.066.000.000,00
158.000.000,00
250.000.000,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
123.060.000,00 A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
Program Peningkatan Meningkatnya kualitas hidup Meningkatnya kualitas hidup Kualitas Hidup dan dan terlindunginya dan terlindunginya Perlindungan perempuan perempuan Perempuan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
Jenis Kegiatan A/B/C
535.200.000,00
1.119.300.000,00
92.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
262.500.000,00 A
Studi komparatif kelokasi P2WKSS terbaik
Studi komparatif kelokasi P2WKSS terbaik
200 KK Binaan 200 KK Binaan
Diluar wilayah Kab. Pandeglang
Diluar wilayah Kab. Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
A
Rapat koordinasi Tim Pokja P2WKSS Kabupaten dan Tim Pokja Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam rangka persiapan pembinaan dan penilaian P2WKSS tahun 2015
Rapat koordinasi Tim Pokja P2WKSS Kabupaten dan Tim 200 KK Binaan 200 KK Binaan Pokja Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Kab. Pandeglang dan 2 (dua) Desa
Kab. Pandeglang dan 2 (dua) Desa
1 kegiatan
2 kegiatan
1 kegiatan
A
Halaman 4 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
5
6
Lokasi Kegiatan Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
1.11.01.17.12
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Pagu Indikatif
16
17
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
8
9
10
11
12
13=12-11
Sosialisasi P2WKSS, Pembinaan P2WKSS tingkat Pembinaan P2WKSS tingkat Kabupaten dan provinsi tahun 200 KK Binaan 200 KK Binaan Kabupaten dan provinsi tahun 2015 2015
Kab. Pandeglang dan 2 (dua) Desa
Kab. Pandeglang dan 2 (dua) Desa
2 desa
2 desa
2 desa
A
Rapat Persiapan Lomba P2WKSS Tk.Kabupaten, Lomba P2WKSS tk Lomba P2WKSS tk Kabupaten Kabupaten, Rapat Penentuan 200 KK Binaan 200 KK Binaan dan Tk. Provinsi tahun 2015 Pemenang P2WKSS Tk Kabupaten dan lomba Tk. Provinsi tahun 2015,
Kab. Pandeglang dan 2 (dua) Desa
Kab. Pandeglang dan 2 (dua) Desa
2 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
A
1 kegiatan
2 kegiatan
1 kegiatan
A
2 media
2 media
2 media
A
Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GBI)
100.000.000,00
150.000.000,00
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Target Kinerja
7
Kab. Kab. Survey lokasi P2WKSS tahun Survey lokasi P2WKSS tahun Pandeglang Pandeglang 200 KK Binaan 200 KK Binaan 2016 2016 dan 2 (dua) dan 2 (dua) Desa Desa Kab. Kab. Penyebarluasan informasi Penyebarluasan informasi Pandeglang Pandeglang 200 KK Binaan 200 KK Binaan kegiatan P2WKSS di media kegiatan P2WKSS di media dan 2 (dua) dan 2 (dua) Desa Desa 1.11.01.17.11
Prakiraan Maju Tahun 2016
14
15
50.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
Studi komparatif ke lokasi GSI Studi komparatif ke lokasi GSI terbaik terbaik
Diluar wilayah Kab. Pandeglang
Diluar wilayah Kab. Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
A
Rapat koordinasi Tim Pokjatap GSI Kabupaten dan Satgas GSI kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka persiapan pembinaan dan penilaian GSI tahun 2015 dan penetapan lokasi GSI tahun 2016
Rapat koordinasi Tim Pokjatap GSI Kabupaten dan Satgas GSI kecamatan dan desa/kelurahan, Workshop GSI
BKB, Ibu hamil, bayi, pokjatap GSI, Satgas GSI
Kab. Pandeglang, Kab. 3 Pandeglang Kecamatan, dan 2 (dua) 1 RSSIB Kecamatan dan 1 Perusahaan
1 dokumen
3 kegiatan
1 dokumen
A
Pembinaan GSI Tk. Pembinaan GSI Tk. Kabupaten dan Provinsi tahun Kabupaten dan Provinsi tahun 2015 2015
BKB, Ibu hamil, bayi, pokjatap GSI, Satgas GSI
2 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
A
Lomba GSI tk. Kabupaten dan Lomba GSI tk. Kabupaten dan tk. Provinsi 2015 tk. Provinsi 2015
BKB, Ibu hamil, bayi, pokjatap GSI, Satgas GSI
2 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
A
seluruh pengurus, Pelatihan pola asuh anak Pelatihan pola asuh anak anggota PKK dan masyarakat seluruh pengurus, Pelatihan kader BKB dan Pelatihan kader BKB dan anggota PKK PAUD PAUD dan masyarakat seluruh pengurus, Pelatihan teknis pemanfaatan Pelatihan teknis pemanfaatan anggota PKK lahan lahan dan masyarakat
seluruh pengurus, anggota PKK dan masyarakat seluruh pengurus, anggota PKK dan masyarakat seluruh pengurus, anggota PKK dan masyarakat
Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
182.800.000,00
300.000.000,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
157.500.000,00 A
BKB, Ibu hamil, bayi, pokjatap GSI, Satgas GSI
Kab. Pandeglang, Kab. 3 Pandeglang Kecamatan, dan 2 (dua) 1 RSSIB Kecamatan dan 1 Perusahaan Kab. Pandeglang, Kab. 3 Pandeglang Kecamatan, dan 2 (dua) 1 RSSIB Kecamatan dan 1 Perusahaan
Jenis Kegiatan A/B/C
117.200.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
315.000.000,00 A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
A
Halaman 5 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
5
6
seluruh pengurus, Pelatihan kader posyandu Pelatihan kader posyandu anggota PKK dan masyarakat seluruh pengurus, Rapat rutin Rapat rutin anggota PKK dan masyarakat seluruh pengurus, Sosialisasi keg. PKK di media Sosialisasi keg. PKK di media anggota PKK cetak cetak dan masyarakat seluruh pengurus, Sosialisasi keg. PKK di radio Sosialisasi keg. PKK di radio anggota PKK dan masyarakat
seluruh pengurus, anggota PKK dan masyarakat seluruh pengurus, anggota PKK dan masyarakat seluruh pengurus, anggota PKK dan masyarakat seluruh pengurus, anggota PKK dan masyarakat
Sosialisasi keg. PKK di televisi -
-
-
seluruh pengurus, Fasilitasi kegiatan lomba PKK Fasilitasi kegiatan lomba PKK anggota PKK dan masyarakat seluruh pengurus, Sekretariat PKK, Spiritual Sekretariat PKK anggota PKK Building, Pameran dan masyarakat seluruh Pembinaan PKK tk. Pembinaan PKK tk. pengurus, Kecamatan dan Kecamatan dan anggota PKK Kelurahan/Desa Kelurahan/Desa dan masyarakat 1.11.01.17.13
seluruh pengurus, anggota PKK dan masyarakat seluruh pengurus, anggota PKK dan masyarakat seluruh pengurus, anggota PKK dan masyarakat
Lokasi Kegiatan Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Pelatihan membuat batik bagi kelompok PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Pelatihan membuat batik Wanita) 4 kelompok x 10 orang
Pengrajin perempuan
Pengrajin perempuan
16
17
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
10
11
12
13=12-11
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
12 bulan
6 rapat
12 bulan
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
5 media
1 media
5 media
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
2 tayang
1 tayang
2 tayang
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
2 tayang
--
2 tayang
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
1 tahun
1 kegiatan
1 tahun
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
12 bulan
3 kegiatan
12 bulan
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
1 tahun
1 kegiatan
1 tahun
A
90.000.000,00
Lomba Desain Batik Kab. Pandeglang
Pagu Indikatif
9
8
366.000.000,00
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Target Kinerja
Sebelum Perubahan
7
Pemberdayaan PEP (Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan)
Lomba Desain Batik Kab. Pandeglang
Sumber Dana
14
15
276.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
Jenis Kegiatan A/B/C
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
18
18
384.300.000,00 A
Pengrajin perempuan
Kab. Pandeglang dan 2 Desa Tertinggal (Kec. Sumur Desa Tunggal Jaya dan Desa Ujung Jaya)
Kab. Pandeglang dan 17 Desa Tertinggal
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
A
Pengrajin perempuan
Kab. Pandeglang dan 2 Desa Tertinggal (Kec. Sumur Desa Tunggal Jaya dan Desa Ujung Jaya)
Kab. Pandeglang dan 17 Desa Tertinggal
40 orang
50 orang
1 kegiatan
A
Halaman 6 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
5
6
Pelatihan membuat abon ikan Pelatihan keterampilan (4 kelompok x 10 orang) Perempuan Tata Boga
1.11.01.20
Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
1.11.01.20.01
Pemberdayaan Forum Komunikasi Kader Adituka
1.11.01.20.02
Sejahtera dan terlindunginya anak
Sejahtera dan terlindunginya anak
Pembinaan terhadap kader ADITUKA yang terampil (3 kec. Percontohan)
Pembinaan terhadap kader ADITUKA yang terampil (3 kec. Percontohan)
Pengrajin perempuan
Kader posyandu, Kecamatan
Pengrajin perempuan
Kader posyandu, Kecamatan
Lokasi Kegiatan Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
9
10
11
12
13=12-11
Kab. Pandeglang dan 2 Desa Tertinggal (Kec. Sumur Desa Tunggal Jaya dan Desa Ujung Jaya)
Kab. Pandeglang dan 17 Desa Tertinggal
40 orang
17 Desa
83,33%
83,33%
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
45 kader
Organisasi Peduli Anak, Pengurus dan Anggota PTPPO
Lomba Poster Genre
Lomba Paduan Suara, Lomba Nyanyi Rapp, Lomba Poster Genre, Lomba Mewarnai, lomba Busana Adat
Puncak Acara Peringatan HAN
Puncak Acara Peringatan HAN
Rapat Forum Anak
Rapat Forum Anak
Rakor Gugus Tugas KLA (50 orang*3 rakor)
17
430.000.000,00
560.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
130.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
130.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
600 orang
150 orang
Kab. Pandeglang
1 paket
--
1 paket
Kab. Pandeglang
100 orang
100 orang
100 orang 0,00 APBD Kab. APBD Kab.
A
A 157.500.000,00 A
5 kegiatan
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
100 orang
6 Lomba
100 orang
A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
200 orang
1 Kegiatan
200 orang
A
Forum Anak
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
2 kegiatan
1 kegiatan
2 kegiatan
A
SKPD dan Forum Anak
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
3 rakor
3 Kegiatan
3 rakor
A
SKPD dan Forum Anak
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan
35 forum
35 forum
00
A
Anak TK, PAUD, SD, SLTP dan SLTA/ Anak Usia 3 s.d 18 Tahun Anak Usia 3 s.d 18 tahun, Dinas/Instansi, Masyarakat
Forum Anak
Rakor Gugus Tugas KLA, SKPD dan Workshop Gugus Tugas KLA, Forum Anak Rapat Tim Perumus RAD-KLA
130.000.000,00
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan
65.000.000,00
130.000.000,00
65.000.000,00
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
18
A
--
Anak TK, PAUD, SD, SLTP dan SLTA/ Anak Usia 3 s.d 18 Tahun Anak Usia 3 s.d 18 tahun, Dinas/Instansi, Masyarakat
18
210.000.000,00 A
105 orang
150.000.000,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
15.750.000,00 A
105 kader
200.000.000,00
Jenis Kegiatan A/B/C
588.000.000,00
Kab. Pandeglang
Kota Layak Anak
Pelatihan Keterampilan Anak Tidak Mampu
16
4 kegiatan
-
SKPD dan Forum Anak
15
Pagu Indikatif
Kab. Pandeglang
-
Pembentukan forum anak tk. Kecamatan
14
Target Kinerja
1 kegiatan
150.000.000,00
-
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
45 kader
Fasilitasi Hari Anak Nasional Jambore Anak (Cerdas tangkas, Permainan Tradisional,Pentas Seni, Perkemahan)
Sumber Dana
8
70.000.000,00
Pembentukan forum anak tk. Kecamatan 1.11.01.20.06
Pagu Indikatif
7
Organisasi Peduli Anak, Tokoh Agama, Kab. Tokoh Pandeglang Masyarakat, Dinas/Instansi Fasilitasi Penanganan Kasus Fasilitasi Penanganan Kasus Kab. Anak Anak Pandeglang Pengurus dan Pengurus dan Bintek buat pengurus dan Bintek buat pengurus dan Kab. Anggota Anggota anggota gugus tugas PTPPO anggota gugus tugas PTPPO Pandeglang PTPPO PTPPO
1.11.01.20.05
Target Capaian Kinerja
Pemberdayaan Jejaring Lembaga Peduli Anak Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
1.11.01.20.03
Prakiraan Maju Tahun 2016
136.500.000,00 A
68.250.000,00 A
Halaman 7 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
5
6
Pelatihan keterampilan tata boga bagi anak yang tidak mampu (20 orang x 2 desa)
1.12
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.11.01.015
Program Keluarga Berencana
Kelompok Sasaran
Pelatihan keterampilan tata boga bagi anak yang tidak mampu (30 orang x 2 Hari) Pelatihan Keterampilan Tatarias dan Kecantikan Rambut ( 30 Orang x 2 Hari)
Anak Usia 13 s.d 18 tahun
Anak Usia 13 s.d 18 tahun
Lokasi Kegiatan Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Prakiraan Maju Tahun 2016
Target Capaian Kinerja
Program Keluarga Berencana
1.11.01.15.01
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
8
9
10
11
12
13=12-11
Kec. Pandeglang (2 kelurahan, Kalanganyar dan kadomas)
Kec. Pandeglang (2 kelurahan, Kalanganyar dan kadomas)
20 orang
60 orang
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14
15
Target Kinerja
Pagu Indikatif
16
17
35 orang
2.005.065.000,00 4.152.205.550,00 2.147.140.550,00 Terlaksananya Proses Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan
83,33%
Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Cibitung Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Cimanggu Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Pulosari Meningkatnya pembinaan, Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian kesertaan, dan kemandirian ber-KB ber-KB
0,00
22.864.950,00
22.864.950,00
0,00
22.864.950,00
22.864.950,00
operasional pendistribusian alkon KB
UPT BP3AKB
3 Kecamatan
1 unit
--
B
UPT BP3AKB
3 Kecamatan
1 unit
--
B
-
Operasional pra pelayanan KB momentum Strategis
-
-
Pembentukan kelompok KB Pria
PUS yang Akseptor KB belum ber-KB MOP
Pasangan Usia Subur Penggarapan Pelayanan KB di Penggarapan Pelayanan KB di yang belum IDT IDT ber-KB seKabupaten Pandeglang Operasional pelayanan Operasional pelayanan pemasangan kontrasepsi KB pemasangan kontrasepsi KB PUS yang MKJP (KB IUD, Implan, MOP) pada momen strategis (KB belum ber-KB dan Pelayanan KB Moment IUD, Implan dan MOP) Strategis Pelayanan KB Monitoring pelayanan KB Monitoring pelayanan KB Mobile
Pasangan Usia Subur yang belum ber-KB seKabupaten Pandeglang
Kab. Pandeglang 35 kecamatan dan 35 Kecamatan Kab. Pandeglang 2185 akseptor dan 35 Kecamatan Kab. Pandeglang 17 kelompok dan 35 Kecamatan
1.154.525.000,00 3.171.300.600,00 2.016.775.600,00
16 Desa IDT 16 Desa IDT 714 akseptor
PUS yang Kab. Kab. belum ber-KB Pandeglang Pandeglang Pelayanan KB 35 Mobile kecamatan
35 kecamatan
9 momen strategis
Terlaksanannya Rakor Desa (339 Desa * 4 triwulan)
Terlaksanannya Rakor Desa (339 Desa * 4 triwulan)
Muspida, Muspika, Danramil, Camat, PKK, Bidan Koordinator
Muspida, Muspika, Danramil, Camat, PKK, Bidan Koordinator
30.000.000,00
390.101.250,00
35 kecamatan
--
3000 akseptor
17 kelompok
7 kelompok
A
1428 akseptor
00
A
1032 akseptor
9 momen strategis
A
35 kecamatan 35 kecamatan
35 kecamatan 331.200.000,00
Rakor KB Tk. Kabupaten, Rakor Bidan Koordinator
3.329.865.630,00
--
Rapat Koordinasi KB
Terbentuknya kesepakatan kerja antar lintas sektoral
371.525.000,00
365.200.000,00
34.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab.
A 383.460.000,00 A
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
1 kegiatan
2 kegiatan
1 kegiatan
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan
339 desa
339 desa
339 desa
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan
18
24.008.197,50 B B
-
Pembentukan kelompok KB Pria
APBD Kab. --
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan
18
24.008.197,50
1 unit
83,33%
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
4.448.785.827,50
UPT BP3AKB
83,33%
Jenis Kegiatan A/B/C
A
3 Kecamatan
341.525.000,00
operasional pendistribusian alkon KB
1.11.01.15.08
Sumber Dana
7
Optimalisasi DAK 1.11.01.015.021 bidang KB
1.11.01.15
Pagu Indikatif
A
Halaman 8 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 1.11.01.15.09
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
5
6
Lokasi Kegiatan Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 7
operasional petugas pendataan keluarga Tk. RT
Pendistribusian Blanko Pendataan Keluarga
UPT BP3AKB UPT BP3AKB
-
-
operasional petugas verifikator PKB/PLKB pendataan keluarga Tk. RW
PKB/PLKB
operasional petugas operasional petugas verifikator PKB/PLKB pendataan keluarga Tk. Desa pendataan keluarga Tk. Desa
PKB/PLKB
operasional petugas pendataan keluarga Tk. Kecamatan
operasional petugas verifikator pendataan keluarga Tk. Kepala UPT Kecamatan
Kepala UPT
operasional petugas pendataan keluarga Tk. Kabupaten
Operasional pendataan keluarga
Pegelola Kegiatan Pendataan Keluarga Tk. Kabupaten Pengelola RR Pengelola RR KB Kecamatan Monitoring RR Pelokon Dallap KB Kecamatan dan Faskes KB Operasional Pendataan Keluarga
Kab. Pandeglang 35 dan 35 Kecamatan Kecamatan Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
9
10
11
12
13=12-11
Program Ketahanan Keluarga
481.800.000,00
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14
15
Target Kinerja
16
0,00 APBD Kab. APBD Kab.
35 kecamatan 35 kecamatan
Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan kelompok UPPKS percontohan Terleasisanya Aktifitas poktan bina keluarga
Pembinaan kelompok UPPKS percontohan Terleasisanya Aktifitas poktan bina keluarga
17
35 kecamatan
--
1 kegiatan
35 Kecamatan
6302 RT
2047 RW
6302 RT
A
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan
339 Desa
339 Desa
339 Desa
A
35 kecamatan
A
Kab. Pandeglang 35 Kecamatan 35 Kecamatan dan 35 Kecamatan
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan
5 orang
7 orang
5 orang
A
35 Kecamatan
6302 RT
1 Kegiatan
6302 RT
A
Kab. Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
A
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
A
Kab. Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
A
35 kecamatan
36 KKB
36 KKB
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
6 paket
36 KKB
10 Item
1 unit
1 unit
83,33%
83,33%
35 kelompok
35 kelompok
83,33%
83,33%
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00 APBD
146.000.000,00
227.675.800,00
18
A
A
00 25.000.000,00
18
2.050.414.380,00 A
00
25.000.000,00
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
A
1 kegiatan
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
505.890.000,00 A
0,00 1.952.775.600,00 1.952.775.600,00 APBD Kab. APBD Kab. Pembangunan 6 gedung kantor, laptop, printer, Meja Kerja, Meja Rapat, Kursi Kerja, Kursi Rapat, modem, UPT BP3AKB UPT BP3AKB kipas angin, Exhaust Fan, White Board, Tempat Sampah dan LCD, Lemari Arsip, Rak Arsip, Pengadaan kendaraan roda 4 Pengadaan kendaraan roda 4 UPT BP3AKB UPT BP3AKB utk pendistribusian alkon utk Angkutan Calon Akseptor
1.11.01.26
Sebelum Perubahan
DAK Keluarga Berencana
Pembangunan Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan dengan meubeulairnya
1.11.01.25.01
-
Sumber Dana
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan Kab. sarasehan hasil pendataan sarasehan hasil pendataan PKB/PLKB PKB/PLKB Pandeglang keluarga keluarga dan UPT dan UPT dan 35 Kecamatan Pengelola KB Pengelola KB Kab. operasional pencatatan operasional pencatatan Tk. Kecamatan Tk. Kecamatan Pandeglang pelaporan pelkon dallap pelaporan pelkon dallap dan dan dan 35 Kabupaten Kabupaten Kecamatan Kab. PKB/PLKB PKB/PLKB Pembinaan pelaporan pelkon Pembinaan pelaporan pelkon Pandeglang dan UPPT dan UPPT dallap dallap dan 35 BP3AKB BP3AKB Kecamatan Operasional Petugas RR Operasional Petugas RR Pengelola RR Pengelola RR 35 Klinik KB Klinik KB Klinik KB Klinik KB kecamatan operasional pemetaan keluarga
Program Pemberdayaan Keluarga Pembinaan Poktan UPPKS
Pagu Indikatif
481.800.000,00
sosialisasi pendataan keluarga -
1.11.01.25
Target Capaian Kinerja
Operasional Pendataan Keluarga Pendistribusian Blanko Pendataan Keluarga
1.11.01.15.20
8
Prakiraan Maju Tahun 2016
A 26.250.000,00
APBD
26.250.000,00 35 kelompok
81.675.800,00
239.059.590,00
Halaman 9 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1 1.11.01.26.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
5
6
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
-
Kab. Pandeglang
Monitoring kegiatan poktan bina keluarga di kecamatan Pembentukan forum kader BKB tk. Kabupaten
Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera Pelayanan KIE
Pagu Indikatif
-
-
Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang
Terbinanya pendidik sebaya dan konselor sebaya, Sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)
Monitoring Kegiatan Pik Remaja dan Mahasiswa di Kecamatan
Monitoring Kegiatan Pik Remaja dan Mahasiswa di Kecamatan, Monitoring Program PUP
Meningkatnya sarana dan Prasarana Advokasi KIE
Meningkatnya sarana dan Prasarana Advokasi KIE
Pelayanan KIE melalui Mobil Unit Pelayanan (MUPEN) di Kecamatan
Pelayanan KIE melalui Mobil Unit Pelayanan (MUPEN) di Kecamatan
Tersebarluaskannya program KB melalui penayangan jingle iklan dimedia elektronik (radio lokal)
Tersebarluaskannya program KB melalui penayangan jingle iklan dimedia elektronik (radio lokal)
Terlaksananya Pelayanan KIE Terlaksananya Pelayanan KIE tk. Desa dan tk. Kecamatan tk. Desa dan tk. Kecamatan Program Pemberdayaan Peran Meningkatnya Peran Serta Serta Masyarakat Masyarakat dalam Pen dalam Pelayanan KB- gelolaan KB KR Bhakti TBNI KB Terpadu
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
9
10
11
12
13=12-11
Penyusunan juknis Bhakti TNI Penyusunan juknis Bhakti TNI KB Kes Terpadu KB Kes Terpadu
63.500.000,00
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan 14
-20.000.000,00 APBD
15
Target Kinerja
16
APBD
35 kelompok
35 kelompok
35 kelompok
0-
35 kelompok
17
-
-
472 Remaja, 46 dan orang Pendidik Mahasiswa, 5 Kelompok Kab. Kab. dan Konselor Tokoh Agama PIK R dan Pandeglang Pandeglang Sebaya serta dan Kelompok PIK Tokoh agama Masyarakat M &M
46 dan 5 kelopok PIK R dan kelompok PIK M
A
-
Pengawas Sekolah
00
35 kelompok
B
-
Remaja, Mahasiswa, Kab. 29 Tokoh Agama Pandeglang Kecamatan dan Masyarakat
35 kecamatan
A
164.175.800,00
101.675.800,00
APBD Kab.
Kab. Kab. 35 pendamping 70 Pengawas Pandeglang Pandeglang KB Lapangan Sekolah
35 kecamatan 29 kecamatan
Kab. Pandeglang dan 10 Kecamatan Kab. Pandeglang dan 10 Kecamatan Kab. Pandeglang dan 10 Kecamatan Kab. Pandeglang dan 10 Kecamatan
92.000.000,00
92.000.000,00
0,00
Kab. Pandeglang dan 16 koramil Kab. Pandeglang dan 16 koramil
83,33%
18
18
92.000.000,00
92.000.000,00
0,00 APBD
A 172.384.590,00 A
185.570.000,00 APBD
Kab. Pandeglang 10 putar 10 putar dan 10 Kecamatan Kab. Pandeglang 12 terbit 12 terbit dan 10 Kecamatan Kab. Pandeglang 120 tayang 120 tayang dan 10 Kecamatan Kab. Pandeglang 35 kecamatan 35 kecamatan dan 10 Kecamatan
83,33%
Kab. Pandeglang dan 16 koramil Kab. Pandeglang dan 16 koramil
83,33%
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
35 kecamatan
-
83,33%
Jenis Kegiatan A/B/C Pagu Indikatif
66.675.000,00
35 pendamping KB Lapangan
Kab. 35 kecamatan 35 kecamatan Pandeglang Kab. 70 orang 105 orang Pandeglang
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pen gelolaan KB
Pencanangan Keg. Bhakti TNI Pencanangan Keg. Bhakti TNI KB Kes Terpadu KB Kes Terpadu
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
62.500.000,00
Tersebarluaskannya program Tersebarluaskannya program KB melalui media massa KB melalui media massa
1.11.01.28.01
8
Pembinaan kelompok poktan bina keluarga
Mengalokasikan uang Sosialisasi Program PIK pendampingan bagi kelompok Remaja bagi Pengawas PIK Remaja Percontohan Sekolah
1.11.01.28
7
Pembinaan PIK Remaja dan Mahasiswa Pembinaan bagi pendidik/konselor sebaya kelompok PIK Remaja dan Mahasiswa Percontohan
1.11.01.27.02
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Target Capaian Kinerja
83.500.000,00
Mengalokasikan Uang pendampingan bagi poktan bina keluarga percontohan Monitoring kegiatan poktan bina keluarga di kecamatan Pembentukan forum kader BKB tk. Kabupaten
1.11.01.27
Lokasi Kegiatan
Pembinaan Poktan Bina Keluarga Pembinaan kelompok poktan bina keluarga
1.11.01.26.02
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
185.570.000,00 10 putar
12 terbit
120 tayang
35 kecamatan
587.540.000,00
613.364.200,00
62.000.000,00
62.000.000,00
25.824.200,00
0,00 APBD
644.032.410,00
APBD
65.100.000,00
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
100 buku
100 buku
100 buku
Halaman 10 dari 11
Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2
Indikator Program/Kegiatan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
3
4
5
6
1.11.01.28.04
Sumber Dana
Pagu Indikatif
16
17
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
10
11
12
13=12-11
Kab. Pandeglang dan 16 koramil
Kab. Pandeglang dan 16 koramil
16 koramil
16 koramil
16 koramil
Monitoring kegiatan Bhakti TNI Monitoring kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu KB Kes Terpadu
Kab. Pandeglang dan 16 koramil
Kab. Pandeglang dan 16 koramil
16 koramil
16 koramil
16 koramil
Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Bhakti TNI KBKes tk. Kecamatan
Kecamatan Kecamatan
Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Bhakti TNI KBKes tk. Kecamatan
Melaksanakan lomba-lomba dalam rangka Harganas
Melaksanakan lomba-lomba dalam rangka Harganas
Melaksanakan acara puncak peringatan Harganas Tk. Kabupaten
Melaksanakan acara puncak peringatan Harganas Tk. Kabupaten
Melaksanakan pertemuan dalam rangka evaluasi keg. Pembinaan Institusi Masyarakat
Melaksanakan pertemuan dalam rangka evaluasi keg. Pembinaan Institusi Masyarakat
Mengalokasikan Operasional bagi IMP PPKBD di Kab. Pandeglang
Mengalokasikan Operasional bagi IMP PPKBD di Kab. Pandeglang
Kab. Kab. Pandeglang Pandeglang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
Pengadaan Seragam Batik utk POS KB Desa Pembinaan PPKBD di 35 Kecamatan ( Pertemuan Pos KB Desa Tk. Kec ) Monitoring Pembinaan PPKBD di 35 Kecamatan
-
35 kecamatan
35 kecamatan
340 PPKBD
340 PPKBD
-
35 kecamatan
35 kecamatan
340 PPKBD
340 PPKBD
-
Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan
18
18
0,00 APBD
APBD
26.250.000,00
1 kegiatan 419.700.000,00
Pengadaan Seragam Batik utk POS KB Desa Pembinaan PPKBD di 35 Kecamatan ( Pertemuan Pos KB Desa Tk. Kec ) Monitoring Pembinaan PPKBD di 35 Kecamatan
25.000.000,00
1 kegiatan
Kab. Pandeglang 35 kecamatan 35 kecamatan dan 35 Kecamatan Kab. Pandeglang 340 PPKBD 340 PPKBD dan 35 Kecamatan Kab. 340 PPKBD 340 PPKBD Pandeglang Kab. 340 orang 340 orang Pandeglang
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
84.882.000,00
1 kegiatan
Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan Kab. Pandeglang dan 35 Kecamatan Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang
-
APBD
10 kegiatan
Pembinaan Institusi Masyarakat -
0,00 APBD
9 kegiatan
25.000.000,00 Bintek bagi Ketua MUI Kecamatan tentang Program KB di Kab. Pandeglang
80.840.000,00
9 kegiatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap KB ( Kerja sama MUI KB ) Bintek bagi Ketua MUI Kecamatan tentang Program KB di Kab. Pandeglang
15
Jenis Kegiatan A/B/C
16 Kecamatan 80.840.000,00
Kab. Pandeglang dan Luar Provinsi Banten Kab. Pandeglang dan Luar Provinsi Banten Kab. Pandeglang dan Luar Provinsi Banten
14
16 Kecamatan 16 Kecamatan
Hari Keluarga Nasional Kab. Pandeglang dan Luar Provinsi Banten Kab. Pandeglang dan Luar Provinsi Banten Kab. Pandeglang dan Luar Provinsi Banten
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Target Kinerja
9
Jambore Kader Pos KB Desa Jambore Kader Pos KB Desa -
1.11.01.28.05
Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Pembentukan posko di Tk. Kodim dan Tk. Koramil
Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan
Target Capaian Kinerja
8
Menghadiri Acara Puncak Hari Menghadiri Acara Puncak Hari Keluarga Tk. Nasional Keluarga Tk. Nasional
1.11.01.28.03
Lokasi Kegiatan
7
Pembentukan posko di Tk. Kodim dan Tk. Koramil
1.11.01.28.02
Kelompok Sasaran
Prakiraan Maju Tahun 2016
410.524.200,00
-9.175.800,00
431.050.410,00
35 kecamatan
340 PPKBD
340 PPKBD 00 340 PPKBD 340 PPKBD 0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
APBD Kab.
36.750.000,00 A
Terlaksananya Kerjasama Lintas Sektor dalam memajukan Program KB (Sosialisasi dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB Kes
Pengurus PKK, PLKB dan Pengurus Program KB
Pengurus PKK, PLKB dan Pengurus Program KB
Kabupaten Pandeglang
130 Orang
150 Orang
A
Monitoring Kesatuan Gerak PKK KB Kes
Pengurus PKK, PLKB dan Pengurus Program KB
Pengurus PKK, PLKB dan Pengurus Program KB
Kabupaten Pandeglang
15 Kecamatan
20 Kecamatan
A
JUMLAH 4.689.700.000,00 7.741.840.550,00 3.052.140.550,00
8.202.022.577,50
Halaman 11 dari 11