PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merupakan pembantu Bupati dalam
melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi,
organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana diketahui Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipimpin seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia guna menyelenggarakan pemerintahan yang Good Governance maka dituntut untuk menyusun Rencana Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Umum. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Rencana Kinerja Bagian Umum memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas kegiatan. Rencana Kinerja disusun dalam rangka untuk menyinergikan dan mewujudkan keterpaduan yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan secara rinci dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016. Selain sebagai Rencana Kinerja Tahunan Bagian Umum, juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk pelaksanaan setiap program yang tertuang dalam program kerja diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip ini diperlukan sebagai semangat untuk mendukung program pelaksanaan pengelolaan pemerintah yang baik (good governance). Rencana kerja Bagian Umum Setdakab. Jombang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menyusun, menghimpun, mensistemasikan data dan informasi guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang umum yang meliputi persuratan,
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG sandi dan telekomunikas, rumah tangga,keprotokoleran dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 2
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018; 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat daerah Kabupaten Jombang;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Jombang Tahun 2016 dimaksudkan sebagai gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada di Bagian umum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja-Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah untuk : 1. Tertib administrasi persuratan dan pengendalian operasional sandi dan telekomunikasi; 2. Pengelolaan/penatausahaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah; 3. Pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 3
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 4. Pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas.
1.4 SISTEMATIKA RENJA Renja Bagian Umum Setdakab. JombangTahun 2016 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Setdakab. Jombang 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 4
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas menyusun, menghimpun, mensistematisasikan data
dan informasi guna
perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum yang meliputi persuratan, sandi dan telekomunikasi, rumah tangga, protokol dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah,
maka Bagian Umum selaku institusi di lingkup
Sekretariat Daerah Kabupaten jombang harus mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya pelaksanaan administrasi umum secara sistematis guna mendukung kelancaran tugas-tugas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah “ Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang
Profesional
Responsif
dan
Berorientasi Pelayanan Publik dalam rangka Memantapkan Jombang yang Sejahtera”.
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang masuk
dalam misi ke 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan memantapkan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 program dan 19 kegiatan pada tahun 2016. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2016 telah memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dan pencapaian Renstra Bagian Umum dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 5
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN UMUM DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAGIAN UMUM TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
1
2
3
4
1
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
5
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1
20
1
20
01
1
20
01
20
Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantorn
1
20
01
21
1
20
01
24
Penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Non PNS Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
20
02
1
20
02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
45
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya
Tersedianya jasa administrasi perkantoran Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
Pembangunan Gedung Parkir mobil dinas
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
12
12
12
100
12
12
12
100
60
12
BLN
BLN
II - 6
12
12
12
12
20
100
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1
1 1
1
20
20 20
20
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
02
02 02
02
46
48 49
50
1
20
02
51
1
20
02
52
1
20
03
1
20
03
1
20
6
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
3
4
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas bupati dan wakil bupati Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
5
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
60
BLN
12
12
12
100
12
12
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
36
BLN
0
0
0
0
0
12
36
BLN
0
0
0
0
0
12
60
THN
12
12
12
100
12
12
10
Paket
2
2
2
20
2
2
20
Program peningkatan disiplin aparatur
06
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Terssedianya pakaian protokol dan pakaian olah raga
20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 7
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
1
2
3
4
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
20
16
1
20
16
1
1
20
16
2
1
20
16
6
1
20
16
7
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
5
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya Renja SKPD Tersusunnya laporan realisasi dan kinerja KSPD Tersusunnya laporan keuangan SKPD
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/ Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
Terlaksananya audensi/ dialog bupati dengan tokoh agama dan ormas
60 BLN
12
12
12
100
12
12
20
Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah Terlaksananya kapasitas KDH/WKDH
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
1
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 8
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 9
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten
Jombang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur staf berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang umum yang meliputi persuratan, sandi telekomunikasi, rumah tangga dan keprotokolan, serta pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau
patokan
penilaian
keberhasilan
dan
kegagalan
penyelenggaraan
pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 10
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NO
Indikator *)
1
2
A
IKK Perencanaan Pembangunan 1 Fasilitasi Dialog/audensi Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh agama, tokoh masyarakat 2 Fasilitasi Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 3 Fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
4
Fasilitasi kapasitas Kepala daerah/wakil kepala daerah
SPM/ standar nasional
IKK (PP-6/’08)
Target Indikator Lainnya
3
4
5
Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD
Proyeksi
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
6
7
8
9
10
11
12
13
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
Ada
II - 11
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Catatan Analisis 14
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 sampai dengan tribulan I dari target/sasaran sebesar 90% yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 15,52%. Hal ini karena dalam kegiatan yang dilaksanakan ada yang dilaksanakan pada tribulan berikutnya. Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Tribulan I adalah sebagai berikut : I.
Program Pelayanan Administrasi perkantoran dilaksanakan dengan 3 kegiatan sebagai berikut: a. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberian jasa tenaga non PNS dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 700.000.000,dengan tribulan I dapat terealisasi
sampai
Rp. 116.506.000,- atau sebesar
16,54%. b. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan/asuransi non PNS Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan Bupati dan Wakil Bupati Jombang dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 440.000.00,sampai dengan tribulan I dapat terealisasi
Rp. 5.535.641,- atau sebesar
1,26%. c. Penyediaan administrasi perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.993.000.000,sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 948.260.534,- atau sebesar 18,99%.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan gedung kantor Kegiatan dilaksanakan untuk pembangunan Lift di Kantor Pemerintah Kabupatan Jombang. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan IV. b. Pengadaan sarana dan prasarana Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 253.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.158.287.500 atau sebesar 62,56%.
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 12
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan gedung kantor / bangunan kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.450.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 144.085.400 atau sebesar 9,94% d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana prasarana gedung kantor Kegiatan ini diperuntukan pemeliharan sarana prasarana gedung kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.395.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.57.961.000,- atau sebesar 14,67%. e. Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan
dinas/kendaraan
operasional Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.50.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.12.127.000,- atau sebesar 24,25%
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas pakaian khusus lainnya Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan pakaian olah raga dan pakaian protokol dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.74.500.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.23.100.000,- atau sebesar 31,01%
IV. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan rencana kerja SKPD yaitu berupa Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan Renja PAK. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. b. Penyusunan Laporan capaian kinerja SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) dan laporan evaluasi capaian kinerja per tribulan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 2.483.125 atau sebesar 49,66%. c. Penyusunan laporan keuangan SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan keuangan tribulan dan
laporan
akhir
tahun.
Anggaran
yang
tersedia
sebesar
Rp. 10.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi.
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 13
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
V. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dengan 4 kegiatan a. Dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan dialog/audensi
antara
Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 33.600.000,- atau sebesar 11,20% b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/Dept/Luar Negeri Kegiatan di peruntukan penerimaan kunjungan tamu-tamu negara. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 360.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 131.473.200,- atau sebesar 36,52%. c. Koordinasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. d. Peningkatan kapasitas Kepala daerah / wakil kepala daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghadiri undangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.815.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp.41.106.364,- atau sebesar 5,04% Tantangan dan peluang yang ada serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai
rekomendasi/catatan
yang
strategis
untuk
ditindaklanjuti
dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu: 1. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur 3. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 14
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan
nasional
terutama
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 15
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : BAGIAN UMUM RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
2
3
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
7
8
9
10
11
12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Kabupaten
Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran
12.00 bulan
745.000.000
Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Kabupaten
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
12.00 bulan
686.920.000
2
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
Kabupaten
Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati
12 bulan
460.000.000
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
Kabupaten
Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati
12.00 bulan
460.000.000
3
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk
12 bulan
5.420.000.000
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
12.00 bulan
5.446.000.000
Kabupaten
Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tendon air Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
12 bulan
310.000.000
12 bulan
900.000.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung PKK
Kabupaten
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
600.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kabupaten
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten
II - 16
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
Ket
11
12
2
3
6
7
8
Kabupaten
Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya
12 bulan
1.685..000.000
Kabupaten
Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya
12 bulan
1.575.000.000
Kabupaten
Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
12 bulan
250.000.000
Kabupaten
Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
12 bulan
250.000.000
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
12 bulan
235.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
12 bulan
235.000.000
8
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Peralatan gedung kantor
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor
12 bulan
175.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor
12 bulan
175.000.000
9
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Program peningkatan Disiplin Aparatur
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
12 bulan
50.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
12 bulan
50.000.000
10
Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya
Kabupaten
Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol
2 paket
78.000.000
Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya
Kabupaten
Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol
2 paket
78.000.000
Kabupaten
Tersusunnya dokumen renja SKPD
12 bulan
5.500.000
Penyusunan rencana kerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen renja SKPD
12 bulan
5.500.000
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
12 bulan
5.500.000
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
12 bulan
5.500.000
11
12
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 17
10
ANGGARAN (Rp.)
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD
9
TARGET CAPAIAN
1
7
5
ANGGARAN (Rp.)
56
6
4
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1 13
PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyusunan laporan keuangan SKPD
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
3
4
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN 5 12 bulan
ANGGARAN (Rp.) 6 20.000.000
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
10
11
12
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
12 bulan
20.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 bulan
24.000.000
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
14
Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan
400.000.000
Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan
400.000.000
15
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri
Kabupaten
Meningkatkan kinerja aparatur
12 bulan
375.000.000
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri
Kabupaten
Meningkatkan kinerja aparatur
12 bulan
675.000.000
16
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun
12 bulan
495.000.000
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun
12 bulan
495.000.000
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 18
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
17
Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten
Meningkatnya pelayanan publik
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN 5 12 bulan
TOTAL
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
ANGGARAN (Rp.) 6 625.000.000
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
7
8
Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten
11.624.000.000
INDIKATOR KINERJA 9 Meningkatnya pelayanan publik
TARGET CAPAIAN 10 12 bulan
ANGGARAN (Rp.)
Ket
11
12
775.000.000
12.565.920.000
II - 19
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat usulan
program/kegiatan
merupakan
hasil
musrenbang
dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum , Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD
yang
nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum. Berdasarkan
pemilahan
dan
pembahasan
forum
SKPD
dan
juga
berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka ditetapkan Renja Bagian Umum Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 20
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran
LOKASI
Kabupaten Kabupaten Kabupaten
INDIKATOR KINERJA
Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk
ANGGARAN (Rp.)
686.920.000 460.000.000 5.446.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor
Kabupaten
Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tansor air
310.000.000
Pengadaan Peralatan gedung kantor
Kabupaten
Tersedianya peralatan gedung kantor
900.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Peralatan Gedung Kantor
Kabupaten
Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 21
1.575.000.000 250.000.000 235.000.000 175.000.000
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp.) 50.000.000
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD
Kabupaten
Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol
Kabupaten
Tersusunnya dokumen renja SKPD
5.500.000
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Kabupaten
5.500.000
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kabupaten
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
400.000.000
Kabupaten
Meningkatkan kinerja aparatur
675.000.000
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun Meningkatnya pelayanan publik
495.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 22
78.000.000
20.000.000 24.000.000
775.000.000
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TOTAL
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
ANGGARAN (Rp.) 12.565.920.000
II - 23
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas menyusun, menghimpun, mensistematisasikan data
dan informasi guna
perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum yang meliputi persuratan, sandi dan telekomunikasi, rumah tangga, protokol dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah,
maka Bagian Umum selaku institusi di lingkup
Sekretariat Daerah Kabupaten jombang harus mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya pelaksanaan administrasi umum secara sistematis guna mendukung kelancaran tugas-tugas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah “ Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang
Profesional
Responsif
dan
Berorientasi Pelayanan Publik dalam rangka Memantapkan Jombang yang Sejahtera”.
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang masuk
dalam misi ke 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan memantapkan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 program dan 19 kegiatan pada tahun 2016. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2016 telah memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dan pencapaian Renstra Bagian Umum dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 24
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN UMUM DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAGIAN UMUM TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
1
2
3
4
1
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
5
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1
20
1
20
01
1
20
01
20
Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantorn
1
20
01
21
1
20
01
24
Penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Non PNS Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
20
02
1
20
02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
45
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya
Tersedianya jasa administrasi perkantoran Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
Pembangunan Gedung Parkir mobil dinas
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
12
12
12
100
12
12
12
100
60
12
BLN
BLN
II - 25
12
12
12
12
20
100
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1
1 1
1
20
20 20
20
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
02
02 02
02
46
48 49
50
1
20
02
51
1
20
02
52
1
20
03
1
20
03
1
20
6
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
3
4
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas bupati dan wakil bupati Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
5
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
60
BLN
12
12
12
100
12
12
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
36
BLN
0
0
0
0
0
12
36
BLN
0
0
0
0
0
12
60
THN
12
12
12
100
12
12
10
Paket
2
2
2
20
2
2
20
Program peningkatan disiplin aparatur
06
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Terssedianya pakaian protokol dan pakaian olah raga
20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 26
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
1
2
3
4
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
20
16
1
20
16
1
1
20
16
2
1
20
16
6
1
20
16
7
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
5
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya Renja SKPD Tersusunnya laporan realisasi dan kinerja KSPD Tersusunnya laporan keuangan SKPD
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/ Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
Terlaksananya audensi/ dialog bupati dengan tokoh agama dan ormas
60 BLN
12
12
12
100
12
12
20
Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah Terlaksananya kapasitas KDH/WKDH
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
60
BLN
12
12
12
100
12
12
20
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
1
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2015
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 27
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 28
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten
Jombang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur staf berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang umum yang meliputi persuratan, sandi telekomunikasi, rumah tangga dan keprotokolan, serta pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau
patokan
penilaian
keberhasilan
dan
kegagalan
penyelenggaraan
pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Umum Setdakab. Jombang adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 29
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NO
Indikator *)
1
2
A
IKK Perencanaan Pembangunan 1 Fasilitasi Dialog/audensi Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh agama, tokoh masyarakat 2 Fasilitasi Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 3 Fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
4
Fasilitasi kapasitas Kepala daerah/wakil kepala daerah
SPM/ standar nasional
IKK (PP-6/’08)
Target Indikator Lainnya
3
4
5
Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD
Proyeksi
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
6
7
8
9
10
11
12
13
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/tidak
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
Ada
II - 30
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Catatan Analisis 14
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 sampai dengan tribulan I dari target/sasaran sebesar 90% yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi sebesar 15,52%. Hal ini karena dalam kegiatan yang dilaksanakan ada yang dilaksanakan pada tribulan berikutnya. Adapun evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Tribulan I adalah sebagai berikut : VI. Program Pelayanan Administrasi perkantoran dilaksanakan dengan 3 kegiatan sebagai berikut: d. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberian jasa tenaga non PNS dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 700.000.000,dengan tribulan I dapat terealisasi
sampai
Rp. 116.506.000,- atau sebesar
16,54%. e. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan/asuransi non PNS Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan Bupati dan Wakil Bupati Jombang dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 440.000.00,sampai dengan tribulan I dapat terealisasi
Rp. 5.535.641,- atau sebesar
1,26%. f. Penyediaan administrasi perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.993.000.000,sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 948.260.534,- atau sebesar 18,99%.
VII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur f. Pembangunan gedung kantor Kegiatan dilaksanakan untuk pembangunan Lift di Kantor Pemerintah Kabupatan Jombang. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tribulan IV. g. Pengadaan sarana dan prasarana Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 253.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.158.287.500 atau sebesar 62,56%.
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 31
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG h. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor / bangunan pendukungnya Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan gedung kantor / bangunan kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.450.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 144.085.400 atau sebesar 9,94% i.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana prasarana gedung kantor Kegiatan ini diperuntukan pemeliharan sarana prasarana gedung kantor dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.395.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.57.961.000,- atau sebesar 14,67%.
j.
Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan
dinas/kendaraan
operasional Kegiatan ini diperuntukan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.50.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.12.127.000,- atau sebesar 24,25%
VIII.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas pakaian khusus lainnya Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan pakaian olah raga dan pakaian protokol dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.74.500.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp.23.100.000,- atau sebesar 31,01%
IX. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan rencana kerja SKPD yaitu berupa Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan Renja PAK. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. e. Penyusunan Laporan capaian kinerja SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) dan laporan evaluasi capaian kinerja per tribulan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi Rp. 2.483.125 atau sebesar 49,66%. f. Penyusunan laporan keuangan SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan keuangan tribulan dan
laporan
akhir
tahun.
Anggaran
yang
tersedia
sebesar
Rp. 10.000.000,- sampai dengan tribulan I belum ada realisasi.
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 32
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
X. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dengan 4 kegiatan e. Dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan dialog/audensi
antara
Bupati/Wakil Bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 33.600.000,- atau sebesar 11,20% f. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/Dept/Luar Negeri Kegiatan di peruntukan penerimaan kunjungan tamu-tamu negara. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 360.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp. 131.473.200,- atau sebesar 36,52%. g. Koordinasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Sampai dengan tribulan I belum ada realisasi. h. Peningkatan kapasitas Kepala daerah / wakil kepala daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghadiri undangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.815.000.000,- sampai dengan tribulan I dapat terealisasi sebesar Rp.41.106.364,- atau sebesar 5,04% Tantangan dan peluang yang ada serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai
rekomendasi/catatan
yang
strategis
untuk
ditindaklanjuti
dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu: 4. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur 6. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 33
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan
nasional
terutama
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 34
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : BAGIAN UMUM RANCANGAN AWAL RKPD NO 1
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
2
3
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
7
8
9
10
11
12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Kabupaten
Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran
12.00 bulan
745.000.000
Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Kabupaten
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
12.00 bulan
686.920.000
2
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
Kabupaten
Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati
12 bulan
460.000.000
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
Kabupaten
Tersedianya jasa jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati
12.00 bulan
460.000.000
3
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk
12 bulan
5.420.000.000
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
12.00 bulan
5.446.000.000
Kabupaten
Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tendon air Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
12 bulan
310.000.000
12 bulan
900.000.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung PKK
Kabupaten
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
600.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kabupaten
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten
II - 35
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
Ket
11
12
2
3
6
7
8
Kabupaten
Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya
12 bulan
1.685..000.000
Kabupaten
Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya
12 bulan
1.575.000.000
Kabupaten
Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
12 bulan
250.000.000
Kabupaten
Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
12 bulan
250.000.000
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
12 bulan
235.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
12 bulan
235.000.000
8
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Peralatan gedung kantor
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor
12 bulan
175.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor
12 bulan
175.000.000
9
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional Program peningkatan Disiplin Aparatur
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
12 bulan
50.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
12 bulan
50.000.000
10
Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya
Kabupaten
Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol
2 paket
78.000.000
Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya
Kabupaten
Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol
2 paket
78.000.000
Kabupaten
Tersusunnya dokumen renja SKPD
12 bulan
5.500.000
Penyusunan rencana kerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen renja SKPD
12 bulan
5.500.000
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
12 bulan
5.500.000
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
12 bulan
5.500.000
11
12
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 36
10
ANGGARAN (Rp.)
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ perlengkapan gedung kantor
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD
9
TARGET CAPAIAN
1
7
5
ANGGARAN (Rp.)
56
6
4
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO 1 13
PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyusunan laporan keuangan SKPD
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
3
4
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN 5 12 bulan
ANGGARAN (Rp.) 6 20.000.000
PROGRAM / KEGIATAN 7
LOKASI 8
INDIKATOR KINERJA 9
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
10
11
12
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
12 bulan
20.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 bulan
24.000.000
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
14
Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan
400.000.000
Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan
400.000.000
15
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri
Kabupaten
Meningkatkan kinerja aparatur
12 bulan
375.000.000
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri
Kabupaten
Meningkatkan kinerja aparatur
12 bulan
675.000.000
16
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun
12 bulan
495.000.000
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun
12 bulan
495.000.000
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 37
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
17
Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten
Meningkatnya pelayanan publik
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN 5 12 bulan
TOTAL
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
ANGGARAN (Rp.) 6 625.000.000
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
7
8
Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten
11.624.000.000
INDIKATOR KINERJA 9 Meningkatnya pelayanan publik
TARGET CAPAIAN 10 12 bulan
ANGGARAN (Rp.)
Ket
11
12
775.000.000
12.565.920.000
II - 38
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat usulan
program/kegiatan
merupakan
hasil
musrenbang
dengan
memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum , Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD
yang
nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Umum. Berdasarkan
pemilahan
dan
pembahasan
forum
SKPD
dan
juga
berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka ditetapkan Renja Bagian Umum Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 39
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran
LOKASI
Kabupaten Kabupaten Kabupaten
INDIKATOR KINERJA
Tersedianya tenaga pendukung adminisrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk
ANGGARAN (Rp.)
686.920.000 460.000.000 5.446.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor
Kabupaten
Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tansor air
310.000.000
Pengadaan Peralatan gedung kantor
Kabupaten
Tersedianya peralatan gedung kantor
900.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat/ Peralatan Gedung Kantor
Kabupaten
Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 40
1.575.000.000 250.000.000 235.000.000 175.000.000
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas / kendaraan operasional
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp.) 50.000.000
Kabupaten
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
Pengadaan pakaian dinas dan pakaran khusus lainnya Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD
Kabupaten
Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian protokol
Kabupaten
Tersusunnya dokumen renja SKPD
5.500.000
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Kabupaten
5.500.000
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kabupaten
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
400.000.000
Kabupaten
Meningkatkan kinerja aparatur
675.000.000
Kabupaten
Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 1 tahun Meningkatnya pelayanan publik
495.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga/ pemerintahan non departemen / luar negeri Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah derah lainnya Peningkatan kapasitas kepala daerah/ wakil kepala daerah
Kabupaten
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
II - 41
78.000.000
20.000.000 24.000.000
775.000.000
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TOTAL
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
ANGGARAN (Rp.) 12.565.920.000
II - 42
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Umum Setdakab. Jombang
3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Dearah Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai
dari
Rencana Kerja (Renja) Bagian Umum tahun 2016 adalah menciptakan tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas.
3.2.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah meningkatnya pelayanan dinas pimpinan daerah.
3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Bagian Umum Setdakab. Jombang Tahun 2015 dalam upaya mencapai visi dan misi RPJMD 2014 - 2018 yaitu : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui Dialog /audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat,
pimpinan
/anggota
organisasi
sosial
dan
kemasyarakatan, penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen / lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, peningkatan kapasitas kepala daerah/wakil kepala daerah, penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran, pengadaan
sarana
dan
rutin/berkala/sedang/berat
prasarana gedung
gedung
kantor,
kantor/bangunan
pemeliharaan pendukungnya,
pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
III
- 43
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG kantor,
pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan
dinas/
kendaraan operasional, pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya, penyusunan rencana strategis SKPD, penyusunan rencana kinerja SKPD, penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan SKPD.
b. Rekapitulasi program dan kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bgaian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah a. Dialog/Audensi
dengan
tokoh-tokoh
masyarakat,
pimpinan/anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan.
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 400.000.000,-
Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan dialog/audensi selama 12 bulan
Hasil
: Optimalisasi kinerja KDH/WKDH
b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen / lembaga pemerintahan non departemen / luar negeri
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 675.000.000,-
Keluaran : Tersedianya mamin tamu pejabat negara/pemerintahan
Hasil
: Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara
c. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 495.000.000
Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah Bupati dan wakil bupati
Hasil
: Terfasilitasinya akomodasi perjalanan dinas KDH/WKDH
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
III
- 44
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG d. Peningkatan kapasitas kepala daerah / wakil kepala daerah
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 775.000.000,-
Keluaran : Terlaksananya kapasitas Bupati / Wakil Bupati
Hasil
: Terfasilitasinya kebutuhan kedinasan luar daerah KDH/WKDH
b. Program pelayanan Administrasi Perkantoran a.
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 5.446.000.000 Keluaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Hasil
: Terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
b. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
Masukan : Tersedianya dana Rp. 686.920.000,-
Keluaran : Tersedianya jasa administrasi perkantoran selama 1 tahun
Hasil
: meningkatnya kinerja aparatur
c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS
Masukan : Tersedianya dana Rp. 460.000.000,-
Keluaran : Terpenuhinya
jaminan
pemeliharaan
kesehatan
KDH/WKDH selama 12 bulan
Hasil
: Meningkatnya kinerja aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.
a.
Pembangunan Gedung Kantor
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.310.000.000,-
Keluaran : Pembangunan Gedung PKK dan pembangunan tandon air
Hasil
: Tersedianya Gedung PKK
Pengadaan Peralatan gedung kantor
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
III
- 45
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 900.000.000, Keluaran : Tersedianya Peralatan gedung Kantor Hasil
: Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
b. Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
gedung
kantor/bangunan
pendukungnya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.575.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor/bangunan kantor
Hasil
: Meningkatnya dukungan sarana gedung kantor
a. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 250.000.000, Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Hasil
: Meningkatnya dukungan sarana gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Perlengkapan gedung kantor Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 235.000.000, Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Hasil
: Meningkatnya dukungan sarana perlengkapan gedung kantor dalam pelaksanaan tugas
c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Peralatan gedung kantor Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 175.000.000, Keluaran : Terpeliharanya Peralatan gedung kantor Hasil
: Meningkatnya dukungan sarana Peralatan gedung
kantor
dalam pelaksanaan tugas
d.
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
III
- 46
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Hasil
: Terwujudnya
dukungan
kendaraan
dinas
dalam
pelaksanaan tupoksi
Program peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Masukan : Tersedianya dana Rp. 78.000.000,-
Keluaran : Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian dinas
Hasil
: Meningkatnya peran serta aparatur dalam penyelenggaraan Kegiatan
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan a. Penyusunan rencana kerja SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 5.500.000,-
Keluaran : Tersusunnya dokumen renja SKPD 1 tahun
Hasil
: Dokumen Renja
b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 5.500.000,-
Keluaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja
Hasil
: Laporan capaian kinerja
c. Penyusunan laporan keuangan SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 20.000.000,-
Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja
Hasil
: Peningkatan Akuntabilitas capaian target kinerja
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
III
- 47
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG d. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 24.000.000,-
Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja
Hasil
: Peningkatan akuntabilitas capaian target kinerja
Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017, yaitu :
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
III
- 48
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Renja Bagian Umum Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu tahun 2016, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.
Untuk itu diperlukan
partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata,
semoga Renja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan programprogram di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Jombang,
Desember 2015
KEPALA BAGIAN UMUM
HARTONO,S.Sos,MM Pembina NIP. 19691002 198903 1 002
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
III
- 49
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016
III
- 50