Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
Dinas Kesehatan REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23
Penyediaan Bahan Laboratorium
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Formulir DPA SKPD 2.2
15 kegiatan
provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu LABKESDA PROV BENGKULU Labkesda provinsi bengkulu
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
553.856.000,00
803.756.000,00
528.756.000,00
528.752.000,00
2.415.120.000,00
1
6.249.000,00
6.249.000,00
6.249.000,00
6.253.000,00
25.000.000,00
12 bulan
1
139.749.000,00
139.749.000,00
139.749.000,00
139.753.000,00
559.000.000,00
12 bulan
1
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
36.000.000,00
12 bulan
1
64.500.000,00
64.500.000,00
64.500.000,00
64.500.000,00
258.000.000,00
12 bulan
1
52.075.000,00
51.975.000,00
51.975.000,00
51.975.000,00
208.000.000,00
12 bulan
1
31.251.000,00
31.251.000,00
31.251.000,00
31.247.000,00
125.000.000,00
12 bulan
1
31.248.000,00
31.248.000,00
31.248.000,00
31.256.000,00
125.000.000,00
12 bulan
1
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
12 bulan
1
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
12 bulan
1
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
12 bulan
1
50.001.000,00
50.001.000,00
50.001.000,00
49.997.000,00
200.000.000,00
12 bulan
1
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
108.000.000,00
12 bulan
1
57.600.000,00
57.600.000,00
57.600.000,00
57.600.000,00
230.400.000,00
12 BULAN
1
22.680.000,00
22.680.000,00
22.680.000,00
22.680.000,00
90.720.000,00
12 BULAN
1
25.000.000,00
275.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor (Dinkes dan Bapelkes) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 33
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46
Rehabilitasi sedang/berat pagar
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Praktek Mahasiswa
1.02 . 1.02.01 . 02 . 48
Pengadaan Peralatan Laboratorium Prodi Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49
Revitalisasi Eks Rumah Dinas Menjadi Gudang Vaksin Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Labkesda Peningkatan Gedung Rektorat Poltekkes Provinsi Bengkulu Pengadaan Standing AC Aula Poltekkes Provinsi Bengkulu Pengadaan Sistem Informasi Akademik dan Manajemen Keuangan Rehabilitasi Gedung Laboraturium Farmasi Poltekkes Provinsi Bengkulu Pengadaan Kursi Lipat Aula dan Sound Sistem Aula Poltekes Provinsi Bengkulu Pengadaan Gardu Induk Listrik Poltekkes Provinsi Bengkulu Pengadaan Sarana Evaluasi Pembelajaran Mahasiswa Pengadaan Internet Kampus Poltekkes
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 1.02 . 1.02.01 . 02 . 32
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 1.02 . 1.02.01 . 02 . 53 1.02 . 1.02.01 . 02 . 54 1.02 . 1.02.01 . 02 . 55 1.02 . 1.02.01 . 02 . 56 1.02 . 1.02.01 . 02 . 57 1.02 . 1.02.01 . 02 . 58 Formulir DPA SKPD 2.2
11 kegiatan
Provinsi Bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu Kota Bengkulu Poltekkes Provinsi Bengkulu Poltekkes Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu kota bengkulu
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.320.871.297,00
5.227.591.203,00
9.110.740.760,00
150.000.000,00
18.809.203.260,00
6 bulan
1
461.541.000,00
317.400.000,00
1.400.000,00
0,00
780.341.000,00
12 bulan
1
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
150.000.000,00
12 bulan
1
62.499.000,00
62.499.000,00
62.499.000,00
62.503.000,00
250.000.000,00
12 bulan
1
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
1 jenis
1
23.070.000,00
321.430.000,00
0,00
0,00
344.500.000,00
12 bulan
1
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
75.000.000,00
12 BULAN
1
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
12 BULAN
1
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
75.000.000,00
1 jenis
1
73.689.000,00
0,00
0,00
0,00
73.689.000,00
1 Jenis
1
10.535.297,00
136.006.203,00
0,00
0,00
146.541.500,00
1
10.750.000,00
1.504.825.000,00
3.484.425.000,00
0,00
5.000.000.000,00
26
4.200.000,00
13.000.000,00
590.800.000,00
0,00
608.000.000,00
1 jenis
1
561.349.000,00
7.920.000,00
0,00
0,00
569.269.000,00
4 unit
26
2.751.462.000,00
5.400.000,00
0,00
0,00
2.756.862.000,00
26
55.500.000,00
585.800.000,00
1.358.700.000,00
0,00
2.000.000.000,00
1
4.750.000,00
118.600.000,00
256.650.000,00
0,00
380.000.000,00
1
16.850.000,00
222.220.000,00
498.430.000,00
0,00
737.500.000,00
26
7.600.000,00
191.350.000,00
402.266.760,00
0,00
601.216.760,00
1
6.325.000,00
208.575.000,00
472.800.000,00
0,00
687.700.000,00
1
8.900.000,00
238.503.000,00
528.794.000,00
0,00
776.197.000,00
1
6.450.000,00
208.682.000,00
2.175.000,00
0,00
217.307.000,00
1
8.350.000,00
218.800.000,00
0,00
0,00
227.150.000,00
10 unit
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 59 1.02 . 1.02.01 . 02 . 60
1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 1.02 . 1.02.01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 1.02 . 1.02.01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
Provinsi Bengkulu Pembangunan Taman Poltekkes Provinsi Bengkulu Pengadaan Gedung Sentra Bisnis dan Pusat Kegiatan Kemahasiswaan Poltekkes Provinsi Bengkulu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Peningkatan keterampilan dan Kompetensi Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
Sarana Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (DAK) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Penyebaran Informasi melalui media
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Pembinaan UKS
1.02 . 1.02.01 . 20
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
Pemberian PMT-ASI Gizi buruk
Formulir DPA SKPD 2.2
provinsi bengkulu provinsi bengkulu Provinsi Bengkulu
5
6
7
8
9
1
4.350.000,00
97.530.000,00
1.050.000,00
0,00
102.930.000,00
26
55.200.000,00
581.550.000,00
1.363.250.000,00
0,00
2.000.000.000,00
62.800.000,00
77.970.000,00
61.580.000,00
22.650.000,00
225.000.000,00
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
1
10.000.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
0,00
50.000.000,00
12 BULAN
1
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
75.000.000,00
12 BULAN
1
34.050.000,00
29.220.000,00
32.830.000,00
3.900.000,00
100.000.000,00
75.799.000,00
61.099.000,00
57.799.000,00
57.803.000,00
252.500.000,00
12 bulan
1
25.176.000,00
10.476.000,00
7.176.000,00
7.172.000,00
50.000.000,00
12 bulan
1
12.498.000,00
12.498.000,00
12.498.000,00
12.506.000,00
50.000.000,00
12 bulan
1
38.125.000,00
38.125.000,00
38.125.000,00
38.125.000,00
152.500.000,00
76.490.000,00
361.638.000,00
687.910.000,00
13.000.000,00
1.139.038.000,00
1 tahun
3
23.600.000,00
54.460.000,00
9.700.000,00
8.100.000,00
95.860.000,00
1 tahun
3
4.790.000,00
64.000.000,00
4.910.000,00
1.300.000,00
75.000.000,00
1 tahun
3
48.100.000,00
243.178.000,00
673.300.000,00
3.600.000,00
968.178.000,00
154.390.000,00
198.830.000,00
170.101.028,00
40.750.000,00
564.071.028,00
10 Kab/Kota
26
28.460.000,00
67.750.000,00
43.540.000,00
5.250.000,00
145.000.000,00
1 Kegiatan
26
98.600.000,00
91.750.000,00
76.700.000,00
29.950.000,00
297.000.000,00
10 Kab/Kota
26
27.330.000,00
39.330.000,00
49.861.028,00
5.550.000,00
122.071.028,00
643.640.000,00
0,00
0,00
0,00
643.640.000,00
2 kegiatan
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
10 = 6 + 7 + 8 + 9
12 BULAN
3 kegiatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
IV
3 kegiatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Monitoring evaluasi pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan Pengadaan Obat Buffer Stok Provinsi
III
3 kegiatan
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
JUMLAH
II
3 kegiatan
provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu
TRIWULAN I
2 kegiatan
3
238.640.000,00
0,00
0,00
0,00
238.640.000,00
2 kegiatan
3
405.000.000,00
0,00
0,00
0,00
405.000.000,00 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Monitoring dan evaluasi lingkungan sehat Peningkatan KIE, pencegahan dan pemberantasan penyakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan SPM bidang kesehatan Pelayanan Bantuan Kesehatan /P3K
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
Akreditasi Laboratorium Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
Usaha kesehatan perorangan (UKP)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
Usaha kesehatan masyarakatn (UKM)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13
Peningkatan Pelayanan Pasien Rujukan untuk Keluarga Miskin
1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 1.02 . 1.02.01 . 28 . 10 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 1.02 . 1.02.01 . 32 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 1.02 . 1.02.01 . 33 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil, tertinggal dan pesisir Penguatan Pokja MDGs bidang Kesehatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Fasilitasi kegiatan kesehatan ibu dan anak Monitoring, evaluasi dan pelaporan ibu dan anak Fasilitasi Pelayanan KB Kesehatan Masyarakat Program Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Koordinasi dan singkronisasi Perencanaan pembangunan Bidang kesehatan Pengembangan sistem informasi kesehatan
4 kegiatan
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi bengkulu Bengkulu
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
92.445.000,00
300.545.000,00
178.005.000,00
51.405.000,00
622.400.000,00
3
44.650.000,00
97.550.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
150.000.000,00
10 Kab/Kota
3
26.300.000,00
71.100.000,00
48.700.000,00
3.900.000,00
150.000.000,00
9 Kabupaten
3
12.999.000,00
99.099.000,00
37.199.000,00
35.103.000,00
184.400.000,00
10 Kabupaten/Kota
3
8.496.000,00
32.796.000,00
88.206.000,00
8.502.000,00
138.000.000,00
3.082.339.750,00
3.113.094.750,00
1.323.667.250,00
251.634.750,00
7.770.736.500,00
16 RSUD dan Labkesda
3
46.300.000,00
36.300.000,00
21.800.000,00
5.600.000,00
110.000.000,00
1 Kegiatan
3
37.150.000,00
57.800.000,00
62.600.000,00
40.450.000,00
198.000.000,00
12 BULAN
3
80.570.000,00
41.515.000,00
12.195.000,00
12.195.000,00
146.475.000,00
1 Dokumen
3
60.520.000,00
51.200.000,00
58.000.000,00
7.091.500,00
176.811.500,00
10 Kabupaten/Kota
3
8.049.000,00
8.049.000,00
104.094.000,00
65.808.000,00
186.000.000,00
47850 Jiwa
3
2.849.750.750,00
2.918.230.750,00
1.064.978.250,00
120.490.250,00
6.953.450.000,00
107.168.000,00
161.893.000,00
125.368.000,00
44.371.000,00
438.800.000,00
3 kegiatan
provinsi bengkulu provinsi bengkulu Labkesda
II
10 Kab/Kota
7 kegiatan
provinsi bengkulu provinsi bengkulu LABKESDA PROV BENGKULU provinsi bengkulu provinsi bengkulu provinsi bengkulu
TRIWULAN I
8 Kabupaten
3
4.650.000,00
94.850.000,00
85.650.000,00
4.650.000,00
189.800.000,00
1 kegiatan
3
71.849.000,00
9.049.000,00
9.049.000,00
9.053.000,00
99.000.000,00
12 bulan
3
2 kegiatan
30.669.000,00
57.994.000,00
30.669.000,00
30.668.000,00
150.000.000,00
2.618.517.000,00
14.448.000,00
14.448.000,00
14.456.000,00
2.661.869.000,00
Bengkulu
1 kegiatan
3
1.883.800.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
1.900.000.000,00
Bengkulu
1 kegiatan
3
88.000.000,00
0,00
0,00
0,00
88.000.000,00
provinsi bengkulu
1 tahun
2
646.717.000,00
9.048.000,00
9.048.000,00
9.056.000,00
673.869.000,00
112.193.000,00
140.267.000,00
317.073.000,00
54.747.000,00
624.280.000,00
3 kegiatan
Provinsi Bengkulu provinsi bengkulu
12 bulan
3
59.454.000,00
65.408.000,00
56.964.000,00
42.454.000,00
224.280.000,00
12 Bulan
3
52.389.000,00
42.659.000,00
42.659.000,00
12.293.000,00
150.000.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03
Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda)
1.02 . 1.02.01 . 34
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
Provinsi Bengkulu
1 rapat
2
3 kegiatan
Program Sumber Daya Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
provinsi bengkulu
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
Penyusunan dan Up Date data dasar tenaga kesehatan Registrasi dan akreditasi Sarpras Yankes
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
Operasional Jantung Sehat
Provinsi Bengkulu
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
Operasional POLTEKKES Provinsi Bengkulu
2 kegiatan
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
350.000,00
32.200.000,00
217.450.000,00
0,00
250.000.000,00
4.600.410.000,00
2.793.291.000,00
2.708.360.000,00
2.711.444.560,00
12.813.505.560,00
41.510.000,00
79.556.000,00
24.885.000,00
54.049.000,00
200.000.000,00
3
12 Bulan
3
48.736.000,00
64.596.000,00
18.336.000,00
18.332.000,00
150.000.000,00
5 Kabupaten/Kota
3
22.050.000,00
40.675.000,00
56.675.000,00
30.600.000,00
150.000.000,00
1 tahun
3
4.488.114.000,00
2.608.464.000,00
2.608.464.000,00
2.608.463.560,00
12.313.505.560,00
16.500.919.047,00
13.254.422.953,00
15.283.808.038,00
3.941.013.310,00
48.980.163.348,00
JUMLAH
Mengesahkan,
Bengkulu, 12 Januari 2015
KEPALA BIRO PENGELOLAAN KEUANGAN
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Bengkulu
EDYARSYAH,S. Sos, MM
Drs. H. AMIN KURNIA, SKM, MM
NIP. 19621210 198703 1 009
NIP. 19581004 198101 1 006 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
SYAMSUAR, SE
19591005 198503 1 011
KEPALA BAGIAN ANGGARAN
2
GURTI, SE. M.KES
19630402 198412 1 001
KABAG PERENCANAAN PROG. PEMBANGUNAN
3
ZULHENDRI, S.SOS, M.Pd
19710316 199307 1 001
KEPALA BIDANG PP III FISIK DAN PRASARANA
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5