Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD (Evaluasi Sasaran) Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015
Kode Indikator
Misi
1
2
Sasaran
3
Target Pada Akhir Indikator Kinerja Tahun RPJMD 4
Evaluasi RPJMD Kab, Bandung Tahun 2011 Target
Realisasi
2012 %
Target
Realisasi
2013 %
Target
Realisasi
10
11
5
6
7
8
9
74,5
72.06
72.06
100
72.87
72.87
100
73.5
20
6
6
100
4
4
100
4
164
28
28
100
37
37
100
63
Cakupan Penertiban KK (%)
100
63
63
100
91
91
100
M1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
Cakupan penertiban KTP (%)
100
70
70
100
75
75
1.10.15.03
M1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%)
63
49
49
100
60
1.20.26.01
M1.2 Terwujudnya regulasi penyelengaraan pemerintahan daerah
Jumlah Perda Yang disahkan tahun berkenaan
23
23
100
1.20.47.01
M1.3 Meningkatnya SDM aparatur yang professional
Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (%)
20
23.95
23.95
1.20.48.01
M1.3 Meningkatnya SDM aparatur yang professional
Prosentase penyelesaian administrasi Kepegawaian
20
23.32
1.06.16.01
M1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu
100
100
1.06.15.00 Meningkatk M1.1 Meningkatnya an kualitas dan kuantitas profesionali pelayanan sme birokrasi.
Indeks Kepuasan Masyarakat
1.23.15.01
M1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung
1.24.16.01
M1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
Jumlah Lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku (lembaga)
1.10.15.01
M1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
1.10.15.02
103
2014 %
2015
Target
Realisasi
12
13
%
Target
Realisasi
14
15
74.06
101
74
74.23
100
74,5
4
100
3
3.00
100
3
63
100
110
110.00
100
94
40
43
97
66.30
100
93
82
88
97
60
100
61
58
95
31
31
100
11
100
13.6
13.6
100
16.03
23.32
100
21.42
21.42
100
18.4
100
100
100
100
100
100
%
Capaian Pada Akhir Tahun RPJMD
Rasio Capaian Akhir Tahun RPJMD
16
17
74.5
100
75
100
3
100
20
100
164
164
100
164
100
68
100
80.00
80
80.00
80.00
75.65
78
100
97.00
97
97.00
97.00
62
60.11
97
62.5
62.5
100
62.50
100.00
182
13
22.00
169
25
85
23.07
19.71
85
23.34
14
62
17.05
119.67
18.43
100
18.43
17.42
95
18.44
15.93
86
19.30
88.77
100
100
100
100
100
20.00
14
100.00
100
100
100
100
Kode Indikator
Misi
Sasaran
Indikator Kinerja
Target Pada Akhir Tahun RPJMD
Evaluasi RPJMD Kab, Bandung Tahun 2011 Target
Realisasi
3 M1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
4 - Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan
5 100%
6 93%
7 93%
1.06.21.02
M1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu
100%
33%
1.25.15.01
M1.5 Meningkatnya Jumlah aplikasi pemanfaatan teknologi, yang bisa diakses informasi, dan oleh seluruh SKPD komunikasi (jenis)
1.25.15.02
M1.5 Meningkatnya Jumlah SKPD yang pemanfaatan teknologi, terhubung dengan informasi, dan jaringan komunikasi komunikasi data pemerintah Kabupaten Bandung (satker) M1.6 Meningkatnya Prosentase temuan akuntabilitas pemeriksaan yang pengelolaan keuangan telah di daerah tindaklanjuti.
1 1.06.21.01
2
2012 %
2013
2014
Target
Realisasi
%
Target
100
8 94%
9 94%
100
10 98%
Realisasi 11 98.11
%
Target
Realisasi 15
99
14 100%
33%
100
100%
100%
100
100%
100
100%
100
100%
100
2
2
100
3
3
100
5
5
100
6
6.00
100
8
28
28
100
28
28
100
51
51
100
62
62.00
100
72
100
100
100
100
77.47
77.47
100
100
9.65
10
100
624.00
624
100
13.70
9.72
9.72
100
12.62
12.62
100
13.7
15.06
110
13.70%
0.17
127
91.50
87.25
87.25
100
93.04
93.04
100
90.53
91.16
101
91
88.07
97
276
276
100
223
223
100
230
69
240
100
Target
2015
Realisasi
12 100%
13 99%
100%
%
%
Capaian Pada Akhir Tahun RPJMD
Rasio Capaian Akhir Tahun RPJMD
16
17
100
100
100
100
100
100
8
100
8
100
72
100
13.7
18.51
135
91.5
26.64
29
100%
1.20.20.00
1.20.17.01
M1.6 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
1.20.17.02
M1.6 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah M1.6 Meningkatnya
1.20.25.01
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
1.20.16.01
1.01.18.01 Meningkatk an kualitas SDM (pendidikan 1.01.15.00 dan kesehatan) yang berlandaska n Iman dan takwa serta melestarika n budaya sunda
Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) Persentase serapan belanja daerah (%)
8
72
Jumlah berita daerah yang diterbitkan (release)
-
159.00
M1.6 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Jumlah fasilitasi pertemuan KDH/WKDH dengan masyarakat dan stakeholder lainnya (kali)
308
M.2.1 Meningkatnya penduduk melek huruf
Angka melek huruf (AMH)
99
M.2.2 Meningkatnya penduduk bersekolah
Rata-rata lama sekolah (RLS) (tahun)
283
283
100
268
268
100
287
9.02
98.48
100
98.84
98.84
8.62
8.62
100
8.67
8.67
100
##
98.73
91
8.72
98.84
8.70
100
18.51
88.07
135.11
96.25
79 190.00
311
260.00
98.48
72
91
308
100
98.81
99
8.82
283.00
100
99.77
98.77
8.77
98.86
8.72
98.89
8.82
100
99
100
100
8.82
100
Meningkatk an kualitas SDM (pendidikan Kode Misi Sasaran dan Indikator kesehatan) yang 2 3 1 berlandaska 1.01.15.01 n Iman dan M.2.2 Meningkatnya takwa serta penduduk bersekolah melestarika n budaya sunda
Indikator Kinerja
4 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan usia dini (%)
Target Pada Akhir Tahun RPJMD
Evaluasi RPJMD Kab, Bandung Tahun 2011 Target
Realisasi
33
6 30.16
7 30.16
100
99.57
82
5
2012 %
2013
2014
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
9 39.59
100
10 31.34
11
100
8 39.59
99.57
100
99.59
99.59
100
99.61
81.22
81.22
100
81.44
81.44
100
%
Target
2015
Realisasi
Target
Realisasi 15
128
14 32.61
95.13
95
82
82.83
114
12 31.97
13 40.960
95.11
95
99.65
81.6
82.42
101
35.62
%
%
Capaian Pada Akhir Tahun RPJMD
Rasio Capaian Akhir Tahun RPJMD
16
17
41.01
126
41
126
99.67
95.53
96
96
96
101
82.25
82.90
101
83
101
100
42
100
115
86
115
90
100.0
1.01.16.02
M.2.2 Meningkatnya penduduk bersekolah
APM SD dan sederajat
1.01.16.04
M.2.2 Meningkatnya penduduk bersekolah
APM SMP dan sederajat
1.01.17.02
M.2.2 Meningkatnya penduduk bersekolah
APM SMA dan sederajat
42
41.5
41.5
100
41.84
41.84
100
41.94
35.25
84
42
37.96
90
42.25
1.01.20.01
M.2.3 Meningkatknya kualitas Tenaga Pendidik
Persentase guru yang berkualifikasi D4/S1
75
71.5
71.5
100
72.81
72.81
100
73.25
82.42
113
73.5
86.17
117
75
1.18.20.02
M.2.4 Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam M.2.4 Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan M.2.4 Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan
Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Naional Jumlah klub olahraga per 10000 penduduk Jumlah Gedung olah raga per 10000 penduduk (gedung)
90
65
65
100
78
78
100
80
85
106
85
90
106
90
90
100
445 club
408 club
408 club
100
408 club
408 club
420 club
432
103
432 club
103
445 club
445 club
100
1739 gedung
1543 gedung
1543 gedung
100
1590 gedung
1590 gedung
100
1640 gedung
1,640
100
1689 gedung
1,739
103
1739 gedung
1,739
100
1,739
100
1.02.15.01
M.2.5 Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
6,000
4200
4200
100
4500
4500
100
5000
3,410
68
5500
3,819
69
6000
4,490
75
4,490
74.83
1.02.15.00
M.2.5 Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
Rata-rata Belanja Obat yang bermutuper kapita (Rp/kap) Angka Kematian Bayi (AKB)
33.49
34.11
34.11
100
34.05
34.05
100
33.7
34.02
101
33.1
33.90
102
32.5
32.5
100
33.7
100.67
1.02.15.00
M.2.5 Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
Indeks Kesehatan
60.41
75.1
75.1
100
75.46
75.46
100
75.65
75.56
100
75.83
75.90
100
76,02
76,02
100
60.4
99.99
1.02.20.01
M.2.5 Meningkatnya Cakupan balita gizi status kesehatan dan buruk mendapat gizi masyarakat perawatan M.2.6 Meningkatnya Proporsi rumah Perilaku Masyarakat tangga dengan Hidup Bersih dan Sehat akses berkelanjutan serta menggunakan trerhadap air fasilitas kesehatan. minum layak (perkotaan dan pedesaan) M.2.6 Meningkatnya Cakupan Perilaku Masyarakat desa/kelurahan UCI Hidup Bersih dan Sehat (Universal Child serta menggunakan Imunisasi) M.2.6 Meningkatnya Persentase Perilaku Masyarakat pelayanan Hidup Bersih dan Sehat kesehatan di serta menggunakan Puskesmas yang fasilitas kesehatan. memenuhi standar (%)
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
85
83
83
100
76
76
100
77
72
94
80
86.5
108
85
87
102
87
102
90
61.59
61.59
100
91.3
91.3
100
86
94.98
110
88
102
90
95
106
95
106
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
100
95
95
95
95
1.18.20.03
1.18.21.01
1.02.21.01
1.02.22.06
1.02.23.01
100%
100
100
445
90
92.1
42.25
86.30
445
100.0
100%
100.00
Kode Indikator 1 1.02.24.01
1.02.24.02
1.02.24.03
1.02.25.01
Misi
Sasaran
Indikator Kinerja
2
3 M.2.6 Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan. M.2.6 Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan M.2.6 Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan. M.2.6 Meningkatnya
4 Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin(%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin(%) Persentase
Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan.
Puskesmas Puskesmas Pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai Rata-rata Keluarga Fakir Miskin(PMKS) yang di tangani mampu memiliki kemandirian (ekonomi)
1.13.15.01
M.2.7 Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS
1.13.19.01
M.2.7 Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS
1.13.20.01
M.2.7 Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS
1.12.15.01
M.2.8 Pengendalian jumlah penduduk
1.12.15.03
M.2.8 Pengendalian jumlah penduduk
1.12.18.01
M.2.8 Pengendalian jumlah penduduk
1.19.18.01
M.2.9 Meningkatnya kegiatan keagamaan
1.19.18.02
M.2.9 Meningkatnya kegiatan keagamaan
1.19.18.02 1.19.18.03
M.2.9 Meningkatnya kegiatan keagamaan M.2.9 Meningkatnya kegiatan keagamaan M.2.9 Meningkatnya
1.19.18.04
kegiatan keagamaan
Target Pada Akhir Tahun RPJMD
Evaluasi RPJMD Kab, Bandung Tahun 2011
2012
2013
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
100
6 20
7 20
100
8 40
9 40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5
2014
%
Target
Realisasi 11
100
10 60
%
Target
Realisasi 13
100
60
100
12 80
100
100
100
5
100
4.53 81
47
47
100
52
52
100
61
6%
4.07%
4.07%
100
4.22%
4.22%
100
4.53%
Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif melayani PMKS Rata Rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial
76%
34%
34%
100
44%
44%
100
54%
71%
10.84%
10.84%
100
21.02%
21.02%
100
34.23%
laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurut kelahiran (%) Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif capaian peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa Frekuensi Pertemuan Ulama Umaro
1.45
2.65
2.63
99
1.65
1.55
100
1.52
70%
65%
65%
100
74%
74%
100
79%
95%
82%
82%
100
85%
85%
100
87%
18
18
100
18
18
100
18
18
Rasio jumlah sarana ibadah menurut 1. Islam 2. Kristen
0 1:245 1:3.491
1:335 1:2.195
1:335 1:2.195
100 100
3.Hindu
1:2.384
1:824
1:824
100
2015 Target
Realisasi 15
100
14 100
100
100
100
5
100
130
81
4.99%
102
5.50%
60%
100
76%
80
%
%
100
Capaian Pada Akhir Tahun RPJMD
Rasio Capaian Akhir Tahun RPJMD
16
17
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95
117
95
117
5.50%
100
6%
100
76%
100
76.00%
100
70.71%
100
4.99 61
100
71
4.53%
100
4.90%
54%
100
60%
100
50.34%
50.34%
100
70.71%
70.71%
100
127
1.48
1.60
108
1.45
1.55
107
104
68%
81.60%
120
70%
70%
100
70%
100
95%
109
90%
100%
111
95%
105
100%
105
18
100
18
18.00
100
0
34.23%
1.93
82%
0
100
1:245 1:3.491
1:245 1:3.491
100 100
1:245 1:3.491
1:245 1:3.491
1:2.384
1:2.384
100
1:2.384
1:2.384
92
0
100%
1.55
107
Kode Indikator 1 1.19.18.05
Misi
2
1.19.18.06
Sasaran
3 M.2.9 Meningkatnya kegiatan keagamaan M.2.9 Meningkatnya kegiatan keagamaan
1.19.18.02
M.2.9 Meningkatnya kegiatan keagamaan
1.19.18.02 1.19.18.03 1.19.18.04 1.19.18.05 1.19.18.06
M.2.9 Meningkatnya M.2.9 Meningkatnya M.2.9 Meningkatnya M.2.9 Meningkatnya M.2.9 Meningkatnya kegiatan keagamaan
1.17.15.01
M.2.10 Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda M.2.10 Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda
1.17.16.01
1.17.17.01
M.2.10 Terwujudnya Pelestarian Budaya Sunda
1.26.21.01
M.2.11 Meningkatnya minat baca masyarakat
1.26.21.02
M.2.11 Meningkatnya minat baca masyarakat
1.04.16.01 Memana tapkan pembangun an perdesaan 1.04.15.01 a
Indikator Kinerja
4 4.Budha Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat Rasio jumlah sarana ibadah menurut 1. Islam 2. Kristen 3. Hindu 4. Budha Jumlah sarana pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat Jumlah Nilai-nilai budaya yang dilestariakan Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan
Target Pada Akhir Tahun RPJMD 5 1:2.518
Evaluasi RPJMD Kab, Bandung Tahun 2011 Target 6 1:1.390
Realisasi 7 1:1.390
8,255
8,255
-
-
2012 %
Target
100
8 1:2.518
100
8,338
-
Realisasi 9 1:2.518
2013 %
Target
Realisasi
%
11
Target
100
10 1:2.518
8,338
100
8,381
8,400
-
100
-
-
-
-
100 100 100 100 100
-
1:245 1:3.491 1:2.384 1:2.518
0 2014
12 1:2.518
2015
Realisasi
%
13
Target
Realisasi
14
15
%
Capaian Pada Akhir Tahun RPJMD
Rasio Capaian Akhir Tahun RPJMD
16
17
0
1:245 1:3.491 1:2.384 1:2.518 8,420
-
-
-
30
10
10
100
15
15
100
20
20
100
25
25
100
30
30
100
30
100
30
10
10
100
15
15
100
20
20
100
25
50
200
30
30
100
30
100
25
10
10
100
15
15
100
20
20
100
25
25
100
25
25
100
25
100
100
15,000
15,000
100
12,500
125,000
1,000
14,000
125,325
895
15,000
179,675
1,198
459,800
645
20.285 Judul
100
20785 Judul
20,785
100
21.535 Judul
22,066
102
21.535 Judul
23,535
109
23,535
109
12%
100
14%
3.03%
22
20%
3.07%
15
27%
3.20%
11.85
6.46%
38.45
85,52 %
100
86%
23.36%
27
85,77 %
26.27%
100
85.89%
28.07%
32.68
28.07%
32.68
Jumlah pempustaka (pengunjung penguna anggota non anggota) yang terlayani oleh jenis perpustakaan di Kabupaten Bandung (orang) Jumlah koleksi buku perpustakaan
71,300
14800
14800
21535
14.100 Judul
14.100 Judul
M.3.1 Meningkatnya infrastruktur desa
Presentase layanan air bersih di pedesaan pola pemberdayaan
17%
11%
11%
M.3.1 Meningkatnya infrastruktur desa
Presentase rumah layak huni pola pemberdayaan
86%
85,52 %
85,52 %
1.22.15.01
M.3.1 Meningkatnya infrastruktur desa
Presentase jalan desa kondisi baik
65%
50%
50%
100
60%
60%
100
70%
43%
61
72%
84%
117
75%
90%
120.00
45%
68.20
1.22.15.04
M.3.1 Meningkatnya infrastruktur desa
64%
50%
50%
100
60%
60%
100
70%
34%
49
70%
47%
67
70%
73%
104.29
37%
58.44
1.22.15.05
M.3.1 Meningkatnya infrastruktur desa
Presentaserumahta ngga yang mengakses MCK Persentasedesa yang mengangkutsampa hdarisumberke TPS
59%
45%
45%
100
55%
55%
100
65%
52%
65%
65%
65%
84%
129.23
46%
77.29
Jumlah Desa Swasembada
0-2
1.22.18.01
M.3.2 Meningkatnya perkembangan kemandirian desa
100 20.285 Judul
100
12%
100 85,52 %
100.00
0
0
0
0
100
0
-
0-1
4
400
0-2
4
200
4
200.00
Kode Indikator 1 1.22.18.02
Misi
2
1.22.18.01 1.22.18.02
Sasaran
Indikator Kinerja
2012 Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
8 7
9 7
100
10 7
11
12
7 0
Jumlah Desa Swasembada
2
0
0
0
0
100
0
Jumlah Desa Swakarya
12
0
0
7
7
100
7
73.90%
73.90%
73.90%
73.90%
100
79.10%
100
60%
M.3.2 Meningkatnya perkembangan kemandirian desa M.3.2 Meningkatnya perkembangan kemandirian desa
Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH) Penegakan Perda
89.60%
Penegakan perda
100%
1.19.16.01
M.4.1 Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda
Cakupan patrol petugas (kali/minggu)
1.19.22.02
M.4.1 Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda
Jumlah Anggota Linmas (org)
1.19.17.01
M.4.2 Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
1.19.21.01
M.4.2 Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
1.03.15.01
M.5.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah
100
70%
0
7
5560
100%
100%
100
100%
100%
1
1
100
1
1
100
1
5,520
5520
100
5,520
5520
100
5560
persentase 25,80 % 3,2 % 3,2 % (100 peningkatan jumlah (3200 (100 orang orang tercapai masyarakat yang orang) tercapai 100 %) mengikuti 100 %) sosialisasi tentang wawasan kebangsaan Persentase 26,47 % 2,9 % 2,9 % (100 peningkatan jumlah (3300 orang (100 orang orang tercapai masyarakat yang tercapai 100 %) mengikuti 100 %) pendidikan politik Persentase 60 % 0% 0% penambahan (pengadaan panjang jalan lahan) kabupaten
100
M.5.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah
Persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari banjir
79%
34.20%
1.03.17.01
M.5.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah
64%
1.03.18.01
M.5.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar M.5.1 Meningkatnya
Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dari 1.sedang 2.baik
Meningkatk an Ketersediaa n 1.03.16.01 Infrastruktu r dan Keterpadua n Tata Ruang Wilayah
1.03.18.02
pemenuhan infrastruktur dasar
2014
Realisasi
5
%
2013
6 0
4 Jumlah Desa Swakarya
M.3.2 Meningkatnya perkembangan kemandirian desa 1.19.15.02 Meningkatk M.4.1 Meningkatnya an kuantitas, dan kualitas keamanan aparat penegak perda dan ketertiban 1.19.15.02 M.4.1 Meningkatnya wilayah kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda
Evaluasi RPJMD Kab, Bandung Tahun 2011 Target
3 M.3.2 Meningkatnya perkembangan kemandirian desa
1.21.16.03
Target Pada Akhir Tahun RPJMD
%
7
74.30%
100
93.93
100
167
2015
Target
Realisasi
12 10
13
%
Target
Realisasi 15
%
18
180
14 12
1
4
400
2
4
10
18
180
12
18
88
89.60%
84% 65%
74.40%
100
18
400
7
5,560
100
5560
16,11 % 16,11 % (500 (500 orang orang tercapai 100 tercapai %) 100 %)
100
25,80 % 850 orang (800 orang tercapai 106% tercapai 100 %)
106
100 14,70 % 14,70 % (500 (500 orang orang tercapai 100 tercapai %) 100 %) 0% 0%
100
26,47 % 700 orang (900 orang tercapai 77% tercapai 100 %)
78
100
0%
17.56% #DIV/0!
34%
100
41%
41%
100
55%
98.66%
25.57%
26%
100
30%
30%
100
39%
98.42%
13%
19.83%
20%
100
20%
20%
100
16%
61%
35.77%
36%
100
43%
43%
100
49%
4
5600
25,80 % 11115 orang (800 orang)
83.04
100
14,286
26,47 % (900 orang
26,47 % (900 orang
7
15
214
101
5560
5600
101
100
25,80 % 500 orang (800 orang) tercapai 605
26,47 % 600 orang (900 orang tercapai 70%
25,71 % (pengadaan lahan )
29.97%
180
64%
99.44%
157
79%
255
47%
98.53%
209
64%
20.58%
130
14%
23.46%
163
13%
50.84%
104
55%
57.23%
104
61%
17 18
4
150
57
14
16
200
100
4
Rasio Capaian Akhir Tahun RPJMD
150
74.40%
70%
Capaian Pada Akhir Tahun RPJMD
18
74.40%
150
200 150
83.04
100%
143
100%
100
15
5,600
214
101
75.63
434
72
70
560.00
84.85
60 % (pengadaan lahan) 127
99.65%
127
154
98.74%
154
98.74% 9%
70
9.00%
70
75%
123
75.00%
123
99.65%
Kode Indikator 1 1.03.18.03
1.03.24.01
Misi
2
Sasaran
3 M.5.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah M.5.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah
1.03.24.01
M.5.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah
1.03.28.01
M.5.1 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah
2.03.17.01
M.5.2 Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni
1.04.15.01 b
M.5.2 Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni M.5.2 Terwujudnya
1.04.15.02 1.04.16.01 b 1.04.16.02 1.04.20.01
1.05.15.01
1.05.17.01
1.07.15.01
kawasan perumahan yang sehat dan layak M.5.2 Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni M.5.2 Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak M.5.3 Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah
Indikator Kinerja
4 Persentase kondisi jembatan baik
Presentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten yang sudah ada
Evaluasi RPJMD Kab, Bandung Tahun -
Target Pada Akhir Tahun RPJMD
Target
Realisasi
5 67%
6 32.34%
7 32%
60
60
73.30
2011
2012 %
2014 %
2015
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
9 43%
100
10 56%
11
100
8 43%
100
63.33
63.33
100
66.67
67
100
70
2.33
163
2.18
5.07
104
27.84
33.55
73.30
Presentase penanganan drainase skala kawasan dan skala kota Rasio elektrifikasi Rumah Tangga Miskin
2013 Target
Realisasi
12 62%
13
70
%
100
Target
Realisasi
14 67%
15
73.3
73.30
233
3.56
3.56
121
37.84
40
85,89 % (714,626 unit)
92%
%
100
Capaian Pada Akhir Tahun RPJMD
Rasio Capaian Akhir Tahun RPJMD
16
17
73.30
100
100
2.34
66
107
23.64
62
100
3.56
0.12
0.12
100
0.61
0.61
100
1.43
37.84
8.93
8.93
100
14.15
14.15
100
20.34
21.10
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
85,89 % (714,626 unit)
85,52 % (711,486 unit)
85,52 % (711,486 unit)
100
85,52 % (711,486 unit)
85,52 % (711,486 unit)
100
85,65 % (712,626 unit)
85.65%
100
85,77 % (713,626 unit)
91.95
107
Persentase luas permukiman yang tertata Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan Akses aman
90%
87.22%
87.22%
100
87.22%
87.22%
100
88.22%
89.22%
101
89%
91.34
102
90%
93%
27%
11%
11%
100
12%
12%
100
14%
10.55%
75
20%
12.58%
63
27%
60%
52%
52%
100
54%
54%
100
56%
52.63%
94
58%
53.29
92
01:29
01:18
01:18
100
01:19
01:19
100
01:25
01:25
100
01:27
100
29,03% (9 RDTR)
29,03% (9 RDTR)
100
35,48%23,53% (8 RDTR) (11 RDTR)
149
100
2,43 % (21,045 unit)
2,43 % (21,045 unit)
100
5% (22,097 unit)
7.35%
100
01:19
01:19
100
01:15
1:53,87
107
92%
107
103
93%
103
13.45%
50
13.45%
49.81
60%
53.43%
89
53.43%
89.05
01:29
01:52
79
01:52
79.46
39,70 % (10 RDTR)
95
39,70 % (10 RDTR)
94.66
7.41%
93
7.41%
92.63
terhadap sanitasi Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan jumlah penduduk Persentase
M.5.3 Terwujudnya 41,94% (13 29,03% (9 29,03% (9 Pola dan struktur ruang ketersediaan RDTR) RDTR) RDTR) yang sesuai dengan informasi mengenai tata ruang wilayah RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog M.5.3 Terwujudnya Presentase 8 % (25,297 0,58 % 0,58 % (4,754 Pola dan struktur ruang bangunan ber-IMB unit) (4,754 unit) yang sesuai dengan unit) tata ruang wilayah M.5.4 Terwujudnya rasio jumlah 1 :15 01:12 01:12 system transportasi pelayanan yang tertib dan lancar angkutan terhadap penumpang
01:26
38,71% (12 39,70 % (9 RDTR) RDTR)
104
103 41,94% (13 RDTR)
6 % (23,423 7,38 % unit) 28
01:15
1:56,07
8% (25,297 unit) 27
01:15
1:56,07
27
1:56,07
27
Kode Indikator 1 1.07.19.01
1.07.15.02 1.07.20.01
1.15.15.01 1.15.17.01
1.15.18.01
Misi
2
Sasaran
3 M.5.4 Terwujudnya system transportasi yang tertib dan lancar M.5.4 Terwujudnya system transportasi yang tertib dan lancar M.5.4 Terwujudnya system transportasi yang tertib dan lancar
M.6.1 Meningkatnya pelaku KUMKM dan M.6.1 Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar M.6.1 Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku Meningkatnya usaha modal M.6.1 pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar
2.06.18.01
1.15.15.03 a 1.15.15.03 a 1.16.17.02
1.14.15.01
1.14.16.01
1.14.16.01 1.14.17.01
2.01.23.01
M.6.1 Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar M.6.1 Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar M.6.1 Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal besar M.6.1 Meningkatnya pelaku KUMKM dan pelaku usaha modal M.6.2 Meningkatnya kualitas tenaga kerja
M.6.2 Meningkatnya kualitas tenaga kerja
M.6.2 Meningkatnya kualitas tenaga kerja
Evaluasi RPJMD Kab, Bandung Tahun -
Target Pada Akhir Tahun RPJMD
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
4 Presentase fasilitas perlengkapan jalan (% rata-rata daripada ramburambu, marka, dan Presentase PJU terpelihara
5 8%
6 1.19%
7 1.19%
100
8 3.04%
9 3.04%
100
10 4.24%
11 4.24%
11.04
11.04
100
15.98
15.98
100
22.09
persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Jumlah pelaku UMKM (unit) Jumlah Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal
100%
95.84%
95.84%
100
92.03%
92.03%
100
100% (diRPJMD)
Indikator Kinerja
Jumlah koperasi Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di bidang usaha perdagangan (unit) Jumlah Pasar
26.67
2011
2012
2013
2014 %
100
2015
Target
Realisasi
12 5.99%
13 5.99%
%
100
24.35 88.22
100%
Target
Realisasi
14 7.70%
15 7.70%
26.67 86.56%
87
100%
%
100
40 100%
Capaian Pada Akhir Tahun RPJMD
Rasio Capaian Akhir Tahun RPJMD
16 8%
17 100
150 100
40 100%
150 100
88,22 (di Dishub) 26,032
7.218
7.218
100
100 Sertifikasi
75 sertifikasi
75 sertifikasi
100
1.562
1.562
100
1.593
2,417
2,417
100
2
2
1,653 3,327
8
7.894
7.894
60 60 Sertifikasi Sertifikasi
100
8,109
100
100 Sertifikasi
1.593
100
1,613
2,672
2,672
100
2,750
100
3
3
100
2
2279
8,432
104
134
134
1,610
100
8,672 100 Sertifikasi
1,633
9,003
104
160
160
1,638
100
3,025
3
150
2
2,213
97
2
0
9,236 100 Sertifikasi
1,653 3,327
2
100
2
2,347
2,215
94
2.418
3208
2,215
69
3.272
6.27
165
4
3
150
3.00
38
3.5
88
23.7
81
tradisional yang sudah ditata (unit pasar) Jumlah Omzet kecil/menengah (Rp. trilyun)
26.75
2.220
2.22
100
2.249
2.249
100
Jumlah Omzet kecil/menengah (Rp. trilyun)
2,305
3.084
3.084
100
3.084
3.084
100
29
2.05
2.05
100
3.692
3.692
100
3.7
8.2
222
3.8
95%
91%
91%
100
92%
92%
100
93%
93%
100
94%
91%
84.50%
84.50%
100
86%
86%
100
89%
65%
45%
45%
100
50%
50%
42%
14%
14%
100
21%
21%
33
33
100
40
40
Nilai Investasi (Rp.Trilyun) Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Prosentase pencari
kerja yang terdaftar yang ditempatkan M.6.2 Meningkatnya - Prosentase kasus kualitas tenaga kerja yang diselesaikan dengan Perjanjian M.6.3 Berkembangnya Bersama Jumlah(PB) pelaku usaha agrobisnis usaha pengolahan berbasis ekonomi lokal hasil ternak yang dan mampu berdaya bersertifikat(unit saing usaha)
70
100
100
2,279
87.50%
87.5%
94
10,000
95%
95%
100
95%
100
89
10,000
91%
91%
100
91%
100
55%
55
10,000
60%
60
10,000
65%
65%
100
65%
100
100
28%
28
10,000
35%
35
10,000
42%
42%
100
42%
100
100
48
55
115
58
66
114
6
9
200
286
70
Kode Indikator
Misi
Indikator Kinerja
Evaluasi RPJMD Kab, Bandung Tahun -
Target Pada Akhir Tahun RPJMD
Target
Realisasi
5 263
6 17
7 17
0
0
61.2
61.2
107.54
2011
2012 %
Target
Realisasi
8 34
9 34
1
1
100
63.66
63.66
107.54
100
108.18
108.18
2013 %
2014
Target
Realisasi 11
100
10 49
100
2
%
Realisasi
12 69
13
1.21.16.05
1.21.16.06
usaha agrobisnis berbasis ekonomi lokal dan mampu berdaya M.6.3 Berkembangnya
produktivitas komoditas Padi (kw/ ha) Jumlah pencapaian
108.88
2.01.18.01
usaha agrobisnis berbasis ekonomi lokal dan mampu berdaya M.6.3 Berkembangnya
produktivitas komoditas Palawija (kw/ha) Jumlah pencapaian
2.30
1.98
1.98
100
2.01
2.01
100
2.1
2,27
108
2.29
40.00
5
5
100
9
9
100
20
45
225
36.99
5.12
5.12
100
5.64
5.64
100
6.23
60.00
40
40
100
45
45
100
50
Jumlah mitra kerja pariwisata (orang)
3,680
1124
1124
100
1224
1224
100
1312
Prosentase luasan pertambangan berijin (%)
92.48
88.74
88.74
100
89.77
89.77
100
90.65
17,016,37
17,016,37
16,954,97
100
16,885,17
50
50
100
62.5
62.5
100
75
11.36%
11.36%
100
13.26%
13.26%
100
15.16%
42
42
100
42
42
100
45
0.09%
01:49
01:49
100
01:27.5
01:27.5
100
01:25.6
0.12%
0.11%
0.11%
100
0.10%
0.10%
100
0.12%
2.01.17.02
2.01.15.05
2.04.15.01
2.04.16.01
2.04.17.01
usaha agrobisnis indeks pertanaman berbasis ekonomi lokal (IP) dan mampu berdaya saing M.6.3 Berkembangnya Jumlah kelompok usaha agrobisnis tani yang memiliki berbasis ekonomi lokal registrasi kebun dan mampu berdaya hortikultura saing (kelompok) M.6.4 Mengembangkat Jumlah kunjungan kawasan wisata terpadu wisata (juta orang) dalam tatanan integrasi ekonomi lokal M.6.4 Mengembangkat Jumlah daya tarik kawasan wisata terpadu wisata (lokasi) dalam tatanan integrasi ekonomi lokal
M.6.4 Mengembangkat kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi 2.03.15.01 Memulihkan M.7.1 Meningkatnya Keseimbang pengawasan dan an pengendalian terhadap Lingkungan pencemaran dan dan kerusakan lingkungan 2.03.16.01 M.7.1 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan 2.03.16.02 M.7.1 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap 1.08.15.01 M.7.1 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan 1.08.15.02 M.7.1 Meningkatnya pengawasan dan 1.08.15.02 M.7.1 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan 1.08.24.01 M.7.2 Terciptanya lingkungan yang bersih
23
64.6
Rata-rata pemakaian air tanah per sumur setiap bulan (m3/sumur) Prosentasi ketersediaan peta zonasi kerentanan Cakupan pelayanan sampah
16,660,00
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per Satuan Penduduk (unit)
70
Presentase luas RTH perkotaan
100.00 22%
100
100 16,954,9 7
100
100
49
100
2015
Target
3 4 M.6.3 Berkembangnya Meningkatnya usaha agrobisnis pelaku usaha berbasis ekonomi lokal budidaya perikanan dan mampu berdaya bersertifikat CBIB saing (orang) M.6.3 Berkembangnya jumlah kelompok usaha agrobisnis usaha yang berbasis ekonomi lokal bermitra dan mampu berdaya (Kelompok) M.6.3 Berkembangnya Jumlah pencapaian
1 2.05.20.03
2
Sasaran
79
%
114
3
63.75
64,33
101
108.22
64.14
46
92
62,87
98
100
17,554.61
0 15.16%
40
0.12%
21
16 199
62,91
97
62,91
97
76
64.56
2.3
2,3
100
2,3
100
30
63
210
40
50
125
50
125
6.9
716,189
55
55
7.62
100
91.56
92
100
17,845
100
19%
19%
89
65 0%
0.12%
60
7,629,063
55
92
55.00
92
100
90.64
98
17,206.23
103
1572
100
100
17
20
100
87.5
1 : 43,7
%
2,28
16,675,00
0
15
108.88
1442 91
Realisasi
14 94
Rasio Capaian Akhir Tahun RPJMD
5
108.67
387,776
Target
Capaian Pada Akhir Tahun RPJMD
92.48
16,660,00
114
92
16,660
100
100
112.5
112.5
112.50
100
22%
22%
100
68
105
70
103
147
0.0019
212
0.09%
0.003
339
0%
34
0.12%
0.17%
141
0.17%
141
22%
112.5 100
103
147
Evaluasi RPJMD Kab, Bandung Tahun -
Target Pada Akhir Tahun RPJMD
Target
Realisasi
3 4 M.7.2 Terciptanya Perolehan Nilai lingkungan yang bersih Adipura
5 71.88
6 74
7 74
1.08.16.02
M.7.2 Terciptanya lingkungan yang bersih
65%
45%
1.08.16.03
M.7.2 Terciptanya lingkungan yang bersih
90%
1.08.16.06
M.7.2 Terciptanya lingkungan yang bersih
Kode Indikator 1 1.08.16.00
Misi
2
Sasaran
Indikator Kinerja
Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku Jumlahmutu kebijakan
2012 %
2013
Target
Realisasi
%
Target
100
8 74
9 74
100
10 74
45%
100
50%
50%
100
55%
90%
90%
100
90%
90%
100
90%
3
3
100
0
0
100
1
715
715
100
2.335
2.335
100
4.745
2014
Realisasi
%
11 73.07
Target
2015
Realisasi
%
Target
Realisasi
14 74
15
%
Rasio Capaian Akhir Tahun RPJMD
16
17
99
12 74
55%
100
60%
60%
100
65%
45%
69
45%
69.23
90%
100
90%
90%
100
90%
60%
67
60.00%
66.67
100
2
2
100
1
1
100
1
14.29
1
13 71.26
Capaian Pada Akhir Tahun RPJMD
pengelolaan lingkungan hidup
2.02.17.02
M.7.3 Luas Hutan Rakyat Terselenggaranya (ha) konservasi sumber daya alam
2.02.20.01
M.7.3 Luas lahan kritis Terselenggaranya yang ditangani (Ha) konservasi sumber daya alam
1.06.25.01
M.7.4 Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran
Jumlah Kecamatan yang siaga bencana di Kabupaten Bandung
1.06.19.01
M.7.4 Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran
Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi
1.04.19.01
M.7.4 Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran
1.04.19.02
M.7.4 Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran
Grand Total
7
2011
12,925.00
4,629
97,555
7.91
6,251
79,027
100
31
0
0
100%
80%
80%
Cakupan pelayanan bencana kebakaran
65%
30%
Peningkatan Capaian Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 138
50%
20%
135
10
10
100
100
100%
100%
100
30%
100
48%
48%
20%
100
27%
27%
12.925
15
20
31
155
31
31
100
31
100%
100%
100
100%
97%
97
100
50%
48%
96
60%
48%
100
30%
37%
123
40%
56%
6,251
48,364
15
6,251.00
48
15.00
31
100
31
100
100%
100%
100
95%
95
80
65%
58%
89
58%
89
140
50%
55%
110
55%
110
105.62