BAGIAN
3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN IPB TAHUN 2008 3.1. Asumsi Umum Asumsi umum yang digunakan dalam rencana kerja tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Mahasiswa program diploma phasing out yang diasuh oleh masing-masing departemen untuk tahun 2008 dinyatakan telah habis. 2. Mahasiswa program sarjana phasing out yang diasuh oleh masing-masing departemen kewajiban membayar SPP besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku di tahun 2007 3. Mahasiswa program sarjana mayor-minor, nilai besaran BPMK untuk tahun 2008 mengacu kepada SK Rektor IPB No. 001/K13/PP/2005 yang diberlakukan sama untuk mahasiswa program sarjana mayor-minor tahun 2007 4. Penerimaan SPP dari mahasiswa sarjana mayor-minor semester genap tahun 2007/2008 dan semester ganjil tahun 2008/2009 mengacu pada jumlah mata kuliah yang akan ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan nilai BPMK disesuaikan dengan mata kuliah yang memiliki beban hampir sama di departemen yang bersangkutan. 5. Usulan penerimaan dan pengeluaran untuk mahasiswa program diploma (direktorat program diploma) dan mahasiswa program pascasarjana manajemen dan bisnis (MB) mengacu pada usulan unit kerja yang bersangkutan. 6. Pengeluaran biaya-biaya operasional kantor dan direktorat mengacu pada struktur organisasi IPB yang berlaku saat ini 7. Usulan rencana penerimaan dan pengeluaran untuk program penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh LPPM mengacu pada usulan unit kerja yang bersangkutan. 8. Usulan penerimaan yang bersumber dari satuan usaha komersial mengacu pada pencapaian yang disampaikan dari sumber satuan usaha komersial yang bersangkutan.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
28
3.2. Rencana Kerja Tahun 2008 Rencana kerja tahun 2008 (Tabel 6) disajikan dengan mempertimbangkan program kerja, sasaran, ukuran hasil, indikator keberhasilan, target tahun 2008, prioritas kegiatan dan persepektif balanced scorecard. Program kerja. Meliputi sejumlah kegiatan-kegiatan yang disusun berdasarkan visi IPB yang akan dilaksanakan pada tahun 2008. Sasaran. Meliputi tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2008. Indikator Keberhasilan. Meliputi ukuran hasil dan faktor pendorong. Ukuran hasil menunjukkan volume, tingkat, atau ukuran lainnya yang dapat dijadikan alat untuk menilai input, proses atau output dari masing-masing program kerja pada tahun 2008, faktor pendorong menjelaskan suatu atau serangkaian aktivitas/modus yang dapat berkontribusi pada pencapaian ukuran hasil dari masing-masing program kerja. Target. Meliputi besaran volume, tingkat, atau ukuran lainnya yang ingin dicapai pada tahun 2008 untuk memberikan informasi kemajuan kinerja dari masing-masing program kerja dan sasaran. Prioritas Kegiatan. Meliputi sejumlah kegiatan untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 sesuai dengan target yang ingin dicapai. Prioritas kegiatan dibedakan pada kegiatan yang dibiayai langsung dari dana APBN dan dana masyarakat dan kegiatan yang terintegrasi pada kegiatan lainnya (alokasi pembiayaan tidak langsung, ditandai simbol asterik). Perspektif BSC meliputi (1) perspektif pembelajaran (operational excellent), (2) perspektif bisnis internal (academic excellent) (3) perspektif keuangan (prosperity excellent), dan (4) perspektif pencitraan dan kepuasan stakeholder (customer excellent).
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
29
Tabel 6. Rencana Kerja Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor Tahun 2008 Indikator No 1.
2.
Program Kerja Peningkatan mutu input, proses, dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik
Penajaman implementasi kurikulum mayor minor pada jenjang SI, S2, S3, dan pengkajian mayor baru
Sasaran Meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu
Terarahnya implementasi kurikulum mayor minor pada jenjang S1, S2, S3, dan pengkajian mayor baru
Ukuran Hasil • Student Selectivity Pt/Tp (%) S1 S2 S3 • IPK S1 ≥ 2.75 S2 ≥ 3.25 S3 ≥ 3.50 • Jumlah mhs gagal (Pdo/Pt) S1 S2 S3 • Lama Studi S1 ≤ 48 bln S2 ≤ 24 bln S3 ≤ 48 bln • Jumlah tenaga edukatif berpendidikan S2/S3 Jumlah RKBM yang direvisi
(lead indicator)
Pendorong Kualitas proses pembelajaran dan pembimbingan
Prioritas Kegiatan
Target 1.1 27,47 % 96,53 % 87,70 %
1.2 1.3
71,22 % 88,34 % 97,12 %
1.4 1.5
2,43% 2,91% 2,12%
1.6 1.7
30,29% 31,24% 21,58% 84,57%
• Mutu dosen • Pustaka Sarana Perkuliahan
550
1.8
2.1 2.2 2.3 2.4
Perspektif BSC A
(Student intake)
B
C
D
X
Peningkatan Belanja Pegawai Akademik Peningkatan Kualitas input mahasiswa
X
Pembinaan Administrasi dan Proses Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Multistrata Peningkatan Pendidikan Sarjana Peningkatan Program Pendidikan melalui IMHERE Peningkatan Program Pendidikan Jarak Jauh (INHERENT) Peningkatan Pelayanan Jaminan Mutu Pendidikan dan Kemahasiswaan
X
Peningkatan Kualitas Dosen (SDM Pengajar) Peningkatan Kualitas RKBM Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Penguatan kompetensi spesifik mayor dengan prinsip-prinsip student
X
X X X
X
X X
X X X
X
centered learning (SCL)
melalui PHKI IPB
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
30
2.5
Pengintegrasian peran teaching farm dalam mendukung kegiatan kurikuler mayor melalui PHKI IPB 2.6. Evaluasi pelaksanaan kurikulum mayor minor dalam rangka perbaikan implementasinya 3.1 Peningkatan Program Pendidikan melalui PHKInstitusi
X
84.300 4.011
4.1
Peningkatan Fasilitas Pendidikan
X
3.
Penyiapan progra m st udi terte nt u unt uk mencapai akreditasi tingkat internasional
Diperolehnya akreditasi tingkat internasional
Jumlah departemen memperoleh Akreditasi Internasional
4.
Perbaikan / peningkatan / penambahan fasilitas perkuliahan, praktikum, perpustakaan, teaching
Fasilitas pendidikan dan penelitian mahasiswa yang lengkap, modern dan efisien
Jumlah buku (jdl) jurnal (jdl)
Meningkatnya kemampuan dalam penguasaan bahasa asing
Jumlah modul dan mutu fasilitas Lab Bahasa
Pelayanan lab bahasa di Kampus Darmaga
25 cukup
5.1
Peningkatan Pelayanan lab bahasa di Kampus *) Darmaga
Pembinaan departemen sebagai unit penyelenggara akademik yang menjadi tumpuan dalam pencapaian kinerja akademik dan akuntabel terhadap stakeholders
Departemen sebagai organisasi program dan sumberdaya yang efektif
Jumlah departemen yang efektif
Pelatihan Manajemen Pembelajaran dan organisasi melalui brbagai sumber
10
6.1
Peningkatan Departemen sebagai penyelenggara akademik melalui Program Hibah Kompetitif (PHK) A2 Peningkatan departemen sebagai penyelenggara akademik melalui Program Hibah Kompetitif (PHK) A3
Peningkatan promosi pendidikan jenjang SI, S2, S3 secara lebih luas dan lebih intensif
Meningkat nya m ut u dan selektifitas calon mahasiswa
farm, teaching industry, student center, sport center, student banking, 5.
6.
7.
pojok bursa Pembangunan language
center
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
S1: Rata-rata NUN
• Mutu dosen • Proses perkualiahan • Sarana dan peralatan Meningkatnya sarana pendukung pembelajaran
3
6.2
25,25
7.1
Sosialisasi dan Promosi Program Pendidikan S1, S2 dan S3
X
X
X
X
X
X
X
31
8.
Pembinaan soft skill mahasiswa melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.
Kecerdasan unggul untuk mendukung keberhasilan karir.
Jumlah mhs Pelatihan/workshop Penalaran
• Pengiriman mhs • Membiayai Seminar/workshop
9.
Pembinaan kegiatan kemahasiswaan
Meningkatnya prestasi dan mutu kegiatan kemahasiswaan
10.
Penguatan penghela pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta dalam menyerap lulusan Pembinaan lulusan menjadi wirausahawan tangguh melalui berbagai pola kemitraan usaha Peningkatan mutu dan penyempurnaan kurikulum pada pendidikan diploma Pengkajian manpower
Berkurangnya masa tunggu lulusan sebelum bekerja
Mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dan internasional Jumlah lulusan dengan lama tunggu < 6 bln Jumlah lulusan yang berwirausaha
Pembekalan kewirausahaan
11.
12. 13.
needs of national economy melalui kerjasama dengan instansi pusat maupun daerah
Kemampuan mengembangkan usaha/bisnis secara mandiri Relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat Relevansi content pembelajaran dengan kebutuhan nasional
Jumlah kerjasama untuk kajian strategis
X
8.1
Meningkatnya kualitas kegiatan kemahasiswaan
120
9.1
Meningkatnya kualitas akademik dan keterampilan pendukung
12 bln
10.1 Peningkatan Kualitas in
X
40%
11.1 Pembinaan Kewirausahaan Lulusan
X
12 bln
12.1 Peningkatan Relevansi Kurikulum Program Diploma 13.1 Peningkatan Kerjasama Pengkajian Relevansi content pembelajaran dengan kebutuhan *) nasional
Waktu tunggu lulusan • Eksplorasi isu • Rintisan kerjasama dgn instansi
10
Peningkatan Soft Skill Mahasiswa melalui Pelatiahan kepemimpinan, peningkatan skill & Profesionalisme Peningkatan Pembinaan kemahasiswaan dan Alumni
X
1.066
X
Campus Recruitment
X X
A=Operational Excellent, B=Academic Excellent, C=Prosperity Excellent, D=Customer Excellent *) termasuk pada kegiatan pengembangan sistem institusi
Tabel 7. Rencana Kerja Bidang Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor Tahun 2008 Indikator No 1.
Program Kerja Pembinaan penelitian tematik sesuai dengan problematika yang dihadapi oleh bangsa dan tantangan perkembangan jaman
Sasaran Hasil-hasil penelitian yang relevan, kontekstual dan solutifimplementatif
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
Ukuran Hasil Jumlah penelitian Berdasarkan payung penelitian
(lead indicator)
Pendorong • Eksplorasi isu • Rintisan kerjasama dgn instansi
185
Perspektif BSC
Prioritas Kegiatan
Target 1.1 1.2
1.3
A *)
Penguatan peer group Penelitian uji multi lokasi varietas atau adaptasi *) teknologi Scale up teknologi *)
B
C
D X X X
32
1.4
1.5
2.
3.
4.
5.
Pembinaan kualitas penelitian dan secara khusus penelitian terobosan yang bertaraf internasional
Meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal ilmiah internasional
Pengembangan sistem insentif bagi para dosen yang memberi kan kuliah dengan bahan yang diperkaya dari hasil riset yang dilakukannya sendiri. Pengembangan kemitraan dalam komersialisasi hasil penelitian, Peningkatan Kualitas Perlindungan dan dan Daya Guna HKI Pembinaan policy research tentang insentif pada pembangunan pertanian
Budaya perkuliahan unggul dan berada pada state of the art perkembangan ilmu
Jumlah dosen
Meningkatnya paten dan produk siap komersialisasi
Jumlah produk paten dan siap dikomersialisasikan
Program kemitraan dgn perusahaan
Naskah akademik sistem insentif pembangunan pertanian
Jumlah naskah akademik
Program kerjasama dgn instansi
Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah internasional
Program insentif
2.1 2.2 2.3
Program insentif
3.1 3.2 3.3
Penguatan program pengendaliaan penyakit zoonosa di daerah tropis dengan pendekatan ecohealth, program ketahanan pangan berbasis bahan pangan lokal, dan bahan hayati berkhasiat untuk kesehatan hewan melalui PHKI IPB Pengintegrasian peran teaching farm dalam mendukung implementasi *) kurikulum mayorminor Tracing dan nurturing *) naskah/artikel ilmiah Pembiayaan penerbitan jurnal ilmiah Percepatan publikasi hasil-hasil penelitian di jurnal internasional melalui PHKI IPB
5.1
X
X X X
Teaching grant Book/module writing grant
Pengembangan mata kuliah yang diperkaya dengan hasil penelitian melalui PHKI IPB *) 4.1 Voucher PPM umum 4.2 Voucher PPM untuk *) UKM 50
X
Seed money (grant) untuk policy study / policy research *)
X X X
X
X X
X
X
X
A=Operational Excellent, B=Academic Excellent, C=Prosperity Excellent, D=Customer Excellent *) termasuk pada kegiatan pengembangan sistem institusi
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
33
Tabel 8. Rencana Kerja Bidang Kesejahteraan Institut Pertanian Bogor Tahun 2008 Indikator No
Program Kerja
1.
Peningkatan standar insentif Pendidikan, Penelitian, dan Pemberdayaan Masyarakat Perluasan jejaring kerjasama untuk mendongkrak nilai kontrak kerjasama profesional
2.
3.
4.
5
Peningkatan insentif berbasis kinerja d en g a n d a n a h a s i l usa ha ko m ers i al ba gi dosen dan tenaga penunjang Pengembangan jaminan sosial termasuk kesehatan bagi dosen dan tenaga penunjang Penggalangan dana beasiswa untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga penunjang
Sasaran Meningkatnya insentif untuk dosen dan tenaga penunjang Meningkatnya pendapatan dosen dan tenaga penunjang
Ukuran Hasil Nilai Insentif : - Dosen/orang/smt (Rp) - Tenaga penunjang orang/bln (Rp) Jumlah dan nilai tambahan pendapatan: - Dosen - Tenaga Penunjang
(lead indicator)
Pendorong Meningkatkan penerimaan DM (SPP)
Perjuangan untuk implemen tasi ketentuan tentang reward yang memadai dalam kerjasama Profesional dengan instansi pemerintah maupun swasta
1.1 - 1.5 Jt - 250 rb
Meningkatkan penerimaan DM (kerjasama)
2.1 2.1
2.2
Perspektif BSC A
B
C X
Seed money (grant)
X
X
X
X
X X X
X X X
untuk inisiasi kerjasama *) profesional Pengembangan pola-pola *) Kerjasama ABGC *) Pembinaan SUP *) Pembinaan SUA *) Renegosiasi SUK
X
Nillai dan jumlah pendapatan berbasis kinerja: - Dosen - Tenaga Penunjang
Meningkatkan penerimaan DM (usaha komersial)
3.1 3.2 3.3
Adanya jaminan sosial ter mas u k k es eh ata n bagi dosen dan tenaga penunjang Meningkatnya jumlah dana beasiswa
Nilai polis asuransi orang/tahun: - Gol 1 & 2 - Gol 3 & 4 Nilai dan jumlah pemberi beasiswa: - Dosen - Tenaga Penunjang
Meningkatkan penerimaan DM (kerjasama)
4.1 Peningkatan skim asuransi kesehatan
X
5.1
Penggalangan beasiswa konvensional Penggalangan beasiswa alumni Pemanfaatan jasa dana abadi (endowment fund)
X
Standarisasi tarif pendayagunaan sumberdaya IPB Formulasi sistem reward pada level unit kerja.
X
Meningkatkan penerimaan APBN, DM, Sponsor beasiswa.
Meningkatnya pendapatan dosen dan tenaga penunjang dalam kerjasama profesional
Nilai dan jumlah pendapatan tambahan: - Dosen - Tenaga Penunjang
Meningkatkan penerimaan DM (kerjasama dan kemitraan)
D
Penyusunan kebijakan dan pedoman insentif Pengawalan manajemen ”satu pintu” keuangan
Meningkatnya besaran insentif yang berbasis kinerja
- Mahasiswa S1 6
Prioritas Kegiatan
Target
- 241 rb - 422 rb - 198 org - 20 org 1 lbg - 4300 org, 35 Sp
5.2 5.3 6.1 6.2
X X
X
A=Operational Excellent, B=Academic Excellent, C=Prosperity Excellent, D=Customer Excellent *) termasuk pada kegiatan pengembangan sistem institusi
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
34
Tabel 9. Rencana Kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Institut Pertanian Bogor Tahun 2008 Indikator No 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Program Kerja Pengembangan
technopreneurship yang
mendukung peningkatan kompetensi SDM Promosi secara terstruktur untuk memunculkan dosendosen menjadi pakar yang dikenal secara nasional maupun internasional Pengembangan bisnis ber basis kepakaran skala besar denganmemanfaat kan lahan IPB, seperti di Jonggol, Pasir Sarongge, Gn. Walat, Pelabuhan Ratu dan knowledge Penempatan alumni sebagai mitra strategis IPB dalam penyempumaan kurikulum maupun kerjasama professional
Penguatan peran IPB dalam pembangunan bidang pertanian, industri, energi, dan lingkungan Penguatan citra IPB sebagai icon untuk tropical agriculture pada taraf internasional
Sasaran
Ukuran Hasil
(lead indicator)
Pendorong Pelatihan sendiri/ Penugasan
Meningkatnya kompetensi dan kepakaran dosen
Jumlah dosen menguasai
Meningkatnya jumlah dosen yang memperoleh pengakuan nasional maupun internasional
Jumlah dosen menjadi pemrasaran/nara sumber di nasional daninternasional
Menyediakan pembiayaan : Perjalanan Pustaka
100
Terwujudnya bisnis berbasis kepakaran dan
Jumlah bisnis berbasis kepakaran
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan
10
center of knowledge management
Peran alumni dalam perbaikan relevansi kurikulum dan kerjasama profesional
technopreneurship
1.1 1.2 2.1 2.2
3.1
3.2
Jumlah kegiatan bersama dengan alumni
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan
5
Menguatnya kepercayaan internasional terhadap IPB
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
A
Pembinaan SUP dan SUA potensial Pelatihan technopreneur
X
Peningkatan promosi melalui jalur konvesional Promosi melalui elektronik (KMS)
X
Pengembangan bisnis SUA berbasis sumberdaya konvensional Pengembangan bisnis SUA berbasis knowledge (KMS)
X
B
C
D
X
X
X
*)
X X
4.1 Tracing alumni 4.2 Lokakarya dan focus
group discussion *)
4.3
Kontribusi secara nyata dalam memecahkan masalah nasional
Perspektif BSC
Prioritas Kegiatan
Target
Jumlah kajian strategis
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan
Jumlah kajian strategis bertaraf internasional
Meningkatkan kerjasama dan mitra luar negeri
20
5.1
kurikulum Peningkatan sharing pengalaman alumni dalam studium
generale *) Seed money/ grant untuk mendorong grup diskusi
-
6.1 6.2
X
Sosialisasi pendayagunaan KMS IPB Traning dan Technical assistance bagi DEO
*)
X
X X
35
7.
8.
9.
10.
Pengembangan jejaring kerjasama dengan peme rintah pusat dan daerah, BUMN, swasta, LSM, dan lembaga luar negeri P e m b i na a n u s a h a penunjang secara profesional dengan menggunakan kaidah keilmuan terkait
Meningkatnya dukungan financial rnaupun meluasnya jejaring kerjasama profesional
Jumlah kontrak kerjsama dengan instansi, swasta di daerah, pusat dan internasional
Meningkatkan kerjasama dan mitra di daerah, pusat dan luar negeri
Layanan yang berkualitas dan diperolehnya kontribusi
Jumlah kontrak layanan professional
Meningkatkan kerjasama dan mitra di daerah, pusat dan luar negeri
10
Pembentukan dan pembinaan Komite Pertimbangan Usaha Komersial (KPUK)
Hasil analisis obyektif sebelum perumusan kebijakan bisnis
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan
5
Pengembangan unit unggulan baru atau
Meningkatnya kapasitas layanan
Jumlah layanan unit unggulan
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan
Penguatan peran IPB dalam penanganan masalah akses transportasi ke kampus Darmaga
Terpecahkannya masalah akses transportasi ke kampus Darmaga
Waktu tempuh Bogor-Darmaga
Meningkatkan kerjasama dgn Pemda Kab/Kota Bogor
expanded developmental pheripery 11.
Jumlah kajian/ proposal bisnis
Akses tol Jagorawi
-
60 menit
(data entry operator) KMS unit 6.3 Pembinaan korespondesi dengan unit 7.1 Penyusunan strategi networking untuk pemasaran kerjasama 7.2 Pembangunan node kerjasama regional/ institusional 8.1 Pengembangan kebijakan dan prosedur SUA dan SUP 8.2 Pengembangan sistem jaminan mutu SUA dan SUP 9.1 Studi dampak kebijakan *) SUK 9.2 Pengembangan kebijakan dan prosedur usaha *) komersial 9.3 Pembentukan/ recruitment anggota komite pertimbangan *) usaha komersial 10.1 Pembiayaan Quality Assurance unit *) unggulan *)
11.1 Studi RUTR Bogor Barat 11.2 Penyusunan proposal IPB untuk menangani *) masalah transportasi 11.3 Bantuan upaya menggali sumber-sumber *) pembiayaan
X X X X X X X X X X
X X X
A=Operational Excellent, B=Academic Excellent, C=Prosperity Excellent, D=Customer Excellent *) termasuk pada kegiatan pengembangan sistem institusi
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
36
Tabel 10. Rencana Kerja Bidang Penguatan Sistem Manajemen Institut Pertanian Bogor Tahun 2008 Indikator No 1.
2.
3.
4.
Program Kerja Pembentukan dana cadangan operasional pendidikan untuk mengatasi ketatnya arus kas
Sasaran Kelancaran arus kas sepanjang tahun akademik
Pengembangan mekanisme pengendalian keuangan menggunakan t e k n o l o g i informasi
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan dana
Penyempurnaan sistem akuntansi keuangan dan implementasinya secara disiplin pada seluruh unit kerja
Diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor eksternal
P e n g ua t a n s i s t e m peren canaan dan pembinaan Komite Perencana yang pro aktif dan antisipatif
Meningkatnya alokasi dana APBN, APBD, dan BLN kepada IPB
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
Ukuran Hasil Tingkat kesehatan Cashflow dan proporsi anggaran (1= rendah [ < 50%], 2=cukup [5060%], 3=baik [61%- 80%%] ), 4=Sangat baik [ <>80%]
(lead indicator)
Pendorong Perbaikan manajemen kas dan akuntasi
Prioritas Kegiatan
Target 2
X
Konsolidasi sistem hulu dan hilir SIMKEU Peningkatan sistem rekonsiliasi rekening Pengendalian internal penerimaan dan pemasukan
X
Pembinaan unit akuntasi di unit kerja Pembinaan Strategic Business Unit (SBU) Penajaman metode valuasi Monev ketaatazasan prosedur akuntansi dan pelaporan
X
4.1 Penyusunan kebijakan perencanaan 4.2 Penguatan organisasi perencanaan dari level hulu hingga hilir
X
1.3
Mendesain program aplikasi interaktif pusat – unit kerja
Nilai nominal APBN, APBD, dan BLN/PLN (Milyar Rupiah)
Meningkatkan peran adhoc tim perencana non reguler
2
2.1 2.2 2.3
Membangun model laporan dan audit dengan KAP dan BPK
2
3.1 3.2 3.3 3.4
-153,8 (APBN/RM) - 6,4 PLN
A
Penyusunan kebijakan penggunaan anggaran secara terpadu Penyusunan juklak pelaksanaan anggaran Monev anggaran menurut sumbernya
1.1 1.2
Tingkat kesesuaian program aplikasi (1= krg.sesuai [ < 50%], 2=cukup sesuai [50-60%], 3= sesuai [61%80%%] ), 4= Sangat sesuai [> 80% Tingkat kesehatan keuangan (1= rendah [ < 50%], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%80%%] ), 4=Sangat baik [ <>80%]
Perspektif BSC B
C
D
X X
X X
X X X
X
37
5.
Penguatan tim pendukung administrasi kenaikan pangkat dan jabatan pada tingkat departemen/fakultas.
Meningkatnya kelancaran proses kenaikan pangkat dan jabatan
Proporsi dosen/tenaga penunjang yang naik pangkat/jabatan tepat waktu
Perbaikan sistem dan prosedur kenaikan pangkat/jabatan
70%
5.2 5.2 5.3
6.
Pengembangan sistem manajemen kinerja menggunakan teknologi informasi untuk memastikan seluruh unit/individu bekerja mencapai visi, melaksanakan misi dan program kerja
Meningkatnya kinerja secara sistemik dan terukur sesuai dengan
7.
Pengkajian dan Evaluasi struktur organisasi wakil rektor, direktorat, kantor, dan fakultas
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas organisasi
8.
Pemantapan sistem pembinaan karir dan peningkatan kompetensi bagi dosen dan tenaga penunjang
Meningkatnya kinerja dan tumbuhnya budaya kerja korporatik
key performance indicators-nya.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
Kesesuaian program aplikasi untuk enghitungan kinerja dosen dan tenaga penunjang (1= krg.sesuai [< 50%], 2= sesuai [50-75%], 3= Sangat sesuai [> 75% Tingkat efisiensi dan efektifitas organisasi (1= krg.efisien dan efektif , 2= efisien dan efektif 3= Sangat efisien dan efektif Tingkat kinerja SDM dan pertumbuhan budaya korporat 1= rendah [ < 50% SDM berkinerja baik dan budaya korporat belum tumbuh], 2=cukup [50-60% SDM berkinerja baik dan budaya korporat mulai tumbuh], 3=baik [61%80%% SDM berkinerja baik dan budaya korporat sudah tumbuh] ), 4=Sangat baik [ >80% SDM
Mendesain program aplikasi interaktif pusat – unit kerja dan indiividu
2
6.1 6.2 6.3
Penataan sistem tata kerja dan jaringan kerja organisasi IPB
2
Perbaikan sistem pembinaan SDM
2
Pendayagunaan KMS untuk updating database dosen Penguatan tim *) pendukung Penguatan sistem peringatan dini *) kepangkatan Fine-tuning sasaran kinerja unit Pendayagunaan KMS untuk komunikasi performance indicator Quality control kinerja di level unit kerja
X X X
X X X
X
8.2 8.3 8.4
Pembinaan karir dosen Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga penunjang Peningkatan budaya kerja
X X X
38
9.
10.
11.
12.
Pembenahan mekanisme pengelolaan dana kerjasama yang mengutamakan ketaatan terhadap perikatan dan profesionalisme
Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal
Penuntasan negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit dari Bank BNI yang digunakan untuk pembangunan asrama mahasiswa TPB
Menurunnya beban kredit dari Bank BNI dan memperbaiki kredibilitas keuangan
Pembenahan administrasi dan perbaikan hubungan kerjasama pemanfaatan tanah.
Terlindunginya kepentingan IPB dan kelancaran pendapatan
Pembenahan lingkungan kampus menjadi inspiring, aman, bersih, indah, dan nyaman
Lingkungan kampus yang bersih, aman, indah, nyaman
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
berkinerja sangat baik dan budaya korporat sudah tumbuh dengan sangat baik] Tingkat hasil pemeriksaan 1= disclaimer dari auditor, 2= Wajar bersyarat, 3= Wajar dengan sedikit catatan 4 = Wajar tanpa syarat Tingkat kredibilitas keuangan 1=Kurang, 2=cukup, 3=baik, 4 sangat baik
Tingkat perlindungan dan kelancaran pendapatan 1= kurang terlindungi dan kurang lancar, 2= terlindungi dan lancar ,3= sangat terlindungi dan sangat lancar Kondisi lingkungan kampus 1= kurang aman kurang bersih, kurang indah dan nyaman, 2= cukup aman, cukup bersih, cukup indah dan nyaman Wajar bersyarat ,3= sangat aman sangat bersih, sangat indah dan nyaman
Perbaikan sistem Pengelolaan dana kerjasama
3
9.1
Penyempurnaan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan Rekonsiliasi dengan sumber-sumber penerimaan dan unit-unit pengeluaran
X
10.1 Penyusunan rumusan penyelesaian utang pembangunan asrama 10.2 Negosiasi IPB dengan pihak Bank BNI mengenai restrukturisasi bunga dan pengembalian pokok pinjaman 11.1 Penyelesaian aspek legal kepemilikan tanah 11.2 Alokasi fungsi-fungsi tanah produktif 11.3 Pengelolaan pemanfaatan tanah untuk kegiatan produktif 11.4 Kerjasama pemanfaatan tanah dengan pihak lain
X
12.1 Membenahi kelembagaan yang menangani bidang keamanan, kebersihan, taman, dan kenyamanan lingkungan kampus 12.2 Menyelenggarakan kegiatan partisipatif dalam pemeliharaan kebersihan dan keamanan
X
9.2
Kesepakatan bersama IPB dengan Bank BNI mengenai restrukturisasi bunga dan pengembalian pokok pinjaman Penguatan sistem pemanfaatan tanah
Penguatan tata kelola KS-Beriman
2
2
2
X
X
X X X X
X
39
13.
14.
Pengkajian dan pengukuran beban kerja dosen dan tenaga penunjang dalam rangka right sizing unit kerja
Kesesuaian jumlah/kompetensi penugasan SDM
Partisipasi aktif dalam proses pembahasan RUU BHP
UU BHP yang menjamin otonomi perguruan tinggi
Tingkat kesesuaian jumlah/kompetensi 1= kurang sesuai, 2= sesuai, 3=sangat sesuai
Perbaikan sistem SWMP/ FTE bagi dosen dan penataan penugasan Tenga penunjang berbasis kompetensi
2
Tingkat partisipatif 1= kurang aktif, 2= cukup aktif, 3=aktif, 4 = sangat aktif
Meningkatkan peran IPB dalam forum kemitraan antar Perguruan Tinggi BHMN
2
13.1 Standarisasi sistem penilaian SWMP/FTE dan kinerja tenaga penunjang 13.2 Penilaian kinerja secara berkala terhadap tingkat partisipasi dosen dan tenaga penunjang 14.1 Persiapan substansi dan kelembagaan ke arah pemberlakukan RUU *) BHP
X X
X
A=Operational Excellent, B=Academic Excellent, C=Prosperity Excellent, D=Customer Excellent *) termasuk pada kegiatan pengembangan sistem institusi
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
40
3.3. Rencana Anggaran Tahun 2008 3.3.1. Dasar dan Rencana Penerimaan 3.3.1.1. Posisi Awal Tahun Posisi awal tahun adalah posisi dana yang diluncurkan dari tahun sebelumnya. Posisi awal tahun ini terdiri atas posisi kas awal dan piutang. 1. Posisi Kas Awal Tahun 2008 Adalah posisi kas akhir tahun 2007 yang menunjukkan perubahan nilai kas dari awal tahun 2007 setelah melalui pelaksanaan program dan operasional IPB selama tahun 2007. Posisi kas awal tahun 2008 terdiri dari (a) dana penyelenggaraan program dan (b) dana non program. a. Dana Penyelenggaraan Program Dana penyelenggaraan program merupakan dana restricted dan sebagian un-restricted dari sumber-sumber penerimaan akademik (pendidikan, penelitan dan pemberdayaan masyarakat) dari penerimaan SPP, non SPP dan kerjasama. Penerimaan tersebut diperhitungkan sebagai kas awal tahun dari penyelenggaraan program akademik yang belum teralokasikan untuk pembiayaan terutama di bulan Januari dan Februari. Kas awal penyelenggaraan program akademik pada tahun 2008 mencapai nilai sebesar Rp. 29.955.739.000,-, jauh lebih besar dari kas awal tahun 2007 yang hanya sebesar Rp. 6.764.985.000,-. b. Dana Non Program Posisi kas awal tahun 2008 untuk dana non program terdiri atas: 1. Dana abadi Dana abadi merupakan fund endowment yang dimiliki IPB dan tidak digunakan untuk pembiayaan operasional IPB. Kas awal dana abadi pada tahun 2007 mencapai nilai Rp. 2.412.030.000,- dan uang tersebut dioperasikan dalam bentuk investasi reksadana dan rekening giro. Penerimaan tersebut terakumulasi sebagai dana abadi. Dana abadi tersebut diperhitungkan sebagai kas awal sebesar Rp. 2.635.165.000,-. 2. Deposit asrama, Deposit asrama bentuk jaminan atau penitipan sementara bagi mahasiswa baru yang menempati asrama dan pembayarannya dipersyaratkan dalam daftar ulang masuk IPB (TPB). Kas awal pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.103.285.779,-. Sementara itu mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di TPB dan keluar dari asrama mahasiswamahasiswa yang bersangkutan menarik kembali deposit asramanya. Sedangkan kas awal Deposit Asrama pada tahun 2008 sebesar Rp. 952.672.000,-.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
41
3. dana PPKM PPKM merupakan jaminan pemeliharaan kesehatan mahasiswa yang dibayarkan pada awal semester, bersamaan dengan pembayaran SPP. Pelayanan kesehatan kerjasama dengan Poliklinik IPB dan rumah sakit acuan khususnya di wilayah Bogor. Kas awal PPKM pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.530.201.000,-. Dana PPKM yang tercatat sebagai kas awal pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.573.560.000,-. Jumlah tersebut berupa dana tunai sebesar Rp. 173.560.000,- dan piutang PPKM sebesar Rp. 1.400.000.000,-. 4. Kompensasi dari Ekalokasari (PT. Indah Pesona Bogor) Tabel 11. Posisi Kas Awal Tahun 2008 untuk Dana Non Program No. 1. 2. 3.
Posisi Kas Awal (Dana Non Program) Dana Abadi Deposit Asrama Dana PPKM Jumlah
Realisasi 2007 2.412.030 1.103.285 1.530.201 5.045.516
(Rp. 1.000,-)
Rencana 2008 2.635.165 952.672 1.573.560 5.161.397
+/(%) 9,25 -13,65 2,83 2,30
2. Piutang Posisi piutang pada kas awal tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp. 2.816.524.000,-, angka ini lebih besar dari posisi piutang pada kas awal tahun 2007 yang hanya sebesar Rp. 1.699.527.000,-. Tabel 12. Posisi Piutang pada Kas Awal Tahun 2008 No. 1.
Posisi Awal tahun Piutang Jumlah
(Rp. 1.000,-)
Realisasi 2007 1.699.527 1.699.527
Rencana 2008 2.816.524 2.816.524
+/(%) 65,72 20,00
3.3.1.2. Pendapatan Tahun Berjalan 1. Penerimaan Sumber Pemerintah (APBN) Penerimaan keuangan IPB yang bersumberkan dari pemerintah (APBN) meliputi : a. Penerimaan APBN eks anggaran rutin b. Penerimaan APBN eks anggaran pembangunan c. Penerimaan APBN anggaran pembangunan Depdiknas Rencana penerimaan IPB yang bersumber dari Pemerintah (APBN) untuk tahun 2008 secara keseluruhan meningkat dibandingkan dengan tahun 2007. Realisasi penerimaan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 138.730.698.000,-
sedangkan untuk
tahun 2008 adalah sebesar Rp. 160.395.697.000,-. Kenaikan tersebut diantaranya pada Penerimaan APBN eks. Rutin (terutama kenaikan gaji/belanja pegawai), penerimaan
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
42
APBN eks. Anggaran pembangunan (pengadaan alat pendidikan, peningkatan penelitian dan pengabdian masyarakat), dan Penerimaan APBN anggaran pembangunan Depdiknas yaitu berupa perolehan dana Program Hibah Kompetisi Institusi (PHK-I). a. Penerimaan APBN Eks Anggaran Rutin Angka rencana berdasarkan data yang tertuang dalam DIPA IPB Tahun 2008. Total Penerimaan APBN Eks. Rutin untuk tahun 2008 meningkat dari Rp. 90.158.981.000 menjadi 103.965.766.000,-. Perubahan yang signifikan dari tahun 2007 tersebut adalah untuk mata anggaran belanja pegawai dari anggaran Rp. 83.093.544.000 menjadi Rp. 98.555.718.000,- lebih ditunjang oleh rencana kenaikan gaji PNS rata-rata 20% di tahun 2008. Tabel 13. Penerimaan APBN Eks Anggaran Rutin No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sumber Pendapatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Pemeliharaan Jaringan, Kendaraan & Peralatan Mesin Perjalanan Dinas Laporan Akuntansi Keuangan Penerbitan Jurnal Laporan Akuntansi Barang Milik Negara Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Jumlah
(Rp. 1.000,-)
Realisasi 2007 83.093.544 5.963.602
Rencana 2008 98.555.718 4.760.310
+/(%) 18,61 -20,18
798.928
341.280
-57,28
172.434 37.293 38.407
166.358 32.100 10.000 40.000
-3,52 -13,92 100,00 4,15
26.024
30.000
15,28
28.750 90.158.981
30.000 103.965.766
4,35 15,31
b. Penerimaan APBN Eks Anggaran Pembangunan Penerimaan APBN eks anggaran pembangunan berupa penerimaan dari APBN yang peruntukkannya diprioritaskan untuk biaya investasi dan program beasiswa pendidikan sarjana dan pascasarjana. Besaran penerimaannya, tertuang pada DIPA IPB Tahun 2008 dimana secara total mengalami sedikit penurunan dari Rp. 35.755.194.000,- pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 37.493.118.000,-. Pada tahun 2008. Penerimaan APBN eks anggaran pembangunan secara lebih rinci meliputi: 1. DUE Like dan SP4 kompetitif untuk tahun anggaran 2008 dihapuskan. 2. Beasiswa mahasiswa untuk program sarjana meningkat dari anggaran Rp. 3.330.600.000,- menjadi Rp. 6.000.000.000 di tahun 2008 atau meningkat 80%. 3. Beasiswa mahasiswa untuk program pascasarjana yang tercantum dalam DIP IPB tahun 2008 lebih rendah dari tahun 2007, yaitu dari Rp. 19.101.016.000 menjadi Rp. 17.419.744.000,- dengan prioritas pada beasiswa on-going. Pengajuan beasiswa mahasiswa program pascasarjana baru untuk tahun 2008 diusulkan dan tercantum dalam DIPA Dikti Depdiknas. 4. Pengadaan alat pendidikan meningkat dari anggaran 2007 sebesar Rp. 2.367.171.000,- menjadi Rp. 4.977.441.000,- di tahun 2008 atau meningkat 110%
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
43
5. Peningkatan penelitian dan pengabdian masyarakat meningkat dari anggaran 2007 sebesar Rp. 265.000.000,- menjadi Rp. 1.150.000.000,- di tahun 2008 atau meningkat 334% 6. Usulan program baru untuk tahun 2008 adalah peningkatan mutu pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.455.454.000,Tabel 14. Penerimaan APBN Eks Anggaran Pembangunan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Sumber Pendapatan SP4-Kompetitif Beasiswa Mahasiswa Sarjana Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana & tenaga penunjang Pengadaan Buku Pengadaan Jurnal Pengadaan Alat Pendidikan Perawatan Gedung dan Jalan OPF Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kerjasama International Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi Peningkatan Mutu Pendidikan Administrasi Pengelolaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pengembangan Kelembagaan Jumlah
(Rp. 1.000,-)
Realisasi 2007 1.349.554 3.330.600
Rencana 2008 6.000.000
+/(%) -100,00 80,15
19.101.016
17.419.744
-8,80
648.103 345.000 2.367.171 2.555.056 2.305.052 457.652
650.000 350.000 4.977.441 2.686.248 405.475
0,29 1,45 110,27 5,13 -100,00 -11,40
265.000
1.150.000
333,96
360.238
456.606
26,75
-
100.000
100,00
220.369 2.260.443 189.940 35.755.194
1.455.454 226.500 1.385.650 230.000 37.493.118
100,00 2,78 -38,70 21,09 4,86
c. Penerimaan APBN Anggaran Pembangunan Depdiknas Secara keseluruhan penerimaan APBN yang bersumberkan dari anggaran pembangunan Depdiknas meningkat dari Rp. 12.018.358.000,- di tahun 2007 menjadi Rp. 18.936.813.000,- di tahun 2008 atau meningkat sebesar 39%. Penerimaan APBN yang berasal dari anggaran Pembangunan Depdiknas dengan rincian sebagai berikut: 1.
I-MHERE Jumlah penerimaan program I-MHERE pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 6.418.358.000,-. Untuk penerimaan program tersebut pada tahun 2008 diasumsikan sama dengan tahun 2007 karena bersifat multiyear.
2.
Pengembangan Departemen (Program A2)-Batch I
3.
Sudah habis sampai program tahun 2007 dan untuk tahun 2008 tidak memperoleh penerimaan untuk pembiayaan kegiatan tersebut. Pengembangan Departemen (Program A2)-Batch II Rencana penerimaan tahun 2008 untuk Pengembangan Departemen (Program A2) Batch II adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Penerimaan tersebut didasarkan pada departemen yang mendapatkan Program Hibah Kompetisi A2 Batch II yaitu Departemen Fisika FMIPA dan Ilmu Produksi Ternak FAPET IPB yang masingmasing sebesar Rp. 500.000.000,-.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
44
4.
Pengembangan Departemen (Program A2)-Batch III Rencana penerimaan tahun 2008 untuk Pengembangan Departemen (Program A2) Batch III adalah sebesar Rp. 500.000.000,-. Penerimaan tersebut didasarkan pada departemen yang mendapatkan Program Hibah Kompetisi A2 batch II yaitu Departemen Statistika FMIPA IPB
5.
Pengembangan Departemen (Program A3) Rencana penerimaan tahun 2008 untuk Pengembangan Departemen (Program A3) adalah sebesar Rp. 800.000.000,-. Penerimaan tersebut didasarkan pada departemen yang mendapatkan Program Hibah Kompetisi A3 yaitu Departemen Hasil Hutan.
6.
Pengembangan Departemen (Program B) Sudah habis sampai program tahun 2007 dan untuk tahun 2008 tidak memperoleh penerimaan untuk pembiayaan kegiatan tersebut.
7.
Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Berdasarkan usulan yang kita sampaikan dan realisasi hingga akhir tahun 2007 penerimaan yang bersumberkan dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tidak terealisasi, sehingga untuk tahun 2008 belum ada kepastian dari sumber anggaran tersebut.
8.
INHERENT Penerimaan INHERENT tahun 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari perjanjian kontrak INHERENT tahun 2006. Rencana program INHERENT 2007 yang akan direalisasikan untuk tahun 2008 sebesar Rp.2.245.000.000,-
9.
PHK Institusi (Tema B dan C) Rencana penerimaan untuk tahun 2008 berdasarkan proposal yang sudah dilakukan review untuk Tema B dan C Program Hibah Kompetisi Institusi (PHK Institusi) sebesar Rp. 7.973.455.000,-. Jumlah anggaran untuk kedua tema dalam PHK Institusi tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 15. Jumlah Anggaran PHK Institusi IPB Tahun 2008 No Komponen Biaya Pengadaan Barang dan Jasa 1 Buku Pustaka/Jurnal 2 Peralatan laboratorium 3 Peralatan ruang kelas 4 Peralatan pendukung 5 Pengadaan jasa Pekerjaan Civil 1 Renovasi Pengembangan Staf 1 Pendidikan 2 Pelatihan Insentif Staf 1 Hibah Pengajaran Komponen Khusus Akreditasi Internasional Program 1 Studi 2 Hibah publikasi internasional Jumlah
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
Tema B
(Rp. 1.000,-)
Tema C
246.360 1.344.632 181.138 600.990 90.000
412.866 2.831.170 494.000 104.000 -
142.000
129.000
46.300 28.000
28.000
320.000
300.000
2.999.419
Jumlah 659.226 4.175.802 675.138 704.990 90.000 271.000 46.300 56.000 620.000 -
375.000
375.000
300.000
300.000
4.974.036
7.973.455
45
Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dari anggaran eks. Pembangunan Departemen Pendidikan Nasional, dengan ini secara lengkap rencana penerimaan disajikan pada Tabel 16. Tabel 16. Penerimaan APBN Eks Anggaran Pembangunan Depdiknas No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sumber Pendapatan I-MHERE Pengembangan Departemen (Program Pengembangan Departemen (Program Pengembangan Departemen (Program Pengembangan Departemen (Program Pengembangan Departemen (Program INHERENT PHK Institusi (Tema B dan C) Jumlah
A2)-Batch I A2)-Batch II A2)-Batch III A3) B)
Realisasi 2007 5.776.522 900.000 900.000 450.000 1.440.000 1.350.000 2.000.000 12.816.522
(Rp. 1.000,-)
Rencana 2008 6.418.358 1.000.000 500.000 800.000 2.245.000 7.973.455 18.936.813
+/(%) 11,11 -100,00 11,11 11,11 -44,44 -100,00 12,25 100,00
47,75
2. Penerimaan Dana Masyarakat Penerimaan keuangan IPB yang yang termasuk katagori sumber dana masyarakat, adalah penerimaan yang bersumberkan dari : a. b. c. d. e.
SPP Non SPP Titipan dan pendapatan non komersial Kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat Usaha komersial
Rencana penerimaan yang bersumberkan dari dana masyarakat berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2007 dan perkiraan penerimaan dari kontrak program penelitian dan pemberdayaan masyarakat LPPM IPB menunjukan peningkatan yang cukup tinggi. Realisasi penerimaan tahun 2007 yang lebih besar dari yang direncanakan menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang lebih banyak ditentukan oleh peningkatan penerimaan SPP khususnya penerimaan SPP program diploma, program sarjana reguler dan program sarjana BUD, Non SPP, dan Kerjasama Peneitian dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk tahun 2008 rencana penerimaan yang bersumberkan dari dana masyarakat meningkat dari realisasi tahun 2007 sebesar Rp.209.504.710.000,- menjadi Rp. 265.706.999.000,- di tahun 2008 atau meningkat sebesar 26,53%. a. Penerimaan Dana Masyarakat : Sumber SPP Penerimaan keuangan IPB yang termasuk kategori sumber dana SPP mahasiswa, adalah penerimaan yang bersumberkan dari : 1. SPP program diploma berbasis departemen 2. SPP program diploma berbasis Direktorat Program Diploma 3. SPP Program Sarjana Reguler
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
46
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1.
SPP Program Sarjana Penyelenggaraan Khusus SPP Program Sarjana Alih Jenjang SPP Program Sarjana BUD SPP Program Pendidikan Dokter Hewan SPP Program Pascasarjana Reguler SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus SPP Program Pascasarjana Manajemen Bisnis SPP Mahasiswa Asing
SPP Program Diploma berbasis Departemen Untuk tahun 2008 semua mahasiswa program diploma yang diasuh oleh departemen atau fakultas yang masuk ke dalam kategori phasing out semuanya sudah lulus, sehingga penerimaan untuk tahun 2008 penerimaan dari sumber tersebut tidak ada.
2.
SPP Program Diploma berbasis Direktorat Rencana penerimaaan SPP Program Diploma berbasis Direktorat Program Diploma tahun 2008 adalah sebesar Rp. 27.334.000.000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan meningkatnya jumlah mahasiswa baru pada tahun 2008 yaitu sebanyak 2200 ditambah dengan jumlah mahasiswa aktif (Tabel 17.) Tabel 17.
Rencana Penerimaan SPP Program Diploma berbasis Direktorat Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)
No. I
Sumber Kampus Diploma - Bogor a. Pembayaran SPP Semester Genap TA. 2007/2008 -SPP Semester 2 Angkatan 3 -SPP Semester 4 Angkatan 2 -SPP Semester 6 Angkatan 1 b. Pembayaran SPP Semester Ganjil TA. 2008/2009 -SPP Semester 3 Angkatan 3 -SPP Semester 5 Angkatan 2 -SPP Semester 1 Angkatan 4
II
3.
Kampus Diploma - Jakarta a.. Pembayaran SPP Semester Genap TA. 2007/2008 -SPP Semester 2 Angkatan 2 -SPP Semester 4 Angkatan 1 b.. Pembayaran SPP Semester Ganjil TA. 2008/2009 -SPP Semester 1 Angkatan 3 -SPP Semester 3 Angkatan 2 -SPP Semester 5 Angkatan 1 Jumlah
Satuan
Volume
Jumlah
2.500 2.500 2.500
1.858 1.560 1.042
4.645.000 3.900.000 2.605.000
2.500 2.500
1.858 1.560
4.645.000 3.900.000
2.500
2.000
5.000.000
3.500 3.500
188 89
658.000 311.500
3.500 3.500 3.500
200 188 89
700.000 658.000 311.500 27.334.000
SPP Program Sarjana Reguler Angka rencana didasarkan pada jumlah departemen yang menyampaikan rencana SPP tahun 2008 (belum sepenuhnya teakumulasi) seperti pada Tabel 18.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
47
Tabel 18. Rencana Penerimaan SPP Program Sarjana Reguler Tahun 2008 No
Unit Kerja
SPP 172.817
Penerimaan BPMK -
1
Dekanat Faperta
2
Departemen Ilmu Tanah & Sbd. Lahan
3
Departemen Arsitektur Lanskap
79.740
4
Departemen Agronomi dan Hortikultura
364.050
5
Departemen Proteksi Tanaman
132.900
89.559
6
Dekanat FKH
240.963
7
Departemen Anatomi, Fisiologi dan Farmakologi
-
8
Departemen Klinik, Reproduksi dan Patologi
9
Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet
10
Dekanat FPIK
174.750
269.280
BPMP 167.150
(Rp. 1.000,-) Jumlah 339.967
11.900
455.930
89.559
7.560
176.859
347.923
12.400
724.373
7.560
230.019
271.340
93.880
606.183
-
15.320
15.320
-
-
7.960
7.960
-
-
7.960
7.960
89.044
-
7.500
96.544 264.813
11
Departemen Budidaya Perairan
152.675
104.638
7.500
12
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan
193.875
226.515
11.180
431.570
13
89.044
341.655
40.420
471.119
178.950
180.124
7.600
366.674
15
Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Departemen Teknologi Hasil Perairan
178.950
180.124
7.600
366.674
16
Dekanat Fapet
168.530
-
95.900
264.430
17
76.860
318.715
11.400
406.975
76.860
318.715
11.400
406.975
19
Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Dekanat Fahutan
-
-
58.400
58.400
20
Departemen Manajemen Hutan
50.976
183.636
11.000
245.612
21
Departemen Silvikultur
384.693
585.304
17.800
987.797
22
Departemen Hasil Hutan
350.625
161.935
10.120
522.680
23
Departemen KSH dan Ekowisata
208.612
132.127
6.880
347.619
24
Dekanat Fateta
232.500
-
14.560
247.060
25
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
232.500
311.553
14.560
558.613
26
Departemen Teknologi Industri Pertanian
232.500
311.553
14.560
558.613
27
Departemen Teknik Pertanian
196.650
274.462
9.880
480.992
28
Dekanat FMIPA
1.401.487
-
7.440
1.408.927
29
Departemen Ilmu Komputer
102.150
993.290
109.320
1.204.760
30
Departemen Statistika
158.737
315.895
7.440
482.073
31
Departemen Matematika
177.750
223.215
7.500
408.465
32
Departemen Geofisika dan Meteorologi
55.800
151.620
8.100
215.520
33
Departemen Fisika
24.750
119.790
8.000
152.540
34
Departemen Kimia
494.910
151.528
139.085
785.523
35
Departemen Biokimia
85.500
116.812
12.120
214.432
36
Departemen Biologi
494.910
151.528
139.085
785.523
37
Dekanat FEM
259.200
-
375.500
634.700
38
Departemen Agribisnis
678.510
1.565.379
647.200
2.891.089
39
Departemen Manajemen
115.425
1.404.522
350.480
1.870.427
40
Departemen Ekonomi Sbd. dan Lingkungan
87.750
188.581
9.720
286.051
41
Departemen Ilmu Ekonomi
151.050
286.440
13.360
450.850 152.550
14
18
42
Dekanat FEMA
50.000
-
102.550
43
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
50.000
115.363
7.520
172.883
44
Departemen KPM
150.000
1.652.330
18.000
1.820.330
45
Departemen Gizi Masyarakat
150.000
115.363
18.000
283.363
46
Tingat Persiapan Bersama (TPB)
-
3.732.253
10.400.000
14.132.253
JUMLAH
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
38.000.000
48
Informasi lainnya yang dapat menjadi pertimbangan adalah kondisi-kondisi: a. Penerimaan berdasarkan jumlah mahasiswa program phasing out akan menurun di tahun 2008 b. Penerimaan dari BPMK dan BPMP untuk mahasiswa mayor minor akan meningkat di tahun 2008 4.
SPP Program Sarjana Penyelenggaraan Khusus Angka rencana didasarkan sedikit kenaikan dibandingkan rencana penerimaan tahun 2007 sebagai basis untuk menentukan rencana penerimaan program sarjana penyelenggaran khusus tahun 2008. yaitu Rp.3.700.000.000,-
5.
SPP Program Sarjana Alih Jenjang Angka rencana : Rp. 100.000.000,Angka rencana didasarkan pada rencana penerimaan yang diperkirakan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan realisasi penerimaan sampai dengan Oktober 2007 dan diestimasi hingga penerimaan akhir desember 2007 sebagai basis untuk menentukan rencana penerimaan program sarjana alih jenjang tahun 2008 yaitu Rp. 60.593.000,-
6.
SPP Program Sarjana BUD Rencana penerimaaan SPP Program Sarjana BUD tahun 2008 sebesar Rp. 12.138.000.000,- Rencana nilai penerimaan tersebut didasarkan pada meningkatnya jumlah mahasiswa untuk seluruh angkatan (7 angkatan seperti pada Tabel 19.) Tabel 19. Perkiraan Penerimaan SPP program BUD Tahun 2008
(Rp. 1.000,-)
1
2004 / 41
52
9.000
Biaya Th. Pertama/Mhs (Rp) -
2
2005 / 42
100
9.000
-
900.000
3
2006 / 43
97
12.000
-
1.164.000
4
2007 / 44 (Reguler)
208
12.000
-
2.496.000
5
2007 / 44 (Pra Universitas)
115
12.000
-
1.380.000
6
2008 / 45 (Reguler)
250
12.000
2.325
3.581.250
7
2008 / 45 (Pra Universitas)
150
12.000
2.325
No
Thn Masuk / Angkatan
Jml Mhs
SPP/Mhs (Rp)
TOTAL
Jumlah (Rp) 468.000
2.148.750 12.138.000
Sumber data : Sekretariat BUD
7.
SPP Program Pendidikan Dokter Hewan Rencana penerimaaan SPP Program pendidikan dokter hewan tahun 2008 sebesar Rp. 120.000.000,-. Rencana nilai penerimaan tersebut didasarkan pada jumlah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Hewan rata-rata sebanyak 6 orang dikalikan dengan satuan rata-rata SPP Rp. 20.000.000,- (besaran nilai rata-rata masih perkiraan)
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
49
8.
SPP Program Pascasarjana Reguler Rencana penerimaaan SPP Program Pascasarjana Reguler tahun 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,- Rencana nilai penerimaan tersebut didasarkan pada : a.
Potensi penerimaan ditentukan sebesar Rp. 21.871.889,340,- pada tahun 2007 berdasarkan sebaran jumlah mahasiswa pascasarjana dan sebaran besaran SPP per mahasiswa untuk masing-masing program studi.
b.
Realisasi penerimaan tahun 2007 sebesar 91,73% dari potensi penerimaan sebesar Rp. 19.843.333,340,-.(Tabel 19)
c.
Realisasi penerimaan tahun 2007 dijadikan dasar dalam perhitungan rencana penerimaan tahun 2008, dengan harapan ada upaya secara lebih intensif untuk menyerap SPP dari Program Pascasarjana Reguler tersebut.
Tabel 20.
Potensi dan Realisasi Penerimaan SPP Program Pascasarjana Reguler (Rp. 1.000,-)
Semester Genap 2006/2007 Ganjil 2007/2008 Jumlah
9.
Potensi 2007 9.281.669 12.590.220 21.871.889
Realisasi 2007 9.183.271 10.660.062 19.843.333
Rencana 2008 9.255.775 10.744.225 20.000.000
SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus Rencana penerimaaan SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan khusus tahun 2008 adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan pertimbangan informasi yang diperoleh dari pengelola program bahwa potensi penerimaan sebesar Rp. 8.479.550.000,-, sedangkan realisasi tahun 2007 sebesar Rp.7.632.750.000,-. sehingga nilai optimis penerimaan pada tahun 2008 ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,-. Tabel 21.
Potensi dan Realisasi Penerimaan SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus (Rp. 1.000,-)
NO
PROGRAM STUDI
PROG
GENAP 2006/2007
GANJIL 2007/2008
POTENSI
REALISASI
1
Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL)
S2
-
-
-
-
2
Entomologi Dan Fitopatologi
S2
-
-
105.000
105.000
3
Kesehatan Masyarakat Veteriner (KMV)
S2
22.750
13.000
124.500
105.000
4
Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan (SPL)
S2
-
-
250.000
250.000
5
Teknologi Kelautan (TKL)
S2
152.950
144.950
132.000
64.000.
S3
227.300
226.550
221.750
98.000
6
Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK)
S2
130.000
130.000
-
-
7
Riset School
S2
45.000
45.000
8
Magister Teknologi Pangan (PTP)
S2
9
Statistika Terapan (STK)
S2
-
-
36.000
36.000
10
Ilmu Komputer
S2
384.500
384.500
311.500
261.000
11
Teknologi Informasi Untuk Perpustakaan
S2
60.000
60.000
60.000
60.000
12
Ilmu Ekonomi (Eko)
S2
154.000
154.000
126.000
126.000
S3 115.500
99.000
POTENSI
REALISASI
140.000
140.000
180.000
157.500
13
Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN)
S3
473.200
473.200
447.000
437.000
14
Magister Pembangunan Daerah (MPD)
S2
157.500
90.000
287.500
227.500
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
50
NO
PROGRAM STUDI
PROG
GENAP 2006/2007
GANJIL 2007/2008
POTENSI
REALISASI
POTENSI
REALISASI
15
Magister Ketahanan Pangan (MKP)
S2
-
-
160.000
160.000
17
Ilmu Pengelolaan Sumberdaya
S2
170.000
170.000
170.000
145.000
Alam Dan Lingkungan (PSL)
S3
838.000
793.500
818.000
614.000
Magister Industri Kecil Menengah (MPI)
S2
583.900
583.900
503.700
387.150
4.361.600
4.214.600
4.117.950
3.418.150
18
JUMLAH
POTENSI
8.479.550.000
RELISASI
7.632.750.000
10. SPP Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Tabel 22.
Rencana Penerimaan/Belanja Program Pascasarjana Manajemen Bisnis Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencama Penerimaan/Belanja Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah Rencana Belanja Posisi Kas Akhir Tahun 2008 Rencana Penerimaan
Jumlah 762.473 868.543 979.852 674.562 594.654 569.823 746.191 663.751 747.520 1.006.331 691.681 633.581 8.938.962 1.724.988 10.663.950
Sumber: Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Estimasi penerimaan berdasarkan nilai satuan mahasiswa selama tahun 2008 tidak secara eksplisit disajikan hal ini lebih dikarenakan mobilisasi keluar masuk mahasiswa dalam satu tahun cukup tinggi, sehingga estimasi penerimaan didasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2007. Penetapan rencana penerimaan sebesar Rp. 10.663.950.000,- pada tahun 2008 berdasarkan rencana penerimaan/belanja program pascasarjana Manajemen Bisnis. 11. SPP Mahasiswa Asing Rencana penerimaaan SPP mahasiswa Asing tahun 2008 sebesar Rp. 142.909,000,-. Nilai penerimaan tersebut didasarkan pada realisasi penerimaan sampai dengan Desember 2007 sebagai basis untuk menentukan rencana penerimaan program mahasiswa asing tahun 2008. Hal ini diperkirakan jumlah mahasiswa asing dan beban biaya satuannya sama dengan kondisi tahun 2007.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
51
Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) terhadap keuangan IPB secara lengkap disajikan pada Tabel 23. Tabel 23. Penerimaan Dana Masyarakat yang bersumberkan dari SPP No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sumber Pendapatan SPP Program Diploma berbasis Departemen SPP Program Diploma berbasis Direktorat SPP Program Sarjana Reguler SPP Program Sarjana Penyelenggaraan Khusus SPP Program Sarjana Alih Jenjang SPP Program Sarjana BUD SPP Program Pendidikan Dokter Hewan SPP Program Pascasarjana Reguler SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus SPP Program Pascasarjana Manajemen Bisnis SPP Mahasiswa Asing Jumlah
9. 10. 11.
Realisasi 2007 2.812.085 22.454.071 38.567.199 6.101.780 60.593 7.994.066 19.843.333
(Rp. 1.000,-)
Rencana 2008 27.334.000 38.000.000 3.700.000 100.000 12.138.000 120.000 20.000.000
+/(%) -100,00 21,73 -1,47 -39,36 65,04 51,84 100,00 0,79
7.632.750
8.000.000
4,81
7.734.394 142.909 113.343.179
10.663.950 142.909 120.198.859
37,88 0,00 6,05
b. Penerimaan Dana Masyarakat : Sumber Non SPP Penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari non SPP adalah penerimaan yang diterima IPB dari mahasiswa yang dipisahkan dari beban SPP meliputi : 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1
PPMB, MPKMB Program Diploma Berbasis Departemen PPMB dan Perlengkapan Program Diploma Berbasis Direktorat PPMB Program Sarjana/USMI & SPMB (termasuk POM PPMB Program Sarjana/BUD PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana Perlengkapan Mahasiswa Baru (Ekstensi, Alih Jenjang, Pindahan) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1 Eks/AJ) Wisuda
PPMB, MPKMB Program Diploma Berbasis Departemen Untuk tahun 2008 semua mahasiswa program diploma yang diasuh oleh departemen atau fakultas yang masuk ke dalam kategori phasing out semuanya sudah lulus, sehingga penerimaan PPMB, MPKMB Program Diploma Berbasis Departemen tahun 2008 tidak ada.
2
PPMB dan Perlengkapan Program Diploma Berbasis Direktorat Rencana penerimaaan PPMB Program Diploma Berbasis Direktorat Tahun 2008 sebesar Rp. 1.872.500,000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
52
peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa program diploma yang mendaftar melalui jalur USMI dan reguler. Tabel 24.
Rencana Penerimaan PPMB dan Perlengkapan Program Diploma berbasis Direktorat Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)
No. I
II
3.
Sumber
Satuan
Kampus Diploma - Bogor a. Kelengkapan Mahasiswa Program Diploma b. Pendaftaran - Program Diploma Jalur USMI - Program Diploma Jalur Reguler Kampus Diploma - Jakarta a. Kelengkapan Mahasiswa Program Diploma b. Pendaftaran Program Diploma Jalur Reguler Jumlah
Volume
Jumlah
650
2.000
1.300.000
100 150
1.800 1.500
180.000 225.000
650 150
200 250
130.000 37.500 1.872.500
PPMB Program Sarjana/USMI & SPMB (termasuk POM) Rencana penerimaan PPMB Program Sarjana/USMI dan SPMB Tahun 2008 sebesar Rp. 2.235.000,000,-. Rencana nilai penerimaan tersebut didasarkan pada potensi mahasiswa dari Jalur USMI dan SPMB. Tabel 25.
Rencana Penerimaan PPMB Program Sarjana/USMI dan SPMB Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)
No.
Rencana Penerimaan
Jml Mhs
1.
Pendaftaran USMI Tahun 2008
7.000
2.
BPMB Jalur USMI Tahun 2008
3.
BPMB Jalur SPMB Tahun 2008
Unit Cost 125
875.000
2.000
500
1.000.000
900
400
360.000
TOTAL
4.
Jumlah
2.235.000
Sumber data : PPMB
PPMB Program Sarjana/BUD Rencana nilai Penerimaan PPMB Program Sarjana/USMI dan SPMB Tahun 2008 sebesar Rp. 200.000,000,-. Tabel 26.
Rencana Penerimaan Program Sarjana/BUD Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)
No.
Rencana Penerimaan
1.
BPMB Jalur BUD Tahun 2008
Jml Mhs 400
TOTAL
Unit Cost 500
Jumlah 200.000 200.000
Sumber data : PPMB
5.
PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana Rencana nilai Penerimaan PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana Tahun 2008 sebesar Rp. 1.500.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada pertimbangan di bawah realisasi penerimaan sebagai basis untuk menentukan rencana penerimaan PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana tahun 2008 yaitu sebesar Rp.1.855.043.000,-
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
53
6.
Perlengkapan Mahasiswa Baru (Penyelenggaran Khusus, Alih Jenjang, dan Pindahan) Rencana penerimaan tahun 2008 diasumsikan akan meningkat dibandingkan dengan rencana tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 550.000.000,- menjadi Rp. 715.000,000,-.
7.
Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Rencana Penerimaan Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Tahun 2008 sebesar Rp. 9.200.000,000,-.Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa menjadi 2200 dengan rincian 2000 mahasiswa Kampus Diploma Bogor dan 200 mahasiswa di Kampus Jakarta, dengan besaran BPIF masing-masing Rp. 6.000.000,- dan Rp. 4.000.000,-. Tabel 27.
Rencana Penerimaan Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)
No. I II
8.
Sumber
Satuan
Kampus Diploma - Bogor Pengembangan Fasilitas Mhs Program Diploma Kampus Diploma - Jakarta Pengembangan Fasilitas Mhs Program Diploma Jumlah
Volume
Jumlah
4.000
2.000
8.000.000
6.000
200
1.200.000 9.200.000
Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1) Rencana Penerimaan Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1) Tahun 2008 sebesar Rp. 13.000.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut diasumsikan jumlah mahasiswa baru sama dengan tahun 2007 untuk kategori penerimaan mahasiswa departemen grade A Rp.3.000.000,- s/d Rp.21.000.000,- (5 departemen) dan lainnya departemen grade B dengan sebaran Rp.1.500.000,- s/d Rp.15.500.000,-. Maka untuk tahun 2008 diestimasikan penerimaan untuk Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1) sedikit meningkat dibandingkan dengan rencana tahun 2007.
9.
Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1 Penyelenggaran Khusus, Alih Jenjang, dan Pindahan) Rencana Penerimaan Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1 Penyelenggaran Khusus, Alih Jenjang, dan Pindahan) Tahun 2008 sebesar Rp. 100.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut diasumsikan jumlah mahasiswa baru untuk program tersebut berkurang, sehingga untuk tahun 2008 diestimasikan penerimaannya sebesar Rp.100.000,000,-.
10. Wisuda Rencana Penerimaan Wisuda Tahun 2008 sebesar Rp. 1.200.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut diasumsikan jumlah mahasiswa yang di wisuda pada tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan mahasiswa yang akan diwisuda pada tahun 2008 Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari non sumbangan pembiayaan pendidikan (non SPP) terhadap keuangan IPB secara lengkap disajikan pada Tabel 28.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
54
Tabel 28. Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat Non SPP No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
c.
(Rp. 1.000,-)
Realisasi 2007
Sumber Pendapatan PPMB, MPKMB Program Diploma Berbasis Departemen PPMB dan Perlengkapan Program Diploma Berbasis Direktorat PPMB Program Sarjana/USMI & SPMB (termasuk POM) PPMB Program Sarjana/BUD PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana Perlengkapan Mhs Baru (P. Khusus, Alih Jenjang, Pindahan) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1) Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S1 P. Khusus/AJ/Pindahan) Wisuda Jumlah
Rencana 2008
+/(%)
1.015
-
-100,00
1.181.793
1.872.500
58,45
1.329.885
2.235.000
68,06
480.572 1.855.043
200.000 1.500.000
-58,38 -19,14
-
715.000
100,00
5.739.483 12.718.542
9.200.000 13.000.000
60,29 2,21
-
100.000
100,00
1.058.069 24.364.401
1.200.000 30.022.500
13,41 23,22
Penerimaan Dana Masyarakat: Sumber Titipan dan Pendapatan Non Komersial Penerimaan dana masyarakat yang merupakan titipan dan pendapatan non komersial
menunjukkan penerimaan yang sudah jelas peruntukannya (restricted) yang digunakan sesuai jadwal yang sudah tertentu. Penerimaan dana masyarakat yang termasuk katagori ini meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1.
Beasiswa S1 Beasiswa S2/S3 non BPPS Auxiliary enterprise Bantuan Uang asrama mahasiswa TPB Usaha lain unit kerja Penggalangan dana abadi/Jasa Bank Penerimaan deposit asrama TPB Penerimaan PPKM S-0, S-1, S-2/3 Dies natalis Pendapatan dari reksadana Kegiatan pelayanan bahasa asing
Beasiswa Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Rencana Penerimaan Beasiswa S1 Tahun 2008 sebesar Rp. 8.383.169,000,-. Rencana penerimaan
tersebut
diasumsikan
meningkatnya
jumlah
mahasiswa
yang
membutuhkan beasiswa dan secara bersamaan meningkatnya kesediaan sponsor untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa melalui pengelolaan kemahasiswaan IPB.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
55
2.
Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana (S2/S3) Non BPPS Tidak diperoleh informasi mengenai beasiswa S2/S3 nonBPPS. Mahasiswa memperoleh beasiswa dari sponsor secara langsung kepada yang bersangkutan.
3.
Auxiliary Enterprise Rencana Penerimaan Auxiliary Enterprise Tahun 2008 sebesar Rp. 1.800.000,000,. Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada penerimaan yang diperoleh dari usahausaha Auxiliary Enterprise, yaitu: cyber mahasiswa, penataan pedagang kaki lima, sewa GWW, sewa wisma Amarilis, jasa sewa bis, dan lain-lain mengalami kenaikan.
4.
Bantuan Rencana penerimaan dari kegiatan Bantuan untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 200.000,000,Angka rencana penerimaan tersebut didasarkan pada rencana penerimaan yang diperkirakan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan realisasi penerimaan sampai dengan Oktober 2007 yaitu Rp. 174.668.000,-
5.
Uang Asrama Mahasiswa TPB Rencana Penerimaan uang asrama mahasiswa TPB Tahun 2008 sebesar Rp. 2.250.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut diasumsikan jumlah mahasiswa TPB tahun 2008 sama dengan jumlah mahasiswa tahun 2007.
6.
Usaha Lain Unit Kerja Penerimaan dari usaha lain unit kerja belum dapat diperoleh informasi banyak. ,-. Hal ini lebih disebabkan belum tersedianya unit kerja untuk melaporkan penerimaan yang masuk katagori ini. Untuk rencana penerimaan tahun 2008 dari usaha lain unit kerja hanya dari university farm yang akan memberikan kontribusi sebesar Rp. 449.200.000,-
7.
Penggalangan Dana Abadi/Jasa Bank Rencana penerimaan dari Penggalangan Jasa Bank atas Dana Abadi untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 400.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan angka realisasi penerimaan tahun 2007 yaitu Rp. 496.204.000,-
8.
Penerimaan Deposit Asrama TPB Realisasi penerimaan deposit asrama TPB tahun 2007 adalah sebesar Rp. 839.590.000,-. Adapun rencana penerimaan tahun 2008 sama dengan realisasi penerimaan deposit asrama tahun 2007 dengan asumsi bahwa jumlah mahasiswa yang menghuni di asrama untuk tahun 2007 sudah mencapai kapasitas optimal, sehingga penerimaan jumlah mahasiswa penghuni asrama tahun 2008 dengan jumlah yang sama. Dengan demikian rencana penerimaan deposit asrama tahun 2008 adalah sebesar Rp. Rp. 839.590.000,-.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
56
9.
Penerimaan PPKM untuk Mahasiswa S0, S1, dan S2/S3 Rencana Penerimaan PPKM S0, S-1, S2, dan S3 Tahun 2008 sebesar Rp. 660.300,000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah mahasiswa untuk program tersebut. Hal tersebut dapat juga lihat dari rencana penyerapan dana untuk tahun 2008 (Tabel 29) Tabel 29.
Rencana Penerimaan Pengembangan Institusi dan Fasilitas (S0) Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Periode Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember TOTAL
Penyerapan Rawat Inap 20.000 20.000 20.000 26.600 20.000 20.000 20.000 26.600 20.000 20.000 20.000 26.600 259.800
Poliklinik 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 33.375 400.500
Jumlah 53.375 53.375 53.375 59.975 53.375 53.375 53.375 59.975 53.375 53.375 53.375 59.975 660.300
Sumber data : Direktorat Kemahasiswaan
10. Dies Natalis Rencana Penerimaan dari kegiatan Dies Natalis Tahun 2008 sebesar Rp. 75.000,000,-. Rencana penerimaan tersebut diharapkan pada peningkatan jumlah sponsor yang mendukung kegiatan tersebut. 11. Pendapatan dari Reksadana Rencana Penerimaan dari Reksadana Tahun 2008 sebesar Rp. 223.135,000,-. Rencana penerimaan tersebut didasarkan pada perolahan jasa dan bunga selama transaksi pasar pada tahun 2007. 12. Kegiatan Pelayanan Bahasa Asing Rencana Penerimaan dari Kegiatan Pelayanan Bahasa Tahun 2008
yang
diselenggarakan oleh UPT Bahasa meliputi Bahasa Inggris, Jepang dan lainnya sebesar Rp. 15.000,000,-. Nilai tersebut merupakan estimasi kontribusi dari UPT Bahasa untuk tahuin 2008, yang mana pada tahun 2007 nilai realisasi kontribusinya tidak ada. Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari titipan dan pendapatan non komersial terhadap keuangan IPB secara lengkap disajikan pada Tabel 30.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
57
Tabel 30.
Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat Titipan dan Pendapatan Non Komersial (Rp. 1.000,-)
No.
Sumber Pendapatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
d.
Beasiswa S-1 Beasiswa S-2/S-3 Non BPPS Auxiliary Enterprise Bantuan Uang Asrama Mahasiswa TPB Usaha Lain Unit Kerja (University Farm) Penggalangan Jasa Bank atas Dana Abadi Penerimaan Deposit Asrama TPB Penerimaan PPKM S-0, S-1, S-2/3 Dies Natalis Pendapatan dari Reksadana Kegiatan Pelayanan Bahasa Asing Jumlah
Realisasi 2007 1.923.027 21.347.878 2.255.490 174.668 2.088.295 496.204 839.590 423.278 64.985 223.135 29.836.549
Rencana 2008 8.383.169 21.347.878 1.800.000 200.000 2.250.000 449.200 400.000 839.590 660.300 75.000 740.000 15.000 37.160.137
+/-(%) 335,94 0,00 -20,19 14,50 7,74 100,00 -19,39 0,00 56,00 15,41 231,64 100,00 24.55
Penerimaan Dana Masyarakat: Sumber Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Penerimaan keuangan IPB yang bersumberkan dari kegiatan kerjasama penelitian
danpemberdayaan masyarakat dimaksudkan adalah penerimaan atas management fee IPB dari kegiatan kerjasama yang dilakukan unit kerja dengan instansi lain, perusahaan, dan lainnya di luar IPB, yaitu: 1. 2. 3. 4. 1.
LPPM dan Pusat-pusat Fakultas Sekolah Pascasarjana Kerjasama lainnya.
LPPM dan Pusat-pusat Rencana Penerimaan dari LPPM dan Pusat-Pusat Tahun 2008 dalam kegiatan penelitian dan pemberdayaan masyarakat diperkirakan mencapai sebesar Rp. 41.164,146.000,-. Nilai tersebut merupakan kontribusi dari LPPM dan Pusat-Pusat sesuai dengan negosiasi kontrak kerja penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang lebih menekankan pada : penelitian terapan/kompetitif, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan kerjasama. Dilihat dari sumbernya dari berbagai instansi pemerintah Non DIPA IPB dan masyarakat. Tabel 31.
Rencana Penerimaan Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2008 (Rp. 1.000,-)
No. 1.
Program Peningkatan Kualitas Penelitian 1.1. Penelitian Ilmu Terapan / Kompetitif a. Penelitian Hibah Bersaing Baru b. Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan c. Penelitian Hibah Tim Pascasarjana (HPTP) Baru
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
Jumlah (Rp)
1.101.378 795.651 320.000
58
No.
2.
3.
Program
Jumlah (Rp)
d. Penelitian Hibah Tim Pascasarjana (HPTP) Lanjutan e. Penelitian Fundamental Baru dan Lanjutan f. Penelitian Insentif Riser Dasar g. Penelitian Insentif Riset Terapan h. Penelitian Insentif Peningkatan Kapasitas i. Penelitian Insentif Percepatan Difusi Iptek j. Penelitian RAPID (Dikti) k. Penelitian Program KKP3T (Deptan) Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat 2.1. Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (KKN/Himpro) 2.2. Pengabdian (Uji, MKU, Iptek Non Migas) - Dikti Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) JUMLAH KESELURUHAN
560.000 532.117 1.000.000 1.700.000 250.000 150.000 500.000 8.000.000 255.000 26.000.000 41.164.146
Sumber data : LPPM
2.
Fakultas Rencana Penerimaan kegiatan penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh fakultas-fakultas di IPB pada tahun 2008 diestimasi akan memberikan kontribusi sebesar Rp. 4.300,000.000,-. Nilai tersebut berdasarkan informasi rencana kerjasama yang sedang dan akan berjalan di masing-masing fakultas tahun 2008. Sementara realisasi pada tahun 2007 hanya mencapai Rp. 2.968.742.000,-. Untuk mencapai target penerimaan tersebut
perlu adanya sosialisasi tentang pola
pembiayaan kegiatan sehingga terbangun rasa percaya dan secara sadar fakultas melaporkan kerjasama yang dilakukannya. 3.
Sekolah Pascasarjana Rencana penerimaan tahun 2008 untuk kegiatan kerjasama penelitian dan pemebrdayaan masyarakat tidak ada. Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh SPs bukan merupakan kerjasama bidang penelitian dan pemberdayaan masyarakat, tetapi kerjasama bidang pendidikan.
4.
Kerjasama dan Kemitraan Kreatif Rencana penerimaan untuk kerjasama dan kemitraan kreatif dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga-lembaga swasta (internasional dan nasional) dikoordinasikan melalui Kerjasama Wakil Rektor IV. Berpedoman pada penerimaan tahun 2007 kerjasama tersebut mencapai nilai Rp. 1.613.767.000,-. Nilai kerjasama tersebut melebihi target penerimaan yang ingin diperoleh pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Untuk tahun 2008 pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraaan yang digali dan dikoordinasikan oleh wakil rektor III dan IV dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga-lembaga swasta (bisnis) di tingkat internasional dan nasional atau dengan pemerintah diharapkan akan menarik penerimaan sebesar Rp. 31.500.000.000,-.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
59
Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari kerjasama penelitian dan pemberdayaanm masyarakat terhadap keuangan IPB secara lengkap disajikan pada Tabel 32. Tabel 32.
Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat melalui Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (Rp. 1.000,-)
No. 1. 2.
3.
Sumber Pendapatan LPPM dan Pusat-pusat Fakultas 1). Faperta 2). FKH 3). FPIK 4). Fapet 5). Fahutan 6). Fateta 7). FMIPA 8). FEM 9). FEMA Kerjasama dan Kemitraan Kreatif Jumlah
e.
Realisasi 2007 27.868.521
Rencana 2008 41.164.146
2.968.742 898.858 118.179 216.718 270.266 326.937 661.700 476.085 1.613.767
4.300.000 1.000.000 100.000 300.000 700.000 600.000 400.000 400.000 400.000 400.000 31.500.000
47,71 44,84 11,25 100,00 153,85 223,00 100,00 48,00 22,35 -39,55 -15,98 1851,96
32.451.030
76.964.146
137.17
+/-(%)
Penerimaan Dana Masyarakat: Sumber Usaha Komersial Penerimaan keuangan IPB yang bersumberkan dari pendapatan usaha komersial
dimaksudkan adalah penerimaan atas hasil usaha setara dividen atas saham proforma IPB pada lembaga usaha komersial, khususnya: 1. PT. Bogor Life Science and Tecnology (PT.BLST) 2. PT. Prima Kelola Agribisnis dan Agroindustri 1.
PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) Penerimaan tahun 2007 dari PT. Bogor Life Science and Technology (PT BLST) adalah sebesar Rp. 5.552.082.000,-. Realisasi Penerimaan tersebut jauh lebih tinggi dari yang ditargetkan pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Adapun realisasi penerimaan pada tahun 2007 adalah pelunasan nilai kompensasi yang akan diberikan oleh PT. Indah Pesona Bogor pada saat penandatangan MoU yang sisanya sebesar Rp. 2.159.886.000,- dibayarkan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 dari PT. Bogor Life Science and Technology diharapkan memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.000.000.000,- sesuai dengan nilai kontrak yang berlaku.
2.
PT. Prima Kelola Agribisnis dan Agroindustri Penerimaan tahun 2007 dari PT. Prima Kelola Agribisnis dan Agroindustri belum memberikan kontribusi terhadap keuangan IPB. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan barang diharapkan PT. PKAA untuk tahun 2008 dapat memberikan kontribusi bagi IPB. Pada tahun 2007 IPB mentargetkan dapat menerima kontribusi
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
60
sebesar Rp. 400.000.000,- yang terdiri dari kompensasi tahun yang lalu sebesar Rp. 200.000.000,- dan Rp. 200.000.000,- untuk kontribusi tahun 2008 dari PT. PKAA, dan hal ini diharapkan dapat terealisasi mulai tahun 2008. Berdasarkan penentuan perkiraan penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari usaha komersial terhadap keuangan IPB secara lengkap disajikan pada Tabel 33. Tabel 33. Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat melalui Usaha Komersial (Rp. 1.000,-)
No.
Sumber Pendapatan
1. 2.
PT. Bogor Life Science and Technology PT. Prima Kelola Agribisnis dan Agroindustri Jumlah
Realisasi 2007 5.552.082 5.552.082
Rencana 2008 3.000.000 400.000 3.400.000
+/-(%) -45,97 100,00 -38,76
Selain penerimaan yang diperoleh di atas, tahun 2007 IPB menerima kontribusi berupa pengembalian pinjaman dan pengembalian uang muka, deposito, serta pendapatan lain.
3.3.2. Dasar dan Rencana Belanja Menurut Program Penentuan rencana belanja IPB tahun 2008 diklasifikasikan menjadi : I. Belanja (Pengeluaran) Penentuan rencana belanja IPB tahun 2008 diklasifikasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercantum program IPB tahun 2008 yaitu : a. b. c. d. e. f.
Peningkatan mutu pendidikan dan kemahasiswaan Peningkatan mutu penelitian dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan kesejahteraan Pengembangan kapasitas Penguatan sistem manajemen Pengeluaran Non Program
II. Posisi akhir tahun yang terdiri dari : a. Posisi Kas Akhir Tahun b. Posisi Piutang Akhir Tahun
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
61
Tabel 34. Rencana Belanja IPB Tahun 2008 No.
(%)
Jumlah
(%)
+/(%)
BELANJA (PENGELUARAN)
326.518.670
89,59
430.587.382
92,39
31,87
A. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN
167.709.662
46,02
216.439.238
46,44
29,06
165.948.386
45,53
214.053.238
45,93
28,99
1.761.275
0,48
2.386.000
0,51
35,47
30.076.345
8,25
72.202.876
15,49
140,07
30.076.345
8,25
60.022.876
12,88
99,57
-
-
12.180.000
2,61
100,00
36.083.841
9,90
47.343.213
10,16
31,20
11.787.555
3,23
14.387.277
3,09
22,05
3.168.498
0,87
3.737.106
0,80
17,95
1. Peningkatan Mutu Pendidikan 2. Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan & Alumni B. PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Kualitas Penelitian 2. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat C. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN D. PENGEMBANGAN KAPASITAS 1. Pengembangan Kapabilitas SDM 2. Peningkatan Kapasitas Sistem Keuangan
929.343
0,25
1.016.448
0,22
9,37
3. Peningkatan Kapasitas Fasilitas dan Properti
3.512.369
0,96
4.013.581
0,86
14,27
4. Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi
3.026.325
0,83
4.148.490
0,89
37,08 27,86
5. Peningkatan Kapasitas Satuan Usaha E. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN F. PENGELUARAN NON PROGRAM II.
Rencana 2008
Jumlah
Program Kerja
I.
(Rp. 1.000,-)
Realisasi 2007
POSISI AKHIR TAHUN A. POSISI KAS AKHIR TAHUN 1. Dana Penyelenggaraan Program 2. Dana Non Program B. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN JUMLAH KESELURUHAN
1.151.020
0,32
1.471.652
0,32
71.417.433
19,60
80.214.777
17,21
12,32
9.443.834
2,59
-
-
-100,00
37.933.660
10,41
35.487.618
7,61
-6,45
35.117.136
9,64
35.487.618
7,61
1,05
29.955.739
8,22
30.326.221
6,51
1,24
5.161.397
1,42
5.161.397
1,11
0,00
2.816.524
0,77
-
-
-100,00
364.452.331
100,00
466.075.000
100,00
27,88
Berdasarkan Tabel 34 di atas untuk belanja masing-masing program dan sub programnya disajikan pada Tabel 35 sampai dengan 45. Sedangkan untuk posisi akhir tahun disajikan pada Tabel 46 sampai dengan 48. Masing-masing uraian belanja dan posisi akhir tahun untuk tahun 2008 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2007. 3.3.2.1. Belanja (Pengeluaran) A. Peningkatan Mutu pendidikan dan Kemahasiswaan Rencana belanja untuk program peningkatan mutu pendidikan dan kemahasiswa-an meliputi 2 sub program yaitu : 1.
Sub program Peningkatan Mutu Pendidikan
2.
Sub program Peningkatan Kemahasiswaan dan Alumni
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
62
1. Sub Program Peningkatan Mutu Pendidikan Rencana belanja untuk sub program peningkatan mutu pendidikan meliputi 17 kegiatan (Tabel 35) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 214.053.238.000-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 28,99%. Rencana belanja dengan nilai besar yang bersumberkan dari APBN selain belanja pegawai akademik (gaji dan tunjangan dosen) adalah kegiatan Peningkatan pendidikan sarjana melalui hibah kompetisi Ditjen Dikti dan peningkatan fasilitas pendidikan. Kegiatan baru yang dibiayai APBN yaitu peningkatan pelayanan pendidikan yang lebih diarahkan pada peran fakultas sebagai quality assurance. Sementara belanja yang bersumberkan dari dana masyarakat dikonsentrasikan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan multi strata,
peningkatan fasilitas pendidikan, dan peningkatan kualitas input
mahasiswa. Tabel 35.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan
(Rp. 1.000,-)
No.
Kegiatan
1.
Belanja Pegawai Akademik Peningkatan Kualitas Input Mahasiswa (Student Intake) Pembinaan Administrasi dan Proses Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Multi Strata Peningkatan Pendidikan Sarjana (Hibah Kompetitif, Ditjen Dikti) Peningkatan Mutu Kerjasama Pendidikan Pascsarjana Peningkatan Fasilitas Pendidikan Peningkatan Kualitas SDM pengajar Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Departemen (DRK-SP4) Peningkatan Program Pendidikan melalui Hibah Kompetisi A-2 (DRK) Peningkatan Program Pendidikan melalui Hibah Kompetisi A-3 (DRK) Peningkatan Program Pendidikan melalui Hibah Kompetisi B (DRK) Peningkatan Program Pendidikan melalui I-MHERE (DRK) Peningkatan Program Pendidikan Jarak Jauh (INHERENT) Peningkatan Program Pendidikan melaui Hibah Kompetisi PHK-I (DRK) Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Peningkatan Pelayanan Kemahasiswaan (Wisuda, KTM, dll) Peningkatan Pelayanan Pendidikan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18.
Jumlah
Realisasi Belanja Tahun 2007
Rencana Belanja Tahun 2008 DM
Jumlah
(%)
+/(%)
200.000
51.793.460
11,11
17,71
-
5.957.500
5.957.500
1,28
-14,43
0,00
-
2.000
2.000
0,00
400,00
19,53
-
96.189.790
96.189.790
20,64
35,15
1,59 10.273.455
-
10.273.455
2,20
77,53
-
21.347.878
21.347.878
4,58
34,08
4,17 7.196.209
12.260.000
19.456.209
4,17
28,00
272.894
455.000
727.894
0,16
29,00
0,01
-
-
-
342.658
0,09
-
150.000
150.000
0,03
-56,22
239.939
239.939
0,07
-
80.000
80.000
0,02
-66,66
-
111.319
111.319
0,03
-
-
-
-
113.062
113.062
0,03
-
320.918
320.918
0,07
183,84
2.000.000
225.000
2.225.000
0,61 2.245.000
225.000
2.470.000
0,53
11,01
-
-
-
-
875.124
875.124
0,19
100,00
993.103
231.000
1.224.103
0,34 1.100.000
240.000
1.340.000
0,29
9,47
-
1.399.895
1.399.895
0,38
-
1.400.000
1.400.000
0,30
0,01
602.679
33.750
636.429
0,17
858.910
810.100
1.669.010
0,36
162,25
60.427.260 105.521.126
165.948.386
140.513.310 214.053.238
45,93
28,99
APBN
DM
Jumlah
(%)
43.499.048
500.000
43.999.048
12,07 51.593.460
-
6.962.020
6.962.020
1,91
-
400
400
-
71.175.162
71.175.162
5.786.876
-
5.786.876
-
15.921.494
15.921.494
4,37
7.227.279
7.973.475
15.200.754
318.275
246.004
564.279
0,15
-
45.950
45.950
-
342.658
-
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
APBN
-
45,53 73.539.928
- -100,00
- -100,00
63
2. Sub Program Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni Rencana belanja untuk sub program peningkatan pembinaan kemahasiswaan dan alumni meliputi 10 kegiatan (Tabel 36) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 2.386.000.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 35,47%. Rencana belanja yang untuk masing-masing kegiatan pada umumnya mengalami kenaikan. Adapun kegiatan baru yang sebelumnya tidak dianggarkan diantaranya pengenalan kampus bagi mahasiswa dan pembinaan hubungan alumni. Tabel 36.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni Rp. 1.000,-) Realisasi Belanja Tahun 2007
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
+/(%)
600.000
0,13
13,98
720.000
720.000
0,15
29,49
-
360.000
360.000
0,08
16,73
0,05
-
300.000
300.000
0,06
64,12
91.825
0,03
-
130.000
130.000
0,03
41,57
62.000
62.000
0,02
-
69.000
69.000
0,01
11,29
-
-
-
-
-
120.000
120.000
0,03
100,00
-
12.000
12.000
0,00
-
12.000
12.000
0,00
0,00
-
21.850
21.850
0,01
-
25.000
25.000
0,01
14,42
-
-
-
-
-
50.000
50.000
0,01
100,00
-
1.761.275
1.761.275
0,48
-
2.386.000
2.386.000
0,51
35,47
No.
Kegiatan
1.
Peningkatan Kepemimpinan Peningkatan Wawasan Keilmuan (Seminar, Lokakarya dll) Peningkatan Skill & Professionalisme Peningkatan Minat dan Bakat Pembinaan Multi Budaya Mahasiswa TPB Konseling Mahasiswa TPB Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tes Narkoba Peningkatan Peran Mahasiswa dlm kegiatan International Pembinaan Hubungan Alumni
-
526.389
526.389
0,14
-
600.000
-
556.020
556.020
0,15
-
-
308.400
308.400
0,08
-
182.792
182.792
-
91.825
-
Jumlah
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
APBN
DM
Jumlah
(%)
APBN
DM
Jumlah
B. Peningkatan Mutu Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Rencana belanja untuk program peningkatan mutu penelitian dan pemberdayaan masyarakat meliputi 2 sub program yaitu :
1.
1.
Sub program Peningkatan Kualitas Penelitian
2.
Sub program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
Sub Program Peningkatan Kualitas Penelitian Rencana belanja untuk sub program peningkatan kualitas penelitian meliputi 5 kegiatan (Tabel
37) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 60.022..876.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 99,57%. Rencana belanja yang untuk masingmasing kegiatan pada umumnya mengalami kenaikan. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar yang bersumberkan dari APBN diantaranya kegiatan peningkatan kualitas penelitian ilmu terapan dan research collaboration dengan Lembaga luar negeri. Sedangkan rencana belanja yang bersumberkan dari dana masyarakat lebih banyak pada kerjasama penelitian lainnya.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
64
Tabel 37.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Peningkatan Kulitas Penelitian (Rp. 1.000,-)
No. 1. 2. 3. 4. 5.
2.
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Peneliti Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Daya Guna HKI Peningkatan Kualitas Penelitian Ilmu Terapan Research Collaboration dengan Lembaga/Universitas Luar Negeri Kerjasama Penelitian Lainnya Jumlah
Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN
DM
Jumlah
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
APBN
DM
Jumlah
+/(%)
(%)
-
18.554
18.554
0,01
-
20.000
20.000
0,00
7,80
-
13.015
13.015
0,00
-
23.625
23.625
0,01
81,52
265.000
-
265.000
0,07 1.000.000
-
1.000.000
0,21
277,36
360.238
1.091.406
1.451.645
0,40
-
28.328.132
28.328.132
7,77
456.606
750.000
1.206.606
0,26
-16,88
- 57.772.645
57.772.645
12,42
103,94
625.238
29.451.107
30.076.345
8,25 1.456.606
60.022.876
12,90
99,57
58.566.270
Sub Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Rencana belanja untuk sub program peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat meliputi 4
kegiatan (Tabel 38) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 12.180.000.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 100%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar diantaranya kegiatan kerjasama pengabdian masyarakat yang diinisiasikan oleh LPPM dan Fakultas/Departemen. Tabel 38.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat (Rp. 1.000,-)
No. 1. 2.
Kegiatan
Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN
Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat (Fakultas/Departemen) Jumlah
DM
Jumlah
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
APBN
DM
Jumlah
(%)
+/(%)
-
-
-
-
150.000
9.900.000
10.050.000
2,16
100,00
-
-
-
-
-
2.130.000
2.130.000
0,46
100,00
-
-
-
-
150.000
12.030.000
12.180.000
2,62
100,00
C. Peningkatan Kesejahteraan Rencana belanja untuk program peningkatan kesejahteraan meliputi 12 kegiatan (Tabel 39) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 47.343.213.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 31,20%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar yang bersumberkan dari dana masyarakat meliputi kegiatan insentif tambahan untuk dosen dan tenaga penunjang, beasiswa mahasiswa sarjana, dan peningkatan kesejahteraan. Sedangkan yang bersumberkan dari APBN yang meningkat cukup tajam yaitu kegiatan beasiswa bantuan belajar mahasiswa dan beasiswa pendidikan tenaga penunjang.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
65
Tabel 39.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan (Rp. 1.000,-)
No.
Kegiatan Insentif Tambahan untuk Dosen Berdasarkan Kinerja Insentif Tambahan untuk Tenaga Penunjang Berdasarkan Kinerja Beasiswa Mahasiswa Program Sarjana Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa Beasiswa Mahasiswa Program Pascasarjana Beasiswa Pendidikan Tenaga Penunjang Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM)/Poliklinik Bantuan untuk Mahasiswa eks Asrama Ekalokasari Peningkatan Kesejahteraan Pengembalian SPP Mahasiswa (Tindakan Korektif) Pembayaran Pinjaman untuk Pembangunan Asrama TPB Pembayaran Kembali Deposit Asrama TPB
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Jumlah
Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN
DM
Jumlah
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
APBN
DM
Jumlah
+/(%)
(%)
-
1.041.789
1.041.789
0,29
-
3.500.000
3.500.000
0,75
235,96
-
2.373.797
2.373.797
0,65
-
3.500.000
3.500.000
0,75
47,44
3.330.600
2.688.301
6.018.901
1,65
-
8.383.169
8.383.169
1,80
39,28
-
-
-
- 6.000.000
23.000
6.023.000
1,29
100,00
19.101.016
-
19.101.016
5,24 17.323.744
-
17.323.744
3,72
-9,30
-
4.940
4.940
0,00
96.000
12.000
108.000
0,02 2086,23
-
545.550
545.550
0,15
-
660.300
660.300
0,14
-
1.400
1.400
0,00
-
-
-
-
2.910.634
2.910.634
0,80
-
3.780.000
3.780.000
0,81
29,87
-
510.225
510.225
0,14
-
550.000
550.000
0,12
7,80
-
2.562.486
2.562.486
0,70
-
2.565.000
2.565.000
0,55
0,10
-
1.013.103
1.013.103
0,28
-
950.000
950.000
0,20
-6,23
22.431.616 13.652.226
36.083.841
9,90 23.419.744
23.923.469
47.343.213
10,17
31,20
21,03
- -100,00
D. Pengembangan Kapasitas Rencana belanja untuk program pengembangan kapasitas meliputi 2 sub program yaitu : 1.
Sub program Pengembangan Kapabilitas SDM
2.
Sub program Pengembangan Kapasitas Sistem Keuangan
3.
Sub program Pengembangan Kapasitas Fasilitas dan Properti
4.
Sub program Pengembangan Kapasitas Sistem Informasi
5.
Sub program Pengembangan Kapasitas Satuan Usaha
1. Sub Program Pengembangan Kapabiltas SDM Rencana belanja untuk sub program pengembangan Kapabilitas SDM meliputi 10 kegiatan (Tabel 40) dengan total nilai belanja sejumlah Rp. 3.737.106.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 17,95%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar diantaranya kegiatan pengembangan budaya korporat IPB, Pelatihan peningkatan profesionalisme SDM, analisis kebutuhan SDM, dan pembangunan assesment center. Sedangkan kegiatan baru yang sebelumnya tidak dianggarkan yaitu peningkatan pelayanan administrasi umum dan penganugrahan penghargaan.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
66
Tabel 40.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Pengembangan kapabilitas SDM (Rp. 1.000,-)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kegiatan Pelatihan Tenaga Administarsi/Perkantoran Pengembangan Budaya Korporat IPB Pengembangan Sistem Administrasi Jenjang Karir Individual Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Pelatihan Peningkatan Profesionalisme SDM (termasuk BSC) Analisis Kebutuhan SDM IPB Pembangunan "Assesment Centre" Pemetaan, Analisis Potensi dan Perencanaan SDM Penganugerahan Penghargaan Jumlah
Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN
DM
Jumlah
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
APBN
DM
Jumlah
(%)
+/(%)
-
33.960
33.960
0,01
-
72.000
72.000
0,02
100,00
266.563
-
266.563
0,07
296.181
20.000
316.181
0,07
18,61
-
49.575
49.575
0,01
-
40.000
40.000
0,01
-19,31
-
-
-
-
-
15.000
0,00
100,00
115.650
29.430
145.080
0,04
279.125
180.000
459.125
0,10
216,46
515.583
-
515.583
0,14
572.870
-
572.870
0,12
11,11
307.737
-
307.737
0,08
341.930
-
341.930
0,07
11,11
15.000
-
-
-
-
-
70.000
70.000
0,02
100,00
-
1.850.000
1.850.000
0,51
-
1.850.000
1.850.000
0,40
0,00
1.205.533
1.962.965
3.168.498
0,87 1.490.106
2.247.000
3.737.106
0,80
17,95
3. Sub Program Pengembangan Kapasitas Sistem Keuangan Rencana belanja untuk sub program pengembangan Kapabilitas Sistem Keuangan meliputi 6 kegiatan (Tabel 41) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 1.016.448.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 9,37%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar diantaranya kegiatan penguatan sistem manajemen keuangan dan pengembangan manajemen keuangan. Tabel 41.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sistem Keuangan (Rp. 1.000,-)
No. 1. 2. 3. 4.
Kegiatan Penguatan Sistem Manajemen Keuangan Internalisasi Sistem Keuangan Pengembangan Manajemen Keuangan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Terpadu Jumlah
Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN
DM
Jumlah
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
APBN
DM
Jumlah
(%)
+/(%)
-
10.505
10.505
0,00
-
120.000
120.000
0,03 1042,31
-
208.185
208.185
0,06
-
100.000
100.000
0,02
-51,97
685.303
-
685.303
0,19
761.448
25.000
786.448
0,17
14,76
25.350
-
25.350
0,01
-
10.000
10.000
0,00
-60,55
710.653
218.690
929.343
0,25
761.448
255.000
1.016.448
0,22
9,37
4. Sub Program Pengembangan Kapasitas Fasilitas dan Properti Rencana belanja untuk sub program pengembangan Kapasitas Fasilitas dan Properti meliputi 13 kegiatan (Tabel 42) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 4.013.581.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 14,27%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar diantaranya kegiatan pengembangan sistem pelayanan fasiltas dan properti, peningkatan fasilitas dan infrastruktur kampus, pembangunan sistem transportasi bus,
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
67
pemeliharaan operasi penjernihan air, pengembangan sistem pemeliharaan. Sedangkan kegiatan baru yang dianggarkan pada tahun 2008 yaitu pembangunan student center dan perbaikan jalan kampus. Tabel 42.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Fasilitas dan Properti (Rp. 1.000,-)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kegiatan
Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN
Pengembangan Sistem Pelayanan Fasilitas dan Properti Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur Kampus Darmaga Transportasi manajemen dan keamanan kampus Pengembangan Agro-edu-tourism Perbaikan Jalan Kampus Pemeliharaan dan Operasi Penjernihan Air Rehabilitasi Instalasi Listrik Pengadaan Pelengkapan Sarana Gedung dan Air Bersih Pembangunan Student Center Pengembangan Sistem Pengelolaan Invent. & Database Fasilitas Penerapan SIMFAS Pengembangan Sistem Pemeliharaan Pengembangan Sistem Pengadaan Jumlah
DM
Jumlah
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
APBN
DM
Jumlah
(%)
+/(%)
-
350
350
0,00
-
5.000
5.000
0,00 1328,57
-
10.282
10.282
0,00
-
100.000
100.000
0,02
872,62
-
68.965
68.965
0,02
-
358.000
358.000
0,08
419,10
-
19.750
19.750
0,01
-
30.000
30.000
0,01
51,90
-
-
-
-
467.400
-
467.400
0,10
100,00
-
66.228
66.228
0,02
240.650
160.000
400.650
0,09
504,95
-
-
-
-
-
100.000
100.000
0,02
100,00
2.260.443
-
2.260.443
0,62 1.145.000
100.000
1.245.000
0,27
-44,92
-
-
-
-
100.000
100.000
0,02
100,00
734.091
-
734.091
0,20
815.657
-
815.657
0,18
11,11
163.148
8.573
171.721
0,05
181.275
10.000
191.275
0,04
11,39
180.539
-
180.539
0,05
200.599
-
200.599
0,04
11,11
3.338.221
174.148
3.512.369
0,96 3.050.581
963.000
4.013.581
0,86
14,27
5. Sub Program Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi Rencana belanja untuk sub program peningkatan Kapasitas sistem informasi meliputi 8 kegiatan (Tabel 43) dengan total nilai belanja sejumlah Rp. 4.148.490.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 37,8%. Peningkatan rencana belanja yang cukup besar diantaranya kegiatan penyelenggaraan layanan internet bagi stakeholder IPB, pengembangan kapasitas sistem informasi manajemen, dan pemeliharaan peralatan ICT. Tabel 43.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi (Rp. 1.000,-)
No. 1. 2. 3. 4.
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Internet dan IMCA Pengembangan "Knowledge Management System" Pengembangan Kapasitas Sistem Informasi Manajemen Peningkatan/Pemeliharaan Peralatan ICT Jumlah
Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN
DM
Jumlah
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
APBN
DM
Jumlah
(%)
+/(%)
-
1.191.175
1.191.175
0,33
-
1.965.744
1.965.744
0,42
65,03
630.234
-
630.234
0,17
700.260
-
700.260
0,15
11,11
1.199.237
3.352
1.202.589
0,33 1.332.486
-
1.332.486
0,29
10,80
-
2.326
2.326
-
150.000
150.000
1.829.471
1.196.853
3.026.325
0,83 2.032.746
2.115.744
4.148.490
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
0,00
0,03 6348,83 0,89
37,08
68
6. Sub Program Peningkatan Kapasitas Satuan Usaha Rencana belanja untuk sub program pengembangan Kapasitas Satuan Usaha meliputi 7 kegiatan (Tabel 44) dengan total nilai belanja sejumlah Rp. 1.521.652.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 32,20%. Rencana belanja yang mengalami kenaikan diantaranya pembangunan budaya enterpreuner dan strategi pemasaran, penelusuran jasa dan usaha, pendampingan usaha, dan perluasan jejaring strategis. Adapun kegiatan
pada
tahun
sebelumnya
tidak
dianggarkan
dan
tahun
2008
direncanakan
pemetaan/promosi kepakaran dosen dan kompetensi institut, dan pengembangan infant bussiness berbasis kepakaran. Tabel 44.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kapaitas Satuan Usaha (Rp. 1.000,-)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kegiatan Pemetaan/promosi Kepakaran Dosen dan Kompetensi Institut Pengembangan Infant Business Berbasis Kepakaran Pengelolaan Rumah Sakit Hewan Penataan dan Pembinaan Usaha Penunjang dan Pedagang Kaki Lima Pembangunan Budaya Enterpreneur dan Strategi Pemasaran Penelusuran Jasa dan Usaha, Pendampingan Usaha Perluasan Jejaring Strategis Jumlah
Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN
DM
Jumlah
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
APBN
DM
Jumlah
(%)
+/(%)
-
-
-
-
-
100.000
100.000
0,02
100,00
-
-
-
-
-
100.000
100.000
0,02
100,00
-
-
-
-
-
50.000
50.000
0.01
100,00
-
56.933
56.933
0,02
-
56.000
56.000
0,01
-1,64
143.479
-
143.479
0,04
159.421
-
159.421
0,03
11,11
367.716
-
367.716
0,10
408.573
-
408.573
0,09
11,11
0,16
647.658
-
647.658
0,14
11,11
0,32 1.215.652
256.000
1.521.652
0,33
27,86
582.892
-
582.892
1.094.087
56.933
1.151.020
E. Penguatan Sistem Manajemen Rencana belanja untuk sub program penguatan sistem manajemen meliputi 18 kegiatan (Tabel 45) dengan total nilai belanja sebesar Rp. 80.214.777.000.-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2007 rencana belanja tahun 2008 naik sebesar 12,32%. Rencana belanja yang mengalami kenaikan selain belanja pegawai administrasi (gaji dan tunjangan) dan belanja penyelenggaraan manajemen diantaranya penungkatan fasilitas manajemen, pemeliharaan kualitas fasilitas, penyelenggaraan manajemen IPB berbasis BHMN, peningkatan perencanaan dan pengembangan IPB berbasis kinerja, pemantapan implementasi manajemen mutu BHMN, peningkatan kualitas pelayanan hukum, peningkatan kualitas komunikasi, dan peningkatan kualitas kerjasama. Sedangkan kegiatan yang pada tahun sebelumnya tidak dianggarakan dan pada tahun 2008 dianggarkan yaitu revisi operating procedures (SOP) dan inisiasi rencana kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
69
Tabel 45.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Penguatan Sistem Manajemen (Rp. 1.000,-)
No.
Realisasi Belanja Tahun 2007
Kegiatan
APBN
DM
Jumlah
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
APBN
DM
Jumlah
(%)
+/(%)
10,09
18,61
1,50
35,41
3.
Belanja Pegawai Administrasi (Gaji dan Tunjangan) Belanja Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Fasilitas Manajemen
4.688.531 10.632.510
2,92
4.760.310
6.150.000 10.910.310
2,34
2,61
4.
Pemeliharaan Kualitas Fasilitas
816.927
2.239.214
3.056.141
0,84
341.280
1.610.000
1.951.280
0,42
-36,15
5.
Perjalanan Dinas Pelaporan Akuntansi Keuangan & Barang Milik Negara Pembinaan Administrasi Umum Kantor Pusat Penyelenggaraan Manajemen IPB Berbasis BHMN Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan IPB berbasis Kinerja Pemantapan Implementasi Manajemen Mutu BHMN Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum Peningkatan Kualitas Komunikasi
172.434
580.683
753.117
0,21
166.358
450.000
616.358
0,13
-18,16
75.700
-
75.700
0,02
72.100
-
72.100
0,02
-4,76
-
3.270.640
3.270.640
0,90
10.000
2.575.000
2.585.000
0,56
-20,96
220.369
7.588.780
7.809.149
2,14
226.500
7.889.210
8.115.710
1,74
3,93
54.774
23.120
77.894
0,02
160.000
385.000
545.000
0,12
599,67
-
61.393
61.393
0,02
450.000
275.000
725.000
0,16 1080,93
89.940
51.980
141.920
0,04
130.000
112.000
242.000
0,05
70,52
-
48.645
48.645
0,01
-
315.000
315.000
0,07
547,55
100.000
-
100.000
0,03
-
-
-
-
17.265
17.265
0,00
-
25.200
25.200
0,01
45,96
-
-
-
-
-
50.000
50.000
0,01
100,00
99900,0 0,01 0
1. 2.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
39.594.495 5.943.979
Penataan Organisasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kerjasama Revisi Standard Operating Procedures (SOP)
14. 15. 16.
Iuran SEARCA Inisiasi Rencana Kerjasama dengan Mitra DN dan LN Pemilihan Rektor
17. 18.
Jumlah
- 39.594.495 5.146.918
10,86
46.962.338
5.146.918
1,41
-
- 46.962.338 6.969.481
6.969.481
-
30
30
0,00
-
30.000
30.000
-
-
-
-
-
100.000
100.000
631.618
631.618
0,17
-
-
-
24.348.815 71.417.433
19,60
53.278.886
47.068.618
26.935.891 80.214.777
- -100,00
0,02
100,00
- -100,00 17,24
12,32
F. Pengeluaran Non Program Rencana belanja untuk program pengembangan kapasitas meliputi 2 sub program yaitu : 1. Sub program pengeluaran khusus 2. Sub program pengeluaran langsung Rencana belanja untuk sub program pengeluaran khusus dan pengeluaran langsung untuk tahun 2008 tidak dianggarkan. 3.3.2.2. Posisi Akhir Tahun A. Posisi Kas Akhir Tahun Posisi kas akhir tahun terdiri dari 2 komponen yaitu : 1.
Dana Penyelenggaraan Program
2.
Dana Non Program
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
70
1. Dana Penyelenggaraan Program Posisi kas akhir tahun untuk dana penyelenggaraan program berjumlah Rp. 30.326.221.000,-, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2007 (Tabel 46). Tabel 46.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Dana Penyelenggaraan Program (Rp. 1.000,-)
No. 1.
Kegiatan
Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN
Dana Penyelenggaraan Program Jumlah
DM
Jumlah
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
APBN
DM
Jumlah
(%)
+/(%)
- 29.955.739 29.955.739
8,22
- 30.276.221 30.326.221
6,51
1,24
- 29.955.739 29.955.739
8,22
- 30.276.221 30.326.221
6,51
1,24
2. Dana Non Program Posisi kas akhir tahun untuk dana non program terdiri dari 4 komponen (Tabel 47) dengan total nilai sebesar Rp. 5.161.397.000,-. Komponen komponen tersebut meliputi posisi kas akhir dana abadi, deposit asrama, dana PPKM, dan kompensasi dari PT Indah Pesona Bogor. Tabel 47.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Dana Non Program (Rp. 1.000,-)
No.
Kegiatan
Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN
DM
Rencana Belanja Tahun 2008
Jumlah
(%)
APBN
DM
2.635.165
0,72
-
(%)
2.635.165
0,57
0,00
1.
Dana Abadi
- 2.635.165
2.
Deposit Asrama TPB
-
952.672
952.672
0,26
-
952.672
952.672
0,20
0,00
3.
Dana PPKM
- 1.573.561
1.573.560
0,43
-
1.573.561
1.573.560
0,34
0,00
- 5.161.398
5.161.397
1,42
-
5.161.398
5.161.397
1,11
0,00
Jumlah
2.635.165
+/(%)
Jumlah
B. Posisi Piutang Akhir Tahun Posisi piutang akhir tahun merupakan posisi piutang dari berbagai komponen. Untuk tahun 2008 posisi piutang ini diharapkan tidak ada. Tabel 48.
Realisasi belanja tahun 2007 dan Rencana Belanja Tahun 2008 untuk Sub Kegiatan Posisi Piutang Akhir Tahun (Rp. 1.000,-)
No.
1. 2.
Kegiatan
Piutang di Perorangan / Pegawai IPB (emergency case) Piutang di Unit Kerja untuk Talangan Program Jumlah
Realisasi Belanja Tahun 2007 APBN
DM
-
Jumlah
Rencana Belanja Tahun 2008 (%)
APBN
DM
Jumlah
(%)
+/(%)
183.469
183.469
0,05
-
-
-
- -100,00
- 2.633.055
2.633.055
0,72
-
-
-
- -100,00
- 2.816.524
2.816.524
0,77
-
-
-
- -100,00
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
71
3.3.3. Rencana Belanja Menurut Jenis Pengeluaran Tabel 49. Rencana Belanja Operasional dan Investasi IPB Tahun 2008 NO. I.
PROGRAM KERJA
OPERASIONAL
INVESTASI
JUMLAH
BELANJA (PENGELUARAN)
405.925.592
24.661.790
430.587.382
A. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN
195.953.029
20.486.209
216.439.238
193.567.029
20.486.209
214.053.238
2.386.000
-
2.386.000
72.202.876
-
72.202.876
60.022.876
-
60.022.876 12.180.000
1. Peningkatan Mutu Pendidikan 2. Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan & Alumni B. PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Kualitas Penelitian 2. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
12.180.000
-
C. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
47.343.213
-
47.343.213
D. PENGEMBANGAN KAPASITAS
10.273.696
4.163.581
14.387.277
1. Pengembangan Kapabilitas SDM
3.737.106
-
3.737.106
2. Peningkatan Kapasitas Sistem Keuangan
1.016.448
-
1.016.448
-
4.013.581
4.013.581
3.998.490
150.000
4.148.490
3. Peningkatan Kapasitas Fasilitas dan Properti 4. Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi 5. Peningkatan Kapasitas Satuan Usaha
1.521.652
-
1.321.652
80.202.777
12.000
80.214.777
-
-
-
POSISI AKHIR TAHUN
30.376.221
5.161.397
35.437.618
A. POSISI KAS AKHIR TAHUN
30.376.221
5.161.397
35.437.618
30.376.221
-
30.276.221
-
5.161.397
5.161.397
E. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN F. PENGELUARAN NON PROGRAM II.
(Rp. 1.000,-)
1. Dana Penyelenggaraan Program 2. Dana Non Program B. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN JUMLAH KESELURUHAN
-
-
-
436.251.813
29.823.187
466.075.000
3.3.3.1. Anggaran Belanja Operasional Belanja operasional pada tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp 436,25 milyar, lebih tinggi dibandingkan dengan rencana belanja operasional tahun 2007 (Tabel 50). Rencana pengeluaran tahun 2008 yang meningkat tajam ditemui pada belanja pegawai, pengeluaran yang bersumber dari penerimaan multi strata, peralatan pendidikan, pelayanan pendidikan program diploma, dan peningkatan fasilitas fisik program diploma. Kenaikan lainnya adalah untuk kegiatan operasional bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, sementara untuk pengelolaan sistem manajemen. Untuk tahun 2008 pengeluaran yang bersumber dari APBN yang tahun 2007 diklasifikasikan sebagai biaya operasional perawatan dan fasilitas (OPF) untuk tahun 2008 dihapuskan (pengeluaran untuk
bahan perkuliahan dan praktikum). Untuk kegiatan
pembuatan laporan/publikasi /cetakan mengalami kenaikan terutama untuk membiayai pencetakan blanko ijzah dan transkrip dari PT. PERURI untuk memenuhi kebutuhan ijazah dan transkrip lulusan selama 5 tahun ke depan (di atas 300 juta).
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
72
Tabel 50. Rencana Belanja Operasional IPB Tahun 2008 NO. I.
PROGRAM KERJA
(Rp. 1.000,-)
REALISASI 2007
+/- (%)
BELANJA (PENGELUARAN)
307.644.200
405.925.592
31,95
A. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN
152.351.866
195.953.029
28,62
150.590.590
193.567.029
28,54
1.761.275
2.386.000
35,47
30.076.345
72.202.876
140,07
30.076.345
60.022.876
99,57
-
12.180.000
100,00
1. Peningkatan Mutu Pendidikan 2. Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan & Alumni B. PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Kualitas Penelitian 2. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat C. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
36.083.841
47.343.213
31,20
8.272.860
10.273.696
23,58
3.168.498
3.737.106
17,95
929.343
1.016.448
9,37
-
-
0,00
4. Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi
3.023.999
3.998.490
32,23
5. Peningkatan Kapasitas Satuan Usaha
1.151.020
1.521.652
27,86
71.415.453
80.202.777
12,30
9.443.834
-
-100,00
29.955.739
30.376.221
1,24
D. PENGEMBANGAN KAPASITAS 1. Pengembangan Kapabilitas SDM 2. Peningkatan Kapasitas Sistem Keuangan 3. Peningkatan Kapasitas Fasilitas dan Properti
E. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN F. PENGELUARAN NON PROGRAM II.
RENCANA 2008
POSISI AKHIR TAHUN A. POSISI KAS AKHIR TAHUN 1. Dana Penyelenggaraan Program
29.955.739
30.376.221
1,24
29.955.739
30.376.221
1,24
-
-
0,00
-
-
0,00
337.599.939
436.251.813
29,22
2. Dana Non Program B. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN JUMLAH KESELURUHAN
3.3.3.2. Anggaran Belanja Investasi Anggaran belanja investasi pada tahun 2008 direncanakan sebesar Rp 29,82 milyar, naik dibandingkan rencana belanja investasi tahun 2007 (Tabel 51). Investasi untuk pendidikan yang meliputi pengadaan peralatan, buku dan gedung pendidikan, dll. Tabel 51. Rencana Anggaran Belanja Investasi IPB Tahun 2008 NO. I.
PROGRAM KERJA
(Rp. 1.000,-)
REALISASI 2007
RENCANA 2008
+/- (%)
BELANJA (PENGELUARAN)
18.874.471
24.661.790
30,66
A. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN
15.357.796
20.486.209
33,39
15.357.796
20.486.209
33,39
-
-
0,00
-
-
0,00
-
-
0,00
-
-
0,00
-
-
0,00
1. Peningkatan Mutu Pendidikan 2. Peningkatan Pembinaan Kemahasiswaan & Alumni B. PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Kualitas Penelitian 2. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat C. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
73
NO.
PROGRAM KERJA D. PENGEMBANGAN KAPASITAS
3.514.695
RENCANA 2008
+/- (%)
4.163.581
18,46
1. Pengembangan Kapabilitas SDM
-
-
0,00
2. Peningkatan Kapasitas Sistem Keuangan
-
-
0,00
3.512.369
4.013.581
14,27
2.326
150.000
6348,83
3. Peningkatan Kapasitas Fasilitas dan Properti 4. Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi 5. Peningkatan Kapasitas Satuan Usaha
-
-
0,00
1.980
12.000
506,06
-
-
0,00
POSISI AKHIR TAHUN
7.977.921
5.161.397
-35,30
A. POSISI KAS AKHIR TAHUN
5.161.397
5.161.397
0,00
-
-
0,00
5.161.397
5.161.397
0,00
2.816.524
-
-100,00
26.852.392
29.823.187
11,06
E. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN F. PENGELUARAN NON PROGRAM II.
REALISASI 2007
1. Dana Penyelenggaraan Program 2. Dana Non Program B. POSISI PIUTANG AKHIR TAHUN JUMLAH KESELURUHAN
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008
74