RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Tahun Anggaran 2014
1 | R K A I T B 2 0 1 4
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... i DAFTAR TABEL ..............................................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................... iv KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ v BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 1.1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA PADA PENGELOLAAN ITB ........................................... 1 1.2. LANDASAN PENYUSUNAN RKA ITB 2014 ........................................................................................... 2 1.3. PRINSIP PENYUSUNAN RKAT ITB 2014 .............................................................................................. 3 1.4. UNIT KERJA PENGELOLA RKA ............................................................................................................. 4 1.5. STRUKTUR PROGRAM KERJA ITB 2014 .............................................................................................. 5 1.5.1 Program Kelangsungan Operasi ........................................................................................................ 5 1.5.2 Program Pengembangan ................................................................................................................... 5 1.6. MEKANISME PENYUSUNAN RKA ITB 2014......................................................................................... 6
BAB 2. EVALUASI PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN ITB 2013 .................................................. 9 2.1. EVALUASI PROGRAM KERJA 2013 ................................................................................................... 11 2.1.1 Capaian Program KO ........................................................................................................................ 14 2.1.2 Capaian Program PB ........................................................................................................................ 15 2.1.3 Capaian Program Strategis Utama ................................................................................................... 17 2.2. EVALUASI ANGGARAN ITB 2013 ...................................................................................................... 20 2.2.1 Evaluasi Penerimaan ITB 2013 ......................................................................................................... 20 2.2.2 Evaluasi Belanja ITB 2013 ................................................................................................................ 20
BAB 3. PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN ITB 2014 ................................................................. 22 3.1 PROGRAM KERJA ITB 2014 ................................................................................................................. 22 3.1.1 Program Kelangsungan Operasi ITB 2014........................................................................................ 22 3.1.2 Program Pengembangan ITB 2014 .................................................................................................. 23 3.1.3 Target Program Strategis Utama ITB 2014 ...................................................................................... 25 3.2 RENCANA ANGGARAN ITB 2014 ......................................................................................................... 27 3.2.1 Rencana Penerimaan ITB 2014 ........................................................................................................ 27 3.2.2 Rencana Belanja ITB 2014 ............................................................................................................... 37 3.2.3 Rencana Pendanaan ITB 2014 ......................................................................................................... 44
BAB 4. PENUTUP ........................................................................................................................ 46 4.1 KEBIJAKAN PENGENDALIAN ANGGARAN ........................................................................................... 46 4.2 SISTEM PENGENDALIAN ANGGARAN ................................................................................................. 47 4.3 ISU KRITIKAL ....................................................................................................................................... 47
i | R K A I T B 2 0 1 4
LAMPIRAN .................................................................................................................................. 49 LAMPIRAN 1: REKAPITULASI HASIL EVALUASI DIRI SEMESTER 1‐2013 .................................................... 49 LAMPIRAN 2. RINCIAN SUBKEGIATAN DARI SEMBILAN KEGIATAN PROGRAM KO .................................. 62 LAMPIRAN 3: PROGRAM STRATEGIS UTAMA DAN TARGET PENCAPAIAN RENSTRA 2011 – 2015 .......... 63 LAMPIRAN 4A: PROGRAM STRATEGIS UTAMA DAN TARGET PENCAPAIAN RENSTRA 2011 – 2015 ........ 65 LAMPIRAN 4B. FORMULA ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN BAKU UKA 2013 ............ 67 LAMPIRAN 5: DASAR ALOKASI DANA BOPTN PADA FAKULTAS/SEKOLAH................................................ 67 LAMPIRAN 6: RENCANA BELANJA UNIT KERJA ITB TAHUN 2014 ............................................................. 69 LAMPIRAN 7: REALISASI AKHIR TAHUN 2013 ........................................................................................... 78 LAMPIRAN 7A: RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN ITB 2013 (31 DESEMBER 2013) ....................... 78 LAMPIRAN 7B: REALISASI BELANJA ITB 2013 PER AKUN KEGIATAN DAN JENIS BELANJA ........................ 79 LAMPIRAN 7C: CAPAIAN PROGRAM STRATEGIS UTAMA ......................................................................... 79 LAMPIRAN 7D: REKAPITULASI HASIL EVALUASI DIRI SEMESTER 2‐2013 .................................................. 81 LAMPIRAN 8: ANGGARAN ITB 2010‐2014 ................................................................................................ 94 LAMPIRAN 8A: RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN ITB 2010‐2014 ................................................. 94 LAMPIRAN 8B: RENCANA DAN REALISASI BELANJA ITB 2010‐2014 (PER KEGIATAN KO DAN PER BIDANG PB/TRANSFORMASI) ........................................................................................................................ 95
ii | R K A I T B 2 0 1 4
DAFTAR TABEL
Tabel 1. 1 Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Pada ITB ..................................................... 2 Tabel 1. 2 Daftar Unit Kerja Pengelola RKAT dan Klasifikasinya ................................................ 4 Tabel 2. 1 Status Program Pb Bidang Sarana Dan Prasarana Untuk Pembangunan Gedung/Fasilitas Baru ............................................................................................................ 16 Tabel 2. 2 Daftar Gedung Atau Fasilitas Hibah Untuk ITB Pada Tahun 2013 ........................... 17 Tabel 2. 3 Capaian Program Strategi Utama Bidang Pendidikan ............................................ 18 Tabel 2. 4 Capaian Program Strategi Utama Bidang Penelitian ............................................... 19 Tabel 2. 5 Capaian Program Strategi Utama Bidang Pengabdian pada Masyarakat ............... 19 Tabel 2. 6 Rencana Dan Realisasi Penerimaan ITB 2013 .......................................................... 20 Tabel 2. 7 Realisasi Belanja ITB 2013 per Akun Kegiatan dan Jenis Belanja ............................ 21 Tabel 3. 1 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Pendidikan ................................. 25 Tabel 3. 2 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Penelitian .................................. 26 Tabel 3. 3 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Pengabdian pada Masyarakat ... 26 Tabel 3. 4 Rencana Penerimaan Anggaran Operasional Rutin ITB 2014 ................................. 27 Tabel 3. 5 Rencana Penerimaan Dana BOPTN 2014 ................................................................ 28 Tabel 3. 6 Anggaran Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA) 2014 .................................... 28 Tabel 3. 7 Anggaran Program Prioritas Pemerintah pada DIPA ITB 2013 ................................ 29 Tabel 3. 8 Alokasi APBN Pembangunan ITB 2014 .................................................................... 29 Tabel 3. 9 Estimasi Penerimaan Dipa IL ITB 2014 (Prospektif) ................................................. 29 Tabel 3. 10 Rekapitulasi Rencana Penerimaan ITB dari Pemerintah pada 2013 ..................... 30 Tabel 3. 11 Perhitungan UKP .................................................................................................... 31 Tabel 3. 12 Besaran BP2S ITB Berdasarkan Strata Pendidikan dan Angkatan ......................... 32 Tabel 3. 13 Estimasi Penerimaan BPP ITB 2014 ....................................................................... 32 Tabel 3. 14 Estimasi Penerimaan BPP Semester Pendek ITB 2014 .......................................... 32 Tabel 3. 15 Estimasi Penerimaan Kerma ITB 2014 ................................................................... 33 Tabel 3. 16 Estimasi Penerimaan UPT/Auxilliary Ventures ITB 2014 ....................................... 33 Tabel 3. 17 Estimasi Penerimaan ITERA 2014 .......................................................................... 35 Tabel 3. 18 Rencana Penerimaan PNBP ITB 2014 .................................................................... 35 Tabel 3. 19 Rencana Penerimaan PNBP ITB 2014 dan Perubahannya ..................................... 36 Tabel 3. 20 Rencana Total Penerimaan ITB 2014 ..................................................................... 36 Tabel 3. 21 Rencana Total Penerimaan ITB 2014 berdasarkan Sumber Penerimaan .............. 37 Tabel 3. 22 Rencana Komponen Kegiatan BOPTN ITB 2014 .................................................... 39 Tabel 3. 23 Rekapitulasi Rencana Belanja Kegiatan Baru ITB 2014 ......................................... 41 Tabel 3. 24 Rekapitulasi Rencana Belanja Hutang Kegiatan ITB 2013 ..................................... 42 Tabel 3. 25 Rekapitulasi Realokasi Anggaran 2013 Ke Tahun 2014 ......................................... 42 Tabel 3. 26 Total Rencana Belanja UKA 2014 .......................................................................... 43 Tabel 3. 27 Total Rencana Belanja UKP 2014 ........................................................................... 43 Tabel 3. 28 Total Rencana Belanja Satuan Akademik ITB 2014 ............................................... 43 Tabel 3. 29 Total Rencana Belanja Satuan Pendukung ITB 2014 ............................................. 44 Tabel 3. 30 Rekapitulasi Rencana Pendanaan Satuan Akademik ITB 2014 .............................. 45
iii | R K A I T B 2 0 1 4
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Peta penjabaran Program Pengembangan dalam akun kegiatan ......................... 6 Gambar 1. 2 Siklus tahunan RKA ITB .......................................................................................... 7 Gambar 1. 3 Mekanisme penyusunan RKA ITB .......................................................................... 8 Gambar 2. 1 Formula Perhitungan Capaian Kinerja Unit Kerja berdasarkan ........................... 12 Gambar 2. 2 Capaian Kinerja Kelompok Unit Kerja ITB per Program Kerja ............................. 13 Gambar 2. 3 Capaian Kinerja Program KO Unit Kerja Akademik (UKA) ................................... 14 Gambar 2. 4 Capaian Kinerja Program KO Unit Kerja Pendukung (UKP) ................................. 15 Gambar 2. 5 Capaian Kinerja Program PB Unit Kerja Akademik (UKA) .................................... 15 Gambar 2. 6 Capaian Kinerja Program PB Unit Kerja Pendukung (UKP) .................................. 16
iv | R K A I T B 2 0 1 4
KATA PENGANTAR Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB Tahun 2014 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis ITB 2011 ‐ 2015 dan Program Utama Strategis dan Sasaran ITB 2011 – 2015 yang secara bertahap diharapkan dapat membawa ITB pada pencapaian visinya sebagai 'Universitas Riset Kelas Dunia'. Penyusunan RKAT ITB 2014 dilakukan secara top down penetapan arahan kebijakan kegiatan dan alokasi anggaran dan secara bottom‐up yang melibatkan semua unit kerja ITB (unit akuntansi terkecil) dalam penyusunan RKA unit kerja masing‐masing. Selanjutnya, RKA unit kerja diselaraskan dan dikonsolidasikan menjadi Konsep RKA ITB 2014. Secara keseluruhan, rencana penerimaan ITB pada tahun 2014 berjumlah Rp 1.374.167.927.012,00 meningkat sebesar Rp 119.539.642.012,00 atau 9,5% dari penerimaan ITB pada tahun 2013. Rencana penerimaan ITB pada tahun 2014 tersebut 62,1% atau Rp 853.366.951.000,00 bersumber dari Pemerintah (APBN) dan 37,9% atau Rp 520.800.976.012,00 bersumber dari masyarakat (PNBP). Proporsi penerimaan dari Pemerintah yang besar terutama disebabkan alokasi dana PHLN untuk pendanaan Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA) yang kegiatan pembangunan fisik akan dilaksanakan pada tahun 2014. Disamping penerimaan pada tahun 2014, diperlukan pendanaan dari penerimaan ITB pada tahun 2013 atau tahun sebelumnya, khususnya untuk pendanaan Hutang Kegiatan 2013, realokasi anggaran (terutama untuk kegiatan kerma tahun jamak) dan kegiatan pengembangan. Jumlah pendanaan dari penerimaan tahun 2013 atau sebelumnya berjumlah Rp 217.256.339.988,00 sehingga secara keseluruhan jumlah pendanaan untuk rencana belanja ITB pada tahun 2014 berjumlah Rp 1.591.424.267.000,00. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 151.881.195.387,00 atau 10,6% dari rencana belanja ITB pada tahun 2013. Sebagai tambahan pada rencana penerimaan dan belanja unit‐unit kerja dalam Satuan Akademik, rencana belanja tiga unit kerja dari Satuan Pendukung berjumlah Rp05.072.393.000,00 yang didanai sepenuhnya dari penerimaan unit kerja terkait dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, secara keseluruhan volume rencana belanja ITB pada tahun 2014 berjumlah Rp 1.596.496.660.000,00. Dibandingkan dengan anggaran ITB tahun 2013, anggaran ITB pada tahun 2014 meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 10,6%. Selain mendorong pengembangan ITB ke depan, kenaikan anggaran yang cukup besar tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab dan profesionalitas dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran ITB. Besarnya belanja barang dan jasa konstruksi pada tahun 2014 harus disertai dengan kesiapan untuk meningkatkan kapasitas pengadaan barang yang masih dalam domain public procurement yang sarat dengan proses audit. Dengan peningkatan anggaran dan kapasitas pengelolaan kegiatan dan anggaran yang baik, diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ITB 2011 – 2015 dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Bandung, Desember 2013 Rektor ITB, Prof. Akhmaloka, Ph.D. NIP 19610201 198703 1 001 v | R K A I T B 2 0 1 4
BAB 1. PENDAHULUAN
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB 2014 disusun sebagai jabaran dari Rencana Strategis (Renstra) ITB 2011 – 2016 dan menjadi landasan pelaksanaan kegiatan ITB pada tahun 2014 yang secara bertahap dan berkesinambungan ditujukan untuk mewujudkan visi ITB sebagai universitas riset kelas dunia. ITB masih menggunakan terminologi RKA untuk dokumen yang rencana jangka pendek (tahunan) ini dan tidak menggunakan terminologi RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) yang digunakan oleh perguruan tinggi BLU (Badan Layanan Umum) dengan pertimbangan sebagai berikut. a. Merujuk pada ketentuan dalam Undang‐undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2012 status ITB berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), dari semula perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau PTP (Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2012, disahkan pada 12 April 2012). b. Merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH yang disahkan pada 22 Agustus 2013, dalam pengelolaan tidak digunakan terminologi rencana bisnis dan anggaran melainkan rencana kerja dan anggaran. c. ITB sudah menggunakan terminologi RKA sejak pengesahan statusnya sebagai PT Badan Hukum Milik Negara (BHMN) melalui Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara. 1.1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA PADA PENGELOLAAN ITB Berbagai kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan dalam waktu relatif singkat dan kurangnya keselarasan antar kebijakan telah berdampak secara signifikan terhadap lingkungan operasional ITB. Perubahan status ITB dari PT BHMN menjadi PTP pada tahun 2012 (PP 44/2012) yang kemudian dilanjutkan dengan perubahan status dari PTP menjadi PTN BH pada tahun yang sama (UU 12/2012) dimana aturan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan PTN BH baru dikeluarkan pada tahun 2013 (PP 58/2013) menyebabkan ketidaklengkapan dalam perangkat kebijakan dan hukum yang diperlukan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional ITB, sedang beberapa perangkat organisasi ITB dengan status sebelumnya telah ditiadakan. Dua kondisi utama yang menyebabkan kesulitan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional ITB yang baru adalah: 1. Telah dihapuskannya Majelis Wali Amanat (MWA) ITB dan belum dialihkannya tugas dan wewenang MWA pada perangkat baru setara MWA untuk organisasi ITB dengan status baru. 2. Belum disahkannya Statuta ITB yang merupakan peraturan dasar pengelolaan ITB yang menjadi landasanpenyusunan peraturan dan prosedur operasional ITB.
1 | R K A I T B 2 0 1 4
Selain kedua kondisi di atas, perubahan kebijakan Pemerintah dalam waktu yang relatif singkat menciptakan ketidakpastian dalam penyiapan peraturan dan prosedur operasional ITB termasuk diantaranya untuk penyusunan RKA ITB 2014. Skema pada Error! Reference source not found. memberikan gambaran singkat tentang produk kebijakan Pemerintah dan perubahan pada status dan pengelolaan ITB. Tabel 1. 1 Kebijakan Pemerintah Dan Dampaknya Pada ITB TAHUN
TANGGAL
10‐Agu‐12 26‐Jul‐12
22‐Agu‐13
PP 58 Tahun 2013 (22 Agt. 2013) tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PT BH
2000
26‐Des‐00
2009
16‐Jan‐09
2010
31‐Mar‐10
12‐Apr‐12
2012
2013 17‐Jan‐13
1.2.
PRODUK KEBIJAKAN PEMERINTAH PP 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sbg BHMN) Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) Putusan MK No. 11‐14‐21‐126‐136/PUU‐ VII/2009 tentang PembatalanUU 9/2009 tentang BHP Perpres 44/2012 (12 April 2012) tentang ITB sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP) UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Permendikbud 58/2012 tentang Bantuan Operasional PTP (tahun 2012)
Permendikbud 5/2013 tentang Perubahan atas Permendikbud 58/2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
DAMPAK PADA ITB Perubahan status ITB dari PTN menjadi PT BHMN. Persiapan perubahan status ITB sebagai PT BHMN menjadi PT BHP. Penghapusan status BHMN; Ketidakjelasan status hukum ITB beserta sistem pengaturannya (governance system). Penetapan status ITB sebagai PTP; Masa transisi menuju PTP dengan sistem keuangan BLU. Perubahan status ITB dari PTP menjadi PT BH. Perubahan struktur pendanaan ITB; Penurunan penerimaan dari masyarakat; Perubahan dana masyarakat dari non PNBP menjadi PNBP; Keterbatasan dana untuk program pengembangan ITB. Dana masyarakat menjadi non PNBP, tetapi pada dokumen RKA‐KL/DIPA ITB 2014 dana masyarakat masih tertulis sebagai PNBP. Sebagian kecil alokasi BOPTN 2014 dapat digunakan untuk belanja modal (peralatan sederhana).
LANDASAN PENYUSUNAN RKA ITB 2014
Dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi baik di lingkungan eksternal maupun internal ITB, untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan ITB pada 2014, maka RKA ITB 2014 disusun berdasarkan landasan berikut. 1. Undang‐undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. PP 58 Tahun 2013 (22 Agt. 2013) tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PT BH; 3. Permendikbud 5/2013 tentang Perubahan atas Permendikbud 58/2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Disamping produk hukum di atas, penyusunan RKAT ITB 2014 juga didasarkan pada best practice ITB dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam bentuk kebijakan berikut. 1. Rencana Strategis ITB 2011 ‐ 2015 dengan visi “ITB menjadi Universitas Riset terpandang di Asia yang berfokus pada sains, teknologi dan seni dan berperan secara aktif dan nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa" merupakan acuan langsung dalam penyusunan RKAT ITB 2012. 2. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 271/SK/I1.A/PR/2011 tentang Program Strategis Utama dan Sasaran Institut Teknologi Bandung 2011 – 2015 yang menjadi rujukan dan pengendali utama bagi setiap satuan kerja ITB dalam melakukan perencanaan, 2 | R K A I T B 2 0 1 4
penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta mengatur pemanfaatan sumber daya yang diperlukan. 3. RKAT ITB 2014 disusun sebagai kelanjutan program kerja pada periode sebelumnya dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) ITB 2011 – 2015. RKAT Unit Kerja ITB 2014 disusun sebagai kelanjutan program kerja pada periode sebelumnya dan mengacu pada Renstra unit kerja tersebut yang dirumuskan dengan merujuk pada Renstra ITB 2011 – 2015. 4. Program‐program kegiatan pada RKAT ITB 2014 dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) Program KO yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan rutin ITB dimana mutu menjadi acuan utama, dan (2) Program Pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi ITB dalam menjalankan misinya di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. 5. Penyusunan dan implementasi RKAT ITB 2014 didasarkan pada sistem tata kelola pendidikan, tata kelola keuangan, dan administrasi lainnya yang berlaku saat ini dengan penyempurnaan‐penyempurnaan yang dipandang perlu untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensinya. 1.3. PRINSIP PENYUSUNAN RKAT ITB 2014 Untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders) ITB dan mendorong peran aktif unit kerja serta seluruh insan ITB dalam rangka mencapai sasaran‐sasaran yang ditetapkan, RKAT ITB 2012 disusun dengan memperhatikan prinsip‐prinsip yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Penyusunan, Implementasi dan Evaluasi RKAT ITB (Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/SK/K01‐MWA/2007) sebagai berikut. 1. Sustainabilitas: menjaga kontinyuitas kegiatan operasional dan pengembangan ITB dalam mewujudkan visi dan misinya (dengan demikian program kerja dan anggaran harus disusun dengan memperhatikan kapasitas sumber daya (affordability) yang dimiliki oleh ITB); 2. Meritokrasi: alokasi anggaran tidak hanya mempertimbangkan beban kerja (faktor input) dan proses, tetapi juga diorientasikan pada peningkatan kinerja atau kontribusi (faktor output dan outcome) individu dan/atau unit kerja (Fakultas/Sekolah/Lembaga, Program Studi, Kelompok Keahlian, Pusat‐pusat) dalam pencapaian target institut, dan peningkatan kapasitas pendanaan ITB; 3. Obyektif dan berkeadilan (fairness): penetapan prioritas mengacu pada strategi dan kepentingan institut (bukan kepentingan individu atau kelompok) dan memperhatikan beban kerja dan kontribusi individu/unit kerja dalam peningkatan kapasitas ITB untuk mewujudkan visi dan misi ITB 4. Transparansi: menetapkan prinsip‐prinsip kebijakan anggaran secara terbuka dan diketahui oleh pihak‐pihak yang berwenang (lembaga normatif, badan pembina/ pengawas horizontal) dan dilaporkan secara reguler kepada pimpinan (atasan) langsung; 5. Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan, mengikuti suatu sistem dan prosedur yang ditetapkan (disusun dengan mengacu pada “best practice”);
3 | R K A I T B 2 0 1 4
6. Desentralisasi: distribusi kewenangan dan tanggung jawab untuk meminimumkan birokrasi dan memaksimumkan partisipasi, dengan tetap menjaga efisiensi internal organisasi. 1.4.
UNIT KERJA PENGELOLA RKA
Secara garis besar, unit kerja yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola RKAT adalah unit kerja sumber yang berdasarkan fungsi pokoknya dan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. Unit Kerja Akademik (UKA) meliputi: (a) Fakultas/Sekolah yang mengkoordinasikan Program Studi (Prodi), Kelompok Keahlian dan laboratorium, dan (b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) yang mengkoordinasikan Pusat Penelitian (PP), Pusat dan Pusat Studi, dan (c) Sekolah Pascasarjana yang mengkoordinasikan program‐program pascasarjana. Fokus utama kegiatan UKA adalah penyelenggaraan kegiatan akademik, mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 2. Unit Kerja Pendukung (UKP), merupakan unit penyelenggara kegiatan yang diperlukan untuk mendukung atau melengkapi kegiatan akademik yang diselenggarakan UKA. Program kegiatan UKA dan UKP secara bersama‐sama diperlukan untuk menyusun secara utuh program kegiatan ITB sebagai perguruan tinggi. Merujuk pada Surat Keputusan Rektor Nomor 046/SK/K01/OT/2010 tentang Struktur Pengelola ITB, SK Rektor nomor211/SK/I1.A/KP/2012 tentang Penetapan “Advisory Board” ITB, dan menyikapi perkembangan kebijakan, baik Pemerintah maupun ITB, dalam pengelolaan institusi ITB, maka unit kerja pengelola RKAT dan klasifikasinya dirincikan pada Error! Reference source not found.. Tabel 1. 2 Daftar Unit Kerja Pengelola RKAT dan Klasifikasinya NO UNIT KERJA PENGELOLA RKAT A. FAKULTAS/SEKOLAH A.1 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) A.2 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) A.3 Sekolah Farmasi (SF) A.4 Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) A.5 Fakultas Teknologi Industri (FTI) A.6 Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) A.7 Sekolah Teknologi Elektro dan Informatika (STEI) A.8 Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) A.9 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) A.10 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) A.11 Fakultas Seni Rupa & Desain (FSRD) A.12 Sekolah Bisnis & Manajemen (SBM) B. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK & KEMAHASISWAAN (WRAM) B.1 Kantor WRAM B.2 Direktorat Pendididikan B.3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS) B.4 Lembaga Kemahasiswaan B.5 UPT Pusat Bahasa B.6 UPT Perpustakaan B.7 UPT Olah Raga B.8 Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LP4) B.9 Lembaga Tahun Pertama Bersama (LTPB) C. WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN & PENGEMBANGAN (WRURK) C.1 Kantor WRURK
4 | R K A I T B 2 0 1 4
UKA
UKP
NO UNIT KERJA PENGELOLA RKAT C.2 Direktorat Keuangan C.3 Direktorat Perencanaan C.4 Direktorat Pengembangan D. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA & ORGANISASI (WRSO) D.1 Kantor WRSO D.2 Direktorat Sarana & Prasarana D.3 Direktorat Kepegawaian D.4 Direktorat Logistik D.5 UPT Pengembangan Manusia & Organisasi (PMO) D.6 UPT Pelayanan Kesehatan D.7 UPT Keamanan, Kesehatan & Keselamatan Kerja & Lingkungan E. WAKIL REKTOR BIDANG RISET & INOVASI (WRRI) E.1 Kantor WRRI E.2 Lembaga Penelitian & Pengabdian pada Masyakat (LPPM) E.3 Lembaga Pengembangan Inovasi & Kewirausahaan (LPIK) E.4 Proyek ITERA (Institut Teknologi Sumatera) F. WAKIL REKTOR BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI, KEMITRAAN & ALUMNI (WRKMA) F.1 Kantor WRKMA F.2 Unit Sumber Daya Informasi F.3 Direktorat Administrasi Umum & Hukum F.4 Direktorat Hubungan Masyarakat & Alumni F.5 Direktorat Kemitraan & Hubungan Internasional G. Advisory Board (semula Majelis Wali Amanat) H. Senat Akademik I. Satuan Penjaminan Mutu J. Satuan Pengawas Internal K. Kampus ITB Jatinangor L. Satuan Pendukung L.1 Satuan Kekayaan dan Dana L.2 Satuan Usaha Komersial L.3 UUP Penerbit
1.5.
UKA
UKP
STRUKTUR PROGRAM KERJA ITB 2014
Mengikuti struktur program kerja RKAT ITB selama ini, program kerja pada RKAT ITB 2014 dikelompokkan menjadi 2, yaitu: (1) Program KO dan (2) Program Pengembangan. 1.5.1
Program Kelangsungan Operasi
Program Kelangsungan Operasi (KO) merupakan jenis program rutin ITB yang ditujukan untuk menjaga kepentingan stakeholders ITB melalui penyelenggaraan kegiatan akademik ITB secara berkesinambungan. Program KO terdiri atas 9 (sembilan) kelompok kegiatan (akun), yaitu: 1. Pendidikan; 2. Penelitian; 3. Pengabdian pada Masyarakat; 4. Pendukung Akademik; 5. Pelayanan Mahasiswa; 6. Operasi dan Pemeliharaan; 7. Administrasi dan Umum; 8. Beasiswa; 9. Kemitraan dan Auxiliary Business. 1.5.2
Program Pengembangan
5 | R K A I T B 2 0 1 4
Program Pengembangan (PB) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas program‐ program akademik ITB, termasuk sistem dan sumberdaya yang diperlukan. Program PB disusun dengan mengacu pada program‐program strategis yang tercakup dalam Rencana Strategis (Renstra) ITB dan Renstra Unit Kerja ITB Tahun 2010 – 2015. Program Pengembangan ITB ini mencakup 8 (delapan) bidang, masing‐masing dengan sasaran sebagai berikut. 1. Bidang Pendidikan; 2. Bidang Penelitian; 3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat; 4. Bidang Inovasi dan Entrepreneurship; 5. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM); 6. Bidang Organisasi dan Manajemen; 7. Bidang Sarana dan Prasarana; 8. Bidang Pendanaan. Kedelapan bidang Program Pengembangan tersebut dalam penyusunan RKAT 2014 dijabarkan ke dalam 9 kelompok kegiatan (akun). Error! Reference source not found. memperlihatkan penjabaran bidang Program Pengembangan ke dalam 9 akun kegiatan dan selanjutnya diuraikan dalam sub kegiatan dan rincian kegiatan.
Gambar 1. 1 Peta penjabaran Program Pengembangan dalam akun kegiatan 1.6.
MEKANISME PENYUSUNAN RKA ITB 2014
RKA ITB merupakan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) ITB yang berisi rincian rencana kegiatan dan alokasi anggaran untuk periode 1 tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dari suatu tahun anggaran. Siklus penyusunan RKA ITB tidak terlepas dari siklus perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) ITB dan jangka panjang (20 tahun) dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan (Renip) ITB. Secara keseluruhan, siklus RKA ITB dan keterkaitannya dengan Rencana Strategis dan Renip ITB dapat digambarkan sebagai berikut. 6 | R K A I T B 2 0 1 4
Gambar 1. 2 Siklus tahunan RKA ITB Sebagaimana RKA pada tahun‐tahun sebelumnya, penyusunan RKA ITB 2014 menggunakan pendekatan top‐down dan bottom‐up. Pendekatan top‐down dimaksudkan untuk memberikan arahan dan kebijakan institut guna menjaga koherensi antar program‐program kerja (Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, ITB dan unit‐unit kerja ITB) serta antar tahun anggaran. Rujukan utama arahan dan kebijakan institut adalah Program Strategis Utama dan Sasaran ITB 2011 – 2015 yang telah diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Dikti Kemendikbud. Mengacu pada arahan dan kebijakan institut, unit‐unit kerja menyusun draft RKA Unit Kerja 2014 dan kemudian dengan pendekatan bottom‐up secara berjenjang diintegrasikan menjadi draft RKA ITB 2014. Pendekatan bottom‐up dimaksudkan juga untuk menggali berbagai pertimbangan, keinginan dan kemampuan dari unit‐unit kerja yang dituangkan dalam usulan program kegiatan dan anggaran unit kerja dan diajukan ke ITB. Draft RKA ITB 2014 merupakan dasar pengajuan RKA‐KL/DIPA ITB 2014 kepada Ditjen Dikti Kemendikbud dan Diraktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. RKA‐KL/DIPA ITB 2014 yang telah disahkan menjadi dasar untuk penyusunan RKA ITB 2014 dan RKA Unit‐unit Kerja 2014 secara definitif. Secara garis besar, proses penyusunan RKA ITB beserta unit‐unit kerja dapat diperlihatkan pada gambar berikut.
7 | R K A I T B 2 0 1 4
Gambar 1. 3 Mekanisme penyusunan RKA ITB Untuk mendukung proses penyelarasan dan integrasi secara efisien, penyusunan RKA unit kerja ITB dilakukan dengan fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan (SISPRAN) untuk:
Mengintegrasikan data program‐program kegiatan dan alokasi anggaran yang diusulkan oleh unit‐unit kerja secara berjenjang dalam RKA kelompok unit kerja dan RKA ITB secara keseluruhan;
Menjaga konsistensi struktur program kerja dan alokasi anggaran yang ditetapkan ITB dan usulan struktur program kegiatan dan anggaran belanja yang diusulkan oleh unit kerja;
Menjaga konsistensi antara rencana kegiatan dan anggaran dengan implementasinya yang dituangkan dalam rencana implementasi, formulir realisasi anggaran (FRA) yang dibagi atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja jasa yang akan digunakan secara on‐line oleh unit‐unit kerja pendukung terkait (Direktorat Keuangan, Direktorat Kepegawaian, Direktorat Logistik) dalam proses realisasi masing‐masing anggaran belanja tersebut;
Mendukung proses monitoring realisasi RKA unit‐unit kerja dan ITB secara keseluruhan.
8 | R K A I T B 2 0 1 4
BAB 2. EVALUASI PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN ITB 2013
Monitoring dan evaluasi program kerja dan anggaran merupakan bagian penting dalam siklus RKA ITB dan tidak terpisahkan dari implementasi RKA ITB. RKA ITB 2013, khususnya program Pengembangan ITB disusun dengan mengacu pada Renstra ITB 2011 – 2015 dan secara khusus Program Strategis dan Sasaran ITB 2011 – 2015 yang dituangkan dalam SK Rektor nomor 271/SK/I1.A/PR/2011. Renstra ITB 2011 – 2015 berisikan misi dan visi ITB serta program‐program strategis untuk mewujudkan misi dan visi tersebut, sedangkan RKA ITB berisikan program atau kegiatan tahunan beserta rencana belanja untuk kegiatan tersebut. Dengan adanya kesinergisan antara RKA ITB dan Renstra ITB diharapkan tujuan yang diinginkan dalam Renstra ITB dapat diwujudkan secara berkesinambungan melalui kegiatan tahunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pencapaian sasaran kinerja program kerja ITB dipengaruhi oleh beberapa kondisi internal dan eksternal, antara lain sebagai berikut. a. Kondisi Internal Sejumlah kondisi internal ITB yang bersifat mendukung pelaksanaan kegiatan unit‐unit kerja antara lain adalah: Sistem akuntansi dan keuangan ITB yang sudah dibakukan. Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap pengembangan sistem perencanaan terpadu berbasis teknologi informasi. Sistem informasi manajemen terpadu yang memungkinkan proses pengelolaan program dan anggaran secara efektif dan efisien, khususnya terkait dengan sistem perencanaan, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem remunerasi dan sistem keuangan. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program, kegiatan dan anggaran untuk menarik masyarakat dalam penggalangan dana. Sejumlah kondisi internal yang masih menjadi kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan di ITB antara lain adalah: Penguasaan terhadap sistem administrasi keuangan negara yang masih terbatas sehingga menyebabkan pemahaman terhadap peraturan yang tidak seragam. Kompetensi tenaga kependidikan (administrasi) masih terbatas. Kemampuan perencanaan (penganggaran, monitoring, dan evaluasi) unit kerja masih terbatas. Sistem tata kelola fasilitas jaringan informasi belum menjamin keandalan dan kecepatan transaksi data. Dana investasi untuk program pengembangan (bersumber dari PNBP) pada tahun 2013 sangat terbatas. Penggunaan sistem ganda dalam pengelolaan akun kegiatan dan akun belanja, yaitu sistem internal ITB untuk kegiatan dan belanja dengan sumber pendanaan PNBP dan sistem anggaran dan keuangan Pemerintah (RKA‐KL/DIPA) untuk kegiatan dan anggaran 9 | R K A I T B 2 0 1 4
dengan sumber pendanaan APBN, yang menyebabkan proses pemetaan yang kompleks untuk penyelarasan antar kedua sistem tersebut. Tingkat akurasi perencanaan unit kerja yang rendah, sehingga diperlukan banyak perubahan pada rencana kegiatan dan anggaran, rencana implementasi dan formulir realisasi anggaran. Kebutuhan tenaga pengembang sistem informasi tidak didukung dengan penyediaan pegawai baru yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
b. Kondisi Eksternal Pada tahun 2013 faktor eksternal yang memberikan peluang pengembangan ITB sangat terbatas. Banyaknya perubahan dalam waktu yang singkat menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam pengelolaan dan pengembangan ITB ke depan. Namun, demikian sejumlah kondisi yang secara signifikan mendukung peluang pengembangan ITB adalah:
Meningkatnya dukungan terhadap pengembangan ITB yang berasal dari berbagai pihak, baik pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun mitra industri dan alumni ITB, diwujudkan dalam bentuk dana pengembangan sarana dan prasana kampus ITB. Kerjasama di bidang manajemen perencanaan antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah terkait dengan pengelolaan PT BLU. Perkembangan aplikasi sistem perencanaan RKA‐KL/DIPA berbasis komputer dari instansi terkait (DIKTI, DJA, DJPB dan KPPN) yang memudahkan proses penyampaian data anggaran dan keuangan.
Sejumlah kondisi eksternal yang bersifat menghambat peluang pengembangan ITB antara lain adalah:
Banyaknya perubahan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi umumnya dan ITB khususnya dalam waktu singkat dan tanpa perencanaan yang matang dari pemerintah. Lambatnya respon pemerintah dalam menangani perubahan status ITB dan perguruan tinggi lainnya yang menyebabkan kekosongan peraturan yang melandasi sistem dan mekanisme pengelolaan ITB. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah yang tidak terjadual dengan baik yang mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional di ITB. Persetujuan anggaran pemerintah (DIPA‐BOPTN dan anggaran sarana dan prasarana) sangat terlambat sehingga banyak menyebabkan perencanaan penganggaran yang kurang optimal, khususnya dalam hal penetapan sumber pendaan kegiatan. Ketidakjelasan ketentuan penggunaan anggaran pemerintah (DIPA‐BOPTN) menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Ketidaksesuaian siklus perencanaan internal ITB dan siklus perencanaan Ditjen DIKTI yang menyebabkan proses pelaporan satuan kerja bersifat mendadak.
10 | R K A I T B 2 0 1 4
2.1.
EVALUASI PROGRAM KERJA 2013
Evaluasi terhadap program kerja ITB 2013 dilakukan melalui evaluasi diri yang dilakukan oleh unit‐unit kerja melalui aplikasi SISPRAN pada awal awal bulan Juli segera setelah Semester 1 tahun anggaran 2013 berakhir. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 1, berdasarkan tujuan utamanya, RKA ITB 2013 dibagi menjadi dua kelompok program kerja, yaitu (1) Program KO (KO) dan (2) Program Pengembangan (PB). Mempertimbangkan anggaran PNBP ITB yang sangat terbatas pada tahun 2013, fokus alokasi anggaran ITB pada tahun 2013 adalah pada Program KO, sedang Program PB sebagian besar merupakan program kegiatan yang didanai dengan dana Pemerintah (Pusat atau Daerah). Evaluasi terhadap program kerja dilakukan dengan menggunakan dua kategori indikator kinerja, yaitu input (masukan) dan output (keluaran). Indikator input secara khusus mengukur persentase penggunaan anggaran (berdasarkan data pengajuan FRA) dari anggaran yang dialokasikan untuk suatu program kegiatan. Indikator output mengukur persentase capaian kinerja berupa output nyata yang dihasilkan dari suatu kegiatan relatif terhadap sasaran output yang direncanakan. Indikator output dibedakan menjadi dua tipe, yaitu:
Tipe 1, indikator output yang realisasinya semakin besar semakin baik, seperti luas lantai gedung yang direnovasi, jumlah mahasiswa dengan IPK lebih besar dari 35. Tipe 2, indikator output yang realisasinya semakin kecil semakin baik, seperti jumlah mahasiswa yang DO (drop out), tingkat absen pegawai.
Untuk setiap kategori indikator kinerja, unit kerja dapat memiliki indikator yang dinilai tepat dan dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja programnya. Sebagai acuan dalam menentukan target capaian tahun 2013, digunakan target capaian Renstra ITB pada tahun 2013. Selain itu, penyusunan program dan target capaian Unit Kerja tahun 2013 mengacu pula pada Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 271/SK/I1.A/PR/2011 tentang Program Strategis Utama dan Sasaran Institut Teknologi Bandung 2011 – 2015. Proses evaluasi diri unit kerja dilakukan dengan dukungan Sistem Informasi Perencanaan (SISPRAN) yang menyajikan kembali arsip RKA 2013 masing‐masing unit kerja. Melalui SISPRAN (http://sispran.itb.ac.id/evaluasi/), masing‐masing unit kerja melakukan evaluasi terhadap capaian kinerjanya secara on‐line. Evaluasi diri dilakukan terhadap pelaksanaan setiap kegiatan yang direncanakan dengan dengan menggunakan indikator‐indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada saat penyusunan RKA unit kerja. Kinerja suatu kegiatan dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja. Pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan indikator input menggunakan alokasi anggaran dari kegiatan tersebut, dimana capaian kinerja input sama dengan rasio antara realisasi dan alokasi anggaran. Selanjutnya, kinerja kegiatan dapat diukur berdasarkan beberapa kinerja output yang berbeda secara sekaligus, dimana capaian kinerja berdasarkan suatu indikator output sama dengan rasio antara realisasi dan target output yang telah direncanakan. Capaian kinerja suatu kegiatan berdasarkan beberapa output diukur dengan rata‐rata dari capaian kinerja beberapa output dari suatu kegiatan. Selanjutnya, capaian kinerja suatu unit kerja diukur berdasarkan capaian kinerja input dan 11 | R K A I T B 2 0 1 4
rata‐rata terbobot dari beberapa capaian kinerja kegiatan berdasarkan output, dimana bobot suatu kegiatan diukur dengan persentasi alokasi anggaran kegiatan tersebut dari total anggaran unit kerja tersebut. Secara ringkas, perhitungan capaian kinerja untuk suatu unit kerja berdasarkan indikator input dan output diberikan pada gambar berikut.
Realisasi
…………..
K1
O1 O1 j K1 j 1
RATA‐RATA CAPAIAN INPUT UNIT KERJA =
w iO i
Target
Realisasi Target
Realisasi
CAPAIAN I1=
Alokasi
Realisasi Target
Realisasi
CAPAIAN IM=
Alokasi
Realisasi Target
Realisasi
*CAPAIAN OM1=
Target
Realisasi Target
Realisasi
OUTPUT K1 (Indikator K1)
INPUT (Anggaran)
M
M
O
*CAPAIAN O1K1=
I
i
Realisasi (i) i 1 M
Target (i) i 1
M
…………
RATA‐RATA TERBOBOT CAPAIAN OUTPUT UNIT KERJA =
OUTPUT 1 (Indikator 1)
wi = bobot kinerja kegiatan I diukur dengan persentase anggaran kegiatan I dari total alokasi anggaran unit kerja; RATA‐RATA CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN M =
OM
j 1
1j
INPUT (Anggaran)
OUTPUT 1 (Indikator 1) …………..
Kn
O
KEGIATAN KE‐1
Target
Realisasi Target
KEGIATAN KE‐M
RATA‐RATA CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN 1 =
*CAPAIAN O11=
Kn *CAPAIAN OMK‐n=
Target
Realisasi Target
Realisasi
OUTPUT Kn (Indikator Kn)
KETERANGAN: * untuk indikator kinerja output tipe 1 (semakin besar realisasi, semakin baik). Untuk indikator kinerja output tipe 2 (semakin kecil realisasi, semakin baik), formula Capaian Kinerja = Target/Realisasi.
Gambar 2. 1 Formula Perhitungan Capaian Kinerja Unit Kerja berdasarkan Indikator Input dan Output Perhitungan capaian kinerja tersebut dilakukan baik untuk Program KO dan PB. Selanjutnya capaian kelompok unit kerja atau ITB dihitungan sebagai rata‐rata terbobot dari capaian rata‐rata unit kerja, dimana bobot dari capaian suatu unit kerja sama dengan persentase alokasi anggaran unit kerja tersebut dari total alokasi anggaran dari kelompok unit kerja atau ITB untuk Program KO atau PB. Merujuk pada formula perhitungan capaian kinerja di atas, maka berdasarkan hasil evaluasi diri unit kerja pada akhir Semester 1 tahun anggaran 2013, rata‐rata capaian kinerja ITB berdasarkan indikator output adalah 53,0% untuk Program KO dan 27,8% untuk Program PB, sedang berdasarkan indikator input adalah 24,9% untuk Program KO dan 27,8% untuk Program PB. Capaian kinerja berdasarkan kelompok unit kerja untuk Program KO dan PB dapat dilihat pada gambar berikut ini.
12 | R K A I T B 2 0 1 4
PROGRAM KELANGSUNGAN OPERASI
PROGRAM PENGEMBANGAN
Gambar 2. 2 Capaian Kinerja Kelompok Unit Kerja ITB per Program Kerja Berdasarkan output, secara keseluruhan capaian Program KO ITB dinilai lebih tinggi daripada capaian Program PB. Hal ini terutama disebabkan sebagian besar Program PB pada tahun 2013 didanai dengan dana DIPA yang mengalami keterlambatan pelaksanaan karena status blokir anggaran tersebut. Sedangkan berdasarkan kategori indikator, capaian berdasarkan indikator output (khususnya Program KO) dinilai lebih tinggi daripada capaian berdasarkan indikator input. Rendahnya capaian berdasarkan input (anggaran) terutama karena pelaksanaan kegiatan terpaksa dilakukan mendahului turunnya anggaran akibat status blokir sebagian besar komponen anggaran pada RKA‐KL/DIPA ITB tahun 2013, kecuali anggaran rutin yang meliputi gaji rutin pegawai PNS ITB dan anggaran belanja daya dan pemeliharaan. Kondisi ini bukan kondisi ideal, karena kegiatan dilaksanakan tanpa kepastian alokasi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak secara maksimal. Dana BOPTN dan PNBP ITB 2013 baru disahkan pada awal Mei 2013 dengan realisasi dana BOPTN yang tidak selancar yang diharapkan akibat beberapa faktor berikut. a.
b. c.
Perbedaan persepsi KPPN Bandung terhadap komponen anggaran yang telah tercantum dalam RKA‐KL/DIPA ITB 2013 yang menyebabkan keterlambatan dalam realisasi sejumlah komponen dana BOPTN ITB 2013. Perubahan peraturan dalam proses administrasi dana DIPA yang tidak selalu dikomunikasi tepat waktu oleh pihak yang berwenang di luar ITB. Terbatasnya pengalaman ITB dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOPTN (DIPA) secara luas yang melibatkan sebelas Fakultas/Sekolah dan sebagian UKP. Hal ini menyebabkan pemahaman yang terbatas dan bervariasi mengenai sistem dan prosedur administrasi pengelolaan dana DIPA yang menyebabkan banyak koreksi dan keterlambatan dalam proses administrasi pencairan anggaran.
13 | R K A I T B 2 0 1 4
2.1.1 Capaian Program KO a. Unit Kerja Akademik (UKA) Secara lebih rinci, capaian Program KO Fakultas/Sekolah berdasarkan output bervariasi antara 18,0% dan 55,9%, sedang berdasarkan input bervariasi antara 16,3% dan 52,6%. Kurva pada gambar berikut memperlihatkan variasi capaian Program KO dari Fakultas/Sekolah berdasarkan hasil Evaluasi Diri Semester 1‐2014. Rincian capaian Fakultas/Sekolah untuk setiap kegiatan yang tercakup dalam Program KO dapat dilihat pada Lampiran 1.
Gambar 2. 3 Capaian Kinerja Program KO Unit Kerja Akademik (UKA) B. Unit Kerja Pendukung (UKP) Secara keseluruhan, capaian Program KO UKP 2013 berdasarkan indikator output di atas 50%, namun capaian per unit kerja sangat bervariasi antara 4,6% dan 149,5%. Capaian terendah tercatat pada Direktorat Pengembangan yang bersumber pada capaian subkegiatan Pemeliharaan Bangunan yang memerlukan waktu cukup panjang untuk proses perencanaan dan pengadaan jasa pemeliharaan dengan dana BOPTN yang baru dapat digunakan pada awal Mei 2013. Adapun capaian tertinggi tercatat pada UPT Layanan Kesehatan yang bersumber pada capaian subkegiatan Layanan Kesehatan dimana jumlah karyawan yang mendapat layanan kesehatan jauh melampuai target yang ditetapkan. Berdasarkan realisasi anggaran (indikator input), capaian Program KO UKP 2013 relatif lebih tinggi dari capaian Program KO UKA 2013. Capaian tertinggi tercatat pada Direktorat Keuangan yang bersumber pada capaian subkegiatan Administrasi Pendidikan yang merupakan pengembalian kelebihan Biaya Pendidikan Dibayar di Muka (BP2M)bagi mahasiswa Angkatan 2012 yang membayar BP2M lebih dari Rp 40 juta. Hal ini dilakukan sebagai komitmen ITB untuk menurunkan BP2M dari Rp 50 juta menjadi Rp 40 juta bagi mahasiswa Angkatan 2012. Kurva pada gambar berikut memperlihatkan variasi capaian Program KO dari UKP berdasarkan hasil Evaluasi Diri Semester 1‐2014. Rincian capaian masing‐masing UKP untuk setiap kegiatan yang tercakup dalam Program KO dapat dilihat pada Lampiran 1.
14 | R K A I T B 2 0 1 4
Gambar 2. 4 Capaian Kinerja Program KO Unit Kerja Pendukung (UKP)
2.1.2 Capaian Program PB a. Unit Kerja Akademik (UKA) Capaian Program PB UKA 2013 secara rata‐rata sangat rendah, baik berdasarkan indikator output maupun indikator input. Capaian Program PB per Fakultas/Sekolah dapat dilihat pada gambar berikut, sedang capaian per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.
Gambar 2. 5 Capaian Kinerja Program PB Unit Kerja Akademik (UKA) b. Unit Kerja Pendukung (UKP) Secara keseluruhan, capaian output kegiatan PB UKP pada akhir Semester 1‐2013 relatif tinggi, yaitu dengan rata‐rata terbobot 35,3% dengan realisasi anggaran secara keseluruhan mencapai 35,6%. Namun demikian, capaian Program PB UKP cukup bervariasi antar unit kerja. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut di halaman selanjutnya.
15 | R K A I T B 2 0 1 4
Gambar 2. 6 Capaian Kinerja Program PB Unit Kerja Pendukung (UKP) Sama halnya dengan Program PB UKA, capaian output kegiatan Program PB UKP yang rendah pada umumnya terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan atau pembangunan fasilitas (sarana dan prasarana) fisik kampus, baik On‐G maupun Off‐G (Kampus ITB Jatinangor). Berkenaan dengan Program Pengembangan Bidang Sarana dan Prasarana yang mencakup pembangunan gedung atau fasilitas baru dalam skala cukup besar dan ditangani secara terpusat dengan capaian yang relatif rendah antara lain adalah sebagai berikut. Tabel 2. 1 Status Program Pb Bidang Sarana Dan Prasarana Untuk Pembangunan Gedung/Fasilitas Baru NO NAMA PROGRAM 1. Pengembangan ITB Tahap 3, JICA Loan, IP‐553*), Pembangunan 4 Gedung Baru dan Pengadaan Peralatan
2.
Pembangunan Gedung Labtek 1B di Kampus ITB Jatinangor (Rp 40 milyar)
40.000.000.000
3.
Pengadaan peralatan laboratorium untuk Program Modernisasi Peralatan Lab. Pengajaran dalam Rangka Internasionalisasi Prodi Peningkatan Bahan Pendukung Pengajaran (Buku Perpustakaan) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Internet (Core Network) Pembangunan Gedung Riset dan Museum Energi dan Mineral
20.000.000.000
4. 5. 6.
16 | R K A I T B 2 0 1 4
ANGGARAN (RP) 159.594.931.000
5.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000
STATUS CAPAIAN Pelaksanaan proyek Pengembangan ITB Tahap 3 diperkirakan akan mengalami keterlambatan cukup signifikan pada tahun 2013 yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Belum keluarnya IMB untuk keempat bangunan baru tersebut. 2. Anggaran masih dalam status blokir. 3. Disyaratkannya pendampingan dari 3 lembaga (LKPP, BPK dan Kejati) untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur dan administrasi proyek dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan Gedung Labtek 1B di Kampus Jatinangor diperkirakan akan mengalami keterlambatan karena status anggaran yang masih diblokir saat ini dan belum dapat diperkirakan pelepasan status blokir tersebut. Belum dapat dilaksanakan karena masih anggaran terkait masih dalam status blokir.
Belum dapat dilaksanakan karena masih anggaran terkait masih dalam status blokir. Belum dapat dilaksanakan karena masih anggaran terkait masih dalam status blokir. Belum dapat dilaksanakan karena masih anggaran terkait masih dalam status blokir.
Selain proyek pembangunan fisik yang didanai secara langsung dari anggaran ITB dan proses pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh ITB, pada tahun 2013 ITB akan mendapatkan hibah dalam bentuk natura (in natura) beberapa gedung dan fasilitas sebagai berikut . Tabel 2. 2 Daftar Gedung Atau Fasilitas Hibah Untuk ITB Pada Tahun 2013 NO NAMA PROGRAM 1. Gedung Rusunawa (Tower 3 dan 4) di Kampus ITB Jatinangor 2. Gedung Gedung KOICA‐ITB Cyber Security Center di Kampus ITB Jatinangor 3.
Gedung Lab FTMD di Kampus Ganesha
SUMBER DANA Hibah Kementerian Pekerjaan Umum
STATUS CAPAIAN Kemajuan 70%.
Hibah KOICA (Korea International Cooperation Agency)
Ground breaking pada 30 Januari 2013 dan dijadualkan selesai dalam tahun 2013 Belum dimulai
Kementerian Perindustrian
Untuk meningkatkan keefektifan program kerja dan efisiensi anggaran, pendekatan Evaluasi Diri secara on line ini sedang dalam proses evaluasi untuk penyempurnaannya. Sejumlah masalah terpantau dalam proses penyusunan Evaluasi Diri (ED) dan proses yang mendahuluinya, yaitu proses penyusunan Rencana Kerja. Masalah‐masalah tersebut antara lain: 1. Banyak rencana yang disusun tidak menggambarkan kegiatan sebenarnya yang akan dilaksanakan. 2. Penetapan indikator kinerja yang tidak tepat 3. Penetapan target terlalu rendah (sehingga capaian akan terlalu tinggi). 4. Pengisian capaian tidak didukung data. 5. Realisasi (capaian kinerja) yang memang rendah. 6. Penyusunan RKA diserahkan sepenuhnya pada staf Tata Usaha (penyusunan biasanya hanya dilakukan oleh Kabag/Kasubbag Keu/Bag SI‐Admin SISPRAN) tanpa arahan dan pemantauan dari Pimpinan unit kerja terkait. Rencana untuk memperbaiki proses penyusunan rencana kerja dan evaluasi diri tersebut antara lain adalah: 1. Rencana kerja harus dilihat sebagai Janji Kinerja yang harus dipenuhi oleh Pimpinan unit kerja. 2. Sejalan dengan ED akan dilakukan sampling evaluasi kinerja, khususnya terkait dengan kegiatan pengembangan unit kerja. 3. Menyampaikan hasil ED kepada Pimpinan unit kerja sebagai masukan (feedback) tentang rencana kinerja dan realisasi capaian kinerja. 4. Menggunakan hasil ED sebagai dasar alokasi anggaran pada periode tahun anggaran selanjutnya. 5. Pada setiap tahun anggaran unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang dilengkapi dengan analisis serta data pendukung capaian kinerja. 2.1.3 Capaian Program Strategis Utama Capaian kinerja berdasarkan Program Strategis Utama hanya dapat disajikan untuk capaian tahun 2012 karena agregasi capaian unit kerja menjadi capaian kinerja ITB dilakukan setelah tahun anggaran. Capaian Program Strategis Utama pada tahun 2013 yang dicantumkan pada
17 | R K A I T B 2 0 1 4
tabel ini baru merupakan perkiraan dengan mempertimbangkan capaian pada tahun 2012 dan target kinerja tahun 2013 yang ditetapkan pada SK Rektor Nomor 271/SK/I1.A/PR/2011. a. Bidang Pendidikan Tabel 2. 3 Capaian Program Strategi Utama Bidang Pendidikan 2012 PROGRAM STRATEGIS 1. Pengembangan research based learning pada Program 81 dan 82 (RENSTRA Bidang Pendidikan 5.1.) 2. Meningkatkan efisiensi internal proses pembelajaran (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.2.)
3. Studi kebutuhan tenaga kerja nasional dan tracer study (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.4) 4. Meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu akademik (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.1) 5. Integrasi Pendidikan S1 , S2 dan S3 (RENSTRA Bidang Pendidikan 1.2)
6. Menerbitkan buku‐buku teks dalam bidang sains, rekayasa, teknologi , dan seni karya para dosen (RENSTRA Bidang Pendidikan 3.2) 7. Memperoleh akreditasi internasional bagi program studi (RENSTRA Bidang Pendidikan 2.4) 8. Pengembangan program studi internasional jenjang S1 & S2 (RENSTRA Bidang Pendidikan 2.2)
INDIKATOR
SATUAN
Persen mata kuliah yang dijalankan melalui inovasi pembelajaran
% dari kurikulum setiap prodi
Persen mahasiswa lulus tepat waktu (S1, S2, S3) dalam 1 angkatan a. S1 (4 tahun) b. S2 (sesuai tepat waktu menurut pelaksanaan program) c. S3 (3 tahun) Persen mahasiswa lulus dengan IP>3.0 (S1) , IP>3.5 (S2), pada tahun tertentu a. IP > 3,0 (S1) b. IP > 3,5 (S2) Jumlah program studi yang melaksanakan tracer study
Target
Capaian
5%
47%
2013* Perkiraan Target** Capaian 8% 50%
% %
70,0% 52,5%
69,67% 85,70%
72,5% 55,0%
72% 84%
%
22,5%
38,27%
25,0%
36%
% % %
75,0% 55,0% 100%
81,26% 38,24% 25%
77,5% 57,5% 100%
80,87% 60% 100%
%
100%
66,4%
100%
100%
Persen program studi yang melaksanakan pelaksanaan penjaminan mutu secara efektif Jumlah lulusan S1 ITB yang melanjutkan ke S2, dan S2 ke S3 a. S1 ke S2 b. S2 ke S3 Jumlah buku‐buku teks yang diterbitkan
Mahasiswa Mahasiswa Judul (kumulatif)
500 40 20
Na na 10
750 60 25
670 115 20
Jumlah program studi terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional
Progam studi (kumulatif)
4
7
8
12
a. Jumlah Mahasiswa Asing a.1. mahasiswa penuh waktu a.2. mahasiswa program pertukaran (> 2 minggu) b. Jumlah program gelar ganda dan sejenisnya c. Jumlah dosen tamu asing (> 2 minggu)
Mahasiswa
300
16
350
50
Mahasiswa
60
na
70
30
Program (kumulatif) Dosen
15
1
17
2
8
na
10
5
Keterangan: * tahun anggaran berjalan; ** target sesuai dengan yang ditetapkan pada SK Rektor nomor 271/SK/I1.A/PR/2011 tentang Program Strategis Utama dan Sasaran Institut Teknologi Bandung 2011 – 2015
18 | R K A I T B 2 0 1 4
b. Bidang Penelitian Tabel 2. 4 Capaian Program Strategi Utama Bidang Penelitian 2012 PROGRAM STRATEGIS 1. Meningkatkan jumlah publikasi di jurnal internasional/(RENSTRA Bidang Pendidikan 2.6)
2. Peningkatan produktivitas penelitian ITB dari segi kualitas dan kuantitas (RENSTRA Bidang Penelitian 1.1 ) 3. Peningkatan pendanaan penelitian ITB (RENSTRA Bidang Penelitan 1.5.)
4. Peningkatan kemampuan penelitian sumber daya manusia ITB ITB (RENSTRA Bidang Penelitian 1.3)
INDIKATOR a. Jumlah publikasi internasional b. Jumlah publikasi internasional yang terindeks di Scopus / ISI Thompson Jumlah Sitasi Jumlah IPR a. Daftar b. Granted Jumlah dana penelitian dari sumber luar, baik nasional dan internasional a. Nasional b. Internasional a. Persen Guru Besar yang membimbing mahasiswa S3 dan menjadi peneliti utama penelitian b. Jumlah postdoc dan sabbatical leave untuk melaksanakan riset di universitas luar negeri
SATUAN
2013* Perkiraan Target** Capaian 350
Target
Capaian
Judul
300
4
Judul
750
896
1000
240
Kali
6500
10.106
10.995
8 6
24 6
6800 10 8
Judul judul
24 6
Milyar Milyar %
kegiatan
50 M 5M 70%
19,78 M 2,32 M 50%
55 M 7 M 80%
24,75 M 0,17 M 80%
20
9
25
25
c. Bidang Pengabdian pada Masyarakat Tabel 2. 5 Capaian Program Strategi Utama Bidang Pengabdian pada Masyarakat 2012 PROGRAM STRATEGIS
INDIKATOR
SATUAN
1. Menjadikan Bandung dan propinsi Jawa Barat sebagai lokasi pilot project program pengabdian masyarakat (RENSTRA Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 5.1 .) 2. Kerja sama dengan potensi eksternal (Pemda) untuk membangun pusat unggulan pendidikan dan pengembangan teknolgi, khususnya dibidang lalu lintas perkotaan dan pengelolaan Sumber Daya Air (RENSTRA Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 5.2)
Jumlah pilot project program pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh pusat‐ pusat dan berlokasi di Bandung dan Provinsi Jawa Barat Jumlah pusat unggulan pendidikan dan pengembangan teknologi yang dibangun bersama pihak eksternal yang potensial
19 | R K A I T B 2 0 1 4
Target
Capaian
kegiatan per thn
4
4
Nilai kegiatan dlm Milyar (kumulatif)
10
4,78 M
2013* Perkiraan Target** Capaian 6 6
15
6
2.2.
EVALUASI ANGGARAN ITB 2013
2.2.1 Evaluasi Penerimaan ITB 2013 Evaluasi terhadap rencana penerimaan ITB tahun 2013 mengacu pada rencana penerimaan pada dokumen RKA ITB 2013 Revisi 1 dan realisasi penerimaan pada akhir Juli 2013. Secara keseluruhan total rencana penerimaan ITB pada tahun 2013 adalah Rp 1.267.834.319.000,00 dan realisasi pada akhir September mencapai 47,22% atau berjumlah Rp 598.697.497.646,00. Secara rinci, realisasi berdasarkan sumber penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 6 Rencana Dan Realisasi Penerimaan ITB 2013 NO. A. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
SUMBER PENDANAAN DIPA ITB a. Non PHLN (rutin tanpa PNBP BLU) b. Pengembangan Sarana dan Prasarana c. JICA (PHLN dan GOI) d. BOPTN PNBP DIPA DIKTI/INSTANSI LAIN PEMPROV JABAR DIPA ITB/INSTANSI LAIN (PROS)* a. Beasiswa BPPS S2/S3 ‐ SPS b. Beasiswa S1 (BBM & PPA) ‐ LK c. Beasiswa Bidik Misi Angkatan Lama (Biaya Hidup) ‐ LK d. Beasiswa Pelopor (1 Siklus) ‐ (LK) e. Beasiswa Bidik Misi Angkatan Baru (Biaya Hidup) ‐ LK BP2M a. 11 FAKULTAS/SEKOLAH b. SBM BP2S a. 11 FAKULTAS/SEKOLAH b. SBM KERMA PPM & PENDIDIKAN a. LPPM b. FAKULTAS/SEKOLAH c. UKP Lainnya UPT/AUX VENTURES SEMESTER PENDEK DLL BEASISWA DONASI BERSYARAT KONTRIBUSI SATUAN PENDUKUNG PORTOFOLIO INVESTASI DAN JASA BANK ITERA TOTAL
RENCANA (RKA 2013 Rev1) JUMLAH (Rp) 692.243.362.000 238.252.608.000 95.000.000.000 182.115.123.000 176.875.631.000 575.590.957.000 ‐ ‐ 63.906.800.000 22.558.800.000 8.148.000.000 23.400.000.000 5.000.000.000 4.800.000.000 29.343.000.000 ‐ 29.343.000.000 241.663.000.000 200.523.375.000 41.139.625.000 187.293.321.000 115.974.779.000 66.012.542.000 5.306.000.000 21.130.536.000 2.167.100.000 12.000.000.000 1.500.000.000 6.000.000.000 7.500.000.000 3.087.200.000 1.267.834.319.000
REALISASI (Akhir September 2013) JUMLAH (RP) % 167.430.915.826 24,19 140.860.723.639 59,12 ‐ 0,00 4.593.289.741 2,52 21.976.902.446 12,43 431.266.581.820 74,93 ‐ ‐ 1.253.939.000 ‐ 43.800.000.000 68,54 43.215.000.000 191,57 ‐ 0,00 ‐ 0,00 ‐ 0,00 585.000.000 12,19 708.087.744 2,41 708.087.744 ‐ ‐ 0,00 227.485.135.970 94,13 189.303.301.462 94,40 38.181.834.508 92,81 107.089.630.027 57,18 63.848.840.101 55,05 41.796.626.426 63,32 1.444.163.500 27,22 18.536.216.704 87,72 8.607.479.000 397,19 3.137.522.265 26,15 1.176.623.154 78,44 6.103.334.236 101,72 11.848.270.320 157,98 1.520.343.400 49,25 598.697.497.646 47,22
2.2.2 Evaluasi Belanja ITB 2013 Evaluasi rencana belanja ITB 2013 didasarkan pada FRA (Formulir Realisasi Anggaran) yang diajukan untuk Rencana Implementasi suatu kegiatan dan anggaran pada RKA unit kerja ITB hingga akhir September 2013. Nilai FRA yang diajukan tidak sepenuhnya mencerminkan jumlah anggaran yang telah dibayarkan pada pelaksana atau penyedia barang dan jasa. Namun demikian, penggunaan nilai FRA sebagai acuan realisasi anggaran digunakan pada
20 | R K A I T B 2 0 1 4
evaluasi rencana belanja ini karena keterbatasan data realisasi pembayaran yang dinyatakan dalam BKK (Bukti Kas Keluar). Hingga akhir September 2013, secara keseluruhan nilai FRA yang telah diajukan oleh unit‐ unit kerja ITB berjumlah Rp1.071.409.537.228,00 atau 78,1% dari total rencana belanja ITB 2013 yang berjumlah Rp 1.371.414.665.000,00. Dibandingkan dengan realisasi anggaran pada akhir Semester 1‐2013 (Evaluasi Diri Semester 1‐2013), terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada realisasi anggaran belanja pada akhir September 2013. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan realisasi belanja pada periode Juli – September 2013 dan juga karena adanya kemungkinan penggunaan data selain FRA sebagai acuan realisasi anggaran. Realisasi rencana belanja tersebut akan lebih tinggi lagi, jika rencana belanja untuk kegiatan kerjasama dengan rencana penerimaan yang masih bersifat prospektif tidak dimasukkan dalam rencana belanja. Dengan mengeluarkan rencana belanja dengan rencana penerimaan yang bersifat definitif, Sampai dengan akhir September 2013, rencana belanja ITB yang bersifat definitif berjumlah Rp 1.291.516.128.259,00 mencakup kegiatan yang baru pada tahun 2013 dan kegiatan lanjutan dari tahun 2012. Berdasarkan kegiatan dan jenis belanja, rincian realisasi belanja ITB 2013 pada akhir September 2013 diberikan pada tabel berikut ini. Tabel 2. 7 Realisasi Belanja ITB 2013 per Akun Kegiatan dan Jenis Belanja (Akhir September 2013) PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA BELANJA 2013 (RP JUTA) PGW BRG JASA MODAL TOTAL PGW 142.849 9.627 51.284 11.816 215.576 142.849 12.435 7.403 25.589 2.402 47.828 12.370 174 11 1.655 70 1.910 153 41.141 2.515 24.499 2.404 70.558 41.108 4.835 4.921 20.057 318 30.131 4.649
PROGRAM KO 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian pada Masy. 4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasional Pemeliharaan 7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa 9. Kemitraan & Aux. Busines JUMLAH KO = PROGRAM PB 1. B Pendidikan ‐ 2. Bd. Penelitian 3. Bd. Inovasi Kewirausahaan 4. Bd. Pengabdian pd. Masy. 5. Bd. Organisasi dan Mnjn 6. Bd. SDM 7. Bd. Sarana dan Prasarana 8. Bd. Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL KO & PB =
146
4.483
48.560
1.002
54.191
146
4.139
47.287
848
52.420
133.070 1 43.497 378.148
4.870 ‐ 7.076 40.905
72.760 41.228 169.021 454.654
2.636 ‐ 6.336 26.983
213.336 41.229 225.930 900.690
128.447 1 37.162 366.885
4.511 ‐ 5.758 37.973
71.629 40.864 140.524 421.846
2.462 ‐ 3.936 23.918
207.048 40.865 187.379 850.621
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
3.236
147
16.499
42.744
62.626
3.222
138
12.513
42.728
58.601
4.370
2.093
8.110
1.218
15.792
4.370
2.071
7.741
1.216
15.398
75 ‐ ‐ 45 1.288 9.013 387.161
‐ ‐ ‐ 52 385 2.699 43.604
165 ‐ ‐ 10.290 6.420 41.818 496.472
‐ 240 ‐ ‐ ‐ ‐ 257.443 267.830 35.890 43.984 337.295 390.826 364.278 1.291.516
75 ‐ ‐ 45 1.221 8.932 375.817
‐ ‐ ‐ 49 373 2.630 40.603
165 ‐ ‐ 8.315 4.240 32.994 454.840
21 | R K A I T B 2 0 1 4
REALISASI (RP JUTA) BRG JASA MODAL TOTAL 9.097 51.087 11.595 214.627 7.143 24.813 2.297 46.623 10 1.639 70 1.872 2.432 24.158 2.397 70.095 4.883 19.846 314 29.692
‐ 240 ‐ ‐ ‐ ‐ 96.781 105.189 35.507 41.340 176.232 220.788 200.150 1.071.410
BAB 3. PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN ITB 2014
3.1 PROGRAM KERJA ITB 2014 Sebagai upaya mewujudkan visi dan menjalankan misi ITB, program kerja tahunan ITB disusun untuk menjaga kesinambungan program kerja tahun sebelumnya dan peningkatan kapabilitas ITB sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia (SK Rektor Nomor 271/SK/I1.A/PR/2011 tentang Program Strategis Utama dan Sasaran ITB 2011 – 2015). Oleh karenanya, sebagaimana tahun‐tahun sebelumnya, secara garis besar, program kerja tahunan ITB mencakup dua program kegiatan, yaitu: (1) Program Kelangsungan Operasi (KO) yang mencakup sembilan kelompok kegiatan operasional rutin, dan (2) Program Pengembangan (PB) yang mencakup kegiatan peningkatan kapabilitas institusi ITB sebagai lembaga pendidikan tinggi. 3.1.1 Program Kelangsungan Operasi ITB 2014 Untuk menjaga kepentingan stakeholders ITB secara luas, RKA ITB 2014 disusun dengan tetap menempatkan kelangsungan operasi ITB sebagai program kerja yang harus diprioritaskan. Dengan perkataan lain, menjaga kelangsungan operasi ITB adalah merupakan suatu kondisi minimum yang harus dipenuhi untuk menjaga komitmen ITB pada kepentingan stakeholders‐nya. Hal ini dijabarkan dalam Program KO yang mencakup sembilan akun kegiatan, yaitu: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pendukung Akademik, Pelayanan Mahasiswa, Operasi dan Pemeliharaan, Administrasi dan Umum, Beasiswa, dan Kemitraan dan Auxilliary Business. Rincian sub kegiatan dari sembilan kegiatan Program KO di atas dapat dilihat pada Lampiran 2. Sejak ditetapkan arah pengembangan ITB menjadi Universitas Riset (SK Senat Akademik ITB Nomor 01/SK/K01‐SA/2009 tentang ITB sebagai Universitas Riset), kegiatan rutin Penelitian ITB telah meningkat secara bertahap, tercermin pada alokasi anggaran penelitian ITB yang meningkat, akan tetapi kegiatan Pendidikan masih mendominasi Program KO ITB. Anggaran kegiatan rutin pendidikan ITB diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan komitmen ITB untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas layanan pendidikan sehingga memenuhi standar akreditasi internasional. Hingga tahun 2013, terdapat enam program studi Sarjana yang telah mendapatkan akreditasi internasional, yaitu:
Akreditasi ABET (Accreditation Board For Engineering and Technology): Teknik Elektro, Teknik Kelautan, Teknik Fisika, dan Teknik Kimia. Akreditasi KAAB (Korea Architectural Accrediting Board): Arsitektur. Akreditasi RSC (Royal Society of Chemistry): Kimia.
Tiga program studi Sarjana yang telah mendapat visitasi dari viewer ABET pada tahun 2013 adalah Teknik Industri, Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan yang hasilnya akan disampaikan
22 | R K A I T B 2 0 1 4
pada tahun 2014. Pada tahun 2014 program internasionalisasi program studi terus didorong untuk meningkatkan kualitas program‐program studi sejalan dengan meningkatnya tuntutan kinerja perguruan tinggi dalam menjawab tantangan yang berkembang dalam masyarakat luas. Volume kegiatan operasional ITB pada tahun 2014 juga akan meningkat sejalan dengan mulai beroperasinya program‐program studi baru. Pada tahun 2012 telah disetujui pembukaan 6 program studi baru yang akan mulai menerima mahasiswa pada awal tahun akademik 2013/2014 pada tengah tahun 2013. Jumlah mahasiswa keenam program studi baru tersebut akan terus meningkat hingga mencapai kondisi relatif stabil pada tahun 2017 untuk program studi Sarjana dan pada tahun 2015 jika tidak ada penambahan jumlah intake per tahunnya. Keenam program studi baru tersebut adalah: 1. 2. 3. 4. 5.
6.
Program Studi Sarjana Rekayasa Infrastruktur Lingkungan pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL). Program Studi Sarjana Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL). Program Studi Sarjana Kewirausahaan pada Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM). Program Studi Magister Farmasi Industri pada Sekolah Farmasi (SF). Program Studi Magister Arsitektur Lanskap pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK). Program Studi Magister Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL).
Selain keenam program studi baru tersebut di atas, ITB juga melaksanakan kegiatan pendidikan untuk program studi Sarjana untuk mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera) di kampus ITB Jatinangor hingga pembangunan sarana dan prasarana Kampus Itera di Lampung selesai dibangun. 3.1.2 Program Pengembangan ITB 2014 Mengacu pada Program Strategis Utama dan Sasaran ITB 2011 – 2015 yang ditetapkan dalam SK Rektor Nomor 271/SK/I1.A/PR/20111, Program Pengembangan ITB 2013 difokuskan pada tiga bidang dan fokus kegiatan berikut. 1. Pendidikan, dengan fokus: a. Program Internasionalisasi program studi melalui akreditasi internasional dengan target pada 1 Fakultas/Sekolah terdapat sedikitnya 1 program studi yang mendapat akreditasi internasional. b. Pengembangan program ‘Double Degree’ minimum 1 program per Fakultas/Sekolah. c. Peningkatan mobilitas internasional mahasiswa melalui program pertukaran mahasiswa internasional (in‐bound dan out‐bound). d. Peningkatan mobilitas internasional staf ITB. e. Penyelesaian pembangunan kampus ITB Jatinangor. f. Peningkatan efisiensi internal dan kualitas proses pembelajaran. 1
Daftar lengkap Program Strategis Utama dan Sasaran ITB 2011 – 2015 dapat dilihat pada Lampiran 3.
23 | R K A I T B 2 0 1 4
2. Penelitian, dengan fokus:
a. b. c. d.
Peningkatan publikasi pada jurnal yang masuk dalam indeks Scopus. Peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian ITB. Peningkatan kemampuan penelitian SDM ITB. Pengembangan kampus ITB Bekasi dalam kerangka pengembangan New Academic Research Cluster (NARC) yang menjembatani ITB sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan dan industri yang menggunakan output riset. 3. Pengabdian pada Masyarakat, dengan fokus: a. Peningkatan pemanfaatan output Litbang ITB bagi masyarakat. b. Pengembangan pusat unggulan pendidikan dan pengembangan teknologi melalui kemitraan. Untuk mendukung kegiatan akademik, beberapa program pengembangan pada tahun 2014 mencakup program baru dan program yang merupakan kelanjutan dari program tahun 2013. Program Pengembangan Pendukung baru antara lain: 1. Bidang Organisasi dan Manajemen: Penataan ulang organisasi dan sistem pengelolaan ITB sejalan dengan perubahan‐ perubahan yang dihadapi ITB, yaitu:
Perubahan status ITB menjadi PT BH (Badan Hukum). Pengesahan Statuta ITB. Meningkatnya kegiatan di Kampus ITB‐Jatinangor. Finalisasi integrasi pegawai eks Yayasan Universitas Winayamukti (Unwim).
2. Bidang Sarana dan Prasarana: a. Penguatan fasilitas pembelajaran untuk mendukung internasionalisasi program studi. b. Pembangunan sarana dan prasarana di Kampus ITB Jatinangor. c. Peningkatan fasilitas layanan (buku) perpustakaan ITB. Program PB 2014 yang merupakan kelanjutan program tahun 2013 adalah Program PB Bidang Sarana dan Prasarana, yaitu: Proyek Pembangunan ITB Tahap III (JICA) yang mencakup pembangunan 4 gedung baru, yaitu: a. Center for Advanced Studies (CAS); b. Center for Research and Community Services (CRCS); c. Center for Arts, Design and Language (CADL); d. Center for Infrastructure and Built Environment (CIBE). 2. Pembangunan Gedung Riset dan Museum Energi dan Mineral Gedung Energi Tahap II.
1.
3.
Penyelesaian pembangunan gedung Lab FTMD dengan sumber dana dari DIPA Kementerian Perindustrian.
24 | R K A I T B 2 0 1 4
3.1.3 Target Program Strategis Utama ITB 2014 Mengacu pada Program Strategis Utama dan Sasaran ITB 2011 – 2015 dan capaian pada tahun 2012 dan perkiraan capaian pada tahun 2013, maka ditetapkan target kinerja Program Strategis Utama adalah sebagai berikut. a. Bidang Pendidikan Tabel 3. 1 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Pendidikan 2012 PROGRAM STRATEGIS 1. Pengembangan research based learning pada Program 81 dan 82 (RENSTRA Bidang Pendidikan 5.1.) 2. Meningkatkan efisiensi internal proses pembelajaran (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.2.)
3. Studi kebutuhan tenaga kerja nasional dan tracer study (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.4) 4. Meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu akademik (REN8TRA Bidang Pendidikan 7.1) 5. Integrasi Pendidikan S1 , S2 dan S3 (RENSTRA Bidang Pendidikan 1.2)
6. Menerbitkan buku‐buku teks dalam bidang sains, rekayasa, teknologi , dan seni karya para dosen (RENSTRA Bidang Pendidikan 3.2) 7. Memperoleh akreditasi internasional bagi program studi (RENSTRA Bidang Pendidikan 2.4) 8. Pengembangan program studi internasional jenjang S1 & S2 (RENSTRA Bidang Pendidikan 2.2)
25 | R K A I T B 2 0 1 4
INDIKATOR
SATUAN
Persen mata kuliah yang dijalankan melalui inovasi pembelajaran
%dari kurikulum setiap prodi
Persen mahasiswa lulus tepat waktu (S1, S2, S3) dalam 1 angkatan a. S1 (4 tahun) b. S2 (sesuai tepat waktu menurut pelaksanaan program) c. S3 (3 tahun) Persen mahasiswa lulus dengan IP>3.0 (S1) , IP>3.5 (S2), pada tahun tertentu a. IP > 3,0 (S1) b. IP > 3,5 (S2) Jumlah program studi yang melaksanakan tracer study Persen program studi yang melaksanakan pelaksanaan penjaminan mutu secara efektif Jumlah lulusan S1 ITB yang melanjutkan ke S2, dan S2 ke S3 a. S1 ke S2 b. S2 ke S3 Jumlah buku‐buku teks yang diterbitkan
Jumlah program studi terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional a. Jumlah Mahasiswa Asing a.3. mahasiswa penuh waktu a.4. mahasiswa program pertukaran (> 2 minggu)
Capaian 47%
2013* Perkiraa n Capaian 50%
TARGET 2014 Awal**
Revisi
10%
60%
% %
69,67% 85,70%
72% 84%
75,0% 57,5%
75,0% 86,0%
%
38,27%
36%
27,5%
40,0%
% % %
81,26% 38,24% 25%
80,87% 60% 100%
80,0% 60,0% 100%
82,5% 62,5% 100%
%
66,4%
100%
100%
100%
Mahasiswa Mahasiswa Judul (kumulatif)
na na 10
670 115 20
1000 80 30
1.250 120 30
Progam studi (kumulatif)
7
12
10
22
16
50
400
100
na
30
80
50
Mahasiswa Mahasiswa
2012 PROGRAM STRATEGIS
INDIKATOR
SATUAN
b. Jumlah program gelar ganda dan sejenisnya c. Jumlah dosen tamu asing (> 2 minggu)
Program (kumulatif) Dosen
Awal**
Revisi
1
2013* Perkiraa n Capaian 2
19
5
na
5
12
10
Capaian
TARGET 2014
Keterangan: * tahun anggaran berjalan; ** target sesuai dengan yang ditetapkan pada SK Rektor nomor 271/SK/I1.A/PR/2011 tentang Program Strategis Utama dan Sasaran Institut Teknologi Bandung 2011 – 2015
b. Bidang Penelitian Tabel 3. 2 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Penelitian 2012 PROGRAM STRATEGIS 1. Meningkatkan jumlah publikasi di jurnal internasional/(RENSTRA Bidang Pendidikan 2.6)
2. Peningkatan produktivitas penelitian ITB dari segi kualitas dan kuantitas (RENSTRA Bidang Penelitian 1.1 ) 3. Peningkatan pendanaan penelitian ITB (RENSTRA Bidang Penelitan 1.5.)
4. Peningkatan kemampuan penelitian sumber daya manusia ITB ITB (RENSTRA Bidang Penelitian 1.3)
INDIKATOR a. Jumlah publikasi internasional b. Jumlah publikasi internasional yang terindeks di Scopus / ISI Thompson Jumlah Sitasi Jumlah IPR a. Daftar b. Granted Jumlah dana penelitian dari sumber luar, baik nasional dan internasional a. Nasional b. Internasional a. Persen Guru Besar yang membimbing mahasiswa S3 dan menjadi peneliti utama penelitian b. Jumlah postdoc dan sabbatical leave untuk melaksanakan riset di universitas luar negeri
SATUAN
Capaian
2013* Perkiraan Capaian
Judul
TARGET 2014 Awal**
Revisi
450
500
Judul
896
240
1500
2000
Kali
10.106
10.995
7500
24 6
24 6
7000 12 8
Judul judul
15 10
Milyar Milyar %
kegiatan
19,78 M 2,32 M 50%
24,75 M 0,17 M 80%
60 M 10 M 90%
60 M 10 M 90%
9
25
30
30
c. Bidang Pengabdian pada Masyarakat Tabel 3. 3 Target Program Strategi Utama ITB 2014 Bidang Pengabdian pada Masyarakat 2012 PROGRAM STRATEGIS
INDIKATOR
SATUAN
1. Menjadikan Bandung dan propinsi Jawa Barat sebagai lokasi pilot project program pengabdian masyarakat (RENSTRA Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 5.1 .) 2. Kerja sama dengan potensi eksternal (Pemda) untuk membangun pusat
Jumlah pilot project program pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh pusat‐ pusat dan berlokasi di Bandung dan Provinsi Jawa Barat
kegiatan per thn
Jumlah pusat unggulan pendidikan dan pengembangan teknologi
Nilai kegiatan dlm Milyar
26 | R K A I T B 2 0 1 4
Awal**
Revisi
4
2013* Perkiraa n Capaian 6
8
8
4,78 M
6
20
8
Capaian
TARGET 2014
2012 PROGRAM STRATEGIS unggulan pendidikan dan pengembangan teknolgi, khususnya dibidang lalu lintas perkotaan dan pengelolaan Sumber Daya Air (RENSTRA Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 5.2)
INDIKATOR yang dibangun bersama pihak eksternal yang potensial
SATUAN
Capaian
2013* Perkiraa n Capaian
TARGET 2014 Awal**
Revisi
(kumulatif)
3.2 RENCANA ANGGARAN ITB 2014 3.2.1 Rencana Penerimaan ITB 2014 Rencana penerimaan ITB pada tahun 2014 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan penerimaan ITB selama 3 tahun terakhir, khususnya pada tahun 2013 dengan penerapan penuh kebijakan UKT untuk seluruh program studi Sarjana di ITB, serta kebijakan Pemerintah dalam pendanaan kegiatan perguruan tinggi, khususnya yang dituangkan dalam Permendikbud 5/2013 tentang Perubahan atas Permendikbud 58/2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Berdasarkan sumbernya, rencana penerimaan ITB dikelompokkan menjadi dua, yaitu Penerimaan dari Pemerintah (APBN) dan Penerimaan dari Masyarakat yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rencana penerimaan dari masing‐masing sumber dan asumsi yang digunakan dalam penyusunannya adalah sebagai berikut. A. Penerimaan dari Pemerintah Asumsi‐asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana penerimaan yang bersumber dari Pemerintah adalah sebagai berikut. a. Belanja Operasional Rutin (Non BOPTN)
Alokasi anggaran dari Pemerintah untuk kegiatan rutin (di luar PNBP) yang ditelaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan secara keseluruhan berjumlah Rp 177.640.231.000,00. Anggaran ini bersifat mengikat dan bersumber dari Rupiah Murni (RM). Jumlah tersebut meningkat hanya sebesar 1,2% atau Rp02.045.870.000,00 dibandingkan alokasi anggaran yang sama pada tahun 2013. Rincian penerimaan dari Pemerintah untuk belanja operasional rutin ITB pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 4 Rencana Penerimaan Anggaran Operasional Rutin ITB 2014 PROGRAM
KEGIATAN
Belanja Pegawai Gaji Pokok dan Tunjangan Operasional Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Tunjangan Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor (on going) Profesi Belanja Tunjangan Profesi Dosen (on going) Tunjangan Profesi Non PNS TOTAL
27 | R K A I T B 2 0 1 4
VOLUME
SATUAN
13 1
Bulan PT
109.966.547.000 19.100.000.000
JUMLAH (RP)
1.500 9.780 96
OB OB BOB
13.152.586.000 35.011.103.000 268.512.000 177.498.748.000
b. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN)
Mengacu pada penelaahan DIPA‐RKA/KL ITB 2014, alokasi BOPTN ITB tahun 2014 diperkirakan berjumlah Rp 186.853.337.000,00. Dibandingkan dengan alokasi BOPTN ITB pada tahun 2013 jumlah tersebut naik sebesar 5,6% atau Rp 9,977.706.873,00. Rincian penerimaan dari Pemerintah untuk belanja operasional rutin ITB pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 5 Rencana Penerimaan Dana BOPTN 2014 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KEGIATAN
JUMLAH (RP)
Pelaksanaan Penelitian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pelaksanaan Perkuliahan, Praktikum dan Kegiatan Mahasiswa Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pengadaan Buku Perpustakaan dan Jurnal Kegiatan Mahasiswa (Exchange Student, Kompetisi Mahasiswa, dsb.) Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Inovasi
TOTAL
40.117.233.000 72.615.912.000 35.366.586.000 11.325.900.000 12.000.000.000 10.427.706.000 5.000.000.000 186.853.337.000
c. Anggaran Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA, PHLN)
Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA) mengalami keterlambatan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan 4 gedung baru (semula direncanakan akan dimulai pada tahun 2012) akibat belum terpenuhinya beberapa persyaratan pembangunan serta keterlambatan pembukaan status blokir anggaran terkait. Secara keseluruhan, anggaran Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA) pada tahun 2014 akan berjumlah Rp 321.981.966.000,00 yang terdiri atas Rp 244.308.035.000,00 dana PLN (Pinjaman Luar Negeri) dan Rp 77.673.931.000,00 dana RMP (Rupiah Murni Pendamping). Sebagian besar anggaran tersebut merupakan anggaran pembangunan 4 gedung baru (CAS, CRCS, CADL dan CIBE) yang tidak berhasil dilaksanakan pada tahun 2013. Rincian anggaran Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA) berdasarkan komponen kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 6 Anggaran Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA) 2014 NO. URAIAN A Engineering Services Procurement of Construction ‐ New Building and B Infrastructure C Staff Development (Overseas) D Fellowship Service Agency E Equipment F Project Management Consultant G Research Grant H Management Cost I Peralatan Perkantoran UIP TOTAL
28 | R K A I T B 2 0 1 4
PHL (RP) 9.313.201.000
JUMLAH (RP) 9.313.201.000
191.416.500.000
191.416.500.000
6.915.228.000 873.106.000 35.790.000.000
66.510.500.000 2.360.211.000 950.000.000 7.653.220.000 200.000.000 77.673.931.000
6.915.228.000 873.106.000 102.300.500.000 2.360.211.000 950.000.000 7.653.220.000 200.000.000 321.981.966.000
244.308.035.000
RMP (RP)
d. Anggaran Program Prioritas Pemerintah
Pada DIPA ITB 2014 terdapat alokasi anggaran Pemerintah yang ditujukan untuk mendukung program prioritas Dikti. Alokasi APBN untuk program prioritas tersebut berjumlah Rp062.799.730.000,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 3. 7 Anggaran Program Prioritas Pemerintah pada DIPA ITB 2013 NO. 1. 2.
URAIAN KEGIATAN Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Pembangunan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) TOTAL
JUMLAH (RP) 1.905.000.000 40.000.000.000 41.905.000.000
e. APBN Pembangunan
Memenuhi permintaan Ditjen Dikti, ITB mengajukan rencana pengembangan sarana dan prasarana di Kampus ITB, baik di Ganesha dan di Jatinangor. Jumlah semula yang diajukan sebesar Rp 154.271.255.516,00 tetapi dikoreksi atas masukan dari Ditjen Dikti. Rencana penerimaan dari APBN Pembangunan diperkirakan sebesar Rp 80.000.000.000,00 untuk pembangunan gedung berikut. Tabel 3. 8 Alokasi APBN Pembangunan ITB 2014 PRIORITAS
USULAN PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH (RP)
1
Pembangunan Gedung Labtek Kampus ITB Jatinangor
50.000.000.000
2
Pembangunan Gedung Riset dan Museum Energi dan Mineral Tahap II
30.000.000.000
TOTAL
80.000.000.000
f. DIPA Instansi Lain
Melalui kerjasama atau pelimpahan tugas dari intansi Pemerintah lainnya, ITB memiliki penerimaan yang bersumber dari DIPA Instansi Lain (DIPA IL) untuk sejumlah program kegiatan, seperti program hibah riset, program hibah pengembangan sarana dan prasarana, program beasiswa dan sebagainya, yang secara rutin diterima oleh ITB. Selain DIPA IL dari kegiatan kerjasama, penerimaan ITB dari DIPA IL terbesar ITB adalah dari program beasiswa. Namun demikian, mempertimbangkan kebijakan Ditjen Dikti pada tahun 2013 untuk mengelola sejumlah program beasiswa secara langsung, maka penerimaan DIPA IL ITB untuk program beasiswa pada tahun 2014 diperkirakan hanya terbatas untuk program beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan S2 dan S3 (BPPS) dengan jumlah Rp 43.327.900.000,00 dan program pengelolaan penerima Beasiswa Bidik Misi sebesar Rp1.800.000.000,00. Rincian penerimaan DIPA IL ITB pada tahun 2014 diuraikan pada tabel berikut. Tabel 3. 9 Estimasi Penerimaan Dipa IL ITB 2014 (Prospektif) UNIT PENGELOLA Sekolah Pasca Sarjana
Lembaga Kemahasiswaan
29 | R K A I T B 2 0 1 4
PROGRAM KEGIATAN BPPS S2/S3 Penyelenggaraan Pendidikan S2 (Lanjutan) ‐ BPPS Penyelenggaraan Pendidikan S3 (Lanjutan) ‐ BPPS Beasiswa Unggulan PT DN (Sedang Berjalan) S2 Beasiswa Unggulan PT DN (Sedang Berjalan) S3 PROGRAM PENGELOLAAN PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI TOTAL
JUMLAH (RP) 43.327.900.000 9.488.600 20.787.800 11.599.500 1.452.000 1.800.000.000 45.127.900.000
Berdasarkan asumsi‐asumsi di atas, maka rencana penerimaan ITB yang bersumber dari Pemerintah (APBN) pada tahun anggaran 2014 secara keseluruhan berjumlah Rp0853.366.951.000,00. Ringkasan rencana penerimaan dari Pemerintah dapat dilihat pada tabel di halaman berikut. Tabel 3. 10 Rekapitulasi Rencana Penerimaan ITB dari Pemerintah pada 2013 RENCANA PENERIMAAN (RP RIBU) NO
KOMPONEN
RKA 2013 (REV 1)
RKA 2014
PERUBAHAN JUMLAH (RP RIBU)
%
1.
DIPA ITB
692.243.362
808.239.051
115.995.689
16,8
1. NON PHLN (Anggaran Rutin tanpa PNBP BLU & Program Prioritas Pemerintah)
238.252.608
219.403.748
‐18.848.860
‐7,9
2. PENGEMBANGAN
95.000.000
80.000.000
‐15.000.000
‐15,8
3. PROYEK PENGEMBANGAN ITB TAHAP 3 (PHLN & RMP)
182.115.123
321.981.966
139.866.843
76,8
4. BOPTN
176.875.631
186.853.337
9.977.706
5,6
2.
DIPA DIKTI/INSTANSI LAIN (PROSPEKTIF)
63.906.800
45.127.900
‐18.778.900
‐29,4
756.150.162
853.366.951
97.216.789
12,9
JUMLAH
Rencana penerimaan ITB yang bersumber dari APBN (Pemerintah) pada 2014 secara keseluruhan diproyeksikan naik sebesar Rp0 97.216.789.000,00 atau 12,9% dibandingkan penerimaan yang sama pada tahun 2013. Peningkatan terbesar terjadi pada penerimaan untuk pelaksanaan Proyek Pengembangan ITB Tahap III (JICA), yaitu sebesar 76,8% atau Rp 139.866.843.000,00. Peningkatan relatif kecil terjadi pada penerimaan BOPTN, yaitu sebesar 5,6% atau Rp 9.977.706.000,00, sedang komponen lain mengalami penurunan yang relatif besar. Seluruh rencana penerimaan dari Pemerintah tersebut bersifat terikat dengan peruntukan sesuai dengan program kegiatan yang telah disetujui oleh Pemerintah. B. Penerimaan dari Masyarakat Pada penelaahan RKA‐KL/DIPA ITB 2014, penerimaan ITB yang bersumber dari masyarakat masih dikategorikan sebagai dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Estimasi penerimaan PNBP ITB 2014 disusun berdasarkan asumsi‐asumsi berikut. a. Penerimaan dari Mahasiswa Sebagai kelanjutan penerapan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Program Sarjana, penerimaan PNBP ITB yang bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang dibayarkan oleh mahasiswa S1 ITB pada tahun 2014 belum dapat kembali pada tingkat yang sama pada tahun 2012 saat UKT belum diterapkan. Untuk jumlah mahasiswa yang sama dan dengan UKT yang sama, penerimaan PNBP ITB dari BPP pada tahun 2014 diperkirakan akan meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan tahun 2013, namun demikian jumlah tersebut masih jauh dibawah penerimaan BPP pada tahun 2012. Gambar pada halaman berikut memperlihatkan pola penerimaan BPP ITB pada tahun 2012 (sebagai base line), tahun 2013 pada tahun awal UKT diterapkan dan pada 3 tahun selanjutnya. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa penerimaan BPP ITB akan menyamai jumlah tahun 2012 (base line) secara bertahap. Jumlah penerimaan BPP pada
30 | R K A I T B 2 0 1 4
tahun 2012 baru akan kembali dicapai setelah tahun 2016 (dengan jumlah mahasiswa dan UKT yang sama).
Gambar 3. 1 Pola Penerimaan BPP ITB Akibat Kebijakan UKT dan BOPTN Mempertimbangkan kondisi penerimaan PNBP ITB dan ketidakpastian kebijakan Pemerintah, untuk menjaga kesehatan keuangan ITB mencegah pendanaan yang berlebihan menjaga menjamin ketersediaan dana untuk mendukung penyelenggaran kegiatan operasional rutin dan pengembangan ITB, maka rencana penerimaan BPP ITB 2014 disusun dengan menggunakan skenario konservatif. Perhitungan rencana penerimaan BPP didasarkan pada asumsi berikut. (1) UKT ITB pada tahun 2014 sama dengan UKT ITB tahun 2013 dan dibagi dalam5 kelompok berikut. Tabel 3. 11 Perhitungan UKP KELOMPOK UKT
I
II
III
IV
V
UKT NON SBM (RP)
400.000
800.000
4.000.000
8.000.000
10.000.000
UKT SBM (RP)
800.000
1.600.000
8.000.000
16.000.000
20.000.000
(2) UKT diterapkan untuk mahasiswa ITB Angkatan 2013 dan Angkatan 2014. (3) Dua puluh persen dari mahasiswa baru S1 ITB akan menerima beasiswa Bidik Misi ITB akan mendapat Beasiswa Biaya Pendidikan secara penuh. (4) Tidak ada peningkatan jumlah penerimaan (intake) mahasiswa baru untuk prodi S1, sehingga jumlah mahasiswa baru S1 (Angkatan 2014) berjumlah 3.600 mahasiswa (tidak termasuk mahasiswa ITERA). (5) Distribusi mahasiswa lama berdasarkan angkatan untuk setiap strata pada tahun 2014 sama dengan distribusi pada tahun 2013. (6) Diperkirakan akan penambahan 2 prodi baru S1 (saat ini sedang dalam proses penelaahan) masing‐masing dengan intake sebanyak 40 mahasiswa. (7) BP2S (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Semesteran) yang harus dibayar oleh mahasiswa lama dan baru disajikan pada tabel di halaman berikut.
31 | R K A I T B 2 0 1 4
Tabel 3. 12 Besaran BP2S ITB Berdasarkan Strata Pendidikan dan Angkatan ANGKATAN 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
KOMPONEN BIAYA BP2S SKS BP2S SKS BP2S SKS BP2S SKS BP2S Semester Pendek BP2S Semester Pendek
DASAR PERHITUNGAN Per Semester Per SKS Per Semester Per SKS Per Semester Per SKS Per Semester Per SKS Per Semester Per SKS Per Semester Per SKS
S1 1.500.000 125.000 1.750.000 125.000 5.000.000 ‐ 5.000.000 ‐ 10.000.000 300.000 10.000.000 300.000
BPP (RP) S2 3.250.000 450.000 3.500.000 450.000 8.500.000 ‐ 8.500.000 ‐ 8.500.000 800.000 8.500.000 800.000
S3 7.500.000 ‐ 7.750.000 ‐ 9.000.000 ‐ 9.000.000 ‐ 9.000.000 ‐ 9.000.000 ‐
Berdasarkan asumsi di atas, maka estimasi penerimaan BPP ITB pada 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 13 Estimasi Penerimaan BPP ITB 2014 FAKULTAS/ SEKOLAH
NO
A
B
STRATA PROGRAM
11 FAKULTAS/ SEKOLAH (NON SBM) SBM
RENCANA PENERIMAAN (RP)
TIDAK TERIKAT
SARJANA
108.018.639.615
‐ 108.018.639.615
MAGISTER
100.307.650.000
‐ 100.307.650.000
DOKTOR
8.836.900.000
‐
SARJANA
20.021.312.000
14.014.918.400
6.006.393.600
MAGISTER
45.139.200.000
31.597.440.000
13.541.760.000
1.680.000.000
720.000.000
2.400.000.000
DOKTOR TOTAL ITB
SIFAT DANA (RP) TERIKAT
284.723.701.615
8.836.900.000
47.292.358.400 237.431.343.215
Secara keseluruhan, rencana penerimaan BPP ITB pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp 284.723.701.615,00. Dibandingkan dengan penerimaan BPP ITB pada tahun 2013 yang secara keseluruhan berjumlah Rp 241.663.000.000,00, maka rencana penerimaan BPP ITB pada tahun 2014 diperkirakan akan meningkat sebesar Rp 43.060.701.615,00 atau 17,8%. b. Penerimaan Semester Pendek Kegiatan Semester Pendek (SP) saat ini masih terbatas sebagai kegiatan remedial bagi mahasiswa yang memerlukan perbaikan nilai. Rencana penerimaan biaya SP pada tahun 2014 diperkirakan berjumlah Rp 4.185.600.000,00 dengan rinciain perhitungan sebagai berikut. Tabel 3. 14 Estimasi Penerimaan BPP Semester Pendek ITB 2014 PROGRAM
ESTIMASI JUMLAH % PESERTA TOTAL MHS SP
JUMLAH SKS/MHS
BIAYA PER SKS (RP)
RENCANA PENERIMAAN (RP RIBU) TIDAK TOTAL TERIKAT (70%) TERIKAT
SARJANA
14.510
20%
4
300.000
3.482.400
2.437.680
1.044.720
MAGISTER
5.860
5%
3
800.000
703.200
492.240
210.960
JUMLAH
4.185.600
2.929.920
1.255.680
c. Penerimaan dari Kerjasama Rencana penerimaan ITB dari kegiatan kerjasama disusun berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh masing‐masing terhadap penerimaan mereka yang bersumber dari 32 | R K A I T B 2 0 1 4
kegiatan kerjasama yang dikelola dan dikembangkan dengan mitra di luar ITB. Berdasarkan estimasi tersebut, maka rencana penerimaan ITB dari kegiatan kerjasama pada tahun 2014 berjumlah Rp 169.928.203.000,00. Sebagian besar penerimaan dari kegiatan kerma bersifat terikat dengan program yang telah disepakati antara ITB dan mitra terkait. Estimasi penerimaan dari kerma berdasarkan jenis kerma dan keterikatan dananya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 15 Estimasi Penerimaan Kerma ITB 2014 NO A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B. C. 1. 2. 3.
RENCANA PENERIMAAN KERMA (RP RIBU) SIFAT ANGGARAN (RP RIBU) PD PN PM TOTAL TERIKAT TAK TERIKAT 54.289.270 17.907.393 4.269.000 76.465.663 74.055.252 2.410.411 1.059.000 804.000 1.863.000 1.809.384 53.616 1.206.000 4.875.000 425.000 6.506.000 6.403.060 102.940 1.768.869 1.500.000 1.400.000 4.668.869 4.563.514 105.355 4.951.000 3.306.084 100.000 8.357.084 8.124.583 232.501 1.520.000 970.000 2.490.000 2.419.500 70.500 11.113.051 4.811.309 100.000 16.024.360 15.530.325 494.035 3.100.000 3.100.000 2.976.000 124.000 15.708.950 895.000 1.200.000 17.803.950 17.149.842 654.108 6.437.200 1.550.000 240.000 8.227.200 7.950.852 276.348 4.090.000 4.090.000 3.926.400 163.600 3.335.200 3.335.200 3.201.792 133.408
UNIT KERJA FAK/SEK FMIPA SITH SF FTI FTMD STEI FITB FTTM FTSL SAPPK FSRD SBM LPPM UKP Lainnya SPS LK LPIK TOTAL
25.601.824 2.257.500 2.257.500
25.162.599
27.710.218 12.730.400
82.148.593
43.069.992
76.810.998 14.113.747 2.099.475 2.500.000 9.514.272 164.979.997
1.663.642 874.153 158.025
78.474.640 14.987.900 2.257.500 2.500.000 10.230.400 169.928.203
2.500.000 10.230.400 44.709.618
716.128 4.948.206
Keterangan: PD = Kerma Pendidikan, PN = Kerma Penelitian, PM = Kerma Pengabdian pada Masyarakat.
d. Penerimaan dari Auxilliary Ventures/UPT Sama halnya dengan kegiatan kerja, kegiatan auxilliary ventures yang dilaksanakan oleh UPT merupakan kegiatan yang terdesentralisasi, sehingga rencana penerimaan disusun berdasarkan usulan dari unit kerja pelaksanaan serta dengan mempertimbangkan penerimaan pada tahun 2013. Berdasarkan estimasi penerimaan yang diberikan oleh masing‐masing UPT, maka rencana penerimaan dari auxilliary ventures pada tahun 2014 berjumlah Rp 22.565.070.000,00 dengan rincian pada tabel berikut. Tabel 3. 16 Estimasi Penerimaan UPT/Auxilliary Ventures ITB 2014 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
UPT UPT PERPUSTAKAAN UPT PUSAT BAHASA UPT LAYANAN KESEHATAN UPT OLAH RAGA UPT PMO USDI UKP LAINNYA DIT. SARPRAS DIT. KEPEGAWAIAN DIT. PENDIDIKAN LPPM
33 | R K A I T B 2 0 1 4
RENCANA PENERIMAAN (RP) 20.000.000 4.301.250.000 4.390.512.397 2.988.000.000 600.000.000 1.005.308.000 2.800.000.000 3.360.000.000 3.100.000.000 22.565.070.397
SIFAT ANGGARAN (RP) TERIKAT TIDAK TERIKAT 20.000.000 4.000.162.500 301.087.500 4.083.176.529 307.335.868 2.778.840.000 209.160.000 558.000.000 42.000.000 934.936.440 70.371.560 2.520.000.000 280.000.000 3.024.000.000 336.000.000 2.790.000.000 310.000.000 20.709.115.469 1.855.954.928
e. Penerimaan Beasiswa Sponsor Secara rutin, ITB menerima beasiswa dari berbagai sponsor atau donatur yang dikelola oleh Lembaga Kemahasiswaan (LK). Berdasarkan realisasi penerimaan Beasiswa Sponsor selama 3 tahun terakhir, LK memproyeksikan penerimaan Beasiswa Sponsor pada tahun 2014 berjumlah Rp 12.000.000.000,00 dimana seluruh dana tersebut seluruhnya terikat sebagai beasiswa yang ditujukan bagi mahasiswa sesuai dengan persyaratan dari donatur. f. Penerimaan Donasi Bersyarat Donasi Bersyarat merupakan penerimaan dari donatur dengan tujuan penggunaan sebagaimana ditetapkan oleh pemberi dana, di luar beasiswa. Sebagai contoh, pada 2013 ITB sejumlah donasi dari beberapa mitra, seperti alumni, untuk pembangunan berbagai fasilitas kampus ITB. Merujuk pada penerimaan tersebut selama 3 tahun terakhir, diperkirakan penerimaan Donasi Bersyarat ITB pada 2014 berjumlah Rp 1.500.000.000,00 yang seluruhnya merupakan dana terikat. g. Kontribusi Satuan Pendukung Kontribusi satuan pendukung hanya mencakup kontribusi dari Satuan Usaha Komersial (SUK) dan Satuan Kekayaan dan Dana (SKD). Sejak tahun 2012 kontribusi LAPI tidak dimasukkan dalam penerimaan ITB pada RKA ITB. Penerimaan dari satuan pendukung pada tahun 2014 diperkirakan akan sama dengan penerimaan pada tahun 2013, yaitu Rp 6.000.000.000,00 berasal dari SUK dan SKD masing‐masing sebesar Rp 3.000.000.000,00 yang seluruhnya merupakan dana tak terikat. h. Portofolio Investasi dan Jasa Bank Penerimaan dari sumber ini merupakan penerimaan dari hasil investasi dan jasa bank. Pada tahun 2013, realisasi penerimaan dari sumber ini pada akhir September 2013 (Rp 10.228.482.000,00) telah melampaui target penerimaannya sebesar Rp 7.000.000.000,00. Kondisi ini tidak sepenuhnya merupakan hal yang positip, karena terutama disebabkan oleh terjadinya keterlambatan dalam realisasi pembayaran kegiatan. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan realisasi anggaran yang lebih cepat dan tinggi pada tahun 2014, maka target penerimaan dari sumber ini pada tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 yang seluruhnya merupakan dana tak terikat. i. Penerimaan ITERA (Institut Teknologi Sumatera) Penerimaan ini bukan merupakan penerimaan ITB. ITB hanya berperan sebagai pengelola penerimaan ITERA yang bersumber dari mahasiswa ITERA selama pelaksanaan kegiatan belajar‐mengajar ITERA masih dilakukan di kampus ITB. Penggunaan penerimaan tersebut sepenuhnya untuk kegiatan belajar‐mengajar ITERA, sehingga seluruhnya bersifat terikat. Perkiraan penerimaan bagi ITERA adalah Rp 8.898.400.000,00 dengan rincian pada tabel berikut ini.
34 | R K A I T B 2 0 1 4
Tabel 3. 17 Estimasi Penerimaan ITERA 2014 KOMPONEN
ANGKATAN
BIAYA PENDIDIKAN BIAYA ASRAMA
2012 2013 2014 2012, 2013, 2014
JUMLAH MAHASISWA 78 78 40 196 TOTAL
TARIF (RP/MHS/THN) 40.000.000 40.000.000 40.000.000 5.400.000
JUMLAH (RP) 3.120.000.000 3.120.000.000 1.600.000.000 1.058.400.000 8.898.400.000
Berdasarkan asumsi di atas, maka rencana penerimaan ITB dari masyarakat (PNBP) pada tahun 2014 berjumlah Rp 520.800.976.012,00 dimana Rp 258.309.790.869,00 atau 49,6% merupakan dana terikat dan Rp 262.491.185.143,00 atau 48,6% dana tak terikat.
Tabel 3. 18 Rencana Penerimaan PNBP ITB 2014 NO 1.
SUMBER PENERIMAAN BP2M a. 11 FAK/SEK
b. SBM
RKA 2014 (RP)
RKA R012 (RP)
RKA 2013, REV1 (RP)
112.600.000.000
29.343.000.000
‐
‐
‐
97.200.000.000
‐
‐
‐
‐
15.400.000.000
TOTAL
TERIKAT
TAK TERIKAT
29.343.000.000
‐
‐
‐
BP2S
201.319.000.000 241.663.000.000
284.723.701.615
47.292.358.400
237.431.343.215
a. 11 FAK/SEK
164.460.000.000 200.523.375.000
b. SBM
2.
3.
KERMA PPM
217.163.189.615
‐
217.163.189.615
41.139.625.000
67.560.512.000
47.292.358.400
20.268.153.600
139.560.361.000 112.589.777.000
87.779.610.000
85.519.424.336
2.260.185.664
36.859.000.000
a. LPPM
80.413.000.000
94.793.450.000
52.872.817.000
51.499.687.056
1.373.129.944
b. FAK/SEK
52.047.361.000
16.796.327.000
22.176.393.000
21.289.337.280
887.055.720
c. UKP Lainnya
7.100.000.000
1.000.000.000
12.730.400.000
12.730.400.000
‐
52.985.924.000
74.703.544.000
82.148.594.000
79.460.572.664
2.688.021.336
4.
KERMA PENDIDIKAN
a. LPPM
18.368.000.000
21.181.330.000
25.601.824.000
25.243.398.464
358.425.536
b. FAK/SEK
34.617.924.000
49.216.214.000
54.289.270.000
52.117.699.200
2.171.570.800
c. UKP Lainnya
27.503.000.000
4.306.000.000
2.257.500.000
2.099.475.000
158.025.000
21.130.536.000
22.565.070.397
20.709.115.469
1.855.954.928
5.
UPT/AUX VENTURES
6.
SEMESTER PENDEK DLL.
3.611.895.000
2.167.100.000
4.185.600.000
2.929.920.000
1.255.680.000
7.
BEASISWA SPONSOR
10.000.000.000
12.000.000.000
12.000.000.000
12.000.000.000
‐
8.
DONASI BERSYARAT
1.300.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
‐
9.
KONTRIBUSI SATUAN PENDUKUNG
6.000.000.000
6.000.000.000
6.000.000.000
‐
6.000.000.000
10.
PORTOFOLIO INVESTASI & JASA BANK
7.000.000.000
7.500.000.000
10.000.000.000
‐
10.000.000.000
3.087.200.000 561.880.180.000 511.684.157.000
8.898.400.000
8.898.400.000
520.800.976.012
258.309.790.869
262.491.185.143
11. ITERA
TOTAL PNBP ITB
Dibandingkan dengan rencana penerimaan tahun 2013 (RKA ITB 2013 Revisi 1), secara keseluruhan rencana penerimaan pada tahun 2014 hanya meningkat sebesar Rp 9.116.819.012.000,00 atau 1,8%. Pada tahun 2014 tidak ada lagi penerimaan yang bersumber dari biaya penyelengaraan pendidikan yang diterima dimula (BP2M), seingga komponen tersebut pada tahun 2014 sama dengan 0. Walaupun beberapa komponen mengalami peningkatan cukup besar, kelompok penerimaan dari kegiatan kerma secara bersama‐sama (kerma Pendidikan, kerma PPM dari LPPM, Fakultas/Sekolah dan unit kerja lainnya) diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp 17.365.117.000,00 atau 9,3% dibandingkan dengan rencana penerimaan pada tahun 2013. Komponen penerimaan yang lain diperkirakan akan mengalami peningkatan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di halaman berikut. 35 | R K A I T B 2 0 1 4
Tabel 3. 19 Rencana Penerimaan PNBP ITB 2014 dan Perubahannya NO 1.
SUMBER PENERIMAAN BP2M
RKA R012 (RP)
RKA 2014
RKA 2013, REV1 (RP)
112.600.000.000
PERUBAHAN DR 2013
TOTAL (RP)
JUMLAH (RP)
29.343.000.000
‐
%
‐29.343.000.000
‐100,0
a. 11 FAK/SEK
97.200.000.000
‐
‐
‐
‐
b. SBM
15.400.000.000
29.343.000.000
‐
‐29.343.000.000
‐100,0 17,8
BP2S
201.319.000.000
241.663.000.000
284.723.701.615
43.060.701.615
2.
a. 11 FAK/SEK
164.460.000.000
200.523.375.000
217.163.189.615
16.639.814.615
8,3
b. SBM
36.859.000.000
41.139.625.000
67.560.512.000
26.420.887.000
64,2
139.560.361.000
112.589.777.000
87.779.610.000
‐24.810.167.000
‐22,0
3.
a. LPPM
80.413.000.000
94.793.450.000
52.872.817.000
‐41.920.633.000
‐44,2
b. FAK/SEK
52.047.361.000
16.796.327.000
22.176.393.000
5.380.066.000
32,0
c. UKP Lainnya
7.100.000.000
1.000.000.000
12.730.400.000
4.
KERMA PPM
11.730.400.000 1.173,0
KERMA PENDIDIKAN
52.985.924.000
74.703.544.000
82.148.594.000
7.445.050.000
10,0
a. LPPM
18.368.000.000
21.181.330.000
25.601.824.000
4.420.494.000
20,9
b. FAK/SEK
34.617.924.000
49.216.214.000
54.289.270.000
5.073.056.000
10,3
c. UKP Lainnya
4.306.000.000
2.257.500.000
‐2.048.500.000
‐47,6
5.
UPT/AUX VENTURES
27.503.000.000
21.130.536.000
22.565.070.397
1.434.534.397
6,8
6.
SEMESTER PENDEK DLL.
3.611.895.000
2.167.100.000
4.185.600.000
2.018.500.000
93,1
7.
BEASISWA SPONSOR
10.000.000.000
12.000.000.000
12.000.000.000
‐
‐
8.
DONASI BERSYARAT
1.300.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
‐
‐
9.
KONTRIBUSI SATUAN PENDUKUNG
6.000.000.000
6.000.000.000
6.000.000.000
‐
‐
10.
PORTOFOLIO INVESTASI & JASA BANK
7.000.000.000
7.500.000.000
10.000.000.000
2.500.000.000
33,3
561.880.180.000
3.087.200.000
8.898.400.000
5.811.200.000
188,2
511.684.157.000
520.800.976.012
9.116.819.012
1,8
11. ITERA
TOTAL PNBP ITB
C. Rekapitulasi Rencana Penerimaan Total ITB 2014 Berdasarkan asumsi dan rincian perkiraan yang diberikan pada sub bagian A dan B, maka rekapitulasi rencana penerimaan ITB pada 2014 dan komparasinya dengan rencana penerimaan pada tahun 2013 dinyatakan pada tabel berikut.
Tabel 3. 20 Rencana Total Penerimaan ITB 2014 RENCANA PENERIMAAN (RP) NO
SUMBER PENERIMAAN
TOTAL JUMLAH (RP)
PROPORSI
TAK TERIKAT (RP)
I.
RKA 2013 (REV 1)
A.
PEMERINTAH (APBN)
756.150.162.000
59,64%
756.150.162.000
‐
B.
MASYARAKAT (PNBP)
511.684.157.000
40,36%
262.952.604.500
248.731.552.500
1.267.834.319.000
100,00%
1.019.102.766.500
248.731.552.500
80,4%
TOTAL 2013 =
PROPORSI =
II.
RKA 2014
TERIKAT (RP)
19,6%
A.
PEMERINTAH (APBN)
853.366.951.000
62,10%
853.366.951.000
‐
B.
MASYARAKAT (PNBP)
520.800.976.012
37,90%
258.309.790.869
262.491.185.143
1.374.167.927.012
100,00%
1.111.676.741.869
262.491.185.143
80,9%
19,1%
8,4%
92.573.975.369
13.759.632.643
TOTAL 2014 =
PROPORSI =
III.
TOTAL PERUBAHAN (II – I)
106.333.608.012
Total rencana penerimaan ITB pada tahun 2014 berjumlah Rp 1.374.167.927.012,00 naik 8,4% atau sebesar Rp 106.333.608.012,00 dibandingkan rencana penerimaan pada tahun 2013. Dari total rencana penerimaan ITB 2014, sebesar 80,9 % merupakan Dana Terikat dan
36 | R K A I T B 2 0 1 4
hanya 19,1% merupakan Dana Tak Terikat. Rekapitulasi rencana penerimaan ITB pada tahun 2014 secara lebih lengkap diberikan pada tabel berikut.
Tabel 3. 21 Rencana Total Penerimaan ITB 2014 berdasarkan Sumber Penerimaan NO
SUMBER PENERIMAAN
RKA 2014
RKA 2013 (REV 1)
TOTAL
TERIKAT
TAK TERIKAT
I.
PEMERINTAH
756.150.162.000
853.366.951.000
853.366.951.000
0
1.
DIPA ITB
692.243.362.000
808.239.051.000
808.239.051.000
a.ANGGARAN RUTIN & PRIORITAS DIKTI
238.252.608.000
219.403.748.000
219.403.748.000
b. PENGEMBANGAN SARPRAS
95.000.000.000
80.000.000.000
80.000.000.000
c.PROYEK PENGEMBANGAN ITB TAHAP 3 (PHLN & RMP)
182.115.123.000
321.981.966.000
321.981.966.000
176.875.631.000
186.853.337.000
186.853.337.000
63.906.800.000
45.127.900.000
45.127.900.000
511.684.157.000
520.800.976.012
258.309.790.869
262.491.185.143
29.343.000.000
‐
‐
‐
‐
‐
29.343.000.000
‐
BP2S
241.663.000.000
284.723.701.615
47.292.358.400
237.431.343.215
a. 11 FAK/SEK
200.523.375.000
217.163.189.615
‐
217.163.189.615
b. SBM
41.139.625.000
67.560.512.000
47.292.358.400
20.268.153.600
112.589.777.000
87.779.610.000
85.519.424.336
2.260.185.664
d. BOPTN
2.
DIPA DIKTI/INSTANSI LAIN (PROSPEKTIF)
II.
MASYARAKAT (PNBP)
1.
BP2M
a. 11 FAK/SEK
b. SBM 2.
3.
KERMA PPM
a. LPPM
94.793.450.000
52.872.817.000
51.499.687.056
1.373.129.944
b. FAK/SEK
16.796.327.000
22.176.393.000
21.289.337.280
887.055.720
c. UKP Lainnya
1.000.000.000
12.730.400.000
12.730.400.000
‐
KERMA PENDIDIKAN
74.703.544.000
82.148.594.000
79.460.572.664
2.688.021.336
a. LPPM
21.181.330.000
25.601.824.000
25.243.398.464
358.425.536
b. FAK/SEK
49.216.214.000
54.289.270.000
52.117.699.200
2.171.570.800
4.
c. UKP Lainnya
4.306.000.000
2.257.500.000
2.099.475.000
158.025.000
21.130.536.000
22.565.070.397
20.709.115.469
1.855.954.928
4.185.600.000
2.929.920.000
1.255.680.000
12.000.000.000
12.000.000.000
1.500.000.000
5.
UPT/AUX VENTURES
6.
SEMESTER PENDEK DLL.
2.167.100.000
7.
BEASISWA SPONSOR
12.000.000.000
8.
DONASI BERSYARAT
1.500.000.000
1.500.000.000
9.
KONTRIBUSI SATUAN PENDUKUNG
6.000.000.000
6.000.000.000
6.000.000.000
10.
PORTOFOLIO INVESTASI & JASA BANK
7.500.000.000
11.000.000.000
11.000.000.000
11.
ITERA TOTAL PENERIMAAN ITB PENINGKATAN
3.087.200.000
8.898.400.000
8.898.400.000
1.267.834.319.000
1.374.167.927.012
1.111.676.741.869
262.491.185.143
106.333.608.012 8,4%
3.2.2 Rencana Belanja ITB 2014 Berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan, secara garis besar rencana belanja ITB dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) Belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014, dan (2) Belanja untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (disebut Hutang Kegiatan) dan (3) Belanja untuk kegiatan lanjutan dengan menggunakan penerimaan yang diterima dimuka. Rencana belanja kegiatan pada Kelompok 1 akan didanai dari penerimaan pada tahun 2014 dan sisa anggaran pada tahun‐tahun sebelumnya, rencana belanja kegiatan Kelompok 2 didanai dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan harus diakui sebagai Hutang Kegiatan pada tahun 2013 terkait, dan kegiatan pada Kelompok 3 yang pada umumnya merupakan kegiatan kerjasama, didanai dari sumber dana yang terkait dengan kegiatan kerma tersebut.
37 | R K A I T B 2 0 1 4
Untuk penyusunan rencana belanja Kelompok 1 atau kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2014, diterapkan kebijakan berikut. A. Kebijakan Umum 1. Untuk menjaga komitmen layanan pendidikan tinggi bagi para pemangku kepentingan,
maka kegiatan operasional rutin (Program KO) mendapat prioritas pertama dalam alokasi anggaran. 2. Tingkat inflasi Indonesia pada 2014 ditargetkan berkisar antara 4,5% 1%2. Mempertimbangkan tingkat inflasi pada tahun 2014 dan adanya peningkatan kecil pada penerimaan dana PNBP (tak terikat) ITB pada tahun 2014, maka alokasi dana KO UKP yang tidak mengalami peningkatan sejak 2010 dinaikkan sebesar 5%. Adapun peningkatan biaya penyelenggaraan kegiatan pada UKA dipenuhi dari alokasi dana BOPTN ITB 2014. Walaupun demikian, setiap unit kerja tetap diharapkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. 3. Untuk menghindari defisit anggaran, rencana penerimaan konservatif sebagaimana
dijelaskan di atas digunakan sebagai dasar alokasi anggaran belanja. 4. Pada tahun 2014 diharapkan realisasi dana yang bersumber dari Pemerintah dapat lebih
awal dibandingkan realisasi pada tahun 2013, khususnya dana BOPTN yang digunakan untuk operasional UKA. Namun demikian, untuk mengantisipasi keterlambatan persetujuan anggaran BOPTN 2014, pada unit kerja akademik tetap dialokasikan dana PNBP untuk operasional perkuliahan selama 1 triwulan. 5. Implementasi kegiatan yang didanai dengan anggaran terikat, khususnya yang
bersumber dari Pemerintah (APBN), mengikuti jadual realisasi anggaran Pemerintah, kecuali ada permintaan dana talangan dari instansi Pemerintah terkait yang berwenang. Dana talangan akan dialokasikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan ITB. 6. Alokasi anggaran Program Pengembangan ITB tahun 2013 akan didasarkan pada
kelebihan penerimaan yang tidak terikat dengan mengacu pada Program Prioritas Utama ITB 2011 – 2015 . 7. Memenuhi ketentuan Keuangan BLU, karena ITB belum menetapkan Standar Biaya
Kegiatan/Lain, maka dalam implementasi anggaran digunakan Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang terbaru. B. Kebijakan Alokasi Anggaran Belanja 2014 1. Mempertimbangkan keterbatasan jenis belanja yang dapat didanai dengan dana BOPTN, untuk menjaga kelangsungan kegiatan operasional rutin di UKA, maka anggaran KO di UKA yang bersumber dari dana PNBP masih sama dengan komponen alokasi anggaran pada tahun sebelumnya, yaitu mencakup komponen berikut. a. Dana Insentif Beban Lebih dan Kinerja, terdiri atas: Dana insentif beban lebih (ADO_FTE) untuk dosen; Dana kinerja non dosen (ADO_KIN); 2
Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter – Septemmber 2013, http://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan‐ moneter/tinjauan/Documents/027f9502a9e8498786951b1948a6c991TKM_September_Final1.pdf, September 2013.
38 | R K A I T B 2 0 1 4
b. Dana Operasional Pendidikan (ADO_Pendidikan), mencakup dana untuk: Praktikum; Kuliah lapangan; Penelitian dan ujian tesis mahasiswa program S2; Penelitian dan penyelenggaraan program S3 (alokasi pada program studi), ujian tertutup (alokasi pada Fakultas/Sekolah), dan ujian terbuka mahasiswa program S3 (alokasi pada Sekolah Pascasarjana); c. Dana Layanan Akademik dan Mahasiswa (ADO_Layanan Mahasiswa); d. Dana Operasi dan Pemeliharaan peralatan Laboratorium dan Kantor (ADO_O/M); e. Dana Administrasi Kantor (ADO_Adm); f. Dana Kelompok Keahlian (ADO_KK). Namun demikian, mempertimbangkan adanya alokasi dana BOPTN untuk kegiatan operasional pendidikan di UKA, maka alokasi ADO_Pendidikan UKA 2014 yang bersumber dari dana PNBP kurang‐lebih hanya mencakup 25% (1 triwulan) dari alokasi ADO_Pendidikan UKA tahun 2013. Formula perhitungan alokasi komponen anggaran Program KO UKA yang bersumber dana PNBP diberikan pada Lampiran 4. 2. Merujuk pada Permendikbud nomor Permendikbud 5/2013 tentang Perubahan atas Permendikbud 58/2012 tentang BOPT yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sebagian besar dana BOPTN dialokasikan untuk mendanai kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh UKA dan juga oleh UKP. Secara garis besar, komponen kegiatan, total alokasi anggaran BOPTN dan unit kerja pengguna diuraikan pada tabel berikut. Dasar alokasi dana BOPTN pada Fakultas/Sekolah diberikan pada Lampiran 5. Tabel 3. 22 Rencana Komponen Kegiatan BOPTN ITB 2014 KODE 023.04.08 2013 2013.109 012 4078.049 011 4078.050 011 013
A. B. C.
A. B. C. D.
A. B. C. D. E. A. B. C. D.
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PPM Laporan Hasil Penelitian (BOPTN) Pelaksanaan Penelitian Riset Ungguan ITB Skema Desentralisasi Kegiatan Penelitian Mahasiswa (non BS) Konferensi Internasional Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) [Base Line] Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Remunerasi Pegawai Non PNS Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Pendukung Kegiatan Pendidikan Langganan dan Lisensi Layanan Pembelajaran (BOPTN) Pelaksanaan Perkuliahan, Praktikum dan Kegiatan Mahasiswa Perkuliahan dan Praktikum S1, S2, S3 Persiapan dan Pelaksanaan Prodi Baru Persiapan dan Pelaksanaan Prodi Internasional, Double Degree Pengadaan Dosen Tamu Pengelolaan Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum 2013 Penyusnan SPM Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi BAN Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Internasional
39 | R K A I T B 2 0 1 4
BOPTN (RP) 186.853.337.000 40.117.233.000 40.117.233.000 40.117.233.000 24.000.000.000 12.517.233.000 3.600.000.000 72.615.912.000 72.615.912.000 35.457.688.000 27.000.001.000 3.000.000.000 7.158.223.000 46.692.486.000 35.366.586.000 29.806.586.000 1.320.000.000 1.800.000.000 1.890.000.000 550.000.000 11.325.900.000 2.625.000.000 787.900.000 1.363.000.000 3.350.000.000
KODE 4078.051 011 4078.052 011 4078.053 011
E. F.
A. B. C. D. E. F.
A. B.
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN Gugus Kendali Mutu Tracer Study Prodi Buku Perpustakaan (BOPTN) [Base Line] Buku Perpustakaan Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) [Base Line] Kegiatan Mahasiswa Student Exchange Persiapan Pelaksanaan Kompetisi Mahasiswa (Nasional dan Internasional) Kegiatan UKM Olahraga dan Kesenian Pengembangan Penalaran Kewirausahaan Mahasiswa Pengembangan Minat Bakat Laporan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (BOPTN) [Base Line] Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Inovasi Pengabdian pada Masyarakat Pengembangan Inovasi
BOPTN (RP) 1.100.000.000 2.100.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 10.427.706.000 10.427.706.000 3.927.706.000 3.000.000.000 1.800.400.000 595.000.000 510.000.000 594.600.000 5.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 1.000.000.000
3. Untuk memenuhi pendanaan kegiatan UKP pada tahun 2014, alokasi anggaran KO UKP pada tahun 2014 ditetapkan rata‐rata meningkat 5% dibandingkan alokasi anggaran KO UKP pada tahun 2013. Peningkatan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa alokasi anggaran rutin UKP tidak mengalami peningkatan sejak 2011 guna mendorong efisiensi anggaran. Namun dengan tingkat inflasi per tahun yang cukup tinggi, maka pada tahun anggaran 2014 alokasi anggaran rutin UKP rata‐rata meningkat sebesar 5%. 4. Alokasi dana program PB ditetapkan berdasarkan pertimbangan berikut:
Keselarasan program PB yang diajukan oleh unit kerja dengan Renstra ITB 2011 ‐ 2015 dan Renstra Unit Kerja yang bersangkutan;
Prioritas program PB yang diajukan dalam menjalankan misi dan mewujudkan visi ITB;
Dalam kondisi rencana pendanaan yang terbatas, maka program PB yang secara langsung mendukung kegiatan akademik mendapat prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan program PB lainnya
Program PB yang diajukan oleh hampir seluruh unit kerja, khususnya UKA, akan diprioritaskan dengan basis alokasi anggaran berdasarkan satuan biaya (alokasi dana) baku dan dikelompokkan sebagai Program Pengembangan Baku (PB Baku). Secara garis besar, dasar alokasi komponen anggaran Program PB Baku UKA diberikan pada Lampiran 6.
Jika setelah alokasi anggaran Program KO dan Program PB Baku UKA terpenuhi masih terdapat sisa dana, dana dialokasikan untuk program PB yang diajukan oleh unit‐unit kerja dengan memperhatikan kontribusinya terhadap anggaran penerimaan ITB.
C. Rencana Belanja Kegiatan Baru 2014 Berdasarkan kebijakan di atas, maka ditetapkan alokasi anggaran belanja unit kerja ITB untuk kegiatan baru tahun 2014 secara keseluruhan adalah Rp 1.374.167.927.012,00. Rencana belanja yang telah didistribusikan berdasarkan unit kerja serta akun kegiatan dan jenis belanja.
40 | R K A I T B 2 0 1 4
Berkenaan dengan sistem pencatatan keuangan (akuntansi) dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, distribusi rencana belanja ITB 2014 memiliki beberapa karakteristik berikut. 1. Distribusi rencana belanja dapat dilakukan berdasarkan unit kerja yang merupakan satuan akuntansi, yang secara keseluruhan 41 unit kerja pada Satuan Akademik dan 3 unit kerja pada satuan pendukung. Secara rinci daftar unit kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. 2. Distribusi rencana belanja dapat dilakukan berdasarkan 2 program utama, yaitu Kelangsungan Operasi dan Program Pengembangan, dimana Program Kelangsungan Operasi dibagi menjadi 9 akun kegiatan dan demikian juga setiap program pengembangan dapat dipetakan atas 9 akun kegiatan berikut. (1) Pendidikan; (2) Penelitian; (3) Pengabdian pada Masyarakat; (4) Pendukung Akademik; (5) Pelayanan Mahasiswa; (6) Operasi dan Pemeliharaan; (7) Administrasi dan Umum; (8) Beasiswa; (9) Kemitraan dan Auxiliary Business. 3. Komponen belanja pegawai berupa gaji dan berbagai tunjangan ditempatkan pada RKA Direktorat Kepegawaian, sedangkan insentif pengajaran dan kegiatan tridharma lain yang dikelola Fakultas/Sekolah ditempatkan pada RKA Fakultas/Sekolah. 4. Komponen belanja daya dan utilitas ditempatkan pada RKA Direktorat Sarana dan Prasarana, baik untuk penggunaan di Kampus Ganesha maupun Kampus ITB Jatinangor. 5. Komponen belanja pembangunan sebagian besar ditempatkan di RKA Direktorat Pengembangan, kecuali anggaran Proyek Pembangunan ITB Tahap III (JICA) yang dikelola oleh Unit Implementasi Proyek (UIP) secara tersendiri. Akibat butir 3, 4 dan 5, maka RKA unit kerja terkait berjumlah sangat besar sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola, namun dengan peruntukan institusi ITB secara keseluruhan. Berdasarkan kelompok unit kerja UKA dan UKP serta berdasarkan kelompok belanja, rencana belanja kegiatan baru ITB pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 3. 23 Rekapitulasi Rencana Belanja Kegiatan Baru ITB 2014 NO
URAIAN KEGIATAN
1.
UNIT KERJA AKADEMIK
2.
B. PEGAWAI
B. BARANG
42.675.968.361
11.554.871.562
154.232.535.522
UNIT KERJA PENDUKUNG
262.944.946.361
15.642.441.147
309.061.963.096
699.669.911.032 1.287.319.261.637
JUMLAH
305.620.914.722
27.197.312.709
463.294.498.618
713.782.702.345 1.509.895.428.394
41 | R K A I T B 2 0 1 4
RENCANA BELANJA 2014 (RP) B. JASA
B. MODAL 14.112.791.313
JUMLAH 222.576.166.757
D. Rencana Belanja Kegiatan Lama (Hutang Kegiatan) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 secara keseluruhan diperkirakan berjumlah Rp 16.796.027.339,00 dan seluruhnya untuk pendanaan kegiatan Program KO dengan distribusi berdasarkan kelompok unit kerja dan jenis belanja seperti pada tabel di halaman berikut.
Tabel 3. 24 Rekapitulasi Rencana Belanja Hutang Kegiatan ITB 2013 RENCANA BELANJA HUTANG KEGIATAN 2013 (RP)
NO
URAIAN KEGIATAN
1.
UNIT KERJA AKADEMIK
142.080.000
163.925.688
2.808.228.275
161.058.840
3.275.292.803
2.
UNIT KERJA PENDUKUNG
483.087.800
23.099.769
13.014.546.967
13.520.734.536
JUMLAH
625.167.800
187.025.457
15.822.775.242
161.058.840
16.796.027.339
B. PEGAWAI
B. BARANG
B. JASA
B. MODAL
JUMLAH
E. Rencana Belanja Kegiatan Lanjutan Jumlah anggaran tahun 2013 yang direalokasi ke tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah Rp 66.460.312.649,00 yang sebagian besar untuk Program KO dari kegiatan kerjasama, kecuali realokasi anggaran belanja barang/jasa/modal yang dikelola oleh Direktorat Logistik dimana proses pengadaan barang/jasa/modal tersebut telah dimulai pada tahun 2013 tetapi belum dapat diselesaikan hingga tutup tahun anggaran 2013. Secara keseluruhan, realokasi anggaran 2013 ke tahun 2014 berdasarkan kelompok unit kerja dan jenis belanja diperkirakan sebagai berikut. Tabel 3. 25 Rekapitulasi Realokasi Anggaran 2013 Ke Tahun 2014 NO
URAIAN KEGIATAN
1.
UNIT KERJA AKADEMIK
2.
UNIT KERJA PENDUKUNG
JUMLAH
RENCANA REALOKASI BELANJA 2013 KE TAHUN 2014 (RP) B. PEGAWAI
B. BARANG
B. JASA
B. MODAL
JUMLAH
1.316.102.579
39.954.510
12.362.103.167
17.182.220
13.735.342.477
2.105.274.448
36.334.487.923
14.285.207.802
52.724.970.172
1.316.102.579
2.145.228.958
48.696.591.090
14.302.390.022
66.460.312.649
F. Total Rencana Belanja Belanja ITB 2014 Dengan memperhitungkan hutang kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2013 ke tahun anggaran 2014, maka rencana belanja ITB pada tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah Rp 1.591.424.266.869,00. Jumlah tersebut belum mencakup rencana belanja dari 3 unit kerja pendukung (SUK, SKD dan UUP Penerbit) yang berjumlah Rp 5.072.392.729,00. Pemisahan ini karena rencana penerimaan yang disampaikan pada bagian terdahulu tidak mencakup rencana penerimaan satuan pendukung. Rencana belanja unit kerja dalam satuan pendukung sepenuhnya didanai dari rencana penerimaan mereka. Rekapitulasi rencana belanja dari Satuan Akademik ITB pada tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada tiga tabel berikut. Rincian total rencana belanja berdasarkan akun kegiatan dan kelompok belanja untuk setiap unit kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 6.
42 | R K A I T B 2 0 1 4
Tabel 3. 26 Total Rencana Belanja UKA 2014 KEGIATAN / SUB KEGIATAN A. KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian Pada Masyarakat 4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasi dan Pemeliharaan 7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa 9. Kemitraan & Auxliary Business Subtotal 1 = B. PROGRAM PENGEMBANGAN (PB) 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang Pengabdian Pada Masyarakat 4. PB Bidang Inovasi & Enterpreneurship 5. PB Bidang Sumber Daya Manusia 6. PB Bidang Sarana Dan Prasarana 7. PB Bidang Organisasi Dan Manajemen 8. PB Bidang Pendanaan Subtotal 2 = TOTAL =
PEGAWAI
ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) BARANG JASA MODAL
28.661.740 2.260.295 ‐ ‐ 545.135 ‐ 7.402.078 ‐ 4.857.557 43.726.806
3.924.607 2.889.007 ‐ 732.204 312.022 296.418 1.944.304 ‐ 1.646.347 11.744.910
25.504.758 14.653.354 63.750 5.536.482 9.886.619 21.178.713 16.013.424 ‐ 74.936.751 167.773.852
387.345 20.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 407.345 44.134.151
13.842 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 13.842 11.758.752
440.015 1.189.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.629.015 169.402.867
TOTAL
6.393.174 539.756 ‐ 531.200 216.280 157.250 1.473.733 ‐ 1.434.016 10.745.409 3.364.624 181.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.545.624 14.291.032
64.484.279 20.342.412 63.750 6.799.886 10.960.056 21.632.381 26.833.540 ‐ 82.874.671 233.990.976 4.205.826 1.390.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.595.826 239.586.802
Tabel 3. 27 Total Rencana Belanja UKP 2014 KEGIATAN / SUB KEGIATAN A. KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian Pada Masyarakat 4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasi dan Pemeliharaan 7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa 9. Kemitraan & Auxiliary Business Subtotal 1 = B. PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang Pengabdian Pada Masyarakat 4. PB Bidang Inovasi & Enterpreneurship 5. PB Bidang Sumber Daya Manusia 6. PB Bidang Sarana dan Prasarana 7. PB Bidang Organisasi dan Manajemen 8. PB Bidang Pendanaan Subtotal 2 = TOTAL =
PEGAWAI
ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) BARANG JASA MODAL
156.081.809 229.080 18.800 509.900 1.358.200 ‐ 95.912.400 ‐ 3.740.526 257.850.715
968.078 4.380 22.071 270.620 3.609.763 3.432.904 5.830.040 ‐ 195.426 14.333.281
5.436.212 461.778 280.100 11.296.480 12.268.890 9.178.435 48.407.816 28.012.500 164.685.084 280.027.295
4.266.719 ‐ ‐ ‐ 43.000 ‐ 1.267.600 ‐ 5.577.319 263.428.034
1.372.172 ‐ ‐ ‐ 3.330 702.033 1.360.000 ‐ 3.437.534 17.770.815
24.551.538 1.900.000 ‐ ‐ 12.399.962 25.125.862 12.678.840 ‐ 76.656.202 356.683.496
TOTAL
143.258 ‐ ‐ 13.324.756 242.488 479.488 2.120.216 ‐ 1.631.101 17.941.307 61.549.919 ‐ ‐ ‐ 293.717.000 340.346.892 400.000 ‐ 696.013.811 713.955.119
162.629.358 695.238 320.971 25.401.756 17.479.341 13.090.827 152.270.472 28.012.500 170.252.136 570.152.598 91.740.348 1.900.000 ‐ ‐ 306.163.292 366.174.787 15.706.440 ‐ 781.684.867 1.351.837.465
Tabel 3. 28 Total Rencana Belanja Satuan Akademik ITB 2014 KEGIATAN / SUB KEGIATAN A. KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian Pada Masyarakat 4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasi dan Pemeliharaan 7. Administrasi dan Umum
43 | R K A I T B 2 0 1 4
PEGAWAI
ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) BARANG JASA MODAL
TOTAL
184.743.550 2.489.375 18.800 509.900 1.903.335 ‐ 103.314.478
4.892.686 2.893.387 22.071 1.002.824 3.921.785 3.729.322 7.774.344
30.940.970 15.115.132 343.850 16.832.963 22.155.509 30.357.148 64.421.240
6.536.431 539.756 ‐ 13.855.956 458.768 636.738 3.593.950
227.113.637 21.037.650 384.721 32.201.642 28.439.397 34.723.208 179.104.011
KEGIATAN / SUB KEGIATAN 8. Beasiswa 9. Kemitraan & Auxiliary Business Subtotal 1 = B. PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang Pengabdian Pada Masyarakat 4. PB Bidang Inovasi & Enterpreneurship 5. PB Bidang Sumber Daya Manusia 6. PB Bidang Sarana dan Prasarana 7. PB Bidang Organisasi dan Manajemen 8. PB Bidang Pendanaan Subtotal 2 = TOTAL =
ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) BARANG JASA MODAL
PEGAWAI
‐ 8.598.083 301.577.520
‐ 1.841.773 26.078.191
28.012.500 239.621.835 447.801.147
4.654.065 20.000 ‐ ‐ 43.000 ‐ 1.267.600 ‐ 5.984.665 307.562.185
1.386.014 ‐ ‐ ‐ 3.330 702.033 1.360.000 ‐ 3.451.376 29.529.567
24.991.553 3.089.000 ‐ ‐ 12.399.962 25.125.862 12.678.840 ‐ 78.285.217 526.086.363
TOTAL
‐ 3.065.117 28.686.716
28.012.500 253.126.807 804.143.574
64.914.543 95.946.174 181.000 3.290.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 293.717.000 306.163.292 340.346.892 366.174.787 400.000 15.706.440 ‐ ‐ 699.559.435 787.280.693 728.246.151 1.591.424.267
Adapun rekapitulasi rencana belanja tiga unit kerja Satuan Pendukung ITB pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 3. 29 Total Rencana Belanja Satuan Pendukung ITB 2014 KEGIATAN / SUB KEGIATAN A. KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian Pada Masyarakat 4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasi dan Pemeliharaan 7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa 9. Kemitraan & Auxiliary Business Subtotal 1 = B. PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang Pengabdian Pada Masyarakat 4. PB Bidang Inovasi & Enterpreneurship 5. PB Bidang Sumber Daya Manusia 6. PB Bidang Sarana dan Prasarana 7. PB Bidang Organisasi dan Manajemen 8. PB Bidang Pendanaan Subtotal 2 = TOTAL =
ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) BARANG JASA MODAL
PEGAWAI
TOTAL
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.601.160 ‐ ‐ 1.601.160
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.360.479 162.891 ‐ ‐ 1.523.370
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 979.831 868.526 ‐ ‐ 1.848.357
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 58.328 41.178 ‐ ‐ 99.505
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1.601.160
1.523.370
1.848.357
99.505
5.072.393
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.398.638 2.673.755 ‐ ‐ 5.072.393
Rincian rencana belanja unit kerja ITB pada tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 6. 3.2.3 Rencana Pendanaan ITB 2014
Berdasarkan rencana penerimaan dan rencana belanja, rendana pendanaan untuk seluruh kegiatan Satuan Akademik ITB pada tahun anggaran 2014 secara keseluruhan berjumlah Rp01.591.424.267.000,00 dimana 86,3% atau Rp01.374.167.927.012,00 berasal dari penerimaan tahun 2014 dan 13,7% atau Rp 217.256.339.988,00 dari penerimaan PNBP ITB pada tahun 2013 atau sebelum. Dari penerimaan pada tahun 2014, 62,1% atau Rp0853.366.951.000,00 berasal dari Pemerintah dan 37,9% atau Rp 520.800.976.012,00 berasal dari masyarakat (PNBP). Sumber pendanaan untuk tiga unit kerja dari Satuan Pendukung seluruhnya berasal dari penerimaan ketiga unit tersebut yang secara keseluruhan
44 | R K A I T B 2 0 1 4
berjumlah Rp 5.072.393.000,00. Rekapitulasi rencana pendanaan Satuan Akademik tahun 2014 berdasarkan sumbernya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 30 Rekapitulasi Rencana Pendanaan Satuan Akademik ITB 2014 NO I. II.
SUMBER PENDANAAN PENERIMAAN TAHUN 2014
a. Dana Pemerintah (APBN) b. Dana Masyarakat (PNBP) Subtotal I = PENERIMAAN TAHUN 20143ATAU SEBELUMNYA a. Dana Masyarakat (PNBP) (1) Hutang Kegiatan 2013 (2) Realokasi Anggaran 2013 (3) Dana Pengembangan Subtotal II = TOTAL =
45 | R K A I T B 2 0 1 4
JUMLAH (RP) 853.366.951.000 520.800.976.012 1.374.167.927.012 16.796.027.339 66.460.312.649 134.000.000.000 217.256.339.988 1.591.424.267.000
PROPORSI PER BGN TOTAL 62,1% 53,6% 37,9% 32,7% 100,0% 86,3% 7,7% 1,1% 30,6% 4,2% 61,7% 8,4% 100,0% 13,7% 100,0%
BAB 4. PENUTUP
Pada tahun 2014 diperkirakan akan terjadi sejumlah perubahan berkaitan dengan sistem pengelolaan ITB sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah mengenai PTN Badan Hukum. RKA 2014 yang disusun pada saat status ITB sebagai PTN Badan Hukum, tetapi dengan sistem keuangan BLU. Dalam implementasinya pada tahun anggaran 2014 berjalan, sejumlah perubahan terkait dengan sistem tata kelola ITB mungkin terjadi yang dapat berdampak pada kebutuhan pendanaan dan sistem pengelolaan anggaran dan keuangan ITB. Keberhasilan ITB dalam menjawab tantangan yang dihadapi sangat tergantung dari keberhasilannya dalam menyiapkan organisasi dan tata kelola ITB serta sumber daya yang diperlukan. Peningkatan kinerja ITB akan tercermin dan dipengaruhi oleh program yang berhasil dilakukan, dan hal ini dapat tercermin dari kelayakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB. Namun demikian perencanaan penganggaran (budgeting) yang baik perlu disertai dengan rencana implementasi yang mencakup kegiatan evaluasi dan pengendalian. Usaha ini merupakan suatu bentuk jaminan atas tercapainya tujuan penganggaran. Sebagaimana disampaikan di atas, penganggaran ITB dilandasi oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong peran dan otonomi di level pelaksana atau operasional (desentralisasi). Dengan prinsip transparansi, kebijakan anggaran dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh pihak‐pihak yang berwenang (lembaga normatif, badan pembina/pengawas horisontal) dan dilaporkan secara reguler kepada pimpinan (atasan) langsung. Akuntabilitas menjamin tersedianya pertanggungjawaban, serta mengikuti suatu sistem dan prosedur yang ditetapkan. Pengendalian anggaran adalah pemenuhan realisasi anggaran yang disertai dengan tanggung jawab pelaksana dan pengambil keputusan dalam memenuhi persyaratan kebijakan dan kesesuaian anggaran terhadap hasil secara aktual. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian tujuan penganggaran dan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan revisi yang diperlukan. Dengan demikian, pengendalian penganggaran adalah sebuah rencana untuk masa depan (advanced planning) atas setiap kegiatan organisasi yang terkendali secara keseluruhan. Pengendalian anggaran ini dimulai dari tahap persiapan anggaran, koordinasi dengan pihak terkait yang mencerminkan bentuk tanggung jawab, penilaian kesesuaian kinerja aktual terhadap penyerapan anggaran, dan tindakan terhadap hasil yang dicapai agar sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, perlu disusun kebijakan untuk pengendalian anggaran, serta sistem untuk pengendaliannya.
4.1 KEBIJAKAN PENGENDALIAN ANGGARAN
Pengendalian anggaran (terutama yang bersifat rutin) dilakukan dengan upaya maksimum aplikasi standar pembiayaan (standard costing) yang diarahkan pada maksimasi efisiensi dan pengelolaan.
46 | R K A I T B 2 0 1 4
Untuk mendapatkan kepastian tanggung jawab serta kewenangan, penggunaan standar pembiayaan ditetapkan oleh sebuah unit yang menjadi acuan dalam pengendalian anggaran yang beroperasi secara rutin.
Pengendalian anggaran perlu dilandasi oleh penetapan sasaran termasuk indikatornya sebagai dasar dalam mengukur kinerja aktual sekaligus sebagai ukuran efisiensi penggunaan anggaran
Evaluasi terhadap perbedaan (variance) antara kinerja aktual dan penggunaan anggaran diantisipasi sebelumnya dengan identifikasi faktor terkendali dan tidak terkendali yang mempengaruhinya.
4.2 SISTEM PENGENDALIAN ANGGARAN Kegiatan pengendalian anggaran secara umum dapat dilakukan secara langsung (real time) dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Kegiatan ini mencakup informasi tentang anggaran yang direncanakan, anggaran yang sudah digunakan, anggaran yang akan digunakan, serta sisa anggaran (balance). Sistem Keuangan ITB telah dapat melaksanakan fungsi ini, namun setiap transaksi belum terkait dengan program. Dalam sistem pengendalian anggaran yang baik, setiap transaksi anggaran yang diajukan perlu dikaitkan secara langsung dan rinci dengan kegiatan yang dilakukan dalam ukuran (prosentase capaian) yang telah direncanakan sebelumnya. Mengantisipasi perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan ITB pada tahun 2014 dari sistem keuangan BLU menjadi sistem keuangan PTN BH, kemampuan sistem pengendalian anggaran dan keuangan, direpresentasikan oleh kecepatan informasi penyerapan anggaran, harus dapat segera ditingkatkan. Hal ini membantu untuk mengindentifikasi kemajuan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dan memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi dengan lebih lebih cepat, sehingga rencana kegiatan dan target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Akurasi dan kecepatan informasi balikan (feedback) mengenai realisasi anggaran juga dapat membantu menentukan waktu perubahan (cutoff) dari ke sistem pengelolaan lama ke sistem pengelolaan baru.
4.3 ISU KRITIKAL Mempertimbangkan peningkatan anggaran pada tahun 2014 dengan porsi pembangunan yang sangat besar, maka dalam implementasi RKAT 2014 yang sangat penting untuk diperhatikan adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas sistem pengadaan barang dan jasa yang sebagian besar akan masuk dalam domain public procurement yang menjadi obyek pemeriksaan sangat ketat oleh pemerintah sebagai pemberi dana terbesar untuk kegiatan tersebut. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengadaan barang dan jasa tersebut tidak terbatas pada Direktorat Logistik tetapi juga unit‐unit kerja yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui jalur unit.
47 | R K A I T B 2 0 1 4
Mengikuti tahapan pengadaan barang dan jasa, selanjutnya peningkatan sistem pengelolaan aset ITB juga harus ditingkatkan secara signifikan untuk menjaga fungsi dan nilai aset yang telah diadakan. Tingginya investasi harus didukung dengan kemampuan ITB untuk memanfaatkan aset yang telah diadakan untuk mendorong peningkatan pendapatan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan aset tersebut dalam jangka panjang.
48 | R K A I T B 2 0 1 4
LAMPIRAN LAMPIRAN 1: REKAPITULASI HASIL EVALUASI DIRI SEMESTER 1-2013 A. UNIT KERJA AKADEMIK A‐1. FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
19 20 21 II. 1 2
Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB Bd Pendidikan Bd Pendidikan
3 4
Bd Penelitian Bd Penelitian
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Umum Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Tugas Akhir Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Kemitraan/Kerma Pendidikan Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Presentasi Publikasi
OUTPUT CAPAIAN (%)
1.047.974.000 86.889.000 907.200.000 57.099.000 1.877.440.000 55.600.000 1.209.935.000 50.160.000
REALISASI JUMLAH (RP) 349.595.206 40.855.000 432.000.000 24.300.000 740.566.150 19.200.000 360.447.695 25.270.000
33,4 47,0 47,6 42,6 39,5 34,5 29,8 50,4
46,8 50,0 50,0 50,0 16,5 100,0 24,1 12,5
679.477.000 222.717.000 441.218.000 43.500.000 8.753.818.000 402.070.000 2.463.295.000 664.450.000 292.893.000 558.119.000
74.342.454 70.860.000 172.350.000 19.000.000 3.516.834.629 1.725.091.402 190.810.000 49.613.495 139.886.397
10,9 31,8 39,1 43,7 40,2 ‐ 70,0 28,7 16,9 25,1
11,2 12,9 50,5 50,0 32,6 ‐ 50,0 22,3 54,6 52,9
2.757.645.000 1.862.253.000 281.678.000 35.000.000 378.479.000
1.136.134.186 560.789.039 25.000.000 22.500.000 231.782.225
41,2 30,1 8,9 64,3 61,2
31,1 50,0 24,3 28,3 ‐
450.000.000 300.000.000
191.596.886 163.299.200
42,6 54,4
33,3 14,2
ALOKASI ANGGARAN (RP)
(%)
A‐2. SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
18
Penelitian
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Ko‐Kurikuler Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian
49 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP) 463.601.000 72.000.000 273.800.000 116.020.000 673.903.000 38.640.000 25.540.000 534.601.000 320.279.000 72.800.000 815.815.000 396.540.000 1.708.009.000 13.400.000 494.070.000 559.214.000 282.067.000 1.160.880.000
OUTPUT REALISASI CAPAIAN (%) JUMLAH (RP) (%) 72.893.802 15,7 42,3 48.225.000 67,0 46,9 135.900.000 49,6 37,9 40.248.810 34,7 50,0 29.690.000 4,4 28,2 27.900.000 72,2 52,3 11.980.000 46,9 100,0 69.300.000 13,0 32,7 26.000.000 8,1 18,9 22.500.000 30,9 57,9 295.500.000 36,2 50,0 178.999.146 45,1 37,5 7.000.000 0,4 19,1 ‐ ‐ ‐ 295.036.067 59,7 50,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 412.395.839
35,5
63,4
INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
19 20 II. 1 2
Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan
3 4 5
PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Pelaksanaan Penelitian Publikasi Kemitraan/Kerma Pendidikan Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Presentasi Publikasi Sarana dan Prasarana
ALOKASI ANGGARAN (RP) 700.618.000 141.906.000 35.000.000 159.760.000
OUTPUT REALISASI CAPAIAN (%) JUMLAH (RP) (%) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 50,0 67.000.000 41,9 12,5
240.000.000 160.000.000 985.000.000
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐
A‐3. SEKOLAH FARMASI (SF) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
19 20 21 II. 1
Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan
2 3 4 5
PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Monitoring dan Evaluasi Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Ko‐Kurikuler Layanan Perpustakaan Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Kemitraan/Kerma Penelitian Presentasi Publikasi Sarana dan Prasarana
ALOKASI ANGGARAN (RP) 476.820.000 ‐ 70.000.000 983.255.000 290.234.000 643.529.000 16.000.000 18.000.000 328.031.000 258.565.000 51.544.000 67.160.000 25.000.000 7.355.911.800 43.930.000 841.342.000 244.476.000 316.937.000
REALISASI JUMLAH (RP) 194.942.287 ‐ ‐ 470.045.000 187.252.774 1.300.000 10.954.020 12.525.225 ‐ 59.889.000 24.693.000 12.100.000 18.468.750 2.213.405.409 ‐ 172.337.800 18.700.000 41.800.000
OUTPUT CAPAIAN (%)
(%) 40,9 ‐ ‐ 47,8 64,5 0,2 68,5 69,6 ‐ 23,2 47,9 18,0 73,9 30,1 ‐ 20,5 7,7 13,2
38,4 50,0 50,0 48,8 50,4 8,3 50,0 100,0 ‐ 15,0 50,0 15,9 45,7 12,9 ‐ 46,4 ‐ ‐
53,6 24,8 ‐
170.970.000 1.741.420.635 120.671.000 199.343.000
91.651.350 432.157.873 ‐ 37.500.000
18,8
51,1 5,4 ‐ 16,7
35.000.000 150.000.000 100.000.000 1.142.000.000
4.000.000 43.500.000 30.000.000 ‐
11,4 29,0 30,0 ‐
100,0 118,5 93,8 ‐
A‐4. FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
13 14 15 16
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Perencanaan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Umum Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kerja Praktek
50 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP) 388.351.000 410.539.000 10.956.000 92.000.000 518.900.000 119.509.000 454.907.000 1.511.836.000 62.503.680 12.720.000 779.084.320 161.674.000 701.365.000 172.740.000 133.739.000 26.583.000
OUTPUT REALISASI CAPAIAN (%) JUMLAH (RP) (%) 101.355.351 26,1 33,3 199.687.029 48,6 50,0 10.955.820 100,0 50,0 ‐ ‐ 223.800.000 43,1 53,1 58.665.880 49,1 40,0 173.016.841 38,0 46,3 108.791.142 7,2 2,9 27.000.000 43,2 33,3 1.720.000 13,5 47,9 59.764.402 7,7 42,4 65.049.600 40,2 75,4 18.900.000 41.310.000 44.762.782 ‐
2,7 23,9 33,5 ‐
30,8 35,3 60,9 ‐
INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
17 18 19 20 21 22 23 24
Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik Pendukung Akademik
25 26 27 28 II. 1
Penelitian Penelitian Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan
2
PB Bidang Penelitian
3 4 5
PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Tugas Akhir Diversifikasi dan Penguatan Akademik Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Administrasi Pengabdian Pada Masyarakat Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Kemitraan/Kerma Pengabdian Pada Masyarakat Presentasi Publikasi Sarana dan Prasarana
ALOKASI ANGGARAN (RP) 120.000.000 5.667.119.000 275.850.000 309.672.000 309.670.000 335.447.000 30.000.000 527.948.000
REALISASI JUMLAH (RP) 3.060.000 1.128.425.631 ‐ 173.899.296 84.025.000 15.000.000 ‐
(%) 2,6 19,9 ‐ 56,2 27,1 ‐ 50,0 ‐
OUTPUT CAPAIAN (%) 3,3 18,9 ‐ 47,6 54,1 18,0 50,0 47,2 48,5 42,7 50,0 15,7
178.320.000 2.851.384.000 186.748.000 88.320.000
110.480.000 594.630.666 ‐ ‐
62,0 20,9 ‐ ‐
357.815.000
44.000.000
12,3
25,9
35.000.000
‐
‐
50,0
240.000.000 160.000.000 4.254.000.000
67.350.000 55.220.000 ‐
28,1 34,5 ‐
‐ 50,0 ‐
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
A‐5. FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
19 20 21 II. 1
Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan
2 3 4 5
PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/ Pembelajaran/ Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Kemitraan/Kerma Penelitian Presentasi Publikasi Sarana dan Prasarana
ALOKASI ANGGARAN (RP) 561.511.000 163.776.000 378.000.000 214.576.000 1.237.149.000 48.000.000 24.000.000 666.292.000 41.000.000
REALISASI JUMLAH (RP) 169.945.137 81.888.000 151.900.000 93.448.800 25.000.000 30.500.000 12.000.000 67.162.682 8.600.000
30,3 50,0 40,2 43,6 2,0 63,5 50,0 10,1 21,0
42,6 44,9 40,0 50,0 48,8 46,3 50,0 38,4 48,5
483.192.000 114.194.997 1.331.388.000 64.000.000 2.244.971.000 109.926.000 312.482.000 153.260.000 350.084.000
61.750.000 36.351.650 558.525.000 29.000.000 83.046.800 ‐ 66.565.103 ‐ ‐
12,8 31,8 42,0 45,3 3,7 ‐ 21,3 ‐ ‐
15,7 34,7 60,8 27,3 41,0 ‐ 65,8 100,0 90,0
559.280.000 1.155.494.000 139.388.000
145.190.432 61.349.475 48.500.000
26,0 5,3 ‐ 14,5
39,8 50,9 23,8 35,5
35.000.000 210.000.000 140.000.000 2.741.000.000
62.000.000 65.500.000 ‐
‐ 29,5 46,8 ‐
100,0 10,7 21,4 ‐
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
A‐6. SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) INPUT NO. I. 1 2 3
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Perencanaan
51 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP) 901.431.000 72.685.000 1.600.000
REALISASI JUMLAH (RP) 191.075.605 67.231.776 1.400.000
21,2 92,5 87,5
41,7 61,8 50,0
INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
4 5 6 7 8 9 10 11
Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik Pendukung Akademik
25 26 27 28 29 30
Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan
II. 1 2 3 4 5
PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Layanan Perpustakaan Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kerja Praktek Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Tugas Akhir Diversifikasi dan Penguatan Akademik Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Pengolahan Data Presentasi Publikasi Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Kemitraan/Kerma Pendidikan Presentasi Publikasi Sarana dan Prasarana
ALOKASI ANGGARAN (RP) 124.600.000 621.400.000 371.510.000 1.626.300.000 227.330.000 20.510.000 674.770.000 48.720.000
REALISASI JUMLAH (RP) 32.750.000 283.000.000 169.723.525 1.548.133.600 146.548.000 7.500.000 12.000.000 ‐
(%) 26,3 45,5 45,7 95,2 64,5 36,6 1,8 ‐
OUTPUT CAPAIAN (%) ‐ 37,5 50,0 22,5 60,3 40,0 4,2 49,5
893.739.000 18.000.000 60.000.000 249.628.000 9.000.000 25.000.000 4.855.420.000 141.970.000 510.683.000 405.650.000 140.363.000 139.800.000 698.423.000
87.600.000 7.000.000 24.925.000 114.299.994 ‐ ‐ 965.755.150 252.905.164 83.400.000 64.270.800 63.525.000 73.050.000
9,8 38,9 41,5 45,8 ‐ ‐ 19,9 ‐ 49,5 20,6 45,8 45,4 10,5
21,2 99,9 6,6 74,8 2,0 25,0 43,1 ‐ 50,7 72,4 ‐ 76,9 4,3
724.980.000 1.441.926.000 1.779.375.000 ‐ 239.598.000 33.750.000
210.540.000 263.594.822 213.100.000 16.882.500
29,0 ‐ 14,8 ‐ 88,9 50,0
53,5 51,3 10,0 26,5 61,9 71,4
410.833.000
3.000.000
0,7
22,6
25.000.000 270.000.000 180.000.000 2.621.000.000
‐ 27.000.000 60.000.000 ‐
‐ 10,0 33,3 ‐
78,0 63,7 33,3 ‐
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
A‐7. FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
10 11 12 13 14 15 16 17
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
18 19 20 21 22 II. 1
Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sumberdaya Manusia Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Presentasi Proposal dan Survey Publikasi Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik
52 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP) 324.697.000 432.503.000 30.000.000 11.200.000 462.000.000 1.350.467.000 180.000.000 689.317.000 65.000.000
REALISASI JUMLAH (RP) 38.501.360 246.210.558 7.500.000 3.150.000 210.700.000 124.410.500 75.000.000 57.650.000 11.660.000
11,9 56,9 25,0 28,1 45,6 9,2 41,7 8,4 17,9
43,3 48,1 50,0 58,3 50,5 20,0 50,0 25,0 50,1
543.417.000 78.000.000 393.275.000 4.733.176.000 85.715.000 613.633.000 186.733.000 403.046.000
22.500.000 17.250.000 393.275.000 798.370.556 203.265.707 ‐ ‐
4,1 22,1 100,0 16,9 ‐ 33,1 ‐ ‐
‐ 69,2 97,9 38,3 ‐ 48,6 ‐ ‐
165.360.000 1.547.103.594 273.440.000 302.650.000 164.452.000 210.582.000
33.260.000 219.057.965 69.234.840 145.381.882 ‐
20,1 14,2 25,3 48,0 ‐
100,0 8,5 46,5 53,2 ‐ ‐
‐
INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
SUBKEGIATAN
2 3 4
PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Pengabdian Pada Masyarakat PB Bidang Sarana dan Prasarana
Kemitraan/Kerma Pendidikan Publikasi Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat
5
Sarana dan Prasarana
ALOKASI ANGGARAN (RP) 35.000.000 160.000.000 240.000.000
OUTPUT CAPAIAN (%) 66,7 40,0 71,4
REALISASI JUMLAH (RP) (%) ‐ 60.000.000 37,5 ‐ ‐
1.628.000.000
‐
‐
‐
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
A‐8. FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
21 22 23 II. 1 2
Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan
3 4 5
PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian
SUBKEGIATAN Administrasi Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Layanan Perpustakaan Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Tugas Akhir Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Sarana dan Prasarana Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Kemitraan/Kerma Penelitian Presentasi Publikasi
475.659.731 85.968.000 259.122.269 487.200.000 76.200.000 1.477.917.000 37.910.000 729.368.000 114.590.000
REALISASI JUMLAH (RP) 112.064.048 45.410.000 138.356.686 243.600.000 ‐ 181.711.700 18.955.200 101.265.000 72.818.500
23,6 52,8 53,4 50,0 ‐ 12,3 50,0 13,9 63,6
43,3 56,0 ‐ 100,0 50,0 50,0 53,3 51,8 49,9
410.627.000 78.096.000 80.400.000 1.171.734.000 135.745.000 2.655.713.000 10.080.000 542.206.000 196.600.000 173.823.000 469.082.000
‐ 56.485.518 42.245.000 527.556.000 63.335.000 1.298.217.134 ‐ 433.904.439 72.312.000 15.680.000
‐ 72,3 52,5 45,0 46,7 48,9 ‐ 80,0 36,8 ‐ 3,3
‐ 74,2 37,4 49,2 75,0 37,0 ‐ 55,9 63,9 ‐ 33,3
355.035.000 2.385.192.000 168.510.000 20.000.000.000 289.199.000
218.185.181 878.285.007 6.638.400 22.050.000
61,5 36,8 3,9 ‐ 7,6
100,0 15,2 ‐ ‐ 66,7
35.000.000 210.000.000 140.000.000
‐ 20.216.000 18.700.000
‐ 9,6 13,4
‐ 75,0 ‐
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
ALOKASI ANGGARAN (RP)
A‐9. FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
14 15 16 17 18
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Umum Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Layanan Perpustakaan Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan
53 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP) 545.964.000 175.889.000 9.600.000 24.000.000 37.368.000 700.100.000 177.360.000 226.696.000 1.577.187.000 86.800.000 37.300.000 693.838.000 15.980.000 714.862.000 11.420.000 167.340.000 407.602.000 151.850.000
REALISASI JUMLAH (RP) 96.267.720 49.373.478 2.024.260 14.700.000 19.000.000 342.425.000 64.600.000 84.089.216 136.115.300 33.385.412 22.500.000 ‐ 5.500.000 61.270.000 4.000.000 103.035.400 202.587.180 128.972.229
17,6 28,1 21,1 61,3 50,9 48,9 36,4 37,1 8,6 38,5 60,3 ‐ 34,4
41,7 50,0 50,0 60,2 4,0 55,3 26,2 55,1 20,1 ‐ 66,7 ‐ 51,2
8,6 35,0 61,6 49,7 84,9
17,6 56,3 7,8 50,3 35,9
INPUT NO. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 II. 1 2 3 4 5
PROGRAM/KEGIATAN
SUBKEGIATAN
Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik Pendukung Akademik Pendukung Akademik
Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Tugas Akhir Diversifikasi dan Penguatan Akademik Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku Layanan Laboratorium/Museum/Galeri Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Penelitian Administrasi Penelitian Penelitian Pelaksanaan Penelitian Penelitian Publikasi PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik PB Bidang Penelitian Presentasi PB Bidang Penelitian Publikasi PB Bidang Pengabdian Pada Kemitraan/Kerma Pendidikan Masyarakat PB Bidang Sarana dan Sarana dan Prasarana Prasarana
ALOKASI ANGGARAN (RP) 4.628.154.000 92.870.000 544.481.000 377.300.000 623.887.000 51.008.000 84.872.000 582.463.000
REALISASI JUMLAH (RP) 665.401.869 ‐ 272.115.857 125.300.000 ‐ 29.015.400 19.626.500 ‐
OUTPUT CAPAIAN (%) 40,4 ‐ 60,1 78,4 37,5 65,3 66,8 66,7
(%) 14,4 ‐ 50,0 33,2 ‐ 56,9 23,1 ‐
2.076.165.000 1.476.652.392 216.075.000 443.262.000
710.835.820 10.430.200 ‐ 39.370.000
34,2 0,7 ‐ 8,9
23,3 51,4 51,1 25,0
270.000.000 180.000.000 35.000.000
84.219.498 38.100.000 7.150.000
31,2 21,2 20,4
50,0 50,0 100,0
3.576.000.000
‐
‐
‐
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
A‐10. SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
25 26 27 28 II. 1 2
Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan
3 4 5 6
PB Bidang Pendidikan PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Layanan Kesehatan dan Olahraga Layanan Perpustakaan Program Kualifikasi/Matrikulasi Seleksi/Pendaftaran Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Proposal dan Survey Publikasi Kemitraan/Kerma Pendidikan Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Publikasi Presentasi Publikasi Sarana dan Prasarana
54 | R K A I T B 2 0 1 4
481.622.000 68.386.000 139.800.000 750.000 302.400.000 180.831.000 1.054.262.000 74.320.000 11.350.000 615.568.000 25.200.000
REALISASI JUMLAH (RP) 94.371.797 25.876.488 56.400.000 151.200.000 46.761.127 48.926.998 10.908.085 5.900.000 66.312.000 25.200.000
19,6 37,8 40,3 ‐ 50,0 25,9 4,6 14,7 52,0 10,8 100,0
42,9 53,4 50,0 500,0 63,3 42,2 ‐ 41,7 16,7 5,1 36,8
476.334.000 20.880.000 21.594.000 5.900.000 19.466.000 61.915.000 1.278.400.000 99.500.000 2.315.139.000 19.040.000 231.720.000 276.882.000 413.296.000
9.110.000 10.440.000 9.211.410 420.000 14.069.900 29.966.750 645.434.705 22.832.000 65.387.322 ‐ 152.325.186 ‐ ‐
1,9 50,0 42,7 7,1 72,3 48,4 50,5 23,0 2,8 ‐ 65,7 ‐ ‐
‐ 40,0 50,0 ‐ ‐ 19,8 53,7 23,3 27,3 ‐ 43,9 ‐ ‐
1.314.885.000 1.130.481.000 99.000.000 183.461.000 35.000.000 192.265.000
346.566.340 ‐ 29.500.000 ‐ 91.937.000
26,4 ‐ 29,8 ‐ ‐ 47,8
18,7 ‐ ‐ ‐ 60,0 ‐
‐ 270.000.000 180.000.000 1.143.000.000
‐ 16.050.000 10.000.000
‐ 5,9 5,6 ‐
‐ ‐ ‐ ‐
ALOKASI ANGGARAN (RP)
A‐11. FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN (FSRD) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
22 23 24 II. 1 2
Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan
3 4
PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Monitoring dan Evaluasi Sumberdaya Manusia Umum Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Seleksi/Pendaftaran Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Tugas Akhir Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Kemitraan/Kerma Pendidikan Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Presentasi Publikasi
OUTPUT CAPAIAN (%)
385.626.668 172.016.332 111.720.000 403.200.000 34.000.000 276.165.250 1.067.183.750 21.710.000 457.675.000 22.500.000
REALISASI JUMLAH (RP) 49.261.228 76.428.248 55.860.000 201.600.000 34.000.000 134.275.600 100.260.000 10.800.000 11.250.000
12,8 44,4 50,0 50,0 100,0 48,6 9,4 49,8 ‐ 50,0
41,7 50,5 50,0 52,2 41,7 50,0 25,0 66,7 ‐ 50,0
460.001.000 28.560.000 29.720.000 384.788.000 85.000.000 4.991.063.000 126.900.000 524.161.000 155.300.000 133.022.000 353.536.000
67.387.900 14.324.000 10.000.000 192.480.000 45.000.000 1.319.673.678 211.037.558 46.500.000
14,7 50,2 33,7 50,0 52,9 26,4 ‐ 40,3 29,9 ‐ ‐
9,5 70,7 15,7 49,0 47,9 20,1 ‐ 50,0 62,3 ‐ ‐
677.075.000 1.263.354.000 157.513.000 35.000.000 165.670.000
290.227.122 181.414.000 9.734.000
42,9 14,4 ‐ ‐ 5,9
60,8 24,3 ‐ ‐ ‐
240.000.000 160.000.000
10.000.000 63.000.000
4,2 39,4
‐ 52,0
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
ALOKASI ANGGARAN (RP)
(%)
A‐12. SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 II. 1
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Administrasi Pengembangan Sistem Perencanaan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Umum Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Kendaraan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Layanan Kesehatan dan Olahraga Seleksi/Pendaftaran Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku Presentasi Publikasi Sarana dan Prasarana
55 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP) 2.481.643.940 108.200.000 1.381.670.839 958.606.918 5.503.948.098 3.050.100.000 103.000.000 204.000.000 161.290.000 229.560.000 48.000.000 2.023.047.010 490.990.000 2.067.149.268 842.727.070 23.209.530.549 1.559.835.100 263.120.000 248.870.000 9.550.940.000
REALISASI JUMLAH (RP) 1.439.695.485 100.700.000 903.570.309 699.696.141 2.674.089.512 1.292.100.000 103.000.000 87.500.000 130.690.000 175.610.000 25.800.000 1.069.004.964 176.990.000 928.000.797 386.187.418 12.063.703.883 1.133.719.749 121.350.030 140.520.544
58,0 93,1 65,4 73,0 48,6 42,4 100,0 42,9 81,0
41,7 ‐ 60,8 40,0 56,1 84,2 50,0 50,0 50,0
76,5 53,8 52,8 36,1 44,9 45,8 52,0 72,7 46,1 56,5
67,3 80,5 52,0 50,0 50,0 47,9 57,1 37,8 25,0 61,9 ‐
‐
B. UNIT KERJA PENDUKUNG B‐1. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KAMAHASISWAAN (WRAM) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
B‐1.1 I. 1 2 3 4
KANTOR WRAM PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Pelayanan Mahasiswa
B‐1.2 I. 1 2 3
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Pelayanan Mahasiswa
4 5 6 7 B‐1.3 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan SPS PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Beasiswa Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Pendidikan B‐1.4 LTPB I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Pelayanan Mahasiswa 3 4 5 6 B‐1.5 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendukung Akademik LK PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Beasiswa Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendukung Akademik
Pengabdian Pada Masyarakat II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Pendidikan B‐1.6 LP4 I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Administrasi dan Umum 3 Administrasi dan Umum
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Administrasi Pengembangan Sistem Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Program Kualifikasi/Matrikulasi Seleksi/Pendaftaran Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Perkuliahan Administrasi Kerumah‐tanggaan Perencanaan Beasiswa Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Seleksi/Pendaftaran Administrasi Pendidikan Tugas Akhir Publikasi Pelatihan dan Pendidikan Diversifikasi dan Penguatan Akademik Administrasi Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Program Kualifikasi/Matrikulasi Seleksi/Pendaftaran Perkuliahan Diversifikasi dan Penguatan Akademik Administrasi Kerumah‐tanggaan Sarana dan Prasarana Beasiswa Pemeliharaan Inventaris Kantor Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Layanan Kesehatan dan Olahraga Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat Ko‐Kurikuler Administrasi Kerumah‐tanggaan Pengembangan Sistem
56 | R K A I T B 2 0 1 4
70.000.000 161.815.705 89.650.000
REALISASI JUMLAH (RP) 32.740.000 81.145.146 52.130.000
46,8 50,2 58,2
32.000.000
3.300.000
10,3
223.600.000 106.590.000
57.477.845 ‐
ALOKASI ANGGARAN (RP)
357.779.065
‐
1.113.952.074 415.792.320 320.000.000 93.350.000 102.600.000 29.550.000 3.000.000 5.000.000.000 6.150.000 12.300.000 12.000.000 1.088.910.000 306.000.000 534.000.000 70.000.000
87.000.000 103.779.643 212.891.287 5.447.100 31.845.993 14.910.000 1.945.000 1.957.200.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 813.685.970 127.800.000 93.660.000 10.000.000
9.000.000
‐
160.000.000 74.400.000
‐ 31.877.676
OUTPUT CAPAIAN (%)
(%)
51,0 42,9 80,0 47,1
25,7 ‐ ‐
16,2 ‐ ‐
7,8 25,0 66,5 5,8
31,0 50,5 64,8 39,1 16,3 40,7 41,7 74,7 41,8 17,5 14,3
‐ 60,8 19,3 50,0 28,3 49,8 58,3 11,1 50,0 33,3 50,0 45,1 21,2 28,2 10,0
‐
100,0
‐ 42,9 ‐
‐ 16,5
167.567.246
663.226.000 1.161.081.528 1.088.000.000 102.500.000 400.268.000 98.000.000 182.882.000 34.261.500.000 23.000.000
30.710.891 1.133.576.250 500.696.903 63.450.000 191.538.680 51.000.000 66.097.120 13.649.500.000 6.800.000
‐
47,9 52,0 36,1 39,8 29,6
‐ 113,5 139,7 78,4 16,7 58,8 42,9 47,2 56,7
995.550.000
36.000.000
3,6
19,0
2.847.895.000 628.320.000 120.000.000
146.000.000 18.000.000 30.500.000
5,1 2,9 25,4
59,8 12,5 37,5
200.000.000
‐
1.000.000.000
40.000.000
1.700.000.000 17.100.000 56.100.000 11.000.000
846.750.000 3.000.000 26.977.326 ‐
4,6 97,6 46,0 61,9
‐
‐
4,0
‐
49,8 17,5 48,1 ‐
44,1 16,7 50,5 ‐
INPUT NO. 4 5 6 7 8
PROGRAM/KEGIATAN Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
B‐1.7 I. 1 2 3 4 5 6 7
UPT PUSAT BAHASA PROGRAM KO Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pendukung Akademik Pendukung Akademik Pengabdian Pada Masyarakat 8 Pengabdian Pada Masyarakat 9 Pengabdian Pada Masyarakat B‐1.8 UPT PERPUSTAKAAN I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Operasi dan Pemeliharaan 3 Pelayanan Mahasiswa 4 Pendukung Akademik B‐1.9 UPT OLAH RAGA I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Administrasi dan Umum 3 Administrasi dan Umum 4 Operasi dan Pemeliharaan 5 Operasi dan Pemeliharaan 6 Operasi dan Pemeliharaan 7 Operasi dan Pemeliharaan 8 Operasi dan Pemeliharaan 9 Pengabdian Pada Masyarakat
SUBKEGIATAN Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Inventaris Kantor Perkuliahan Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/ Mutu Akademik Administrasi Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku Pendidikan dan Latihan Pelatihan dan Pendidikan
ALOKASI ANGGARAN (RP) 89.550.818 1.398.000 1.242.723.600 57.000.000
OUTPUT CAPAIAN (%) 88,9 33,3 ‐ ‐
REALISASI JUMLAH (RP) (%) 57.938.776 64,7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
950.000.000
359.557.099
158.200.000 3.000.000 6.020.000 4.500.000 27.850.000 16.600.000 9.000.000
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
22,2 ‐ ‐ ‐ 100,0 ‐
Pengembangan Model
14.600.000
‐
‐
25,0
Penyusunan Modul
31.030.000
‐
‐
‐
117.600.000 152.193.000 296.500.000 17.072.197.952 80.120.000 230.611.500 96.600.000 581.622.900 366.825.000 27.000.000 24.250.000 229.319.500 69.055.100
32.001.200 57.518.750 169.377.000 7.810.788.000 20.615.000 113.579.784 96.599.988 271.100.124 122.644.224 2.000.000 15.250.000 25.273.027 30.013.439
Administrasi Pemeliharaan Inventaris Kantor Layanan Perpustakaan Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat
37,9
50,0
27,2 37,8 57,1 45,8 25,7 49,3 100,0 46,6 33,4 7,4 62,9 11,0 43,5
16,3 31,4 37,1 24,7 31,7 100,0 90,0 81,3 46,5 43,8 80,0 30,0 55,0
B‐2. WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (WRURK) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
B‐2.1 I. 1 B‐2.2 I. 1 2 3 4 5 II. 1
SUBKEGIATAN
KANTOR WRURK PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi DIREKTORAT KEUANGAN PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia Administrasi dan Umum Umum Pendidikan Administrasi Pendidikan PROGRAM PB PB Bidang Organisasi dan Pengembangan Sistem Manajemen B‐2.3 DIREKTORAT PERENCANAAN I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Administrasi dan Umum Monitoring dan Evaluasi 3 Administrasi dan Umum Pengembangan Sistem 4 Administrasi dan Umum Perencanaan B‐2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Administrasi dan Umum Monitoring dan Evaluasi 3 Administrasi dan Umum Perencanaan 4 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Bangunan II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Sarana dan Sarana dan Prasarana Prasarana
57 | R K A I T B 2 0 1 4
180.000.000 667.290.000 230.000.000 246.000.000 7.182.400.000 8.480.000.000 330.400.000
OUTPUT REALISASI CAPAIAN (%) JUMLAH (RP) (%) 79.113.852 44,0 34,7 312.869.573 46,9 32,6 132.060.000 57,4 50,0 123.000.000 50,0 50,0 5.855.000.000 81,5 41,3 8.480.000.000 100,0 90,2 121.000.000 36,6 50,0
223.494.996 34.300.000 80.735.000 399.145.004 93.000.000 46.000.000 390.000.000 3.892.621.000 1.649.774.080
88.665.000 13.900.000 27.700.000 162.847.827 44.236.425 21.188.532 185.250.000 3.115.418.250 ‐
ALOKASI ANGGARAN (RP)
39,7 40,5 34,3 40,8 47,6 46,1 47,5 80,0 ‐
37,5 50,0 25,0 60,0 16,7 42,9 42,9 ‐ ‐
INPUT NO. B‐2.5 I. 1 2 3 4 II. 1 2 3 4 5
PROGRAM/KEGIATAN
SUBKEGIATAN
PIU PROYEK PENGEMBANGAN ITB (JICA) PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Sarana dan Prasarana Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan PROGRAM PB PB Bidang Organisasi dan Administrasi Manajemen PB Bidang Pendidikan Beasiswa PB Bidang Pendidikan Administrasi Pendidikan PB Bidang Penelitian Pelaksanaan Penelitian PB Bidang Sarana dan Sarana dan Prasarana Prasarana
ALOKASI ANGGARAN (RP) 31.000.000 15.600.000 502.400.000 1.000.000 4.444.401.000 8.772.609.000 1.213.781.000 950.000.000 7.139.401.000
REALISASI JUMLAH (RP) 15.890.000 7.800.000 218.500.000 300.000 68.357.088
(%) 51,3 50,0 43,5 30,0 1,5
OUTPUT CAPAIAN (%) 33,0 29,0 50,0 ‐ 30,0
2.892.435.000 704.375.000 ‐ 2.511.207.000
33,0 58,0 ‐ 35,2
71,1 100,0 31,6 ‐
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
B‐3. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGANISASI (WRSO) INPUT NO. B‐3.1 I. 1 2 3 4 B‐3.2 I. 1 2 3 4 5 6 II. 1 B‐3.3 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 B‐3.4 I. 1 2 3 4 5 6 7 II. 1 B‐3.5 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B‐3.6
PROGRAM/KEGIATAN
KANTOR WRSO PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia Administrasi dan Umum Umum DIREKTORAT KEPEGAWAIAN PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia Administrasi dan Umum Umum Pendidikan Administrasi Pendidikan Pendidikan Perkuliahan Pendukung Akademik Diversifikasi dan Penguatan Akademik PROGRAM PB PB Bidang Organisasi dan Pengembangan Sistem Manajemen DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan Administrasi dan Umum Sarana dan Prasarana Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia Administrasi dan Umum Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasional Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Bangunan Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan DIREKTORAT LOGISTIK PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Monitoring dan Evaluasi Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia Administrasi dan Umum Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasional Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pendidikan Perkuliahan PROGRAM PB PB Bidang Organisasi dan Administrasi Manajemen UPT LAYANAN KESEHATAN PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan Administrasi dan Umum Sarana dan Prasarana Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Bangunan Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Pelayanan Mahasiswa Layanan Kesehatan dan Olahraga Pengabdian Pada Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat Masyarakat UPT PMO
58 | R K A I T B 2 0 1 4
SUBKEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN (RP)
101.000.000 86.836.005 70.000.000 281.208.000 440.212.071 131.113.244.808 100.820.000 106.118.182.431 2.120.000.000 33.942.789.873 6.000.000
REALISASI JUMLAH (RP) 31.500.000 41.441.639 41.400.000 152.104.000 205.941.775 73.288.319.084 48.146.000 58.365.000.337 1.250.800.000 16.903.509.357 ‐
31,2 47,7 59,1 54,1 46,8 55,9 47,8 55,0 59,0 49,8 ‐
50,0 50,0 52,1 50,0 64,3 58,4 100,0 72,7 50,0 70,0 ‐
411.810.000 1.500.000 543.326.352 35.000.000 13.957.215.350 4.488.587.606 10.656.043.594 1.370.475.012 652.995.000 ‐ 757.680.000 160.000.000 606.400.000 87.800.000 165.000.000 119.000.000
33.886.898 ‐ 309.046.000 ‐ 8.528.529.786 2.494.040.910 7.988.782.343 970.562.806 218.215.000 ‐ 217.410.000 ‐ 411.167.355 38.400.000 ‐ ‐
8,2 ‐ 56,9 ‐ 61,1 55,6 75,0 70,8 33,4 ‐ 28,7 ‐ 67,8 43,7 ‐ ‐
8,23 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 37,9 ‐ 48,0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1.286.200.000 12.000.000 121.200.000 309.400.000 75.625.000 4.000.000 36.000.000 1.400.000.000
610.016.213 6.000.000 106.290.000 126.000.000 41.180.580 2.000.000 16.500.000 829.391.816
47,4 50,0 87,7 40,7 54,5 50,0 45,8 59,2
50,0 66,7 80,0 35,7 50,0 50,0 50,0 281,1
3.000.000
1.500.000
50,0
100,0
INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 II. 1
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan PROGRAM PB PB Bidang Organisasi dan Manajemen B‐3.7 UPT K3L I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Administrasi dan Umum 3 Administrasi dan Umum 4 Administrasi dan Umum 5 Administrasi dan Umum
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Inventaris Kantor Pengembangan Sistem
Administrasi Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Umum
ALOKASI ANGGARAN (RP) 83.497.802 32.100.000 17.043.000 238.912.500 12.659.198 6.500.000 83.730.000 216.020.000 36.325.750 194.320.000 48.000.000 2.711.240.000
REALISASI JUMLAH (RP) 28.123.413 13.290.000 14.743.000 135.212.500 5.498.738 2.122.200 ‐
(%) 33,7 41,4 86,5 56,6 43,4 32,7 ‐
20.239.841 9.150.000 ‐ 346.302 1.272.204.662
9,4 25,2 ‐ 0,7 46,9
OUTPUT CAPAIAN (%) 33,3 50,0 33,3 51,6 50,0 50,0 ‐ 33,3 33,3 ‐ ‐ 100,0
B‐4. WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI (WRRI) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
B‐4.1 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KANTOR WRRI/LPPM PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pendidikan Pendidikan Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat 16 Pengabdian Pada Masyarakat 17 Pengabdian Pada Masyarakat II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Organisasi dan Manajemen 2 PB Bidang Penelitian 3 PB Bidang Penelitian B‐4.2 LPIK I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Operasi dan Pemeliharaan 3 Operasi dan Pemeliharaan 4 Operasi dan Pemeliharaan 5 Penelitian II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Penelitian
SUBKEGIATAN Administrasi Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Umum Operasional Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Perkuliahan Praktikum Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Proposal dan Survey Publikasi Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat Pelatihan dan Pendidikan Presentasi dan Publikasi
ALOKASI ANGGARAN (RP)
869.536.063 42.110.000 103.561.954 199.278.203 48.456.550 328.549.630 22.500.000 77.920.000 535.528.000 4.800.000 159.480.000 935.292.916 8.450.000 227.307.600
REALISASI JUMLAH (RP) (%) 312.611.472 36,0 25.266.000 60,0 51.816.600 50,0 108.367.900 54,4 16.130.000 33,3 163.278.693 49,7 12.000.000 53,3 30.960.000 39,7 153.230.000 28,6 4.800.000 100,0 74.015.000 46,4 187.150.000 20,0 7.225.000 85,5 88.556.050 39,0 42,1
OUTPUT CAPAIAN (%) 37,5 66,7 39,9 24,3 27,5 50,0 50,0 100,0 ‐ 100,0 93,1 50,6 97,0 57,4
192.266.054
81.025.000
45,7
7.500.000
‐
‐
‐
61.400.000
‐
‐
30,1
Sarana dan Prasarana
39.000.000.000
34.080.000.000
87,4
100,0
Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Model
4.358.604.500 5.088.433.127 373.684.000 6.000.000 24.000.000 10.716.000 20.453.628 1.000.000.000
‐ 115.218.000 131.337.764 5.250.000 7.650.000 3.500.000 ‐ ‐
‐ 2,3 35,2 87,5 31,9 32,7 ‐ ‐
‐ ‐ 29,2 63,2 63,2 100,0 ‐ ‐
Administrasi Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pengembangan Model Pelaksanaan Penelitian
B‐5. WAKIL REKTOR BIDANG KOMUNIKASI, KEMITRAAN DAN ALUMNI (WRKMA) INPUT NO. B‐5.1 I. 1 2 3 4
PROGRAM/KEGIATAN KANTOR WRKMA PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Umum
59 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP)
276.966.800 658.145.190 82.626.933 508.845.000
REALISASI JUMLAH (RP) 157.431.896 275.288.703 9.218.400 164.690.000
(%) 56,8 41,8 11,2 32,4
OUTPUT CAPAIAN (%) 50,5 94,4 47,0 45,7
INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
SUBKEGIATAN
5 6 7 8 9
Operasi dan Pemeliharaan Operasional Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Inventaris Kantor Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Pelayanan Mahasiswa Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Pengabdian Pada Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat Masyarakat B‐5.2 DIREKTORAT HUMAS DAN ALUMNI I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan 3 Administrasi dan Umum Umum 4 Operasi dan Pemeliharaan Operasional 5 Pendukung Akademik Pendidikan dan Latihan 6 Administrasi dan Umum Administrasi 7 Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Sarana dan Sarana dan Prasarana Prasarana B‐5.3 DIREKTORAT KEMITRAAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Beasiswa Beasiswa 3 Operasi dan Pemeliharaan Operasional 4 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Inventaris Kantor 5 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan 6 Pendukung Akademik Diversifikasi dan Penguatan Akademik 7 Pendukung Akademik Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku B‐5.4 UNIT SUMBER DAYA INFORMASI I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan 3 Administrasi dan Umum Pengembangan Sistem 4 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan 5 Pendidikan Administrasi Pendidikan 6 Pendukung Akademik Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku 7 Pendukung Akademik Layanan Laboratorium/ Museum/ Galeri II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Pendidikan Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku 2 PB Bidang Sarana dan Sarana dan Prasarana Prasarana 3 PB Bidang Sarana dan Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku Prasarana
OUTPUT CAPAIAN (%) 44,9 68,0 100,0 22,8 46,7
REALISASI JUMLAH (RP) 94.059.784 20.000.000 10.000.000 828.514.023 10.000.000
(%) 46,0 44,4 46,1 43,1 41,7
18.000.000 91.420.000 53.100.000 90.480.000 55.000.000 18.000.000 91.420.000 1.500.000.000
‐ 52.356.947 45.600.000 18.352.790 4.000.000 ‐ 52.356.947 ‐
‐ 57,3 85,9 20,3 7,3 ‐ 57,3 ‐
‐ ‐ ‐ 50,0 50,0 ‐ ‐ ‐
138.000.000 1.910.100.000 152.500.000 2.000.000 3.000.000 385.666.000 25.000.000 37.800.000 120.000.000 958.066.000 287.374.000 244.754.000 11.595.151.490 493.200.000 5.500.000.000 11.656.030.632
69.453.642 636.700.000 72.690.000 1.000.000 2.200.000 311.879.098 ‐ ‐ 50.157.454 401.629.784 141.350.143 244.460.040 9.766.875.230 246.568.575 5.499.990.382 ‐
50,3 33,3 47,7 50,0 73,3 80,9 ‐ ‐ 41,8 41,9 49,2 99,9 84,2 50,0 100,0 ‐
26,9 88,1 35,0 50,0 50,0 74,6 ‐ ‐ 43,3 75,0 55,6 ‐ 45,5 50,0 75,0 ‐
480.000.000
479.613.750
99,9
100,0
ALOKASI ANGGARAN (RP) 204.612.748 45.050.000 21.710.000 1.922.946.200 24.000.000
B‐6. UNIT RAPIM LAINNYA INPUT NO. B‐6.1 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 II. 1
PROGRAM/KEGIATAN
ITB JATINANGOR PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan PROGRAM PB PB Bidang Sarana dan Prasarana B‐6.2 ADVISORY BOARD I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Administrasi dan Umum 3 Administrasi dan Umum B‐6.3 SENAT AKADEMIK I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Administrasi dan Umum 3 Administrasi dan Umum 4 Operasi dan Pemeliharaan
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Umum Operasional Pemeliharaan Bangunan Sarana dan Prasarana
Administrasi Monitoring dan Evaluasi Umum Administrasi Kerumah‐tanggaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Mesin dan Peralatan
60 | R K A I T B 2 0 1 4
280.477.464 186.147.340 30.332.500 3.890.732.086 192.527.860 2.024.367.750 1.117.200.000 1.488.000.000 56.258.686.639
REALISASI JUMLAH (RP) 66.805.389 54.437.264 15.205.000 3.412.426.512 75.600.000 1.030.802.025 558.600.000 1.438.000.000 90.000.000
(%) 23,8 29,2 50,1 87,7 39,3 50,9 50,0 96,6 0,2
237.400.000 400.000.000 715.000.000 44.816.000 1.306.548.000 30.984.000 3.200.000
79.196.140 400.000.000 270.251.088 10.557.914 627.066.785 ‐ 1.200.000
33,4 100,0 37,8 23,6 48,0 ‐ 37,5
ALOKASI ANGGARAN (RP)
OUTPUT CAPAIAN (%) 17,8 60,0 72,0 45,0 60,0 75,0 50,0 ‐ 1,9 21,8 100,0 50,0 24,8 51,0 ‐ 21,7
INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
B‐6.4 I. 1 2 3 4 5 6 II. 1
SUBKEGIATAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Bangunan Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Inventaris Kantor Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik B‐6.5 SATUAN PENGAWAS INTERNAL I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan 3 Administrasi dan Umum Monitoring dan Evaluasi 4 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Inventaris Kantor 5 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan 6 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan
61 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP) 257.060.000 50.000.000 2.000.000 4.600.000 4.700.000 10.500.000 4.547.264.000 51.900.000 23.100.000 375.800.000 500.000 3.800.000 500.000
REALISASI JUMLAH (RP) 67.305.623 27.600.000 500.000 1.200.000 1.850.000 3.500.000 657.300.000
(%) 26,2 55,2 25,0 26,1 39,4 33,3 14,5
12.300.000 12.800.000 103.224.258 ‐ ‐ ‐
23,7 55,4 27,5 ‐ ‐ ‐
OUTPUT CAPAIAN (%) 25,0 43,8 100,0 100,0 100,0 57,1 61,0 16,7 50,0 30,0 50,0 100,0 100,0
LAMPIRAN 2. RINCIAN SUBKEGIATAN DARI SEMBILAN KEGIATAN PROGRAM KO KEGIATAN 1. PENDIDIKAN
2.
PENELITIAN
3.
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
4.
PENDUKUNG AKADEMIK
5.
PELAYANAN MAHASISWA
6.
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
7.
ADMINISTRASI DAN UMUM
8.
BEASISWA
9.
KEMITRAAN DAN AUXILIARY BUSINESS
62 | R K A I T B 2 0 1 4
SUB KEGIATAN 1. Tugas Akhir 2. Praktikum 3. Administrasi Pendidikan 4. Kerja Praktek 5. Perkuliahan 6. Kuliah Lapangan 7. Perkuliahan Semester Pendek 1. Proposal dan Survey 2. Survey Lapangan 3. Presentasi 4. Publikasi 5. Administrasi Penelitian 6. Penulisan Laporan 7. Pengembangan Model 8. Pengolahan Data 9. Pelaksanaan Penelitian 1. Administrasi Pengabdian Pada Masyarakat 2. Penyusunan Modul 3. Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat 4. Presentasi dan Publikasi 5. Pengembangan Model 6. Pengolahan Data 7. Survey Lapangan 8. Proposal dan Survey 9. Pelatihan dan Pendidikan 10. Penulisan Laporan 1. Pendidikan dan Latihan 2. Layanan Laboratorium/Museum/Galeri 3. Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku 4. Pengmbangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik 5. Diversifikasi dan Penguatan Akademik 1. Layanan Perpustakaan 2. Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) 3. Seleksi/Pendaftaran 4. Ko‐Kurikuler 5. Layanan Kesehatan dan Olahraga 6. Program Kualifikasi/Matrikulasi 7. Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO 8. Layanan Asrama 9. Layanan Kursus Bahasa 1. Pemeliharaan Bangunan 2. Pemeliharaan Mesin dan Peralatan 3. Pemeliharaan Kendaraan 4. Pemeliharaan Inventaris Kantor 5. Operasional 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Administrasi 3. Perencanaan 4. Kerumah‐tanggaan 5. Umum 6. Sumberdaya Manusia 7. Pengembangan Sistem 8. Sarana dan Prasarana 1. Penyusunan Laporan 2. Beasiswa 3. Seleksi 1. Auxiliary Business 2. Kemitraan/Kerma Pendidikan 3. Kemitraan/Kerma Penelitian 4. Kemitraan/Kerma Pengabdian Pada Masyarakat
LAMPIRAN 3: PROGRAM STRATEGIS UTAMA DAN TARGET PENCAPAIAN RENSTRA 2011 – 2015 1. BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM STRATEGIS
INDIKATOR
SATUAN
1
Pengembangan research based learning pada Program S1 dan S2 (RENSTRA Bidang Pendidikan 5.1) Meningkatkan efisiensi internal proses pembelajaran (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.2)
i. Persen mata kuliah yang dijalankan melalui inovasi pembelajaran
% dari kurikulum setiap prodi
ii. Persen mahasiswa lulus tepat waktu (S1, S2, S3) dalam 1 angkatan a)S1 (4 tahun) b)S2 (sesuai tepat waktu menurut pelaksanaan program) c)S3(3 tahun) iii. Persen mahasiswa lulus dengan IP > 3,0 (S1), IP > 3,5 (S2), pada tahun tertentu a)IP > 3,0 (S1) b)IP > 3,5 (S2) iv. Jumlah program studi yang melaksanakan tracer study
% %
67,5% 50,0%
70,0% 52,5%
72,5% 55,0%
75,0% 57,5%
77,5% 60,0%
%
20,0%
22,5%
25,0%
27,5%
30,0%
% % %
72,5% 52,5% 3%
75,0% 55,0% 100%
77,5% 57,5% 100%
80,0% 60,0% 100%
82,5% 62,5% 100%
v. Persen program studi yang melaksanakan pelaksanaan penjaminan mutu secara efektif
%
100%
100%
100%
100%
100%
vi. Jumlah lulusan S1 ITB yang melanjutkan ke S2 dan S2 ke S3 a)S1 ke S2 b)S2 ke S3 vii. Jumlah buku‐buku teks yang diterbitkan
Mahasiswa Mahasiswa Judul (kumulatif)
250 20 15
500 40 20
750 60 25
1.000 80 35
1.250 100 50
Program studi (kumulatif)
2
4
8
10
12
Mahasiswa
250
300
350
400
450
Mahasiswa Program (kumulatif) Dosen
50 13
60 15
70 17
80 19
90 21
6
8
10
12
12
2
3
4
5
6
7
8
Studi kebutuhan tenaga kerja nasional dan tracer study (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.4) Meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu akademik (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.1) Integrasi Pendidikan S1, S2, dan S3 (RENSTRA Bidang Pendidikan 1.2)
Menerbitkan buku‐buku teks dalam bidang sains, rekayasa, teknologi, dan seni karya para dosen (RENSTRA Bidang Pendidikan 3.2) Memperoleh akreditasi viii. Jumlah program studi terakreditasi internasional bagi program studi oleh lembaga akreditasi (RENSTRA Bidang Pendidikan internasional 2.4) Pengembangan program studi ix. a) Jumlah mahasiswa asing internasional jenjang S1 & S2 a.1. Mahasiswa asing penuh (RENSTRA Bidang Pendidikan waktu 2.2) a.2. Mahasiswa program pertukaran (> 2 minggu) b) Jumlah program gelar ganda dan sejenisnya c) Jumlah dosen tamu asing (> 2 minggu)
63 | R K A I T B 2 0 1 4
TARGET TAHUNAN 2012 2013 2014 5% 8% 10%
NO.
2011 3%
2015 10%
2. BIDANG PENELITIAN NO. 1
PROGRAM STRATEGIS Meningkatkan jumlah publikasi di i. jurnal internasional (RENSTRA Bidang Pendidikan 2.6)
2
Peningkatan produktivitas penelitian ITB dari segi kualitas dan kuantitas (RENSTRA Bidang Penelitian 1.1)
3
Peningkatan pendanaan penelitian ITB (RENSTRA Bidang Penelitian 1.5)
4
INDIKATOR
Peningkatan kemampuan penelitian sumber daya manusia ITB (RENSTRA Bidang Penelitian 1.3)
ii. iii. iv.
v.
a) a)Jumlah publikasi di jurnal internasional b) b)Jumlah publikasi internasional yang terindeks di Scopus/ ISI Knowledge Jumlah sitasi Jumlah IPR a) Daftar b) Granted Jumlah dana penelitian dari sumber luar, baik nasional dan internasional a)Nasional b)Internasional a) Persen Guru Besar yang membimbing mahasiswa S3 dan menjadi peneliti utama penelitian b) Jumlah postdoc dan sabbatical leave untuk melaksanakan riset di universitas luar negeri
Judul
2011 250
TARGET TAHUNAN 2012 2013 2014 300 350 450
2015 500
Judul
500
750
1.000
1.500
2.000
kali Judul Judul
6.000 5 6
6.500 8 6
6.800 10 8
7.000 12 8
7.500 15 10
Milyar Milyar %
40 M 3 M 60%
50 M 5 M 70%
55 M 7 M 80%
60 M 10 M 90%
60 M 10 M 90%
Kegiatan
15
20
25
30
30
SATUAN
3. BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT NO. 1
2
PROGRAM STRATEGIS Menjadikan Bandung dan i. provinsi Jawa Barat sebagai lokasi pilot project program pengabdian masyarakat (RENSTRA Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 5.1) Kerja sama denga potensi ii. eksternal (Pemda) untuk membangun pusat unggulan pendidikan dan pengembangan teknologi, khususnya dibidang lalu lintas perkotaan dan pengelolaan Sumber Daya Air (RENSTRA Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 5.2)
64 | R K A I T B 2 0 1 4
INDIKATOR
SATUAN
Jumlah pilot project program pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh pusat‐pusat dan berlokasi di Bandung dan Provinsi Jawa Barat
Kegiatan per tahun
Jumlah pusat unggulan pendidikan dan pengembangan teknologi yang dibangun bersama pihak eksternal yang potensial
Nilai kegiatan dalam milyar (kumulatif)
2011 2
5
TARGET TAHUNAN 2012 2013 2014 4 6 8
10
15
20
2015 10
25
LAMPIRAN 4A: PROGRAM STRATEGIS UTAMA DAN TARGET PENCAPAIAN RENSTRA 2011 – 2015 Program Kelangsungan Operasi (KO) unit kerja disusun dengan memperhatikan alokasi anggaran yang diberikan. Anggaran belanja KO unit kerja merupakan dana ITB yang dialokasikan kepada suatu unit kerja yang ditetapkan dengan mempertimbangkan beban kerja untuk menjamin terselenggaranya pelayanan akademik yang baku. Alokasi anggaran KO UKA mencakup komponena anggaran berikut. b. ADO FTE KOMPONEN
DESKRIPSI
RUMUSAN
ADO_FTE
Honor FTE dosen (Tridharma)
6 bln * 4mg/Bln * FTE/Mg (Sem 1+2) * 3 Jam/FTE * Rp 120 Ribu/Jam
Honor FTE non‐dosen
12 Bln * Jumlah Non Dosen (Non Pejabat) * Rp 700 Ribu.
BIAYA SATUAN ITEM BIAYA (RP) Honor 120.000/Jam Dosen/SKS/ Minggu (termasuk 5% PPh) Honor Non‐ Biaya rata‐rata: Dosen Rata2 700.000/ Bulan per Bln (Termasuk 5% PPh)
KETERANGAN (UNTUK IMPLEMENTASI) Dalam realisasinya, biaya satuan perlu disesuaikan dengan efisiensi unit kerja ybs. Untuk pengajaran, biaya satuan dapat dibedakan untuk ukuran kelas yang berbeda. Honor insentif non dosen UKA seluruhnya dialokasikan ke F/S. Dalam realisasinya perlu dipertimbangkan kinerja pegawai yang akan diberikan insentif tersebut (Catatan: tidak ada lagi alokasi insentif dari Pusat bagi pegawai non dosen di UKA)
Perhitungan FTE dilakukan dengan menggunakan formula berikut: k dimana, sksi = jumlah sks untuk mata kuliah i; sksi x mi mi = jumlah mahasiswa peserta kuliah i; FTE i 1 r = alokasi waktu untuk pengajaran = 50%; 40 n = ukuran kelas 'normal'; r xnx 3 40 = Jumlah jam kerja normal per minggu.
Ukuran Kelas: PROGRAM
KULIAH WAJIB
KULIAH PILIHAN
S1
50
25
S2
25
15
S3
25
15
Daftar mata kuliah beserta SKS dan perkiraan jumlah mahasiswa yang digunakan sebagai dasar perhitungan FTE untuk setiap program studi terlampir pada dokumen ini.
65 | R K A I T B 2 0 1 4
c. ADO Pendidikan BIAYA SATUAN KOMPONEN
KETERANGAN (untuk implementasi) Belanja pegawai maks=30% dari alokasi anggaran
DESKRIPSI
RUMUSAN
KOEFISIEN
Praktikum Program S1&S2
Maks: 12 bln * Jumlah Mhs S1& S2/Prodi * Indeks Praktikum * Rp10 Ribu.
Indeks Praktikum Prodi = 1 8
Biaya 30.000 Praktikum/Mhs per Bln utk Indeks Paktikum Prodi = 1 Maks: Indeks Kulap * Rp 15 Indeks Kulap = 1 Kuliah Lapangan 15.000.00 Belanja pegawai Juta. untuk Prodi dengan 0 maks=30% dari 5 Indeks = 1 alokasi Biaya Penelitian: 12 Bln * Indeks Pnlt S2= 1 Biaya Penelitian/ 200.000 Mencakup Jumlah Mhs/2 * Indeks Pnlt 5 1/2 jumlah mhs/bln komponen S2 * Rp 200 Ribu. Belanja Pegawai, mhs Honor 150.000 Barang dan Jasa Honor Pembimbingan (F/S) Promotor/Mhs/ Bln = {6 bln * (mhs 2011) + 12 * (mhs 2010, 2009, 2008)} * Honor Ko‐ 100.000 Rp (150 + 200) Ribu. promotor/Mhs/ Bln Indeks PnltS3 = 1 Honor Penilai 200.000 Biaya penelitian (Prodi) = Proposal/Mhs {6 bln * (Jml Mhs 2011) + 5 12 bln * (Jml Mhs 2010, 2009, 2008)} * Indeks PnltS3 * Rp 200 Ribu. Honor Penilai 200.000 Penilaian proposal (F/S): Draft/Mhs (Jml Mhs * 3 * Rp 200 Ribu. 3 org penilai Biaya 200.000 Penilaian Draft (F/S): (Jml Penelitian/Mhs/ Bln Mhs 2007, 2006,2005) * 3 * Rp 200 Ribu. Ujian Tertutup: 1,5 x 3.900.000 Ujian Tertutup (F/S): (Jml Mhs 2007, 2006) + Rp 3,9 Juta. Honor Penguji (6 250.000 Ujian Terbuka/Promosi org) (SPs): (Jml Lulusan Memuaskan)* Rp 10 Juta. Transp + Akomodasi 950.000 Biaya transportasi & non‐ITB (1 org) akomodasi (F/S) untuk penguji dari luar ITB. Konsumsi (6 org) 25.000 Konsumsi sidang (F/S)
Biaya sidang terbuka (SPs).
ADO_Pendidik an
Kuliah Lapangan (Kulap)
Program S2: Penelitian dan pengujian skripsi
Program S3: Penelitian, Operasional (alokasi ke Prodi), Biaya Sidang (Biaya sidang tertutup dialokasikan ke F/S; Biaya sidang tertutup dialokasikan ke SPs)
Item
Ujian Terbuka:
Biaya (Rp)
10.000.00 0
d. ADO Layanan Akademik & Mahasiswa KOMPONEN ADO_Layanan Mhs
DESKRIPSI
RUMUSAN
Layanan Mhs Alokasi Prodi: 12 bln * Jumlah Mhs (Non‐Bea Siswa) S1/S2/S3 * Rp 15 Ribu; Alokasi F/S: 30% dari total alokasi per F/S.
BIAYA SATUAN Item Biaya (Rp) Layanan/ Mhs 15.000 S1‐S2/Bln
KETERANGAN (untuk implementasi) Komponen Belanja Pegawai maks 30% dari alokasi anggaran
e. ADO Operasi dan Pemeliharaan Kantor dan Peralatan Kantor/Laboratorium KOMPONEN ADO_O/M
DESKRIPSI
RUMUSAN O/M Peralatan Lab (Prodi) = 12 bln * (Jumlah Mhs S1/S2/S3) * Rp 25 Ribu; Alokasi F/S = 15% dari total alokasi per F/S.
O/M
BIAYA SATUAN Item Biaya (Rp) Biaya O/M per 25.000 Mhs/Bln
KETERANGAN (untuk implementasi) Hanya untuk komponen Belanja Barang dan Jasa
f. ADO Administrasi Kantor KOMPONEN
DESKRIPSI
RUMUSAN
ADO_Adm Kantor
Adm Kantor
AdmKantor (Prodi) = 12 Bln * Jumlah Mhs S1/S2/S3 * Rp 10 Ribu; AdmKantor (F/S) = 65% dari total alokasi
66 | R K A I T B 2 0 1 4
BIAYA SATUAN Item Biaya (Rp) Administrasi/ 10.000 Mhs/Bln
KETERANGAN (untuk implementasi) Hanya untuk komponen Belanja Pegawai (30%), Barang dan Jasa
KOMPONEN
DESKRIPSI
Komunikasi
BIAYA SATUAN Item Biaya (Rp)
RUMUSAN per F/S. Biaya Komunikasi Prodi = Jml Mhs S1/S2/S3 Prodi / Total Mhs ITB * Rp 100 Juta; Biaya Komunikasi F/S = 65% dari total alokasi per F/S.
KETERANGAN (untuk implementasi)
Total Alokasi 100.000.000 Biaya Komunikasi UKA per Tahun
Hanya untuk komponen Belanja Jasa
Perjalanan dinas Biaya Perjlnan Dinas Prodi = Jml Mhs Total Alokasi 400.000.000 S1/S2/S3 Prodi / Total Mhs ITB * Rp 400 Biaya Perjlnan Dinas UKA per Juta; Tahun Biaya Perjlnan Dinas F/S = 65% dari total alokasi per F/S.
Hanya untuk komponen Belanja Jasa
g. ADO KK KOMPONEN
DESKRIPSI
RUMUSAN
KOEFISIEN
ADO_OP KK
Operasional KK
12 Bln * 4Mg * jumlah dosen * Rp 30 Ribu;
ADO_PPM KK
PPM
Jumlah KK * 5% * Rp 75 Juta.
5% Nilai Paket/KK
BIAYA SATUAN Item Biaya (Rp) (rapat,dll.)/ 30.000 Dosen/Mg Paket Penelitian Rata2/KK
5% * Rp 75.000.000,‐
KETERANGAN (untuk implementasi) Hanya untuk komponen Belanja Pegawai (30%), Barang dan Jasa Hanya untuk komponen Belanja Barang dan Jasa
LAMPIRAN 4B. FORMULA ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN BAKU UKA 2013 NO
KEBIJAKAN
1.
Mengikuti seminar/ konferensi Internasional, Publikasi Jurnal Internasional
2. 3.
4.
ALOKASI BASIS UNIT PERHITUNGA N
URAIAN
BIAYA SATUAN (RP RIBU)
Bantuan Rp 30 Juta per KK
30.000
F/S ‐ KK
30.000
F/S ‐ KK
Dikelola F/S, diutamakan untuk Jumlah KK (11 penyelenggaraan seminar F/S) internasional.
20.000
F/S ‐ KK
Melibatkan Prodi untuk mengelola Jml Prodi non proses transisi dari Kurikulum 2018 Kerma (11 F/S) ke Kurikulum 2013.
35.000
F/S
Penyelenggaraan seminar Bantuan Rp 30 Juta per KK internasional atau penerbitan jurnal Implementasi Unit cost (per prodi): Rp Kurikulum berjalan 20 Juta x Koefisien Prodi; Koefisien Prodi = jumlah mahasiswa prodi / jumlah rata‐rata mahasiswa per prodi (S1,S2,S3) di ITB Finalisasi program kerja sama pembukaan Realisasi MoU program Double Degree, internasional Twinning Program, dan atau kerja sama penelitian Rp 35jt / fakultas
KETERANGAN
Dikelola F/S, alokasi harus per KK Jumlah KK (11 didasarkan pada proposal yang F/S) diajukan oleh KK, diutamakan untuk publikasi jurnal internasional Persyaratan: Jurnal harus terindeks di SCOPUS, ISI KNOWLEDGE (cek di LPPM); Alokasi per orang: sebagai penulis utama, maksimum Rp 5 juta/orang.
F/S (11 F/S)
Melibatkan prodi/KK; output program adalah Program Kerja Sama internasional yang nyata
LAMPIRAN 5: DASAR ALOKASI DANA BOPTN PADA FAKULTAS/SEKOLAH PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN 2013.109 Pengembangan Penelitian dan PPM 12 Pelaksanaan Penelitian A. Riset Ungguan ITB Skema Desentralisasi KODE
67 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI (RP)
PENGELOLA ANGGARAN
DASAR ALOKASI
40.117.233.000 40.117.233.000 24.000.000.000
WRRI/LPPM
Berbasis kompetisi (proposal); evaluasi oleh LPPM
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN B. Kegiatan Penelitian Mahasiswa
C. Konferensi Internasional
KODE
4078.049 Layanan Perkantoran Satker 11 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A. Remunerasi
B. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
C. Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Pendukung Kegiatan Pendidikan D. Langganan dan Lisensi
4078.050 Layanan Pembelajaran 11 Pelaksanaan Perkuliahan, Praktikum dan Kegiatan Mahasiswa A. Perkuliahan dan Praktikum S1, S2, S3
3.600.000.000
LPPM, Fak/Sek
DASAR ALOKASI Jumlah mahasiswa semester akhir, diperkirakan berdasarkan data jumlah mahasiswa pada bulan April 2011 – 2013. Sumber data: Si‐X LPPM: berdasarkan proposal. Alokasi Fak/Sek: idem dengan B.
72.615.912.000 72.615.912.000 35.457.688.000 27.000.001.000
Dit. Kepegawaian Fak/Sek, UKP
Peruntukan: Gaji dan Tunjangan pegawai tetap non PNS Alokasi Fak/Sek: berdasarkan jumlah mahasiswa dan FTE Prodi. Alokasi untuk Kantor Fak/Sek: 30% dari total alokasi Fak/Sek. UKP: berdasarkan proposal; evaluasi oleh WRURK. Peruntukan: Pemeliharaan fasilitas umum
3.000.000.000
Dit. SP
7.158.223.000
Dit SP, USDI
Peruntukan: Utilitas ITB dan Lisensi software (MS, Oracle, dan software pendidikan)
29.806.586.000
Fak/Sek, UKP
Alokasi untuk Fak/Sek: berdasarkan jumlah mahasiswa, FTE dan indeks kinerja Prodi. Indeks kinerja dihitung berdasarkan rata‐rata Masa Studi, rata‐rata IP, akreditasi BAN dan akreditasi internasional. Alokasi untuk Kantor Fak/Sek: 10% dari total alokasi Fak/Sek. Alokasi untuk UKP: berdasarkan proposal; evaluasi oleh WRURK. Prodi baru dengan kriteria belum memiliki lulusan, atau sejak pendiriannya umur Prodi S1 5 tahun, Prodi S2 2 tahun, S3 4 tahun. Jumlah program Double Degree, minimum 1 program per fak/Sek.
46.692.486.000 35.366.586.000
B. Persiapan dan Pelaksanaan Prodi Baru
1.320.000.000
Fak/Sek
C. Persiapan dan Pelaksanaan Prodi Internasional, Double Degree D. Pengadaan Dosen Tamu E. Pengelolaan Repositori Tugas Akhir Mahasiswa 13 Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu A. Implementasi Kurikulum 2013 B. Penyusunan SPM C. Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi BAN D. Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Internasional E. Gugus Kendali Mutu F. Tracer Study Prodi Buku Perpustakaan 11 Buku Perpustakaan
1.800.000.000
Fak/Sek
1.890.000.000 550.000.000
Fak/Sek Fak/Sek
FTE Prodi Jumlah mahasiswa Prodi
2.625.000.000 787.900.000 1.363.000.000
Fak/Sek SPM SPM
FTE Prodi
3.350.000.000
SPM
1.100.000.000 2.100.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000
SPM LK
4078.051
4078.052 Laporan Kegiatan Mahasiswa 11 Kegiatan Mahasiswa A. Student Exchange B. Persiapan Pelaksanaan Kompetisi Mahasiswa
68 | R K A I T B 2 0 1 4
12.517.233.000
PENGELOLA ANGGARAN Fak/Sek
ALOKASI (RP)
11.325.900.000
10.427.706.000 10.427.706.000 3.927.706.000 3.000.000.000
UPT Perpustakaan
Fak/Sek LK
Peruntukan: Penyiapan Akreditasi BAN Prodi Peruntukan: Penyiapan Akreditasi Internasional Prodi Peruntukan: GKM di SPM dan Fak/Sek Proposal Peruntukan: Buku Teks dan Journal
Jumlah mahasiswa Prodi S1 Berbasis kompetisi (proposal); evaluasi oleh LK
KODE
4078.052
11
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN (Nasional dan Internasional) C. Kegiatan UKM Olahraga dan Kesenian D. Pengembangan Penalaran E. Kewirausahaan Mahasiswa F. Pengembangan Minat Bakat Laporan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Inovasi A. Pengabdian pada Masyarakat
B. Pengembangan Inovasi
ALOKASI (RP)
PENGELOLA ANGGARAN
1.800.400.000
LK
595.000.000 510.000.000 594.600.000 5.000.000.000
LK LK LK
DASAR ALOKASI Berdasarkan proposal UKM, evaluasi oleh LK Berdasarkan proposal; evaluasi oleh LK Berdasarkan proposal; evaluasi oleh LK Berdasarkan proposal; evaluasi oleh LK
5.000.000.000 4.000.000.000
LPPM
1.000.000.000
LPIK
Berbasis kompetisi (proposal), evaluasi oleh LPPM Berbasis kompetisi (proposal), evaluasi oleh LPIK
LAMPIRAN 6: RENCANA BELANJA UNIT KERJA ITB TAHUN 2014 A. UNIT KERJA AKADEMIK A‐1. FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) A‐2. SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) FMIPA SITH ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal Total KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 4.292.817 624.395 1.864.938 1.551.360 8.333.510 1.149.015 204.189 604.461 375.698 2.333.363 2. Penelitian 816.039 737.114 1.366.251 58.800 2.978.204 146.830 466.500 673.202 ‐ 1.286.532 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ 61.406 571.471 ‐ 632.877 ‐ 211.510 590.175 ‐ 801.685 5. Pelayanan Mahasiswa 65.967 24.040 759.312 176.280 1.025.599 39.900 317 390.189 ‐ 430.406 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ 32.925 2.612.719 10.050 2.655.694 ‐ ‐ 1.188.927 56.200 1.245.127 7. Administrasi dan Umum 907.200 124.391 175.992 467.473 1.675.056 344.400 ‐ 256.201 ‐ 600.601 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines 485.372 54.511 3.601.885 61.365 4.203.133 145.042 832.578 3.638.819 15.620 4.632.059 JUMLAH KO = 6.567.395 1.658.782 10.952.568 2.325.328 21.504.073 1.825.187 1.715.094 7.341.974 447.518 11.329.773 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 187.495 ‐ 154.718 1.532.734 1.874.947 17.550 ‐ 43.583 374.695 435.828 2. PB Bidang Penelitian ‐ ‐ 300.000 ‐ 300.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. PB Bidang PPM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. PB Bidang IE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. PB Bidang SDM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. PB Bidang SP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7. PB Bidang OM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8. PB Bidang Pendanaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH PB = 187.495 ‐ 454.718 1.532.734 2.174.947 17.550 ‐ 43.583 374.695 435.828 TOTAL= 6.754.890 1.658.782 11.407.286 3.858.062 23.679.021 1.842.737 1.715.094 7.385.557 822.213 11.765.601 PROGRAM/KEGIATAN
A‐3. SEKOLAH FARMASI (SF) A‐4. FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) SF FTI ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal Total KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 2.168.427 745.357 1.183.502 925.062 5.022.348 2.909.440 70.859 796.550 505.959 4.282.808 2. Penelitian 69.250 78.081 1.383.552 ‐ 1.530.883 ‐ 60.561 1.888.809 ‐ 1.949.370 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ 30.261 203.997 ‐ 234.258 ‐ ‐ 562.556 ‐ 562.556 5. Pelayanan Mahasiswa 52.600 15.544 344.185 ‐ 412.329 66.468 34.777 1.011.601 ‐ 1.112.846 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ ‐ 1.115.089 ‐ 1.115.089 ‐ 33.955 2.381.267 ‐ 2.415.222 7. Administrasi dan Umum 732.770 36.900 330.595 ‐ 1.100.265 428.400 140.729 508.226 50.000 1.127.355 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines 78.460 62.913 3.063.199 353.421 3.557.994 584.180 131.337 6.804.343 56.000 7.575.860 JUMLAH KO = 3.101.507 969.056 7.624.120 1.278.483 12.973.166 3.988.488 472.218 13.953.352 611.959 19.026.017 PROGRAM PENGEMBANGAN PROGRAM/KEGIATAN
69 | R K A I T B 2 0 1 4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PB Bidang Pendidikan PB Bidang Penelitian PB Bidang PPM PB Bidang IE PB Bidang SDM PB Bidang SP PB Bidang OM PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL=
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.101.507
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 969.056
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.624.120
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.278.483 12.973.166
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.988.488
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 472.218 13.953.352
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 611.959 19.026.017
A‐5. FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) A‐6. SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) FTMD STEI ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 1.385.388 235.713 690.826 298.562 2.610.489 2.237.470 207.580 1.081.605 508.271 2. Penelitian 266.200 81.580 774.096 7.100 1.128.976 55.050 358.913 2.069.736 58.800 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 33.750 ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ 4.000 329.790 ‐ 333.790 ‐ 9.500 568.837 ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa 173.500 33.285 470.483 ‐ 677.268 ‐ ‐ 1.081.543 ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ 7.500 1.719.023 18.500 1.745.023 ‐ 13.597 2.527.473 14.400 7. Administrasi dan Umum 378.000 109.811 367.776 50.000 905.587 554.400 ‐ 859.516 ‐ 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines 64.236 220.546 6.997.043 66.381 7.348.206 1.749.756 264.502 17.200.759 392.010 JUMLAH KO = 2.267.324 692.435 11.349.037 440.543 14.749.339 4.596.676 854.091 25.423.219 973.481 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2. PB Bidang Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. PB Bidang PPM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. PB Bidang IE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. PB Bidang SDM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. PB Bidang SP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7. PB Bidang OM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8. PB Bidang Pendanaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH PB = ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TOTAL= 2.267.324 692.435 11.349.037 440.543 14.749.339 4.596.676 854.091 25.423.219 973.481 PROGRAM/KEGIATAN
Total 4.034.925 2.542.499 33.750 578.337 1.081.543 2.555.470 1.413.916 ‐ 19.607.028 31.847.468 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 31.847.468
A‐7. FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) A‐8. FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) FITB FTTM ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 1.795.548 181.009 1.207.253 551.349 3.735.159 1.368.334 362.371 915.137 356.202 2. Penelitian 197.813 257.507 955.359 25.000 1.435.679 169.100 244.839 1.142.904 193.556 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ 30.000 ‐ 30.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ 73.331 334.080 ‐ 407.411 ‐ 26.400 400.137 ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa 1.000 42.700 691.156 ‐ 734.856 79.700 4.080 602.903 40.000 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ ‐ 1.924.434 ‐ 1.924.434 ‐ ‐ 2.021.389 ‐ 7. Administrasi dan Umum 462.000 75.748 391.000 95.252 1.024.000 487.200 80.845 301.405 215.000 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines 42.270 31.060 4.754.575 340.914 5.168.819 1.395.591 17.400 16.775.009 ‐ JUMLAH KO = 2.498.631 661.355 10.287.856 1.012.515 14.460.358 3.499.925 735.935 22.158.884 804.758 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 13.400 ‐ 1.402 119.434 2. PB Bidang Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.000 ‐ 149.000 181.000 3. PB Bidang PPM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. PB Bidang IE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. PB Bidang SDM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. PB Bidang SP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7. PB Bidang OM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8. PB Bidang Pendanaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH PB = ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 33.400 ‐ 150.402 300.434 TOTAL= 2.498.631 661.355 10.287.856 1.012.515 14.460.358 3.533.325 735.935 22.309.285 1.105.192 PROGRAM/KEGIATAN
A‐9. FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) A‐10. SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK)
70 | R K A I T B 2 0 1 4
Total 3.002.044 1.750.399 ‐ 426.537 726.683 2.021.389 1.084.450 ‐ 18.187.999 27.199.501 134.236 350.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 484.236 27.683.737
FTSL SAPPK ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal Total KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 2.105.307 423.130 1.056.394 527.405 4.112.236 1.334.546 308.212 1.028.200 285.915 2.956.873 2. Penelitian 97.700 233.324 1.791.159 160.500 2.282.683 247.040 211.148 1.229.654 ‐ 1.687.842 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ 285.250 724.321 ‐ 1.009.571 ‐ 30.546 486.385 ‐ 516.931 5. Pelayanan Mahasiswa ‐ ‐ 977.935 ‐ 977.935 56.000 59.849 580.012 ‐ 695.861 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ 155.670 2.324.388 ‐ 2.480.058 ‐ 23.971 1.688.327 8.400 1.720.698 7. Administrasi dan Umum 663.600 ‐ 241.605 461.045 1.366.250 302.400 292.622 208.403 ‐ 803.425 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines 44.850 ‐ 5.226.914 ‐ 5.271.764 267.800 31.500 4.782.755 148.305 5.230.360 JUMLAH KO = 2.911.457 1.097.374 12.342.716 1.148.950 17.500.497 2.207.786 957.848 10.003.736 442.620 13.611.990 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian ‐ ‐ 320 17.280 17.600 155.601 10.842 144.759 1.213.080 1.524.281 3. PB Bidang PPM ‐ ‐ 270.000 ‐ 270.000 ‐ ‐ 270.000 ‐ 270.000 4. PB Bidang IE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. PB Bidang SDM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. PB Bidang SP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7. PB Bidang OM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8. PB Bidang Pendanaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH PB = ‐ ‐ 270.320 17.280 287.600 155.601 10.842 414.759 1.213.080 1.794.281 TOTAL= 2.911.457 1.097.374 12.613.036 1.166.230 17.788.097 2.363.387 968.690 10.418.495 1.655.700 15.406.271 PROGRAM/KEGIATAN
A‐11. FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN (FSRD) A‐12. SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) FSRD SBM ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 1.965.782 561.793 1.238.707 507.391 4.273.673 5.949.666 ‐ 13.837.185 ‐ 2. Penelitian 195.273 159.440 834.092 36.000 1.224.805 ‐ ‐ 544.540 ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ 326.738 ‐ 326.738 ‐ ‐ 437.995 531.200 5. Pelayanan Mahasiswa 10.000 85.430 485.741 ‐ 581.171 ‐ 12.000 2.491.559 ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ ‐ 1.585.677 ‐ 1.585.677 ‐ 28.800 90.000 49.700 7. Administrasi dan Umum 403.200 201.646 252.417 ‐ 857.263 1.738.508 881.612 12.120.288 134.963 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ 2.091.450 ‐ 2.091.450 ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = 2.574.255 1.008.309 6.814.822 543.391 10.940.777 7.688.174 922.412 29.521.568 715.863 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 13.300 3.000 10.047 107.400 133.747 ‐ ‐ 85.187 ‐ 2. PB Bidang Penelitian ‐ ‐ 200.000 ‐ 200.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 3. PB Bidang PPM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. PB Bidang IE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. PB Bidang SDM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. PB Bidang SP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7. PB Bidang OM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8. PB Bidang Pendanaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH PB = 13.300 3.000 210.047 107.400 333.747 ‐ ‐ 85.187 ‐ TOTAL= 2.587.555 1.011.309 7.024.868 650.791 11.274.524 7.688.174 922.412 29.606.755 715.863 PROGRAM/KEGIATAN
Total 19.786.852 544.540 ‐ 969.195 2.503.559 168.500 14.875.372 ‐ ‐ 38.848.017 85.187 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 85.187 38.933.205
B. UNIT KERJA PENDUKUNG B‐1. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KAMAHASISWAAN (WRAM) KANTOR WRAM ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ ‐ 35.700 5. Pelayanan Mahasiswa 21.000 7.160 143.840 ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ ‐ ‐ ‐ 7. Administrasi dan Umum ‐ 401.540 100.760 ‐ 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = 21.000 408.700 244.600 35.700 PROGRAM/KEGIATAN
71 | R K A I T B 2 0 1 4
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Total Pegawai Barang Jasa Modal Total ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 35.700 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 172.000 398.200 590.497 4.277.458 ‐ 5.266.155 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 502.300 31.500 133.601 146.156 2.743 314.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 710.000 429.700 724.098 4.423.614 2.743 5.580.155
PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL=
2.541.719 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.541.719 ‐ ‐ 2.541.719 2.562.719
1.278.172 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.278.172 ‐ ‐ 1.278.172 1.686.872
3.105.746 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.105.746 ‐ ‐ 3.105.746 3.350.346
61.549.919 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 61.549.919 ‐ ‐ 61.549.919 61.585.619
68.475.556 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 68.475.556 ‐ ‐ 68.475.556 69.185.556
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 429.700
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 724.098 4.423.614
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.743
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.580.155
SEKOLAH PASCASARJANA LEMBAGA TPB ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 797.000 129.935 673.065 ‐ 1.600.000 522.060 68.110 176.500 7.040 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ 80.000 ‐ 80.000 ‐ 89.600 12.900 ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa 54.000 279.420 1.154.428 200.688 1.688.536 ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ 6.000 24.450 ‐ 30.450 ‐ ‐ ‐ ‐ 7. Administrasi dan Umum ‐ 94.350 92.342 ‐ 186.692 ‐ 33.811 14.400 11.580 8. Beasiswa ‐ ‐ 5.000.000 ‐ 5.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines 1.609.747 31.585 73.611.478 969.143 76.221.954 ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = 2.460.747 541.291 80.635.763 1.169.831 84.807.632 522.060 191.520 203.800 18.620 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2. PB Bidang Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. PB Bidang PPM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. PB Bidang IE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. PB Bidang SDM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. PB Bidang SP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7. PB Bidang OM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8. PB Bidang Pendanaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH PB = ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TOTAL= 2.460.747 541.291 80.635.763 1.169.831 84.807.632 522.060 191.520 203.800 18.620 PROGRAM/KEGIATAN
Total 773.710 ‐ ‐ 102.500 ‐ ‐ 59.790 ‐ ‐ 936.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 936.000
LEMBAGA KEMAHASISWAAN LEMBAGA P4 ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik 40.900 35.000 224.100 ‐ 300.000 ‐ ‐ 27.000 20.000 5. Pelayanan Mahasiswa 367.500 402.000 4.330.900 ‐ 5.100.400 ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ ‐ 27.000 ‐ 27.000 ‐ ‐ 2.000 ‐ 7. Administrasi dan Umum ‐ 190.200 294.800 103.000 588.000 ‐ 35.400 90.600 71.000 8. Beasiswa ‐ ‐ 21.107.500 ‐ 21.107.500 ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines 28.656 10.918 3.427.136 4.500 3.471.209 ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = 437.056 638.118 29.411.436 107.500 30.594.109 ‐ 35.400 119.600 91.000 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 223.000 94.000 1.382.600 ‐ 1.699.600 ‐ ‐ ‐ ‐ 2. PB Bidang Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. PB Bidang PPM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. PB Bidang IE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. PB Bidang SDM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. PB Bidang SP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7. PB Bidang OM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8. PB Bidang Pendanaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH PB = 223.000 94.000 1.382.600 ‐ 1.699.600 ‐ ‐ ‐ ‐ TOTAL= 660.056 732.118 30.794.036 107.500 32.293.709 ‐ 35.400 119.600 91.000 PROGRAM/KEGIATAN
Total ‐ ‐ ‐ 47.000 ‐ 2.000 197.000 ‐ ‐ 246.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 246.000
PROGRAM/KEGIATAN KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian Pada Masy. 4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasi dan Pemeliharaan 7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa 9. Kemitraan & Aux. Busines
UPT PUSAT BAHASA UPT PERPUSTAKAAN ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal Total 1.500.500 187.563 2.613.188 ‐ 4.301.250 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 37.500 7.450 ‐ 44.950 ‐ ‐ ‐ 12.000.000 12.000.000 420.000 77.671 874.089 5.000 1.376.760 ‐ 50.000 271.200 36.800 358.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 58.000 84.000 ‐ 142.000 24.000 21.000 67.500 ‐ 112.500 ‐ 66.000 ‐ ‐ 66.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
72 | R K A I T B 2 0 1 4
JUMLAH KO = PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL=
1.944.500 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.944.500
323.733
3.562.227
5.000
5.835.460
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 323.733
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.562.227
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.835.460
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
174.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 174.000
355.200 12.036.800 12.566.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 355.200 12.036.800 12.566.000
PROGRAM/KEGIATAN Pegawai KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian Pada Masy. 4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasi dan Pemeliharaan 7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa 9. Kemitraan & Aux. Busines JUMLAH KO = PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL=
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
UPT OLAH RAGA ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Barang Jasa Modal
Total
‐ ‐ 21.071 ‐ ‐ 686.423 17.592 ‐ ‐ 725.086
‐ ‐ 49.000 ‐ ‐ 495.569 821.290 ‐ ‐ 1.365.859
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 244.056 ‐ ‐ ‐ 244.056
‐ ‐ 70.071 ‐ ‐ 1.426.048 838.882 ‐ ‐ 2.335.000
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 725.086
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.365.859
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 244.056
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.335.000
B‐2. WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (WRURK) KANTOR WRURK ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ ‐ ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ 5.000 ‐ ‐ 7. Administrasi dan Umum ‐ 272.400 132.600 ‐ 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = ‐ 277.400 132.600 ‐ PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ 2. PB Bidang Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ 3. PB Bidang PPM ‐ ‐ ‐ ‐ 4. PB Bidang IE ‐ ‐ ‐ ‐ 5. PB Bidang SDM ‐ ‐ ‐ ‐ 6. PB Bidang SP ‐ ‐ ‐ ‐ 7. PB Bidang OM ‐ ‐ ‐ ‐ 8. PB Bidang Pendanaan ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH PB = ‐ ‐ ‐ ‐ TOTAL= ‐ 277.400 132.600 ‐ PROGRAM/KEGIATAN
DIREKTORAT KEUANGAN ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Total Pegawai Barang Jasa Modal Total ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 120.000 120.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 405.000 494.960 377.030 6.724.060 156.250 7.752.300 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 410.000 494.960 377.030 6.724.060 276.250 7.872.300 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 410.000 494.960 377.030 6.724.060 276.250 7.872.300
PROGRAM/KEGIATAN KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian Pada Masy.
DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
73 | R K A I T B 2 0 1 4
DIREKTORAT PENGEMBANGAN ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Total Pegawai Barang Jasa Modal ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 300.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Total ‐ 300.000 ‐
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pendukung Akademik Pelayanan Mahasiswa Operasi dan Pemeliharaan Administrasi dan Umum Beasiswa Kemitraan & Aux. Busines JUMLAH KO = PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL=
‐ ‐ ‐ 23.940 ‐ ‐ 23.940 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23.940
‐ ‐ ‐ 174.560 ‐ ‐ 174.560
‐ ‐ 200.000 516.000 ‐ ‐ 716.000
‐ ‐ ‐ 109.600 ‐ ‐ 109.600
‐ ‐ 200.000 824.100 ‐ ‐ 1.024.100
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 174.560
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 716.000
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 109.600
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.024.100
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ 18.000 ‐ ‐ 414.000 ‐ ‐ ‐ 500.000 18.000 1.214.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18.000 1.214.000
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ 18.000 414.000 ‐ 500.000 1.232.000
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.232.000
B‐3. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGANISASI (WRSO) PROGRAM/KEGIATAN KELANGSUNGAN OPERASI
KANTOR WRSO ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal
DIREKTORAT KEPEGAWAIAN ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal
Total
Total
1. Pendidikan
‐
‐
‐
‐
‐ 153.262.249
‐
1.800.000
‐
2. 3. 4. 5. 6.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
39.750
78.083
180.200
11.967
665.203 10.136.690
75.522
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
78.083
180.200
11.967
Penelitian Pengabdian Pada Masy. Pendukung Akademik Pelayanan Mahasiswa Operasi dan Pemeliharaan
7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa 9. Kemitraan & Aux. Busines JUMLAH KO =
39.750
PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB =
TOTAL=
39.750
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
310.000 93.550.750 ‐ ‐
‐ ‐
310.000 246.812.999
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐
665.203 11.936.690
75.522
78.083
180.200
11.967
310.000 246.812.999
155.062.24 9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 104.428.16 5 ‐ ‐ 259.490.41 4
665.203 11.936.690
75.522
259.490.41 4
DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ ‐ ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ 1.749.380 6.879.980 175.000 7. Administrasi dan Umum ‐ 705.200 14.402.600 300.000 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = ‐ 2.454.580 21.282.580 475.000 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL= ‐ 2.454.580 21.282.580 475.000 PROGRAM/KEGIATAN
74 | R K A I T B 2 0 1 4
DIREKTORAT LOGISTIK ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Total Pegawai Barang Jasa Modal Total ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 170.000 170.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.804.360 ‐ 613.300 294.200 ‐ 907.500 15.407.800 45.000 ‐ 1.130.675 258.400 1.434.075 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24.212.160 45.000 613.300 1.424.875 428.400 2.511.575 24.212.160 45.000 613.300 1.424.875 428.400 2.511.575
UPT PMO UPT LAYANAN KESEHATAN ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal Total KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.000 ‐ 3.000 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.140.000 353.500 ‐ 1.493.500 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ 10.500 34.800 ‐ 45.300 ‐ 6.000 206.000 ‐ 212.000 7. Administrasi dan Umum 97.800 138.550 436.900 107.450 780.700 69.900 271.000 1.409.900 20.700 1.771.500 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = 97.800 149.050 471.700 107.450 826.000 69.900 1.417.000 1.972.400 20.700 3.480.000 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2. PB Bidang Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. PB Bidang PPM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. PB Bidang IE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. PB Bidang SDM 33.900 3.330 33.650 ‐ 70.880 9.100 ‐ 692.900 ‐ 702.000 6. PB Bidang SP ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7. PB Bidang OM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8. PB Bidang Pendanaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH PB = 33.900 3.330 33.650 ‐ 70.880 9.100 ‐ 692.900 ‐ 702.000 TOTAL= 131.700 152.380 505.350 107.450 896.880 79.000 1.417.000 2.665.300 20.700 4.182.000 UPT K3L PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7. Administrasi dan Umum ‐ 531.950 2.959.950 4.500 3.496.400 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = ‐ 531.950 2.959.950 4.500 3.496.400 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL= ‐ 531.950 2.959.950 4.500 3.496.400 PROGRAM/KEGIATAN
B‐4. WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI (WRRI) KANTOR WRRI/LPPM LPIK ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal Total KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian 229.080 4.380 161.778 ‐ 395.238 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. 18.800 1.000 204.100 ‐ 223.900 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ 31.701 323.336 58.932 413.970 ‐ ‐ 27.400 ‐ 27.400 7. Administrasi dan Umum ‐ 281.989 681.985 109.618 1.073.592 ‐ 42.889 296.841 62.870 402.600 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines 1.831.802 138.682 85.549.033 554.738 88.074.256 270.321 14.240 1.597.436 102.720 1.984.718 JUMLAH KO = 2.079.682 457.753 86.920.232 723.288 90.180.955 270.321 57.129 1.921.677 165.590 2.414.718 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL= 2.079.682 457.753 86.920.232 723.288 90.180.955 270.321 57.129 1.921.677 165.590 2.414.718 PROGRAM/KEGIATAN
75 | R K A I T B 2 0 1 4
B‐5. WAKIL REKTOR BIDANG KOMUNIKASI, KEMITRAAN DAN ALUMNI (WRKMA) KANTOR WRKMA DIREKTORAT HUMAS DAN ALUMNI ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ 24.000 ‐ 24.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ 16.000 ‐ 16.000 ‐ 1.500 65.000 ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa 97.500 1.063.015 863.475 ‐ 2.023.990 ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ 191.200 131.300 ‐ 322.500 ‐ 20.000 54.000 ‐ 7. Administrasi dan Umum ‐ 97.146 1.539.864 26.500 1.663.510 ‐ 36.000 133.500 20.000 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = 97.500 1.351.361 2.574.639 26.500 4.050.000 ‐ 57.500 252.500 20.000 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL= 97.500 1.351.361 2.574.639 26.500 4.050.000 ‐ 57.500 252.500 20.000 PROGRAM/KEGIATAN
Total ‐ ‐ ‐ 66.500 ‐ 74.000 189.500 ‐ ‐ 330.000
330.000
DIREKTORAT KEMITRAAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIT SUMBER DAYA INFORMASI ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 476.796 24.000 86.218 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ 5.000 224.500 ‐ 229.500 ‐ 102.020 10.008.530 979.056 5. Pelayanan Mahasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ 35.000 94.000 ‐ 129.000 ‐ ‐ 280.000 ‐ 7. Administrasi dan Umum 20.000 41.310 84.690 15.500 161.500 ‐ 22.990 903.402 43.608 8. Beasiswa ‐ ‐ 1.905.000 ‐ 1.905.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = 20.000 81.310 2.308.190 15.500 2.425.000 ‐ 601.806 11.215.932 1.108.881 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL= 20.000 81.310 2.308.190 15.500 2.425.000 ‐ 601.806 11.215.932 1.108.881 PROGRAM/KEGIATAN
Total 587.014 ‐ ‐ 11.089.606 ‐ 280.000 970.000 ‐ ‐ 12.926.620
12.926.620
B‐6. UNIT RAPIM LAINNYA ATAU UNIT KERJA AD‐HOC ITB JATINANGOR ADVISORY BOARD ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ 105.675 149.460 50.000 305.135 ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.600 ‐ 7. Administrasi dan Umum 15.000 482.250 2.926.230 271.385 3.694.865 63.000 25.000 654.400 ‐ 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = 15.000 587.925 3.075.690 321.385 4.000.000 63.000 25.000 657.000 ‐ PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ PROGRAM/KEGIATAN
76 | R K A I T B 2 0 1 4
Total ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.600 742.400 ‐ ‐ 745.000
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PB Bidang Penelitian PB Bidang PPM PB Bidang IE PB Bidang SDM PB Bidang SP PB Bidang OM PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL=
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 702.033 6.159.200 46.629.892 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 702.033 6.159.200 46.629.892 15.000 1.289.958 9.234.890 46.951.277 SENAT AKADEMIK PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ ‐ ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ ‐ 10.800 ‐ 7. Administrasi dan Umum 774.000 332.672 789.668 262.860 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = 774.000 332.672 800.468 262.860 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL= 774.000 332.672 800.468 262.860
‐ ‐ ‐ ‐ 53.491.125 ‐ ‐ 53.491.125 57.491.125
Total ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 10.800 2.159.200 ‐ ‐ 2.170.000
2.170.000
63.000 25.000 657.000 ‐ 745.000 SATUAN PENJAMINAN MUTU ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 469.000 ‐ 631.000 ‐ 1.100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 50.400 85.087 155.813 13.700 305.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 519.400 85.087 786.813 13.700 1.405.000 1.502.000 ‐ 4.486.524 ‐ 5.988.524 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.502.000 ‐ 4.486.524 ‐ 5.988.524 1.502.000 ‐ 4.486.524 ‐ 5.988.524 2.021.400 85.087 5.273.337 13.700 7.393.524
SATUAN PENGAWAS INTERNAL ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ ‐ ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ ‐ 7.000 ‐ 7. Administrasi dan Umum 164.000 154.536 93.000 61.464 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = 164.000 154.536 100.000 61.464 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL= 164.000 154.536 100.000 61.464 PROGRAM/KEGIATAN
UIP PEMBANGUNAN ITB TAHAI III (JICA) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Total Pegawai Barang Jasa Modal Total ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.000 ‐ 2.400 ‐ 1.500 3.900 473.000 448.400 20.700 77.000 ‐ 546.100 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 480.000 448.400 23.100 77.000 1.500 550.000 ‐ ‐ 15.576.668 ‐ 15.576.668 ‐ ‐ 1.900.000 ‐ 1.900.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.673.412 293.717.000 305.390.412 ‐ ‐ 11.673.412 293.717.000 305.390.412 1.267.600 1.360.000 12.678.840 400.000 15.706.440 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.267.600 1.360.000 53.502.332 587.834.000 643.963.932 480.000 1.716.000 1.383.100 53.579.332 587.835.500 644.513.932
C.SATUAN PENDUKUNG SATUAN KEKAYAAN DAN DANA SATUAN USAHA KOMERSIAL ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Pegawai Barang Jasa Modal Total Pegawai Barang Jasa Modal KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2. Penelitian ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3. Pengabdian Pada Masy. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4. Pendukung Akademik ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5. Pelayanan Mahasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6. Operasi dan Pemeliharaan ‐ 55.498 64.770 6.328 126.595 ‐ 102.492 44.157 10.000 7. Administrasi dan Umum 177.260 57.861 95.452 41.178 371.751 503.500 46.044 167.854 ‐ 8. Beasiswa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9. Kemitraan & Aux. Busines ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH KO = 177.260 113.359 160.222 47.505 498.346 503.500 148.536 212.011 10.000 PROGRAM PENGEMBANGAN PROGRAM/KEGIATAN
77 | R K A I T B 2 0 1 4
Total ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 156.649 717.398 ‐ ‐ 874.047
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PB Bidang Pendidikan PB Bidang Penelitian PB Bidang PPM PB Bidang IE PB Bidang SDM PB Bidang SP PB Bidang OM PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL=
177.260
113.359
160.222
47.505
498.346
503.500
148.536
212.011
10.000
PROGRAM/KEGIATAN Pegawai KELANGSUNGAN OPERASI 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian Pada Masy. 4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasi dan Pemeliharaan 7. Administrasi dan Umum 8. Beasiswa 9. Kemitraan & Aux. Busines JUMLAH KO = PROGRAM PENGEMBANGAN 1. PB Bidang Pendidikan 2. PB Bidang Penelitian 3. PB Bidang PPM 4. PB Bidang IE 5. PB Bidang SDM 6. PB Bidang SP 7. PB Bidang OM 8. PB Bidang Pendanaan JUMLAH PB = TOTAL=
UUP PENERBIT ANGGARAN BELANJA (RP RIBU) Barang Jasa Modal Total ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.202.489 870.905 42.000 2.115.394 58.986 605.220 ‐ 1.584.606 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.261.475 1.476.125 42.000 3.700.000
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 920.400 ‐ ‐ 920.400 920.400 1.261.475
1.476.125
42.000
3.700.000
LAMPIRAN 7: REALISASI AKHIR TAHUN 2013 LAMPIRAN 7A: RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN ITB 2013 (31 DESEMBER 2013)
NO. A. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
SUMBER PENDANAAN DIPA ITB a. Non PHLN (rutin tanpa PNBP BLU) b. Pengembangan Sarana dan Prasarana c. JICA (PHLN dan GOI) d. BOPTN PNBP DIPA DIKTI/INSTANSI LAIN PEMPROV JABAR DIPA ITB/INSTANSI LAIN (PROS)* a. Beasiswa BPPS S2/S3 ‐ SPS b. Beasiswa S1 (BBM & PPA) ‐ LK c. Beasiswa Bidik Misi Angkatan Lama (Biaya Hidup) ‐ LK d. Beasiswa Pelopor (1 Siklus) ‐ (LK) e. Beasiswa Bidik Misi Angkatan Baru (Biaya Hidup) ‐ LK BP2M a. 11 FAKULTAS/SEKOLAH b. SBM BP2S a. 11 FAKULTAS/SEKOLAH b. SBM KERMA PPM & PENDIDIKAN a. LPPM
78 | R K A I T B 2 0 1 4
RENCANA (RKA 2013 Rev1) JUMLAH (Rp) 692.243.362.000 238.252.608.000 95.000.000.000 182.115.123.000 176.875.631.000 575.590.957.000 ‐ ‐ 63.906.800.000 22.558.800.000 8.148.000.000 23.400.000.000 5.000.000.000 4.800.000.000 29.343.000.000 ‐ 29.343.000.000 241.663.000.000 200.523.375.000 41.139.625.000 187.293.321.000 115.974.779.000
REALISASI (Akhir Desember 2013) JUMLAH (RP) % 425.658.739.373 61,49 222.095.359.292 93,22 49.668.596.511 52,28 12.386.173.170 6,80 141.508.610.400 80,00 505.715.062.876 87,86 0 0,00 2.499.930.000 0,00 45.152.100.000 70,65 43.215.000.000 191,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.937.100.000 40,36 828.287.744 2,82 828.287.744 0,00 ‐ 0,00 207.358.555.588 85,80 161.521.226.051 80,55 45.837.329.537 111,42 182.678.512.049 97,54 86.604.707.036 74,68
874.047
NO. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
RENCANA (RKA 2013 Rev1) JUMLAH (Rp) 66.012.542.000 5.306.000.000 21.130.536.000 2.167.100.000 12.000.000.000 1.500.000.000 6.000.000.000 7.500.000.000 3.087.200.000 1.267.834.319.000
SUMBER PENDANAAN b. FAKULTAS/SEKOLAH c. UKP Lainnya UPT/AUX VENTURES SEMESTER PENDEK DLL BEASISWA DONASI BERSYARAT KONTRIBUSI SATUAN PENDUKUNG PORTOFOLIO INVESTASI DAN JASA BANK ITERA TOTAL
REALISASI (Akhir Desember 2013) JUMLAH (RP) % 56.070.571.125 84,94 40.003.233.888 753,92 24.216.945.384 114,61 8.607.479.000 397,19 4.111.217.655 34,26 1.999.446.442 133,30 10.103.334.236 168,39 16.638.911.378 221,85 1.520.343.400 49,25 931.373.802.249 73,46
LAMPIRAN 7B: REALISASI BELANJA ITB 2013 PER AKUN KEGIATAN DAN JENIS BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA BELANJA 2013 (RP JUTA) BRG JASA MODAL TOTAL PGW 142.857 9.627 51.276 11.816 215.576 142.57 12.435 7.403 25.586 2.402 47.820 12.364 174 11 1.655 70 1.910 153 41.141 2.513 24.499 2.404 70.558 41.117 4.835 4.921 20.057 318 30.131 4.649 PGW
PROGRAM KO 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian pada Masy. 4. Pendukung Akademik 5. Pelayanan Mahasiswa 6. Operasional 146 Pemeliharaan 7. Administrasi dan Umum 137.232 8. Beasiswa 1 9. Kemitraan & Aux. Busines 43.799 JUMLAH KO = 382.616 PROGRAM PB 1. Bd. Pendidikan 3.236 2. Bd. Penelitian 4.580 3. Bd. Inovasi 75 Kewirausahaan 4. Bd. Pengabdian pd. Masy. ‐ 5. Bd. Organisasi dan Mnjn ‐ 6. Bd. SDM 45 7. Bd. Sarana dan Prasarana 1.298 8. Bd. Pendanaan ‐ JUMLAH PB = 9.233 TOTAL KO & PB = 391.849
REALISASI (RP JUTA) BRG JASA MODAL TOTAL 9.097 51.079 11.595 214.627 7.143 24.931 2.297 46.734 10 1.639 70 1.872 2.432 24.312 2.397 70.259 4.883 19.846 314 29.692
4.483
48.560
1.002
54.191
146
4.139
47.587
848
52.720
4.870 ‐ 7.086 40.914
73.634 41.228 178.170 464.666
2.636 ‐ 6.336 26.983
218.372 41.229 235.391 915.179
132.641 1 37.536 371.465
4.511 ‐ 5.758 37.973
72.593 40.864 142.295 725.145
2.469 ‐ 3.936 23.925
212.214 40.865 189.524 858.508
147 2.093
16.819 8.358
‐
165
‐ ‐ 52 385 21 2.699 43.613
‐ ‐ 10.290 6.410 333 42.374 507.040
42.744 970
62.944 16.002
3.222 4.580
‐
240
‐ ‐ ‐ ‐ 257.443 267.830 35.890 43.984 ‐ 354 337.047 391.354 364.030 1.306.532
138 2.071
12.831 8.039
75
‐
165
‐ ‐ 45 1.292 ‐ 9.213 380.678
‐ ‐ 49 373 ‐ 2.630 40.603
‐ ‐ 8.315 4.240 20 33.609 458.754
42.728 968
58.919 15.658
‐
240
‐ ‐ ‐ ‐ 97.168 105.576 35.507 41.412 ‐ 20 176.371 221.824 200.296 1.080.331
LAMPIRAN 7C: CAPAIAN PROGRAM STRATEGIS UTAMA a. Bidang Pendidikan PROGRAM STRATEGIS 9. Pengembangan research based learning pada Program 81 dan 82 (RENSTRA Bidang Pendidikan 5.1.) 10. Meningkatkan efisiensi internal proses pembelajaran (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.2.)
11. Studi kebutuhan tenaga
79 | R K A I T B 2 0 1 4
INDIKATOR
SATUAN
Persen mata kuliah yang dijalankan melalui inovasi pembelajaran
% dari kurikulum setiap prodi
Persen mahasiswa lulus tepat waktu (S1, S2, S3) dalam 1 angkatan d. S1 (4 tahun) e. S2 (sesuai tepat waktu menurut pelaksanaan program) f. S3 (3 tahun) Persen mahasiswa lulus dengan IP>3.0 (S1) , IP>3.5 (S2), pada tahun tertentu c. IP > 3,0 (S1) d. IP > 3,5 (S2) Jumlah program studi
Target 5%
2012 Capaian 47%
2013* Target** Capaian 8% 50%
% %
70,0% 52,5%
69,67% 85,70%
72,5% 55,0%
72% 84%
%
22,5%
38,27%
25,0%
36%
% %
75,0% 55,0% 100%
81,26% 38,24% 25%
77,5% 57,5% 100%
80,87% 60% 100%
%
PROGRAM STRATEGIS
INDIKATOR
kerja nasional dan tracer study (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.4) 12. Meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu akademik (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.1) 13. Integrasi Pendidikan S1 , S2 dan S3 (RENSTRA Bidang Pendidikan 1.2)
yang melaksanakan tracer study
14. Menerbitkan buku‐buku teks dalam bidang sains, rekayasa, teknologi , dan seni karya para dosen (RENSTRA Bidang Pendidikan 3.2) 15. Memperoleh akreditasi internasional bagi program studi (RENSTRA Bidang Pendidikan 2.4) 16. Pengembangan program studi internasional jenjang S1 & S2 (RENSTRA Bidang Pendidikan 2.2)
SATUAN
Persen program studi yang melaksanakan pelaksanaan penjaminan mutu secara efektif Jumlah lulusan S1 ITB yang melanjutkan ke S2, dan S2 ke S3 c. S1 ke S2 d. S2 ke S3 Jumlah buku‐buku teks yang diterbitkan
Mahasiswa Mahasiswa Judul (kumulatif)
500 40 20
Jumlah program studi terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional
Progam studi (kumulatif)
4
d. Jumlah Mahasiswa Asing a.5. mahasiswa penuh waktu a.6. mahasiswa program pertukaran (> 2 minggu) e. Jumlah program gelar ganda dan sejenisnya f. Jumlah dosen tamu asing (> 2 minggu)
%
Target
2012 Capaian
100%
66,4%
2013* Target** Capaian
100%
100%
Na na 10
750 60 25
670 115 20
7
8
12
Mahasiswa
300
16
350
50
Mahasiswa
60
na
70
30
Program (kumulatif) Dosen
15
1
17
2
8
na
10
5
Keterangan: * tahun anggaran berjalan; ** target sesuai dengan yang ditetapkan pada SK Rektor nomor 271/SK/I1.A/PR/2011 tentang Program Strategis Utama dan Sasaran Institut Teknologi Bandung 2011 – 2015
b. Bidang Penelitian PROGRAM STRATEGIS 5. Meningkatkan jumlah publikasi di jurnal internasional/(RENSTRA Bidang Pendidikan 2.6)
6. Peningkatan produktivitas penelitian ITB dari segi kualitas dan kuantitas (RENSTRA Bidang Penelitian 1.1 ) 7. Peningkatan pendanaan penelitian ITB (RENSTRA Bidang Penelitan 1.5.)
8. Peningkatan kemampuan penelitian sumber daya manusia ITB ITB (RENSTRA Bidang Penelitian 1.3)
80 | R K A I T B 2 0 1 4
INDIKATOR c. Jumlah publikasi internasional d. Jumlah publikasi internasional yang terindeks di Scopus / ISI Thompson Jumlah Sitasi Jumlah IPR c. Daftar d. Granted Jumlah dana penelitian dari sumber luar, baik nasional dan internasional c. Nasional d. Internasional c. Persen Guru Besar yang membimbing mahasiswa S3 dan menjadi peneliti utama
SATUAN
2012 Capaian 4
2013* Target** Capaian 350
Judul
Target 300
Judul
750
896
1000
240
Kali
6500
10.106
10.995
8 6
24 6
6800 10 8
Judul judul
24 6
Milyar Milyar %
50 M 5M 70%
19,78 M 2,32 M 50%
55 M 7 M 80%
24,75 M 0,17 M 80%
PROGRAM STRATEGIS
INDIKATOR penelitian d. Jumlah postdoc dan sabbatical leave untuk melaksanakan riset di universitas luar negeri
SATUAN kegiatan
2012 Capaian
Target 20
2013* Target** Capaian
9
25
25
c. Bidang Pengabdian pada Masyarakat PROGRAM STRATEGIS
INDIKATOR
SATUAN
3. Menjadikan Bandung dan propinsi Jawa Barat sebagai lokasi pilot project program pengabdian masyarakat (RENSTRA Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 5.1 .) 4. Kerja sama dengan potensi eksternal (Pemda) untuk membangun pusat unggulan pendidikan dan pengembangan teknolgi, khususnya dibidang lalu lintas perkotaan dan pengelolaan Sumber Daya Air (RENSTRA Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 5.2)
Jumlah pilot project program pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh pusat‐ pusat dan berlokasi di Bandung dan Provinsi Jawa Barat
kegiatan per thn
Jumlah pusat unggulan pendidikan dan pengembangan teknologi yang dibangun bersama pihak eksternal yang potensial
Nilai kegiatan dlm Milyar (kumulatif)
Target 4
2012 Capaian 4
10
2013* Target** Capaian 6 6
4,78 M
15
6
LAMPIRAN 7D: REKAPITULASI HASIL EVALUASI DIRI SEMESTER 2-2013 C. UNIT KERJA AKADEMIK A‐1. FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
19 20 21
Penelitian Penelitian Penelitian
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Umum Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Tugas Akhir Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi
81 | R K A I T B 2 0 1 4
OUTPUT CAPAIAN (%)
1.047.974.000 86.889.000 907.200.000 57.099.000 1.877.440.000 55.600.000 1.209.935.000 50.160.000
REALISASI JUMLAH (RP) 1.046.644.094 86.872.420 907.200.000 57.099.000 1.876.586.890 55.600.000 1.207.152.067 50.044.557
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
679.477.000 222.717.000 441.218.000 43.500.000 8.753.818.000 402.070.000 2.463.295.000 664.450.000 292.893.000 558.119.000
678.766.626 222.665.000 441.216.181 42.625.710 8.746.237.750 402.069.772 2.461.747.028 664.450.000 292.813.495 558.000.525
100 100 100 98 100 100 100 100 100 100
26 76 100 100 107 100 100 97 100 100
2.757.645.000 1.862.253.000 281.678.000
2.755.953.042 1.852.130.428 281.670.000
100 99 100
88 100 105
ALOKASI ANGGARAN (RP)
(%)
II. 1 2 3 4 5
PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan PB Bidang Sarana dan Prasarana
Kemitraan dan Auxiliary Business Pendukung Akademik Penelitian Publikasi Administrasi dan Umum
35.000.000 378.479.000 450.000.000 300.000.000 1.910.000.000
22.500.000 378.283.225 449.654.382 299.764.180 1.908.000.0000
100 100 100 100 100
123 100 100 61 96
A‐2. SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
18 19 20 II. 1 2 3 4 5
Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Ko‐Kurikuler Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Kemitraan dan Auxiliary Business Pendukung Akademik Penelitian Publikasi Administrasi dan Umum
463.601.000 72.000.000 273.800.000 116.020.000 673.903.000 38.640.000 25.540.000 534.601.000 320.279.000 72.800.000 815.815.000 396.540.000 1.708.009.000 13.400.000 494.070.000 559.214.000 282.067.000
OUTPUT REALISASI CAPAIAN (%) JUMLAH (RP) (%) 462.942.768 100 100 72.000.000 100 70 273.800.000 100 73 115.741.795 100 100 673.160.588 100 104 38.640.000 100 100 25.540.000 100 100 533.929.909 100 99 319.490.673 100 85 72.800.000 100 71 815.815.000 100 100 396.530.888 100 75 1.705.786.652 100 93 13.400.000 100 100 493.607.748 100 99 558.377.387 100 100 281.898.886 100 85
1.160.880.000 700.618.000 141.906.000 35.000.000 159.760.000 240.000.000 160.000.000 985.000.000
1.159.698.705 699.408.399 141.892.400 35.000.000 157.238.080 240.000.000 160.000.000 980.888.000
ALOKASI ANGGARAN (RP)
100 100 100 100 100 100 100 100
292 180 104 100 113 100 100 70
A‐3. SEKOLAH FARMASI (SF) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
19 20 21 II. 1 2
Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Penelitian
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Monitoring dan Evaluasi Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Ko‐Kurikuler Layanan Perpustakaan Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Pendukung Akademik Kemitraan dan Auxiliary Business
82 | R K A I T B 2 0 1 4
476.820.000 ‐ 70.000.000 983.255.000 290.234.000 643.529.000 16.000.000 18.000.000 328.031.000 258.565.000 51.544.000 67.160.000 25.000.000 7.355.911.800 43.930.000 841.342.000 244.476.000 316.937.000
REALISASI JUMLAH (RP) 452.046.691 ‐ 70.000.000 983.255.000 289.971.167 642.466.900 15.954.020 17.973.695 328.031.000 258.204.125 51.516.177 67.088.250 24.718.750 7.349.949.768 43.930.000 807.133.748 244.475.776 295.917.260
170.970.000 1.712.161.000 120.671.000 199.343.000 35.000.000
158.674.940 1.660.808.843 120.649.345 181.012.619 34.995.880
ALOKASI ANGGARAN (RP)
OUTPUT CAPAIAN (%)
(%) 95 ‐ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 96 100 100
102 100 100 101 100 100 100 100 100 208 100 107 129 83 66 102 100 215
100 99 100
215 273 1.025 58 150
98 100
INPUT NO. 3 4 5
PROGRAM/KEGIATAN PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Penelitian Publikasi Administrasi dan Umum
ALOKASI ANGGARAN (RP) 150.000.000 100.000.000 1.142.000.000
REALISASI JUMLAH (RP) 149.562.977 99.942.780 1.142.000.000
(%) 100 100 100
OUTPUT CAPAIAN (%) 108 256 100
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
A‐4. FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik Pendukung Akademik
25 26 27 28
Penelitian Penelitian Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
II. 1 2 3 4 5
SUBKEGIATAN
388.351.000 410.539.000 10.956.000 92.000.000 518.900.000 119.509.000 454.907.000 1.511.836.000 62.503.680 12.720.000 779.084.320 161.674.000
REALISASI JUMLAH (RP) 386.350.853 408.346.124 10.955.820 92.000.000 518.900.000 119.426.520 454.560.503 1.511.530.184 62.500.000 12.720.000 778.461.738 161.663.600
99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
99 100 100 50 104 1.789 104 25 100 19 94 102
ALOKASI ANGGARAN (RP)
Administrasi Kerumah‐tanggaan Perencanaan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Umum Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kerja Praktek Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Tugas Akhir Diversifikasi dan Penguatan Akademik Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Administrasi Pengabdian Pada Masyarakat
701.365.000 172.740.000 133.739.000 26.583.000 120.000.000 5.667.119.000 275.850.000 309.672.000 309.670.000 335.447.000 30.000.000 527.948.000
700.980.981 172.730.000 133.730.000 26.583.000 120.000.000 5.651.256.518 275.736.707 307.682.261 309.670.000 335.446.994 30.000.000 527.483.917
100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100
5 27 85 92 89 133 83 65 67 ‐ 95 67
178.320.000 2.851.384.000 186.748.000 88.320.000
168.100.000 2.758.102.811 186.740.000 88.320.000
100 100 100 100
115 20 127 12
Pendukung Akademik Kemitraan dan Auxiliary Business Penelitian Publikasi Administrasi dan Umum
357.815.000 35.000.000 240.000.000 160.000.000 4.254.000.000
357.815.000 35.000.000 240.000.000 160.000.000 4.144.790.740
100 100 100 100 97
125 92 100 8 100
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
A‐5. FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
10 11 12 13 14
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan
83 | R K A I T B 2 0 1 4
561.511.000 163.776.000 378.000.000 214.576.000 1.237.149.000 48.000.000 24.000.000 666.292.000 41.000.000
REALISASI JUMLAH (RP) 556.801.051 163.776.000 378.000.000 204.187.300 1.233.649.000 48.000.000 24.000.000 638.989.384 41.000.000
99 100 100 95 100 100 100 96 100
100 100 220 100 100 100 100 100 106
483.192.000 114.194.997 1.331.388.000 64.000.000 2.244.971.000
482.636.513 114.189.830 1.331.388.000 64.000.000 2.221.888.509
100 100 100 100 99
116 63 88 67 81
ALOKASI ANGGARAN (RP)
INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
15 16 17 18
Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
19 20 21 II. 1 2 3 4 5
Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/ Pembelajaran/ Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Pendukung Akademik Kemitraan dan Auxiliary Business Penelitian Publikasi Administrasi dan Umum
ALOKASI ANGGARAN (RP) 109.926.000 312.482.000 153.260.000 350.084.000 559.280.000 1.155.494.000 139.388.000 334.354.000 35.000.000 210.000.000 140.000.000 2.741.000.000
REALISASI JUMLAH (RP) 109.715.560 311.289.365 153.259.994 349.714.038 557.731.032 1.127.896.935 139.378.104 119.026.000 35.000.000 210.000.000 140.000.000 2.728.923.200
(%) 100 100 100 100
OUTPUT CAPAIAN (%) 145 114 100 105
100 98 100
101 62 67
100 100 100 100 100
36 100 50 50 100
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
A‐6. SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik Pendukung Akademik
25 26 27 28 29 30
Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
II. 1 2 3 4 5
SUBKEGIATAN
901.431.000 72.685.000 1.600.000 124.600.000 621.400.000 371.510.000 1.626.300.000 227.330.000 20.510.000 674.770.000 48.720.000
REALISASI JUMLAH (RP) 901.261.752 72.640.648 1.600.000 123.661.284 621.400.000 371.357.536 1.626.274.600 227.203.000 20.510.000 674.769.000 48.720.000
100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100
100 101 144 100 100 100 100 100 100 100 100
ALOKASI ANGGARAN (RP)
Administrasi Kerumah‐tanggaan Perencanaan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Layanan Perpustakaan Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kerja Praktek Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Tugas Akhir Diversifikasi dan Penguatan Akademik Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Pengolahan Data Presentasi Publikasi Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat
893.739.000 18.000.000 60.000.000 249.628.000 9.000.000 25.000.000 4.855.420.000 141.970.000 510.683.000 405.650.000 140.363.000 139.800.000 698.423.000
893.393.600 18.000.000 60.000.000 249.627.985 9.000.000 25.000.000 4.851.725.787 141.970.000 509.974.095 405.650.000 140.363.000 139.750.000 698.423.000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
72 100 74 90 101 51 90 71 96 97 100 100 68
724.980.000 1.441.926.000 1.779.375.000 ‐ 239.598.000 33.750.000
724.930.000 1.441.399.435 1.656.952.898 239.598.000 33.727.500
100 100 100 ‐ 100 100
120 40 146 190 131 123
Pendukung Akademik Kemitraan dan Auxiliary Business Penelitian Publikasi Administrasi dan Umum
410.833.000 25.000.000 270.000.000 180.000.000 2.621.000.000
410.816.000 25.000.000 270.000.000 180.000.000 2.530.874.799
100 100 100 100 97
120 64 81 50 97
A‐7. FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) INPUT NO. I. 1 2
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan
84 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP) 324.697.000 432.503.000
OUTPUT REALISASI CAPAIAN (%) JUMLAH (RP) (%) 308.447.592 95 100 430.380.817 100 100
INPUT NO. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 II. 1 2 3 4 5
PROGRAM/KEGIATAN
SUBKEGIATAN
Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sumberdaya Manusia Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Pelayanan Mahasiswa Ko‐Kurikuler Pelayanan Mahasiswa Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Pendidikan Kuliah Lapangan Pendidikan Perkuliahan Pendidikan Perkuliahan Semester Pendek Pendidikan Praktikum Pendukung Akademik Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pendukung Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Penelitian Administrasi Penelitian Penelitian Pelaksanaan Penelitian Penelitian Presentasi Penelitian Proposal dan Survey Penelitian Publikasi PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan Pendukung Akademik PB Bidang Penelitian Kemitraan dan Auxiliary Business PB Bidang Penelitian Penelitian PB Bidang Pengabdian Pada Pengabdian Pada Masyarakat Masyarakat PB Bidang Sarana dan Administrasi dan Umum Prasarana
REALISASI JUMLAH (RP) 30.000.000 11.200.000 462.000.000 1.332.246.886 180.000.000 662.784.275 65.000.000
(%) 100 100 100 99 100 96 100
OUTPUT CAPAIAN (%) 100 100 95 91 100 92 57
543.417.000 78.000.000 393.275.000 4.733.176.000 85.715.000 613.633.000 186.733.000 403.046.000
543.284.793 78.000.000 393.275.000 4.644.481.763 85.715.000 556.495.532 186.733.000 402.741.656
100 100 100 98 100 91 100 100
55 112 46 101 126 87 100 110
165.360.000 1.523.177.000 273.440.000 302.650.000 164.452.000 210.582.000 35.000.000 160.000.000 240.000.000
149.189.144 1.383.097.005 273.389.090 302.001.882 163.907.925 185.284.313 35.000.000 160.000.000 240.000.000
90 91 100 100 100
89 4 7 ‐ 11
88 100 100 100
100 100 100 90
1.628.000.000 1.626.890.000
100
100
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
ALOKASI ANGGARAN (RP) 30.000.000 11.200.000 462.000.000 1.350.467.000 180.000.000 689.317.000 65.000.000
A‐8. FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
21 22 23 II. 1 2 3 4 5
Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian
SUBKEGIATAN Administrasi Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Layanan Perpustakaan Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Tugas Akhir Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Administrasi dan Umum Pendukung Akademik Kemitraan dan Auxiliary Business Penelitian Publikasi
85 | R K A I T B 2 0 1 4
475.659.731 85.968.000 259.122.269 487.200.000 76.200.000 1.477.917.000 37.910.000 729.368.000 114.590.000
REALISASI JUMLAH (RP) 464.862.153 85.968.000 254.258.715 487.200.000 76.200.000 1.477.917.000 37.910.000 727.154.001 114.590.000
98 100 98 100 100 100 100 100 100
102 79 429 100 100 100 88 118 105
410.627.000 78.096.000 80.400.000 1.171.734.000 135.745.000 2.655.713.000 10.080.000 542.206.000 196.600.000 173.823.000 469.082.000
410.627.000 78.085.518 80.400.000 1.171.734.000 135.745.000 2.528.044.545 10.080.000 541.975.371 196.600.000 173.820.160 469.080.862
100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100
167 150 77 131 101 85 100 102 94 80 104
355.035.000 2.385.192.000 168.510.000 20.000.000.000 289.199.000 35.000.000 210.000.000 140.000.000
353.152.332 2.293.978.065 168.509.900 20.000.000.000 289.199.000 35.000.000 187.814.100 140.000.000
99 96 100
105 83 100
ALOKASI ANGGARAN (RP)
100 100 100 89 100
100 67 133 100 150
A‐9. FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) INPUT NO. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 II. 1 2 3 4 5
PROGRAM/KEGIATAN
SUBKEGIATAN
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
Administrasi Kerumah‐tanggaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Umum Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Pelayanan Mahasiswa Ko‐Kurikuler Pelayanan Mahasiswa Layanan Perpustakaan Pelayanan Mahasiswa Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Pendidikan Administrasi Pendidikan Pendidikan Kuliah Lapangan Pendidikan Perkuliahan Pendidikan Perkuliahan Semester Pendek Pendidikan Praktikum Pendidikan Tugas Akhir Pendukung Akademik Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pendukung Akademik Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku Pendukung Akademik Layanan Laboratorium/Museum/Galeri Pendukung Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Penelitian Administrasi Penelitian Penelitian Pelaksanaan Penelitian Penelitian Publikasi PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan Pendukung Akademik PB Bidang Penelitian Penelitian PB Bidang Penelitian Publikasi PB Bidang Pengabdian Pada Kemitraan dan Auxiliary Business Masyarakat PB Bidang Sarana dan Administrasi dan Umum Prasarana
OUTPUT CAPAIAN (%)
545.964.000 175.889.000 9.600.000 24.000.000 37.368.000 700.100.000 177.360.000 226.696.000 1.577.187.000 86.800.000 37.300.000 693.838.000 15.980.000
REALISASI JUMLAH (RP) 545.847.479 175.576.555 9.477.918 24.000.000 37.368.000 699.922.084 176.955.525 224.759.606 1.577.187.000 86.798.215 37.300.000 693.838.000 15.980.000
100 100 99 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100
100 98 95 124 94 93 106 100 79 107 100 33 99
714.862.000 11.420.000 167.340.000 407.602.000 151.850.000 4.628.154.000 92.870.000 544.481.000 377.300.000 623.887.000 51.008.000 84.872.000 582.463.000
714.862.000 11.420.000 167.320.400 407.602.000 143.701.718 4.613.986.669 92.870.000 542.156.441 377.300.000 622.269.274 48.637.640 83.079.097 582.297.240
100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 95 98 100
48 105 46 96 75 68 84 100 79 100 109 119 125
2.076.165.000 1.464.828.000 216.075.000 443.262.000 270.000.000 180.000.000 35.000.000
2.068.090.119 1.461.563.504 216.033.000 440.254.397 270.000.000 180.000.000 34.983.760
100 100 100
67 11 99
99 100 100 100
75 50 75 100
3.576.000.000
3.573.755.400
100
90
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
ALOKASI ANGGARAN (RP)
(%)
A‐10. SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Layanan Kesehatan dan Olahraga Layanan Perpustakaan Program Kualifikasi/Matrikulasi Seleksi/Pendaftaran Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum
86 | R K A I T B 2 0 1 4
481.622.000 68.386.000 139.800.000 750.000 302.400.000 180.831.000 1.054.262.000 74.320.000 11.350.000 615.568.000 25.200.000
REALISASI JUMLAH (RP) 478.536.800 68.118.344 139.800.000 750.000 302.400.000 179.277.229 1.054.261.993 74.187.082 11.350.000 615.568.000 25.200.000
99 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100
101 96 96 54 103 100 88 96 67 93 103
476.334.000 20.880.000 21.594.000 5.900.000 19.466.000 61.915.000 1.278.400.000 99.500.000 2.315.139.000 19.040.000 231.720.000
476.141.962 20.880.000 21.565.410 5.900.000 19.462.000 61.910.500 1.278.299.835 99.090.523 2.309.459.016 19.035.576 231.654.844
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
23 70 100 129 130 87 83 80 74 171 20
ALOKASI ANGGARAN (RP)
INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
23 24
Pendukung Akademik Pendukung Akademik
25 26 27 28 II. 1 2 3 4 5 6
Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Proposal dan Survey Publikasi Kemitraan dan Auxiliary Business Pendukung Akademik Penelitian Penelitian Penelitian Administrasi dan Umum
ALOKASI ANGGARAN (RP) 276.882.000 413.296.000 1.314.885.000 1.130.481.000 99.000.000 183.461.000 35.000.000 192.265.000 ‐ 270.000.000 180.000.000 1.143.000.000
OUTPUT CAPAIAN (%) 100 98
REALISASI JUMLAH (RP) (%) 276.859.634 400 413.294.160 100 1.296.864.636 1.130.216.275 98.996.431 183.454.192 35.000.000 192.265.000 ‐ 270.000.000 180.000.000 1.112.425.277
99 100 100 100
80 108 118 218
100 100 ‐ 100 100 97
60 100 37 100 37 95
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
A‐11. FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN (FSRD) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Pendukung Akademik
22 23 24 II. 1 2 3 4
Penelitian Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan PB Bidang Pendidikan PB Bidang Penelitian PB Bidang Penelitian
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Monitoring dan Evaluasi Sumberdaya Manusia Umum Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler Seleksi/Pendaftaran Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Perkuliahan Semester Pendek Praktikum Tugas Akhir Diversifikasi dan Penguatan Akademik Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Kemitraan dan Auxiliary Business Pendukung Akademik Penelitian Penelitian
385.626.668 172.016.332 111.720.000 403.200.000 34.000.000 276.165.250 1.067.183.750 21.710.000 457.675.000 22.500.000
REALISASI JUMLAH (RP) 328.488.528 145.429.848 111.720.000 403.200.000 34.000.000 211.900.600 1.067.183.730 21.710.000 457.675.000 22.500.000
90 85 100 100 100 77 100 100 100 100
100 100 100 108 113 100 100 100 100 99
460.001.000 28.560.000 29.720.000 384.788.000 85.000.000 4.991.063.000 126.900.000 524.161.000 155.300.000 133.022.000 353.536.000
460.000.196 28.560.000 29.720.000 384.788.000 79.556.951 4.738.035.987 126.897.794 257.785.190 155.300.000 133.022.000 353.536.000
100 100 100 100 94 98 100 49 100 100 100
153 57 76 102 72 123 99 99 91 67 121
677.075.000 1.263.354.000 157.513.000 35.000.000 165.670.000 240.000.000 160.000.000
576.193.122 1.263.354.000 157.513.000 ‐ 165.670.000 212.000.000 100.000.000
85 100 100
93 85 20
ALOKASI ANGGARAN (RP)
100 100 100 100
‐ 67 116 116
(%)
OUTPUT CAPAIAN (%)
A‐12. SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
10
Pelayanan Mahasiswa
SUBKEGIATAN Administrasi Pengembangan Sistem Perencanaan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Umum Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Kendaraan Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Ko‐Kurikuler
87 | R K A I T B 2 0 1 4
2.481.643.940 108.200.000 1.381.670.839 958.606.918 5.503.948.098 3.050.100.000 103.000.000 204.000.000 161.290.000
REALISASI JUMLAH (RP) 2.481.133.935 108.200.000 1.381.104.891 958.007.166 5.503.917.901 3.050.089.806 103.000.000 204.000.000 161.280.006
100 100 100 100 100 100 100 100 100
103 100 137 50 101 100 100 100 104
229.560.000
229.560.000
100
104
ALOKASI ANGGARAN (RP)
INPUT NO. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 II. 1
PROGRAM/KEGIATAN Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendukung Akademik Penelitian Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Sarana dan Prasarana
SUBKEGIATAN Layanan Kesehatan dan Olahraga Seleksi/Pendaftaran Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Administrasi Pendidikan Kuliah Lapangan Perkuliahan Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku Presentasi Publikasi Administrasi dan Umum
ALOKASI ANGGARAN (RP) 48.000.000 2.023.047.010 490.990.000 2.067.149.268 842.727.070 23.209.530.549 1.559.835.100 263.120.000 248.870.000 9.550.940.000
REALISASI JUMLAH (RP) 47.937.207 2.023.005.063 490.990.000 2.067.146.975 842.701.322 23.209.451.855 1.559.558.149 263.119.730 248.851.296 9.550.940.000
OUTPUT CAPAIAN (%) (%) 100 90 100 150 100 106 100 104 100 142 100 100 100 97 100 100 100 129 100 ‐
UNIT KERJA PENDUKUNG B‐1. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KAMAHASISWAAN (WRAM) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
B‐1.1 I. 1 2 3 4
KANTOR WRAM PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Pelayanan Mahasiswa
B‐1.2 I. 1 2 3
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Pelayanan Mahasiswa
4 5 6 7 B‐1.3 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan SPS PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Beasiswa Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendidikan Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Pendidikan B‐1.4 LTPB I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Pelayanan Mahasiswa 3 4 5 6 B‐1.5 I. 1 2 3 4 5 6
Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendidikan Pendukung Akademik LK PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Beasiswa Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Mahasiswa
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Administrasi Pengembangan Sistem Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Program Kualifikasi/Matrikulasi Seleksi/Pendaftaran Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Perkuliahan Administrasi Kerumah‐tanggaan Perencanaan Beasiswa Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Seleksi/Pendaftaran Administrasi Pendidikan Tugas Akhir Publikasi Pelatihan dan Pendidikan Pendukung Akademik Administrasi Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir) Program Kualifikasi/Matrikulasi Seleksi/Pendaftaran Perkuliahan Diversifikasi dan Penguatan Akademik Administrasi Kerumah‐tanggaan Sarana dan Prasarana Beasiswa Pemeliharaan Inventaris Kantor Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir)
88 | R K A I T B 2 0 1 4
OUTPUT CAPAIAN (%)
70.000.000 161.815.705 89.650.000
REALISASI JUMLAH (RP) 70.000.000 161.628.284 89.646.665
100 100 100
32.000.000
31.952.773
100
223.600.000 106.590.000
223.557.333 106.590.000
100 100
100 100
357.779.065
357.745.943
100
100
1.113.952.074 415.792.320 320.000.000 93.350.000 102.600.000 29.550.000 3.000.000 5.000.000.000 6.150.000 12.300.000 12.000.000 472.450.000 306.000.000 534.000.000 70.000.000
1.113.927.990 415.383.754 319.743.354 93.350.000 100.069.670 29.550.000 3.000.000 5.000.000.000 6.150.000 9.285.000 12.000.000 471.370.629 306.000.000 534.000.000 50.000.000
100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 134 90 100 99 81 92 31 50 67 50 82 97 80 45
9.000.000
‐
100
160.000.000 74.400.000
160.000.000 74.345.417
167.567.246
ALOKASI ANGGARAN (RP)
(%)
103 111 90 24
100
100
100 100
167.567.246
100
114
663.226.000 1.161.081.528 1.088.000.000 102.500.000 400.268.000 98.000.000 182.882.000 34.261.500.000 23.000.000
663.068.133 1.161.021.800 1.087.417.259 102.500.000 400.259.805 98.000.000 182.479.650 34.261.500.000 23.000.000
100 100 100 100 100 100 100 100 100
113 113 121 86 100 120 207 68 89
995.550.000
995.550.000
100
89
100
INPUT NO. 7 8 9 10
PROGRAM/KEGIATAN Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pelayanan Mahasiswa Pendukung Akademik
SUBKEGIATAN
(%) 100 100 100
200.000.000
199.996.250
100
1.000.000.000
1.000.000.000
100
1.700.000.000 17.100.000 56.100.000 11.000.000 89.550.818 1.398.000 1.242.723.600 57.000.000
1.699.956.857 17.100.000 56.084.700 11.000.000 88.038.776 1.350.000 1.242.710.000 48.000.000
950.000.000
846.246.913
158.200.000 3.000.000 6.020.000 4.500.000 27.850.000 16.600.000 9.000.000
66.518.744 3.000.000 5.950.000 2.600.000 27.850.000 4.494.384 6.000.000
57 100 99 62 100 27 100
56 6 100 50 100 ‐ 50
Pengembangan Model
14.600.000
10.848.406
74
100
Penyusunan Modul
31.030.000
31.024.412
100
50
117.600.000 152.193.000 296.500.000 17.072.197.952 80.120.000 230.611.500 96.600.000 581.622.900 366.825.000 27.000.000 24.250.000 229.319.500 69.055.100
117.594.768 148.291.895 293.434.150 17.072.197.952 80.117.180 230.611.349 96.599.988 581.480.377 366.723.032 26.883.750 24.250.000 228.834.812 68.960.643
11
Ko‐Kurikuler Layanan Kesehatan dan Olahraga Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat
B‐1.7 I. 1 2 3 4 5 6 7
Pelayanan Mahasiswa Administrasi Kerumah‐tanggaan Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Inventaris Kantor Perkuliahan Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/ Mutu Akademik Administrasi Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku Pendidikan dan Latihan Pelatihan dan Pendidikan
Pengabdian Pada Masyarakat II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Pendidikan B‐1.6 LP4 I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Administrasi dan Umum 3 Administrasi dan Umum 4 Administrasi dan Umum 5 Operasi dan Pemeliharaan 6 Pendidikan 7 Pendukung Akademik 8 Pendukung Akademik UPT PUSAT BAHASA PROGRAM KO Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pendukung Akademik Pendukung Akademik Pengabdian Pada Masyarakat 8 Pengabdian Pada Masyarakat 9 Pengabdian Pada Masyarakat B‐1.8 UPT PERPUSTAKAAN I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Operasi dan Pemeliharaan 3 Pelayanan Mahasiswa 4 Pendukung Akademik B‐1.9 UPT OLAH RAGA I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Administrasi dan Umum 3 Administrasi dan Umum 4 Operasi dan Pemeliharaan 5 Operasi dan Pemeliharaan 6 Operasi dan Pemeliharaan 7 Operasi dan Pemeliharaan 8 Operasi dan Pemeliharaan 9 Pengabdian Pada Masyarakat
OUTPUT CAPAIAN (%) 160 102 89
REALISASI JUMLAH (RP) 2.847.884.696 628.320.000 120.000.000
Administrasi Pemeliharaan Inventaris Kantor Layanan Perpustakaan Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat
ALOKASI ANGGARAN (RP) 2.847.895.000 628.320.000 120.000.000
100 100
100 100 100 98 97 100 100
151 100 100 100 100 100 90 67
90
83
100
100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
79 191 112 172 100 100 100 100 100 100 100 98 100
B‐2. WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (WRURK) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
B‐2.1 I. 1 B‐2.2 I. 1 2 3 4 5 II. 1
KANTOR WRURK PROGRAM KO Administrasi dan Umum DIREKTORAT KEUANGAN PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Pendidikan PROGRAM PB PB Bidang Organisasi dan
SUBKEGIATAN Administrasi Administrasi Kerumah‐tanggaan Sumberdaya Manusia Umum Administrasi Pendidikan Administrasi dan Umum
89 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP)
180.000.000 667.290.000 230.000.000 246.000.000 7.182.400.000 8.480.000.000 330.400.000
REALISASI JUMLAH (RP) 164.042.372 661.538.367 229.920.000 246.000.000 7.155.000.000 8.480.000.000 330.210.000
OUTPUT CAPAIAN (%)
(%) 98 100 100 100 100 100 100
64 100 100 94 75 90 100
INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
SUBKEGIATAN
Manajemen DIREKTORAT PERENCANAAN PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Monitoring dan Evaluasi Administrasi dan Umum Pengembangan Sistem Administrasi dan Umum Perencanaan DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Monitoring dan Evaluasi Administrasi dan Umum Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Bangunan PROGRAM PB PB Bidang Sarana dan Administrasi dan Umum Prasarana B‐2.5 PIU PROYEK PENGEMBANGAN ITB (JICA) I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Administrasi dan Umum Sarana dan Prasarana 3 Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia 4 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Organisasi dan Administrasi dan umum Manajemen 2 PB Bidang Pendidikan Beasiswa 3 PB Bidang Pendidikan Pendidikan 4 PB Bidang Penelitian Penelitian 5 PB Bidang Sarana dan Administrasi dan Umum Prasarana B‐2.3 I. 1 2 3 4 B‐2.4 I. 1 2 3 4 II. 1
ALOKASI ANGGARAN (RP)
OUTPUT CAPAIAN (%)
REALISASI JUMLAH (RP) (%)
223.494.996 34.300.000 80.735.000 399.145.004 93.000.000 46.000.000 390.000.000 3.892.621.000 1.649.774.080
201.304.803 30.300.000 74.279.370 389.899.543 89.973.245 44.866.728 389.989.350 3.646.663.850 1.646.743.932
99 88 92 98 97 98 100 100 100
96 100 100 91 100 86 86 33 90
31.000.000 15.600.000 502.400.000 1.000.000 4.444.401.000
30.534.000 13.550.000 475.350.000 1.000.000 2.228.739.968
99 87 95 100 50
88 84 100 100 41
8.772.609.000 1.213.781.000 950.000.000 166.734.332.000
5.850.017.000 704.375.000 699.960.000 5.164.207.000
67 58 74 3
93 100 74 50
B‐3. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGANISASI (WRSO) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
B‐3.1 I. 1 2 3 4 B‐3.2 I. 1 2 3 4 5 6 II. 1
SUBKEGIATAN
KANTOR WRSO PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia Administrasi dan Umum Umum DIREKTORAT KEPEGAWAIAN PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia Administrasi dan Umum Umum Pendidikan Administrasi Pendidikan Pendidikan Perkuliahan Pendukung Akademik Diversifikasi dan Penguatan Akademik PROGRAM PB PB Bidang Organisasi dan Administrasi dan Umum Manajemen B‐3.3 DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan 3 Administrasi dan Umum Sarana dan Prasarana 4 Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia 5 Administrasi dan Umum Umum 6 Operasi dan Pemeliharaan Operasional 7 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Bangunan 8 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan B‐3.4 DIREKTORAT LOGISTIK I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Administrasi dan Umum Monitoring dan Evaluasi 3 Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia 4 Administrasi dan Umum Umum 5 Operasi dan Pemeliharaan Operasional 6 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Inventaris Kantor 7 Pendidikan Perkuliahan
90 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP)
101.000.000 86.836.005 94.991.384 281.208.000 440.212.071 131.065.586.808 100.820.000 106.118.182.431 2.120.000.000 33.942.789.873 6.000.000 411.810.000 1.500.000 543.326.352 35.000.000 14.805.431.254 4.488.587.606 10.656.043.594 1.370.475.012 652.995.000 ‐ 757.680.000 160.000.000 606.400.000 87.800.000 165.000.000
OUTPUT CAPAIAN (%)
REALISASI JUMLAH (RP) 101.000.000 86.720.741 94.990.000 281.174.000 436.033.347 21.059.502.891 98.491.000 1.789.680.256 ‐ ‐ 5.300.000
100 100 100 100 99 16 98 2 ‐ ‐ 88
100 100 100 100 71 95 100 100 100 100 100
411.758.862 1.500.000 543.326.352 35.000.000 14.609.150.986 4.463.470.761 10.274.036.292 1.370.396.331 635.739.999 ‐ 757.680.000 160.000.000 604.141.393 87.795.500 165.000.000
100 100 100 100 99 100 100 100 97 ‐ 100 100 100 100 100
100 100 80 100 100 100 71 95 89 ‐ 97 99 100 98 ‐
(%)
INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
II. 1
PROGRAM PB PB Bidang Organisasi dan Manajemen B‐3.5 UPT LAYANAN KESEHATAN I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Administrasi dan Umum 3 Administrasi dan Umum 4 Administrasi dan Umum 5 Operasi dan Pemeliharaan 6 Operasi dan Pemeliharaan 7 Operasi dan Pemeliharaan 8 Pelayanan Mahasiswa 9 Pengabdian Pada Masyarakat B‐3.6 UPT PMO I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Administrasi dan Umum 3 Administrasi dan Umum 4 Administrasi dan Umum 5 Operasi dan Pemeliharaan 6 Operasi dan Pemeliharaan II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Organisasi dan Manajemen B‐3.7 UPT K3L I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Administrasi dan Umum 3 Administrasi dan Umum 4 Administrasi dan Umum 5 Administrasi dan Umum
SUBKEGIATAN Administrasi dan Umum
Administrasi Kerumah‐tanggaan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Layanan Kesehatan dan Olahraga Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat Administrasi Kerumah‐tanggaan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Operasional Pemeliharaan Inventaris Kantor Administrasi dan Umum
Administrasi Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Umum
ALOKASI ANGGARAN (RP) 119.000.000
REALISASI JUMLAH (RP) (%) 118.687.500 100
OUTPUT CAPAIAN (%) 98
1.286.200.000 12.000.000 121.200.000 309.400.000 75.625.000 4.000.000 36.000.000 1.400.000.000
1.284.429.997 12.000.000 120.049.050 309.400.000 75.593.089 4.000.000 34.500.000 1.399.978.399
100 100 99 100 100 100 96 100
100 67 75 71 100 100 100 96
3.000.000
3.000.000
100
100
83.497.802 32.100.000 17.043.000 238.912.500 12.659.198 6.500.000 83.730.000
83.377.634 32.100.000 16.334.700 230.912.500 12.632.401 6.490.450 83.730.000
100 100 96 100 100 100 100
100 100 67 79 100 100 83
216.020.000 36.325.750 194.320.000 48.000.000 2.711.240.000
215.969.129 36.325.000 194.320.000 47.999.507 2.710.930.532
100 100 100 100 100
100 100 50 100 100
B‐4. WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI (WRRI) INPUT NO. B‐4.1 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14
PROGRAM/KEGIATAN
KANTOR WRRI/LPPM PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan Pendidikan Pendidikan Penelitian Penelitian Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat 15 Pengabdian Pada Masyarakat 16 Pengabdian Pada Masyarakat 17 II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Organisasi dan Manajemen 2 PB Bidang Penelitian 3 PB Bidang Penelitian B‐4.2 LPIK I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum 2 Operasi dan Pemeliharaan 3 Operasi dan Pemeliharaan
SUBKEGIATAN Administrasi Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Umum Operasional Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Kendaraan Perkuliahan Praktikum Administrasi Penelitian Pelaksanaan Penelitian Publikasi Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat Pelatihan dan Pendidikan Presentasi dan Publikasi Administrasi dan Umum Penelitian Penelitian Administrasi Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Inventaris Kantor
91 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP)
869.536.063 42.110.000 103.561.954 199.278.203 48.456.550 328.549.630 22.500.000 77.920.000 535.528.000 12.800.000 167.930.000 685.292.916 227.307.600
REALISASI JUMLAH (RP) 860.757.632 42.110.000 103.491.824 199.278.200 45.856.500 327.588.641 22.500.000 77.920.000 535.528.000 12.800.000 167.930.000 447.695.743 227.217.207
(%) 99 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 65 100
OUTPUT CAPAIAN (%) 100 67 132 46 58 93 100 100 33 100 121 109 104
192.266.054
190.950.000
99
105
7.500.000
7.500.000
100
200
61.400.000
55.800.000
100
69
39.000.000.000
38.644.915.214
99
100
4.568.604.500 5.088.433.127 373.684.000 6.000.000 24.000.000
4.510.000.000 4.914.044.466 373.294.117 6.000.000 24.000.000
99 97 100 100 100
102 100 88 100 100
INPUT NO. 4 5 II. 1
PROGRAM/KEGIATAN Operasi dan Pemeliharaan Penelitian PROGRAM PB PB Bidang Penelitian
SUBKEGIATAN Pemeliharaan Kendaraan Pengembangan Model Penelitian
(%) 100 100 100
OUTPUT CAPAIAN (%) 100 100 100
REALISASI JUMLAH (RP) 276.594.617 656.742.958 82.618.200 508.773.000 200.637.399 45.042.000 21.710.000 1.922.618.348 24.000.000
(%) 100 100 100 100 98 100 100 100 100
OUTPUT CAPAIAN (%) 156 165 218 87 95 100 100 84 76
15.000.000
15.000.000
100
100
18.000.000 91.420.000 53.100.000 90.480.000 55.000.000 1.500.000.000
18.000.000 91.050.808 53.100.000 89.534.625 47.500.000 1.164.701.450
100 100 100 99 100 78
100 100 100 83 100 100
138.000.000 1.910.100.000 152.500.000 2.000.000 3.000.000 385.666.000 25.000.000 37.800.000 120.000.000 958.066.000 287.374.000 244.754.000 11.595.151.490 493.200.000 5.500.000.000 11.656.030.632
135.866.236 1.546.150.00 152.499.400 2.000.000 3.000.000 385.639.098 25.000.000 37.800.000 117.960.491 954.346.784 286.347.571 244.460.040 11.592.292.230 493.199.190 5.499.990.382 11.655.128.129
98 81 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100
96 88 92 100 50 108 100 100 100 100 111 110 73 100 95 99
480.000.000
479.613.750
100
100
ALOKASI ANGGARAN (RP) 10.716.000 20.453.628 1.000.000.000
REALISASI JUMLAH (RP) 9.320.000 20.453.628 999.997.795
B‐5. WAKIL REKTOR BIDANG KOMUNIKASI, KEMITRAAN DAN ALUMNI (WRKMA) INPUT NO.
PROGRAM/KEGIATAN
SUBKEGIATAN
B‐5.1 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KANTOR WRKMA PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan Administrasi dan Umum Sumberdaya Manusia Administrasi dan Umum Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasional Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Inventaris Kantor Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Pelayanan Mahasiswa Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO Pengabdian Pada Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat Masyarakat 10 Pengabdian Pada Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat B‐5.2 DIREKTORAT HUMAS DAN ALUMNI I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan 3 Administrasi dan Umum Umum 4 Operasi dan Pemeliharaan Operasional 5 Pendukung Akademik Pendidikan dan Latihan II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Sarana dan Administrasi dan Umum Prasarana B‐5.3 DIREKTORAT KEMITRAAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Beasiswa Beasiswa 3 Operasi dan Pemeliharaan Operasional 4 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Inventaris Kantor 5 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan 6 Pendukung Akademik Diversifikasi dan Penguatan Akademik 7 Pendukung Akademik Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku B‐5.4 UNIT SUMBER DAYA INFORMASI I. PROGRAM KO 1 Administrasi dan Umum Administrasi 2 Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan 3 Administrasi dan Umum Pengembangan Sistem 4 Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan 5 Pendidikan Administrasi Pendidikan 6 Pendukung Akademik Dukungan Komputasi/ Multimedia/ Buku 7 Pendukung Akademik Layanan Laboratorium/ Museum/ Galeri II. PROGRAM PB 1 PB Bidang Pendidikan Pendukung Akademik 2 PB Bidang Sarana dan Administrasi dan Umum Prasarana 3 PB Bidang Sarana dan Pendukung Akademik Prasarana
ALOKASI ANGGARAN (RP)
276.966.800 658.145.190 82.626.933 508.845.000 204.612.748 45.050.000 21.710.000 1.922.946.200 24.000.000
B‐6. UNIT RAPIM LAINNYA INPUT NO. B‐6.1 I. 1 2 3 4 5
PROGRAM/KEGIATAN ITB JATINANGOR PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum
SUBKEGIATAN Administrasi Kerumah‐tanggaan Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia
92 | R K A I T B 2 0 1 4
ALOKASI ANGGARAN (RP)
280.477.464 186.147.340 30.332.500 3.890.732.086 192.527.860
REALISASI JUMLAH (RP) 66.805.389 54.437.264 15.205.000 3.412.426.512 75.600.000
(%) 23,8 29,2 50,1 87,7 39,3
OUTPUT CAPAIAN (%) 17,8 60,0 72,0 45,0 60,0
INPUT NO. 6 7 8 II. 1 B‐6.2 I. 1 2 3 B‐6.3 I. 1 2 3 4 B‐6.4 I. 1 2 3 4 5 6 II. 1 B‐6.5 I. 1 2 3 4 5 6
PROGRAM/KEGIATAN
Administrasi dan Umum Umum Operasi dan Pemeliharaan Operasional Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Bangunan PROGRAM PB PB Bidang Sarana dan Sarana dan Prasarana Prasarana ADVISORY BOARD PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Monitoring dan Evaluasi Administrasi dan Umum Umum SENAT AKADEMIK PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan Administrasi dan Umum Sarana dan Prasarana Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan SATUAN PENJAMINAN MUTU PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Bangunan Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Inventaris Kantor Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan PROGRAM PB PB Bidang Pendidikan Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik SATUAN PENGAWAS INTERNAL PROGRAM KO Administrasi dan Umum Administrasi Administrasi dan Umum Kerumah‐tanggaan Administrasi dan Umum Monitoring dan Evaluasi Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Inventaris Kantor Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan
93 | R K A I T B 2 0 1 4
SUBKEGIATAN
OUTPUT CAPAIAN (%) 75,0 50,0 ‐ 1,9
REALISASI JUMLAH (RP) 1.030.802.025 558.600.000 1.438.000.000 90.000.000
(%) 50,9 50,0 96,6 0,2
237.400.000 400.000.000 715.000.000 44.816.000 1.306.548.000 30.984.000 3.200.000 257.060.000 50.000.000 2.000.000 4.600.000 4.700.000 10.500.000 4.547.264.000
79.196.140 400.000.000 270.251.088 10.557.914 627.066.785 ‐ 1.200.000 67.305.623 27.600.000 500.000 1.200.000 1.850.000 3.500.000 657.300.000
33,4 100,0 37,8 23,6 48,0 ‐ 37,5 26,2 55,2 25,0 26,1 39,4 33,3 14,5
21,8 100,0 50,0 24,8 51,0 ‐ 21,7 25,0 43,8 100,0 100,0 100,0 57,1 61,0
51.900.000 23.100.000 375.800.000 500.000 3.800.000 500.000
12.300.000 12.800.000 103.224.258 ‐ ‐ ‐
23,7 55,4 27,5 ‐ ‐ ‐
16,7 50,0 30,0 50,0 100,0 100,0
ALOKASI ANGGARAN (RP) 2.024.367.750 1.117.200.000 1.488.000.000 56.258.686.639
LAMPIRAN 8: ANGGARAN ITB 2010-2014 LAMPIRAN 8A: RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN ITB 2010-2014 NO.
URAIAN
1 2
BPP SDPA Sumbangan Beasiswa Penelitian ‐ PPM Kemitraan & Auxiliary Busines Pendapatan dan Investasi dan Portofolio Donasi Murni Pendapatan lainnya Pendapatan Properti Investasi Penerimaan SKD Penerimaasn SUK DIPA ITERA
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TAHUN 2010 RENCANA REALISASI 121.145 155.853 102.420 92.082
JUMLAH
94 | R K A I T B 2 0 1 4
22,5 13,3
TAHUN 2011 RENCANA REALISASI 186.160 179.141 109.999 111.768
% 20,3 12,6
TAHUN 2012 RENCANA REALISASI 313.919 281.203 ‐ ‐
% 25,5 ‐
TAHUN 2013 RENCANA REALISASI 243.830 215.966 29.343 828
% 16,8 0,1
TAHUN 2014 RENCANA REALISASI* 288.909 100.924 ‐ ‐
% 7,3 ‐
5.954
6.482
0,9
8.729
9.899
1,1
10.000
11.545
1,0
12.000
4.111
0,3
12.000
1.666
0,1
111.635
53.347
7,7
91.387
84.729
9,6
185.446
95.529
8,7
251.200
227.831
17,7
215.056
111.089
8,0
72.501
49.336
7,1
59.445
18.866
2,1
27.503
34.356
3,1
21.131
24.217
1,9
22.565
11.886
0,9
6.500
10.386
1,5
6.520
12.604
1,4
7.000
10.228
0,9
7.500
16.639
1,3
11.000
11.650
0,8
‐ 40.067
‐ 40.627
‐ 5,9
‐ 25.112
‐ 48.837
‐ 5,5
1.300 3.612
1.479 5.800
0,1 0,5
1.500 ‐
95 4.431
0,0 0,3
1.500 ‐
820 820
0,1 0,1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2.246 2.750 228.161 ‐
7.196 3.000 191.086 ‐
,0 0,4 27,6 ‐
3.000 2.750 391.319 ‐
3.788 2.000 301.166 ‐
0,4 0,2 34,1 ‐
‐ 6.000 547.337 ‐
‐ 2.897 204.682 ‐
‐ 0,3 18,6 ‐
3.000 3.000 711.372 3.087
6.076 4.000 427.095 1.520
0,5 0,3 33,2 0,1
3.000 3.000 820.872 8.898
2.581 ‐ 95.725 2.450
0,2 ‐ 6,9 0,2
693.380
609.394
87,9
884.422
772.798
87,4
1.102.117
647.721
58,8
1.286.963
932.810
72,5
1.386.801
339.611
24,5
*) berdasarkan data realisasi bulan Juni 2014
%
LAMPIRAN 8B: RENCANA DAN REALISASI BELANJA ITB 2010-2014 (PER KEGIATAN KO DAN PER BIDANG PB/TRANSFORMASI) TAHUN 2010 PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA REALISASI A. KELANGSUNGAN OPERASI 1 PENDIDIKAN 40.658 42.801 2 PENELITIAN 10.681 5.540 PENGABDIAN 3 PADA 1.870 973 MASYARAKAT PENDUKUNG 4 13.701 15.028 AKADEMIK PELAYANAN 5 21.305 18.495 MAHASISWA OPERASI DAN 6 21.739 16.697 PEMELIHARAAN ADMINISTRASI 7 249.046 166.793 DAN UMUM 8 BEASISWA 34.216 31.389 KEMITRAAN & 9 AUXILIARY 75 75 BUSINESS JUMLAH KO 393.290 297.791 NO
B. TRANSFORMASI 350.364 C. PROGRAM PENGEMBANGAN PB BIDANG 1 ‐ PENDIDIKAN PB BIDANG 2 ‐ PENELITIAN PB BIDANG PENGABDIAN ‐ 3 PADA MASYARAKAT PB BIDANG INOVASI & ‐ 4 ENTERPRENEUR SHIP PB BIDANG 5 SUMBER DAYA ‐ MANUSIA
95 | R K A I T B 2 0 1 4
%
TAHUN 2011 RENCANA REALISASI
%
TAHUN 2012 RENCANA REALISASI
%
TAHUN 2013 RENCANA REALISASI
TAHUN 2014 RENCANA REALISASI*
%
%
10,9 1,4
71.167 20.354
151.244 14.308
23,0 2,2
190.375 48.996
180.649 44.923
19,7 4,9
128.053 67.380
214.627 46.734
31,8 6,9
227.114 21.038
125.215 32.603
15,6 4,1
0,2
29.451
2.122
0,3
3.192
1.817
0,2
13.649
1.872
0,3
385
106
0,0
3,8
6.552
29.508
4,5
59.166
55.242
6,0
12.338
70.259
10,4
32.202
15.461
1,9
4,7
17.694
15.791
2,4
25.403
23.498
2,6
15.644
29.692
4,4
28.439
16.985
2,1
4,2
24.802
23.975
3,7
39.472
34.621
3,8
30.839
52.720
7,8
34.723
18.737
2,3
42,4
303.090
198.112
30,2
240.647
219.726
23,9
185.626
212.214
31,5
179.104
101.724
12,6
8,0
52.470
39.784
6,1
84.823
74.999
8,2
96.423
40.865
6,1
28.013
29.362
3,7
0,0
130.945
132.195
20,1
227.000
144.802
15,8
124.813
189.524
28,1
253.127
86.766
10,8
75,7
656.525
607.038
92,5
919.074
780.276
84,9
674.765
858.508
127,2
804.144
426.961
53,1
148.368
42,3
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
35.738
28.797
10,5
34.132
30.521
10,0
42.752
58.919
14,2
95.946
81.569
10,4
‐
‐
6.255
6.461
2,3
11.207
11.044
3,6
28.926
15.658
3,8
3.290
1.622
0,2
‐
‐
388
4.432
1,6
143
136
0,0
276
240
0,1
‐
‐
‐
‐
‐
4.211
379
0,1
221
138
0,0
‐
‐
‐
‐
8
0,0
‐
‐
5.564
432
0,2
5.914
5.746
1,9
‐
‐
‐
306.163
40.522
5,1
NO 6
7
8
PROGRAM/ KEGIATAN PB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PB BIDANG ORGANISASI DAN MANAJEMEN PB BIDANG PENDANAAN JUMLAH PB TOTAL
TAHUN 2010 RENCANA REALISASI
TAHUN 2011 RENCANA REALISASI
%
TAHUN 2012 RENCANA REALISASI
%
TAHUN 2013 RENCANA REALISASI
TAHUN 2014 RENCANA REALISASI*
%
%
‐
‐
‐
438
121.951
44,3
169.171
167.205
54,6
10.936
105.576
25,4
366.175
183.275
23,3
‐
‐
‐
188.155
3.269
1,2
6.614
3.033
1,0
333.303
41.431
10,0
15.706
1.724
0,2
‐
‐
‐
34.583
24.358
8,8
78.668
28.580
9,3
‐
‐
‐
‐
‐
‐
350.364 743.655
148.368 446.160
42,3 60,0
275.332 931.857
190.079 797.117
9,0 85,5
306.071 1.225.145
246.402 1.026.678
80,5 83,8
416.193 1.090.959
221.824 1.080.331
53,3 99,0
787.281 1.591.424
308.720 735.681
39,2 46,2
*) berdasarkan data realisasi bulan Juni 2014
96 | R K A I T B 2 0 1 4
%