Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
1
Terwujud nya pemanta pan dan peningkat an pelayana n dan perlindun gan kesejahte raan sosialmasyarak at
13
Program dan Kegiatan
Sosial
Program Pemberdaya an Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS) Lainnya Terbedayaka nnya keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi
Tingkat kesertaa n keluarga miskin dan wanita rawan sosial ekonomi
Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
Bantuan Modal
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Tujuan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan keterampilan
Jumlah KUBE yang
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Loka si
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
1,17
332,5
5,13
994,8
9,08
1.048
13,04
1.100
16,99
1.150
16,99
Dinsos
P3T
880
160
252,5
360
277,7
560
305,6
760
336,1
960
369,7
960
Dinsos
P3T
0
0
0
20
650
40
715
60
786,5
80
865,1
80
Dinsos
P3T
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Pekan Kreatifitas anak terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, lanjut usia, PSM, TKSK, LKS, Karang Taruna) Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Pelatihan Keterampilan
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Loka si
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
185
75
79,9
358
427,8
641
455
924
480
1207
500
500
Dinsos
Pusa t& Prov
0
0
0
508
300
1016
310
1524
320
2032
330
2032
Dinsos
Kota Tng
0
0
0
100
88
200
100
300
112
400
132
400
Dinsos
P2W KSS
0
0
0
30
50
60
55
90
60
120
100
120
Dinsos
P3T
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Berusaha bagi Kelompok Usaha Bersama Fasilitasi Kegiatan Pusat dan Propinsi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
mendapat bantuan
Jumlah Keikutsertaan peserta terhadapkegiat aan pusat dan Propinsi Banten Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, lanjut usia, PSM, TKSK, LKS, Karang Taruna) yang mengikuti kegiatan pekan kreatifitas Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mendapat pelatihan Jumlah Lanjut Usia Produktif
Tujuan
Sasaran
Tingkat penanga nan korban bencana
Kode
Program dan Kegiatan
Berusaha bagi Lanjut Usia Produktif Bantuan Modal Berusaha bagi KUBE PRSE dan Lansia Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraa n Sosial
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
Target
2015 Rp (Juta)
Target
2016 Rp (Juta)
Target
2017 Rp (Juta)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Terlindunginy a dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana pada masa tanggap darurat
Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target
2018 Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Loka si
yang mendapat pelatihan
Jumlah KUBE yang mendapat bantuan
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kot a yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase (%) Korban Bencana Skala Kota Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
0
0
0
13
440
26
450
39
460
42
470
42
Dinsos
P3T & P2W KSS
66.000
20%
600
40%
2.500
60%
2.650
80%
2.809
100%
2.977
100%
Dinsos
Kota Tng
Tujuan
Sasaran
Terwujudnya pembanguna n Rumah Perlindungan Sosial dan Pusat
Terpulan gkannya orang terlantar, sakit dan meningg al
Jumlah Gedung Rumah Perlindun gan Sosial
Kode
Program dan Kegiatan
Penanganan Masalahmasalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar, Sakit dan Meninggal Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraa n sosial bagi PMKS Pembanguna n Gedung Rumah Perlindungan Sosial
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Loka si
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
66.000
13.200
600
26.400
2.500
39.600
26.500
52.800
2.809
66.000
2.997
66.000
Dinsos
Kota Tng
1.500
303
83
600
88
900
93
1.200
98
1.500
100
1.500
Dinsos
Kota Tng
36.500
7.300
321,8
14.600
340
21.900
360
29.200
380
36.500
400
36.500
Dinsos
Kota Tng
0
0
0
1
5.000
0
0
0
0
0
0
1
Dinsos
Kota Tng
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Terpulangkan nya orang terlantar, sakit dan meninggal
Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Jumlah Penanganan Korban Bencana
Jumlah orang terlantar yang terlayani setiap tahunnya Jumlah Anak jalanan yang di layani kebutuhan dasarnya
Terbangunnya Rumah Perlindungan Sosial
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Pembanguna n Gedung Pusat Kesejahteraa n Sosial (PUSKESOS) Penyusunan Feasibility Study Puskesos
Penyusunan DED Puskesos
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
Terbangunnya Gedung PUSKESOS
Tersedianya dokumen Tersedianya Kajian kelayakan Pembangunan Puskesos Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Puskesos Persentase (%) anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan Jumlah Anak Terlantar dan Anak jalanan yang mengikuti pelatihan keterampilan
2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Loka si
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
0
0
0
0
0
0
0
1
19.000
0
0
1
Dinsos
Kota Tng
0
0
0
0
0
1
200
0
0
0
0
1
Dinsos
Kota Tng
0
0
0
0
0
1
570
0
0
0
0
1
Dinsos
Kota Tng
20%
151
40%
160
60%
170
80%
180
100%
190
100%
Dinsos
Kota Tng
150
151
300
160
450
170
600
180
750
190
750
Dinsos
Kota Tng
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kesejahteraa n Sosial
Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
300
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Terhabilitasin ya penyandang disabilitas dan eks trauma
Jumlah penyand ang disabilita s dan eks trauma yang dibina/dir ehabilitas i
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Pendayaguna an penyandang cacat dan eks trauma Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Wicara Pembinaan Penyandang
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
Persentase (%) penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan
terbedayakan penyandang cacat dan eks trauma Jumlah Penyandang Diasbilitas Tuna Netra yang dibina Jumlah Penyandang Diasbilitas Tuna Rungu Wicara yang dibina Jumlah Penyandang
2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Loka si
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
421
4,08%
120
7,97%
400
13,73%
440
19,49%
484
25,20%
532,4
25,20%
Dinsos
Kota Tng
421
100
267,8
200
395
300
434,5
400
477,9
500
525,7
500
Dinsos
Kota Tng
0
0
0
100
150
200
165
300
181,5
400
199,7
400
Dinsos
Kota Tng
0
0
0
41
110
82
121
123
133,1
164
146,4
164
Dinsos
Kota Tng
0
0
0
54
140
108
154
162
169,4
215
186,3
215
Dinsos
Kota Tng
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Terlatih dan terbedayakan nya eks penyandang penyakit sosial dan ketunaan sosial
Terbinan ya Eks Penyand ang Penyakit Sosial dan Ketunaan Sosial
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pemberdaya an eks penyandang penyakit sosial Pembinaan bagi eks pengguna Nafza
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Loka si
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
1.730
17,06%
283,7
34,63%
634
48,22%
674
61,38%
719,4
71,12%
476,3
71,12%
Dinsos
Kota Tng
150
7,73%
50
16,75%
140
25,77%
154
34,79%
169,4
43,81%
186,3
43,81%
Dinsos
Kota Tng
1440
22,08%
233,7
44,17%
247
58,06%
260
71,94%
275
85,83%
275
85,83%
Dinsos
Kota Tng
140
0
0
35,71%
247
71,43%
260
100%
275
0
0
100%
Dinsos
Kota Tng
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Disabilitas Tuna Daksa
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Diasbilitas Tuna Daksa yang dibina
Tingkat penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Tingkat keikut sertaan eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Frekuensi pengiriman dan oprerasi PMKS Jumlah eks pengguna Nafza yang dibina
Tujuan
Sasaran
Jumlah Penyand ang Disabilita s Berat dan lanjut usia terlantar yang mendapa t jaminan sosial
Kode
Program dan Kegiatan
Program Pengembang an Jaminan Kesejahteraa n Sosial
Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat
Terbinanya panti Asuhan/ Panti Jompo
Persenta se panti sosial skala kabupate n/kota yang menyedi akan sarana prasaran
Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Terpenuhinya jaminan sosial bagi penyandang cacat berat Terpenuhinya jaminan sosial bagi lanjut usia Persentase panti sosial skala kabupaten/kot a yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Loka si
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
0
0
0
11,48%
1.222
22,96%
1.296
34,44%
1.373
45,92%
1.455
45,92%
Dinsos
Kota Tng
0
0
0
100%
350
200%
371
300%
393,3
400%
416,7
400%
Dinsos
Kota Tng
0
0
0
8,44%
872
16,88%
924,3
25,31%
979,8
33,75%
1.039
33,75%
Dinsos
Kota Tng
27
100%
280,8
200%
322
300%
349
400%
366
500%
384
500%
Dinsos
Kota Tng
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Terlindunginy a penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial
Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Bantuan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Panti Jompo Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Terbinanya potensi dan sumber kesejahteraa n sosial
Program Pemberdaya an Kelembagaan Kesejahteraa n Sosial
Peningkatan kualitas SDM
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
Jumlah bantuan sarana dan prasana bagi panti asuhan/panti jompo Jumlah Panti Asuhan yang mendapat pembinaan
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Jumlah pengurus LK3
2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Loka si
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
27
88,89%
202,9
189%
250
289%
263
389%
276
489%
289
489%
Dinsos
Kota Tng
27
88,89%
77,9
189%
82
289%
86
389%
90
489%
95
489%
Dinsos
Kota Tng
29,18%
745,6
51,83%
960,1
76,3%
1.050
101,1%
1.140,7
126,7%
1.106,3
126,7%
Dinsos
Kota Tng
19,32%
96,2
38,65%
105,9
57,97%
116,5
77,29%
123,5
100%
135,8
100%
Dinsos
Kota
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
a pelayana n kesejahte raan sosial
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
178
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Pembinaan Organisasi TAGANA ( Taruna Siaga Bencana)
Pembinaan PSKS
Pembinaan Organisasi Karang Taruna Kampung Siaga Bencana ( Simulasi Manajemen Bencana Di Wilayah Kota Tangerrang)
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
Target
2015 Rp (Juta)
Target
2016 Rp (Juta)
Target
2017 Rp (Juta)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kesejahteraa n Sosial Masyarakat
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
dalam menunjang program Kesejahteraan sosial Masyarakat Jumlah Anggota TAGANA yang mengikuti Pelatihan dalam Water resque dan evakuasi korban Jumlah PSKS yang di bina dalam menunjang pelayanan terhadap masyarakat Jumlah Anggota Karang Taruna yang di bina Jumlah anggota tagana Dan masyarakat meningkat dalam kemampuan dan kapasitas
Target
2018 Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Loka si
Tng
124
65%
100
100%
100
132,3%
110
164,5%
121
200%
133,1
200%
Dinsos
Kota Tng
340
25%
96,3
50%
105,9
75%
116,5
100%
128,1
0
0
100%
Dinsos
Kota Tng
118
100%
141
200%
155
300%
170,5
400%
187,6
500%
206,3
500%
Dinsos
Kota Tng
1
15,38%
225,6
30,77%
248,1
46,15%
273
69,23%
300,2
92,31%
330,3
100%
Dinsos
Kota Tng
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Terlaksanany a pengembang an nilai-nilai kepahlawana n, keperintisan dan kejuangan (NK3)
Tingkat pemaha man generasi muda terhadap NK3
Program Pengembang an Nilai-nilai Kepahlawana n, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) Workshop Pengembang
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
manajemen bencana dan kampung siaga bencana (KSB) di wilayah Kota Tangerang Meningkatnya peran serta perusahaan terhadap penanganan PMKS dan Penanganan Korban Bencan di wilayah Kota Tangerang
2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
0
20%
86,6
40%
95,3
60%
104,8
80%
115,3
100%
126,9
100%
Dinsos
Kota Tng
0
0
0
25%
300
50%
330
75%
360
100%
390
100%
Dinsos
Kota Tng
0
0
0
25%
300
50%
330
75%
360
100%
390
100%
Dinsos
Kota
Tingkat pemahaman generasi muda terhadap NK3
Tingkat pemahaman
Loka si
Target
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Loka Karya Lintas Sektor Program CSR
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Data Capai an pada Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
Target
2015 Rp (Juta)
Target
2016 Rp (Juta)
Target
2017 Rp (Juta)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
an Nilai-nilai Kepahlawana n, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) bagi Generasi Muda
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
generasi muda terhadap NK3
Target
2018 Rp (Juta)
Target
Rp (Juta)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab
Loka si
Tng