Beleidsverslag Sociale Zaken 2006 blz. Inhoudsopgave
1
Lijst van afkortingen
2
Inleiding
3
1.
2.
3.
5.
Beleidsterrein Inkomensvoorziening Tabel 1 Kerngegevens 2005
4 4
Arbeidsvoorziening Tabel 2 Arbeidsmarktregelingen Tabel 3 Mutaties periodieke uitkeringen
5 5 5
Zorgbeleid Wvg Tabel 4 Mutaties rolstoelvoorzieningen Tabel 5 Aanvragen woonvoorzieningen Tabel 6 Aanvragen vervoersvoorzieningen Tabel 7 Kosten vervoersvoorzieningen Tabel 8 Overzichtskosten Wvg Tabel 9 Kerncijfers Wvg
6 6 7 7 8 8 9
Zorgbeleid Tabel 10 Tabel 11
WWB Kwijtschelding belastingen Bijzondere bijstand
Zorgbeleid Tabel 12 Tabel 13
Vluchtelingenzorg Financieel overzicht statushouders/nieuwkomers 11 Resultaten inburgeringscontracten nieuwkomers 11
9 10
Uitvoeringskosten Tabel 14
11
12
Uitvoeringskosten Sociale Zaken
-1-
13
Lijst van gebruikte afkortingen Abw Bbz Buf CBA CBB CWI DSW Gak GTP I&D Ioaw Ioaz ITB KRA RBA REA SMB SWI Wajong WAO WEP WIW WSW WW WWB ZW
Algemene bijstandswet Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Besluit uitvoering en financiering Wiw Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening Centrum Beroepsoriëntatie en Beroepsbeoefening Centrum voor Werk en Inkomen Dienst Sociale Werkvoorziening Gemeenschappelijk administratiekantoor Gemeenschapstakenplan Regeling In-en Doorstroombanen Wet inkomensvoorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Individuele trajectbemiddeling Kaderregeling arbeidsinpassing Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Reïntegratie arbeidsgehandicapten Samenwerkingsverband Midden-Brabant Samenwerkingsverband Werk- en Inkomen Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Werkervaringsproject Wet inschakeling werkzoekenden Wet Sociale werkvoorziening Werkloosheidswet Wet Werk en Bijstand Ziektewet
-2-
BELEIDSVERSLAG SOCIALE ZAKEN 2006 Inleiding lngevolge artikel 77, eerste lid, van de Wet Werk en Bijstand (WWB) dient het college van burgemeester en wethouders een verslag over de uitvoering in te dienen bij de minister van SZW. Het via een beleidsverslag achteraf afleggen van verantwoording inzake het gevoerde beleid maakt onderdeel uit van de toezichtrelatie Rijk en gemeente. Tevens wordt in ditzelfde artikel de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad aangeduid, die een oordeel moet vellen over de uitvoering van de Wet. Door gewijzigde wetgeving in de wet Sisa (nieuwe systematiek single information, single audit) is de verantwoordelijkheid van de administratie van sociale zaken meegenomen met de vaststelling van de gemeenterekening 2006. Aanvullend behoeft de gemeenteraad geen verklaring af te leggen omtrent de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gevoerde administratie door sociale zaken. Vanwege de diverse ontwikkelingen op het gebied van de WWB ten aanzien van hoogwaardig handhaven en de verhoogde prioriteiten ten aanzien van de interne controle en daaraan gekoppeld de rechtmatigheid van de uitkeringen, is er geen ruimte geweest om vooraf een Beleidsplan 2006 op te stellen. Tevens is op de beleidsambtenaren een fors beslag gelegd ten aanzien van de ontwikkeling van de Wmo. Er is geen wettelijke verplichting op basis van de WWB om een beleidsplan op te stellen. Voor de eigen organisatie levert een beleidsplan echter wel een meerwaarde in verband met het vastleggen van de eigen ambitie ten aanzien van de uitstroom uit de WWB en de inzet / resultaten van de reïntegratiemiddelen en de verantwoording van deze ambitie in het beleidsverslag met vermelding van oorzaken/ontwikkelingen/tegenslagen ten aanzien van de resultaten. In 2008 zal een nieuw beleidsplan ontwikkeld worden. Het Platform Sociale Zaken wordt betrokken in de voorbereiding van nieuw beleid op het terrein van de WWB en aanverwante regelingen. Het Platform is in 2006 slechts eenmaal bijeen geweest om te adviseren over het Beleidsverslag 2005. Tevens is daarbij in beschouwing genomen of het Platform in de huidige samenstelling nog een meerwaarde heeft ten opzichte van het Wmo platform. Vooralsnog blijft het Platform Sociale Zaken zijn bestaansfunctie behouden en zal door de voorzitter van het platform een verbredingonderzoek worden opgestart om de vertegenwoordiging uit te breiden en meer met eigen adviezen te komen over beleidsontwikkelingen/wensen Voor 2006 werd een geringe terugloop van het aantal uitkeringen verwacht. Deze verwachting is niet uitgekomen. Het aantal uitkeringen is toegenomen met één dossier. In verband met de hoeveelheid aan werkzaamheden op sociale zaken en daardoor de verlate verantwoording, is gekozen voor een schematisch inzicht in de jaarcijfers 2006.
1.
Inkomensvoorziening.
-3-
In het kader van de uitvoering van sociale verzekeringswetten is de verantwoording van het beslissen op aanvragen en bezwaarschriften van onderstaande sociale zekerheidswetten en/of andere regelgeving opgedragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. In gemeente Drimmelen is de beslissingsbevoegdheid op een aanvraag en beslissingen op heronderzoeken gemandateerd aan het hoofd van afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden Over het dienstjaar 2006 hebben de volgende verstrekkingen plaatsgevonden. TABEL 1 KERNGEGEVENS 2006 soort uitgave decl. 75% aandeel FWI Uitgaven 2006 Uitgaven 2005 bijstand totaal 65-, 65+ Elders vz. Bijzondere Bijstand
Uitgaven 2004
1.298.301
1.298.301
1.309.327
1.348.533
Langdurig laag Ioaw
eigen rekening uitgaven 138.728
13.021 46.243
Uitg. 100.962 Ink. 3.307 13.021 184.971
Uitg. 95.416 Ink. 9.998 11.843 260.729
Uitg. 79.159 ink. 21.180 8.976 281.386
Ioaz
70.650
23.550
94.200
117.843
117.116
Bbz (saldo leningen per 3112-2005) achterstallige rente Bbz lening onderzoekskosten Bbz ontvangsten rente + aflossingen Wmo (excl.uitv.kosten) Wmo uitvoeringskosten Reïntegratie werkzoekenden RBA / Wsw
n.v.t.
n.v.t.
371.830
484.749
512.029
17.578 5.669 96.091 c
5.859 630 32.030 c
14.017 23.437 6.299 128.121 c
7.396 278.601 150 262.266 c
22.864 163.121 55.297 c
n.v.t. n.v.t. 246.423 eigen middelen
n.v.t. n.v.t. 246.423 40.214
981.192 236.158 181.090 82.902
925.238 282.513 244.056 390.189*
36.749 c 24.671 c 11.900
43.533 c 475 c 25.713
44.980 c 2.117 c 33.850
47.400
75.625
94.938 381.872
Verhaal&terugv.WWB Ioaw/Ioaz verstrekking lening PL & SK GKB borgstellingen saldo 31/12 Totaal FWI Totaal benodigde Lumpsum WWB/IOA Inkomensdeel WWB Inkomensdeel IOA/Bbz besparing Lumpsum WWB/IOA/Bbz
18.503 c n.v.t. n.v.t. Werkaan deel Inkomensd eel
eigen middelen 36.749 c 6.168 c n.v.t. n.v.t 415.923 1.387.604 1.406.376 128.163 146.935*
* de besparing is tot het bedrag van 10% van de jaarlijkse lumpsum opgenomen in de reserve eigen risico WWB/IOA en het restant is toegevoegd aan het rekeningvoordeel van de algemene jaarrekening 2006.
-4-
2.
Arbeidsvoorziening.
Binnen sociale zaken wordt actief uitvoering gegeven van de hoofddoelstelling van de WWB. Dat betreft een hoeveelheid van maatregelen en inzet van instrumenten om de doelgroep WWB weer gereed te maken voor arbeidsparticipatie. Het doel van een WWB uitkering is om via een korte periode van inkomensondersteuning in combinatie met reïntegratie middelen te komen tot duurzame uitstroom uit de uitkering. Het ingezette beleid van 2005 is in 2006 verder uitgebouwd. Er zijn ruim 30 trajecten in 2006 gestart gericht op uiteindelijke uitstroom. Een aantal trajecten van 2005 lopen door in 2006 en voor een aantal gestarte trajecten in 2006 betekent dit dat deze kunnen doorlopen in 2007.
TABEL 2 Regeling Aantal deelnemers Individuele Trajectbemiddeling (exclusief REA) Aantal REA-trajecten (arbeidsgehandicapten) Aantal langdurig werklozen (I&D-banen) Aantal deelnemers Wet sociale Werkvoorziening Aantal Wiw - dienstbetrekkingen & WEP TABEL 3 Mutaties periodieke uitkeringen Regeling Aanvang 2006 WWB 107 WWB 65+ 8 Zakgeldregeling V&V 1 Bbz 2004 0 Ioaw 22 Ioaz 8 Totaal 146
Instroom 75 0 3 3 0 81
2006
2005
53
41
13
22
8
8
113
115
2
3
Uitstroom 82 1 3 13 1 100
Stand eind 2006 100 8 0 0 12 7 127
Gelet op de vermelde gegevens in tabel 3 kan geconcludeerd worden dat de WWB door sociale zaken conform de doelstelling van de WWB wordt toegepast. De uitstroom is groter dan de instroom. Een actief reïntegratie beleid in combinatie met hoogwaardig handhaven heeft er toe geleid dat de groep bijstandsverlening jonger dan 65 jaar een uitstroom van 7 dossiers tot stand is gekomen. De uitstroom bij de Ioaw is voornamelijk een gevolg van het toekennen van een hogere toeslag in het kader van de Wao, waardoor de dossiers binnen de administratie van sociale beëindigd konden worden omdat het volledige inkomen tot het minimum verstrekt wordt door het UWV.
-5-
3.
Zorgbeleid Wvg
Het zorgbeleid wordt gevormd door de Wvg voorzieningen en de bijzondere bijstand. In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in het aantal aanvragen/mutaties per voorzieningen. TABEL 4 Informatie hulpmiddelen (rolstoelvoorzieningen) 2006 Soort Middel Aankoppelbaar fietsdeel
aanvang
toename
Afname
Einde
5
0
1
4
44
7
8
43
Actief vastframe rolstoel
8
0
0
8
Autozitje voor kinderen
1
0
1
0
Badlift
2
1
0
3
Douche/toiletst. Zelfbew.
3
0
2
1
24
6
16
14
4
0
0
4
15
2
3
14
1
1
0
2
8 11
1 6
2 5
7 12
4
3
0
7
17
8
1
24
Fietszitje voor kinderen
1
0
0
1
Kinderduwwandelwagen
4
0
1
3
Kinderrolst. Elektrisch
1
1
0
2
Kinderrolst. Handbew.
11
4
1
14
Open buitenwagen
3
0
1
2
Overig
0
1
0
1
Rolstoel alg. gebruik
35
9
5
39
Rolstoel kort gebruik
148
34
21
161
2
0
1
1
105
8
7
106
Speciale tweewielfietsen
4
0
1
3
Traplift
2
0
1
1
12 475
0 92
2 80
10 487
Actief rolstoel
Douche/toilet/kruk/zit Douchebrancard/wagen Driewielfiets Elektrische driewielfiets Duwwandelwagen Duwwandelwagen lang gebr. Elektrische aandrijfunit Elektrische rolstoel
Rolstoelfiets Scootermobiel
Verrijdbare patiëntenlift Totaal
Geconcludeerd kan worden dat het aantal uitstaande hulpmiddelen jaarlijks nog licht stijgt.
-6-
Onderstaande tabel betreft het aantal aanvragen om een woonvoorziening. Ten aanzien van de uitgaven wordt verwezen naar tabel 1. TABEL 5 verzoeken om woonvoorzieningen Omschrijving 2005 Woonvoorziening 76 bouwkundig Verhuiskosten 17 Traplift woonvoorziening niet bouwkundig douche toiletstoel patiëntenlift reparatie woonvoorziening onderhoud woonvoorziening Totaal
2006 73 16 10
48
15 37 3 15
141
190
Het volgende schema geeft inzicht in het aantal aanvragen om een vervoersvoorziening in 2006. TABEL 6 totaal aantal aanvragen vervoersvoorzieningen 2006 4
2005 6
eigen auto 162
142
39
6
31
17
17
Niet nagezocht
253
171
collectief vervoer overige vervoersvoorzieningen scootermobiel senioren vervoer** Totaal **
seniorenvervoer is niet opgenomen in het totaal van Wvg aanvragen. Sedert de invoering van het automatiseringssysteem GWS4all van sociale zaken per 1-1-2006 zijn alle senioren geregistreerd binnen het pakket.
Het volgende schema geeft inzicht in de vervoerskostenontwikkelingen Wvg 2006
-7-
TABEL 7 Totaal gebruikers/kosten vervoersvoorziening 2005
2006
aantal
kosten
aantal
kosten
eigen auto
133
49.291
118
43.599
coll.vervoer
1050
458.123
1050
473.974
openbaar vervoer suppletie rolstoeltaxi scootermobiel ander verplaatsingsmiddel
(90.297)
(81.872)
3
2.452
5
3.165
105
154.635
103
130.779
1
2.753
1
2.803
Kosten (service punt)
9.918
8.533
senioren vervoer
250
4.449
250
5.517
driewielfiets/duo
23
15.756
21
23.284
Kosten aanp.auto
1
5.079
0
0
med.begel.kosten
3
966
4
1.129
8
7.713
3
2.804
Kosten aanschaf/gebruik ander verplaatsingsmiddel totaal
622.729
610.930
Uit dit schema blijkt dat de totale vervoerskosten 2006 zijn afgenomen. Met name het beleid van de scootermobiel dat alleen de meerkosten boven een fiets worden vergoed, heeft invloed op de uitgaven. TABEL 8 Totaal overzicht WVG 2006 begroting uitgaven grootboekrekening 6652000 / 6652010 / 6652020
daadwerkelijke uitgaven
€ 1.238.236 Toevoeging Marap 1* € (73.000) Toevoeging Marap 2* € (140.673) doorbelaste uren MA (binnen) € 116.753 Doorbelasting MA € 103.460 Doorbelaste uren Publiekszaken € 560 Doorbelasting Publiekszaken € 716 doorbelasting uren grondgebied € 1.732 Doorbelasting grondgebied € 1.469 diverse inkomsten € (193.664) € 1.482.935
€ 1.368.994 Toevoeging Marap 1 € (73.000 -/-) Toevoeging Marap 2 € (95.000 -/-) doorbelaste uren MA (binnen) € 132.467 kosten overhead MA € 123.391 Doorbelaste uren Publiekszaken € 1.332 Doorbelasting Publiekszaken € 2.010 doorbelasting uren grondgebied € 989 kosten overhead grondgebied € 974 diverse inkomsten € (216.778) € 1.245.379
* De toevoeging/onttrekking van de management rapportages zijn voor de eerste Marap budgettair neutraal en t.a.v. de tweede marap is per saldo € 45.673 toegevoegd. Het betreft mutaties op het cumulatieve vlak van de Wvg, dus vervoer, rolstoel en woonvoorziening samen. TABEL 9
-8-
Kerncijfers WVG 2006 kostensoort Advieskosten Woonvoorziening Vervoervoorziening Rolstoelvoorziening Woonaanpassingen
Rolstoelvoorzieningen overige Hulpmiddelen Vervoersvoorziening deeltaxi seniorenvervoer eigen auto scootermobielen Ontvangst sociaal vervoer verpleeghuisbewoners openbaar vervoersubsidie overige inkomsten aftrek BCF Nog te ontvangen bedragen Totaal uitgaven exclusief uitvoeringskosten
aantal 2005 58 91 13 141
266 104 1050 250 133 105
2006 78 75 28 190
291 90
Uitgaven 2005 16.194 26.795 2.160 Uitgaven 289.221 inkomsten (64.632) 196.215 (1.187) 714.830
2006 21.179 22.118 3.293 Uitgaven 409.544 Inkomsten (166.958) 220.059 (2.108) 692.802
1050 250 118 106 99.217 c 90.297 c 7.284 c 1.606 c
100.401 c 81.872 c 10.100 c 23.340 c
981.192
984.216
Zorgbeleid WWB De volgende gegevens hebben betrekking op het armoedebeleid van onze gemeente op het terrein van kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het aantal verstrekkingen en de kostensoorten bijzondere bijstand 2006. TABEL 10 Kwijtschelding 2006 omschrijving OZB Afvalstoffenheffing Rioolrecht Totaal
Aantal xxx 150 150 150
Bedrag xxx 35.922 24.580 60.502
Handhaven Aantal xxx 26 26 26
Bedrag Xxx Xxx Xxx 10.087
Totaal zijn 176 verzoeken om kwijtschelding ontvangen. In verband met de gewijzigde belastingheffing ten aanzien van de Onroerende Zaakbelasting is het niet meer mogelijk om voor deze belasting ontheffing te krijgen. De wijziging houdt in dat de gebruiker niet meer belast wordt en de kosten alleen bij de eigenaar in rekening worden gebracht. In verband met het bezit van het onroerende goed wordt de vermogensgrens door de eigenaar overstegen waardoor het recht op kwijtschelding vervalt.
TABEL 11 Bijzondere bijstand 2006
-9-
Bijzondere bijstand 2006 Code Kostensoort 0100
kleding of schoeisel
0300
Aantal
2005 bedrag
2006 bedrag
1
0
67
verstrekking langdurige minima
38
11.843
13.201
0500
Verwarmings/verlichtingskosten
1
0
4.634
0600
maaltijdvoorziening.
13
794
1.929
0700 0900
voormalige éénoudergezinnen renteloze leningen i.v.m voorschot op zw/ww/wao
3 9
2.928 23.717
6.856 33.615
1000
gezinshulp/ huish.hulp
12
3.661
4.788
2000
Kosten inrichting / huisraad
5
0
5.000
2200
verhuiskosten
2
0
451
2300
woonk.tot huursubsidiegrens
2
5.205
787
2400
woonk. boven huursubsidiegrens
1
597
26
2700
voorziening i.v.m. handicap
0
1.694
0
2900
Overige kosten i.v.m. woonvoorziening
1
0
414
3200
kinderopvang niet ivm werk/scholing
12
2.331
2.640
4100
autokosten
2
0
213
4300
Kosten eigen vervoermiddel
1
238
83
4400
Taxikosten
0
140
0
4500
overige vervoerskosten
4
762
701
4900
overige kosten maatschappelijke zorg
0
84
0
5100
schulddelging rente+aflossing
9
9.144
6.198
5600
rechtsbijstand
4
810
1.100
5700 5900
Toeslag in inrichting alleenstaande overige kosten verbonden aan financiële transacties
3 38
0 25.386
842 29.076
6000
omscholing/studiekosten
1
100
64
6300
reiskosten arbeid of scholing
3
1.016
613
6400
kinderopvang ivm werk/scholing
1
562
122
6500
Kosten identificatie/legimatie
0
1.582
0
7500
Bril
3
433
278
7600
andere hulpmiddelen
4
1.350
627
8200
Intra / semi-murale verpl. / verz.
1
0
874
8400
Kosten i.v.m. geboorte
1
0
154
8500
kosten specialist
1
1.013
70
8600
kosten fysiotherapie
1
273
85
8800
kosten tandarts
13
3.370
2.578
8900
overige medische/paramed. hulp
9900
Overige kosten choronisch zieken
0900
Inkomsten*
Totaal
Uitgaven
•
2
267
230
10
2.478
1.866
0
(9.998)
(8.980)
202
97.259
111.204
De inkomsten hebben betrekking op terugbetalingen van bijzondere bijstand, die als voorschot op een eventueel ander uitkeringsrecht is terugbetaald of alsnog om-niet is verstrekt.
-10-
Zorgbeleid vluchtelingenzorg In het kader van de inburgering nieuwkomers zijn de kosten en de resultaten van de scholing ten aanzien van de inburgering met Nederlands als tweede taal naast de eigen taal weergegeven in tabel 12 en 13.
TABEL 12 Omschrijving
Diverse Doeluitkeringen Sociale verstrekkingen Subsidie vluchtelingenzorg Controlekosten storting voorziening doorbelasting uren MA (binnen) Doorbelasting MA (binnen) totaal Inburgering nieuwkomers
Inkomsten begroting 1 90.000
werkelijk 2 80.893
Pm Pm pm Pm Pm 90.000
Pm Pm pm Pm Pm 80.983
Uitgaven begroting 3 77.818 32.522 1.023 -/- 33.432 7.097 6.289 91.317
werkelijk 4 57.330 32.522 1.012 -/- 21.374 6.633 6.179 82.300
verschil -1+2 +3-4 -/- 9.017 20.488 0 12 -/- 12.058 464 111 0
TABEL 13
Afgesloten inburgeringscontracten 2006 aantal gestopt/ ProfielResultaat in Niveau NT2 opgestart verhuisd toets niveau 2 is minimum om te kunnen naturaliseren tot in 2006 NT2 Nederlander 11
10 Alfab. 0 naar 0
0 naar 0
luisteren schrijven spreken Lezen *
0 naar 1 2 4 5 3
0 naar 2 8 6 5 7
0 naar 3
1 naar 2
1 naar 3
alfabetisering
Alle cursisten zijn begonnen op Nederlandse taal niveau 0. Het uitstroomniveau is het tweede cijfer.
5.
Uitvoeringskosten.
De directe uitvoeringskosten voor het werk van de afdeling Sociale Zaken zonder de kosten van inhuur van derden hebben in 2006 totaal € 970.231 bedragen tegen € 812.281 in 2005. Het verschil wordt veroorzaakt door uitbreiding van het personeel als gevolg van de invoering Wmo en het doorschrijven van de uren door afdeling Publiekszaken ten aanzien van de producten van Maatschappelijke Aangelegenheden.
-11-
De uitvoeringskosten zijn inclusief de kosten van overhead, in de vorm van salarissen van bestuur en ondersteunende afdelingen. Naast deze directe urenverantwoording van sociale zaken, zijn ook de uren verantwoord aan ziekte, leidinggeven, studie, algemene administratie (opbergen abonnementen) en algemeen niet indeelbare uren (reisuren, bijhouden tijdregistratie en bezoeken seminars). Het totaal van deze uren inclusief de kosten van huisvesting, administratie en bureaubehoeften worden verwerkt in het uurtarief en zijn inbegrepen in het totaal. De verdeling van producten heeft een negatief effect op de kosten van Maatschappelijke Aangelegenheden, maar betekent wel dat elders in de organisatie voordeel effecten ontstaan door de toeschrijving aan sociale zaken. (zie tabel 14).
De formatie van Sociale Zaken bestaat uit 10 structurele formatieplaatsen (exclusief het afdelingshoofd) en er zijn 14 vaste medewerkers werkzaam. De formatie is begin 2006 beperkt uitgebreid in verband met de groeiende taken i.v.m. de komst van de Wmo. Ondanks deze uitbreiding is de werkdruk in 2006 bij Sociale Zaken onveranderlijk hoog geweest. Door inzet van een stagiaire en inhuur van een tijdelijke arbeidskracht zijn de doorlooptijden van aanvragen net binnen de aanvaardbare termijnen gebleven. De inhuur van derden is gefinancierd met extra beschikbaar gestelde doeluitkeringen door het Ministerie SZW. In 2006 is gewerkt met tijdschrijven en zijn de uitvoeringskosten gebaseerd op de werkelijk verantwoorde uren. Onderstaand treft u een specificatie aan van de per onderdeel toegeschreven kosten van de afzonderlijke onderdelen zoals: WWB, WVG, IOAW, IOAZ, Vluchtelingenzorg en Werkgelegenheid.
-12-
TABEL 12 Regeling
Uitvoeringskosten producten sociale zaken 2006 Grootboeknumm Personeel Doorbel. uren Doorbel. MA er van Derden MA (binnen) (binnen)
Doorbel. uren PZ Doorbel. PZ (binnen) (binnen)
Doorbel. Uren Doorbel. overige overige (binnen)
430000
462.245
462.246
462.255
462.256
Totaal productkosten
Abw < 65 jaar Abw > 65 jaar Elders verzorgden Besluit zelfstandigen Bijstand algemeen bijzondere bijstand Kwijtschelding belastingen
661.00.00 661.00.10 661.00.20 661.00.30 661.00.40 661.40.00 661.41.00
0 0 0 0 54.307 24.105 0
249.628 2.365 454 3.711 6.791 33.006 0
232.525 2.203 423 3.456 6.326 30.745 0
4.059 87 0 0 0 521 0
6.125 131 0 0 0 786
0 0 0 0 0 0 8.304
0 0 0 0 0 0 8.304
492.337 4.786 878 7. 167 67.424 89.163 16.608
wet sociale werkvoorziening
661.10.00
0
5.280
4.918
0
0
1.035
797
12.030
RBA/arbeidsmarktbeleid
661.10.20
0
4.388
4.087
0
0
0
0
8.475
Reïntegratie werkzoekenden
661.10.40
65.765
11.882
11.068
0
0
0
0
88.715
Kinderdagverblijven
665.00.00
5.050
4.704
7
10
1.458
1.436
12.665
Wet I.O.A.Z.
661.20.00
3.630
3.381
27
40
0
0
7.078
Wet I.O.A.W.
661.20.10
7.797
7.263
0
0
0
0
15.060
Verklaringen omtrent inkomen en vermogen WVG Vervoersvoorzieningen
662.00.10
0
0
0
0
0
0
0
665.20.00
47.579
44.319
938
1.416
0
0
94.252
Wvg rolstoelvoorziening
665.20.10
41.616
38.765
187
282
0
0
80.850
Wvg woonvoorziening
665.20.20
43.272
40.307
207
312
989
974
86.061
Vluchtelingenzorg
662.10.10
6.633
6.178
0
0
0
0
12.811
Begel. Statushouders
662.10.00
598
557
0
0
0
0
1.155
Huursubs./Vangnet
682.23.00
931
867
0
0
1.798
447
21.660
474.611
442.092
6.033
2.060
13.584
11.958
1.112.008
Totaal
144.177
-13-
In 2006 hebben onder vermelde registraties plaatsgevonden. Het betreft de volgende aantallen: Aanvragen: Wet voorzieningen gehandicapten Wet Werk en bijstand Bijzondere bijstand Besluit bijstandsverlening zelfstandigen : Langdurig laag Wet Ioaz/w Lening Gemeentelijke Kredietbank Breda : Schuldsanering : Reïntegratie start bemiddeling Reïntegratie start traject : Kinderopvang Totaal Bezwaarschriften: gegrond WWB 27 : 7 Wvg 11 : 1 Ioa 1 : 0 Bbz 0 : 0 Vangnet 0 :
2005 455 60 138
: : : 3 : :
2006 505 75 145 6
43 7 12 20
:
38 3 11 33
0 2
5 6
: 5 8 : 750 835 0ngegrond in behandeling ingetrokken 20 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0
Op basis van de werkdruk bij sociale zaken is eind 2005 besloten om het debiteurenbeheer deels uit te besteden aan derden. In de loop van 2006 is deze ingeslagen weg verder verdiept door overdracht van een groot aantal vorderingen. De vorderingen worden nu beheerd door Channock Chase Mandaat B.V. die landelijk opereren. Deze organisatie neemt de incasso van de vordering op zich. De kosten zijn beperkt tot eenmalige overdrachtskosten van € 100 per dossier voor de opdrachtgever en wordt 15% van de openstaande vordering als kosten in rekening gebracht bij de debiteur.
-14-