Formulir VII F10 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1 X
XX
x
xx
2
3
4
Target Indikator RKPD 2013
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6
7
APBD-P
Target RPJMD 2013 (Rp)
capaian s/d TW IV
18
K
Rp
8
9
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
xx
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya administrasi persuratan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terlaksananya perpanjangan Kendaraan kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang
Penyediaan Jasa Kebersihan Terjaganya kebersihan kantor Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan berbagai alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan akan Penyediaan Barang Cetakan penggandaan berbagai barang dan Penggandaan cetakan
10,402,490,140
11,752,453,450
5,250,000
6,250,000
9,500,000,000
10,847,500,000
R2 : 25 unit R4 : 2 unit
26,600,000
26,600,000
100%
76,330,800
76,016,000
100%
72,524,000
12 bulan
11,100,000
13,608,000
12 bulan
12,703,100
100%
15,000,000
14,529,800
100%
13,965,300
22 macam 32.084 buah
490,755,000
490,755,000
22 macam 32.084 buah
230,598,075
100%
12 bulan
11,289,753,238
100%
5,197,430
12 bulan
R2 : 25 unit
10,724,306,848
R4 : 2 unit
10,380,900
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1
x
xx
xx
2
3 Terpenuhinya kebutuhan akan Penyediaan Komponen komponen instalasi Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan bangunan Bangunan Kantor kantor
02
4
Target Indikator RKPD 2013
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6
7
APBD-P
Target RPJMD 2013 (Rp)
18
capaian s/d TW IV K
Rp
8
9
100%
1,000,000
2,124,400
100%
1,423,500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga
100%
1,000,000
1,000,000
100%
875,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan
100%
9,000,000
9,000,000
100%
7,650,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu
1515 dus 40 rakor 693 dus 26 kunker
56,875,000
56,875,000
1515 dus 40 rakor 693 dus 26 kunker
32,263,500
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya perjalanan dinas Konsultasi Ke Luar Daerah ke luar daerah
33 kali
195,000,000
195,000,000
33 kali
168,480,335
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya perjalanan dinas Konsultasi Ke Dalam Daerah ke dalam daerah
10 kali
2,700,000
6,190,000
10 kali
2,380,000
Penyediaan Jasa Keamanan Terjaganya keamanan kanor
100%
11,879,340
7,005,250
100%
7,005,250
4,174,559,250
5,138,070,290
Progran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya sarana dan parasarana aparatur
100%
100,000,000
4,734,641,564
1.00
97,900,000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya alat-alat studio (ruang rapat DPPKAD)
Pengadaan Mebeleur
Terlaksananya pengadaan berbagai mebeleur
xx
xx
05
4
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6 R2 : 43 R4 : 5 R3 : 5 Sepeda Ontel : 19 unit
7
APBD-P
Target RPJMD 2013 (Rp)
capaian s/d TW IV
18
K
Rp
8
9
R2 : 43 R4 :5 R3 : 5 Sepeda Ontel : 19 unit
1,717,725,000
2,018,411,040
100%
100,000,000
100,000,000
853 Unit 15 macam
823,760,000
879,760,000
Terlaksananya pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas dan Kendaraan mendukung operasional Dinas/Operasional kedinasan
100%
238,944,250
241,944,250
100%
182,803,731
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terawat mebeleur Mebeleur
100%
2,000,000
2,000,000
100%
526,000
Terlaksananya pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan (komputer, printer) Peralatan dan Perlengkapan dan perlengkapan kantor (AC, Kantor mesin ketik)
100%
23,980,000
23,980,000
100%
9,333,150
1,268,150,000
1,771,975,000
53,405,000
50,405,000
33,405,000
36,405,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
x
3
Target Indikator RKPD 2013
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
18 macam 207 unit
Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah
2 kali (sosialisasi DAU dan Perbup ttg Kebijakan Akuntansi)
100%
853 Unit
97,654,800
15 macam
207.00
1,957,566,813
18 macam 207 unit
796,755,000
1,592,102,070
16,465,000
2 kali (sosialisasi DAU dan Perbup ttg Kebijakan Akuntansi)
16,465,000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1
20
xx
06
3
4
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6
7
-
20,000,000
14,000,000
137,255,335
162,970,335
100% (20 paket laporan)
87,255,335
92,970,335
100% (20 paket laporan)
83,800,810
SMM DPPKAD
50,000,000
70,000,000
SMM DPPKAD
41,453,300
Terikutinya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatana pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan capaian Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja dan ikhtisar realisasi Realisasi Kinerja SKPD kinerja SKPD Penyusunan Sistem Manajemen Mutu
1
1
20
20
xx
xx
15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
10
Pemeliharaan Basis Data PBB
17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Target RPJMD 2013 (Rp)
Target Indikator RKPD 2013
Tersusunnya SMM DPPKAD
APBD-P
18
capaian s/d TW IV K
Rp
8
9
-
125,254,110
418,395,000
DHR : 75 OP PBB : 607.881 SPPT : 599.977
Daftar Hasil Rekaman (DHR) PBB
Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah
5%
52.56
418,395,000
-
323,324,995
DHR : 75 OP PBB : 607.881 SPPT : 599.977
52.56
323,324,995
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1
2
3
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6
7
Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD
10.97%
14.87
14.87
Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD
10.58%
16.29
16.29
4
Penerimaan Daearh
Rasio pertumbuhan belanja modal
1
1
20
20
17
17
01
Penyusunan Analisa Standar Terusunnya modul Analisa Belanja Standar Belanja (ASB)
02
Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Penyusunan Standar Satuan Standarisasi Harga Barang dan Harga Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati
Target RPJMD 2013 (Rp)
Target Indikator RKPD 2013
Rp
1,004,757,471,000.00 Rp
APBD-P
capaian s/d TW IV
18
1,522,503,752,745.22
Rp
K
Rp
8
9
1,522,503,752,745.22
1.37%
32.21
32.21
Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun
3 Perda 3 Perbup
3 Perda 3 Perbup
3 Perda 3 Perbup
Prosentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali
3.92%
15%
Jumlah peraturan pengelolaan yang ditetapkan dalam 1 tahun
3
1 perda dan 15 perbup
1 modul
Peraturan Bupati 400 buku
-
6,237,371,413
6,475,250,163
5,374,940,077
100,000,000
72,462,500
-
36,780,000
40,780,000
Peraturan Bupati Bantul No. 36.1 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2013 Digandakan 400 buku
262,500
36,192,500
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1
2
1
20
17
03
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
1
20
17
06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
1
20
17
07
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
1
20
17
08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
1
1
20
20
17
17
09
10
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3 Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Disusun rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Disusun rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Target Indikator RKPD 2013
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6
7
4
179,370,000
Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2013 tentang APBD Kab Bantul TA 2014 Digandakan 50 buku
145,729,550.00
124,285,325
70,470,480
Peraturan Bupati
124,300,000
130,375,000
Peraturan Bupati Bantul No 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2014 Digandakan 50 buku
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
99,760,000
114,560,000
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Kab Bantul TA 2013 Digandakan 50 buku
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
71,820,000
90,612,500
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012
163,393,270
160,218,270
20
17
17
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Tercapainya target pendapatan bunga deposito
Rp
Rp
1
20
17
21
Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
Terlaksananya pencermatan DPA/DPPA SKPD
9
171,370,000
1
19
Rp
8
Peraturan Daerah tentang APBD
11
17
K Peraturan Bupati Bantul No 56 Tahun 2013 Digandakan 70 buku
17
20
18 28,890,000
20
1
capaian s/d TW IV
26,290,000
1
Intensifikasi Dan Tercapainya target pendapatan Ekatensifikasi sumberasli daerah bersumber dari PBB sumber pendapatan daerah P2 (Pengahargaan Pajak)
Target RPJMD 2013 (Rp)
Peraturan Bupati
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012
APBD-P
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012
Peraturan Bupati Bantul No 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013 digandakan 50 buku Ditetapkan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Digandakan : 110 buku
20,306,100
87,335,670
154,952,075
92,325,000
87,975,000
Ditetapkan Peraturan Bupati Bantul No 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Digandakan : 110 buku
3,000,000,000.00
72,600,000
72,600,000
Rp
12,504,424,987.00
71,772,125
18,900,000,000.00
1,035,260,000
1,032,260,000
Rp
18,545,089,235.00
993,123,519
74,355,000
89,145,000
63 DPA dan 63 DPPA digandakan 7 masing-masing DPPA
85,437,800
126 DPA/DPPA
83,802,500
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1
2
3
1
20
17
22
Penyusunan Anggaran Kas
Tersusunnya anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar
1
20
17
23
Penerbitan SPD
Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran
1
20
17
24
Penerbitan SP2D
Terbitnya SP2D
1
20
17
25
Pencetakan Daftar Gaji
Tercetaknya daftar gaji per unit kerja
1
20
17
27
Pengujian Lampiran Terlaksananya pengujian atas Dokumen Penerbitan SP2D dokumen penerbitan SP2D
1
20
17
28
TPTGR
Target Indikator RKPD 2013
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6
7
4
Terselesainya kasus yang merugikan daerah
Pemulihan kerugian daerah
Rp
APBD-P
Target RPJMD 2013 (Rp)
18
capaian s/d TW IV K
Rp
8 1 Buku Anggaran Kas 25 buku dan 1 Buku Perubahan Anggaran Kas 25 buku
9
2 buku anggaran kas digandakan 50 buku
31,600,000
33,800,000
500 dokumen
32,737,500
34,657,500
505 dokumen
33,745,200
2500 147
107,700,000
124,200,000
11.594 SP2D
117,845,700
147 per bulan
119,500,000
122,000,000
4557 daftar gaji (147 daftar gaji per bulan)
118,935,550
BL : 2500 dok BTL 147 dok
99,410,000
113,410,000
11.594 SP2D
108,120,250
100%
16,500,000
16,500,000
2 laporan (semester I dan semester II)
15,845,000
15,000,000.00
Rp
32,784,500
2,194,232,618.91
1
20
17
29
Penyusunan Neraca Dinas Instasi
Tersusunnya neraca bulanan dan draf neraca kompilasi per 31 Des 2012
720 nerca
143,913,250
128,913,250
700 neraca bulanan Neraca Kompilasi per 31 Des 2012
108,268,000
1
20
17
30
Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD
Tersusunnya Laporan Keuangan yang akurat & dapat dipertanggungjawabkan
12 bulan
59,650,000
59,650,000
Des 2012 Jan s/d Nop 2013
54,214,625
1
20
17
31
Pengelolaan Dana Perimbangan
Terwujudnya kelancaran penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
117,800,000
118,300,000
Rp
1,167,725,700,564.00
Rp
1,296,104,831,471.00
114,095,100
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1
2
3 Tersusunnya pajak penghasilan bagi PNS/CPNS atas penerimaan gaji selama tahun 2012 dalam bentuk SPT Tahunan
1
20
17
32
Penyusunan SPT Tahunan
1
20
17
33
Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker Pengelolaan dan Pelaporan di Unit Wilayah Akuntansi yang Dana Tugas Pembantuan diupdate setiap bulan Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2014
1
20
17
34
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
1
20
17
38
Operasional Pajak Daerah
Terlaksananya pemungutan & tercapainya target penerimaan dari pajak daerah
1
20
17
42
Penyusunan Laporan Semesteran
Tersusunnya laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut
1
20
17
45
Tersebarnya informasi tentang Penyebarluasan dan keuangan & aset daerah dalam Sosialisasi berbagai bentuk buku saku, buku analisa, informasi keuangan daerah leaflet dan berita melalui web
1
20
17
46
Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP
1
20
17
48
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart
1
20
17
49
Fasilitasi Penyaluran Belanja Terfasilitasinya penyaluran PPKD belanja PPKD
1
20
17
53
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya pemahaman pengelola keuangan SKPD terhadap aturan pengelola keuangan daerah
Target Indikator RKPD 2013
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6
7
4
APBD-P
Target RPJMD 2013 (Rp)
capaian s/d TW IV
18
K
Rp
8
9
12280
67,500,000
67,500,000
12280
66,275,000
12 bulan
28,300,000
28,300,000
12 bulan (Laporan s/d TW IV Tahun 2012 dan Laporan TW I, Laporan TW II dan Laporan TW III Tahun 2013)
25,666,000
1 rancangan peraturan bupati
31,500,000
33,000,000
Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 digandakan 400 buku
30,400,000
508,400,000
460,175,000
66,870,750
Rp
59,042,000,000.00
2 laporan 75 buku
Rp
82,539,731,134.20
376,042,800
66,030,750
2 laporan (lap prognosis dan semester I) 75 buku
60,777,000
72,832,500
42,258,500
4 macam
87,128,915
81,318,915
Leaflet, buku saku dan buku analisa digandakan 200 buku dan pengelolaan web DPPKAD s/d bulan Desember 2013
19,210,008,609.00
41,875,000
55,275,000
Rp
44,550,000
51,412,500
139,125,000
141,525,000
48,531,500
65,696,500
200 dokumen 60 SKPD
Rp
Rp
103,557,336,055.00
100%
15,915,949,920.00
150 ijin revisi DPA 35 SKPD 60 ijin revisi standart harga
Rp
170,501,383,306.91
100%
45,525,000
132,305,000
53,943,600
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1
2
3
Target Indikator RKPD 2013
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6
7
4
Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas
1
20
17
54
Penerbitan SKPP
1
20
17
55
Pengelolaan dan Pelaporan Terlaksananya pelaporan dengan tertib Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS
1
20
17
57
Rekonsiliasi Belanja SKPD
1
20
17
58
1
20
17
60
APBD-P
Target RPJMD 2013 (Rp)
capaian s/d TW IV
18
K
Rp
8
9
500 SKPP
30,800,000
31,000,000
658 SKPP
30,093,000
PPh : 1 lap/bulan Askes, IWP, Taperum : 2 lap/bulan
40,400,000
40,400,000
84
39,420,000
Tersedianya data akuran belanja SKPD
60 SKPD 12 bulan
40,400,000
42,150,000
60 12
40,034,475
Pengkartuan Data PNS
Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan
12280 kartu gaji pegawai
32,500,000
32,700,000
12.280 12
28,144,000
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
Terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan SOP
Sekretariat, bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, bidang Akuntansi dan Bidang Anggaran
114,855,230
111,025,230
119 SOP
84,446,700
3 tahap (penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan APBD)
124,891,415
122,191,415
3 tahap (penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan APBD)
84,972,500
100%
95,432,100
4,480,604,673.00
32,680,000
100%
52,235,705
21284 WP 10 pajak daerah
217,501,355
1
20
17
61
Pengelolaan SIMKEUDA
Terlaksananya penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terintegrasi
1
20
17
62
Pengendalian PAD
Tercapainya target PAD
1
20
17
65
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal terlaksananya sosialisasi dibidang cukai
1
20
17
67
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Data yang terintegrasi dan laporan pendapatan setiap bulan
1
20
17
68
Pelayanan Pajak Daerah
Jumlah wajib pajak yang dilayani
Rp
170,006,170,399.00
150,115,000
150,115,000
Rp
2,579,511,743.00
148,125,583
32,882,500
100%
57,140,000
57,140,000
12712 wajib pajak
201,445,000
346,555,000
Rp
11,077
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1
2
3
Target Indikator RKPD 2013
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6
7
4
APBD-P
Target RPJMD 2013 (Rp)
capaian s/d TW IV
18
K
Rp
8
9
1
20
17
69
Pengelolaan Pajak Bumi dan Terealisasi target penerimaan Bangunan PBB P2
Rp
18,900,000,000.00
763,694,750
863,599,750
1
20
17
71
Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Tersedianya data wajib pajak yang akuran
10 pajak daerah;13.348 wajib pajak
326,110,000
204,910,000
10 pajak daerah 21284 wajib pajak
121,632,550
1
20
17
72
Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Tertatanya wajib pajak
63.000 WP PBB 11.532 WP BPHTB
72,272,500
95,678,750
PBB: 10314 WP BPHTB : 8925 WP
80,425,350
1
20
17
73
Tertatanya & terdatanya arsip Pendataan dan Pengelolaan DPPKAD (6 bidang dan Arsip DPPKAD sekretariat)
Tertatanya arsip DPPKAD
86,206,750
55,456,750
100%
53,133,340
1
20
17
74
Pengembangan SIMPATDA
1 aplikasi
52,100,000
54,050,000
100%
51,417,000
1
20
17
75
Pengelolaan Aplikasi BPHTB Terwujudnya aplikasi BPHTB dan dan PBB yang terintegrasi PBB yang terintegrasi
1 aplikasi
76,470,000
83,940,000
1
75,020,500
1
20
17
76
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Terserapnya anggaran SKPD sesuai DPA
Terlaksananya evaluasi penyerapan anggaran SKPD
59,000,000
68,600,000
12 bulan
52,271,000
78
Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai & Pembrantasan Cukai Ilegal
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai
Rp
2,579,511,743.00
148,243,083
80
Penilaian Bangunan Khusus
NJOP Bangunan Khusus (Menara Telekomunikasi)
Rp
1.00
33,700,000
Terwujudnya aplikasi pengelolaan pajak daerah terpadu, tertib dan transparan
Rp
Rp
21,295,685,318.00
4,480,604,673.00
654,037,158
87,043,875
11,450,000
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1 1
20
xx
2 18
3
4
Target Indikator RKPD 2013
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6
7
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1
20
18
06
Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD
1
20
xx
26
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
1
20
26
11
1
20
26
16
1
20
xx
30
Program Pengelolaaan Barang Daerah
Terlaksananya 2 kali pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD dalam mempertanggungjawabkan anggaran SKPD sesuai dengan
Tersusunnya Peraturan Bupati Regulasi Peraturan Retribusi dan Surat Keputusan Bupati Daerah Bantul Tersusunnya rancangan Regulasi Peraturan tentang peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Pembentukan Dana Cadangan Daerah dan rancangan perubahan peraturan Bupati Bantul No
1
20
30
02
Terlaksananya forum komunikasi Peningkatan SDM aparatur dalam rangka meningkatkan Pemda pemahaman pengelolaan keuangan daerah
1
20
30
03
Simbada
Terintegrasinya pengelolaan BMD dengan menggunakan aplikasi
APBD-P
Target RPJMD 2013 (Rp)
18
capaian s/d TW IV K
Rp
8
9
35,160,000
37,310,000
35,160,000
37,310,000
198,517,975
218,181,900
1 Perda 8 Perbup
146,100,000
149,250,000
1 Perda 8 Peraturan Bupati Bantul
99,059,625
1 Peraturan Daerah 1 Peraturan Bupati
52,417,975
68,931,900
1 Peraturan Bupati Bantul
39,227,500
1,213,787,000
1,213,787,000
2 kali 60 SKPD
2
1
Terlaksananya sosialisasi barang persediaan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2013 dan pembinaan rutin bagi bendahara barang SKPD dan penyimpan barang SKPD Mengadakan kerjasama dengan BPKP Perwakilan DIY, penyiapan hardware dan software SIMDA BMD serta dilaksanakan Pelatihan SIMDA BMD
50,000,000
50,000,000
239,830,000
239,830,000
33,552,050
37,310,000
2 kali 60 SKPD
33,552,050
138,287,125
887,518,055 Terlaksananya sosialisasi barang persediaan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2013 dan pembinaan rutin bagi bendahara barang SKPD dan penyimpan barang SKPD Mengadakan kerjasama dengan BPKP Perwakilan DIY, penyiapan hardware dan software SIMDA BMD serta dilaksanakan Pelatihan SIMDA BMD
40,793,700
185,395,250
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013 Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja kegiatan Indikator Kinerja Daerah dan Program (Output) Program (Outcome) /Kegiatan
Kode
1 1
20
30
2
05
3 Tersusunnya dokumen Penyusunan perencanaan & perencanaan pengadaan BMD pelaporan pengelolaan (RKBU, RKPBU, RTBU, RTPBU barang dan Mutasi)
4
Target Indikator RKPD 2013
Capaian Indikator 2013
Target APBD 2013(RP)
5
6
7
1 dokumen 5 macam
4 macam (RKBMD/RKPBMD Tahun 2014 dan DKBMD/DKPBMD Tahun 2013)
1
20
30
06
Penataan aset
Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya
9 gedung Terealisasi penerimaan sewa gedung
1
20
30
07
Penghapusan barang daerah
Terbitnya SK Bpt tentang Penghapusan BMD
2 SK
1
20
30
09
Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran)
1
20
30
11
Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Berita Acara antara SKPD dengan Pengelola BMD
1
20
30
12
Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj
1
20
30
13
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Tertibnya penggunaan dokumen BMD
1
20
30
14
Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Standart Prasarana dan Sarana Kerja Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
2 laporan
64
4 triwulan
211 sertifikat 1450 BPKB
2 Rancangan Peraturan Bupati
Pinjam Pakai Kendaraan R4 : Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY dan injam Pakai Gedung eks DKP untuk Pengadilan Agama Bantul , dengan persetujuan Sekda selakupenghapusan pengelola BMD. Data barang berupa barang Inventaris : 6.233 item, kndaraan dinas : 51 unit dan gedung : 11. Terlaksananya pelelangan kendaraan dinas 51 unit sebesar Rp45.564.500,00 Tersusunnya Laporan Mutasi BMD Tahun 2012, Laporan mutasi BMD semester II Tahun 2012 dan Laporan Mutasi BMD Semester I Tahun 2013 Jumlah unit kerja/SKPD : 462 Serah Penandatangan Berita Acara Terima (seluruh SKPD) dan diterbitkan SK Bupati tentang Penggunaan BMD hasil pengadaan tahun 2012 dan mengedarkan surat edaran tentang
84,850,000
APBD-P
Target RPJMD 2013 (Rp)
capaian s/d TW IV
18 84,850,000
K
Rp
8
9
4 macam (RKBMD/RKPBMD Tahun 2014 dan DKBMD/DKPBMD Tahun 2013) Pinjam Pakai Kendaraan R4 : Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY dan injam Pakai Gedung eks DKP untuk Pengadilan Agama Bantul , dengan persetujuan Sekda selaku pengelola BMD.penghapusan barang berupa Data barang Inventaris : 6.233 item, kndaraan dinas : 51 unit dan gedung : 11. Terlaksananya pelelangan kendaraan dinas 51 unit sebesar Rp45.564.500,00 Tersusunnya Laporan Mutasi BMD Tahun 2012, Laporan mutasi BMD semester II Tahun 2012 dan Laporan Mutasi BMD Semester I Tahun 2013 Jumlah unit kerja/SKPD : 462 Penandatangan Berita Acara Serah Terima (seluruh SKPD) dan diterbitkan SK Bupati tentang Penggunaan BMD hasil pengadaan tahun 2012 dan mengedarkan surat edaran tentang pengumpulan data pengadaan BMD
58,378,535
96,350,000
96,350,000
107,870,000
107,870,000
244,497,000
244,497,000
60,000,000
60,000,000
Evaluasi dan Rekonsiliasi TW IV Tahun 2012 dan TW I, II dan III Tahun 2013
71,020,000
71,020,000
Evaluasi dan Rekonsiliasi TW IV Tahun 2012 dan TW I, II dan III Tahun 2013
69,334,915
211 sertifikat 1450 BPKB
96,630,000
96,630,000
211 sertifikat 1450 BPKB
88,864,500
162,740,000
162,740,000
Tersusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2013
64,069,750
22,452,546,113
25,466,823,138
Tersusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2013
88,753,200
104,911,200
141,506,605
45,510,400
22,923,736,214