MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun No Indikator Kegiatan Prioritas 2010 Pencapaian 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Prioritas:Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan A Fokus Prioritas: PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) A.1 SUMBER DAYA AIR 1 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Tahun 2012 (7)
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
Kapasitas air baku yang ditingkatkan
7,6 m3/det
6,43 m3/det
5,89 m3/det
9,0 m3/det
9,0 m3/det
9,0 m3/det
Kapasitas parasarana air baku yang direhabilitasi Kapasitas prasarana air baku yang dijaga
25 m3/det
25 m3/det
2,92 m3/det
2,2 m3/det
2,0 m3/det
3,2 m3/det
5,5 m3/det
5,5 m3/det
7,18 m3/det
10,8 m3/det
10,0 m3/det
9,3 m3/det
33.525,0
33.525,0
35.961,0
33.714,0
33.676,0
33.957,0
118.814,0
92.357,0
121.360,0
121.026,0
121.026,0
121.026,0
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
Penyelengaraan Jalan
Kemen. Pekerjaan
A.2 TRANSPORTASI Prasarana Jalan 1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional
Jumlah jalan yang dipreservasi (Kilometer) Jumlah jembatan yang dipreservasi (Meter)
II.5.M.A - 1
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) 2 Penyiapan standar pedoman, Jumlah dokumen NSPK dan SPM penyusunan desain supervisi yang disusun dan keselamatan jalan serta pengelolaan peralatan bahan jalan/jembatan Perhubungan Darat 1 Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat
Rencana Induk Keselamatan Lalu lintas Jalan; Rencana Induk Keselamatan Lalu Lintas SDP Terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi; penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat; monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat)
Rencana Tahun 2010 (4) 90persen
Prakiraan Pencapaian (5) 90persen
Rencana Tahun 2011 (6) 100persen
Tahun 2012 (7) 100persen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
II.5.M.A - 2
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 100persen 100persen
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Kemen. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perhubungan Transportasi Darat
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) 2 Pembangunan & Pengelolaan Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe
Rencana Tahun 2010 (4) 1 Paket
Prakiraan Pencapaian (5) 1 Paket
Mekanis
Mekanis
Rencana Tahun 2011 (6) Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Trafffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya 13 Unit
1 paket
1 paket
1 paket
II.5.M.A - 3
Tahun 2012 (7) Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Trafffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya Mekanis & Mobile 1 paket
Prakiraan Maju Tahun 2013 (8) Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Trafffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya Mekanis & Mobile 1 paket
Tahun 2014 (9) Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Trafffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya Mekanis & Mobile 1 paket
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan
Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Prakiraan Maju 2010 Pencapaian 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (4) (5) (6) (7) (8) (9) Paket Paket Paket Paket Paket Paket pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi Informasi Angkutan Jalan Angkutan Jalan Angkutan Jalan Angkutan Jalan Angkutan Jalan Angkutan Jalan 1 Pkt, 1 Pkt, 1 Pkt, 1 Pkt, Prasarana 1 Pkt, Prasarana 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Prasarana Prasarana Prasarana Fasilitas Fasilitas Fasilitas Fasilitas Fasilitas Pengendalian Pengendalian Pengendalian OPerasional 1 OPerasional 1 OPerasional 1 Pengendalian Pengendalian Pengendalian Paket, RTTMC 1 Paket, RTTMC 1 Paket, RTTMC 1 OPerasional 1 OPerasional 1 OPerasional 1 paket, Stiker paket, Stiker paket, Stiker Paket, RTTMC 1 Paket, RTTMC 1 Paket, RTTMC 1 paket, Stiker paket, Stiker paket, Stiker Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Angkutan 1 Angkutan 1 Angkutan 1 Angkutan 1 Angkutan 1 Angkutan 1 Paket; Driving Paket; Driving Paket; Driving Simulator 1 Simulator 1 Simulator 1 Paket; Driving Paket; Driving Paket; Driving Simulator 1 Simulator 1 Simulator 1 paket; paket; paket; paket; paket; Pengembangan Pengembangan Pengembangan paket; Data & Data & Data & Pengembangan Pengembangan Pengembangan Data & Data & Informasi Informasi Informasi Data & Informasi Informasi Perhubungan Perhubungan Perhubungan Informasi Darat 1 Paket; Darat 1 Paket; Darat 1 Paket; Perhubungan Perhubungan Perhubungan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Darat 1 Paket; Darat 1 Paket; Darat 1 Paket; Sistem Sistem Sistem Pembangunan Pembangunan Pembangunan Sistem Informasi Informasi Informasi Sistem Sistem Informasi Perhubungan Perhubungan Perhubungan Informasi Informasi Darat 1 Paket Darat 1 Paket Darat 1 Paket Perhubungan Perhubungan Perhubungan Darat 1 Paket Darat 1 Paket Darat 1 Paket
II.5.M.A - 4
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Prasarana LLAJ Daerah/ Kawasan Perbatasan Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan Jumlah pembangunan jembatan timbang
Rencana Tahun 2010 (4) 30 Paket
Prakiraan Pencapaian (5) 30 Paket
Rencana Tahun 2011 (6) 28 Paket
Tahun 2012 (7) 30 Paket
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 30 Paket 30 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
16 Lokasi
16 Lokasi
21 Lokasi
22 Lokasi
24 Lokasi
25 Lokasi
2 Lokasi
2 Lokasi
7 Lokasi
7 Lokasi
9 Lokasi
10 Lokasi
II.5.M.A - 5
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ Jumlah Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ Kontingensi Bencana Alam Jumlah Alat Kinerja Angkutan Jalan (paket)
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5) 25
Rencana Tahun 2011 (6) 1 Paket 1 Paket
Tahun 2012 (7) 1 Paket 1 Paket
25 2
2
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
2 ‐
2 ‐
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket
II.5.M.A - 6
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2010 (3) (4) Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan 175 lintas Jalan yang terlayani (lintas) Indikator
Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan (paket)
37 ‐
Prakiraan Pencapaian (5) 175 lintas
Rencana Tahun 2011 (6) 147 lintas
Tahun 2012 (7) 180 lintas
37 ‐
50 1 Paket
83 1 Paket
II.5.M.A - 7
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 185 lintas 190 lintas
146 1 Paket
290 1 Paket
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Rencana Tahun No Indikator 2010 Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) (4) Perkeretaapian 1 Pembangunan dan Jumlah paket kegiatan pengelolaan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas lalu lintas dan angkutan KA dan Angkutan Kereta Api Jumlah paket Kegiatan Promosi dan Pengembangan Usaha termasuk Sosialisasi Pengembangan Jaringan
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6)
Tahun 2012 (7)
5
5
5
5
1
1
1
1
26
23
23
24
Jumlah Laporan Survey/ Studi Kebijakan/ Pedoman/ Masterplan/ Pradesain/ DED/ STD bidanglalu lintas dan angkutan KA
II.5.M.A - 8
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
Kemen. Perhubungan
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator
(3) Terselenggaranya 100%kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidanglalu lintas dan angkutan KA (paket) Jumlah paket kegiatan manajemen 2 Pembangunan dan kecelakaan serta pengembangan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana SDM dan kelembagaan Kereta Api Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan dan SDM perkeretaapian
Rencana Tahun 2010 (4)
‐
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6) 1
Tahun 2012 (7) 1
3
3
3
3
6
11
17
20
‐
II.5.M.A - 9
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 1 1
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah laporan survey/ studi kebijakan/ masterplan bidang keselamatan & teknik sarana Terselenggaranya 100%kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Keselamatan & Teknik Sarana (paket)
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6) 15
Tahun 2012 (7) 17
1
1
II.5.M.A - 10
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 18 20
1
1
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) 3 Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan
Indikator (3) Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi Jumlah lokasi penanganan perlintasan sebidang
Rencana Tahun 2010 (4) 13,1
Prakiraan Pencapaian (5) 13,1
Rencana Tahun 2011 (6) 3,5
Tahun 2012 (7) 33,39
67
67
40
39
46
46
16
16
10
28
30
31
‐
‐
2
10
13
18
13
13
5
46
46
57
II.5.M.A - 11
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 53,1 75,17
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2011 (6) 6
Tahun 2012 (7) 15
Jumlah laporan survey/ studi kebijakan/ masterplan/ DED/ STD/ AMDAL bidang prasarana KA
45
31
34
38
Terselenggaranya 100% kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana (paket)
1
1
1
1
Indikator (3) Jumlah paket Pembangunan/ rehabilitasi bangunan operasional
Rencana Tahun 2010 (4) 19
Prakiraan Pencapaian (5) 19
II.5.M.A - 12
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 13 14
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) Perhubungan Laut 1 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6)
Tahun 2012 (7)
Unit (Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar; pelampung suar) Unit (Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia terdiri dari tower menara suar; lampu suar; bouy) ‐ PHLN
18; 23 ; 30
18; 23 ; 30
15; 68; 0
18; 30; 35
19; 34; 40
23; 53; 48
‐
‐
‐
71; 215; 50
‐
‐
unit suku cadang SBNP unit SROP melalui Maritime Telecomunication System Development Project (Phase IV) IP‐ 520
170 42
170 42
118 47
185 29
182 40
217 30
Indikator (3)
II.5.M.A - 13
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemen. Perhubungan
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2010 (3) (4) Unit perangkat radio SSB (unit) 200 9 Paket Vessel Traffic Services di Selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya Suku Cadang SROP (paket) 2 unit CCTV Pemantauan Kapal (unit) 5 Indikator
Unit AIS (paket) Dermaga kapal kenavigasian (lokasi)
7 2
Prakiraan Pencapaian (5) 200 9
Rencana Tahun 2011 (6) 100 4
Tahun 2012 (7) 100 5
2 5
1 4
1 2
1 2
1 2
7 2
1 1 (Kupang)
4 2 (Sibolga; Sorong)
5 1 (Pontianak)
5 3 (Benoa, Banjarmasin, Tarakan)
II.5.M.A - 14
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 100 100 4 7
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan 4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di
Indikator (3) Kapal inspeksi navigasi (unit) Jumlah kapal patroli KPLP yang selesai dibangun (unit) Jumlah peralatan dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran (paket) Jumlah Kapal Marine Surveyor yang selesai dibangun (unit)
Pembangunan kapal perintis dan penumpang (unit)
Rencana Tahun 2010 (4) 1 22
Prakiraan Pencapaian (5) 1 22
Rencana Tahun 2011 (6) 2 15
Tahun 2012 (7) 4 12
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 4 4 11 12
4
3
3
3
5
5
5
6
6
7
5
5
5
9
10
10
II.5.M.A - 15
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan
Rencana Tahun 2010 (3) (4) Jumlah trayek angkutan laut perintis 58 (trayek) 6,3 Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3) Indikator
Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)
30
Prakiraan Pencapaian (5) 58
Rencana Tahun 2011 (6) 65
Tahun 2012 (7) 68
6,3
14,5
11,3
16,1
13,5
30
41
20
20
22
II.5.M.A - 16
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 72 76
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) Perhubungan Udara 1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6)
Tahun 2012 (7)
Jumlah rute perintis yang terlayani
118
118
127
127
125
122
drum BBM
3766
3766
3.779
3.779
3.650
3.600
399
399
95
95
90
90
496
496
51
51
50
50
189
189
1.650
1.650
1.650
1.650
1
1
2
1
Indikator (3)
2 Pengawasan dan Pembinaan Jumlah audit Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Jumlah surveillance Jumlah inspection Jumlah pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi yang dibangun
II.5.M.A - 17
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kemen. Perhubungan
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Rencana Tahun No Indikator 2010 Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) (4) 3 Pembangunan, rehabilitasi dan Jumlah bandar udara yang 179 pemeliharaan Prasarana dikembangkan, direhabilitasi 26 Bandar Udara Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana Jumlah bandar udara baru yang 1 dibangun 34 4 Pembangunan, rehabilitasi dan Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi pemeliharaan Prasarana (paket) Navigasi Penerbangan Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (unit)
2
Prakiraan Pencapaian (5) 179
Rencana Tahun 2011 (6) 118
Tahun 2012 (7) 119
26
41
41
41
41
1
14
13
12
11
34
107
107
107
107
2
53
53
53
53
II.5.M.A - 18
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 120 122
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (set)
5 Pembangunan, rehabilitasi dan Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi pemeliharaan Prasarana (paket) Keamanan Penerbangan Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (unit)
Rencana Tahun 2010 (4) 45
Prakiraan Pencapaian (5) 45
Rencana Tahun 2011 (6) 17
Tahun 2012 (7) 17
69
69
16
16
16
16
134
134
335
337
337
337
II.5.M.A - 19
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 17 17
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2010 (4) 300
Prakiraan Pencapaian (5) 300
Rencana Tahun 2011 (6) 0
Tahun 2012 (7) 0
Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (kg)
11.000
11.000
2.225
2.500
2.500
2.500
Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (liter)
48.000
48.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Indikator (3) Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (set)
II.5.M.A - 20
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 0 0
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) 6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Indikator (3) Jumlah peraturan, rapat dan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan, studi, pengawasan, sispro teknis, sertifikasi, diklat, prasarana dan sarana penunjang teknis dan kegiatan penunjang lainnya
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6) 1
II.5.M.A - 21
Tahun 2012 (7) 1
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 1 1
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) SAR Nasional 1 Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Indikator (3) Optimalnya pengoperasian BO‐105 (paket) Helikopter type medium (unit) Rubber Boat 104 (unit) Rigid Inflatable Boat (unit) Rescue Boat type 36 (unit) Rescue Boat type 40m (unit) Hovercraft 12 (Unit) Rescue Truck (unit) Rescue Car/ Rescue Jeep (unit) Rapid Deployment Vehicle (unit) Lahan tanah dan dermaga kapal SAR (paket) Dana Pendamping Pengadaaan Helikopter SAR (paket)
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6)
Tahun 2012 (7)
1
1
1
1
1
1
19 10 5
19 10 5
2 20 10 7 1
4
4
20 10 5 4 3 2 6 25
20 10 5 3 3 3 6 24
1 paket
1 paket
2 20 10 5 2 6 3 6 25 1
3 5 25 1 1
II.5.M.A - 22
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
Basarnas
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasyarakatan SAR 3 Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR 4 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR
Rencana Tahun 2010 (4) 12
Prakiraan Pencapaian (5) 12
Rencana Tahun 2011 (6) 12
Tahun 2012 (7) 12
Operasi dan Latihan SAR (paket)
12
12
12
12
12
12
Pengelolaan Komunikasi SAR (paket)
11
11
11
11
11
11
Indikator (3) Pelatihan, pendidikan dan permasyarakatan SAR (Paket)
II.5.M.A - 23
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 12 12
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) A.3 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman
Indikator (3)
Jumlah penyusunan NSPK bidang pengembangan permukiman Jumlah Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6)
Tahun 2012 (7)
2 paket, 80 kab/kota
Bantek bangkim 1 LS
1 paket, 30 kab/kota
1 paket, 30 kab/kota
1 paket, 30 kab/kota
35 kab/kota
50
50
50
50
24
33
II.5.M.A - 24
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Jumlah peningkatan kemampuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman
Rencana Tahun 2010 (4) 30
Prakiraan Pencapaian (5) 30
Rencana Tahun 2011 (6) 45
Tahun 2012 (7) 45
0
0
10
20
II.5.M.A - 25
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 40 32 15
5
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah rencana tindak penanganan kawasan kumuh perkotaan di kab/kota Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya
Rencana Tahun 2010 (4) 95
95 3.960
Prakiraan Rencana Tahun Pencapaian 2011 (5) (6) 96 kawasan 112 kumuh, 21 kab kota 112 40 Twin Blok dan 6 kawasan
II.5.M.A - 26
70 TB
Tahun 2012 (7) 30
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 30 22
30
30
22
140 TB
0
0
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah kawasan perumahan bagi MBR Jumlah kawasan permukiman rawan bencana Jumlah kawasan perdesaan potensial / agropolitan yang tertangani
Rencana Tahun Prakiraan 2010 Pencapaian (4) (5) 104 106 kawasan
Rencana Tahun 2011 (6) 136
Tahun 2012 (7) 50
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 25 22
3
3 Provinsi
6
25
10
3
55
106 kawasan
70
35
35
45
II.5.M.A - 27
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial
Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2010 Pencapaian 2011 (4) (5) (6) 50 237 kecamatan 237
II.5.M.A - 28
Tahun 2012 (7) 29
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 28 55
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal dan terpencil
Rencana Tahun 2010 (4) 1.500
Prakiraan Rencana Tahun Pencapaian 2011 (5) (6) 34 kawasan, 1.500 PPIP 3900 desa
II.5.M.A - 29
Tahun 2012 (7) 2.000
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 1.800 1.503
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar
Rencana Tahun 2010 (4) 39
Prakiraan Pencapaian (5) 3 kawasan
Rencana Tahun 2011 (6) 25
II.5.M.A - 30
Tahun 2012 (7) 25
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 10 3
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) 2 Pengaturan, Pembinaan, Dan Jumlah NSPK bidang Penataan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman
Rencana Tahun 2010 (4) 7
Prakiraan Rencana Tahun Pencapaian 2011 (5) (6) 33 Provinsi, 8 Wasdal 1 tahun
II.5.M.A - 31
Tahun 2012 (7) 6
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 8 8
Program
Pelaksana
(10) Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
(11) Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Prakiraan Maju 2010 Pencapaian 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) NSPK di 52 32 paket NSPK di 101 NSPK di 52 NSPK di 40 NSPK di 32 Jumlah pendampingan penyusunan Ranperda kab/kota, RTBL kab/kota, RTBL kab/kota, RTBL kab/kota, RTBL NSPK bidang penataan bangunan dan kab/kota, RTBL Bangunan di 43 kab/kota, di 28 kab/kota, di 45 kab/kota, di 45 kab/kota, di 32 kab/kota, lingkungan oleh Pemda Gedung, 33 RISPK di 24 RISPK di 21 RISPK di 21 RISPK di 41 RISPK di 21 kab/kota, kab/kota dan kab/kota dan kab/kota dan kab/kota dan 32 paket RTBL, 39 kawasan, RTH di paket RISPK, 33 Rencana Tindak Revitalisasi 21 Revitalisasi 34 Revitalisasi 35 33 kab/kota, paket rencana Pengembangan kawasan, RTH kawasan, RTH kawasan, RTH Kawasan di 45 kab/kota, di 45 kab/kota, di 45kab/kota, Rencana Tindak tindak penataan Permukiman Rencana Tindak Rencana Tindak Rencana Tindak Pengembangan kembali Kawasan lingkungan Tradisional dan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Kawasan Kawasan Permukiman Kawasan permukiman Bersejarah di 31 kawasan, Permukiman Permukiman Permukiman Tradisional dan tradisional/seja Bersejarah di 33 rah, 32 paket Rencana Tindak Tradisional dan Tradisional dan Tradisional dan kawasan Rencana Tindak Penataan dan Bersejarah di Bersejarah di Bersejarah di 32 kawasan 32 kawasan Penataan dan 32 kawasan Revitalisasi Revitalisasi Kawasan di 33 Kawasan kawasan, Perkotaan, 33 Rencana Tindak paket Rencana Penataan Ruang Tindak RTH Terbuka Hijau di 45 kawasan Indikator
II.5.M.A - 32
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2010 (4) 33
Prakiraan Pencapaian (5) 34 paket
Rencana Tahun 2011 (6) 33
Tahun 2012 (7) 33
Jumlah kab/kota yang mendapat pemeliharaan gedung negara yang bersejarah Jumlah kab/kota yang mendapat manfaat pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
5
3 paket
11
15
15
15
7
7 paket
24
35
23
23
Jumlah kab/kota yang mendapatkan peningkatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelengkapan aksesibilitas pada bangunan gedung
10
10 paket
38
22
32
32
Jumlah kawasan yang meningkat kualitasnya
32
66
32
33
34
Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman
39
31 kawasan, revitalisasi 5 kawasan 39
86
33
45
45
Indikator (3) Jumlah propinsi yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung
II.5.M.A - 33
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 33 33
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah Jumlah propinsi yang mendapatkan PIP2B Jumlah kel/des yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM‐P2KP
Rencana Tahun 2010 (4) 65
Prakiraan Pencapaian (5) 65
Rencana Tahun 2011 (6) 55
Tahun 2012 (7) 21
22
34 paket
18
6
0
0
9.556
8.230
10.948
1.607
1.607
1.607
II.5.M.A - 34
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 27 27
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Rencana Tahun No Indikator 2010 Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) (4) 3 NSPK air Jumlah NSPK untuk pengelolaan air 3 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan limbah, drainase, dan persampahan limbah; 2 NSPK drainase; 3 Sumber Pembiayaan Dan Pola yang tersusun NSPK Investasi, serta Pengelolaan persampahan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan
34 Bantek, Jumlah Bantek, Bintek, dan Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan pendampingan (SSK) air limbah; 8 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 22 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan
Prakiraan Pencapaian (5) 33 Provinsi
Rencana Tahun Prakiraan Maju Program 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (6) (7) (8) (9) (10) 6 NSPK air Pembinaan dan 6 NSPK air 5 NSPK air 5 NSPK air limbah; 4 NSPK limbah; 5 NSPK limbah; 5 NSPK limbah; 4 NSPK Pengembangan Infrastruktur drainase; 6 drainase; 7 drainase; 7 drainase; 7 Permukiman NSPK NSPK NSPK NSPK persampahan persampahan persampahan persampahan
33 provinsi
II.5.M.A - 35
185
45 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 11 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 31 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan
52 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 11 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 34 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan
56 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 10 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 35 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan
Pelaksana (11) Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2010 (3) (4) 6 paket diklat Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis pengelolaan sanitasi pengelolaan air limbah; 2 paket lingkungan dan persampahan diklat pengelolaan drainase; 2 paket diklat pengelolaan persampahan 34 kegiatan Jumlah monev kinerja monev air pengembangan air limbah, drainase, limbah; 7 dan persampahan kegiatan monev drainase; 21 kegiatan monev persampahan Indikator
Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
2 kegiatan fasilitasi
Prakiraan Pencapaian (5) 33 Provinsi
33 Provinsi
33 Provinsi
Rencana Tahun Prakiraan Maju 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (6) (7) (8) (9) 6 paket diklat 7 paket diklat 8 paket diklat 8 paket diklat pengelolaan air pengelolaan air pengelolaan air pengelolaan air limbah; 3 paket limbah; 3 paket limbah; 3 paket limbah; 4 paket diklat diklat diklat diklat pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan drainase; 4 drainase; 3 drainase; 3 drainase; 3 paket diklat paket diklat paket diklat paket diklat pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan persampahan persampahan persampahan persampahan 56 kegiatan 52 kegiatan 45 kegiatan 39 kegiatan monev air monev air monev air monev air limbah; 11 limbah; 10 limbah; 10 limbah; 12 kegiatan monev kegiatan monev kegiatan monev kegiatan monev drainase; 34 drainase; 31 drainase; 28 drainase; 36 kegiatan monev kegiatan monev kegiatan monev kegiatan monev persampahan persampahan persampahan persampahan
3 kegiatan fasilitasi
II.5.M.A - 36
3 kegiatan fasilitasi
3 kegiatan fasilitasi
4 kegiatan fasilitasi
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Prakiraan Maju 2010 Pencapaian 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (3) (4) (5) (6) (7) (8) 11 kab/kota 93 kawasan 11 kab/kota on‐site 37 Pembangunan prasarana dan sarana 11 kab/kota sistem off‐site; sistem off‐site; air limbah dengan sistem off‐site dan sistem off‐site; kab/kota, off‐ 40 kab/kota site 8 kota, 30 kab/kota on‐site 50 kab/kota sistem on‐site sistem on‐site DSDP 1 kota, sistem on‐site pemberdayaan masyarakat 1 LS Indikator
Pembangunan drainase perkotaan
26 kab/kota
39 kota, rehab dan rekonstruksi NAD dan Nias 55 kab/kota Pengembangan Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana pengumpulan sampah dan peningkatan TPA regional di TPA dan 50 persampahan terpadu 3R 17 kab/kota, lokasi peningkatan persampahan kinerja TPA di terpadu 3R 52 kab/kota dan pembangunan PS sampah terpadu 3R di 49 lokasi
20 kab/kota
34 kab/kota
39 kab/kota
Tahun 2014 (9) 11 kab/kota sistem off‐site; 55 kab/kota sistem on‐site
45 kab/kota
70 kab/kota 70 kab/kota 60 kab/kota 60 kab/kota peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan TPA, 63 unit TPA, 60 unit TPA, dan 77 TPA, 52 unit pengumpul pengumpul lokasi pengumpul persampahan sampah dan 39 sampah dan 43 sampah dan 43 lokasi terpadu 3R lokasi lokasi persampahan persampahan persampahan terpadu 3R terpadu 3R terpadu 3R
II.5.M.A - 37
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun No Indikator 2010 Pencapaian 2011 Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.472 desa, 74 1472 desa, 65 1.283 desa Jumlah desa, kawasan MBR 4 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan perkotaan,IKK, dan kawasan khusus kawasan MBR kawasan MBR, 81 kawasan perkotaan, 144 144 IKK, 15 MBR Sumber Pembiayaan dan Pola (pemekaran, pulau terluar, IKK, 18 kawasan 170 IKK Investasi, serta Pengembangan perbatasan, terpencil, dan KAPET) kawasan khusus, dan 13 pelabuhan ikan, 23 kawasan Sistem Penyediaan Air Minum yang terfasilitasi kawasan khusus 18 kota di pelabuhan 10 pelabuhan kawasan perikanan perbatasan, dan perikanan 1 kota (Bali southern Water Supply)
II.5.M.A - 38
Tahun 2012 (7) 500 desa, 100 kawasan MBR perkotaan, 160 IKK, 20 kawasan khusus, dan 10 kawasan pelabuhan perikanan
Prakiraan Maju Tahun 2013 (8) 700 desa, 140 kawasan MBR perkotaan, 175 IKK, 20 kawasan khusus, dan 10 kawasan pelabuhan perikanan
Program Tahun 2014 (9) (10) 813 desa, 173 Pembinaan dan kawasan MBR Pengembangan Infrastruktur perkotaan, 187 Permukiman IKK, 22 kawasan khusus, dan 10 kawasan pelabuhan perikanan
Pelaksana (11) Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah PDAM dan non‐PDAM yang memperoleh pembinaan Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan jumlah monev pengembangan air minum Jumlah NSPK tersusun dan jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK
Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS dan studi alternatif pembiayaan
Jumlah aktivitas reuse/daur ulang air, jumlah provinsi yang melakukan kampanye
Rencana Tahun Prakiraan 2010 Pencapaian (4) (5) pembinaan 35 84 kota PDAM dan 30 non‐PDAM 30 kab/kota 160 paket pembinaan teknis SPAM 18 kab/kota, 50 160 paket kab/kota pembinaan teknis SPAM 4 NSPK
160 paket pembinaan teknis SPAM
84 kota 20 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, 3 PDAM prastudi KPS
32 provinsi
160 paket pembinaan teknis SPAM
Rencana Tahun Prakiraan Maju 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (6) (7) (8) pembinaan 46 pembinaan 53 pembinaan 55 PDAM dan 30 PDAM dan 55 PDAM dan 50 non‐PDAM non‐PDAM non‐PDAM 30 kab/kota 40 kab/kota 40 kab/kota
24 kab/kota, 102 kab/kota
25 kab/kota, 119 kab/kota
26 kab/kota, 137 kab/kota
Tahun 2014 (9) pembinaan 56 PDAM dan 75 non‐PDAM 60 kab/kota
28 kab/kota, 158 kab/kota
5 NSPK dan 13 5 NSPK dan 24 6 NSPK dan 35 6 NSPK dan 45 kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota
39 PDAM 38 PDAM 33 PDAM 36 PDAM terfasilitasi terfasilitasi terfasilitasi terfasilitasi pinjaman bank, pinjaman bank, pinjaman bank, pinjaman bank, 6 PDAM 5 PDAM 5 PDAM 4 PDAM prastudi KPS, 2 prastudi KPS, 3 prastudi KPS, 3 prastudi KPS, 4 pendampingan pendampingan pendampingan pendampingan KPS, 4 studi KPS, 3 studi KPS, 2 studi KPS, 5 studi alternatif alternatif alternatif alternatif pembiayaan pembiayaan pembiayaan pembiayaan 32 provinsi dan 32 provinsi dan 32 provinsi dan 32 provinsi dan 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
II.5.M.A - 39
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) 5 Pembangunan rumah susun sederhana sewa 6 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya 7 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya 8 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman 9 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya 10 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh 11 Fasilitasi pra‐sertifikasi dan pendampingan pasca‐ sertifikasi
Indikator (3) Jumlah rusunawa terbangun
Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya Jumlah permukiman kumuh yang terfasilitasi
Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi pra‐ sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi 12 Fasilitasi pembangunan rumah Jumlah rumah khusus terbangun khusus
Rencana Tahun 2010 (4) 100
Prakiraan Pencapaian (5) 52
Rencana Tahun 2011 (6) 100
Tahun 2012 (7) 180
7.500
2.000
12.500
16.250
7.500
6.250
7.500
20.000
12.500
16.250
7.500
6.250
90.374
10.374
117.010
145.000
161.616
186.000
7.500
20.000
12.500
16.250
7.500
6.250
50
50
100
150
175
180
0
0
7.500
7.500
7.500
7.500
250
1.000
750
1.050
1.350
1.600
II.5.M.A - 40
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 0 0
Program
Pelaksana
(10) Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman
(11) Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat
Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat
Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Kementerian Perumahan Rakyat
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Rencana Tahun No Indikator 2010 Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) (4) 4 13 Pengembangan Kebijakan dan Jumlah revisi peraturan perundangan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman 14 Pengembangan Kebijakan dan Jumlah revisi peraturan perundangan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman 15 Bantuan Subsidi Perumahan
Fasilitas likuiditas rumah layak huni dan sarusunami Pembayaran Tunggakan
Prakiraan Pencapaian (5) 4
Rencana Tahun 2011 (6) 4
Tahun 2012 (7) 4
2
2
2
2
200.000
92.927
92.927
258.000
90.076
90.076
II.5.M.A - 41
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 4 4
2
2
Program
Pelaksana
(10) Pengembangan Perumahan dan Permukiman
(11) Kementerian Perumahan Rakyat
Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman
Kementerian Perumahan Rakyat
Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan
Kementerian Perumahan Rakyat
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) A.4 ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 1. Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6)
Tahun 2012 (7)
Penambahan jaringan gas kota (kota/sambungan rumah)
3/16000
3/16000
4/16000
4/16000
Ratio antara produksi dalam negeri dengan impor dan Pembangunan kilang mini plant LPG
1 Kajian
1 Kajian
65persen‐ 35persen dan 1 lap
65persen‐ 35persen
Pembangunan unit pengolahan Biofuel dalam rangka pembentukan DME di desa terpilih (desa)
8
8
Indikator (3)
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
4/16000
4/16000
70persen‐ 65persen‐ 30persen 35persen dan dan 1 unit kilang miniplant LPG unit unit unit unit pengolahan pengolahan pengolahan pengolahan biofuel di 8 biofuel di 8 biofuel di 8 biofuel di 8 desa desa desa desa
Prosentase penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total a. Biodiesel (%) b. Bioetanol (%) Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia bagian timur Jumlah laporan Desa Mandiri Energi berbasis BBN (pengawasan, pembinaan dan pengembangan DME)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI
KESDM
KESDM
KESDM
KESDM
0,73
0,73
4 3 0,73
2 lap
2 lap
2 lap
II.5.M.A - 42
5 4 0,73
6 4 0,74
8 5 0,74
2 lap
2 lap
2 lap
KESDM
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah kelangkaan pendistribusian LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6) 16000
Tahun 2012 (7) 16000
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 16000 16000
Program
Pelaksana
(10)
(11) KESDM
Jumlah penambahan kapasitas Depot
Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi
a. BBM (KL) b. LPG (M Ton) Jumlah desa mandiri energi (desa)
Jumlah studi kelayakan dan pilot project energi laut (studi & pilot) Jumlah gedung dan industri yang menerima layanan audit energi (objeK Kerjasama Peningkatan Efisiensi energi Jumlah regulasi di bidang energi baru terbarukan (buah) Jumlah regulasi di bidang efisiensi energi (buah)
KESDM
50
50
1 studi
1 studi
185
185
20.000 10.000 50
20.000 10.000 50
20.000 10.000 50
20.000 10.000 50
1 studi & 1 pilot 1 studi & 2 pilot 1 studi & 3 pilot 1 studi & 4 pilot 185
199
226
208
1 laporan
Program Pengelolaan Listrik danPemanfaatan Energi
KESDM
KESDM KESDM
KESDM
4
4
2
1
2
1
KESDM
3
3
3
2
2
2
KESDM
II.5.M.A - 43
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) 3. Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM
Indikator (3) Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas
Rencana Tahun 2010 (4) 60 Badan usaha
Prakiraan Pencapaian (5) 60 Badan usaha
Rencana Tahun 2011 (6) 62 Badan usaha
Tahun 2012 (7) 64 Badan usaha
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 66 Badan 68 Badan usaha usaha
Program
Pelaksana
(10) Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
(11) KESDM
1 Badan Usaha 1 Badan Usaha 1 Badan Usaha 2 Badan Usaha 3 Badan Usaha 4 Badan Usaha Pengangkutan Pengangkutan Pengangkutan Pengangkutan Pengangkutan Pengangkutan dan 3 Badan dan 2 Badan dan 1 Badan dan 4 Badan usaha usaha usaha usaha penyimpanan penyimpanan penyimpanan penyimpanan
KESDM
Jumlah Penetapan Wilayah Distribusi 4 Badan usaha 4 Badan usaha 14 Badan usaha 15 Badan usaha 16 Badan usaha 17 Badan usaha Niaga (WDN)jenis BBM tertentu
KESDM
Jumlah pengawasan infrastruktur penyediaan BBM Nasional
KESDM
Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM
Jumlah MoU BPH Migas dengan Pemda
4 pengawasan 4 pengawasan 4 pengawasan 4 pengawasan 4 pengawasan 4 pengawasan
10 MoU
10 MoU
12 MoU
II.5.M.A - 44
14 MoU
16 MoU
18 MoU
KESDM
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator
(3) Jumlah Pengembangan Sistem Pengawasan Distribusi Tertutup Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi) Bensin Premium dan Minyak Solar menggunakan Alat Kendali 4. Pengaturan, penetapan dan Jumlah peraturan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha melalui pipa
Jumlah Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus Jumlah Kajian Keekonomian Pembentukan Kota Gas
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6) 2 Daerah
Tahun 2012 (7) 2 Daerah
3 Jumlah peraturan
3 Jumlah peraturan
4 Jumlah peraturan
5 Jumlah peraturan
2 Ruas 4 WJD
2 Ruas 4 WJD
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 2 Daerah 2 Daerah
6 Jumlah peraturan
7 Jumlah peraturan
Program
Pelaksana
(10)
(11) KESDM
Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
KESDM
3 Ruas 5 WJD 4 Ruas 6 WJD 5 Ruas 7 WJD 6 Ruas 8 WJD
KESDM
13 12 11 10 9 9 Kota/Kabupate Kota/Kabupate Kota/Kabupate Kota/Kabupate Kota/Kabupate Kota/Kabupate n n n n n n Jumlah ketetapan tarif pengangkutan 2 ruas 2 ruas 3 ruas 4 ruas 5 ruas 6 ruas transmisi transmisi transmisi transmisi transmisi transmisi Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna pipa (Shipper) ruas transmisi
KESDM
II.5.M.A - 45
KESDM
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
A.5 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika
Indikator (3) Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan pelanggan kecil
Rencana Tahun 2010 (4) 11 Wilayah
Prakiraan Pencapaian (5) 11 Wilayah
Rencana Tahun 2011 (6) 12 Wilayah
Tahun 2012 (7) 13 Wilayah
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 14 Wilayah 15 Wilayah
Program
Pelaksana
(10)
(11) KESDM
3 Ruas 2 Ruas 6 Ruas 2 Ruas 5 Ruas Jumlah Pemberian HK Ruas Transmisi 4 Ruas Transmisi 5 Transmisi 4 Transmisi 8 Transmisi 4 Transmisi 7 dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Transmisi 6 WJD WJD WJD WJD Bumi WJD WJD 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran Jumlah Pelanggaran Penerapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Jumlah Pelanggaran Akun 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
KESDM
Jumlah Pelanggaran Penerapan Tarif 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran 0 Pelanggaran Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
KESDM
2 Badan Usaha 2 Badan Usaha 3 Badan Usaha 4 Badan Usaha 5 Badan Usaha 6 Badan Usaha Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui pipa
KESDM
Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi Prosentase desa yang dilayani akses internet
100 persen
100 persen
100 persen
100 persen
100 persen
100 persen
5 persen
5 persen
20 persen
40 persen
60 persen
80 persen
II.5.M.A - 46
KESDM
KESDM
Penyelenggaraan Kemenkominfo Pos dan Informatika
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2010 (4) 10 persen
Prakiraan Pencapaian (5) 10 persen
Rencana Tahun 2011 (6) 30 persen
Tahun 2012 (7) 50 persen
25 persen
25 persen
30 persen
50 persen
60 persen
75 persen
Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional internet exchange
10 persen
10 persen
30 persen
50 persen
80 persen
100 persen
Prosentase pembangunan international internet exchange di 4 ibukota propinsi Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas 2 Penyediaan jasa pos universal Prosentase kantor pos cabang luar (PSO) kota penerima PSO
10 persen
10 persen
30 persen
50 persen
80 persen
100 persen
15 desa
15 desa
76 desa
200 desa
350 desa
500 desa
2363 kpclk
2363 kpclk
2363 kpclk
2515 kpclk
2515 kpclk
2515 kpclk
Indikator (3) Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik Prosentase ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband
II.5.M.A - 47
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 70 persen 100 persen
Program
Pelaksana
(10)
(11)
PT Pos Indonesia (BA 62)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) 3 Penyediaan layanan penyiaran Prosentase jangkauan layanan TVRI dan RRI Lembaga Penyiaran Publik Nasional A.6 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
Rencana Tahun 2010 (4) 60 persen (TVRI), 85 persen (RRI)
Prakiraan Pencapaian (5) 60 persen (TVRI), 85 persen (RRI)
Rencana Tahun 2011 (6) 65 persen (TVRI), 85 persen (RRI)
II.5.M.A - 48
Tahun 2012 (7) 75 persen (TVRI), 88 persen (RRI)
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 88 persen 80 persen (TVRI), 88 (TVRI), 88 persen (RRI) persen (RRI)
Program
Pelaksana
(10)
(11) TVRI, RRI (BA 69)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) 1 Perencanaan operasi luapan lumpur
Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2010 Pencapaian 2011 (3) (4) (5) (6) 6 laporan Laporan survey, pengukuran, review, Terlaksananya Terlaksananya kegiatan studi dan pemantauan kegiatan pemantauan pemantauan deformasi deformasi geologi berupa geologi berupa gerakan tanah gerakan tanah (horizontal/vert (horizontal/vert ikal/lateral) dan ikal/lateral) dan kondisi kondisi subsurface, subsurface, serta serta penanganan penanganan dampak dampak deformasi di deformasi di permukaan permukaan bumi berupa bumi berupa semburan semburan air/gas yang air/gas yang mengancam mengancam keselamatan keselamatan warga warga Indikator
II.5.M.A - 49
Tahun 2012 (7) 5 laporan
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 5 laporan 4 laporan
Program
Pelaksana
(10) (11) Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sidoarjo
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
2 Penanganan luapan lumpur
Indikator (3) Pengadaan alat Lab Pengoperasian alat/volume pengaliran lumpur
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6) 4 unit, 2 paket
4 unit kapal 6 unit kapal 4 unit kapal keruk, 1 unit keruk/ keruk, 1 unit pompa air dan 1 pompa air dan 1 32.4 juta m3 lumpur unit pompa unit pompa lumpur; lumpur; Terkendalinya Terkendalinya luapan lumpur luapan lumpur dan dan terlaksananya terlaksananya pengaliran pengaliran lumpur ke Kali lumpur ke Kali Porong, Porong, termasuk termasuk mengoptimalka mengoptimalka n pemanfaatan n pemanfaatan pompa pompa pembuang pembuang lumpur lumpur
II.5.M.A - 50
Tahun 2012 (7) 2 unit 8 unit kapal keruk/ 48 juta m3 lumpur
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 2 unit 1 unit 8 unit kapal keruk/ 48 juta m3 lumpur
8 unit kapal keruk/ 48 juta m3 lumpur
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sidoarjo
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) 3 Mitigasi dan penanganan bencana geologi dan monitoring lingkungan
Indikator (3) Pengadaan alat/peringatan dini Pemantauan dan penanganan mitigasi
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6) 2 unit 1 laporan Terlaksananya Terlaksananya kegiatan kegiatan mitigasi luapan mitigasi luapan lumpur pada lumpur pada tanggul luar tanggul luar
II.5.M.A - 51
Tahun 2012 (7) 1 unit 1 laporan
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 1 unit 1 unit 1 laporan 1 laporan
Program
Pelaksana
(10) (11) Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sidoarjo
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) 4 Perencanaan dan pengelolaan Laporan pendidikan&pelatihan, pemulihan sosial penyuluhan/penyebaran informasi‐ observasi&kajian dan koordinasi 5 Pengelolaan penanganan bantuan sosial
Bantuan sosial (air bersih, dapur umum, obat‐obatan, pemakaman dan kontrak rumah)
6 Peningkatan dan pengelolaan Fasilitasi jual beli tanah (luas,bidang perlindungan sosial dan laporan)
Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Prakiraan Maju 2010 Pencapaian 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (4) (5) (6) (7) (8) 10 angkatan 10 angkatan 10 angkatan 10 angkatan 10 angkatan (400 orang), (400 orang), (@ kurang lebih (@ kurang lebih (400 orang), 243 kegiatan, 1 243 kegiatan, 1 243 kegiatan, 1 40 orang) 40 orang) laporan laporan laporan Terlaksananya Terlaksananya 5,000 liter, 126 5,000 liter, 126 5,000 liter, 126 buah, 1 buah, 1 buah, 1 bantuan air bantuan air kegiatan, 40 kegiatan, 40 bersih, bantuan bersih, bantuan kegiatan, 40 kesehatan, kesehatan, orang, 7,772 KK orang, 7,772 KK orang, 2,566 KK pemakaman pemakaman dan dan pengamanan pengamanan dari bahaya dari bahaya semburan‐ semburan‐ semburan air, semburan air, penurunan penurunan tanah dan tanah dan semburan gas semburan gas berbahaya berbahaya
pelunasan jual pelunasan jual beli tanah di 3 beli tanah di 3 desa (sebesar desa (sebesar 80%); 80%); 2.000 bidang 2.000 bidang tanah tanah
108,5 ha, 61 ha, 1,800 1,800 bidang, 1 bidang, 1 laporan laporan
II.5.M.A - 52
164 ha
Tahun 2014 (9) 10 angkatan (400 orang), 243 kegiatan, 1 laporan 5,000 liter, 126 buah, 1 kegiatan, 40 orang
201,5 ha
Program
Pelaksana
(10) (11) Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sidoarjo Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sidoarjo
Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sidoarjo
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun No Indikator 2010 Pencapaian 2011 Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) (4) (5) (6) II Prioritas: Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional A Fokus Prioritas: DUKUNGAN INFRASTRUKTUR BAGI PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL A.1 SUMBER DAYA AIR 1 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya
6 waduk dalam 8 waduk dalam Jumlah waduk dan embung/situ yang 1 waduk dibangun selesai, 5 waduk pelaksanaan, 20 pelaksanaan embung/situ pembangunan, dalam 34 embung/situ selesai pelaksanaan, 20 selesai embung/situ dibangun selesai
Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi
2 waduk selesai direhabilitasi, 9 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi, 37 embung/situ selesai direhabilitasi
Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara
57 waduk, 164 182 embung waduk/situ/em bung
Tahun 2012 (7)
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
II.5.M.A - 53
Pelaksana
(10)
(11)
Program 1 waduk 1 waduk 2 waduk Pengelolaan selesai selesai selesai dibangun; 8 Sumber Daya Air dibangun; 9 dibangun;10 waduk dalam waduk dalam waduk dalam pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan; pembangunan; pembangunan; 35 embung/situ 44 embung/situ 25 embung/situ selesai selesai selesai dibangun dibangun dibangun
8 waduk 12 waduk 2 waduk selesai 2 waduk selesai 5 waduk selesai di selesai di direhabilitasi, 9 di rehabilitasi, selesai di rehabilitasi, 17 rehabilitasi, 12 rehabilitasi, 13 waduk waduk dalam waduk dalam waduk dalam dalam dan 82 pelaksanaan rehabilitasi, 37 pelaksanaan pelaksanaan embung/situ pelaksanaan selesai embung/situ rehabilitasi dan rehabilitasi dan rehabilitasi dan 50 embung/situ 60 embung/situ 69 embung/situ direhabilitasi selesai selesai direhabilitasi selesai selesai direhabilitasi direhabilitasi direhabilitasi
179 waduk/ embung/situ
Program
176 waduk/ embung/situ
172 waduk/ embung/situ
166 waduk/ embung/situ
Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi Waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo
Rencana Tahun 2010 (4) 9 kawasan
Prakiraan Rencana Tahun Pencapaian 2011 (5) (6) 25 lokasi; 9 kawasan 14 provinsi 1 Waduk pelaksanaan pelaksanaan Bendo pembangunan pembangunan (Ponorogo) Waduk Bendo Waduk Bendo pelaksanaan AMDAL Waduk Gondang selesai Waduk Gondang
Penyelesaian Waduk Gonggang pelaksanaan AMDAL Waduk Kresek pelaksanaan LARAP & AMDALWaduk Kedung Bendo
1 Wadung Gondang (sragen)
Tahun 2012 (7) 8 kawasan
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 8 kawasan 15 kawasan
1 Waduk Bendo (Ponorogo)
1 Waduk Bendo (Ponorogo)
1 Waduk Bendo (Ponorogo)
1 Wadung Gondang (sragen)
1 Wadung Gondang (sragen)
1 Wadung Gondang (sragen)
Penyelesaian 1 Penyelesaian 1 Waduk Waduk Gonggang Gonggang AMDALWaduk 1 Waduk 1 Waduk 1 Waduk 1 Waduk Kresek selesai Kresek Kresek Kresek Kresek (Madiun) (Madiun) (Madiun) (Madiun) 1 Waduk 1 Waduk 1 Waduk 1 Waduk LARAP & AMDAL Waduk Kedung Bendo Kedung Bendo Kedung Bendo Kedung Bendo (Pacitan) (Pacitan) (Pacitan) Kedung Bendo (Pacitan) selesai 1 Waduk Kendang (Blora)
Sertifikasi & pelaksanaan sertifikasi & LARAP Waduk LARAP Waduk Pidekso selesai Pidekso
1 Waduk Pidekso (Wonogiri)
II.5.M.A - 54
1 Waduk Kendang (Blora) 1 Waduk Pidekso (Wonogiri)
1 Waduk Kendang (Blora) 1 Waduk Pidekso (Wonogiri)
1 Waduk Kendang (Blora) 1 Waduk Pidekso (Wonogiri)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi
Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Prakiraan Maju 2010 Pencapaian 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tertanganinya Tertanganinya Tertanganinya Tertanganinya pelaksanaan Sedimen Sedimen Sedimen penanganan dilaksanakanny Sedimen Waduk Waduk Waduk Waduk Sedimen Waduk a penanganan Wonogiri dan Wonogiri dan Sedimen Waduk Konservasi DAS Wonogiri dan Wonogiri dan Wonogiri dan Konservasi DAS Konservasi DAS Konservasi DAS Keduang Konservasi DAS Wonogiri dan Keduang Konservasi DAS Keduang Keduang Keduang Keduang
Rehabilitasi 7 dimulainya dimulainya Waduk pelaksanaan pelaksanaan (Prijetan, rehabilitasi 7 rehabilitasi 7 Cengklik, Tlogo Waduk Waduk (Prijetan, (Prijetan, Ngebel, Banjar Cengklik, Tlogo Cengklik, Tlogo Anyar, Tlego Ngebel, Banjar Ngebel, Banjar Sarangan, Anyar, Tlogo Kedung Uling, Anyar, Tlogo Sarangan, Sarangan, Gonggang) Kedung Uling, Kedung Uling, Gonggang) Gonggang) dimulainya pelaksanaan rehabilitasi Embung / Waduk Lapangan
dimulainya pelaksanaan rehabilitasi Embung / Waduk Lapangan
Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)
Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)
Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)
Terehabilitasi Terehabilitasi Terehabilitasi Terehabilitasi Embung / Embung / Embung / Embung / Waduk Waduk Waduk Waduk Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan
II.5.M.A - 55
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo
Rencana Tahun 2010 (4) terlaksananya operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA Bengawan Solo
Prakiraan Rencana Tahun Prakiraan Maju Pencapaian 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (5) (6) (7) (8) Operasi WS Operasi WS terlaksananya Operasi WS dan dan dan operasi dan pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur infrastruktur SDA Bengawan SDA Bengawan SDA Bengawan SDA Bengawan Solo Solo Solo Solo
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Konservasi Kali Konservasi Kali Konservasi Kali Konservasi Kali Tirtomoyo & Tirtomoyo & Tirtomoyo & Tirtomoyo & Kali Asin Kali Asin Kali Asin Kali Asin
Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo
Luas layanan jaringan irigasi yang 2 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, ditingkatkan Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Tahun 2014 (9) Operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo
117.200 ha
117.200 ha
56.780,45 hektar
II.5.M.A - 56
konservasi konservasi arboretum arboretum Sumber Daya Sumber Daya Air Bengawan Air Bengawan Solo Solo 2,4 ribu hektar 4,5 ribu hektar
6,48 ribu hektar
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi
Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah sumur air tanah yang dibangun Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan
Rencana Tahun 2010 (4) 310.800 ha; 14 Dinas Provinsi dan 99 Dinas Kab/kota; 6 Dinas Provinsi dan 26 Dinas Kab/kota
2,344 hektar 8.100 hektar 72.400 ha 1.200.000 ha 70 sumur tanah 230 sumur tanah 425 sumur tanah 1.000 hektar
Luas layanan jaringan tata air tambak 4.000 hektar yang direhabilitasi
Prakiraan Rencana Tahun Prakiraan Maju Pencapaian 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (5) (6) (7) (8) (9) 161.900,184 375 ribu hektar 255 ribu hektar 210 ribu hektar 310.800 ha; hektar 14 Dinas Provinsi dan 99 Dinas Kab/kota; 6 Dinas Provinsi dan 26 Dinas Kab/kota
2,344 hektar
2.153.147,758 hektar 8.100 hektar 67.859,5 hektar
2,315 juta 2,315 juta hektar hektar 67.859,5 67.859,5 hektar hektar 72.400 ha 171.342 hektar 105 ribu 110 ribu hektar hektar 1.200.000 ha 885.509,230 1 juta hektar 1,1 juta hektar hektar 70 sumur tanah 117 sumur air 117 sumur air 117 sumur air tanah tanah tanah 230 sumur 326 sumur air 350 sumur air 450 sumur air tanah tanah tanah tanah 425 sumur 494 sumur air 442 sumur air 442 sumur air tanah tanah tanah tanah 1.000 hektar 8.271,6 hektar
4.000 hektar
7.552 hektar
II.5.M.A - 57
2,315 juta hektar 67.859,5 hektar 50 ribu hektar 1,2 juta hektar 117 sumur air tanah 545 sumur air tanah 443 sumur air tanah
42.000 hektar 43.000 hektar 44.000 hektar
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
3 Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun
190 km
190 km
13,73 km
12 km
11 km
13 km
Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi
170 km
170 km
153 km
90 km
2 km
1 km
Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun
700 km
700 km
1.000 km
1.500 km
1.750 km
2.000 km
28 buah
28 buah
4 buah
1 buah
1 buah
1 buah
Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi
4 buah
4 buah
13 buah
20 buah
23 buah
25 buah
Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun
10 buah
20 buah
30 buah
40 buah
50 buah
36,92 km
3,82 km
5,06 km
7,56 km
Indikator (3) Berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS Bengawan Solo
30 km
71 km
Rencana Tahun Prakiraan Maju 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (6) (7) (8) (9) Pengembangan DI & Drainase Pengembangan Pengembangan Pengembangan Bengawan Jero DI & Drainase DI & Drainase DI & Drainase / rawa Jero Bengawan Jero Bengawan Jero Bengawan Jero / rawa Jero / rawa Jero / rawa Jero
II.5.M.A - 58
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2010 (3) (4) Panjang sarana/prasarana pengaman 3 km pantai yang direhabilitasi Indikator
Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS Jumlah monitoring TP operasi dan pemeliharaan SDA Tingkat ketersedian data dan informasi SDA Diselesaikannya pembangunan kanal timur paket 22 s/d 29 Diselesaikannya kegiatan supervisi konstruksi Banjir Kanal Timur Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur Terbangunnya jalan inspeksi Terbangunnya perkuatan tebing Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong Terbangunnya inlet Cakung Terbangunnya Saluran Gendong Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ)
60 km
Prakiraan Pencapaian (5) 3 km
Rencana Tahun 2011 (6) 9,2 km
Tahun 2012 (7) 10 km
60 km
19,35 km
5 km
31 ws 28 provinsi 31 bbws/bws 7 paket
7 paket
1 kegiatan
1 kegiatan
800 meter 19 km 17 km 1 km 1 buah 7 km 3 unit
II.5.M.A - 59
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 10 km 17 km
5 km
5 km
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226) Terbangunnya Jembatan BKT 207 Terbangunnya drain inlet Terbangunnya perkuatan bronjong
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6) 1 buah
Tahun 2012 (7)
1 buah 2 buah 18.000 m3
Tebangunnya jalan oprit Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter Diselesaikannya Pemasangan Grass Block Terbangunnya prasarana pengendali pompa banjir pengadaan dan banjir di 5 lokasi pemasangan pompa banjir di 5 lokasi selesai
dimulainya pembangunan dilaksanakanny kawasan retensi a pembangunan di 3 Sungai di kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo Ponorogo
2 buah 100 meter 23,5 meter
kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo
II.5.M.A - 60
kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3)
Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Prakiraan Maju 2010 Pencapaian 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Bendung 1 Bendung pelaksanaan pelaksanaan pembangunan pembangunan Gerak/Bojoneg Gerak/Bojoneg oro Barrage Bendung Gerak/ Bendung Gerak/ oro Barrage Bojonegoro Bojonegoro Barrage Barrage Jabung Ring terlaksananya Dike pembangunan dilaksanakanny Jabung Ring a pembangunan Jabung Ring Dike Dike
Jabung Ring Dike
Jabung Ring Dike
Jabung Ring Dike
1 Bendung Gerak Sembayat
1 Bendung Gerak Sembayat
1 Bendung Gerak Sembayat
dilanjutkannya dilanjutkannya Remaining pembangunan pembangunan Works LSRIP‐ phase I remaining remaining works LSRIP‐ works LSRIP‐ phase I phase I
pelaksanaan pembangunan dilaksanakanny Bendung Gerak a pembangunan Bendung Gerak Sembayat Sembayat
1 Bendung Gerak Sembayat
II.5.M.A - 61
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3)
Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Prakiraan Maju 2010 Pencapaian 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tanggul Kota Tanggul Kota Tanggul Kota Tanggul Kota dimulainya dimulainya Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi pembangunan pembangunan Tanggul Kota Tanggul Kota Ngawi Ngawi Pengaturan Pengaturan dimulainya dimulainya Pengaturan Pengaturan pelaksanaan kawasan rawan kawasan rawan kawasan rawan kawasan rawan pelaksanaan banjir banjir pengaturan pengaturan banjir banjir Bojonegoro kawasan rawan kawasan rawan Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro banjir banjir Bojonegoro Bojonegoro Flood Flood Flood Flood Forecasting Forecasting Forecasting Forecasting Warning Warning System Warning System Warning System System (FFWS) (FFWS) (FFWS) (FFWS) Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo
Tanggul Kiri Tanggul Kiri Bengawan Solo Bengawan Solo Rengel‐Centini Rengel‐Centini Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir
rehabilitasi pintu air Demangan
rehabilitasi pintu air Demangan
pintu air Demangan
II.5.M.A - 62
pintu air Demangan
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3)
Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Prakiraan Maju 2010 Pencapaian 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (4) (5) (6) (7) (8) (9) Normalisasi Normalisasi Normalisasi dimulainya Normalisasi dimulainya Kali 3 sungai Kali 3 sungai Kali 3 sungai pelaksanaan Kali 3 sungai pelaksanaan (Mungkung, (Mungkung, normalisasi Kali normalisasi Kali (Mungkung, Kali (Mungkung, Mungkung, Kali Mungkung, Kali Grompol dan Kali Grompol Kali Grompol Kali Grompol Kali Sawur) dan Kali Sawur) dan Kali Sawur) dan Kali Sawur) Grompol dan Grompol dan Kali Sawur Kali Sawur
Perbaikan dan Perbaikan dan Perbaikan dan Perbaikan dan Pengaturan Kali Pengaturan Kali Pengaturan Kali Pengaturan Kali Madiun Madiun Madiun Madiun (Kwadungan‐ (Kwadungan‐ (Kwadungan‐ (Kwadungan‐ Ngawi) Ngawi) Ngawi) Ngawi) dimulainya dimulainya Normalisasi Normalisasi Normalisasi Normalisasi normalisasi Kali normalisasi Kali Kali Lamong Kali Lamong Kali Lamong Kali Lamong Lamong Lamong Perbaikan Perbaikan Perbaikan dimulainya Perbaikan dimulainya Sungai Sungai Sungai perbaikan Sungai perbaikan Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Sungai Sungai Hulu (Jurug‐ Hulu (Jurug‐ Bengawan Solo Bengawan Solo Hulu (Jurug‐ Hulu (Jurug‐ Sragen) Sragen) Hulu (Jurug‐ Sragen) Hulu (Jurug‐ Sragen) Sragen) Sragen) rehabilitasi penyelesaian rehabilitasi pasca banjir Kali pasca banjir Kali Madiun selesai Madiun
II.5.M.A - 63
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) A.2 TRANSPORTASI
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6)
Tahun 2012 (7)
Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) (Km)
1.598,72
1.598,72
2.613,00
5.036,00
5.067,00
4.796,00
Jumlah jalan yang dibangun (Km) Jumlah jembatan yang bangun (meter) Jumlah flyover/underpass yang dibangun (meter) Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun (Km)
18,40 4.921,00
18,40 4.921,00
38,30 2.119,00
27,00 3.156,00
10,00 3.551,00
6,00 2.630,00
3.262,00
3.262,00
4.551,00
2.720,00
640,00
400,00
184,49
184,49
134,00
303,00
393,00
387,00
3,60
3,60
43,25 km
238,92 km
246,24 km
232,07 km
3 Penyusunan kebijakan, dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan program 4 Pembinaan dan monitoring Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi evaluasi pelaksanaan jalan dan dan pembnaan pelaksanaan teknis jalan daerah wilayah barat jembatan wilayah barat
100persen
100persen
100persen
100persen
100persen
100persen
100persen
100persen
100persen
100persen
100persen
100persen
Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi 5 Pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan jalan dan dan pembnaan pelaksanaan teknis jalan daerah wilayah timur jembatan wilayah timur
100persen
100persen
100persen
100persen
100persen
100persen
Prasarana Jalan 1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional
2 Penyelenggaraan jalan tol
Indikator (3)
Jumlah jalan tol yang terbangun oleh swasta Jumlah kebijakan, dan evauasi penyelenggaraan jalan
II.5.M.A - 64
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Penyelengaraan Jalan
Kemen. Pekerjaan Umum
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) Jumlah dukungan manajemen dan 6 Dukungan manajemen dan teknis penyelenggaraan jalan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga Perhubungan Darat 1 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan
2 Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP
Rencana Tahun 2010 (4) 100persen
Prakiraan Pencapaian (5) 100persen
Rencana Tahun 2011 (6) 100persen
Tahun 2012 (7) 100persen
Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan.
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
56 dermaga
56 dermaga
58 dermaga
51 dermaga
55 dermaga
46 dermaga
10 dermaga
10 dermaga
21 dermaga
30 dermaga
35 dermaga
37 dermaga
4 paket
4 paket
5 paket
4 paket
4 paket
4 paket
4 Unit
4 Unit
8 Unit
4 Unit
3 Unit
3 Unit
Jumlah Prasarana Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Break Water Dermaga Penyeberangan Pembangunan Bus Air
II.5.M.A - 65
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 100persen 100persen
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Pengelolaan dan Kemen. Penyelenggaraan Perhubungan Transportasi Darat
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah Fasilitas Keselamatan terbangun Jumlah Dermaga Penyeberangan yang mengalami peningkatan Jumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami peningkatan Jumlah Rambu Sungai Danau yang mengalami peningkatan Jumlah Alur Pelayaran yang mengalami peningkatan Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP
Perkeretaapian 1 Pembangunan dan Panjang km jalur KA yang pengelolaan prasarana dan ditingkatkan kondisinya/ fasilitas pendukung kereta api keandalannya Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda Jumlah km'sp pengadaan rel Jumlah unit pengadaan wesel Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan (listrik aliran atas/ sub stasiun)
Rencana Tahun 2010 (4) 6 paket
Prakiraan Pencapaian (5) 6 paket
Rencana Tahun 2011 (6) 10 paket
Tahun 2012 (7) 12 paket
5 unit
5 unit
17 unit
10 unit
15 unit
15 unit
14 Paket
14 Paket
14 Paket
10 paket
12 Paket
12 Paket
3 lokasi
3 lokasi
3 lokasi
3 lokasi
3 lokasi
3 lokasi
5 paket
5 paket
4 paket
5 paket
5 paket
5 paket
5 Unit
5 Unit
26 unit
10 unit
10 unit
10 unit
85 Lintas
85 Lintas
115 Lintas
100 Lintas
110 Lintas
120 Lintas
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
319,69
319,7
126,12
240,44
241,72
244,72
67,07
67,1
85,06
89,12
103,37
116,45
163 13
163 13
150,00 20 6
227,34 200 17
257,34 200 18
287,34 200 18
II.5.M.A - 66
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 15 paket 20 paket
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretapian
Kemen. Perhubungan
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator
(3) Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian 2 Pembangunan dan Jumlah lokomotif, KRD, KRL, Railbus, pengelolaan bidang Tram, termasuk kereta ekonomi yang keselamatan dan teknis sarana dibangun termasuk sarana KA yang Kereta Api dimodifikasi
Rencana Tahun 2010 (4) 14
Prakiraan Pencapaian (5) 14
Rencana Tahun 2011 (6) 7
Tahun 2012 (7) 18
22
22
99
98
92
116
7
6
11
11
Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian
II.5.M.A - 67
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 19 20
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) Perhubungan Laut 1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan
Indikator (3) Terselenggaranya NSW (lokasi)
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6)
1
1
1 (lanjutan kantor pusat)
‐
0
1
2
‐
0
1
1
1
5
7
4
4
4
‐
1
1
1
1
‐
1
1
1
1
25
52
25
25
25
25
25
25
25
‐ Jumlah kapal niaga pelayaran nasional melalui kegiatan Development of Domestic Shipping Industry Phase I Jumlah Cargo Information System ‐ (paket) Jumlah lokasi pelabuhan strategis 5 yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi) Pengembangan Pelabuhan Belawan‐ ‐ Medan (paket) Pengembangan Pelabuhan Tanjung ‐ Priok (paket) 25 Jumlah lokasi pelabuhan non perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi) Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)
A.3 ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
II.5.M.A - 68
Tahun 2012 (7)
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
4 (Palembang, 4 (Makassar, Banjarmasin, Panjang, Bitung, Ambon) Pekanbaru, Pontianak)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
5 (Samarinda, Pengelolaan dan Sorong, Penyelenggaraan Jayapura, Transportasi Laut Benoa, Ternate) 3
Kemen. Perhubungan
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Rencana Tahun No Indikator 2010 Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) (4) 1 kajian Penggunaan Gas alam sebagai bahan 1. Pembinaan Lindungan bakar angkutan umum perkotaan di Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Palembang Surabaya dan Balikpapan Bidang Migas
Prakiraan Pencapaian (5) 1 kajian
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen LPE
Jumlah aturan pendukung peraturan perundang‐undangan bidang listrik dan pemanfaatan energi
3 PP, 3 RPP
3 PP, 3 RPP
3. Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan
Jumlah Kapasitas pembangkit (MW)
22
22
Rencana Tahun Prakiraan Maju 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (6) (7) (8) (9) 1 kota, 7 SPBG 1 kota, 7 SPBG 7 SPBG ‐
3 PP, 3 peraturan lainnya
(10) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi 6 peraturan Program lainnya Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
6 peraturan lainnya
6 peraturan lainnya
100 MW
98 MW
80 MW
Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
1.600
1.200
954
Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Bagian multiyears dari pembangunan pembangkit yang COD tahun 2012 dan tahun 2013 Transmisi (kms)
3381
3381
1558 (termasuk bagian multiyears)
II.5.M.A - 69
Program
Pelaksana (11) KESDM
KESDM
KESDM
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
4 Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Rencana Tahun 2010 (4) 2159
Prakiraan Pencapaian (5) 2159
Rencana Tahun 2011 (6) 1280 (termasuk bagian multiyears)
Panjang jaringan dan gardu distribusi (kms/MVA)/satker Lisdes
18004/1266
18004/1266
15434/0,20892 24839/0,2712
Jumlah rekomendasi pembinaan dan pengawasan kepada PKUK dan PIUKU (buah)
10
10
12
Rata‐rata pelayanan permohonan daerah usaha atau ekspansi daerah usaha (hari) Jumlah konsep persetujuan harga beli tenaga listrik yang disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (buah)
30
30
24
Rata‐rata waktu penyelesaian evaluasi permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik (hari)
20
Indikator (3) Gardu Induk (MVA)
Tahun 2012 (7) 1.310
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 700 483
Program
Pelaksana
(10) Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
(11)
25397/0,2779
25637/0,2812
Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
12
12
14
Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
30
30
25
25
KESDM
24
24
24
24
24
KESDM
20
20
20
20
20
KESDM
II.5.M.A - 70
KESDM
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah penetapan/penyesuaian harga jual tenaga listrik oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) (buah) Rata‐rata waktu penetapan besar susut jaringan PT PLN (Persero) setiap triwulan (hari) Jumlah perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero) (buah) Jumlah perhitungan subsidi listrik PT PLN (Persero) (buah) Jumlah pelaksanaan fasilitasi perselisihan konsumen listrik dengan penyedia listrik (buah) Jumlah pelaksanaan sosialisasi peningkatan usaha (kali) Prosentase penyempurnaan dan penyederhanaan aturan usaha(%) Prosentase penyelesaian permohonan daerah usaha dan ekspansi nya (%) Prosentase izin usaha yang diterbitkan (%)
Rencana Tahun 2010 (4) 4
Prakiraan Pencapaian (5) 4
Rencana Tahun 2011 (6) 4
Tahun 2012 (7) 4
15
15
15
15
15
15
KESDM
10
10
10
10
10
10
KESDM
10
10
10
10
10
10
KESDM
80
80
80
70
60
50
KESDM
6
6
6
6
5
5
KESDM
20
20
20
25
25
30
KESDM
100
100
100
100
100
100
KESDM
20
20
20
20
25
25
KESDM
II.5.M.A - 71
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 4 4
Program
Pelaksana
(10)
(11) KESDM
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
5 Pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik
Rencana Tahun 2010 (4) 20
Prakiraan Pencapaian (5) 20
Rencana Tahun 2011 (6) 20
Tahun 2012 (7) 20
20
20
20
20
25
25
KESDM
20
20
20
20
25
25
KESDM
Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan pengaduan (indeks) Prosentase penyelesaian pengaduan konsumen listrik (%) Prosentase pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan tenaga listrik (%) Prosentase penyelesaian fasilitasi perselisihan (%) Tingkat pemahaman sosialisasi peningkatan usaha (indeks) Jumlah perumusan SNI
100
100
100
100
100
100
KESDM
100
100
100
100
100
100
KESDM
25
25
40
60
70
80
KESDM
90
90
95
95
100
100
KESDM
70
70
70
75
80
90
KESDM
45
45
45
45
45
45
Jumlah pemberlakuan SNI sebagai standard wajib
10
10
10
10
10
10
Indikator (3) Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha yang diterbitkan Prosentase persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang Modal (%) Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan Impor Barang Modal
II.5.M.A - 72
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 25 25
Program
Pelaksana
(10)
(11) KESDM
Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
KESDM
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2010 (4) 40
Prakiraan Pencapaian (5) 40
Rencana Tahun 2011 (6) 45
Tahun 2012 (7) 50
Jumlah lokasi pengawasan dan sosialisasi SNI Jumlah lokasi sidang dalam rangka kerjasama internasional standardisasi
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Jumlah pembangkit tenaga listrik yang bersertifikat Jumlah instalasi transmisi dan distribusi yang bersertifikat Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang bersertifikat Jumlah sosialisasi regulasi teknik dan lingkungan ketenagalistrikan
25
25
30
30
30
30
75
75
80
80
80
80
300
300
300
300
300
300
2
2
3
3
4
4
60persen
65persen
70persen
75persen
70persen
75persen
75persen
80persen
5
5
5
5
Indikator (3) Jumlah sertifikasi peralatan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik
Instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan Tingkat mutu dan keandalan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik Jumlah Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang tersertifikasi di bidangnya
5
5
II.5.M.A - 73
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 55 60
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk Yang Terakreditasi Jumlah IMJ (Ijin Menggunakan Jaringan) Badan Usaha Pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika Tingkat Tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik Tingkat tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik Jumlah Lembaga Inspeksi Teknik yang terakreditasi Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan Jumlah standar kompetensi ketenagalistrikan (buah) Jumlah penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi (buah) Jumlah sertifikat kompetensi (buah)
Rencana Tahun 2010 (4) 2
Prakiraan Pencapaian (5) 2
Rencana Tahun 2011 (6) 3
Tahun 2012 (7) 5
3
3
10
15
20
30
65persen
70persen
75persen
80persen
65persen
70persen
75persen
80persen
5
15
20
25
65persen
70persen
75persen
80persen
2
2
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 10 15
350
350
350
350
350
350
3
3
3
3
3
3
560
560
590
620
650
680
II.5.M.A - 74
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Jumlah sosialisasi tentang standar kompetensi ketenagalistrikan (buah) Jumlah rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Jumlah Tenaga Teknik yang tersertifikasi (orang) Jumlah updating fakotr emisi Clean Development Mechanism (CDM) sistem grid koneksi ketenagalistrikan Jumlah data analisis medan magnit dan medan listrik di bawah jaringan SUTET 500 KV serta kesehatan masyarakat yang terpajan medan magnit dan medan listrik di bawah jaringan SUTET
Rencana Tahun 2010 (4) 3
Prakiraan Pencapaian (5) 3
Rencana Tahun 2011 (6) 3
Tahun 2012 (7) 3
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 4 4
40
40
45
50
55
60
2180
2180
2290
2400
2520
2650
1 grid koneksi
1 grid koneksi
8 grid koneksi
8 grid koneksi
8 grid koneksi
8 grid koneksi
400 responden, 400 responden, 400 responden, 400 responden, 400 responden, 400 responden,
Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus‐ kasus lingkungan ketenagalistrikan (SUTET 500 kV, Pembangkitan dll)
10 kasus
10 kasus
12 kasus
14 kasus
16 kasus
20 kasus
Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Community Development Sektor Ketenagalistrikan
13 unit usaha
13 unit usaha
16 unit usaha
19 unit usaha
22 unit usaha
25 unit usaha
II.5.M.A - 75
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2010 (3) (4) 13 sektor Jumlah pembinaan dan pengawasan teknis bidang lingkungan sektor ketenagalistrikan baik pada ijin usaha (AMDAL dan atau UKL/UPL) maupun kelaikan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan
Prakiraan Pencapaian (5) 13 sektor
Rencana Tahun 2011 (6) 16 sektor
Tahun 2012 (7) 19 sektor
1 teknologi
1 teknologi
6 teknologi
6 teknologi
6 teknologi
6 teknologi
22
22
20
20
16
12
Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun
36
36
108
113
118
123
Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya
12
12
160
168
176
184
50
50
200
210
220
230
Indikator
Jumlah mitigasi teknologi strategi penurunan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan 6. Penelitian dan Pengembangan Jumlah Kegiatan Penelitian dan Teknologi Ketenagalistikan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
7. Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
II.5.M.A - 76
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 22 sektor 25 sektor
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Program Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
KESDM
KESDM
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
A.4 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Perencanaan dan Rekayasa Alokasi Spektrum Frekuensi
Rencana Tahun 2010 (4) 3
Prakiraan Pencapaian (5) 3
Rencana Tahun 2011 (6) 1
Tahun 2012 (7) 1
Jumlah karya ilmiah Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan
10 3
10 3
10 3
11 3
11 3
12 3
Jumlah dokumen perencanaan Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan Jumlah kegiatan promosi diklat Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan
3 3
3 3
11 6
11 6
11 7
12 7
4 1
4 1
4 1
4 1
5 1
5 1
95 persen
95 persen
100 persen
100 persen
‐
‐
Indikator (3) Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis
Prosentase jumlah penetapan pita 95 persen 95 persen 95 persen 95 persen frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit Prosentase utilitas pemanfaatan 40 persen 40 persen 60 persen 80 persen spektrum frekuensi radio 100% (BWA 2,3 100% (BWA 2,3 100% (BWA 2,3 100% (BWA 3,3 Prosentase rencana pengalokasian GHz nomadic) GHz nomadic) GHz mobile) GHz) spektrum frekuensi radio untuk broadband wireless access Ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung siaran TV digital
50% kota besar 50% kota besar 70% kota besar
II.5.M.A - 77
100% kota besar
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 1 2
30% selain kota 50% selain kota besar besar
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Pengelolaan Kemenkominfo Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Rencana Tahun No Indikator 2010 Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) (4) Prosentase pengelolaan sumber daya 40 persen 2 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Sumber Daya Pos spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dan Informatika Prosentase pengelolaan sumber daya 40 persen pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP Prosentase pengembangan sarana 5 persen dan prasarana perizinan Prosentase permohonan pelayanan 5 persen spektrum yang diproses tepat waktu 3 Pengembangan Penyelenggaraan Pos
4 Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi
Prakiraan Pencapaian (5) 40 persen
Rencana Tahun 2011 (6) 60 persen
Tahun 2012 (7) 80 persen
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 100 persen 100 persen
40 persen
60 persen
80 persen
100 persen
100 persen
5 persen
20 persen
45 persen
75 persen
100 persen
5 persen
20 persen
45 persen
75 persen
100 persen
Prosentase penyelesaian penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
60 persen
60 persen
100 persen
‐
‐
‐
Jumlah kebijakan dan regulasi Prosentase verifikasi terhadap pelaksanaan PSO Prosentase pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos
6 paket 100 persen
6 paket 100 persen
5 paket 100 persen
3 paket 100 persen
2 paket 100 persen
2 paket 100 persen
60 persen
60 persen
70 persen
80 persen
90 persen
100 persen
10 paket
10 paket
10 paket
12 paket
5 paket
50 paket
Jumlah regulasi teknis infrastruktur menuju era konvergensi
II.5.M.A - 78
Program
Pelaksana
(10) (11) Pengelolaan Kemenkominfo Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Penyelenggaraan Kemenkominfo Pos dan Informatika
Penyelenggaraan Kemenkominfo Pos dan Informatika
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
5 Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran
Rencana Tahun 2010 (4) 60 persen
Prakiraan Pencapaian (5) 60 persen
Rencana Tahun 2011 (6) 70 persen
Tahun 2012 (7) 80 persen
Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
20 persen
20 persen
40 persen
60 persen
80 persen
100 persen
Prosentase pencapaian terhadap kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi
60 persen
60 persen
70 persen
80 persen
90 persen
100 persen
Prosentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri Prosentase pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perijinan Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital
60 persen
60 persen
70 persen
80 persen
90 persen
100 persen
50 persen
50 persen
65 persen
80 persen
95 persen
100 persen
10 persen
10 persen
25 persen
50 persen
65 persen
70 persen
Indikator (3) Prosentase pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi
II.5.M.A - 79
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 90 persen 100 persen
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Penyelenggaraan Kemenkominfo Pos dan Informatika
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) 6 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet
Rencana Tahun 2010 (4) 50 persen
Prakiraan Pencapaian (5) 50 persen
Rencana Tahun 2011 (6) 55 persen
Tahun 2012 (7) 60 persen
50 persen
50 persen
55 persen
60 persen
65 persen
70 persen
7 Fasilitasi Penerapan dan Prosentase peningkatan penerapan Pengembangan E‐Government dan kualitas aplikasi e‐government di pemerintah kab/kota
10 persen
10 persen
40 persen
60 persen
80 persen
100 persen
Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY yang memiliki sistem e‐learning (PHLN Utilization of ICT for Education Quality Enhancement) Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e‐bisnis di komunitas UKM Jumlah pusat layanan e‐bisnis
50 sekolah
50 sekolah
200 sekolah
250 sekolah
‐
‐
10 persen
10 persen
40 persen
60 persen
80 persen
100 persen
4 paket
4 paket
4 paket
5 paket
6 paket
6 paket
8 Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E‐Bisnis
Indikator (3) Prosentase pencapaian terhadap keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure Prosentase pencapaian terhadap kemampuan data center dalam mengelola integritas, kerahasiaan dan kemanan data hasil pemantauan, pendeteksian dini, log file serta penyelenggara yang mengirimkan rekaman transaksi dan dukungan terhadap penegakan hukum
II.5.M.A - 80
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 65 persen 70 persen
Program
Pelaksana
(10) (11) Penyelenggaraan Kemenkominfo Pos dan Informatika
Pengembangan Kemenkominfo Aplikasi Informatika
Pengembangan Kemenkominfo Aplikasi Informatika
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) Prosentase pembahasan dan 9 Fasilitasi Penerapan dan perbaikan materi RUU Ratifikasi Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik Convention of Cyber Crime
Rencana Tahun 2010 (4) 50 persen
Prakiraan Pencapaian (5) 50 persen
Rencana Tahun 2011 (6) 100 persen
Tahun 2012 (7) ‐
Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)
50 persen
50 persen
100 persen
‐
‐
‐
Prosentase penyelenggara sistem pengamanan elektronik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
10 persen
10 persen
40 persen
60 persen
80 persen
100 persen
Prosentase pengembangan, 10 Pengembangan Sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi penerapan, pemanfaatan dan penguasaan perangkat lunak open dan Konten source Prosentase penyelenggara layanan sistem elektronik telah dapat disertifikasi Sistem informasi layanan pekerja migran
10 persen
10 persen
15 persen
20 persen
25 persen
30 persen
10 persen
10 persen
40 persen
60 persen
80 persen
100 persen
10 paket
10 paket
9 paket
5 paket
11 Pengembangan Standarisasi Prosentase pencapaian standar Perangkat Pos dan Informatika kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran
40 persen
40 persen
60 persen
80 persen
operasional dan pemeliharaan 100 persen
operasional dan pemeliharaan 100 persen
II.5.M.A - 81
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) ‐ ‐
Program
Pelaksana
(10) (11) Pengembangan Kemenkominfo Aplikasi Informatika
Pengembangan Kemenkominfo Aplikasi Informatika
Pengelolaan Kemenkominfo Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Indikator (3) Prosentase peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten Jumlah spesifikasi teknis alat dan perangkat pos dan telekomunikasi Jumlah standarisasi perangkat penyiaran Jumlah sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi serta surat keterangan Uji Laik Operasi (ULO)
Rencana Tahun 2010 (4) 40 persen
Prakiraan Pencapaian (5) 40 persen
Rencana Tahun 2011 (6) 60 persen
Tahun 2012 (7) 80 persen
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 100 persen 100 persen
10 paket
10 paket
10 paket
10 paket
10 paket
10 paket
4 paket
4 paket
4 paket
4 paket
4 paket
4 paket
3750 buah
3750 buah
4000 buah
4250 buah
4500 buah
4750 buah
Program
Pelaksana
(10)
(11)
12 Pengembangan Standarisasi Layanan Pos dan Informatika
Paket penyusunan kebijakan, regulasi, sertifikasi di bidang layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran
10 paket
10 paket
10 paket
10 paket
10 paket
10 paket
Pengelolaan Kemenkominfo Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
13 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
Prosentase ketertiban dan kepatuhan pengguna sumber daya pos, telekomunikasi dan penyiaran
90 persen
90 persen
90 persen
90 persen
90 persen
90 persen
Pengelolaan Kemenkominfo Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Prosentase ketertiban dan kepatuhan terhadap penggunaan perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran yang sudah disertifikasi
90 persen
90 persen
90 persen
90 persen
90 persen
90 persen
II.5.M.A - 82
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2010 (3) (4) Prosentase peningkatan pemahaman 90 persen masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya pos, telekomunikasi dan informatika Indikator
Prakiraan Pencapaian (5) 90 persen
Rencana Tahun 2011 (6) 90 persen
Tahun 2012 (7) 90 persen
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 90 persen 90 persen
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Prosentase pencapaian kualitas 14 Pelaksanaan Layanan pengujian perangkat pos, Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika telekomunikasi dan penyiaran
90 persen
90 persen
90 persen
90 persen
90 persen
90 persen
Pengelolaan Kemenkominfo Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Prosentase penggunaan spektrum 15 Pelaksanaan Monitoring, frekuensi radio yang mematuhi Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio, dan Informatika orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran
70 persen
70 persen
75 persen
80 persen
85 persen
90 persen
Pengelolaan Kemenkominfo Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
16 Pengembangan Pentarifan dan Prosentase pencapaian terhadap Interkoneksi keterjangkauan tarif layanan telekomunikasi, penerapan interkoneksi berbasis NGN/konvergensi, dan pengembangan teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi Prosentase evaluasi dokumen interkoneksi
60 persen
60 persen
70 persen
80 persen
90 persen
100 persen
Penyelenggaraan Kemenkominfo Pos dan Informatika
100 persen
100 persen
100 persen
100 persen
100 persen
100 persen
II.5.M.A - 83
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
Rencana Tahun 2010 (4) 20 persen
Prakiraan Pencapaian (5) 20 persen
Rencana Tahun 2011 (6) 40 persen
Tahun 2012 (7) 60 persen
100 persen
100 persen
100 persen
100 persen
100 persen
100 persen
Prosentase pencapaian terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi, penyiaran dan pengembangan dna pemerataan pembangunan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layananan
60 persen
60 persen
70 persen
80 persen
90 persen
100 persen
Jumlah peserta bimbingan teknis sebagai agent of change untuk peningkatan e‐literasi di masyarakat
1000 orang
1000 orang
1000 orang
1000 orang
1000 orang
1000 orang
Prosentase masyarakat yang menjadi target wilayah community access point (CAP) memanfaatkan fasilitas CAP Prosentase komunitas komunikasi dan informatika telah mampu mengembangkan kretivitas, inovasi dan kearifan lokal
60 persen
60 persen
70 persen
80 persen
90 persen
100 persen
10 persen
10 persen
40 persen
60 persen
80 persen
100 persen
Indikator
(3) Prosentase persiapan migrasi jaringan teknologi berbasis protokol internet (IP) 17 Pengendalian Penyelenggaraan Prosentase penyelesaian Pos dan Informatika pelanggaran kepatuhan
18 Pengembangan Promosi dan Kemitraan Telematika
II.5.M.A - 84
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 80 persen 100 persen
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Penyelenggaraan Kemenkominfo Pos dan Informatika
Pengembangan Kemenkominfo Aplikasi Informatika
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) 19 Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator (3) Jumlah peserta diklat teknologi informasi dan komunikasi di ICT Training Center Jababeka dan UIN Syarif Hidayatullah (NICT HRD)
Rencana Tahun 2010 (4) 3000 orang
Prakiraan Pencapaian (5) 3000 orang
Rencana Tahun 2011 (6) 3000 orang
Tahun 2012 (7) 6000 orang
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 6000 orang 6000 orang
Program
Pelaksana
(10) (11) Penelitian dan Kemenkominfo Pengembangan Kemenkominfo
A.6 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 1 Perencanaan pembangunan infrastruktur
Disain dan supervisi pembangunan jalan arteri, PDAM Kota Surabaya dan infrastruktur luapan lumpur
6 paket
3 paket
2 paket
2 paket
Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sidoarjo
2 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur (sistem drainase dan tanggul)
3 paket
3 paket
3 paket
3 paket
Penanggulangan Badan Bencana Lumpur Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sidoarjo
Penataan dan pengembangan wilayah berdekatan PAT (jalan, kawasan riset dan pipa PDAM) Revitalisasi Kali Ketapang (pembebasan tanah, normalisasi sungai, pembuatan jalan inspeksi dan perbaikan rubber dam Penatarsewu)
3 paket
5 paket
3 paket
5 paket
53.25 ha, 31 14 km, 8 km, 1 4 km, 1 paket km, 8 km paket
II.5.M.A - 85
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2)
3 Pembangunan relokasi Infrastruktur
Indikator (3) Penataan dan pengembangan muara Kali Porong (kawasan reklamasi&dermaga dan perbaikan/peningkatan Kali Porong) Relokasi jalan dan fasilitasnya serta relokasi pipa PDAM
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
pengadaan tanah seluas 30 ha, relokasi jalan arteri sepanjang 7.1 km, pembangunan simpang susun kesambi
pengadaan tanah seluas 30 ha, relokasi jalan arteri sepanjang 7.1 km, pembangunan simpang susun kesambi
Rencana Tahun Prakiraan Maju 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (6) (7) (8) (9) 3 paket, 7km 2 paket, 10 km
5,21 ha, 5 paket
2 x 7.1 km
2x (2 x 7,1 km)
1.5 km
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sidoarjo
B Fokus Prioritas: PENINGKATAN INVESTASI INFRASTRUKTUR MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA B.1 TRANSPORTASI Prasarana Jalan 1 Penyelenggaraan Jalan Tol
kilometer jalan tol
1.296 km
kilometer jembatan Selat Sunda dan sebagian kawasan pendukung
5 km
II.5.M.A - 86
Penyelenggaraan Kemen. Jalan Pekerjaan Umum
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) Perhubungan Darat 1 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Indikator (3)
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6)
Tahun 2012 (7)
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
terbangunnya terminal kargo (buah) dan terminal terpadu (buah)
2 buah
Pengelolaan dan Kemen. Penyelenggaraan Perhubungan Transportasi Darat Pemerintah Kota
terbangunnya terminal feri (buah)
1 buah
Pengelolaan dan Pemda Penyelenggaraan Kabupaten Transportasi Darat
II.5.M.A - 87
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) Perkeretaapian Terbangunnya jalur Kereta Api 1 Pembangunan dan angkutan barang dan angkutan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api penumpang di jakarta (paket)
Perhubungan Laut 1 Pengelolaan sarana dan fasilitas pelabuhan
Perhubungan Udara 1 Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Bandar Udara
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6)
Tahun 2012 (7)
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9) 1.594 km
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Pengelolaan dan Kemen. Penyelenggaraan Perhubungan Pemerintah Perkeretapian Provinsi dan Pemerinitah Kota
terbangunnya pelabuhan penumpang dan barang (lokasi)
7 buah
Pengelolaan dan Kemen. Penyelenggaraan Perhubungan Transportasi Laut dan Pemerintah Daerah
Bandar Udara internasional (paket)
1 buah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Perluasan fasilitas Bandar Udara Juwata Perluasan fasilitas Bandar Udara Sentani
1 buah 1 buah
II.5.M.A - 88
Kemen. Perhubungan, Pemprov dan Pemkot
Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ No Kegiatan Prioritas (1) (2) B.2 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Meningkatnya pelayanan prasarana perkotaan pada sektor air minum
Indikator (3)
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian (5)
Rencana Tahun 2011 (6)
Terbangunnya instalasi pengelolaan persampahan terpadu
3 Pengelolaan prasarana transmisi air baku untuk beberapa kawasan di pulau Jawa
Terbangunnya saluran pembawa air baku
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (8) (9)
Program
Pelaksana
(10)
(11)
Kemen. Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah Kemen. Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kota
Pelayanan transmisi air minum dan peningkatan distribusi sambungan air minum di kawasan perkotaan.
2 Pengelolaan persampahan perkotaan secara terpadu
Tahun 2012 (7)
Dep. Pekerjaam Umum dan Pemerintah Kota
II.5.M.A - 89