LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: Ap/Lap-01
Bulan
: Februari
Triwulan Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
1 I
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja Nama Kelompok
Lokasi
4
5
3
6
7
Rencana Tertimba Fisik ng/ Tertimbang/ (%) Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 8
9
10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.)
(6)-(11)
13
(%) (13):(6)
14
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
II
Bobot (%)
Sisa Anggaran
Keuangan
Fisik
: I (Satu)
4,561,000,000.00
16.15
15.00
12.17
1.97
660,674,998.00
14.49
3,900,325,002.00
85.51
1. Gaji dan Tunjangan
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
2,680,000,000.00
9.49
13.63
1.29
365,324,998.00
13.63
2,314,675,002.00
86.37
2. Tambahan Penghasilan PNS
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
1,881,000,000.00
6.66
15.70
1.05
295,350,000.00
15.70
1,585,650,000.00
84.30
4,104,072,500.00
14.54
1.84
0.27
0.00
0.00
4,104,072,500.00
100.00
Penanggulangan Bencana
2. Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana
30.00
1 Pemberitaan Early Warning bencana alam ( melalui media radio (4 radio))
3Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
377,116,000.00
1.34
20.00
0.27
0.00
0.00
377,116,000.00
100.00
2 Internalilsasi Penanggulangan Bencana Dalam Muatan Lokal TK.SD di Kota Cilegon
5 Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
1,037,132,500.00
3.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,037,132,500.00
100.00
3 Fasilitas Pembentukan Organisasi (Satuan Gugus Tugas) Bencana ( 8 keg)
8 Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
1,084,932,000.00
3.84
0.00
0.00
0.00
0.00
1,084,932,000.00
100.00
4 Fasilitas pembentukan Desa Tangguh ( 3 Keg )
7 Keg/ Dok
Provinsi Banten
1,245,730,500.00
4.41
0.00
0.00
0.00
0.00
1,245,730,500.00
100.00
5 Penyusunan Peta Rawan Bencana dan Pemetaan Kebencanaan
1 Keg/ Dok
Provinsi Banten
274,566,500.00
0.97
0.00
0.00
0.00
0.00
274,566,500.00
100.00
6 Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana
1Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Aparatur
Provinsi Banten
84,595,000.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
84,595,000.00
100.00
2,804,961,770.00
9.94
1.47
0.15
0.00
0.00
2,804,961,770.00
100.00
3. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
20.00
1 Penyusunan Rencana Kontijensi
1 kegiatan, 70 org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
206,366,870.00
0.73
0.00
0.00
0.00
0.00
206,366,870.00
100.00
2 Table Top Exercise (TTX)
1 kegiatan, 70org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
76,065,900.00
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
76,065,900.00
100.00
3 Gladi dan Simulasi Pengurangan Risiko Bencana
1 kegiatan, 1.050 org
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
617,080,400.00
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
617,080,400.00
100.00
4 Pameran Pengurangan Risiko Bencana
2 kegiatan, 46 org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 3 kegiatan,430org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
439,535,800.00
1.56
0.00
0.00
0.00
0.00
439,535,800.00
100.00
Provinsi Banten
660,721,500.00
2.34
0.00
0.00
0.00
0.00
660,721,500.00
100.00
6 Apel Siaga Hari" SADAR BENCANA''
1 kegiatan, 500 org
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
372,969,300.00
1.32
0.00
0.00
0.00
0.00
372,969,300.00
100.00
7 Pelatihan Pengurangan Risoko Bencana bagi Relawan Kebencanaan Provinsi Banten
3 kegiatan,70 org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
303,227,400.00
1.07
0.00
0.00
0.00
0.00
303,227,400.00
100.00
5 Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana bagi (3 Keg)
15
Realisasi
Sasaran No.
1
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2 9 Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana BPBD Provinsi,Kab/Kota
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
3 4 kegiatan, 200 org
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
4. Fasilitasi Penanganan Kedaruratan Bencana
Bobot (%)
6
7
128,994,600.00
0.46
2,301,620,000.00
8.15
Rencana Tertimba Fisik ng/ Tertimbang/ (%) Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 8
25.00
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Fisik
10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.)
(6)-(11)
13
(%) (13):(6)
14
0.00
0.00
0.00
0.00
128,994,600.00
100.00
5.92
0.48
0.00
0.00
2,301,620,000.00
100.00
1. Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Komunikasi Satelite
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
197,310,500.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
197,310,500.00
100.00
2. Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Watter Tratmen
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
196,944,250.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
196,944,250.00
100.00
3 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Dapur Umum
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
196,041,000.00
0.69
0.00
0.00
0.00
0.00
196,041,000.00
100.00
Provinsi Banten
679,850,000.00
2.41
0.00
0.00
0.00
0.00
679,850,000.00
100.00
5 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Bongkar Pasang Watter Rescue
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
197,054,000.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
197,054,000.00
100.00
6 Rapat Koordinasi Penanganan Kedaruratan Bencana
2 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
53,502,000.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
53,502,000.00
100.00
7 Penyediaan Bahan Bakar Kedaruratan Bencana
1 kegiatan/ Paket
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
300,470,000.00
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
300,470,000.00
100.00
8 Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana
1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
141,330,000.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
141,330,000.00
100.00
9 Sosialisasi Kedaruratan Bencana 8 Kab/Kota
1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
339,118,250.00
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
339,118,250.00
100.00
2,392,260,700.00
8.47
26.91
2.28
0.00
0.00
2,392,260,700.00
100.00
4 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Bongkar Pasang Tenda Posco
5. Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
20.00
1. Pendistribusian Logistik Kebencanaan pada daerah Bencana (Paket)
12 bln
Aparatur&Masyarakat
Provinsi Banten
163,916,000.00
0.58
30.00
0.17
0.00
0.00
163,916,000.00
100.00
2 Penyediaan Dukungan Peralatan kebencanaan (Paket)
3 Paket
Aparatur&Masyarakat
Provinsi Banten
750,694,700.00
2.66
30.00
0.80
0.00
0.00
750,694,700.00
100.00
3 Penyediaan Dukungan Logistik Kebencanaan pada saat terjadi Bencana (Paket)
15 Paket
Aparatur&Masyarakat
Provinsi Banten
1,477,650,000.00
5.23
25.00
1.31
0.00
0.00
1,477,650,000.00
100.00
3,347,212,330.00
11.86
3.74
0.44
0.00
0.00
3,347,212,330.00
100.00
6. Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana 1 Koordinasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sarana Prasarana di Daerah Pasca Bencana
Masyarakat terkena bencana
Provinsi Banten
500,951,995.00
1.77
25.00
0.44
0.00
0.00
500,951,995.00
100.00
2 Bantuan Rehabilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca 1 Keg/ 1 Dok Bencana
Masyarakat terkena bencana
Provinsi Banten
2,276,444,340.00
8.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2,276,444,340.00
100.00
3 Pelatihan Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana
1 Keg/ 50 Paket
Provinsi Banten
337,520,995.00
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
337,520,995.00
100.00
4 Pelatihan Penyusunan Base Line Data (Dalam Rangka Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana)
1 Keg/ 50 Paket
Masyarakat terkena bencana Masyarakat terkena bencana
Provinsi Banten
232,295,000.00
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
232,295,000.00
100.00
1,798,646,000.00
6.37
10.11
0.64
0.00
0.00
1,798,646,000.00
100.00
7. Pemulihan Kondisi Sarana dan Prasarana Lokasi Pasca Bencana
1 Keg/ 20 Paket
20.00
20.00
15
Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
1
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
3
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Bobot (%)
6
7
Rencana Tertimba Fisik ng/ Tertimbang/ (%) Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 8
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Fisik
10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.)
(6)-(11)
13
(%) (13):(6)
14
1 Koordinasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sarana Prasarana di Daerah Pasca Bencana (8 Keg)
8 Kegiatan
Masyarakat di daerah bencana
Provinsi Banten
727,191,000.00
2.58
25.00
0.64
0.00
0.00
727,191,000.00
100.00
2 Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana (11 Paket)
11 Paket
Masyarakat di daerah bencana
Provinsi Banten
1,071,455,000.00
3.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1,071,455,000.00
100.00
375,578,430.00
1.33
0.00
0.00
0.00
0.00
375,578,430.00
100.00
1. Penyusunan Neraca Keuangan
1 Kegiatan,1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
4,845,210.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
4,845,210.00
100.00
2. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan I,II,III dan IV
4 Kegiatan/ Dok
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
25,306,220.00
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
25,306,220.00
100.00
3. Bintek Pengelolaan Keuangan Kebencanaan untuk Kab/Kota Se-Provinsi 1 Kegiatan,1 Banten Tahun 2015 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
144,098,000.00
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
144,098,000.00
100.00
4 Penatausahaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan/SIMDA
1 Kegiatan,4 Dokumen 1 Kegiatan,4 Dokumen 1 Kegiatan,1 Dokumen 1 Kegiatan,12 Dokumen 1 Kegiatan,2 Dokumen 1 Kegiatan,1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
38,959,500.00
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
38,959,500.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
16,686,000.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
16,686,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
4,586,500.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
4,586,500.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
21,283,000.00
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
21,283,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
18,235,000.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
18,235,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
82,487,000.00
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
82,487,000.00
100.00
1 Kegiatan,4 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
19,092,000.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
19,092,000.00
100.00
743,801,270.00
2.63
12.82
0.34
0.00
0.00
743,801,270.00
100.00
1 Kegiatan, 1 Dokumen 1 Kegiatan, 1 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
127,128,750.00
0.45
75.00
0.34
0.00
0.00
127,128,750.00
100.00
121,721,250.00
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
121,721,250.00
100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
100,889,770.00
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
100,889,770.00
100.00
4 Penyusunan Perubahan DPA SKPD 2014
1 Kegiatan, 1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
15,425,000.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
15,425,000.00
100.00
5 Tim Penyusunan Laporan Internal Bulanan BPBD
1 Kegiatan,4 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
11,575,000.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
11,575,000.00
100.00
6 Tim Penyusunan laporan Internal Triwulanan BPBD
1 Kegiatan,4 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
9,624,000.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
9,624,000.00
100.00
7 Tim Pengendalian Perencanaan dan Evaluasi Renja BPBD Prov.Banten
2 Kegiatan, 2 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
13,214,000.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
13,214,000.00
100.00
8 Penyusunan RKA DPA 2015
1 Kegiatan,1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
13,836,000.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
13,836,000.00
100.00
9 Penyusunan LAKIP BPBD
2 Kegiatan,2 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
57,732,500.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
57,732,500.00
100.00
III Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8. Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset
5 Penyusunan Laporan CaLK 6 Penyusunan Laporan Aset 7 Penyusunan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 8 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan / TLHP 9 Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa 10 Unit Penggerak Pakta Integritas
9. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan BPBD 1. Forum SKPD Penanganan Bencana Se-Provinsi Banten 2 Rakorbid BPBD se-Provinsi Banten 3 Penyusunan Renja BPBD Provinsi Banten 2015
Aparatur pemerintah
15.00
20.00
15
Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
1 10 Penyusunan LKPJ BPBD
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
3
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Bobot (%)
6
7
2 Kegiatan,2 Aparatur pemerintah Dokumen 2 Kegiatan, 2 Aparatur pemerintah Dokumen 14 Aparatur pemerintah Kegiatan/Dokume n
Provinsi Banten
55,325,000.00
Provinsi Banten
137,698,000.00
Provinsi Banten
79,632,000.00
0.28
708,926,000.00
2.51
1. Pengadaan Peralatan Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
61,002,000.00
0.22
2. Pengadaan Mebeler Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
138,114,000.00
3. Pengadaan Perelengkapan Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
4. Pengadaan Peralatan jaringan
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
1. Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
2. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
1 Paket
Aparatur pemerintah
3. Pemeliharaan Angkutan diatas Air
2 Paket
Aparatur pemerintah
11 Penyusunan Draft PERGUB Tentang Penanggulanagan Bencana 12 MONEP BPBD 2015
Rencana Tertimba Fisik ng/ Tertimbang/ (%) Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 8
0.20
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Fisik
10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.)
(6)-(11)
13
(%) (13):(6)
14
0.00
0.00
0.00
0.00
55,325,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,698,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,632,000.00
100.00
15.95
0.40
0.00
0.00
708,926,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,002,000.00
100.00
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
138,114,000.00
100.00
403,560,000.00
1.43
0.00
0.00
0.00
0.00
403,560,000.00
100.00
106,250,000.00
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
106,250,000.00
100.00
1,075,457,000.00
3.81
5.26
0.20
0.00
0.00
1,075,457,000.00
100.00
226,127,000.00
0.80
25.00
0.20
0.00
0.00
226,127,000.00
100.00
Provinsi Banten
779,830,000.00
2.76
0.00
0.00
0.00
0.00
779,830,000.00
100.00
Provinsi Banten
69,500,000.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
69,500,000.00
100.00
2,291,528,500.00
8.12
15.38
1.25
0.00
0.00
2,291,528,500.00
100.00
IV Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BPBD
20.00
20.00
20.00
1. Honor PTT
28 org/12 bln
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
457,200,000.00
1.62
35.00
0.57
0.00
0.00
457,200,000.00
100.00
2. Pengadaan ATK Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
138,541,000.00
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
138,541,000.00
100.00
3 Alat dan Jaringan Listrik
1 Keg
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
16,362,500.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
16,362,500.00
100.00
4 Pengadaan Alat Kebersihan
1 Keg
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
15,955,000.00
0.06
20.00
0.01
0.00
0.00
15,955,000.00
100.00
5 Pengadaan Bahan Bakar
1 Keg/ 2 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
614,220,000.00
2.18
0.00
0.00
0.00
0.00
614,220,000.00
100.00
6 Jasa Telephon,Listrik,Internet
12 bln
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
247,200,000.00
0.88
0.00
0.00
0.00
0.00
247,200,000.00
100.00
7 Belanja Cetak
1 Keg/ 1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
154,930,000.00
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
154,930,000.00
100.00
8 Biaya Sewa Gudang
1 Unit
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
445,640,000.00
1.58
15.00
0.24
0.00
0.00
445,640,000.00
100.00
9 Publikasi Kinerja BPBD
1 Keg
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
201,480,000.00
0.71
0.00
0.00
0.00
0.00
201,480,000.00
100.00
863,292,000.00
3.06
0.00
0.00
0.00
0.00
863,292,000.00
100.00
13 Peningkatan Kapasitas Aparatur
0.00
15
Realisasi
Sasaran No.
1
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
3
1. Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIPD) di 1 Kegiatan, 100 Lingkungan BPBD org
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
6
7
Rencana Tertimba Fisik ng/ Tertimbang/ (%) Instansi Kegiatan (%) (%) (7)x(9) 8
9
10
Ket. (Rp.)
(%) (11):(6)
11
12
(Rp.)
(6)-(11)
13
(%) (13):(6)
14
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
254,840,000.00
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
254,840,000.00
100.00
2 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
1 Kegiatan, 75 org Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
147,266,000.00
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
147,266,000.00
100.00
3 Peningkatan Pengembangan Kapasitas ( Capacity Building )
1 Kegiatan, 100 org
Provinsi Banten
461,186,000.00
1.63
0.00
0.00
0.00
0.00
461,186,000.00
100.00
707,500,000.00
2.51
20.00
0.50
0.00
0.00
707,500,000.00
100.00
707,500,000.00
2.51
20.00
0.50
0.00
0.00
707,500,000.00
100.00
Aparatur pemerintah
14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah V
Bobot (%)
Sisa Anggaran
Keuangan
Fisik
20.00
1 Keg/ 12 bln
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
157,241,000.00
0.56
5.40
0.03
0.00
0.00
157,241,000.00
100.00
1. Rapat Koordinasi Penyusunan Data
1 Kegiatan, 36 Org
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
42,432,000.00
0.15
20.00
0.03
0.00
0.00
42,432,000.00
100.00
2 Penyusunan Profile Kebencanaan BPBD Tahun 2015
1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
114,809,000.00
0.41
0.00
0.00
0.00
0.00
114,809,000.00
100.00
28,233,097,500.00
100.00
8.45
660,674,998.00
2.34
27,572,422,502.00
97.66
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
15 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
15.00
18.67
Serang,
Februari 2015
Pengguna Anggaran,
Komari,S.Pd,MM Pembina Utama Muda NIP. 19650307 198902 1 005
15