Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL : 2.03.01. - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program Kegiatan 1
2
01.
Uraian
3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0173.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas ESDM
Kota Semarang.
Terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 12 bulan.
10.500.000
10.500.000
10.500.000
10.500.000
42.000.000
0174.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Kota Pekalongan.
Terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 12 bulan
1.170.000
1.170.000
1.170.000
1.170.000
4.680.000
0175.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Kab. Purworejo.
Terlaksananya pelayanan surat menyurat di Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan selama 12 bulan
1.311.000
1.311.000
1.311.000
1.237.000
5.170.000
Halaman : 2 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan
Jumlah
I 7
II 8
III 9
IV 10
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
6.000.000
1.170.000
1.170.000
1.170.000
1.170.000
4.680.000
11=7+8+9+10
0176.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Kabupaten Pati.
0177.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ESDM Wilayah Solo
Kota Surakarta.
0381.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas ESDM
Kota Semarang.
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan di Sekretariat Dinas ESDM.
128.700.000
128.900.000
128.700.000
128.700.000
515.000.000
0382.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Kota Pekalongan.
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan.
24.999.000
24.999.000
24.999.000
25.003.000
100.000.000
Terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 12 bulan.
Halaman : 3 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
0383.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Kabupaten Purworejo.
0384.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Kabupaten Pati.
0385.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
Kota Surakarta.
0833.
Kota Semarang, Kota Suarakarta, Kota Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Pati
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
Jumlah III 9
II 8
IV 10
11=7+8+9+10
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik pada kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan selama 12 bulan
23.250.000
23.250.000
23.250.000
23.250.000
93.000.000
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan.
22.999.500
22.999.500
22.999.500
23.001.500
92.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
96.000.000
4.925.000
-
228.140.000
-
233.065.000
Jaminan barang/asuran si aset gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas selama 1 tahun.
Halaman : 4 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
1421.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas ESDM
Kota Semarang.
1422.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Kota Pekalongan.
1423.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Kabupaten Purworejo.
1424.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Kabupaten Pati.
1425.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Solo
Kota Surakarta.
1629.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas ESDM
Kota Semarang.
1630.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Kota Pekalongan.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
49.988.000
51.305.000
50.553.500
48.153.500
200.000.000
5.379.000
4.249.000
3.872.000
4.193.000
17.693.000
Terlaksananya pelayanan penyediaan alat tulis kantor bagi kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan.
4.800.000
4.800.000
5.550.000
4.050.000
19.200.000
Terlaksananya pelayanan penyediaan alat tulis kantor.
4.973.000
4.728.000
4.913.000
4.586.000
19.200.000
5.292.500
5.292.500
5.292.500
5.292.500
21.170.000
119.275.000
82.975.000
95.975.000
114.775.000
413.000.000
3.687.000
3.384.000
2.932.000
2.150.000
12.153.000
Terlaksananya pelayanan penyediaan alat tulis kantor.
Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan.
Halaman : 5 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan
Jumlah
I 7
II 8
III 9
IV 10
11=7+8+9+10
1631.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Kabupaten Purworejo.
Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan bagi Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
3.261.000
3.409.000
3.261.000
3.069.000
13.000.000
1632.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Kabupaten Pati.
Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan.
3.617.000
3.469.000
3.060.000
2.854.000
13.000.000
1633.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ESDM Wilayah Solo
Kota Surakarta.
4.572.500
2.988.750
2.601.250
2.607.500
12.770.000
1837.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas ESDM
Kota Semarang.
Tersedianya komponen peralatan instalasi listrik selama 12 bulan.
11.787.000
12.507.000
18.131.000
11.575.000
54.000.000
1838.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Pekalongan
Tersedianya komponen peralatan instalasi listrik selama 12 bulan
884.000
6.360.000
884.000
360.000
8.488.000
Halaman : 6 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan
Jumlah
I 7
II 8
III 9
IV 10
11=7+8+9+10
1839.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Purworejo
Tersedianya komponen peralatan instalasi listrik pada Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan.
2.584.000
1.135.000
2.645.000
1.136.000
7.500.000
1840.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Pati
Tersedianya komponen peralatan instalasi listrik selama 12 bulan
2.324.000
2.392.000
2.056.000
2.228.000
9.000.000
1841.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Surakarta
2.936.300
3.820.400
1.488.800
1.603.500
9.849.000
9.845.000
36.597.000
120.758.000
-
167.200.000
2081.
Kota Semarang, kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kab. Purworejo, kab. Pati
Tersedianya peralatan rumah tangga untuk kebutuhan kantor
Halaman : 7 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
2461.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas ESDM
Semarang
2462.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Pekalongan
2463.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Purworejo
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Langganan koran, terbitan berkala, dan pemenuhan buku perpusatakaan selama 12 bulan
Langganan koran, terbitan berkala dan pemenuhan buku perpustakaan pada Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan selama 12 bulan
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
24.875.000
29.425.000
21.275.000
29.425.000
105.000.000
1.770.000
1.770.000
1.770.000
1.770.000
7.080.000
1.051.500
1.042.500
1.051.000
1.055.000
4.200.000
Halaman : 8 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
2464.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Pati
2465.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai ESDM Wilayah Solo
Surakarta
2877.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas ESDM
Semarang
2878.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Pekalongan
2879.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Purworejo
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Langganan koran, terbitan berkala, dan pemenuhan buku perpusatakaan selama 12 bulan
Terpenuhinya jamuan makan minum rapat dan tamu
Terpenuhinya jamuan makan minum rapat dan makan minum tamu Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan selama 12 bulan.
Triwulan I 7
Jumlah III 9
II 8
IV 10
11=7+8+9+10
999.000
999.000
999.000
1.003.000
4.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
6.000.000
56.265.000
56.265.000
60.585.000
60.095.000
233.210.000
3.250.000
4.425.000
5.150.000
3.875.000
16.700.000
3.615.000
3.230.000
4.560.000
5.050.000
16.455.000
Halaman : 9 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
2880.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Pati
2881.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Solo
surakarta
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Terpenuhinya jamuan makan minum rapat dan tamu
Triwulan
Jumlah
I 7
II 8
III 9
IV 10
3.555.000
3.435.000
5.360.000
3.650.000
16.000.000
2.195.000
9.025.000
2.415.000
3.065.000
16.700.000
11=7+8+9+10
Halaman : 10 Kode Program Kegiatan 1
2
3085.
Uraian 3
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas ESDM
Lokasi Kegiatan 4
Kab/Kota Jawa Tengah : Kab Temanggung, Pemalang, Kota Pekalongan, Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal, Brebes, Batang, Kendal, Jepara, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Blora, Kota Semarang, Sragen, Karanganyar, Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Kota Magelang, Kab Magelang, Kota Salatiga, Kab Semarang, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, dan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Terpenuhinya menghadiri undangan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Triwulan I 7
292.500.000
II 8
292.500.000
Jumlah III 9
292.500.000
IV 10
442.500.000
11=7+8+9+10
1.320.000.000
Halaman : 11 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Purworejo; Luar Provinsi : Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali-NTB-NTT, Sulawesi & Papua 3086.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
23.880.000
23.880.000
23.880.000
23.880.000
95.520.000
3087.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
24.780.000
27.230.000
24.780.000
28.210.000
105.000.000
3088.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
25.012.000
24.996.000
24.996.000
24.996.000
100.000.000
3089.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai ESDM Wilayah Solo
26.400.000
26.400.000
26.400.000
26.400.000
105.600.000
3293.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas ESDM
233.129.000
246.153.000
235.653.000
329.125.000
1.044.060.000
Provinsi Jawa Tengah
Semarang
Terpenuhinya menghadiri undangan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Tercapainya pelayanan dan kinerja pegawai pada Dinas ESDM.
Halaman : 12 Kode Program Kegiatan 1
2
3294.
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Pekalongan
3295.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
3296.
3297.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Tercapainya pelayanan dan kinerja pegawai pada Balai ESDM Wilayah Serayu Utara.
41.000.001
41.000.001
45.800.001
45.799.997
173.600.000
Purworejo
Tercapainya pelayanan dan kinerja pegawai pada kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
44.644.500
44.644.500
44.644.500
44.644.500
178.578.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Pati
Tercapainya pelayanan dan kinerja pegawai pada Balai ESDM Wilayah Kendeng-Muri a.
28.050.000
28.250.000
28.450.000
27.450.000
112.200.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Solo
Surakarta
Tercapainya pelayanan dan kinerja pegawai pada Balai ESDM Wilayah Solo.
33.800.010
39.400.010
33.400.010
39.399.970
146.000.000
Halaman : 13 Kode Program Kegiatan 1
2
3745.
02.
Uraian 3
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
Jumlah III 9
II 8
IV 10
11=7+8+9+10
Semarang
Tercapainya penyampaian informasi ke masyarakat
46.100.000
56.700.000
59.000.000
58.200.000
220.000.000
Kota Semarang
Tersedianya kendaraan dinas/operasi onal roda 4 dan 2
-
639.000.000
361.000.000
-
1.000.000.000
'Terlaksanany a pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
20.000.000
15.000.000
-
20.000.000
55.000.000
-
-
-
60.000.000
60.000.000
22.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
55.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0209.
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1629.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas ESDM
1630.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Kota Pekalongan
1631.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Purworejo
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumahdDinas pada Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Halaman : 14 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
1632.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Pati
1633.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Solo
Solo
1837.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas ESDM
Kota Semarang
1838.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
1839.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
10.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
55.000.000
11.000.000
16.500.000
16.500.000
11.000.000
55.000.000
Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
146.700.000
152.700.000
186.400.000
204.200.000
690.000.000
Pekalongan
'Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000
36.000.000
36.000.000
30.000.000
132.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Purworejo
Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
37.750.000
37.750.000
37.750.000
18.750.000
132.000.000
1840.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Pati
'Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
33.000.000
33.000.000
33.000.000
33.000.000
132.000.000
1841.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Solo
Solo
43.900.000
56.100.000
56.100.000
43.900.000
200.000.000
'Terlaksanany a pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Halaman : 15 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
2253.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas ESDM
Kota Semarang
2254.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Kota Pekalongan
2255.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Kab. Purworejo
2256.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Kab. Pati
2257.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Solo
Kota Surakarta
2877.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas ESDM
Kota Semarang
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
133.057.000
171.299.500
163.299.000
132.344.500
600.000.000
20.631.500
20.694.500
14.985.000
13.689.000
70.000.000
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas pada Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
20.179.250
24.115.750
17.719.250
17.985.750
80.000.000
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
10.391.000
18.186.500
16.426.500
24.996.000
70.000.000
18.070.740
18.070.740
19.870.740
18.070.780
74.083.000
12.950.000
14.150.000
14.100.000
13.800.000
55.000.000
'Terlaksanany a pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala meubelair
Halaman : 16 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan
Jumlah
I 7
II 8
III 9
IV 10
11=7+8+9+10
2878.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Kota Pekalongan
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala meubelair
4.500.000
3.750.000
4.050.000
5.200.000
17.500.000
2879.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Kab. Purworejo
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala meubelair pada Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
4.375.000
4.375.000
4.375.000
4.375.000
17.500.000
2880.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Kab. Pati
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala meubelair
3.500.000
3.500.000
7.000.000
3.500.000
17.500.000
2881.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Solo
Kota Surakarta
3.500.000
7.000.000
3.500.000
3.500.000
17.500.000
3085.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas ESDM
Kota Semarang
57.471.000
59.325.000
57.813.000
65.391.000
240.000.000
3086.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Kota Pekalongan
8.289.500
13.797.500
7.489.500
6.007.500
35.584.000
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
Halaman : 17 Kode Program Kegiatan 1
2
3087.
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan
Jumlah
I 7
II 8
III 9
IV 10
9.826.500
9.826.500
9.826.500
39.306.000
11=7+8+9+10
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Kab. Purworejo
Tersedianya Peralatan Rumah tangga untuk kebutuhan pada kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
9.826.500
3088.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Kab. Pati
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
8.122.000
7.683.000
8.122.000
8.573.000
32.500.000
3089.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Solo
Kota Surakarta
5.312.000
13.051.000
8.421.000
3.237.000
30.021.000
3293.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Sekretariat Dinas ESDM
Kota Semarang
62.567.000
66.261.000
61.340.000
59.832.000
250.000.000
3294.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Kab. Pekalongan
14.941.000
14.699.000
15.620.500
14.739.500
60.000.000
Tercapainya kelangsungan fungsi alat laboratorium dengan tingkat akurasi dan ketelitian yang optimal
Halaman : 18 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
3295.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Kab. Purworejo
Terlaksananya kelangsungan fungsi alat laboratorium dengan tingkat akurasi dan ketelitian yang optimal pada kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
22.584.500
12.941.000
14.709.000
9.765.500
60.000.000
3296.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Kab. Pati
Tercapainya kelangsungan fungsi alat laboratorium dengan tingkat akurasi dan ketelitian yang optimal
8.420.000
8.615.000
8.920.000
9.045.000
35.000.000
3297.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Balai ESDM Wilayah Solo Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel
Kota Surakarta
7.661.000
26.141.000
13.977.000
12.221.000
60.000.000
24.825.000
47.157.000
23.175.000
36.000.000
131.157.000
3953.
Kota Semarang
Berfungsinya alat - alat bengkel secara optimal
Halaman : 19 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
4957.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas ESDM
Kota Semarang
4958.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Kota Pekalongan
4959.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
Kab. Purworejo
4960.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Kab. Pati
4961.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Solo
Kota Surakarta
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
325.760.000
621.053.000
672.800.000
2.546.230.000
4.165.843.000
25.547.000
36.653.000
92.500.000
-
154.700.000
Terlaksananya peningkatan sarana kantor, pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
74.000.000
107.500.000
43.500.000
-
225.000.000
Terlaksananya peningkatan sarana kantor, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
90.860.000
75.835.000
58.305.000
-
225.000.000
42.277.000
43.212.000
66.705.000
72.806.000
225.000.000
Terlaksananya peningkatan sarana kantor, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Halaman : 20 Kode Program Kegiatan 1
03.
2
5166.
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
Kota Pekalongan
5167.
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan
5168.
5169.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Terlaksananya kegiatan rehab gedung Balai ESDM Wilayah Serayu Utara
6.371.000
99.330.000
94.096.000
50.203.000
250.000.000
Kab. Purworejo
Tertatanya sarana dan prasarana kantor ( Penambahan ruang kantor lantai 2 ).
22.385.000
6.840.000
220.775.000
-
250.000.000
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
Kab. Pati
Terlaksananya kegiatan rehab gedung Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria
11.126.500
25.210.500
213.663.000
-
250.000.000
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Solo
Kota Surakarta
Terlaksananya kegiatan rehab gedung Balai ESDM Wilayah Solo
2.828.210
21.500.810
115.750.810
109.920.170
250.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Halaman : 21 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
3
2
0001.
05. 0001.
0209.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Lokasi Kegiatan 4
Kota Semarang
Kota Semarang
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
-
116.850.000
-
-
116.850.000
Terlaksananya pendidikan kursus dan diklat bagi Pegawai Dinas ESDM Prov. Jateng
34.000.000
84.000.000
70.000.000
62.000.000
250.000.000
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan sektor ESDM
58.939.500
125.021.500
29.414.000
33.700.000
247.075.000
Cakupan lokasi pemetaan dan identifikasi wilayah intrusi air laut
9.321.000
10.523.000
230.070.000
86.000
250.000.000
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG 15.
Program Perencanaan Tata Ruang 0008.
Pemetaan Intrusi Air Laut di Jawa Tengah.
Kab. Pati dan Rembang
Halaman : 22 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
3
2
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP 15.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 0014.
19. 0003.
Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan
Kab. Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Batang, Pekalongan, dan Pemalang; serta Kab. Magelang, Boyolali, Klaten, Semarang dan Kota Salatiga
Stakeholder sektor pertambangan di Kawasan Pertambangan Sumbing-Sind oro-Dieng dan Kawasan Pertambangan Merapi-Merba bu-Ungaran
46.786.000
328.866.000
489.640.000
172.208.000
1.037.500.000
Kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan Wonogiri
1) Cakupan Lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan 2) Jumlah demplot reklamasi lahan bekas pertambangan
9.780.000
1.000.000
218.883.000
769.937.000
999.600.000
Halaman : 23 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
0004.
Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa Tengah
1) Kota Semarang,Kab. Cilacap,Banyuma s, Purworejo, 2). Kendal, Batang,Karangan yar,3) CAT Salatiga dan CAT Rawapening
0008.
Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah.
Kab. Purworejo, Kebumen, sukoharjo, sragen dan Cilacap
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
1). Jumlah pembangunan sumur pantau dan dilengkapi dengan Ground Water Level Recording (GWLR); 2). Jumlah CAT Penyusunan sistem jaringan Sumur Pantau; 3). Jumlah Sumur Pantau yang di revitalisasi
171.287.000
536.703.000
888.660.000
373.350.000
1.970.000.000
Cakupan Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan pembangunan sumur resapan dalam
14.838.200
337.048.600
175.803.600
342.309.600
870.000.000
Halaman : 24 Kode Program Kegiatan 1
2
0009.
Uraian 3
Kegiatan Penyusunan DED Reklamasi Lahan Bekas Penambangan di Jawa Tengah.
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
Kabupaten Wonogiri & Temanggung.
Tersedianya desain reklamasi lahan bekas penambangan
25.724.000
Kota Semarang, Luar Provinsi Jawa Tengah, dan Luar Jawa
Masyarakat dan Investor
35.008.000
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
274.276.000
-
-
300.000.000
210.840.000
189.880.000
246.372.000
682.100.000
( 2.03. ) - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 16.
Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah 0001.
Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan
Halaman : 25 Kode Program Kegiatan 1
2
0002.
Uraian 3
Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah
Lokasi Kegiatan 4
29 Kab : Kab Temanggung, Pemalang, Pekalongan, Kab Tegal, Brebes, Batang, Kendal, Jepara, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Blora, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Kab Magelang, Kab Semarang, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, dan Purworejo.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Pemegang IUP di kab/kota se Jawa Tengah
Triwulan I 7
272.195.000
II 8
258.340.000
Jumlah III 9
144.780.000
IV 10
324.685.000
11=7+8+9+10
1.000.000.000
Halaman : 26 Kode Program Kegiatan 1
2
0003.
Uraian 3
Kegiatan Peningkatan Teknologi Pengolahan Bahan Tambang bagi Pertambangan Rakyat
Lokasi Kegiatan 4
Kab. Pati, Kab. Wonogiri, Kab. Kebumen, Kab. Magelang, Kab. Banjarnegara, Kab. Karanganyar, Kab. Rembang.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Terwujudnya peningkatan produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air Tanah dan terkendalinya kerusakan lingkungan.
Triwulan I 7
12.745.000
II 8
223.293.000
Jumlah III 9
738.094.000
IV 10
105.868.000
11=7+8+9+10
1.080.000.000
Halaman : 27 Kode Program Kegiatan 1
2
0007.
Uraian 3
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Air Tanah
Lokasi Kegiatan 4
35 Kab/Kota : Kab Temanggung, Pemalang, Kota Pekalongan, Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal, Brebes, Batang, Kendal, Jepara, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Blora, Kota Semarang, Sragen, Karanganyar, Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Kota Magelang, Kab Magelang, Kota Salatiga, Kab Semarang, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, dan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Terlaksananya 350 kajian teknis air tanah terhadap permohonan rekomtek dari Kab./Kota
Triwulan I 7
99.000.000
II 8
82.500.000
Jumlah III 9
82.500.000
IV 10
66.000.000
11=7+8+9+10
330.000.000
Halaman : 28 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Purworejo. 0010.
Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering
Sumur bor di Kab. Grobogan, Demak, Boyolali, Temanggung, Pekalongan, Magelang; 2) Survey hidrogeologi di Kab. Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Tegal, Pemalang, Brebes; 3) Sumur eksplorasi di Kab. Magelang, Pati, Grobogan
Terlaksananya 6 Kajian survey hidrogeologi dan terbangunnya 6 sumur bor air tanah dan 3 sumur eksplorasi bagi kelompok masyarakat
87.784.000
1.050.656.000
1.258.910.000
552.650.000
2.950.000.000
Halaman : 29 Kode Program Kegiatan 1
2
0011.
Uraian 3
Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa Tengah
Lokasi Kegiatan 4
35 Kab/Kota : Kab Temanggung, Pemalang, Kota Pekalongan, Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal, Brebes, Batang, Kendal, Jepara, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Blora, Kota Semarang, Sragen, Karanganyar, Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Kota Magelang, Kab Magelang, Kota Salatiga, Kab Semarang, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, dan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Terwuiudnya kepatuhan teknis dan administrasi pengambilan air tanah di 300 obyek dan 5 kali rakor air tanah
Triwulan I 7
191.900.633
II 8
196.375.000
Jumlah III 9
157.100.000
IV 10
240.124.367
11=7+8+9+10
785.500.000
Halaman : 30 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Purworejo. 0013.
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangan
29 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Aparatur dan Pelaku Usaha Pertambangan
107.520.000
121.260.000
116.748.000
111.972.000
457.500.000
0014.
Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah
1)Kab. Grobogan, Kab. Blora; 2)Kab.Brebes, Kab.Sragen, Kab. Pati, Kab. Purbalingga, Kab. Klaten dan Kab. Kendal
Terbangunnya 50 unit sumur gali dan 30 sumur pasak di 8 kab bagi kelompok masyarakat yang menerima bantuan pembangunan
33.200.000
381.800.000
1.228.400.000
16.600.000
1.660.000.000
Halaman : 31 Kode Program Kegiatan 1
2
Lokasi Kegiatan
Uraian 3
4
0019.
Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah
CAT Wonosobo (Kab. Magelang, Wonosobo dan Temanggung) dan Kabupaten Wonogiri
0028.
Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Mineral Logam beserta Mineral Penyertanya
-
0029.
Kegiatan Evaluasi Hidrogeologi pada Daerah Anomali
Kabupaten Sukoharjo & Klaten.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
Jumlah III 9
II 8
IV 10
11=7+8+9+10
Terlaksananya pemetaan zona pemanfaatan dan konservasi air Tanah pada CAT Wonosobo dan tersusunnya DED Pemanfaatan Sumber Air di Kabupaten Wonogiri -
25.438.000
210.892.000
42.240.000
611.430.000
890.000.000
-
-
-
-
-
Tersusunnya 1 dokumen kajian hidrogeologi berupa data potensi anomaly air Tanah.
7.336.000
68.506.000
221.983.000
1.375.000
299.200.000
Halaman : 32 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
0030.
Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah
Kabupaten Pati, Kudus dan Blora
0031.
Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah
35 Kab./Kota se Jawa Tengah.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Dokumen Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di 3 Kabupaten
9.714.000
11.239.000
91.330.000
237.117.000
349.400.000
Terlaksananya kegiatan Bimtek Pertambangan dan Field trip di Jawa Tengah.
159.540.000
77.970.000
78.270.000
77.970.000
393.750.000
Halaman : 33 Kode Program Kegiatan 1
2
0032.
17.
Uraian 3
Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
Lokasi Kegiatan 4
Jawa Tengah.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
1. Terlaksananya usulan kegiatan dari Kab./Kota. 2. Terwujudnya sinergistas program pembangunan bidang ESDM. 3. Jumlah Lokakarya bidang ESDM. 4. Jumlah Rakor Pengendalian Internal. 5. Jumlah Rakor Perencanaan Internal. 6. Jumlah Sosialisasi Advokasi dan Fasilitasi PUG bidang ESDM.
Triwulan I 7
249.940.000
II 8
115.385.000
Jumlah III 9
138.015.000
IV 10
254.390.000
11=7+8+9+10
757.730.000
Halaman : 34 Kode Program Kegiatan 1
2
0002.
Uraian 3
Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan
Lokasi Kegiatan 4
Kabupaten Banjarnegara, Kudus, Wonosobo, Sragen, Banyumas, Kebumen, Rembang ,Pemalang, Blora,Semarang, Kendal,Kota Salatiga dan Kota Semarang
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
(1)Terwujudny a pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kg serta captive power (2)Peningkata n Rasio Elektrifikasi
Triwulan I 7
57.272.500
II 8
45.683.500
Jumlah III 9
3.895.265.000
IV 10
659.000
11=7+8+9+10
3.998.880.000
Halaman : 35 Kode Program Kegiatan 1
2
0003.
Uraian 3
Kegiatan Pengawasan dan pengendalian Usaha Jasa SPBU, Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta LPG di Jawa Tengah
Lokasi Kegiatan 4
35 Kab/Kota : Kab Temanggung, Pemalang, Kota Pekalongan, Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal, Brebes, Batang, Kendal, Jepara, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Blora, Kota Semarang, Sragen, Karanganyar, Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Kota Magelang, Kab Magelang, Kota Salatiga, Kab Semarang, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, dan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Terpenuhinya pasokan BBM Subsidi dan LPG 3 Kg di Jawa Tengah;Terlak sananya pengawasan 320 obyek pada usaha jasa SPBU, SPBE, agen dan pangkalan LPG 3 kg, 10 sumur tua
Triwulan I 7
287.500.000
II 8
287.500.000
Jumlah III 9
287.500.000
IV 10
287.500.000
11=7+8+9+10
1.150.000.000
Halaman : 36 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Purworejo. 0008.
Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
Terlaksananya evaluasi dan penyusunan dokumen RUKD 2015
12.231.000
30.025.000
20.505.000
230.914.000
293.675.000
0009.
Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah
Terlaksananya pengawasan operasional dan manajemen operasional pembangkit listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan; dan wasdal manajemen operasional captive power di 35 kab/kota
171.493.000
254.528.000
190.731.000
140.768.000
757.520.000
0017.
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan di Jawa Tengah
Tersedianya laporan rekomendasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrik an.
136.947.000
33.030.000
35.918.000
33.685.000
239.580.000
Kab/Kota se Jawa Tengah.
Halaman : 37 Kode Program Kegiatan 1
2
0022.
22.
Uraian 3
Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Jawa Tengah
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan, Jepara, Purworejo, Kebumen, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Tegal, Pekalongan, Wonogiri, Sragen
1. Jumlah bantuan sambunagn listrik. 2. Jumlah KK penerima bantuan sambungan listrik.
33.322.000
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
17.263.000
1.416.704.000
818.211.000
2.285.500.000
Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi 0001.
Kegiatan Pemetaan Geologi Tata Lingkungan di Jawa Tengah
Kabupaten Purbalingga & Wonosobo.
Terlaksananya pemetaan geologi tata lingkungan.
8.958.000
47.529.000
233.513.000
-
290.000.000
0005.
Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Tektonik di Jawa Tengah
Kabupaten Pekalongan & Pemalang.
Tersusunnya 1 dokumen kajian pemetaan zona rawan aktivitas tektonik yang berkembang.
14.358.000
56.742.000
128.900.000
-
200.000.000
Halaman : 38 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
0006.
Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Vulkanik di Jawa Tengah
Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Magelang & Purworejo.
Tersusunnya 1 dokumen kajian pemetaan resiko rawan bencana vulkanik.
25.849.000
107.161.000
241.990.000
-
375.000.000
0007.
Kegiatan Penataan Lahan Rawan Bencana Tanah Longsor
1) Kab. Batang, Pekalongan, Purbalingga, Pemalang dan Cilacap 2) Kab. Banyumas, Cilacap dan Purbalingga.
1. Terbangunnya alat deteksi dini pada daerah rawan longsor; 2. Terlaksananya kajian penataan lahan rawan bencana tanah
27.195.000
22.330.000
213.107.000
792.368.000
1.055.000.000
0009.
Kegiatan Pemetaan Geologi Detail di Jawa Tengah
Kab. Kudus, Pati dan Blora
Tersusunnya 1 dokumen kajian geologi detail pengembanga n wilayah berbasis sumber daya mineral di 3 lokasi
8.618.000
14.490.000
12.984.000
286.408.000
322.500.000
Halaman : 39 Kode Program Kegiatan 1
2
0010.
Uraian 3
Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam Geologi
Lokasi Kegiatan 4
35 Kab/Kota : Kab Temanggung, Pemalang, Kota Pekalongan, Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal, Brebes, Batang, Kendal, Jepara, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Blora, Kota Semarang, Sragen, Karanganyar, Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Kota Magelang, Kab Magelang, Kota Salatiga, Kab Semarang, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, dan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
1. Cakupan lokasi sosialisasi mitigasi bencana alam geologi. 2. Peserta sosialisasi.
Triwulan I 7
187.074.000
II 8
67.562.000
Jumlah III 9
78.480.000
IV 10
356.884.000
11=7+8+9+10
690.000.000
Halaman : 40 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Purworejo.
23.
0014.
Kegiatan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah di Jawa Tengah
Kabupaten Magelang.
1. Cakupan lokasi simulasi mitigasi penanganan (action plan) dalam menghadapi bencana gerakan Tanah. 2. Cakupan lokasi kajian dan penataan lahan rawan bencana gerakan Tanah.
10.400.000
45.235.000
242.765.000
-
298.400.000
0015.
Kegiatan Evaluasi Gerakan Tanah pada Jalur Utama dan Alternatif di Jawa Tengah
Jalur Utama Kab. Banyumas ke Kab Semarang; Jalan Alternatif Kab. Kebumen ke Kab. Wonosobo
Cakupan lokasi kajian evaluasi gerakan tanah pada jalur utama dan alternatif
7.149.250
55.947.750
216.903.000
-
280.000.000
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Halaman : 41 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
0001.
Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah
Kab. Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Boyolali, Jepara, Temanggung dan Blora
0002.
Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah
Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. karanganyar, dan Kab. Banjarnegara
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Meningkatkan jumlah masyarakat daerah terpencil yang menikmati aliran listrik
33.945.000
1.757.000.000
1.091.226.000
8.912.549.000
11.794.720.000
(1) Terwujudnya pembangunan infrastruktur EBTKE setempat bagi masyarakat miskin dan terpencil. (2) Meningkatkan pemanfaatan Energi baru Terbarukan dalam Bauran Energi.
21.507.000
39.809.000
123.284.000
305.400.000
490.000.000
Halaman : 42 Kode Program Kegiatan 1
2
Lokasi Kegiatan
Uraian 3
4
0003.
Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah
Kab. Boyolali,Kab. Semarang, Kab. Sragen, Kab. Pekalongan, Kab. Blora, Kab. Cilacap,Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Wonogiri, Kab.Jepara, Kab. Rembang
0004.
Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah
Kab. Pekalongan dan Banyumas
0005.
Kegiatan Pengembangan Panas Bumi di Jawa Tengah
0006.
Kegiatan Penyusunan Detail Engineer Design (DED) PLTMH di Jawa Tengah
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
Jumlah III 9
II 8
IV 10
11=7+8+9+10
Terwujudnyab 19 desa mandiri
63.263.000
68.179.000
1.631.272.000
756.496.000
2.519.210.000
18.741.000
178.605.000
223.834.000
678.340.000
1.099.520.000
-
Terbangunnya PLTMH sebanyak 1 unit dan terevitalisasiny a 1 unit PLTMH -
-
-
-
-
-
Kabupaten Purbalingga & Banyumas.
Tersusunnya dokumen DED PLTMH.
4.767.000
7.200.000
13.100.000
224.933.000
250.000.000
Halaman : 43 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
0007.
Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo
0008.
Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah
26. 0001.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
1) Terwujudnya pembangunan infrasruktur pemanfaatan EBTKE setempat bagi masyarakat miskin dan terpencil; 2) Meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
24.051.000
35.768.500
326.320.250
176.985.250
563.125.000
Kab. Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora dan Grobogan
Meningkatkan pemanfaatan Energi baru Terbarukan dalam Bauran Energi.
25.983.000
19.865.000
328.568.000
584.000
375.000.000
Kota Semarang
Terlaksananya penyusunan draft peraturan gubernur bidang ESDM
124.896.000
177.792.000
115.668.000
146.644.000
565.000.000
Halaman : 44 Kode Program Kegiatan 1
2
27.
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Program Pendidikan Non Formal dan Informal 0001.
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan
Terlaksananya pendidikan kemasyarakat an bagi 1.160 orang masyarakat yang mendapatkan pengetahuan Bidang ESDM
208.080.000
153.811.000
101.910.000
36.199.000
500.000.000
Halaman : 45 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
5.990.375.594
Jumlah III 9
II 8
12.386.704.311
22.322.632.711
IV 10
24.138.037.384
Semarang, 2 Januari 2015 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PROVINSI JAWA TENGAH
M. ARIF SAMBODO, SE, MSi NIP. 19640518 198903 1 010.
11=7+8+9+10
64.837.750.000