BAHAN MUSRENBANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu diatur dan menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698); 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015.
RENCANA
KERJA
Pasal 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pasal 2 RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai pedoman untuk : a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara; b. penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; c. pengusulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun 2015 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015; d. memadukan dan mensinergikan rencana program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun kedua (tahun 2015); e. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah tahun 2015.
Pasal 3 Sistematika RKPD Tahun 2015, adalah sebagai berikut : BAB I BAB II
BAB III BAB IV BAB V BAB VI
: PENDAHULUAN : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH : RENCANA PROGRAM DAN KEGITAN PRIORITAS DAERAH : PENUTUP
Pasal 4 Uraian secara rinci RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. Ditetapkan di Karanganyar Pada tanggal BUPATI KARANGANYAR
JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
SAMSI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR Telah dikoordinasikan Pejabat Paraf 1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala BAPPEDA 3. Sekretaris BAPPEDA
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. DAFTAR TABEL ………………………………………………………………. DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….. 1.1. Latar Belakang …………………………………………. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan …………………………. 1.3. Hubungan Antar Dokumen …………………………. 1.4. Maksud dan Tujuan …………………………………... 1.5. Sistematika Dokumen RKPD ……………………….. BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ……………………………………………… 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ………………… 2.1.1. Aspek Geografi …………………………………. 2.1.2. Aspek Demografi ………………………………. 2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat …………. 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum …………………….. 2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah …………………… 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2013 dan Realisasi RPJMD …………………. 2.2.1. Urusan Wajib …………………………………… 2.2.2. Urusan Pilihan …………………………………. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah …………….. 2.3.1. Infrastruktur dan Transportasi …………... 2.3.2. Kemiskinan ……………………………………. 2.3.3. Pengangguran ………………………………… 2.3.4. Pendidikan …………………………………….. 2.3.5. Kesehatan ……………………………………… 2.3.6. Koperasi dan UMKM ………………………… 2.3.7. Pariwisata …………………………………….. 2.3.8. Iklim Investasi ………………………………… 2.3.9. Pangan …………………………………………. 2.3.10. Keadilan Gender ……………………………… 2.3.11. Seni Budaya …………………………………… 2.3.12. Energi …………………………………………… 2.3.13. Reformasi Birokrasi …………………………. 2.3.14. Aset Daerah …………………………………… 2.3.15. Politik …………………………………………… 2.3.16. Kamtibmas ……………………………………. 2.3.17. Pengembangan Wilayah ……………………. 2.3.18. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 2.3.19. Penanggulangan Bencana ………………….
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
i iii x I-1 I-1 I-2 I-6 I-8 I-8
II-1 II-1 II-1 II-4 II-6 II-14 II-65 II-74 II-74 II-87 II-95 II-95 II-97 II-97 II-97 II-98 II-100 II-100 II-100 II-100 II-101 II-101 II-101 II-102 II-102 II-102 II-102 II-103 II-103 II-103
i
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ………………………………….. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ………………….. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah …………………… 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 …………………………. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ………………… 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah …….. 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah …………… 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah …….. 3.2.4. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendapatan …………………………………….
III-1 III-1 III-2 III-6 III-8 III-9 III-9 III-10 III-11
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 …………………………………………………... IV-1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ………………. IV-1 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah ……………………. IV-3
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH …………………………………………………………. V-1
BAB VI
PENUTUP ………………………………………………………..
VI-1
Lampiran : Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
i
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Table 2.4. Tabel 2.5.
Table 2.6. Tabel 2.7. Table 2.8. Table 2.9. Tabel 2.10. Tabel 2.11. Tabel 2.12. Tabel 2.13. Tabel 2.14. Tabel 2.15. Tabel 2.16. Tabel 2.17. Tabel 2.18. Tabel 2.19. Tabel 2.20. Tabel 2.21.
Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar ......... Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar (DAS Bengawan Solo) ……………………… Data Hari Hujan dan Curah Hujan Rata-rata di Wilayah Kabupaten Karanganyar ………………………... Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Dirinci Per Kecamatan Tahun 2014 ………………………………. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk Dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 ………………….. Jumlah Penduduk dan Pertambahan Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH Kab. Karanganyar Tahun 2008 s/d 2012 ……………… Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Kab. Karanganyar Tahun 2008 s/d 2012 ……………… Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH Kab. Karanganyar Tahun 2008 s/d 2012 ……………… Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 – 2012 ……………………….. Kondisi Penyakit Menular di Kabupaten Karanganyar tahun 2008 – 2012 ………………………………………….. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi di Kabupaten karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………. Penjaminan Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2013 …………………………… Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kab. Karanganyar 2011 ……………………………………. IPM Kabupaten Karangnayar Tahun 2008 – 2012 …… Perkembangan AHH Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Perkembangan AMH Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 - 2012 ………………………… Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …….. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………………………….
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
II-2 II-2 II-3 II-4
II-5 II-5 II-6 II-6 II-7 II-8 II-8 II-9 II-9 II-10 II-11 II-13 II-13 II-13 II-14 II-14
II-15
i
Tabel 2.22. Tabel 2.23.
Tabel 2.24. Tabel 2.25. Tabel 2.26. Tabel 2.27.
Tabel 2.28. Tabel 2.29. Tabel 2.30. Tabel 2.31. Tabel 2.32. Tabel 2.33. Tabel 2.34. Tabel 2.35. Tabel 2.36. Tabel 2.37. Tabel 2.38. Tabel 2.39.
Tabel 2.40. Tabel 2.41.
Jumlah Sekolah dan umlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ………… Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………. Data Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang Kelas Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 ………………….. Rasio Guru dan Murid Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ………… Data Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang Kelas Tahun 2012 …………………………………………………… Angka Lulus SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… Nilai Ujian AKhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Karanganyar …………… Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Fasilitas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………………… Tenaga Medis Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Tenaga Non Medis Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Jangkauan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………. Cakupan Pelayanan Air Bersih Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………. Cakupan Pelayanan Sanitasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Data Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Drainase Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Karanganyar ………………………………………………… Data Rambu-rambu Lalulintas Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ……………………….
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
II-15
II-16 II-16 II-17 II-17
II-18 II-18 II-19 II-19 II-19 II-20 II-20 II-21 II-21 II-22 II-23 II-24
II-24 II-25 II-27
i
Tabel 2.42. Tabel 2.43.
Tabel 2.44. Tabel 2.45. Tabel 2.46. Tabel 2.47. Tabel 2.48. Tabel 2.49. Tabel 2.50. Tabel 2.51. Tabel 2.52. Tabel 2.53.
Tabel 2.54. Tabel 2.55. Tabel 2.56. Tabel 2.57. Tabel 2.58. Tabel 2.59. Tabel 2.60.
Tabel 2.61. Tabel 2.62.
Perkembangan ALih Fungsi Lahan dari Pertanian ke Non Pertanian tahun 2008-2012 ………………………… Jumlah Izin Mendirikan bangunan (IMB) untuk Rumah Tinggal (Rumah, Perumahan, Villa) Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Rasio/Persentase Penduduk Ber KTP di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………. Jumlah Pemohon Akta kelahiran Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………. Peserta KB Aktif Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Peserta DO KB di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Unmet Need KB di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Peserta KB Mandiri di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Penghuni Panti Asuhan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Penderita Cacat Fisik di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ……………………………………….... Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………. Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ……………………………………….... Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ……….. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten Dibanding KHL di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 .... Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Data Koperasi Aktif, Tidak Aktif dan Koperasi Sehat di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… Koperasi di Kabupaten Karanganyar Menurut Bidang Usaha Tahun 2008-2012 ………………………………….. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… Jumlah Perusahaan, Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………………………….... Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Organisasi Seni Budaya Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………………………………………....
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
II-29
II-29 II-30 II-30 II-32 II-33 II-33 II-33 II-34 II-34 II-35
II-35 II-36 II-36 II-37 II-37 II-37 II-38
II-38 II-39 II-40
i
Tabel 2.63. Tabel 2.64. Tabel 2.65.
Tabel 2.66. Tabel 2.67. Tabel 2.68. Tabel 2.69.
Tabel 2.70. Tabel 2.71. Tabel 2.72. Tabel 2.73. Tabel 2.74. Tabel 2.75. Tabel 2.76. Tabel 2.77. Tabel 2.78. Tabel 2.79. Tabel 2.80. Tabel 2.81. Tabel 2.82. Tabel 2.83. Tabel 2.84.
Perkembangan Kepemudaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………………………….... Perkembangan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Data Penetapan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Data Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… Data Capaian Diklat Aparatur Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Data Kondisi Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Strategis Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Data Harga Pangan Strategis Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Data Ketersediaan Protein Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Skor PPH Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2012 ………………………….. Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Posyandu Aktif, Kader Kesehatan dan PKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Tim Penggerak PKK dan Kader PKK Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2012 ………………………….. Lembaga Keuangan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 …………………………………………………... Pasar Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 …… Pengelolaan Arsip Secara Baku Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Jumlah Arsip yang Dilestarikan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Teknologi Informasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 …………………………………………………… Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………………………..
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
II-41 II-41
II-42 II-42 II-44 II-45
II-46 II-47 II-47 II-48 II-49 II-49 II-51 II-52 II-52 II-52 II-54 II-54 II-55 II-56 II-56 II-57
i
Tabel 2.85. Tabel 2.86. Tabel 2.87. Tabel 2.88. Tabel 2.89.
Tabel 2.90. Tabel 2.91. Tabel 2.92. Tabel 2.93.
Tabel 2.94. Tabel 2.95. Tabel 2.96. Tabel 2.97. Tabel 2.98. Tabel 2.99. Tabel 2.100. Tabel 2.101. Tabel 2.102. Tabel 2.103. Tabel 2.104. Tabel 2.105.
Produksi Hortikultura Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Populasi Ternak Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Rekapitulasi Fungsi Hutan Berdasarkan Administrasi Kecamatan dan Desa di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 …………………………………………………… Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… Jumlah Obyek Wisata dan Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Jumlah Masyarakat dan Kelompok sadar Wisata serta Kerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… Lokasi Pengembangan Objek pariwisata di Kabupaten Karanganyar ………………………………………………….. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Karanganyar …………………………………… Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Pendudukan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Pertumbuhan Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Realisasi Pemberangkatan Transmigran dari Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… Rasio Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Rasio Luas Wilayah Industri di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Rasio Luas Wilayah Kebanjiran di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Rasio Luas Wilayah Kekeringan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Rasio Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………………………..
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
II-57 II-57 II-58 II-58
II-59 II-60 II-60 II-61
II-61 II-62 II-63 II-64 II-64 II-64 II-65 II-66 II-66 II-66 II-67 II-67 II-67
i
Tabel 2.106. Tabel 2.107.
Tabel 2.108. Tabel 2.109. Tabel 2.110. Tabel 2.111. Tabel 2.112. Tabel 2.113 Tabel 2.114. Tabel 2.115. Tabel 2.116. Tabel 3.1.
Tabel 3.2. Tabel 3.3.
Tabel 3.4.
Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.7.
Tabel 3.8. Tabel 3.9.
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012. Kebutuhan Daya Listrik Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Rasio Ketersediaan Listrik di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 …………………………………………………… Angka Kriminalitas di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karanganyar ……. Lama Proses Perijinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 …………………………………………………… Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… Rasio Tenaga Medis di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 …………………………………………………… Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 …………………………………. Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. Pertumbuhan PDRB ADHK Se-Esk Karisidenan Surakarta ……………………………………………………... Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 – 2012 ……………………….. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2012 (Juta Rp) …………….. PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 …………… Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 ……………………………………………. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 ……………………………………………. Proyeksi Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 …………………………..
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
II-68
II-69 II-69 II-70 II-70 II-71 II-72 II-72 II-73 II-76 II-89
III-3 III-3
III-4
III-5 III-6 III-12
III-13 III-14
III-14
i
Tabel 4.1. Tabel 4.2. Tabel 4.3. Tabel 5.1. Table 5.2.
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan Sasaran Pembangunan ………………………………………………… Hubungan Misi dan Prioritas Program Pembangunan.. Rencana Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2014-2015 ……………………………………………. Rekapitulasi Kebutuhan ANggaran Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015-2016 …………………………. Rincian Rencana Program dan Kegiatan per Urusan Tahun 2015-2016 …………………………………………….
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV-1 IV-5 IV-7 V-2 V-3
i
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Gambar 2.1. Gambar 2.2. Gambar 2.3. Gambar 2.4. Gambar 2.5.
Gambar 3.1. Gambar 3.2. Gambar 3.3.
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ………………………………………………………… Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar …………… Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar …………… Analisis Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Karanganyar ………………………………………………….. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karanganyar ……………….. Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Tingkat Provinsi dan Nasional 2011 …………………………………………………………….. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 ……………………………………………. Pertumbuhan PDRB ADHK Se-Eks Karisidenan Surakarta ……………………………………………………… Laju Inflasi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 (persen) …………………………………
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
I-7 II-1 II-3 II-11 II-11
II-12 III-3 III-4 III-6
i
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Rencana
disingkat
Kerja
RKPD
Pembangunan
adalah
dokumen
Daerah
yang
perencanaan
selanjutnya
daerah
untuk
periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa penyusunan RKPD mengacu kepada RPJMD. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar berdasarkan pada
proses
penjaringan
aspirasi
yang
diformulasikan
melalui
mekanisme forum Musrenbang yang dimulai dari rembug warga, musrenbang
Kelurahan/desa,
musrenbang
Kecamatan
serta
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar pada tahun sebelumnya. Selanjutnya penyusunan dokumen
RKPD
disinergikan
dengan
prioritas
pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 2 bahwa Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai wewenang, keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
bahwa
RKPD
merupakan
pedoman
dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun
2015
menjembatani
mempunyai antara
kedudukan
perencanaan
yang
strategis
strategis jangka
untuk
menengah
(RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA dan PPAS serta RAPBD Tahun 2015). RKPD tahun 2015 ini berfungsi sebagai penjabaran RPJMD Tahun 2014-2018, khususnya merupakan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
I-1
pelaksanaan tahun kedua dalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma pemerintahan
dari
sentralisasi
menjadi
desentralisasi
yang
merupakan angin segar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk
bagi
Pemerintah
kabupaten
Karanganyar.
Perubahan
tersebut membawa peluang bagi Kabupaten Karanganyar untuk lebih mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyusunan perencanaan pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut RKPD menjadi
dokumen
yang
sangat
penting
dalam
rangka
mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan tahunan. Melalui RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 akan dirumuskan program dan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan. Pada dasarnya RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 sebagai rujukan program dan kegiatan, melalui sebuah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan program dan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki pada Tahun 2015, berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018. 1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten karanganyar Tahun 2015 ini adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
I-2
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan
Daerah
Tingkat
II
Batang
Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Pembangunan
Nomor
Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana
2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
I-3
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.
Peraturan Pengelolaan
Pemerintah
Nomor
Keuangan
Daerah
58
Tahun
(Lembaran
2005 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
Kepada
Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada
Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
I-4
16. Peraturan
Pemerintah
Dekonsentrasi
dan
Nomor
Tugas
7
Tahun
Pembantuan
2008
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698); 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan
dan
Penyebarluasan
Peraturan
Perundang-
Undangan; 19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 21. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana
Pembangunan
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah
Jangka
Menengah
Daerah
Tahun 2013–2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
I-5
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2). 1.3.
Hubungan Antar Dokumen Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan nasional, maka daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : 1. RKPD Tahun 2015 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja program dan kegiatan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018. 2. RKPD
Tahun
2015
digunakan
sebagai
pedoman
dalam
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan SKPD.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
I-6
3. Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
(RKPD)
juga
dapat
merupakan dokumen yang dijadikan referensi bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan di desa. RPJM Nasional
RKP Nasional Tahun 2015
Tingkat Nasional
RPJM Provinsi
RKPD Prov. Jawa Tengah tahun 2015
Tingkat Provinsi Jawa Tengah RPJMD Kab. Karanganyar 2014-2018
RKPD Kab Karanganyar tahun 2015
Renja SKPD
Tingkat Kabupaten Rencana Kerja Tahunan Desa
Tingkat Desa Gambar I.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018, maka dalam penyusunan RKPD ini juga berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah
dimaksud
khususnya
dalam
penentuan
target
kinerja
program, kegiatan maupun dalam hal pemanfaatan dan pengendalian tata
ruang
wilayah.
Selanjutnya
dalam
pelaksanaannya
setiap
tahapan dari RPJMD, secara hierarkhi akan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD pada setiap tahunnya, Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, dan Renja SKPD pada setiap tahunnya.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
I-7
1.4.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun
2015 adalah sebagai berikut: a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 ke
dalam
rencana
program
kegiatan
prioritas
Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 dan mensinkronkan dengan sasaran dan program RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan RKP Tahun 2015. b. Menciptakan sinergi program dan kegiatan pembangunan antar wilayah
kecamatan,
dan
antar
kewenangan
urusan
pembangunan. c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya nasional dan daerah dalam rangka pembangunan daerah. Penyusunan
RKPD
Kabupaten
Karanganyar
Tahun
2015
bertujuan untuk menghasilkan pedoman bagi : a. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015, baik Rancangan APBD Murni maupun Rancangan APBD Perubahan. b. Penyelenggaraan
pembangunan
oleh
Pemerintah
Kabupaten
Karanganyar c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Tahunan Desa di Kabupaten Karanganyar 1.5
Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Menjelaskan
memuat
latar
penyusunan,
hubungan
antar
belakang, dokumen,
dasar
hukum
maksud
dan
tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
I-8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup
aspek
geografi
demografi,
kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan gram dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah berdasarkan gambaran umum kondisi daerah
dan
hasil
evaluasi
pelaksanaan
program
dan
kegiatan. BAB III RANCANGAN
KERANGKA
EKONOMI
DAERAH
DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2013) dan perkiraan berjalan (tahun 2014), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber
pendapatan
dan
kebijakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program dan kegiatan. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 Menjelaskan
secara
eksplisit
perumusan
prioritas
dan
sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013 dan capaian
kinerja
yang
direncanakan
dalam
RPJMD,
identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatan juga memperhatikan usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2014.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
I-9
BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH. Memuat seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2015 baik yang akan dikelompokkan langsung,
dalam
maupun
belanja
tidak
penerimaan
langsung, dan
belanja
pengeluaran
pembiayaan. BAB VI PENUTUP Memuat
harapan
dukungan
dari
seluruh
pemangku
kepentingan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah tahun 2015.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
I - 10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi 2.1.1.1 Letak dan kondisi Geografis Secara administratif, Batas wilayah Kabupaten Karanganyar Sebelah Utara : Kabupaten Sragen Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi Prov. Jawa Timur Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar Letak geografis Kabupaten Karanganyar berada antara 728’ 746’ Lintang Selatan, serta antara 11040’ - 11070’ Bujur Timur. Kabupaten Karanganyar berada bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Kabupaten Karanganyar terletak sekitar 14 km dari sebelah timur Kota Surakarta. 2.1.1.2 Topografi Rata–rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada di atas permukaan laut (dpl) yakni sebesar 511 m dpl, adapun wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar berada di Kecamatan Jaten yang hanya 90 m dpl dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu yang mencapai 2000 m dpl.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-1
Tabel 2.1 Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ketinggian (m) Terendah Tertinggi 500 1.200 Jatipuro 800 1.550 Jatiyoso 340 580 Jumapolo 300 600 Jumantono 380 750 Matesih 800 2.000 Tawangmangu 750 1.000 Ngargoyoso 450 650 Karangpandan 240 480 Karanganyar 120 240 Tasikmadu 90 105 Jaten 130 150 Colomadu 140 170 Gondangrejo 80 187 Kebakkramat 380 500 Mojogedang 380 520 Kerjo 410 1.500 Jenawi Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2013 Kecamatan
2.1.1.3
Rerata 770 950 470 450 450 1.200 880 500 320 140 98 140 150 95 403 450 750
Hidrologi
Kabupaten Karanganyar memiliki sungai sebanyak 27 buah, yang dikelompokkan kedalam 6 (enam) Sub DAS, yaitu Sub DAS Keduang Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe. Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar (DAS Bengawan Solo) No 1 2 3 4 5 6
Nama DAS Sub. Sub. Sub. Sub. Sub. Sub.
DAS DAS DAS DAS DAS DAS
Kedaung Jlantah – Walikan Samin Pepe Mungkung Kenatan
Luas (Ha)
Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar,2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
257 11.564 20.412 7.254 31.129 7.408
Debit (M³/Detik) 22,3 3.332 5.881 623 2.571 895
II-2
2.1.1.4
Klimatologi
Kondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Berdasarkan perkembangan data dari 6 stasiun pengukur curah hujan di Kabupaten Karanganyar jumlah hari hujan pada tahun 2012 adalah 104,9 hari (105 hari) dengan rata rata curah hujan 6.275 mm. Curah hujan tertinggi pada bulan Januari–Maret, sedangkan terendah pada Bulan Desember yaitu hari hujannya 21,3 hari (22 hari) dengan curah hujan 1.201,6 mm. Berdasarkan klasifikasi Koppen wilayah Kabupaten Karanganyar termasuk dalam tipe Am, kecuali wilayah tengah bagian barat Gunung Lawu termasuk tipe Af (sangat basah). Tipe Am adalah tipe iklim hujan tropis dimana musim kering yang pendek tetapi dengan curah hujan yang besar sehingga tahan cukup basah sepanjang tahun atau dengan kata lain besarnya presipitasi sama dengan besarnya evaporasi. Tabel 2.3. Data Hari Hujan dan Curah Hujan Rata-rata di Wilayah Kabupaten Karanganyar No 1. 2. 3. 4. 5.
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Hari Hujan (HR) 95 97 154,5 116,6 104,9
Curah Hujan (MM) 2.453 2.601 9.307,5 5.965,9 6.275
Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, Tahun 2013
Gambar 2.2. Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar 2.1.1.5
Penggunaan Lahan
Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 22.562,45 Ha dan luas tanah kering 54.816,19 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 16.024,61 Ha, setengah teknis 4.395,06 Ha, tidak berpengairan 2.145,77 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 20.981,09 Ha
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-3
dan luas untuk tegalan/kebun 17.626,60 Ha, Padang Gembala 183,84 Ha, Tambak/Kolam 8,92 Ha. Di Kabupaten Karangayar terdapat hutan negara seluas 4.431 Ha dan perkebunan seluas 3.366,16 Ha, Lain-lain 3.707,46 Ha. 2.1.2. Aspek Demografi Berdasarkan data Karanganyar Dalam Angka Tahun 2013, Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 sebanyak 838.762 jiwa, terdiri dari laki-laki 414.715 jiwa dan perempuan 424.047 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Jaten, yaitu 80.766 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi, sebanyak 25.428 jiwa. Sementara itu, berdasarkan Sex ratio diketahui bahwa Jumlah Penduduk di Karanganyar yang berjenis kelamian perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dari angka sex ratio yang besarnya mencapai 98, artinya dari 100 perempuan terdapat 98 laki-laki. Gambaran jumlah penduduk dan sex ratio di Kabupaten Karanganyar yang dirinci berdasar kecamatan tahun 2012, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Dirinci Per Kecamatan Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan Jatipuro Jatiyoso Jumapolo Jumantono Matesih Tawangmangu Ngargoyoso Karangpandan Karanganyar Tasikmadu Jaten Colomadu Gondangrejo Kebakkramat Mojogedang Kerjo Jenawi Jumlah
Jumlah Penduduk Perempua Laki-laki Jumlah n 14.106 13.816 27.922 17.972 17.828 35.800 17.762 17.216 34.978 20.571 21.065 41.636 19.609 20.067 39.676 21.705 21.982 43.687 15.802 16.194 31.996 19.176 19.825 39.001 37.859 39.240 77.099 28.287 29.588 57.875 39.715 41.051 80.766 36.091 37.241 73.332 37.387 37.839 75.226 29.733 30.807 60.540 29.822 30.150 59.972 16.681 17.147 33.828 12.437 12.991 25.428 414.715 424.047 838.762
Sumber : Karanganyar Dalam Angka Tahun 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
Sex Rasio 102 101 103 98 98 99 98 97 96 96 97 97 99 97 99 97 96 98
II-4
Gambaran Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut. Tabel 2.5. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Luas Kepadatan Juamlah Distribusi Wilayah Penduduk Penduduk Penduduk (Ha) (jiwa/km2) 1 Jatipuro 4.036,50 27.922 3,33 692 2 Jatiyoso 6.716,49 35.800 4,27 533 3 Jumapolo 5.567,02 34.978 4,17 628 4 Jumantono 5.355,44 41.636 4,96 777 5 Matesih 2.626,63 39.676 4,73 1.511 6 Tawangmangu 7.003,16 43.687 5,21 624 7 Ngargoyoso 6.533,94 31.996 3,81 490 8 Karangpandan 3.411,08 39.001 4,65 1.143 9 Karanganyar 4.302,64 77.099 9,19 1.792 10 Tasikmadu 2.759,73 57.875 6,90 2.097 11 Jaten 2.554,81 80.766 9,63 3.161 12 Colomadu 1.564,16 73.332 8,74 4.688 13 Gondangrejo 5.679,95 75.226 8,97 1.324 14 Kebakkramat 3.645,63 60.540 7,22 1.661 15 Mojogedang 5.330,90 59.972 7,15 1.125 33.828 4,03 722 16 Kerjo 4.682,27 25.428 3,03 453 17 Jenawi 5.608,28 Jumlah 77.378,64 838.762 100,00 1084 Sumber : Karanganyar Dalam Angka , 2013 Keterangan : Mulai tahun 2012 data penduduk menggunakan proyeksi penduduk dari BPS No
Kecamatan
Sementara itu, perkembangan/pertumbuhan penduduk serta jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.6. Tabel 2.6. Jumlah Penduduk dan Pertambahan Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Penduduk (jiwa) 865.580 872.821 878.210 825.671 838.762
Pertambahan Penduduk (%) 1,67% 0,84% 0,62% -5,98% 1,59%
Jumlah Rumah Tangga 221.949 235.998 234.480 246.220 248.356
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2012 (diolah) Keterangan : 1. Tahun 2008 – 2010 menggunakan olahan regristrasi 2010 dari BPS 2.Tahun 2011 - 2012 menggunakan proyeksi penduduk dari BPS
Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan registrasi tahun 2010 sebanyak 878.210 jiwa, terdiri dari laki-laki
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-5
436.901 jiwa dan perempuan 441.309 jiwa. Dibandingkan tahun 2009, maka terdapat pertambahan penduduk sebanyak 6.454 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,74%. 2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3.1. PDRB Perkapita PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Karanganyar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkaan dari tahun ke tahun, dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 2.7. Tabel 2.7. PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2008–2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
ADH B 8.908.857,09 9.637.559,39 11.334.937,58 12.633.613,63 14.061.198,10
Sumber : BPS Kab. Karanganyar,Tahun 2012
ADHK 5.709.165,40 5.839.544,80 6.700.076,88 7.063.572,65 7.463.698,04
2.1.3.2. Angka Kematian Ibu (AKI) AKI adalah angka yang menggambarkan tingkat kematian ibu dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penangganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi sebagaimana tersebut pada Tabel 2.8. Tabel 2.8. Angka Kematian Ibu ( AKI ) per 100.000 KH Kab. Karanganyar Tahun 2008 s/d 2012 No
Tahun
Jumlah Ibu Meninggal
AKI
1. 2. 3. 4. 5.
2008 2009 2010 2011 2012
14 7 17 13 17
107,4 64,9 128,6 99,1 127,5
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
Keadaan ini terjadi karena pelaksanaan program upaya percepatan penurunan AKI belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, masih ditemukan permasalahan keterlambatan pada pengambilan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-6
keputusan (terlambat) dan masih banyak ditemukan kehamilan pada kondisi 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu benyak). Penyebab kematian ibu masih didominasi oleh penyebab kematian langsung yang meliputi perdarahan, hipertensi dengan eklamsi dan pre eklamsi, serta infeksi kehamilan / sepsis. 2.1.3.3. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi adalah angka yang menggambarkan kematian bayi yang terjadi setelah bayi lahir sampai dengan bayi belum berusia tepat satu tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini : Tabel 2.9 Angka Kematian Bayi ( AKB ) per 1.000 KH Kab. Karanganyar Tahun 2008 s/d 2012 No 1. 2. 3. 4. 5.
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Bayi Meninggal 110 90 125 121 135
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
AKB 8,43 8,35 9,45 9,23 10,12
Capaian AKB dalam kurun waktu lima tahun ada kecenderungan meningkat, dengan capaian 10,12 per 1000 KH pada tahun 2012. Namun demikian masih lebih baik dibandingkan AKB Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,75 per 1000 KH (Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2011). Penyebab kematian bayi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (setelah lahir sampai usia < 28 hari) dan usia 1 bulan sampai usia 1 tahun. Penyebab kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah melahirkan antara lain kehamilan risiko tinggi, berat badan lahir bayi rendah, aspeksi serta penyakit konginetal. Penyebab kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun antara lain dikarenakan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi serta belum optimalnya pola asuh bayi. 2.1.3.4. Angka Kematian Balita (AKABA) AKABA adalah angka yang menggambarkan kematian pada anak yang berusia 12 bulan sampai dengan usia 59 bulan (sebelum mencapai usia 5 tahun), dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH. Faktor penyebab kematian anak balita antara lain infeksi terutama penyakit menular, kekurangan gizi, serta penyakit kelaianan konginetal. AKABA di Kab. Karanganyar selama kurun waktu 5 tahun berada pada keadaan stagnan. Namun demikian capaian AKABA di Kab.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-7
Karanganyar lebih baik dari AKABA Prop. Jateng, walaupun demikian kita perlu selalu meningkatkan kewaspaddaan sebab seberapapun kecil nilai AKABA akan memberikan pengaruh negatif terhadap pencapaian derajat kesehatan. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.10 Angka Kematian Anak Balita ( AKABA ) per 1.000 KH Kab. Karanganyar Tahun 2008 s/d 2012 No
Tahun
1. 2. 3. 4. 5.
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Anak Balita Meninggal 4 14 16 23 9
AKABA 0,03 0,13 1,21 1,80 0,67
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
2.1.3.5. Prevalensi Balita Gizi Buruk Gizi Buruk adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan dan atau ketidakseimbangan asupan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan pertumbuhan dalam kehidupan. Di Kabupaten Karanganyar, prevalensi gizi buruk menunjukkan keadaan yang fluktuatif namun demikian prevalensi masih di bawah ambang batas maksimal status gizi buruk di daerah yang di tetapkan (< 1 %). Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.11. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 – 2012 No o 1
Tahun 2008
Jumlah Balita 22
Prevalensi (%) 0,03
2
2009
30
0,06
3
2010
43
0,08
4
2011
22
0,04
5
2012
27
0,05
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
2.1.3.6. Penyakit Menular Kondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar masih dalam batas terkendali penyebarannya kecuali penyakit DBD dan HIV AIDS dapat dilihat pada tabel berikut.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-8
Tabel 2.12. Kondisi Penyakit Menular di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 No Tahun
1. 2. 3. 4. 5.
Prev. TB Paru ( per 100.000 penduduk )
Prev. HIV AIDS ( per 100.000 penduduk )
Insiden Rate DBD ( per 100.000 penduduk )
47,7 53,5 52,65 67,7 67,2
0,47 0,92 3,92 2,77 4,17
55,3 36,4 57 15,2 8,3
2008 2009 2010 2011 2012
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
Insiden Rate Malaria (API Malaria) per 1.000 penduduk 0,002 0,006 0,009 0,011 0,012
Perkembangan Penyakit HIV AIDS di Kab. Karanganyar tahun 2008-2012 menunjukkan terjadinya peningkatan kasus secara terus menerus. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan HIV AIDS secara tepat dan komprehensif serta pendampingan perubahan perilaku terhadap ODHA belum dilakukan secara optimal. Sedangkan untuk penyakit DBD ada kecenderungan mengalami penurunan dibanding tahun 2008, ini menunjukkan peningkatan dalam manajemen pengendalian penyakit dengan melibatkan warga masyarakat, dalam bentuk dikembangkannya metode gerakan pemberantasan sarang nyamuk di masyarakat yang terstruktur, rutin dan berkesinambungan. Namun demikian masih perlu diwaspasai karena penyakit ini sangat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Untuk pencegahan penyakit menular pada bayi terutama pada penyakit PD3I (Penyakit yang dapat ditanggulangi dengan Imunisasi) telah dilakukan secara intensif program pemberian imunisasi dasar pada bayi yang telah terlaksana secara terstruktur, intensif dan berkesinambungan. Dibawah ini cakupan Imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2008 – 2012 Kab. Karanganyar seperti tabel di bawah ini : Tabel 2.13. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 No
Tahun
1 2 3 4 5.
2008 2009 2010 2011 2012
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap ( %) 95,4 96,7 90,6 91,0 96,5
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-9
2.1.3.7. Penjaminan Masyarakat Miskin Masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar telah diberikan jaminan jika masyarakat mengalami sakit melalui 2 program yaitu Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang sumbernya disediakan oleh pemerintah pusat dan program jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak tertera di dalam database jamkesmas. Besarnya biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Program JAMKESDA selama 6 tahun mengalami peningkatan yang signifikan sesuai dengan liputan penjaminannya. Anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.14. Penjaminan Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2013
No
Tahun
1 2 3 4 5. 6.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Anggaran Pelayanan Dasar (Rp)
Jumlah Angaran Pelayanan Rujukan di RS (Rp)
0 1.000.000.000 250.000.000 556.940.000 956.940.000 5.000.000.000
53.260.200 100.000.000 150.000.000 192.750.000 400.000.000 1.395.000.000
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
Total Anggaran JAMKESDA (Rp) 53.260.200 1.100.000.000 400.000.000 7.489.690.000 1.356.940.000 6.395.000.000
2.1.3.8. Penduduk Miskin Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar tahun 2011 sebesar15,29 %. Pada periode tahun 2006 sampai dengan 2011 mengalami penurunan, dari 18,69% menjadi 15,29%. Akan tetapi pada tahun 2010 mengalami kenaikan dari 13,98 % tahun 2011 menjadi 15,29% tetapi trend selama 5 tahun mengalami penurunan, dapat dilihat pada gambar 2.4. Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karanganyar dari tahun 2006 sebesar 148.600 jiwa sempat menurun sampai 113.693 jiwa (2010), meningkat di tahun 2011 menjadi 124.493 jiwa tetapi secara trend selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan, sebagaimana Gambar 2.3.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-10
Gambar 2.3. Analisis Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Karanganyar
Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karanganyar Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) BPS tahun 2011 menunjukkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Basis Data Terpadu TNP2K sebanyak 65.683 RTS. Perincian lebih lengkap banyaknya penduduk miskin menurut hasil PPLS 2011 TNP2K dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Tabel 2.15. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kab. Karanganyar 2011 Nama Kecamatan Jatipuro Jatiyoso Jumapolo Jumantono Matesih Tawangmangu Ngargoyoso Karangpandan Karanganyar Tasikmadu
Desil 1 *) 927 1,750 1,417 1,552 1,100 876 1,472 1,448 1,237 1,021
Jumlah Rumah Tangga Desil 2 *) Desil 3 *) 839 813 1,141 793 1,068 879 1,463 1,543 1,097 1,147 1,038 1,104 1,350 1,103 1,455 1,359 1,287 1,304 1,363 1,636
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
TOTAL 2,579 3,684 3,364 4,558 3,344 3,018 3,925 4,262 3,828 4,020
II-11
Nama Kecamatan Jaten Colomadu Gondangrejo Kebakkramat Mojogedang Kerjo Jenawi TOTAL
Desil 1 *) 658 674 2,635 1,257 2,608 1,210 1,201 23,043
Jumlah Rumah Tangga Desil 2 *) Desil 3 *) 986 1,411 797 1,117 1,819 1,765 1,496 1,572 2,086 1,862 986 926 1,049 986 21,320 21,320
Sumber : Basis data terpadu TNP2K Tahun 2011
TOTAL 3,055 2,588 6,219 4,325 6,556 3,122 3,236 65,683
Persentase penduduk miskin Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011, apabila diperbandingkan terhadap Nasional dan Provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Karanganyar berada diatas angka Nasional sebesar 12,36 persen dan dibawah Provinsi sebesar 16,21 persen. Sebagaimana pada gambar 2.5. berikut:
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012
Gambar. 2.5. Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Tingkat Provinsi dan Nasional 2011 2.1.3.9. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta pengeluaran riil per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar terus mengalami
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-12
peningkatan dari tahun ke tahun, secara rinci pada Tabel 2.16. Tabel 2.16. IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 No
Tahun
1 2 3 4 5
2008 2009 2010 2011 2012
IPM 72,42 73,49 74,48 75,48 76,53
Sumber : BAPPEDA Kab. Karanganyar, Tahun 2012.
Adapun indikator pembentuk IPM secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Angka Harapan Hidup Dalam kurun waktu Tahun 2008–2012, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Karanganyar selalu mengalami peningkatan dari 71,95 pada tahun 2008 meningkat menjadi 72,15 pada tahun 2012. AHH Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table dibawah ini Tabel 2.17. Perkembangan AHH Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 No 1 2 3 4 5
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
AHH 71,95 72,00 72,05 72,10 72,15
Sumber : BAPPEDA Kab. Karanganyar, Tahun 2012.
2. Angka Melek Huruf Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Karanganyar cenderung meningkat dari sebesar 84,93% pada tahun 2008 menjadi 88,98% pada tahun 2012. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.18. Tabel 2.18. Perkembangan AMH Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 No
Tahun
1 2 3 4 5
2008 2009 2010 2011 2012
AMH (%) 84,93 86,25 87,11 87,97 88,98
Sumber : BAPPEDA Kab. Karanganyar, Tahun 2012.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-13
3. Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karanganyar meningkat dalam kurun waktu 2008-2012 yaitu dari 7,06 tahun menjadi 7,27 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir dapat dilihat Tabel 2.19. Tabel 2.19. Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 No 1 2 3 4 5
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Rata – Rata Lama Sekolah (tahun) 7,06 7,11 7,16 7,22 7,27
Sumber : BAPPEDA Kab. Karanganyar, Tahun 2012.
2.1.3.10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Karanganyar selama periode tahun 2008 – 2012 terus mengalami fluktuatif tetapi pada trend menurun, yang mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya angkatan kerja yang dapat terserap di pasar kerja, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.20. Tabel 2.20. Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Karanganyar Tahun 2008–2012 No 1 2 3 4 5
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Penganggur 25.700 (orang) 37.608 30.321 23.784 25.642
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2012
TPT (%) 5,70 8,28 6,62 5,51 5,79
2.1.4.Aspek Pelayanan Umum 2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 2.1.4.1.1. Pendidikan a) Pendidikan Dasar 1) Angka Partisipasi Sekolah Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap kelompok umur bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-14
Karanganyar Tahun 2008–2012 dapat dilihat pada Tabel 2.21. Tabel 2.21. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Jenjang Pendidikan
No
2008
2009
Tahun 2010
SD/MI (7-12 Tahun) 112,98 112,43 113,21 dalam % SMP/MTs (13-15 78,86 79,92 80,48 Tahun) 2 dalam % Sumber : Disdikpora Kabupaten Karanganyar, 2013
1
2011
2012
114,02
112,35
80,14
83,46
2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Selama kurun waktu 2008–2012 ketersediaan sekolah untuk SMP/MTs tetap yaitu 99 buah sedangkan untuk SD/MI fluktuatif, sedangkan jumlah penduduk usia sekolah, jumlahnya mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.22. Tabel 2.22. Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Karanganyar tahun 2008-2012 Tahun No 1
Uraian Jumlah SD/MI
2008 557
2009 551
2010 549
Jumlah SMP/MTs 99 99 99 Jumlah penduduk 69.952 69.611 69.818 usia 7 s.d 12 th Jumlah penduduk 38.341 37.512 36.824 usia Sumber13 : Disdikpora s.d 15 thKabupaten Karanganyar, 2013 2 3 4
2011 549
2012 548
98 99 69.211 69.818 36.253 36.284
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung semua penduduk usia sekolah. Kondisi tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa jumlah SMP/MTs relatif kurang memadai, karena idealnya mencapai rasio lebih dari 50,00. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.23.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-15
Tabel 2.23. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Uraian
Tahun 2008
2009
2010
2011
2012
78,63
79,32
78,49
26,88
27,03
27,28
1
Rasio SD/MI per 10000 79,62 79,15 penduduk Usia 7 – 12 tahun 2 Rasio SMP/MTs per 10000 penduduk Usia 13 – 15 25,82 26,39 tahun Sumber : Disdikpora Kabupaten Karanganyar, 2013
Sedangkan Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.24. Tabel 2.24. Data Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang Kelas Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Kondisi Ruang Kelas Tahun 2012 No 1. 2.
Uraian Ruang Kelas SD/MI Ruang kelas SMP/MTs
Baik 2.696 902
Rusak Rusak Rusak Jumlah Ringan Sedang Berat 432 196 139 3.463 96
80
59
1137
Sumber : Disdikpora Kabupaten Karanganyar, 2013
3) Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini selain mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran. Selama kurun waktu Tahun 2008-2012 rasio ketersediaan guru terhadap murid SD/MI di Kab. Karanganyar cenderung meningkat kecuali pada tahun 2009. Demikian juga untuk jenjang SMP/MTs rasio guru terhadap murid pada kurun waktu yang sama juga membaik kecuali pada tahun 2011, Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-16
Tabel 2.25. Rasio Guru dan Murid Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Jenjang No Pendidikan I SD/MI Jumlah guru Jumlah murid Rasio II SMP/MTs Jumlah guru Jumlah Rasio murid
2009
Tahun 2010
2011
2012
5 155 5 842 81 507 81 624 63,24 71,57
5 447 81 518 66,82
5 474 81 372 67,27
5 427 79 744 68,05
2 739 2 911 36 939 36 456 74,14 79,85
2 902 35 515 81,71
2 862 35 294 81,09
2 869 36 352 78,92
2008
Sumber : Disdikpora Kabupaten Karanganyar, 2013
4) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu, rasio guru/murid per kelas rata-rata untuk jenjang SD/MI capaiannya kurang baik ditunjukkan dengan menurunnya rasio dari 18,70 pada Tahun 2008 menjadi 18,52 pada Tahun 2012. Pada kurun waktu yang sama untuk jenjang SMP/MTs capaiannya baik dikarenakan meningkat dari 9,58 menjadi 11,75 Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.26. Tabel 2.26. Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 2008
2009
Tahun 2010
2011
2012
Jumlah kelas
3 591
3 434
3 511
3 526
3 556
Rasio guru/murid per kelas rata-rata
18,70
17,88
18,28
18,36
18,52
Jumlah kelas
1 035
1 059
1 093
1 137
1 269
Rasio guru/murid per kelas rata-rata
9,58
9,80
10,12
10,52
11,75
Jenjang Pendidikan SD/MI
SMP/MTs
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013
b. Pendidikan Menengah 1) Angka Partisipasi Sekolah Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan menengah relatif rendah. APS penduduk usia 16-18 tahun pada Tahun 2008 sebesar 9,94 persen, meningkat menjadi 10,61 persen pada Tahun 2012. Walaupun meningkat namun capaian tersebut termasuk kategori rendah.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-17
2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Selama kurun waktu 2008–2012 ketersediaan SMA/SMK/MA menga- lami peningkatan, sedangkan untuk jumlah penduduk usia sekolahyang perkembanganmengalami penurunan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.27. Tabel 2.27. Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1
Uraian Jumlah SMA/ SMK/MA
Tahun 2008 51
2009 50
2010 51
2011
2012
49
49
Jumlah penduduk 51.277 51.731 51.980 52.090 37.686 usia 16-18 th Rasio SMA/SMK/MA per 9,94 9,66 9,81 9,40 10,61 3 10.000 penduduk Usia16 – tahun Sumber18 : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013 2
Berdasarkan data di atas rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah mengalami peningkatan yaitu dari 9,94 pada Tahun 2008 menjadi 10,61 per 10.000 penduduk usia 16 -18 tahun pada Tahun 2012. Rasio ideal untuk jenjang pendidikan ini adalah mendekati angka 30 sehingga kondisi tersebut belum ideal. 3) Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.28. Tabel 2.28. Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Jenjang Tahun No Pendidikan 2009 2010 2011 2012 SMA/SMK/MA 2008 1 Jumlah guru 1.772 1.887 1.876 1.955 1.360 2 Jumlah 21.782 21.873 21.813 22.502 22.865 murid (%) 3 Rasio 81,35 86,27 86,00 86,88 59,48
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar,2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-18
Sedangkan Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang Kelas SMA/MA/ SMK di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 secara rinci dapat dilihat pada table 2.29. Tabel 2.29. Data Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang Kelas Tahun 2012
No 1.
Uraian Ruang Kelas SMA/MA/SMK
Kondisi Ruang Kelas Tahun 2012 Rusak Rusak Baik Jumlah Ringan Berat 712 52 14 778
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013
c. Angka Kelulusan Angka lulus menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan
pendidikan
pada
masing-masing
jenjang
pendidikan. Capaian Angka Lulus pada Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan, kecuali SMA/SMK/MA sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.30. Tabel 2.30. Angka Lulus SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2 3
Jenjang
Tahun
2008 2009 2010 2011 SD/MI/SDLB 13.144 12.549 12.243 12.503 SMP/MTs/SMPL 11.561 11 876 11.253 12.772 B SMA/SMK/MA 6.656 6 943 6.185 6.702
2012 12.762 11.072 6.704
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar,2013
Terkait dengan nilai ujian akhir nasional, terlihat bahwa hasil nilai ujian akhir nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Karanganyar bersifat fluktuatif, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.31. Tabel 2.31. Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Karanganyar No
Jenjang
Tah un 2010 6,91 7,14 7,14
200 2009 2011 2012 8 1 SD/MI/SDLB 6,58 7,14 7,46 8,54 2 SMP/MTs/SMPL 5,96 6,42 6,89 6,83 B 7 3 SMA/SMK/MA 7,68 7,74 7,31 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda , dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013 5 0 RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-19
d. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Kualitas pendidik salah satunya ditunjukkan melalui indikator kualifikasi S1/D4 pendidik. Selama kurun waktu Tahun 2008-2012, persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4 di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan, sebagaimana tertera pada Tabel 2.32. Tabel 2.32. Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun
No
Jenjang
1
Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 Pendidik SD/MI/SDLB berkualifikasi S1/D4 Pendidik SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi S1/D4 Pendidik SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4
2 3 4
2008
2009
-
-
1.748
2010
2011
2012
-
216
225
2.457
2.987
3.503
3.942
2.363
2.534
2.588
2.596
2.682
1.604
1.603
1.746
1.816
1.255
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.1.2.
Kesehatan
a) Penyediaan Fasilitas Kesehatan. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2008 – 2012 mengalami peningkatan, khususnya yang disediakan dan diselenggarakan oleh masyarakat termasuk swasta. Fasilitas pelayanan yang tersedia di Kab. Karanganyar terdiri dari Puskesmas dan jaringannya yang dimiliki oleh pemerintah, balai pengobatan dan rumah bersalin yang dimiliki oleh swasta serta pelayanan tenaga profesi mandiri. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang sakit perlu kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan yang terdiri dari RS Umum dan RS Khusus. Fasilitas kesehatan yang ada di Kab. Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.33. Tabel 2.33. Fasilitas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Rumah sakit
Tahun
Umum Khusus Jumlah
Puskesmas
Rumah Balai Puskesmas Bersalin Pengobatan Pembantu swasta swasta
2008
5
1
6
21
57
28
31
2009
5
1
6
21
57
24
33
2010 2011 2012 Sumber :
6 1 7 21 57 6 2 8 21 57 6 2 8 21 57 Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2013
25 24 17
42 42 25
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-20
a. Penyediaan Tenaga Kesehatan Tenaga kesehatan yang ada di dimiliki Kabupaten Karanganyar meliputi tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi), tenaga keperawatan (perawat dan bidan) dan tenaga penunjang medis. Rasio tenaga medis terhadap penduduk yang ada di Kab. Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun masih belum memenuhi standar ideal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 30 dokter per 100.000 penduduk (kondisi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 baru mencapai 24 dokter per 100.000 penduduk). Dokter gigi standarnya 11 per 100.000 penduduk (Kab. Karanganyar tahun 2012 baru mencapai 4 per 100.000 penduduk). Dokter spesialis standarnya 6 per 100.000 penduduk (Kab. Karanganyar tahun 2012 baru mencapai 4 per 100.000 penduduk). Tenaga keperawatan masih kurang, dimana kondisi ideal untuk perawat yaitu sebesar 158 per 100.000 penduduk (ratio perawat terhadap penduduk Tahun 2012 baru mencapai 67 per 100.000). Sedangkan ratio kondisi yang ideal untuk bidan sebesar 75 per 100.000 penduduk (ratio bidan terhadap penduduk di Kab. Karanganyar tahun 2012 sebesar 68 per 100.000 penduduk). Tabel 2.34. Tenaga Medis Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 DOKTER SPESIALIS Tahun Jumlah
DOKTER UMUM
Ratio per 100.000 Jumlah penduduk
Ratio per 100.000 penduduk
DOKTER GIGI Jumlah
Ratio per 100.000 penduduk
2008 2009 2010 2011
58 52 42 42
7 6 5 5
84 131 105 106
10 15 12 12
32 38 37 36
4 4 4 4
2012
37
4
202
24
37
4
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2013
Tabel 2.35. Tenaga Non Medis Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
BIDAN Ratio per Jumlah 100.000 penduduk 255 29 425 49 575 65 575 63 558 67
PERAWAT Ratio per Jumlah 100.000 penduduk 384 44 485 56 455 52 401 44 569 68
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-21
b. Jangkauan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Persalinan. Jangkauan pelayanan yang menjadi sasaran prioritas di masyarakat di Kabupaten Karanganyar, mencakup: ibu hamil, ibu nifas dan bayi. Selama kurun waktu l5 (lima) tahun, kondisi pelayanan tersebut di Kab. Karanganyar masih fluktuatif. Gambaran selengkapnya, dapat dilihat pada Tabel 2.36. Tabel 2.36. Jangkauan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Cakupan K1 Ibu Hamil
Cakupan K4 Ibu Hamil
Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Jumlah
(%)
Jumlah
(%)
Jumlah
(%)
14.289 11.987 13.885 14.658 15.212
101,93 84,50 95,54 97,90 98,30
13.514 11.246 13.577 13.890 13.981
96,33 79,28 93,42 92,80 91,91
13.010 10.757 12.693 13.169 13.331
97,29 79,56 91,51 92,20 95,00
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.1.3. Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar meliputi urusan jalan dan jembatan, sumber daya air, air bersih, sanitasi, dan persampahan. a) Jalan dan Jembatan Kondisi jalan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat di segala bidang. Hingga tahun 2013, total panjang jalan di wilayah Kabupaten Karanganyar sepanjang 1.797,14 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 17,5 km, jalan Provinsi 85,3 km, dan jalan kabupaten sepanjang 871,32 km serta jalan desa sepanjang 823,02 km (dengan kondisi aspal 381,51 km dan hotmix 441,51 km). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Karanganyar sebanyak 203 buah dengan total panjang 1.737,10 meter. Di lain pihak, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan jalan tol ruas Solo-Mantingan sepanjang sekitar 9 km, yang terdapat di Kecamatan Colomadu (Desa Ngasem dan Klodran), Kecamatan Gondangrejo (Desa Wonorejo, Jatikuwung, Jeruksawit, dan Karangturi), dan Kecamatan Kebakramat (Desa Kemiri, Kebak, Waru), dengan inlet-out let terdapat di Desa Ngasem (intechange Kartosuro), di Desa Klodran (intechange Solo), dan Desa Kemiri (interchange Karanganyar). Dalam rangka mengakses inlet-outlet jalan tol tersebut maka beberapa ruas jalan perlu ditingkatkan kemampuan jalannya, yaitu: Jalan Adisumarmo, Jalan Ruas Malangjiwan-Ngasem (Colomadu) dan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-22
Jalan Ruas Bejen-Tasikmadu-Kebakramat. Kondisi jalan di Kabupaten Karanganyar secara umum sudah cukup baik. Sampai dengan Tahun 2013, jalan rusak di Kabupaten Karanganyar sepanjang 238 Km, sehingga total jalan yang telah memenuhi kriteria kondisi baik dan sedang sepanjang 615 Km. Maka persentase pelayanan kondisi ruas jalan di wilayah Kabupaten Karanganyar adalah sebesar 64,5 persen telah melampaui standar pelayanan yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 60 persen. b) Sumber Daya Air Luas area layanan irigasi di kabupaten Karanganyar sebesar 18.880 ha, dimana area irigasi yang dalam kondisi baik sebesar 14.350 ha sedangkan yang dalam kondisi rusak sebesar 4.531 ha. Sehingga pelayanan dalam kondisi baik mencapai 76 persen. Kondisi jaringan irigasi baik tersebut adalah untuk mendukung peningkatan produksi beras. Untuk pengelolaan area irigasi maka dibagi dalam daerah-daerah irigasi. Daerah Irigasi yang ada di kabupaten Karanganyar sesuai data di Kementerian PU adalah sebanyak 308 Daerah Irigasi. c) Air Bersih, Sanitasi, Persampahan dan Drainase 1) Air Bersih Cakupan pelayanan air bersih Kabupaten Karanganyar sampai tahun 2012 untuk perkotaan mencapai 82,00 persen, dan pedesaan mencapai 76,50 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.37. Tabel 2.37. Cakupan Pelayanan Air Bersih Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Uraian
1 2
Air Bersih Perkotaan(%) Air Bersih Perdesaan(%)
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 74,80 76,30 78,60 80,00 82,00 71,60 72,20 73,80 75,00 76,50
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, 2013
2) Sanitasi Pelayanan IPLT yang ada di Kaliboto digunakan untuk seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, namun selama ini wilayah yang memanfaatkan jasa penyedotan tinja untuk di olah di IPLT Kaliboto masih sangat terbatas, yaitu di perkotaan Karanganyar. Data Cakupan Pelayanan Sanitasi Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.38.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-23
Tabel 2.38. Cakupan Pelayanan Sanitasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Uraian
1
Sanitasi (%)
2008 48,2
Tahun 2009 2010 2011 49,0 50,2 53,0
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, 2013
2012 55,0
3) Persampahan Penanganan sampah terangkut di Kabupaten Karanganyar sudah cukup baik, dimana proses pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga hingga TPS serta pengiriman ke TPA di desa Sukosari Kecamatan Jumantono sudah dilakukan dengan baik. Dengan adanya pelayanan sampah yang tertangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar. Produksi sampah yang terlayani di 6 Kecamatan terlayani 400 m 3 per hari, terangkut 294 m3 (yang terangkut 72 persen dari total timbunan sampah 6 kecamatan). 4) Drainase. Jaringan drainase Kabupaten Karanganyar banyak memanfaatkan kondisi topografis dengan kelerengan yang memungkinkan pembuangan air kotor mengalir ke sungai yang ada. Sistem drainase pada umumnya menggunakan sistem setempat dengan pelayanan secara individual dan komunal. Limbah rumah tangga menggunakan sistem saluran pembuangan air limbah yang kemudian dialirkan ke saluran drainase. Tabel 2.39. Data Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Drainase Kabupaten Karanganyar tahun 2008-2012 Tahun
Target (%)
2008 2009 2010 2011 2012
36 38 40 42 44
Realisasi (%) 37 39 41 43 45
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, 2013
d) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan dari BPPT Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan dari BPPT Kabupaten Karanganyar adalah tahun 2008 sebanyak 38, tahun 2009 sebanyak 113, tahun 2010 sebanyak 65, tahun 2011 sebanyak 24, tahun 2012 sebanyak 68.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-24
2.1.4.1.4. Perumahan Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan tempat tinggal, maka Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan perumahan. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu ditangani di Kabupaten Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.40. Tabel 2.40. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 2009 2010
Jumlah RTBLH(unit) 15.183 15.183 14.978
Tahun 2011 2012
Jumlah RTBLH(unit) 14.823 14.614
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, 2009-2013 (diolah)
Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah RTBLHyang harus ditangani masih berjumlah banyak, meskipun sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mengurangi RTLH. Tahun 2010 hingga tahun 2013 telah dilaksanakan perbaikan RTBLHsebanyak 359 unit rumah, sehingga hingga akhir tahun 2012 jumlah RTBLHyang masih perlu ditangani sebanyak 14.614 unit. 2.1.4.1.5. Penataan Ruang Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun 2013 - 2032, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana rinci berupa rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten dan rencana detail tata ruang (RDTR) kecamatan. Dokumen tersebut dijadikan pedoman oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, termasuk untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Sampai dengan Tahun 2013, pasca ditetapkannya RTRW Kabupaten Karanganyar, telah tersusun 6 (enam) Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kecamatan yang selanjutnya nanti harus mendapatkan legalitas dalam bentuk perda. Dilihat dari struktur dan pola ruang dalam rangka pengembangan kabupaten Karanganyar, berdasarkan sistem perkotaan maka kota yang merupakan pusat kegiatan lokal (PKL) adalah kota Jaten, Karanganyar dan Tawangmangu. Sedangkan Colomadu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP). Berdasarkan Pola Ruang, pembagian wilayah dapat dirinci ke dalam: Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya. Kawasan Lindung di Kabupaten Karanganyar seluas 45.073 ha. Sedangkan sisanya merupakan Kawasan Budi Daya, yang terdiri dari: Kawasan Pertanian, Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Perikanan, Pertambangan, Industri, Pariwisata, dan Permukiman.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-25
Dari aspek pengendalian tata ruang, kondisi hingga Tahun 2013, dapat dilihat bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang sebesar 65 persen. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya implementasi rencana tata ruang, yang disebabkan antara lain masih adanya perijinan yang belum efektif dan efisien. Selain itu, sosialisasi pada tingkat masyarakat masih belum optimal sehingga banyak masyarakat yang melaksanakan pembangunan tanpa disertai dengan perangkat perijinan. 2.1.4.1.6. Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Selama kurun waktu tahun 2008 – 2012, Kinerja Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar, antara lain di bidang kerjasama perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama antar daerah di dalam forum Subosukawonosraten (Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Sragen - Klaten), Karismapawirogo (Karanganyar- Ngawi – Magetan - Pacitan-Wonogir Ponorogo). Dengan kerja sama tersebut maka perencanaan pembangunan dalam skala regional dapat disinergikan dalam arti dapat saling menguntungkan antar daerah dan mengatasi kemungkinan permasalahan yang ada di perbatasan. Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. 2) Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013. 3) Sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati, yaitu berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-26
2.1.4.1.7. Perhubungan Urusan perhubungan merupakan urusan yang berkaitan dengan mobilitas barang dan jasa. Pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Karanganyar berupa perhubungan darat, yang meliputi: angkutan darat dan angkutan kereta api. Untuk angkutan darat di Kabupaten Karanganyar berupa terminal tipe B ada 3 buah ( terminal Matesih dan Tawangmangu dan Karanganyar), terminal tipe C ada 8 buah (Karangpandan, Tuban, Jungke, Jumapolo, Jatipuro, Jambangan, Jenawi dan Kemuning). Sedangkan untuk angkutan kereta api, di Kabupaten Karanganyar terdapat 3 stasiun kereta api, yaitu stasiun Palur, Kalioso, dan Kemiri. Ketiga stasiun ini belum dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, mengingat sementara ini ketiganya bukan sebagai tujuan perjalanan. Fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Karanganyar, antara lain terdiri rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail, dan marka jalan. Data Rambu-rambu Lalu Lintas yang tidak berfungi dan kebutuhan rambu lalu-lintas Kabupaten Karanganyar Tahun 20082012, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.41. Tabel 2.41. Data Rambu-rambu Lalulintas Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Tidak berfungsi (Rusak) 55 unit 62 unit 62 unit 81 unit 52 unit
Kebutuhan (unit/meter) 600 unit 600 unit 251 unit 325 unit 229 unit
Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.1.8. Lingkungan Hidup Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar dapat ditunjukkan melalui penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, tindak lanjut terhadap pengaduan kasus lingkungan hidup dan informasi penetapan kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa. Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Karanganyar saat ini sudah mengalami penurunan kualitas air yang berakibat pada percemaran air. Hal ini ditunjukan dengan adanya beberapa parameter kunci yang melebihi baku mutu antara lain Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS) dan Fosphat. Kondisi kualitas udara ambien di Kabupaten Karanganyar, berdasarkan pengukuran di 17 (tujuhbelas) Kecamatan, dengan titik
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-27
sampel pada 4 (empat) lokasi pengukuran yakni Kawasan perumahan (pemukiman di Jaten), Kawasan Industri (Kebakkramat) dan Kawasan Padat Lalu Lintas Jalan depan pertigaan Palur/Polsek Jaten dan kawasan perdagangan dan perkantoran Depan Rumah Dinas Bupati, menunjukan bahwa nilai Total Partikel Debu (TSP) melebihi batas ambang baku mutu, sementara nilai SO2, NO2 dan CO masih di bawah baku mutu udara ambien. Selama 4 (empat) tahun terakhir jumlah kasus pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan sebanyak 32 kasus dan semuanya dapat ditangani, pengaduan tersebut yaitu 8 kasus pada tahun 2009, 12 kasus tahun 2010, 5 kasus tahun 2011 dan 7 kasus pada tahun 2012 yang semuanya dapat diselesaikan dengan dilakukan klarifikasi di lapangan dan pembinaan. Sedang sungai di kabupaten karanganyar yang sudah dilakukan analisa kualitas airnya sebanyak 4 sungai yaitu sungai Sroyo, sungai Ngringo, sungai Siwaluh dan sungai Pengok. Terkait dengan fenomena perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi Gas Rumah Kaca (GRK), di Kabupaten Karanganyar belum terpantau dikarenakan belum adanya penelitian/uji yang disebabkan belum tersedianya prasarana/laboratorium pengujian Gas Rumah Kaca. Kabupaten Karanganyar telah memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimanfaatkan sebagai ruang Publik seluas 138.326,58 m2 yang terdiri atas taman kota dan taman trotoar. Taman Kota tersebar di berbagai tempat di kota Karanganyar sebanyak 38 lokasi dengan total luas 112.812,26 m2. Sedangkan RTH yang berupa taman trotoar sebanyak 22 lokasi dengan luas 26.014,32 m2. Total luas RTH Kab. Karanganyar jika dibandingkan dengan luas perkotaan/ urban area telah mencapai 28,29 persen. 2.1.4.1.9. Pertanahan Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan lahan sawah irigasi teknis. Dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan memberikan stimulan berupa sertifikasi tanah bagi masyarakat. Sekaligus dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan mempertahankan fungsi lahan/kawasan lindung, lokasi ditentukan di kawasan lahan sawah dan kawasan lindung. Gambaran alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.42.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-28
Tabel 2.42. Perkembangan Alih Fungsi Lahan Dari Pertanian ke Non Pertanian Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Pertanian (Ha) 22.474,91 22.465,11 22.459,80 22.130,32 22.562,45
Non Pertanian (Ha) 54.903,73 54.913,53 54.917,84 55.248,32 54.816,19
Alih Fungsi (Ha) 3,65 9,80 4,31 330,48 432,13
Sumber : Setda KabupatenKaranganyar (Bag Pemerintahan Umum), 2013
Sedangkan data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Karanganyar yang diterbitkan oleh BPPT Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2008-2012 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.43 dibawah ini. Tabel.2.43. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Rumah Tinggal (Rumah, Perumahan, Villa) Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Izin 448 375 641 725 656
Sumber : BPPT Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil a) Rasio/Persentase penduduk ber KTP Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2008-2012 kondisinya fluktuatif, cenderung naik. Kenaikan persentase tersebut salah satunya didukung oleh kebijakan penerapan E-KTP oleh pemerintah. Meskipun demikian tingkat kepemilikan KTP sampai dengan tahun 2012 sebanyak 582.694 dari 592.372 wajib KTP (98 persen), Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-29
Tabel. 2.44. Rasio/Persentase penduduk ber KTP di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Data Kependudukan
1.
2008
2009
Manual Kecamatan
Jumlah Penduduk 865.580 870.140 Jml. Penduduk laki450.576 435.636 laki Jml. Penduduk 415.004 434.504 Perempuan 2. Wajib KTP 688.481 691.807 3. Persentase Tk. 90% 92% Kepemilikan KTP Sumber : Disdukcapil Kabupaten Karanganyar, 2013
2010
2011
SIAK On-line
2012 Validasi Kep. Mendagri
962.723 481.987
980.375 490.825
480.736
489.550
357.175
765.426
779.62
592.372
95%
96%
744.965 387.790
98%
b) Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Jumlah Pemohon Akte Kelahiran di Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2008–2012 relatif mengalami peningkatan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.45. Tabel 2.45. Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Umum Terlambat DISP Pencatatan 9.887 10.286 2.433 9,085 16.540 9.092 19.439 10.773 12.459 11.735 3.049 -
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Karanganyar, 2013
Jumlah Kelahiran 13.042 10.778 10.945 11.093 12.742
c) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, telah dikembangkan SIAK secara online dari 17 Kecamatan se Kabupaten Karanganyar pada bulan Juni 2011 yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan ketersediaan peralatan infrastruktur pendukung. 2.1.4.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Karanganyar Dalam rangka mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan responsif gender di Kabupaten Karanganyar, secara sistematis telah dilakukan langkah-langkah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-30
b) Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Berbagai kebijakan telah disusun dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perlindungan hak perempuan antara lain perlindungan bagi korban kekerasan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 29 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda nomor 20 tahun 2009. c) Kebijakan Penanganan Tenaga Kerja di Bawah Umur Selama kurun waktu 2009 – 2012, jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk bagi anak masih tinggi bekerja di berbagai sektor. Hal tersebut disebabkan karena kemiskinan, dan budaya konsumtif akibat pengaruh globalisasi teknologi. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk perlu mendapatkan perlindungan. d) Produk Hukum dan Kebijakan Daerah Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta Responsif Anak Skala Kabupaten Tahun 2013 telah disusun Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan DPRD tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Karanganyar Layak Anak (KLA). e) Rasio Program dan Kegiatan dan Anggaran Responsif Gender di SKPD Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengimplementasikan kebijakan PUG sejak Tahun 2009 melalui bimbingan teknis Program Pembangunan Responsif Gender (PPRG) ke semua perencana program, kegiatan dan anggaran di semua SKPD yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009-2013. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan bimbingan teknis PPRG untuk kelurahan dan desa. f) Persentase Perempuan Bekerja di Pemerintahan Persentase perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar relatif sudah cukup besar dimana pada tahun 2011 adalah sebesar 47,83 persen. Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sejumlah 12.521 orang pegawai sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 5.990 orang. g) Persentase Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-31
Keterwakilan politik perempuan merupakan salah satu indikator dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Persentase keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2008-2012 mengalami peningkatan dari 12,50 persen menjadi 15,38 persen. Meskipun ada peningkatan namun belum cukup memenuhi standar pemberdayaan gender yang 30 persen perwakilan perempuan di lembaga legislatif. h) Rasio Kabupaten/Kota Menuju Kota Layak Anak Dalam mendukung pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak telah dilakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi Gugus Tugas dan Deklarasi Kabupaten Layak Anak dan telah terbentuk Forum Anak Kabupaten Karanganyar. 2.1.4.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a) Peserta KB Aktif Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya tidak begitu besar yaitu dari 130.790 pada Tahun 2008 menjadi 133.565 pada Tahun 2012. Data selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 2.46. Tabel 2.46. Peserta KB Aktif Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
PUS 163.354 165.665 166.233 167.821 168.003
Peserta KB Aktif 130.790 132.365 130.963 133.914 133.565
Sumber: BP3AKB Kabupaten Karanganyar, 2013
Presentas e80,07 79,90 78,78 79,80 79,50
b) Drop Out (DO) KB Persentase DO peserta KB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dari 12,66 persen pada Tahun 2008 meningkat menjadi 16,03 persen pada Tahun 2012. Peningkatan tersebut dikarenakan antara lain masih rendahnya komitmen kabupaten/kota terhadap program KB, belum mantapnya kelembagaan, ratio PLKB terhadap desa/kelurahan yang ditangani belum proporsional. Di samping itu, masih banyak akseptor menggunakan alat kontrasepsi non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Gambaran data dapat dilihat pada Tabel 2.47.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-32
Tabel 2.47. Peserta DO KB di Kabupaten Karanganyar Thun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
DO KB Angka Absolut (orang) 16 066 20 25 23 25
055 009 935 503
Sumber: BP3AKB Kabupaten Karanganyar, Tahun 2013
Persentase 12,66 15,15 19,10 18,28 16,03
Unmet Need adalah perempuan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan alat/cara KB atau kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Persentase Unmet Need KB masih cukup tinggi walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Gambaran data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.48. Tabel 2.48. Unmet Need KB di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010
Unmet Need KB (%) 10,08 10,34 10,73
Tahun 2011 2012
Unmet Need KB (%) 9,76 9,51
Sumber: BP3AKB Kabupaten Karanganyar, 2013.
c) Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Layanan KB Mandiri Kepesertaan KB Mandiri selama kurun waktu 2008-2012 di Kabupaten Karanganyar sangat berfluktuatif seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut. Tabel 2.49. Peserta KB Mandiri di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010
Peserta KB Tahun Mandiri (orang) 83 660 2011 84 754 2012 83 112
Peserta KB Mandiri (orang) 83 326 79 944
Sumber: BP3AKB Kabupaten Karanganyar, 2013.
2.1.4.1.13. Sosial Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak terlepas dari kebijakan dari kementerian sosial maupun kebijakan daerah. PMKS di Kabupaten Karanganyar, secara umum mencakup:
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-33
masyarakat cacat, panti asuhan, jompo, dsb. Ketersediaan sarana untuk PMKS ini di Kabupaten Karanganyar masih sangat terbatas. a) Pelayanan Panti Asuhan Jumlah anak penghuni panti asuhan yang ada di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2012 bersifat fluktuatif, gambaran data selengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.50. Tabel 2.50. Penghuni Panti Asuhan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Laki-laki
Perempuan Jumlah
165 193 176 195 235
183 135 155 134 97
348 328 331 329 332
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
b) Pelayanan terhadap Difabel. Dari data jumlah penderita cacat fisik (difabel) di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa ada mobilitas yang cukup di kalangan difabel sehingga jumlahnya relatif fluktuatif. Gambaran data selengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.51 berikut. Tabel 2.51. Penderita Cacat Fisik di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun Tubuh 2008 2009 2010 2011 2012
2.204 2.459 1.243 2.152 1.583
Netra
Bisu tuli
Tuna laras
Ganda
Mental retard
1.079 1.221 505 747 562
1.153 1.283 793 1.020 626
578 -131 566 503
509 561 197 391 234
1.071 1.091 324 786 495
PCBK EKSK 1.035 84 1.490 107 10 -8 817 33 757
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009- 2013
c) Kesejahteraan Sosial Dalam rangka mengatasi masalah kesejahteraan sosial maka penting keberadaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosisal (PSKS). PSKS yang ada di Kabupaten Karanganyar gambaran data selengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.52.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-34
Tabel 2.52. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Pekerja Sosial Masyarakat 1.212 1.212 1.878 2.134 1.905
Wanita Pemimpin Kesos 974 974 942 877 613
Karang taruna
Organisasi sosial
Dunia Usaha
177 177 180 180 184
36 9 18 19 24
87 87 195 195 189
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
2.1.4.1.14. Ketenagakerjaan a) Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial Kasus Hubungan Industrial (HI) selama periode 2008–2012 di Kabupaten Karanganyar menunjukkan jumlah yang berfluktuatif, namun demikian semua kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Gambaran data selengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.53 berikut. Tabel 2.53. Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Kasus30 29 18 19
Status -Tertangani 100% Tertangani 100% Tertangani 100% Tertangani 100%
Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Karanganyar, 2013
b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2008–2012 cenderung mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan peningkatan TPAK. Peningkatan TPAK perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja dan TPAK di Kabupaten Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.54.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-35
Tabel 2.54. Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Angkatan Kerja Jumlah (orang) TPAK (%) 475.540 67,39 426.324 62,97 420.125 61,25 431.442 67,32 442.582 72,62
Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Karanganyar, 2013
c) Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota dibanding KHL Pencapaian rasio Upah Minimum Kabupaten (UMK) dibandingkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Karanganyar selama periode Tahun 2008–2012 terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan hidup layak. Dengan kata lain, bahwa persentase capaian UMK terhadap KHL semakin tahun semakin mendekati angka 100 persen. Gambaran data secara rinci dapat dilihat seperti pada Tabel 2.55. Tabel 2.55. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten Dibanding KHL di Kabupaten Karanganyar tahun 2008-2012
2008
UMK (Rp/bln/ora ng) 650.000
2009
Tahu n
KHL (Rp/bln/orang)
Rasio (%)
751.071
86.54
719.000
801.844
89,67
2010
761.000
820.800
92,80
2011
801.500
852.340
94,04
2012
846.000
896.500
94,37
Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Karanganyar, Tahun 2013
d) Penempatan Tenaga Kerja Penempatan tenaga Kerja dari Penduduk di Kabupaten Karanganyar terbagi dalam 3 (tiga) wilayah penempatan yaitu: 1) AKL : Antar Kerja Lokal yaitu penempatan tenaga kerja ke wilayah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jawa Tengah. 2) AKAD : Antar Kerja Antar Daerah yaitu penempatan tenaga kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dalam wilayah dalam Negeri 3) AKAN : Antar Kerja Antar Negara yaitu penempatan tenaga kerja ke luar Negeri. Perincian jumlah penempatan tenaga Kerja di dalam negeri dan ke luar negeri Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 dapat dilihat di Tabel 2.56.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-36
Tabel 2.56. Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
AKL 939 3.869 4.970 3.120 3.075
AKAD 6 64 44 64 50
AKAN 546 335 436 357 267
Jumlah 1.491 4.268 5.450 3.541 3.392
Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.1.15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Koperasi aktif dan sehat mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, secara rinci dapat dilihat seperti Tabel 2.57. Tabel 2.57. Data Koperasi Aktif, Tidak Aktif dan Koperasi Sehat Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Koperasi Aktif 667 681 770 814 810
Koperasi Tidak Aktif 198 211 218 238 280
Koperasi Sehat 502 511 578 611 617
Sumber : Disperindagkop dan UMKM KabupatenKaranganyar, 2013
Koperasi yang ada di Kabupaten Karanganyar melakukan kegiatan dalam berbagai bidang usaha. Sebagian besar adalah Koperasi Serba Usaha (KSU), dimana pada tahun 2012 ada sebanyak 869 unit. Secara rinci dapat dilihat seperti pada Tabel 2.58. Tabel 2.58. Koperasi di Kabupaten Karanganyar Menurut Bidang Usaha Tahun 2008-2012 Tahun
Produksi
Jasa
Konsumsi
2008 2009 2010 2011 2012
2 33
489 493 30 43 58
7 2 39
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
Serba usaha 438 484 988 1.022 869
Asset yang dimiliki UMKM di Kabupaten Karanganyar pada umumnya berupa tempat (tanah dan bangunan) sedangkan UMKM yang mempunyai asset kurang dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-37
selain tanah dan bangunan berjumlah 32.895 pengusaha kecil. 2.1.4.1.16. Penanaman Modal Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal digambarkan melalui indikator antara lain: jumlah investor berskala nasional (PMA dan PMDN); persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi investasi; dan rasio daya serap tenaga kerja. Perkembangan jumlah investor berskala nasional di Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.59. Tabel 2.59. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA di Kabupaten Karanganyar tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Investor/ Perusahaan PMA PMDN Jumlah 1 42 43 1 42 43 1 43 44 2 47 49 3 48 51
Sumber : BPPT KabupatenKaranganyar, 2013
Persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi berfluktuasi dari tahun ke tahun. Realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2008 sebesar Rp. 2.164,77 milyar dan terjadi peningkatan nilai investasi pada Tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 3.225,62 trilyun. Perkembangan nilai investasi berskala nasional di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.60. Tabel 2.60. Jumlah Perusahaan,Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Realisasi Jumlah Perusahaan 43 43 44 49 51
Nilai Investasi (Milyar) 2.164,77 3.946,21 3.351,04 3.933,89 3.225,62
Sumber : BPPT Kabupaten Karanganyar, Tahun 2013
Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam PMA dan PMDN dari tahun ke tahun berfluktuasi. Demikian pula rasio daya serapnya dari sebesar 772 orang per perusahaan pada Tahun 2009 menjadi sebanyak 552 pada Tahun 2013, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.61.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-38
Tabel 2.61. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Uraian Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN Rasio daya serap tenaga kerja
Tahun 2008
2009
2010
25.90 2
33.22 3
32.92 27.413 28.731 7
43
43
44
602
772
748
Sumber : BPPT Kabupaten Karanganyar, 2013
2011
49 55 9
2012
51 563
Dalam rangka mendorong kinerja urusan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2014–2019 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan publik telah dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009. Keberadaan PTSP dimaksud, diharapkan dapat memberikan kemudahaan bagi para investor dalam pengurusan perizinan dan non perizinan. Pada Tahun 2012, jumlah perizinan yang telah dilayani sesuai dengan SPM yaitu Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggilingan Padi, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Pariwisata, Izin Reklame, Izin Trayek, Izin Sarana Kesehatan, Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Izin Menara Telekomunikasi. 2.1.4.1.17. Kebudayaan Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu Tahun 2008- 2012, telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya, antara lain festival Gunung Lawu, Mahesa Lawung, Reog, dsb. Gambaran data secara rinci dapat dilihat seperti pada Tabel 2.62.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-39
Tabel 2.62. Organisasi Seni Budaya Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jenis Karawitan Ludruk Ketoprak Srandil Ureng-ureng Tiyet Orek-orek Orkes Melayu Samroh Reyog Tayuban Band Jaran Gedrug Orkes Keroncong/ Campursari Macapatan Kulintang Klotekan Lesung Sandhur Wayang Kulit Tari Seni Lukis
2008
2009
2010
2011
2012
40 2 5 1
46 2 5 1
46 2 5 1
86 2 6 1
106 2 6 1
1
1
1
1
1
1 2 6 4 3 6 3
1 2 6 4 3 6 3
1 2 6 4 3 6 3
1 2 6 4 3 6 3
1 2 6 4 3 6 3
10
12
12
12
14
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2
2
2
2
2
2
1 1 3 13
1 1 3 15
1 1 3 15
1 1 3 15
1 1 3 17
Sumber: Disparbud Kabupaten Karanganyar, 2013
Di Kabupaten Karanganyar terdapat banyak cagar budaya yang tersebar merata di beberapa wilayah, seperti: Candi Sukuh dan Candi Palanggatan di kecamatan Ngargoyoso, Candi Cetho di kecamatan Jenawi, Situs Sangiran di kecamatan Gondangrejo, Situs Walukandang di kecamatan Matesih, PG. Tasikmadu dan PG. Colomadu. 2.1.4.1.18. Kepemudaan dan Olah Raga Dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan pada tahun 2008-2012, telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 10 kegiatan. Selain itu guna meningkatkan wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda dilakukan beberapa upaya, salah satunya melalui pelatihan dan pengembangan Generasi Muda, dengan capaian kegiatan dari tahun 2008 hingga 2012 sebanyak 300 pelatihan. Guna mendorong peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda, telah dilakukan kegiatan kewirausahaan kepemudaan, melalui pembentukan klaster kewirausahaan pemuda yang dilakukan mulai
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-40
Tahun 2009. Sampai dengan Tahun 2012 telah terbentuk 10 klaster kewirausahaan pemuda. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, sampai dengan Tahun 2012 telah terbentuk 14 organisasi kepemudaaan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.63. Tabel 2.63. Perkembangan Kepemudaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No Uraian 1 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen 2 Pelatihan dan pengembangan dan perencanaan program generasi muda 3 Jumlah kegiatan kepemudaan 4 Jumlah Klaster Kewirausahaan Pemuda
2008
Tahun 2009 2010
2011 2012
-
-
7
7
-
60
60
60
60
60
2
2
2
2
2
-
2
2
3
3
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013
Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga, yang sampai tahun 2012 terdapat 18 organisasi Cabang Olah Raga. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.64. Tabel 2.64. Perkembangan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah Organisasi 15 15 18 18 18 OlahragaKegiatan Jumlah 40 45 45 50 50 Sumber :Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013 2.1.4.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kondusivitas daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2007-2011 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. a) Kejahatan dan Pelanggaran. Kejadian kejahatan dan pelanggaran yang menonjol di Kabupaten Karanganyar adalah pencurian, penggelapan dan penipuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi masih menonjol. Gambaran data secara rinci dapat dilihat seperti Tabel 2.65.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-41
Tabel 2.65. Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi Tahun 2008-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kejahatan/ Pelanggaran 2008 Perkosaan 4 Perzinahan 0 Pembunuhan 2 Penganiayaan 23 Pencurian 133 Penggelapan 29 Penipuan 29 Curanmor 3 Lain-lain 64
2009 1 1 2 13 158 36 44 6 30
Tahun 2010 2011 6 2 9 0 6 4 16 10 84 60 55 35 51 60 20 3 66 143
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
2012 2 7 1 20 96 39 45 31 23
b) Unjuk Rasa Kondusisfitas wilayah di Kabupaten Karanganyar relatif dinamis selama beberapa tahun ini. Unjuk rasa terjadi dalam beberapa kasus, khususnya dalam kasus-yang terjadi di desa serta unjuk rasa berkaitan dengan kepentingan organisasi kepentingan (buruh, guru, perangkat desa, dsb). 2.1.4.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a) Hukum dan HAM Upaya pembangunan bidang Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penataan, pengawasan dan penegakan produk hukum daerah melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten. Secara rinci dapat dilihat seperti Tabel 2.66. Tabel.2.66. Data Penetapan Perda Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun Jumlah Tahun Jumlah Perda Perda 2008 7 2011 14 2009 21 2012 11 2010 17 Sumber : Bag. Hukum SETDA Kabupaten Karanganyar, 2013
b) Ketatalaksanaan Perwujudan ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO 2008:9001, serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-42
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten kedalam sejumlah urusan dan telah diterapkan pada SKPD: 1) Kantor Satpol PP; 2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 3) Badan Lingkungan Hidup; 4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 5) Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 7) Dinas Pekerjaan Umum; 8) Kantor Ketahanan Pangan c) Administrasi Keuangan Daerah Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. d) Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Langkah dan upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindah-tanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD). e) Pengawasan Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan-perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan kwalitas (Quality Insurence) agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melihat arti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan disusun program sebagai upaya menunjang kegiatan pengawasan antara lain Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan sistem
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-43
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Untuk mensinergiskan seluruh kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan koordinasi pengawasan intern antara APIP Pusat dan Daerah. Gambaran data Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus selama tahun 2008 – 2012, dapat dilihat seperti pada Tabel 2.67. Tabel 2.67. Data Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Th
Jenis Pemeriksaan Reguler
2008
2009
2010
2011
2012
Obyek Pemeriksaan Reali Target % sasi
TL
Temu an
S
DP
BS/TB
223
223
100
1035
1029
5
1
Kasus
30
13
43
13
7
0
6
Khusus
60
57
95
57
57
0
0
Reguler
196
196
100
803
803
0
0
20
21
100
-
-
-
-
Khusus
113
113
100
-
-
-
-
Reguler
178
178
100
789
789
0
0
Kasus
24
10
41,66
10
-
-
-
Khusus
42
52
100
52
-
-
-
Reguler
152
152
100
810
810
0
0
7
7
100
-
-
-
-
Khusus
50
50
100
-
-
-
-
Reguler
192
192
100
1052
1052
5
1
11
4
36,36
-
-
-
-
153
153
100
-
-
-
-
Kasus
Kasus
Kasus Khusus
Sumber : Inspektorat Kab. Karanganyar, 2013
f) Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur Aspek peningkatan Kualitas SDM aparatur sesuai kompetensi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan melalui beberapa program. Program-prorgam tersebut antara lain yaitu: Program Pendidikan Kedinasan, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur serta Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Selanjutnya Program-program di bidang kepegawaian tersebut dicapai melalui beberapa kegiatan yaitu: Program Pendidikan Kedinasan dilaksanakan dengan Diklat Pimpinan Tingkat II, Diklat
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-44
Pimpinan Tingkat III, Diklat Pimpinan Tingkat IV; Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dilaksanakan dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah, Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD; sedangkan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, Uji Kompetensi Jabatan, Seleksi Penerimaan Calon PNS, Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, Seleksi Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Praja IPDN, Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan/Penyesuaian Ijasah, Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar PNS, Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar, Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS "SATYA LENCANA KARYA SATYA", Penyelesaian LHKPN Kabupaten Karanganyar, Penilaian Prestasi Kerja PNS, Penempatan PNS, Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS, Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS. Data capaian Diklat Aparatur, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.68 Tabel 2.68. Data Capaian Diklat Aparatur Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Diklat
1 2 3
Diklatpim II Diklatpim III Diklatpim IV Jumlah
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 8 3 1 2 4 5 5 8 3 0 23 0 0 0 5 36 8 9 5
Sumber: BKD Kabupaten Karanganyar, 2013
g) Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan, yaitu: (1) Penguatan Peraturan Kelembagaan (Organisasi) dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan proporsional; (2) Penguatan Peraturan Ketatalaksanaan; (3) Penataan Peraturan Sumber Daya Manusia Aparatur; (4) Penguatan Peraturan Pengawasan; (5) Penguatan Peraturan Akuntabilitas Kinerja; (6) Penguatan Peraturan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (7) Peningkatan Perwujudan Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum; dan 8) Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-45
2.1.4.1.21. Ketahanan Pangan Ketahanan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup: (a) Sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) Sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi, harga dan cadangan pangan, (c) Sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi serta (d) Sub sistem keamanan pangan melalui peningkatan sertifikasi pangan segar dan keamanan pangan. Ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut: a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif. b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Kabupaten Karanganyar. c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat, peran serta tersebut diwujudkan dalam upaya pemanfaatan lahan pekarangan. e. Keamanan Pangan di Kabupaten Karanganyar cukup mantap hal ini dikarenakan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu sentra produksi beras dan selama tahun 2008 -2012 mengalami surplus. Gambaran indikator ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar selama beberapa periode waktu, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.69 dan Tabel 2.70. Tabel 2.69. Data Kondisi Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Strategis Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Komoditas
2008
2009
Tahun 2010
2011
Padi (ton) 287.210 285.873 295.893 211.664 Jagung (ton) 33.595 65.675 63.379 41.314 Ubi kayu 158.048 159.837 101.891 103.179 (ton) Kedelai (ton) 371 427 527 740 Kacang 7.755 6.328 10.739 6.261 tanah (ton) Ubi jalar 16.849 10.012 9.990 21.539 Daging sapi 4.960.970 5.179.263 5.356.503 5.947.753 (ton) Telur ras (kg) 12.815.966 14.518.097 16.055.662 16.559.818 Sumber : Dispertanbumhut KabupatenKaranganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
2012 281.816 47.529 108.825 175 6.009 32.110 6.018.480 19.194.565
II-46
Tabel 2.70. Data Harga Pangan Strategis Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Komoditas Beras (Rp/kg) Jagung (Rp/kg) Ubi kayu (Rp/kg)
2008 7.900 2.750 2.000
2009 8.000 2.750 2.000
Tahun 2010 8.200 2.800 2.000
Kedelai (Rp/kg) 5.500 5.500 6.000 Kacang tanah (Rp/kg) 2.750 3.000 3.000 Ubi jalar (Rp/kg) 2.500 2.500 2.500 Gula (Rp/kg) 9.200 9.200 9.300 Minyak (Rp/kg) 10.500 11.000 11.000 Daging sapi (Rp/kg) 45.500 52.000 60.000 Telur ras (Rp/kg) 13.000 13.500 13.500 Sumber : Dispertanbunhut Kabupaten Karanganyar, 2013
2011
2012
8.500 3.500 2.500 9.500 12.000 65.000 15.000
7.800 4.000 2.500 10.000 12.500 85.000 16.000
8.000 3.000 2.000
8.500 3.500 2.000
Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama tahun 2008–2012 mengalami peningkatan. Ketersediaan pangan tersebut merupakan produksi pangan Kabupaten Karanganyar setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan susut hasil dari setiap komoditas. Berdasarkan hasil analisis NBM Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2008 – 2012 diketahui bahwa ketersediaan energi rata-rata pada tahun 2012 sebesar 2.045 kkal/kap/hari. Capaian ini masih dibawah angka rekomendasi hasil Widya Karya Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII Tahun 2004, yaitu ketersediaan energi 2.200 kkal/kap/hari. Data ketersediaan protein di Kabupaten Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.71. Data Ketersediaan Protein Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelompok Bahan Makan
2008
2009
Tahun 2010
Padi padian 15,64 15,57 Umbi-umbian 0,48 0,91 Hewani 19,02 19,35 Kacang-kacangan 17,09 17,05 Sayur dan buah 3,32 3,52 Buah/biji berminyak 0,89 0,90 Minyak/lemak 0,00 0,00 Gula 0,03 0,40 Lainnya (bumbu dan 0,00 0,00 minuman) Sumber : Dispertanbunhut Kabupaten Karanganyar,
15,3 1,2 20,3 17,4 3,6 0,9 0,0 0,1 0,0
2011
15,36 1,24 18,84 16,56 3,41 0,99 0,0 0,07 0,0
2012
19,27 1,90 23,05 0,0 20,48 1,17 0,05 4,60 0,0
2013
Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diketahui melalui pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Tingginya ketersediaan bahan makanan di Kabupaten Karanganyar tetap harus dijaga untuk memenuhi kedaulatan pangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya. Untuk meningkatkan ketersediaan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-47
akan kebutuhan pangan di tingkat desa maka pemerintah melaksanakan program pembangunan Desa Mandiri Pangan. Kegiatan Desa Mandiri Pangan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 4(empat) desa. Distribusi bahan pangan seharusnya tersedia bagi semua konsumen, meskipun wilayah sentra produksi berbeda dengan wilayah pasar dan sentra konsumen. Untuk mendukung distribusi bahan pangan dilakukan antara lain melalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sampai dengan tahun 2012 ada 5 (Lima) gabungan kelompok tani yang dibina oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar dan mendapatkan dana stimulan dari APBD Provinsi dan APBN berupa cadangan gabah yang ada di kelompok dan cadangan dana untuk distribusi. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman, berbasis sumber daya lokal, melalui pember-dayaan kelompok wanita tani, optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan sosialisasi serta promosi penganekaragaman pangan. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang sampai tahun 2012 ada 20 kelompok Wanita tani yang menjadi binaan dari Kantor Ketahanan Pangan. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2008–2012 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar dari aspek konsumsi. Gambaran capaian skor PPH, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.72. Tabel 2.72. Skor PPH Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Kelompok Pangan
Standar
Tahun 2010 2011
2008
2009
2012
25,0
19,28
18,1
21,0
23,3
20,0
2,5
2,29
2,1
2,3
0,8
0,8
1
Padi-padian
2
Umbi-umbian
3
Pangan Hewani
24,0
19,78
20,7
24,0
15,7
21,1
4 5 6 7 8 9
Minyak & lemak Buah/biji berminyak Kacang-kacangan Gula Sayur & buah Lain-lain
5,0 1,0 10,0 2,5 30,0 0,0
4,30 1,0 10,0 1,6 21,50 0,0
3,7 1,0 10,0 1,7 29,2 0,0
5,0 1,0 10,0 1,7 20,1 0,0
5 0,6 10 1,6 30,0 0,0
5 0,7 10 1,6 28,1 0,0
Skor PPH Kab.Karanganyar
100,0
79,76
86,6
85,1
87,1
87,7
Skor PPH Jateng
100,0
83,20
83,7
86,02
88,66
89,87
Skor PPH Nasional
100,0
81,9
75,7
77,5
77,3
75,4
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar, 2013.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-48
Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, terlihat bahwa konsumsi beras di Kab.Karanganyar sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-umbian masih rendah. Namun demikian ada perkembangan penurunan konsumsi beras, dan sebaliknya terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan hewani juga menunjukkan peningkatan, namun ada kecenderungan penurunan konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Data Jumlah kelompok pengembangan pangan lokal yang dibina sampai saat ini ada 5 (lima) kelompok yang memproduksi tiwul instan, nasi jagung instan, nasi jagung, wingko ubi, bakpia ubi, ceriping jagung, stik ketela, grubi, ceriping dan es cream ketela. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel 2.73. dan 2.74. Tabel 2.73. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2012 No 1 2 3 4
Indikator 2010 2011 2012 Padi-padian (Kg/Kap/Th) 71,8 94,5 83,3 Umbi-umbian 11,8 11,8 10,9 (Kg/Kap/Th) Pangan hewani 41,7 47,3 74,4 (Kg/Kap/Th) Sayur dan buah 39,3 44,5 114,7 Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Karanganyar, 2013 (Kg/Kap/Th)
Tabel 2.74. Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelompok Ideal 2008 Pangan Padi-padian 1000 829,2 Umbi-umbian 120 98,45 Pangan Hewani 240 212,65 Minyak & lemak 200 216,1 Buah/ biji 60 92,45 berminyak Kacang-kacangan 100 91,55 Gula 100 185,05 Sayur & buah 120 68,9 Lain-lain 60 0,0 1794,3 Jumlah 2000 5
2009
2010
2011
2012
780,0 89,0 223,0 221,0
838,0 93,5 318,8 249,1
932,6 33,4 157,5 216,6
822,0 31,1 210,9 386,8
128,0
82,6
22,9
26,2
83,0 159,0 75,0 0.0 1.758, 0
302,3 69,0 80,4 11,4 2 045,0
141,2 65,4 122,6 11,5 1 703,6
181,8 64,9 112,4 16,3 1 852,4
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan KabupatenKaranganyar, 2013
2.1.4.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, telah dilakukan fasilitasi selama
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-49
kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 antara lain : a. Terlatihnya 294 orang kader pemberdayaan masyarakat dari target tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 885 orang; b. Terlatihnya 526 aparatur desa/kelurahan, melampaui dari target tahun 2009 s/d 2012 1 770 orang; c. Tersusunnya 177 dokumen profil desa/kelurahan guna mendukung perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pemerintahan desa; d. Terpilihnya 18/6 desa/kelurahan berprestasi sampai dengan Tahun 2012, dan pada Tahun 2013 akan diberikan penghargaan bagi 3/1 desa/kelurahan berprestasi; e. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada 10 desa sebagai salah satu bentuk kepedulian untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa; f. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada desa berkembang sebanyak 34 desa di 17 Kecamatan masing-masing Rp 100 juta mampu mendorong dan menggerakkan usaha ekonomi kerakyatan dengan berbagai jenis usaha antara lain pertanian, perikanan, peternakan, jasa, home industry, perdagangan dan pengembangan modal usaha. Selain itu, untuk meningkatkan dan memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan telah dilakukan peningkatan peran masyarakat mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestarian pembangunan. Hasil yang dicapai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 antara lain : a. Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di 177 desa/kelurahan; b. Pendayagunaan potensi lokal melalui bantuan peralatan inovasi TTG pada 37 kelompok; c. Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat pada 17 Kecamatan; d. Meningkatnya 2 Posyandu dari status Mandiri menjadi Model dalam tahun 2013 dengan anggaran Rp 50 juta; e. Meningkatnya peran dan fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dalam penanganan kemiskinan di 17 Kecamatan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang didukung lembaga keuangan mikro perdesaan, hasil yang dicapai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 antara lain : a. Terlaksananya penyaluran bantuan permodalan untuk 8 UED-SP; b. Tersalurkannya bantuan pembangunan Pasar Desa di 5 lokasi; c. Meningkatnya peran dan fungsi 3 Lembaga CPPD dan Tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk 4 lembaga;
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-50
d. Meningkatnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar; e. Tersalurkannya pengelolaan bantuan langsung masyarakat Program Nasional Pembenrdayaan Masyarakat PNPM- Mandiri Perdesaan pada 12 Kecamatan (126 Desa); f. Meningkatnya kinerja tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan dan Desa pada 12 Kecamatan (126 Desa); g. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi 26 000 anak dan meningkatnya kemampuan 80 orang kader PMT-AS. Tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk pemberian makanan tambahan bagi 220 anak dan pelatihan 30 orang kader PMT-AS; h. Terlaksananya penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif pada 8 UP2K-PKK, dan Tahun 2013 dialokasikan anggaran BLM sebesar Rp 40 juta untuk 4 unit sehingga mencapai 12 unit. Pemberdayaan masyarakat desa dibidang kesehatan di Kabupaten Karanganyar telah berjalan dengan baik dan cukup untuk menunjang kegiatan bidang kesehatan di desa, hal ini bisa dilihat dari data keberadaan Posyandu aktif, Kader Posyandu maupun jumlah PKD selama lima tahun terakhir pada Tabel 2.75 Tabel 2.75. Posyandu Aktif,Kader Kesehatan danPKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Uraian
2011
2012
913
919
940
8.356
8.369
8.449
3 PKD 131 137 147 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2013
151
151
1
Posyandu Aktif
2
Kader Posyandu
2008
2009
826
813
7.923
8.013
2010
Pemberdayaan masyarakat juga ditunjang dengan keberadaan Tim Penggerak PKK yang ada di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan kegiatannya mencakup berbagai bidang antara lain sosial, ekonomi, kesehatan. Untuk mengetahui jumlah Tim Penggerak PKK di Kabupaten Karanganyar selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.76
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-51
Tabel 2.76. Tim Pengerak PKK dan Kader PKK Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2012 No
Urian
1
Tim Penggerak PKK a. Tingkat Kabupaten b. Tingkat Kecamatan/Desa Kader PKK a. Umum b. Khusus
2
2009
2010
4.349 31 4.318 55.011 21.656 33.355
4.299 31 4.268 54.551 21.475 33.076
2011 4.234 31 4.203 118.573 46.678 71.895
Sumber : Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar, 2013
2012 4.235 31 4.204 104.551 38.476 66.075
Dalam rangka menggerakkan perekonomian pedesaan di Kabupaten Karanganyar melalui pemberdayaan masyarakat desa saat ini lembaga keuangan yang bergerak dalam penyediaan permodalan (Bank Nasional/ Daerah, BPR, Unit SP) telah menjangkau sampai ke pelosok pedesaan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga mendorong terbentuknya lembaga keuangan / permodalan yang dikelola oleh desa yaitu BUMDES, UED-SP, CPPD, SP2K-PKK yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan keberadaan lembaga keuangan desa di Kabupaten Karanganyar tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.77 Tabel 2.77. Lembaga Keuangan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 No.
Lembaga Keuangan
Jumlah
1
UP2K-PKK
12
2 3 4
BUMDES UED-SP CPPD
8 5 8
Asset (Rp) 245.270.000 (tidak diketahui) 53.242.000 105.965.000
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar, 2013
Sedang keberadaan pasar sebagai penunjang pergerakkan perekonomian tersebar di 17 kecamatan yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu; Pasar Pemda (dikelola oleh pemerintah kabupaten) berjumlah 24 pasar dan Pasar Desa berjumlah 35 pasar. Keberadaan pasar di Kabupaten Karanganyar tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.78. Tabel 2.78. Pasar Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 No. 1 2
Jenis Pasar Pasar Pemda Pasar Desa :
Jumlah 24 6 26 3
Pengelola Pemerintah daerah Pemerintah daerah Pemerintah desa Swasta
Sumber: - Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi dan UMKM - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-52
2.1.4.1.23. Statistik Urusan Statistik, telah dilakukan pengembangan data/informasi/ statistik daerah guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. dengan capaian kinerja Tahun 2008 sampai dengan semester I Tahun 2013 antara lain: Tersusunnya buku Karanganyar Dalam Angka Tahun 2008-2012 sebanyak 120 buku; Buku PDRB Tahun 2008-2012 sebanyak 120 buku. Buku “Kabupaten Karanganyar Dalam Angka” disusun setiap tahun melalui kerjasama Bappeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar. Selain itu setiap tahun Bappeda Kabupaten Karanganyar juga menyusun “Sistem Informasi Profil Daerah” yang berisi 8 (delapan) Kelompok Data yang telah dibakukan oleh Dirjen Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri. Pengembangan data/informasi/statistik daerah tidak hanya menyangkut ketersediaan data, namun yang lebih penting adalah validitas data, kecepatan penyampaian data serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. 2.1.4.1.24. Kearsipan Pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008-2012 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum maksimal karena beberapa kendala yaitu: a. Depo tempat penyimpanan arsip yang berada saat ini sudah penuh dan tidak memenuhi standar. b. SKPD yang mengirimkan arsip ke lembaga kearsipan daerah/kantor perpustakaan dan arsip masih dalam kondisi acak belum dipilah dan diolah sehingga menyulitkan dalam pelestariannya. Sementara itu pada tingkat SKPD belum semua menerapkan Sistem Kearsipan Secara Baku (SKku) dikerenakan adanya beberapa kendala antara lain: a. Tidak semua SKPD mempunyai tenaga arsiparis/tenaga pengelolaan kearsipan b. Belum tersedianya tempat/ruang penyimpanan arsip di setiap SKPD c. Belum adanya peraturan bupati yang mengatur tentang kearsipan yang mengacu pada undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009, sebagai pedoman pengelolaan arsip bagi SKPD. Pengelolaan arsip SKPD Kabupaten Karanganyar secara baku selama 5 tahun dapat dilihat pada table 2.79.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-53
Tabel 2.79. Pengelolaam Arsip Secara Baku Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2012 2011 2010 2009 2008
Jumlah SKPD yang Mengelola Arsip Secara Baku 9
Jumlah SKPD60
59 44 44 44
7 7 7 7
Rasio (%) 14,75 15,25 15,90 15,90 15,90
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karanganyar, 2013
Pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan, penyusutan sampai dengan pelestarian dan dilakukan pada semua jenis arsip, yaitu arsip statis dan dinamis. Jumlah arsip yang dilestarikan sampai dengan tahun 2012 mencapai 15.500 berkas arsip, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.80. Tabel 2.80. Jumlah Arsip yang dilestarikan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Tahun 2012 2011 2010 2009 2008
Jumlah Arsip yang dilestarikan (berkas) 1 500 1 500 2 500 2 000 1 500
Keterangan Disimpan di Depo Arsip Disimpan di Depo Arsip Disimpan di Depo Arsip Disimpan di Depo Arsip Disimpan di Depo Arsip
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karanganyar, 2013
Kondisi SDM bidang kearsipan khususnya arsiparis dan petugas pengelola arsip di lembaga kearsipan daerah/Kantor Perpustakaan dan Arsip masih sangat terbatas yaitu berjumlah 6 orang. 2.1.4.1.25. Komunikasi dan Informatika Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Akses masyarakat terhadap informasi hasil pembangunan perlu dibuka seluas-luasnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu menyajikan data hasil pembangunan di website milik pemerintah. Cara ini akan memudahkan masyarakat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Kekinian data yang tersaji dalam website milik pemerintah akan memberikan gambaran hasil pembangunan kepada masyarakat dan juga investor yang membutuhkan data terbaru. Untuk mengetahui keberadaan Teknologi Informasi (TI) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.81.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-54
Tabel 2.81. Teknologi Informasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6
7
Uraian Warung Internet (Warnet) Radio Siaran Pusat Layanan Internet Kecamatan(Plik) Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan(Mplik) Hotspot (WIFI) Aplikasi : a. Aplikasi Sistem Operasi Server b. Aplikasi Sistem Operasi Personal Computer c. Aplikasi Database d. Aplikasi Perkantoran e. Aplikasi Khusus Jaringan : a. Bandwidth Internasional (Dedicated) b. Bandwidth IIX (Dedicated) c. Tower Telekominikasi d. Data Radio e. Acces Point
Jumlah 147 3 10 4 10 30 425 33 440 16 1,5 Mbps 1 Mbps 43 43 5
Sumber : Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar,2013
2.1.4.1.26. Perpustakaan Perkembangan jumlah perpustakaan dalam selama tahun 20082012 mengalami fluktuasi, sedangkan jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan, disisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga berpengaruh pada peningkatan jumlah minat baca masyarakat. Meskipun demikian pada tahun 2012 adanya penurunan jumlah pengunjung, dikarenakan perpindahan lokasi gedung perpustakaan lama ke lokasi yang baru. Perkembangan jumlah perpustakan, jumlah koleksi perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.82.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-55
Tabel 2.82. Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1
Uraian Data
2008
2009
Tahun 2010
2011
2012
23 1
35 10
45 24
87 29
112 36
0 11 7 4 0 0
0 16 10 7 1 1
1 28 18 12 2 2
2 38 22 15 3 3
4 77 48 21 4 4
Jumlah Perpustakaan a. Perpustakaan Desa b. Perpustakaan Rumah Ibadah c. d. e. f. g.
2
Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan
SD/ MI SMP/MTs SLTA/MA PT Khusus
Jumlah Koleksi Perpustakaan
30875 31500 32125 34284 35248 Jumlah Pengunjung 3 Perpustakaan 34133 35989 37845 39992 38248 Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.1.4.2.1. Pertanian Pembangunan urusan pertanian mencakup sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah terutama beras, yang dapat dilihat dari produksi padi pada Tahun 2012 mencapai 211.664 ton pada tahun 2011 yang terdiri atas sawah dan padi gogo. Persentase kontribusi Kabupaten Karanganyar terhadap provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar 3,69%. Sementara produksi jagung dan ubi kayu pada tahun 2011 masing-masing sebesar 41.314 ton dan 34.858 ton. Secara keseluruhan produksi dan produktivitas tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 2.83 dan Tabel 2.84. Tabel 2.83 Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Padi sawah (ton) Pagi gogo (ton) Jagung (ton) Kedelai (ton) Kacang tanah (ton)kayu (ton) Ubi Ubi jalar (ton)
2008 279.341 7.869 33.595 371 7.755 15.8048 16.849
2009
2010
281.234 4.639 65.675 427 6.328 159.837 10.012
292.698 3.195 63.379 527 10.739 101.891 9.990
Sumber: Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
2011 209.302 2.362 41.314 740 6.261 103.179 21.539
2012 279.061 2.755 47.529 175 6.009 108.825 32.110
II-56
Tabel 2.84. Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Padi 61,70 60,79 60,00 51,10 60,20
Produksi per hektar (kw/ha) Ubi Jagung Kedelai Kayu Jalar 43,09 15,08 25,37 22,34 87.60 14,09 26,31 18,71 70,14 18,29 16,65 18,06 63,16 11,33 21,50 24,20 70,90 13,28 21,15 12,27
Sumber : Dispertanbunhut Kabupaten Karanganyar, 2013
Pada Tahun 2012 produksi hortikultura cabe merah dan bawang merah mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2008. Sedangkan untuk produksi kentang fluktuatif dan cenderung menurun. Gambaran data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.85. Tabel 2.85. Produksi Hortikultura Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 201 2011 2009 0 492,3 876,5 1 712,9 0 958,2 319,6 1 157,5 92 Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten 198,5 Karanganyar, 2013
No 1 2 3
Komoditas Cabai(Ton) Merah Bawang Merah Kentang
2008 345,1 879,9 98,5
2012 1 1 208,3 490,9 25
Tahun 2012 produksi hasil perkebunan seperti cengkeh, kelapa, tebu merupakan produk perkebunan dengan tingkat produksi yang besar, seperti terlihat dalam Tabel 2.86 Tabel 2.86. Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Komoditas
Tahun
2010 (ton) 2011(ton 2012 (ton) ) 1 Cengkeh 252,35 95,71 277,7 628,8 685,8 2 Kelapa 1.694,46 3.677,02 2.538,44 2.538,44 2.538,44 1.247.03 3 Tebu 8.689,49 8.868,49 8.717,83 8.029,13 8 3.625.83 1.513.69 1.458.04 4 Jahe 960.575 978.184 0 3 9 2.004.23 5 Kunir 388.574 373.996 885.762 675.480 9 Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013 2008 (ton)
2009 (ton)
Jumlah populasi ternak sapi potong, ayam pedaging dan ayam petelur semakin meningkat. Data selengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.87.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-57
Tabel 2.87. Populasi Ternak Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Jenis Ternak
Tahun 2009 (ekor) 49.498
2010 (ekor) 49.930
2 Domba 115.453 115.488 3 Babi 44.219 38.215 4 Ayam Ras 1.742.550 1.742.630 5 Ayam buras 847.331 847.349 6 Ayam daging 1.302.600 2.517.500 Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
115.542 38.222 1.853.142 847.834 2.574.500
1
Sapi Potong
2008 (ekor) 47.768
2011 (ekor) 74.378
2012 (ekor) 80.078
116.070 115.964 37.189 39.470 1.858.500 1.862.350 852.889 878.926 2.797.700 3.169.975
Kelembagaan pertanian sangat penting dalam manajemen pertanian dengan tidak terlepas dari peran serta para Penyuluh Pertanian. Dengan adanya revitalisasi penyuluh pertanian diharapkan sektor pertanian dapat semakin maju dan harapan swasembada pangan dapat tercapai. Untuk mengetahui perkembangan kelembagaan dan penyuluh pertanian di Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.88. Tabel 2.88. Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1
2
Kelembagaan, Penyuluh Pertanian Kelembagaan: a.Kelompok Tani b.Kelompok Wanita Tani c.Gabungan Kelompok Tani d.Kelompok Ternak Sapi Potong e.Kelompok Ternak Kambing/ Domba f.Kelompok Unggas g.Kelompok Ternak Kelinci h.Balai Penyuluh Pertanian i. POSLUHDES Penyuluh : a.Pertanian PNS (THL)
Tahun 2008
2009
2010
2011
2012
1.067 1 176 67 40
1.067 1 176 85 50
1.067 1 176 100 56
1.067 2 176 119 67
1.067 5 176 119 67
37 2 17 176
49 2 17 176
63 5 17 176
88 6 17 176
88 6 17 176
74 (43)
74 (79)
72 (78)
72 (78) 69 (78)
b.Perikanan PNS (PPTK) 0 ( 0) 0 ( 2) 3 ( 1) 4 ( 0) 4 ( 0) c.Kehutanan PNS (THL) 36 ( 0 ) 34 ( 0 ) 37 ( 0 ) 31 ( 0 ) 28 ( 0 ) Sumber : Badan Penyuluh Pertanian,Perikanan,Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.2.2.
Kehutanan
Kabupaten Karanganyar memiliki lahan yang berfungsi sebagai hutan seluas 3.264,33 ha, yang terdiri dari hutan Negara/hutan lindung 3.201,38 ha dan Hutan Wisata seluas 293,8 Ha, sedangkan hutan produksi yang ada di Kabupaten Karanganyar seluas 259 ha.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-58
Data hutan dapat dilihat dalam Tabel 2.89. Tabel 2.89. Rekapitulasi Fungsi Hutan Berdasarkan Administrasi Kecamatan dan Desa di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Kawasan Fungsi
No
1 1
Kec
2 Jatipuro
1 2 3 4
Desa
Hutan Lindung (Ha)
Hutan Produksi Terbatas (Ha)
3
4
5
6
681.09 592.25 1,273.3 4
-
35.67 14.13 -
-
0.00
49.80
0.00
1,323.14
0.00
0.00
0.00
350.32 451.22 801.54
Jatipurwo Jatiroyo Beruk Wonorejo Jumlah
2
Jenawi
3
4
Karang anyar
Angramanis Gumeng Jumlah
7
Delingan
-
-
8
Matesih
9
Gedong Jumlah Girilayu Karangbang un Pablengan Jumlah
0.00 -
0.00 -
-
-
0.00
0.00
Sewurejo
-
-
3.27
0.00
0.00
3.27
11 5
6
Mojo gedang
12
Ngargo yoso
13
Berjo
935.35
-
14 15
Girimulyo Kemuning
0.13 868.01 1,803. 49 739.91
Jumlah
Jumlah 7
350.32 451.22 801.54
Hutan Produksi (Ha)
5 6
10
Tawang mangu
Cagar Alam/ Hutan Wisata/ Taman Wisata Alam (Ha)
16
Blumbang
17 18 19 20 21 22 23 24 25
Gondosuli Kaliboro Nglebak Sepanjang Twmangu Tengklik Blumbang Gondosuli Kaliboro
917.03 297.81 1.17 0.65 278.32 729.13 55.07 171.51 11.24 3,201. Jumlah 83 Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
94.51 27.32 121.83 15.40 5.86 61.94 83.19
7
0.00 0.00 -
Jumlah (Ha)
8 35.67 14.13 681.09 592.25
94.51 27.32 121.83 15.40 5.86 61.94 83.19 3.27
0.00
3.27
-
231.30
1,166.65
-
-
0.00
0.00
231.3 0
0.13 868.01 2,034.7 9
-
-
1.32
741.22
-
-
41.69 14.59 4.90 -
917.03 339.50 1.17 0.65 292.90 734.03 55.07 171.51 11.24 3,264.3 3
0.00
259.00
293.80
II-59
2.1.4.2.3. Energi dan Sumberdaya Mineral Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar tergolong kecil, yaitu hanya sebesar 1 , 0 5 p e r s e n Dalam kurun waktu tiga tahun. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB cenderung turun meski sangat kecil, seperti terlihat pada Tabel 2.90. Tabel 2.90. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1. 2. 3.
Uraian Nilai total PDRB (juta rupiah) Nilai Sektor Pertambangan (juta rupiah) Kontribusi (%)
2008
2009
Tahun 2010
2011
2012
7.679.675,35
8.378.315,88
9.224.224,85 10.287.905,32 11.467.342,95
80.483,00
90.935,05
101.330,42
108.824,37
118.212,15
1,05
1,09
1,10
1,06
1,03
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2013 2.1.4.2.4. Pariwisata Perkembangan jumlah obyek wisata di Kabupaten Karanganyar pada kurun waktu 2008 sampai dengan 2012 cenderung meningkat. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.91. Tabel 2.91. Jumlah Obyek Wisata dan Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2 3 4 5
6
Uraian Jumlah obyek wisata Persentase obyek wisata yang memiliki rencana pengembangan destinasi wisata Jumlah obyek wisata berstandar nasional (OW) Jumlah obyek wisata berstandar internasional (OW) Jumlah obyek wisata memiliki UMKM dan Industri Kreatif bidang pariwisata (OW) Jumlah desa wisata (desa)
2008 28 3
Tahun 2009 2010 2011 42 43 43 3 3 4 3
2012 43 7
3
3
3
2
2
2
4
5
5
6
7
8
10
12
14
16
2
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2013
3 2
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan dari sebanyak 438.967 orang pada Tahun 2008 menjadi sebanyak 1.049.009 orang pada Tahun 2012. Namun demikian jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2012 menurun dari Tahun 2011 sebanyak 1.084.036 orang. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Karanganyar, baik
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-60
wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat. Untuk wisatawan mancanegara dari 2 hari pada Tahun 2008 menjadi 3 hari pada Tahun 2012, sedangkan untuk wisatawan nusantara dari 3 hari pada Tahun 2008 menjadi 4 hari pada Tahun 2012. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.92. Tabel. 2.92. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Jumlah Wisatawan Mancanegara No
Indikator
2008
2009 2010
1
Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara 2 2 2 2 Rata-rata lama tinggal (hari) wisatawan nusantara 3 3 3 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, 2013 (hari)
201 1
2012
2
3
3
4
Pengembangan pariwisata di Kabupaten Karanganyar perlu didorong melalui kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan asosiasi/lembaga pariwisata. Jumlah kelompok sadar wisata di Kab. Karanganyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan peningkatan dari sebanyak 8 kelompok pada Tahun 2008 menjadi sejumlah 16 kelompok pada Tahun 2012. Jumlah kerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata juga menunjukkan peningkatan sampai Tahun 2012 menjadi 4 lembaga. Perkembangan jumlah kelompok sadar wisata dan asosiasi/lembaga pariwisata yang bermitra. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.93. Tabel 2.93. Jumlah Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata serta Kerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1.
Uraian Jumlah kelompok sadar wisata (kelompok)
2.
Tahun 2008
2009
2010
2011
2012
8
9
10
13
16
Jumlah kerjasama dengan Asosiasi/ Lembaga Pariwisata 4 4 4 4 (lembaga) Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2013
4
Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh aktivitas wisata alam. Lokasi yang memungkinkan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Karanganyar antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.94
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-61
Tabel 2.94. Lokasi Pengembangan Objek Pariwisata Di Kabupaten Karanganyar No 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Objek Wisata Lokasi 2 3 Hutan Wisata Puncak Lawu Gondosuli, Tawangmangu Pringgondani Blumbang, Tawangmangu Sekipan Kalisoro, Tawangmangu Gunung Bromo Delingan, Karanganyar Grojogan Sewu Kalisoro, Tawangmangu Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngargoyoso Wisata Alam Monumen Tanah Kritis Jumantono Sendang Kuning Karangpandan Air Terjun Temanten Gumeng, Jenawi Tlogo Madirdo Ngargoyoso Air Terjun Jumok Ngargoyoso Air Terjun Parang Ijo Ngargoyoso Kebun Teh Kemuning Sumber Air Panas Pablengan Pablengan, Matesih Balong Balong, Jenawi Cumpleng Plumbon, Tawangmangu Goa Goa Cokrokembang Aggrasmanis, Jenawi Goa Kendalisodo Aggrasmanis, Jenawi Goa Tlorong Lempong, Jenawi Perkemahan Bumi Perkemahan Delingan, Karanganyar Bumi Perkemahan Sekipan Tawangmangu Peninggalan Purbakala Candi Sukuh Berjo, Ngargoyoso Candi Cetho Gumeng, Jenawi Candi Palanggatan Ngargoyoso Candi Menggung Bener Tawangamangu Situs Watukadang Karangbangun, Matesih Penggalian Fosil Dayu, Gondangrejo Ziarah Astana Mangadeng Girilayu, Matesih Astana Girilayu Girilayu, Matesih Astana Giribangun Karangbangun, Matesih Astana Derpoyudan Kwadungan, Kerjo Astana Temuireng Tegalgede, Karanganyar Astana Randusongo Gaum, Tasikmadu Krendowahono Krendowahono, Gd. Rejo Bulakkragan Kragan, Gd. Rejo Jabal kanil Bandardawung,Tawangmangu Padepokan Gedong Putih dan Gondangrejo Lemah Putih Pringgondani Tawangmangu Makam Notonegoro Palur, Jaten Makam Nyi Karang Karanganyar
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-62
No 1
Objek Wisata 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Waduk Lalung Waduk Delingan Waduk Plalar TR/GR Balekembang TR Campung Lawu Resor GR Intan Pari GR Permata Agromina
9 10 11 12
Agrowisata Tanaman Buah Dam Kricikan Agrowisata Pendem TPBU Delingan
1 2 3 4 5 6 7
Mondosiyo Dukutan Wahyu Keliyu Cembengan Satu Suro Jamasan Kyai Pamot Upacara Pasar Kumandang
Buatan
Budaya
Lokasi 3 Lalung, Karanganyar Delingan, Karanganyar Kebakkramat Kalisoro, Tawangmangu Tawangmangu Ngijo, Tasikmadu Lalung, Karanganyar Botok, Gempolan, Gaten (Kerjo) Dayu, Gondangrejo Rejosari, Gondangrejo Pendem, Mojogedang Karanganyar Tawangmangu Tawangmangu Jatipuro Tasikmadu Tawangmangu Karanganyar Matesih
Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, Tahun 2013
2.1.4.2.5.
Kelautan dan Perikanan
Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu perikanan tangkap Tahun 2008 sebesar 449.725 ton, meningkat menjadi 551.300 ton pada tahun 2012. Perikanan budidaya dari 981.785 ton pada tahun 2008, menjadi 1.061.450 pada tahun 2012. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.95. Tabel 2.95. Produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Karanganyar
1
Jenis Perikanan Tangkap (ton)
449.725
2
Budidaya (ton)
981.785
No
2008
2009
487.571
1.009.255
Tahun 2010
504.600
2011
524.784
2012
551.300
1.143.800 1.149.000 1.061.450
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2013
Tingkat konsumsi ikan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2008 sebesar 9,0 kg/kapita/tahun menjadi sebesar 11,10 kg/perkapita/tahun pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi ikan semakin meningkat. Perkembangan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.96.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-63
Tabel 2.96. Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Penduduk di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1
Jenis Konsumsi Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)
Tahun 2008 2009 2010 9,00
9,50
10,13
2011
2012
10,80
11,10
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.2.6.
Perdagangan
Sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2012 sebesar 12,51persen hal ini meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 11,88 persen , namun demikian ada sedikit penurunan dibanding tahun 2011 yang sebesar 12,53 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.97. Tabel 2.97. Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
2.1.4.2.7.
Tahun
Pasar
2008 2009 2010 2011 2012
52 52 53 53 53
Toko/kios/ warung 10.700 607 817 723 790*
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013 * Angka sementara
Perindustrian
Pertumbuhan industri besar dan menengah di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 sebesar 132 unit, tumbuh menjadi sebesar 174 unit pada tahun 2012. Industri Kecil pada tahun 2008 sebesar 743 unit menjadi 862 unit pada tahun 2012. Perkembangan industri selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.98. Tabel 2.98. Pertumbuhan Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2
Jenis Industri Besar, Menengah Kecil
2008 132 743
Tahun 2009 2010 136 148 773
806
2011 167
2012 174
835
862
Sumber: Karanganyar Dalam Angka Kabupaten Karanganyar, 2009-2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-64
2.1.4.2.8.
Ketransmigrasian
Selama 5 tahun terakhir pengiriman transmigrasi dari Kabupaten Karanganyar sesuai target yang ditetapkan, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.99. Tabel 2.99. Realisasi Pemberangkatan Transmigran dari Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2 3
Uraian Target (KK) Realisasi (KK) Tujuan (lokasi)
2008 25 20 2
Tahun 2009 2010 27 30 27 30 2 3
Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Karanganyar, 2013
2011 16 16 2
2012 15 15 1
2.1.5.Aspek Daya Saing Daerah 2.1.5.1.
Fasilitas Infrastruktur
2.1.5.1.1.
Aksesibilitas Daerah
a.
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Rasio ini untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang dapat memberi akses tiap kendaraan. Sebagai kawasan yang berkembang, Kabupaten Karanganyar memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat dijadikan modal daya saing dalam bidang infrastruktur, diantaranya adalah prasarana jalan yang didukung dengan sedang dibangunnya jalan tol Solo-Mantingan yang ada di Kabupaten Karanganyar dengan panjang + 13 km. Ada 3 inlet/outlet jalan tol di wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu di Desa Ngasem (Colomadu), Klodran (Colomadu) dan Desa Kemiri (Kebakkramat). Jalan tembus Tawangmangu-Sarangan yang diharapkan dapat selesai pada tahun 2014. Sedangkan perhubungan darat didukung dengan keberadaan 4 (empat) terminal tipe B, yaitu Terminal Tegalgede, Palur, Matesih dan Tawangmangu dan 8 (delapan) terminal tipe C. Jumlah Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 84 unit dan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 132 unit. Keberadaan 2 (dua) stasiun Kereta Api, yaitu Stasiun Palur dan Stasiun Kalioso dan rencana pembangunan Double Track Palur-Masaran. Gambaran rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Karanganyar dapat dapat dilihat pada Tabel 2.100.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-65
Tabel 2.100. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Uraian
1.
2.
Panjang jalan: a. Jalan Negara b. Jalan Propinsi c. Jalan Kabupaten Jumlah panjang jalan Jumlah kendaraan
3.
Rasio (1/2)
2008
Tahun 2010
2009
2011
2012
17,5 85,3 832,25 935,05
17,5 85,3 832,25 935,05
17,5 85,3 871,32 974,12
17,5 85,3 871,32 974,12
17,5 85,3 871,32 974,12
170.293
187.501
203.409
199.711
211.189
0,0055
0,0050
0,0048
0,0049
0,0046
Sumber : DPU Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.2.
Penataan Wilayah
2.1.5.2.1.
Luas Wilayah Produktif
Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah produktif di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.101. Tabel 2.101. Rasio Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Uraian
1
Luas wilayah produktif Luas seluruh wilayah budidaya Rasio (1/2)
2 3
2008
2009
2011
2012
77.378,64
77.378,64
77.378,64
77.378,64
77.378,64
55.538,73
55.538,73
55.538,73
55.538,73
55.538,73
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.2.2.
Tahun 2010
Luas Wilayah Industri
Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas wilayah industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah industri di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.102. Tabel 2.102. Rasio Luas Wilayah Industri di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2 3
Uraian Luas wilayah industri Luas seluruh wilayah budidaya Rasio (1/2)
2008
2009
Tahun 2010
55.538,73
55.538,73
55.538,73
55.538,73
55.538,73
0,016
0.017
0,018
0,019
0,020
504
549
Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
568
2011
599
2012
631
II-66
2.1.5.2.3. Luas Wilayah Kebanjiran Luas wilyah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.103. Tabel 2.103. Rasio Luas Wilayah Kebanjiran di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Uraian
1
2008 452
2009 266
Luas wilayah kebanjiran / puso 2 Luas seluruh 55.538, 55.538, wilayah budidaya 73 73 3 Rasio (1/2) 0,0084 0,0049 Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
Tahun 2010 1
2011
-
2012 139
55.538, 73 0,0002
55.538, 73 0
55.538, 73 0,0026
2.1.5.2.4. Luas Wilayah Kekeringan Luas wilyah kekeringan adalah persentase luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah kekeringan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.104. Tabel 2.104. Rasio Luas Wilayah Kekeringan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Uraian
1
2008 1.639
2009 602
Luas wilayah kekeringan 2 Luas seluruh 55.538,73 55.538,73 wilayah budidaya 3 Rasio (1/2) 0,0306 0,0112 Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
Tahun 2010
-
2011 136
2012 1.431
55.538,73
55.538,73
55.538,73
0
0,0025
0,0267
2.1.5.2.5. Luas Wilayah Perkotaan Luas wilyah perkotaan adalah persentase luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio luas wilayah perkotaan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.105. Tabel 2.105. Rasio Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2
Uraian
2008 1.875 32.306
2009 2.038 32.306
Luas wilayah perkotaan Luas seluruh wilayah budidaya 3 Rasio (1/2) 0,058 0,063 Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
Tahun 2010 2.109 32.306
2011 2.226 32.306
2012 2.343 32.306
0,065
0,069
0,073
II-67
2.1.5.3. Fasilitas Wilayah 2.1.5.3.1. Fasilitas Bank dan Non Bank a. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-cabangnya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya di Kabupaten Karanganyar sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.106. Tabel 2.106. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No 1 2
Uraian Bank Umum: a. Konvensional b. Syariah BPR: a. Konvensional b. Syariah Jumlah
Tahun 2008
2009
2010
2011
201 2
12 0
12 0
13 2
15 2
17 2
14 0 26
14 0 26
15 0 30
15 0 32
15 0 34
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2013
b. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang-cabangnya Asuransi adalah alat untuk menanggulangi resiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Usaha Asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuaransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya di Kabupaten Karanganyar s sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.107.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-68
Tabel 2.107. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 N o 1
2
Uraian Asuransi Kerugian: c. Konvensional d. Syariah Asuransi Syariah: c. Konvensional d. Syariah Jumlah
2008
2009
Tahun 2010
2011
2012
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1
1
1
1
1
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.3.2. Ketersediaan Air Bersih Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih di Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana Tabel 2.108. Tabel 2.108. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Sumber Air Bersih Leding (perpipaan)
2008 (%) 27
2009 (%) 29
Sumber : PDAM Kabupaten Karanganyar, 2013
Tahun 2010 (%) 31
2011 (%) 33
2012 (%) 34
2.1.5.3.3. Fasilitas Listrik a. Kebutuhan dan Ketersediaan Daya Listrik Kebutuhan sumber daya listrik di Kabupaten Karanganhyar selama tahun 2010-2012 menunjukkan pola / tren yang semakin meningkat. Kebutuhan ini diperuntukkan bagi: (i) Rumah Tangga, (ii) Kepentingan Komersial, (iii) Kepentingan Publik, dan (iv) Kebutuhan Dunia Industri. Kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.109 berikut.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-69
Tabel 2.109. Kebutuhan Daya Listrik Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2012 No 1.
2.
Uraian Kebutuhan a. RT b. Komersial c. Publik d. Industri Total Kebutuhan
Satuan GWH GWH GWH GWH GWH
2010
Tahun 2011
2012
15.125 2.691 1.745 50.812
16.532 2.533 1.779 53.492
17.043 2.891 1.806 61.287
70.373
74.336
83.027
Sumber : PLN Kacab. Karanganyar, 2013 (diolah)
b. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melayanai kebutuhan listrik masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Rasio ketersediaan daya listrik yang merupakan perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan di Kabupaten Karanganyar hasil penelitian pada tahun 2011, dapat dilihat pada Tabel 2.110. berikut. Tabel 2.110. Rasio Ketersediaan Listrik di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 No 1.
2.
Uraian Jumlah Rumah Hunian a. Sudah Berlistrik b. Belum Berlistrik Jumlah Rumah Hunian a. Sudah Berlistrik b. Belum Berlistrik
Satuan
Jumlah
Rumah Rumah Rumah
233.500 206.063 27.437
Persen Persen Persen
100,00 88,25 11,75
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Karanganyar, 2011.
2.1.5.3.4. Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Di Kabupaten Karanganyar perkembangan restoran masih sangat minim yaitu sebanyak 5 buah itupun masih menjadi satu dengan Hotel yang berkelas bintang. Dalam rangka mewujudkan Karanganyar sebagai kota pariwisata maupun tujuan investasi, maka perlu peningkatan jumlah restoran, sedangkan Rumah
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-70
Makan sebanyak 210 buah. 2.1.5.3.5. Ketersediaan Penginapan Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Jumlah hotel berbintang ada 5 buah, terdiri dari bintang 5 sebanyak satu buah, bintang 2 sebanyak dua buah dan bintang 1 sebanyak dua buah, sedangkan jumlah hotel non bintang (hotel melati dan penginapan) sebanyak 160 buah. 2.1.5.4. Iklim Berinvestasi 2.1.5.4.1. Keamanan dan Ketertiban a. Angka Kriminalitas Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat sepert pada Tabel 2.111 Tabel 2.111. Angka Kriminalitas di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Uraian
1 2
Jumlah Kasus Narkoba Jumlah Kasus Pembunuhan Jumlah Kejahatan Seksual Jumlah Kasus Penganiayaan Jumlah Kasus Pencurian Jumlah Kasus Penipuan Jumlah Kasus Pemalsuan Uang Total Jumlah Tindak Kriminalitas selama 1 tahun Jumlah Penduduk
3 4 5 6 7 8 9 10
Angka Kriminalitas (8/9)
2008
2 2
2009
5 2
Tahun 2010
1 6
2011
15 4
2012
16 1
4
2
15
2
9
23
13
16
10
20
136
165
104
63
127
29
44
51
60
45
-
-
-
-
-
196
231
202
154
218
865.580
872.821
823.537
825.671
838.762
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2013 diolah.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-71
b. Jumlah Demonstran Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.112. Tabel 2.112. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karanganyar No 1. 2. 3. 4.
Uraian Bidang Politik Bidang Ekonomi Kasus Pemogokan kerja Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa
200 8 2 3
Tahun 2009
2010
2011
2012
1 1 1
3 2 -
1 3 12
3 24
3
5
16
54
5
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2013 (diolah)
2.1.5.4.2. Kemudahan Perijinan Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.113. Tabel 2.113. Lama Proses Perijinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 No.
3
IUI
5
Jumlah persyaratan (dokumen) Perorangan = dok. Badan Usaha = dok Perorangan = dok. Badan Usaha = dok 7 dok
4 5
TDI IMB
5 12
5 dok 5 dok
1
2
Uraian SIUP
TDP
Lama mengurus (hari) 5
5
Biaya resmi (rata-rata maks (Rp)) 4
Gratis
7 4
Gratis
7 Gratis
Gratis Tergantung variabel indeks luas bangunan: - Rata-rata rumah tinggal Rp 580.000,- Bangunan Industri variasi antara Rp 1.500.000 s/d Rp 400.000.000,6 HO 12 8 dok Tergantung variabel indeks gangguan ringan atau berat: - Rata-rata Rp 600.000 - Untuk industry Rp 28.000.000,- (relatif bias naik bias turun) Sumber : BPPT Kabupaten Karanganyar, Tahun 2013 (diolah)
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-72
2.1.5.4.3.
Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Investasi Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perijinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.114. Tabel 2.114. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 No
Uraian
1
Jumlah Perda terkait perijinan Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa Perda terkait ketenagakerjaan
2 3
Tahun 2008
2009
2010
2011
2012
1
3
8
1
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
Sumber: Bag. Hukum Setda. Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.5. Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan professional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. 2.1.5.5.1. Kualitas Tenaga Kerja Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas SDM. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-73
2.1.5.5.2. Tingkat Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada Tahun 2012 Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun (203.909 org) dan >64 tahun (66.880 org) terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun (565.931 org) adalah sebesar 48,20 persen. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2013 dan Realisasi RPJMD Hasil pembangunan tahun sebelumnya perlu diketahui untuk dapat menyusun rencana pembangunan tahun berikutnya. Hasil pembangunan dapat diketahui dengan melakukan evaluasi dan penilaian hasil kinerja program dan kegiatan. Secara rinci kondisi 2008 2012 dan capaian kinerja tahun 2013 dan realisasi RPJMD berdasarkan urusan adalah sebagai berikut : 2.2.
2.2.1. Urusan Wajib 2.2.1.1. Pendidikan a) Pendidikan Dasar 1) Angka Partisipasi Sekolah Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap kelompok umur bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. 2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Selama kurun waktu 2008–2012 ketersediaan sekolah untuk SMP/MTs tetap yaitu 99 buah sedangkan untuk SD/MI fluktuatif, sedangkan jumlah penduduk usia sekolah, jumlahnya
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-74
mengalami fluktuasi. Kondisi tahun 2008-2012 jumlah SMP/MTs relatif kurang memadai, karena idealnya mencapai rasio lebih dari 50,00. 3) Rasio Guru terhadap Murid Selama kurun waktu Tahun 2008-2012 rasio ketersediaan guru terhadap murid SD/MI di Kab. Karanganyar cenderung meningkat. 4) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Rasio guru/murid per kelas rata-rata untuk jenjang SD/MI capaiannya kurang baik ditunjukkan dengan menurunnya rasio dari 18,70 pada Tahun 2008 menjadi 18,52 pada Tahun 2012. Pada kurun waktu yang sama untuk jenjang SMP/MTs capaiannya baik dikarenakan meningkat dari 9,58 menjadi 11,75. b) Pendidikan Menengah 1) Angka Partisipasi Sekolah APS penduduk usia 16-18 tahun pada Tahun 2008 sebesar 9,94 persen, meningkat menjadi 10,61 persen pada Tahun 2012. Walaupun meningkat namun capaian tersebut termasuk kategori rendah. 2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah mengalami peningkatan yaitu dari 9,94 pada Tahun 2008 menjadi 10,61 per 10.000 penduduk usia 16 - 18 tahun pada Tahun 2012. Rasio ideal untuk jenjang pendidikan ini adalah mendekati angka 30. 3) Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. c) Angka Kelulusan Capaian Angka Lulus pada Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan, kecuali SMA/SMK/MA. d) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Selama kurun waktu Tahun 2008-2012, persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4 di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan. 2.2.1.2. Kesehatan a) Penyediaan Fasilitas Kesehatan. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2008 – 2012 mengalami peningkatan, khususnya yang disediakan dan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-75
diselenggarakan oleh swasta. b) Penyediaan Tenaga Kesehatan Rasio tenaga medis terhadap penduduk yang ada di Kab. Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun masih belum memenuhi standar ideal yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.115 Tabel 2.115 Rasio tenaga medis di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 No
Tenaga Media
1.
Dokter umum
2.
Dokter Gigi
3.
Dokter Spesialis
4.
Perawat
5.
Bidan
Standar Nasional 30
Kondisi Kab. Karanganyar 24
11
4
6
4
158
67
75
68
Sumber : RPJMD Kab. Karanganyar 2014-2018, Bappeda 2014
Ket dibawah std dibawah std dibawah std dibawah std dibawah std
c) Jangkauan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Persalinan. Jangkauan pelayanan yang menjadi sasaran prioritas di masyarakat di Kabupaten Karanganyar, mencakup: ibu hamil, ibu nifas dan bayi. Selama kurun waktu l5 (lima) tahun, kondisi pelayanan tersebut di Kab. Karanganyar masih fluktuatif. 2.2.1.3. Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar meliputi urusan jalan dan jembatan, sumber daya air, air bersih, sanitasi, dan persampahan. a) Jalan dan Jembatan Kondisi jalan di Kabupaten Karanganyar secara umum sudah cukup baik. Sampai dengan Tahun 2013, jalan rusak di Kabupaten Karanganyar sepanjang 238 Km, sehingga total jalan yang telah memenuhi kriteria kondisi baik dan sedang sepanjang 615 Km. Maka persentase pelayanan kondisi ruas jalan di wilayah Kabupaten Karanganyar adalah sebesar 64,5 persen telah melampaui standar pelayanan yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 60 persen. b) Sumber Daya Air Luas area layanan irigasi di kabupaten Karanganyar sebesar 18.880 ha, dimana area irigasi yang dalam kondisi baik sebesar 14.350 ha sedangkan yang dalam kondisi rusak sebesar 4.531 ha. Sehingga pelayanan dalam kondisi baik mencapai 76 persen.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-76
c) Air Bersih, Sanitasi, Persampahan dan Drainase 1) Air Bersih Cakupan pelayanan air bersih Kabupaten Karanganyar sampai tahun 2012 untuk perkotaan mencapai 82,00 persen, dan pedesaan mencapai 76,50 persen. 2) Sanitasi Pelayanan IPLT yang ada di Kaliboto digunakan untuk seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, namun selama ini wilayah yang memanfaatkan jasa penyedotan tinja untuk di olah di IPLT Kaliboto masih sangat terbatas, yaitu di perkotaan Karanganyar. 3) Persampahan Pelayanan sampah yang tertangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar. Produksi sampah yang terlayani di 6 Kecamatan terlayani 400 m 3 per hari, terangkut 294 m3 (yang terangkut 72 persen dari total timbunan sampah 6 kecamatan). 4) Drainase. Sistem drainase pada umumnya menggunakan sistem setempat dengan pelayanan secara individual dan komunal. Limbah rumah tangga menggunakan sistem saluran pembuangan air limbah yang kemudian dialirkan ke saluran drainase. d) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan dari BPPT Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan dari BPPT Kabupaten Karanganyar adalah tahun 2008 sebanyak 38, tahun 2009 sebanyak 113, tahun 2010 sebanyak 65, tahun 2011 sebanyak 24, tahun 2012 sebanyak 68. 2.2.1.4. Perumahan Tahun 2010 hingga tahun 2013 telah dilaksanakan perbaikan RTBLHsebanyak 359 unit rumah, sehingga hingga akhir tahun 2012 jumlah RTBLHyang masih perlu ditangani sebanyak 14.614 unit. 2.2.1.5. Penataan Ruang Urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun 2013 – 2032. Sampai dengan Tahun 2013, pasca ditetapkannya RTRW Kabupaten Karanganyar, telah tersusun 6 (enam) Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kecamatan. Dari aspek pengendalian tata ruang, kondisi hingga Tahun 2013, dapat dilihat bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang sebesar 65 persen. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya implementasi rencana tata ruang, yang disebabkan antara lain masih adanya perijinan yang belum efektif dan efisien. 2.2.1.6.
Perencanaan Pembangunan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-77
Telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. 2) Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013. 3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati, yaitu berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2.2.1.7. Perhubungan Untuk angkutan darat di Kabupaten Karanganyar berupa terminal tipe B ada 3 buah ( terminal Matesih dan Tawangmangu dan Karanganyar), terminal tipe C ada 8 buah (Karangpandan, Tuban, Jungke, Jumapolo, Jatipuro, Jambangan, Jenawi dan Kemuning). Di Kabupaten Karanganyar terdapat 3 stasiun kereta api, yaitu stasiun Palur, Kalioso, dan Kemiri. Ketiga stasiun ini belum dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, mengingat sementara ini ketiganya bukan sebagai tujuan perjalanan. 2.2.1.8. Lingkungan Hidup Kondisi kualitas udara ambien di Kabupaten Karanganyar, berdasarkan pengukuran di 17 (tujuhbelas) Kecamatan, dengan titik sampel pada 4 (empat) lokasi pengukuran yakni Kawasan perumahan (pemukiman di Jaten), Kawasan Industri (Kebakkramat) dan Kawasan Padat Lalu Lintas Jalan depan pertigaan Palur/Polsek Jaten dan kawasan perdagangan dan perkantoran Depan Rumah Dinas Bupati, menunjukan bahwa nilai Total Partikel Debu (TSP) melebihi batas ambang baku mutu, sementara nilai SO2, NO2 dan CO masih di bawah baku mutu udara ambien. Selama 4 (empat) tahun terakhir jumlah kasus pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan sebanyak 32 kasus dan semuanya dapat ditangani, pengaduan tersebut yaitu 8 kasus pada tahun 2009, 12 kasus tahun 2010, 5 kasus tahun 2011 dan 7 kasus pada tahun 2012 yang semuanya dapat diselesaikan dengan dilakukan klarifikasi di lapangan dan pembinaan. Sedang sungai di kabupaten karanganyar yang sudah dilakukan analisa kualitas airnya sebanyak 4 sungai yaitu sungai Sroyo, sungai Ngringo, sungai Siwaluh dan sungai Pengok. Terkait dengan fenomena perubahan iklim yang diakibatkan oleh
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-78
emisi Gas Rumah Kaca (GRK), di Kabupaten Karanganyar belum terpantau dikarenakan belum adanya penelitian/uji yang disebabkan belum tersedianya prasarana/laboratorium pengujian Gas Rumah Kaca. Kabupaten Karanganyar telah memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimanfaatkan sebagai ruang Publik seluas 138.326,58 m2 yang terdiri atas taman kota dan taman trotoar. Taman Kota tersebar di berbagai tempat di kota Karanganyar sebanyak 38 lokasi dengan total luas 112.812,26 m2. Sedangkan RTH yang berupa taman trotoar sebanyak 22 lokasi dengan luas 26.014,32 m2. Total luas RTH Kab. Karanganyar jika dibandingkan dengan luas perkotaan/ urban area telah mencapai 28,29 persen. 2.2.1.9. Pertanahan Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan lahan sawah irigasi teknis. 2.2.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil a) Rasio/Persentase penduduk ber KTP Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2008-2012 tingkat kepemilikan KTP sampai dengan tahun 2012 sebanyak 582.694 dari 592.372 wajib KTP (98 persen). b) Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Jumlah Pemohon Akte Kelahiran di Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2008–2012 relatif mengalami peningkatan. c) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, telah dikembangkan SIAK secara online dari 17 Kecamatan se Kabupaten Karanganyar pada bulan Juni 2011 yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan ketersediaan peralatan infrastruktur pendukung. 2.2.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Karanganyar Dalam rangka mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan responsif gender di Kabupaten Karanganyar, secara sistematis telah dilakukan langkah-langkah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. b) Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Berbagai kebijakan telah disusun dalam rangka meningkatkan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-79
c)
d)
e)
f)
g)
h)
kualitas layanan perlindungan hak perempuan antara lain perlindungan bagi korban kekerasan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 29 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda nomor 20 tahun 2009. Kebijakan Penanganan Tenaga Kerja di Bawah Umur Selama kurun waktu 2009 – 2012, jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk bagi anak masih tinggi bekerja di berbagai sektor. Produk Hukum dan Kebijakan Daerah Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta Responsif Anak Skala Kabupaten Tahun 2013 telah disusun Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan DPRD tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Karanganyar Layak Anak (KLA). Rasio Program dan Kegiatan dan Anggaran Responsif Gender di SKPD Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengimplementasikan kebijakan PUG sejak Tahun 2009 melalui bimbingan teknis Program Pembangunan Responsif Gender (PPRG) ke semua perencana program, kegiatan dan anggaran di semua SKPD yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009-2013. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan bimbingan teknis PPRG untuk kelurahan dan desa. Persentase Perempuan Bekerja di Pemerintahan Persentase perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar relatif sudah cukup besar dimana pada tahun 2011 adalah sebesar 47,83 persen Persentase Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Persentase keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2008-2012 mengalami peningkatan dari 12,50 persen menjadi 15,38 persen. Rasio Kabupaten/Kota Menuju Kota Layak Anak Dalam mendukung pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak telah dilakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi Gugus Tugas dan Deklarasi Kabupaten Layak Anak dan telah terbentuk Forum Anak Kabupaten Karanganyar.
2.2.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a) Peserta KB Aktif Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya tidak begitu besar yaitu dari 130.790 pada Tahun 2008 menjadi 133.565 pada Tahun 2012. b) Drop Out (DO) KB
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-80
Persentase DO peserta KB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dari 12,66 persen pada Tahun 2008 meningkat menjadi 16,03 persen pada Tahun 2012. Persentase Unmet Need KB masih cukup tinggi walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. c) Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Layanan KB Mandiri Kepesertaan KB Mandiri selama kurun waktu 2008-2012 di Kabupaten Karanganyar sangat berfluktuatif. .
2.2.1.13. Sosial PMKS di Kabupaten Karanganyar, secara umum mencakup: masyarakat cacat, panti asuhan, jompo, dsb. Ketersediaan sarana untuk PMKS ini di Kabupaten Karanganyar masih sangat terbatas. a) Pelayanan Panti Asuhan Jumlah anak penghuni panti asuhan yang ada di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2012 bersifat fluktuatif. b) Pelayanan terhadap Difabel. Dari data jumlah penderita cacat fisik (difabel) di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa ada mobilitas yang cukup di kalangan difabel sehingga jumlahnya relatif fluktuatif. c) Kesejahteraan Sosial Keberadaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosisal (PSKS) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 yang paling banyak jumlahnya adalah Pekerja Sosial Masyarakat, yaitu berjumlah 1.905 orang; wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial = 613 org; Karanga Taruna = 184 buah; Organisasi Sosial = 24 buah. 2.2.1.14. Ketenagakerjaan a) Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial Kasus Hubungan Industrial (HI) selama periode 2008–2012 di Kabupaten Karanganyar menunjukkan jumlah yang berfluktuatif, namun demikian semua kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik. b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2008–2012 cenderung mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan peningkatan TPAK dari 67,39 % menjadi 72,62%. c) Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota dibanding KHL Pencapaian rasio Upah Minimum Kabupaten (UMK) dibandingkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Karanganyar selama periode Tahun 2008–2012 terus mengalami peningkatan dari 86,54 % menjadi 94,37 % mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan hidup layak. d) Penempatan Tenaga Kerja
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-81
Perincian jumlah penempatan tenaga Kerja di dalam negeri dan ke luar negeri Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 terus meningkat dari 1.491 orang menjadi 3.392 orang. 2.2.1.15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi yang ada di Kabupaten Karanganyar melakukan kegiatan dalam berbagai bidang usaha. Sebagian besar adalah Koperasi Serba Usaha (KSU), dimana pada tahun 2012 ada sebanyak 869 unit. Asset yang dimiliki UMKM di Kabupaten Karanganyar pada umumnya berupa tempat (tanah dan bangunan) sedangkan UMKM yang mempunyai asset kurang dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) selain tanah dan bangunan berjumlah 32.895 pengusaha kecil. 2.2.1.16. Penanaman Modal Persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi berfluktuasi dari tahun ke tahun. Realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2008 sebesar Rp. 2.164,77 milyar dan terjadi peningkatan nilai investasi pada Tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 3.225,62 trilyun. Pada Tahun 2012, jumlah perizinan yang telah dilayani sesuai dengan SPM yaitu Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggilingan Padi, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Pariwisata, Izin Reklame, Izin Trayek, Izin Sarana Kesehatan, Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Izin Menara Telekomunikasi. 2.2.1.17. Kebudayaan Pada kurun waktu Tahun 2008- 2012, telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya, antara lain festival Gunung Lawu, Mahesa Lawung, Reog, dsb. 2.2.1.18. Kepemudaan dan Olah Raga Dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan pada tahun 2008-2012, telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 10 kegiatan, salah satunya melalui pelatihan dan pengembangan Generasi Muda, dengan capaian kegiatan dari tahun 2008 hingga 2012 sebanyak 300 pelatihan. Sampai dengan Tahun 2012 telah terbentuk 10 klaster kewirausahaan pemuda; fasilitasi pembentukan organisasi kepemudaan, sampai dengan Tahun 2012 telah terbentuk 14 organisasi kepemudaaan. Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga, yang sampai tahun 2012 terdapat 18 organisasi Cabang Olah Raga. 2.2.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kondusivitas daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-82
waktu 2007-2011 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 2.2.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a) Hukum dan HAM Upaya pembangunan bidang Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penataan, pengawasan dan penegakan produk hukum daerah melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten b) Ketatalaksanaan Perwujudan ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO 2008 : 9001, serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten kedalam sejumlah urusan dan telah diterapkan pada SKPD: 1) Kantor Satpol PP; 2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 3) Badan Lingkungan Hidup; 4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 5) Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 7) Dinas Pekerjaan Umum; 8) Kantor Ketahanan Pangan c) Administrasi Keuangan Daerah Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan. d) Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Langkah dan upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindah-tanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-83
e) Pengawasan Dengan melihat arti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disusun Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. f) Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur Program-program di bidang kepegawaian dicapai melalui beberapa kegiatan yaitu: Program Pendidikan Kedinasan dilaksanakan dengan Diklat Pimpinan Tingkat II, Diklat Pimpinan Tingkat III, Diklat Pimpinan Tingkat IV; Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dilaksanakan dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah, Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD; sedangkan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, Uji Kompetensi Jabatan, Seleksi Penerimaan Calon PNS, Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, Seleksi Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar Praja IPDN, Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan/Penyesuaian Ijasah, Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar PNS, Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar, Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS "SATYA LENCANA KARYA SATYA", Penyelesaian LHKPN Kabupaten Karanganyar, Penilaian Prestasi Kerja PNS, Penempatan PNS, Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS, Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS. Data capaian Diklat Aparatur. g) Reformasi Birokrasi Pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan, yaitu: (1) Penguatan Peraturan Kelembagaan (Organisasi) dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan proporsional; (2) Penguatan Peraturan Ketatalaksanaan; (3) Penataan Peraturan Sumber Daya Manusia Aparatur; (4) Penguatan Peraturan Pengawasan; (5) Penguatan Peraturan Akuntabilitas Kinerja; (6) Penguatan Peraturan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (7) Peningkatan Perwujudan Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum; dan 8) Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur. 2.2.1.21. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar secara umum, semakin baik dan kondusif. Keamanan Pangan di Kabupaten Karanganyar cukup mantap hal ini dikarenakan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu sentra produksi beras dan selama
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-84
tahun 2008 -2012 mengalami surplus. Berdasarkan hasil analisis NBM Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2008 – 2012 diketahui bahwa ketersediaan energi rata-rata pada tahun 2012 sebesar 2.045 kkal/kap/hari. Capaian ini masih dibawah angka rekomendasi hasil Widya Karya Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII Tahun 2004, yaitu ketersediaan energi 2.200 kkal/kap/hari. Untuk meningkatkan ketersediaan akan kebutuhan pangan di tingkat desa maka pemerintah melaksanakan program pembangunan Desa Mandiri Pangan. Kegiatan Desa Mandiri Pangan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 4(empat) desa. Untuk mendukung distribusi bahan pangan dilakukan antara lain melalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sampai dengan tahun 2012 ada 5 (Lima) gabungan kelompok tani yang dibina oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang sampai tahun 2012 ada 20 kelompok Wanita tani yang menjadi binaan dari Kantor Ketahanan Pangan. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2008–2012 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar dari aspek konsumsi. Data Jumlah kelompok pengembangan pangan lokal yang dibina sampai saat ini ada 5 (lima) kelompok yang memproduksi tiwul instan, nasi jagung instan, nasi jagung, wingko ubi, bakpia ubi, ceriping jagung, stik ketela, grubi, ceriping dan es cream ketela. 2.2.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Selama kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 antara lain : 1) Terlatihnya 294 orang kader pemberdayaan masyarakat dari target tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 885 orang; 2) Terlatihnya 526 aparatur desa/kelurahan, melampaui dari target tahun 2009 s/d 2012 1 770 orang; 3) Tersusunnya 177 dokumen profil desa/kelurahan guna mendukung perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pemerintahan desa; 4) Terpilihnya 18/6 desa/kelurahan berprestasi sampai dengan Tahun 2012, dan pada Tahun 2013 akan diberikan penghargaan bagi 3/1 desa/kelurahan berprestasi; 5) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada 10 desa sebagai salah satu bentuk kepedulian untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa; 6) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada desa berkembang
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-85
sebanyak 34 desa di 17 Kecamatan masing-masing Rp 100 juta mampu mendorong dan menggerakkan usaha ekonomi kerakyatan dengan berbagai jenis usaha antara lain pertanian, perikanan, peternakan, jasa, home industry, perdagangan dan pengembangan modal usaha. Hasil yang dicapai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 antara lain : 1) Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di 177 desa/kelurahan; 2) Pendayagunaan potensi lokal melalui bantuan peralatan inovasi TTG pada 37 kelompok; 3) Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat pada 17 Kecamatan; 4) Meningkatnya 2 Posyandu dari status Mandiri menjadi Model dalam tahun 2013 dengan anggaran Rp 50 juta; 5) Meningkatnya peran dan fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dalam penanganan kemiskinan di 17 Kecamatan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang didukung lembaga keuangan mikro perdesaan, hasil yang dicapai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 antara lain : 1) Terlaksananya penyaluran bantuan permodalan untuk 8 UEDSP; 2) Tersalurkannya bantuan pembangunan Pasar Desa di 5 lokasi; 3) Meningkatnya peran dan fungsi 3 Lembaga CPPD dan Tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk 4 lembaga; 4) Meningkatnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar; 5) Tersalurkannya pengelolaan bantuan langsung masyarakat Program Nasional Pembenrdayaan Masyarakat PNPM- Mandiri Perdesaan pada 12 Kecamatan (126 Desa); 6) Meningkatnya kinerja tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan dan Desa pada 12 Kecamatan (126 Desa); 7) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi 26.000 anak dan meningkatnya kemampuan 80 orang kader PMTAS. Tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk pemberian makanan tambahan bagi 220 anak dan pelatihan 30 orang kader PMT-AS; 8) Terlaksananya penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif pada 8 UP2K-PKK, dan Tahun 2013 dialokasikan anggaran BLM sebesar Rp 40 juta untuk 4 unit sehingga mencapai 12 unit. Keberadaan pasar sebagai penunjang pergerakkan perekonomian tersebar di 17 kecamatan yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu; Pasar Pemda (dikelola oleh pemerintah kabupaten) berjumlah 24 pasar dan Pasar Desa berjumlah 35 pasar.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-86
2.2.1.23. Statistik Urusan Statistik, telah dilakukan pengembangan data/informasi/ statistik daerah dengan capaian kinerja Tahun 2008 sampai dengan semester I Tahun 2013 antara lain: Tersusunnya buku Karanganyar Dalam Angka Tahun 2008-2012 sebanyak 120 buku; Buku PDRB Tahun 2008-2012 sebanyak 120 buku. Buku “Kabupaten Karanganyar Dalam Angka” disusun setiap tahun melalui kerjasama Bappeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar. Selain itu setiap tahun Bappeda Kabupaten Karanganyar juga menyusun “Sistem Informasi Profil Daerah” yang berisi 8 (delapan) Kelompok Data yang telah dibakukan oleh Dirjen Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri. 2.2.1.24. Kearsipan Pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008-2012 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah arsip yang dilestarikan sampai dengan tahun 2012 mencapai 15.500 berkas arsip. Kondisi SDM bidang kearsipan khususnya arsiparis dan petugas pengelola arsip di lembaga kearsipan daerah/Kantor Perpustakaan dan Arsip masih sangat terbatas yaitu berjumlah 6 orang. 2.2.1.25. Komunikasi dan Informatika Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu menyajikan data hasil pembangunan di website milik pemerintah. 2.2.1.26. Perpustakaan Perkembangan jumlah perpustakaan dalam selama tahun 20082012 mengalami fluktuasi, sedangkan jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Meskipun demikian pada tahun 2012 adanya penurunan jumlah pengunjung, dikarenakan perpindahan lokasi gedung perpustakaan lama ke lokasi yang baru. 2.2.2. Urusan Pilihan 2.2.2.1. Pertanian Pembangunan urusan pertanian mencakup sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah terutama beras, yang dapat dilihat dari produksi padi pada Tahun 2012 mencapai 211.664 ton pada tahun 2011 yang terdiri atas sawah dan padi gogo. Persentase kontribusi Kabupaten
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-87
Karanganyar terhadap provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar 3,69%. Sementara produksi jagung dan ubi kayu pada tahun 2011 masing-masing sebesar 41.314 ton dan 34.858 ton. Pada Tahun 2012 produksi hortikultura cabe merah dan bawang merah mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2008. Sedangkan untuk produksi kentang fluktuatif dan cenderung menurun. Tahun 2012 produksi hasil perkebunan seperti cengkeh, kelapa, tebu merupakan produk perkebunan dengan tingkat produksi yang besar. Jumlah populasi ternak sapi potong, ayam pedaging dan ayam petelur semakin meningkat. 2.2.2.2. Kehutanan Kabupaten Karanganyar memiliki lahan yang berfungsi sebagai hutan seluas 3.264,33 ha, yang terdiri dari hutan Negara/hutan lindung 3.201,38 ha dan Hutan Wisata seluas 293,8 Ha, sedangkan hutan produksi yang ada di Kabupaten Karanganyar seluas 259 ha. 2.2.2.3. Energi dan Sumberdaya Mineral Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tergolong kecil, yaitu hanya sebesar 1 , 0 5 p e r s e n Dalam kurun waktu tiga tahun. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB cenderung turun. 2.2.2.4. Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan dari sebanyak 438.967 orang pada Tahun 2008 menjadi sebanyak 1.049.009 orang pada Tahun 2012. Rata-rata lama tinggal wisatawan untuk wisatawan mancanegara dari 2 hari pada Tahun 2008 menjadi 3 hari pada Tahun 2012, sedangkan untuk wisatawan nusantara dari 3 hari pada Tahun 2008 menjadi 4 hari pada Tahun 2012. Jumlah kelompok sadar wisata di Kab. Karanganyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan peningkatan dari sebanyak 8 kelompok pada Tahun 2008 menjadi sejumlah 16 kelompok pada Tahun 2012. Jumlah kerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata juga menunjukkan peningkatan sampai Tahun 2012 menjadi 4 lembaga. 2.2.2.5. Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu perikanan tangkap Tahun 2008 sebesar 449.725 ton, meningkat menjadi 551.300 ton pada tahun 2012. Perikanan budidaya dari 981.785 ton pada tahun 2008, menjadi 1.061.450 pada tahun 2012. Tingkat konsumsi ikan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2008 sebesar 9,0 kg/kapita/tahun menjadi
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-88
sebesar 11,10 kg/perkapita/tahun pada tahun 2012. 2.2.2.6. Perdagangan Sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2012 sebesar 12,51persen hal ini meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 11,88 persen , namun demikian ada sedikit penurunan dibanding tahun 2011 yang sebesar 12,53 persen. 2.2.2.7. Perindustrian Pertumbuhan industri besar dan menengah di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 sebesar 132 unit, tumbuh menjadi sebesar 174 unit pada tahun 2012. Industri Kecil pada tahun 2008 sebesar 743 unit menjadi 862 unit pada tahun 2012. 2.2.2.8. Ketransmigrasian Pelaksanaan transmigrasi selama kurun waktu 2008-2012, tidak begitu banyak keluarga yang diikutkan program transmigrasi, meskipun telah disediakan anggaran untuk pelatihan/pembekalan dan pemberian stimulan. Secara singkat gambaran capaian indikator pembangunan sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.116. Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 No.
Misi / Tujuan
Satuan
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN 2013 Target
1 A
Realisasi
%
SKPD
2 3 4 5 6 7 8 Misi 1. Menciptakan Kemanan, Ketertiban dan Kepatuhan Hukum Melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan. 1
Jumlah Demo
Buah/ Tahun
2
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Jumlah Perkara yang Diselesaikan Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur Rasio Jml TK PPNS/Jml Perda yg hrs Ditegakkan
Orang/10. 000 Penddk Buah/ Tahun Orang
3 4 5
B
KET HASIL CAPAI AN
Persen
20,00
10,00
200,00
Satpol PP
1,00
0,62
62,00
Satpol PP
150,00
100,00
66,67
Satpol PP DSTKT
100,00
13,00
13,00
BKD
Misi 2. Memperkuat Kehidupan Demokrasi Melalui Pemberdayaan Partisipasi Rakyat untuk Pemerintahan Daerah yang Demokratis. 1
Rata-rata Jumlah Klp Binaan LPM
Unit/ LPM
1.062,00
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
701,00
66,01
BPMD
II-89
No.
Misi / Tujuan
Satuan
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN 2013 Target
1 2 3 4
C
2 Rata-rata Jumlah Klp Binaan PKK Partisipasi Peremp di Lembaga Legislatif Nilai Swadaya Masyarakat
3 Unit/ PKK
Realisasi
%
4 150,00
5 34,00
6 22,67
Persen
10,00
13,33
133,30
Juta Rupiah
72,00
66,60
92,50
KET HASIL CAPAI AN 7
SKPD
8 BPMD Setwan BPMD
Misi 3. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Bertumpu pada Kemandirian, Peningkatan Kualitas SDM dan Penyetaraan Gender. 1 Angka Melek Persen 98,34 99,91 101,60 Dikpora Huruf 2 Angka Rata-rata Lama Sekolah a. Sekolah Tahun 6,21 6,21 100,00 Dikpora Dasar / MI b. SMP/ MTs. Tahun 3,01 3,01 100,00 Dikpora
3
4
5
6 7 8 9
c. SMA/ MA
Tahun
3,00
3,00
100,00
Dikpora
d. SMK
Tahun
3,01
3,01
100,00
Dikpora
Persen
98,62
102,69
104,13
Dikpora
Persen
74,21
74,23
100,03
Dikpora
c. APM SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Kasar a. Sekolah Dasar / MI b. SMP/ MTs.
Persen
40,00
50,51
126,28
Dikpora
Persen
115,99
117,08
100,94
Dikpora
Persen
96,77
99,60
102,92
Dikpora
c. APK SMA/SMK/MA Angka Pendidikan yang Ditamatkan a. Sekolah Dasar / MI b. SMP/ MTs.
Persen
52,00
64,55
124,13
Dikpora
Persen
99,92
99,74
99,82
Dikpora
Persen
97,17
98,11
100,97
Dikpora
c. SMA/ SMK/ MA Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar Rasio Guru/ Murid Sekolah Dasar Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata2 SD Angka Anak
Persen
96,72
98,21
101,54
Dikpora
6,79
6,79
100,00
Dikpora
16,00
16,00
100,00
Dikpora
Persen
1,33
1,33
100,00
Dikpora
Persen
0,07
0,05
140,00
Dikpora
Angka Partisipasi Murni a. Sekolah Dasar / MI b. SMP/ MTs.
Buah/10. 000 Penddk Permil
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-90
No.
Misi / Tujuan
1
10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2 Putus Sekolah SD/MI Angka Anak Putus Sekolah SMP/MTs Angka Anak Putus Sekolah SMA/MA Angka Anak Putus Sekolah SMK SSN :
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN
Satuan
3
2013 Target
Realisasi
%
4
5
6
KET HASIL CAPAI AN
SKPD
7
8
Persen
0,10
0,17
58,82
Dikpora
Persen
0,08
0,04
200,00
Dikpora
Persen
0,08
0,13
61,54
Dikpora
a. SD
Unit
20,00
37,00
185,00
Dikpora
b. SMP
Unit
40,00
23,00
57,50
Dikpora
c. SMA
Unit
9,00
0,00
0,00
Dikpora
d. SMK
Unit
15,00
0,00
0,00
Dikpora
a. SD
Unit
1,00
0,00
0,00
Dikpora
b. SMP
Unit
2,00
0,00
0,00
Dikpora
c. SMA
Unit
1,00
0,00
0,00
Dikpora
d. SMK
Unit
2,00
0,00
0,00
Dikpora
Kabupaten Vokasi Siswa SMK-SMA Kelayakan Guru SD Kelayakan Guru SMP Kelayakan Guru SMA Kelayakan Guru SMK Jumlah Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Angka Usia Harapan Hidup Tingkat Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Angka Partisipasi
Persen
64,0036,00
56,44
100,00
Dikpora
Persen
80,00
63,99
79,99
Dikpora
Persen
90,00
90,71
100,79
Dikpora
Persen
95,00
92,89
97,78
Dikpora
Persen
93,00
92,30
99,25
Dikpora
Unit
1.082,00
194,00
17,93
Orang/Ta hun
38.700,00
22.546,00
58,26
Perpusd a Perpusd a
Permil
< 9,6
10,40
92,31
DKK
Permil
< 1,15
1,70
67,65
DKK
< 107,35
64,20
167,21
DKK
> 71,80
72,60
101,11
Persen
96,80
94,21
DKK/BP S DSTKT/ BPS
Persen
3,20
5,79
Persen
80,36
72,62
RSBI/SBI :
Per 100000 Tahun
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
97,32 55,27 90,37
DSTKT/ BPS DSTKT/ BPS
II-91
No.
Misi / Tujuan
1
2 Angkatan Kerja 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Angka Sengketa PengusahaPekerja Rasio Lulusan S1/S2/S3 Rasio Ketergantungan Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Rasio Akseptor KB Nilai Realisasi PAD Ratio Pengumpulan PAD Kemampuan Keuangan Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Tax Effort
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN
Satuan
2013 Target
Realisasi
%
4
5
6
28,38
46,24
404,00
660,23
51,00
50,56
Orang
1,71
2,01
Persen
83,85
79,46
77.870,00
3 Permil Orang/10. 000 penddk. Persen
61,38 163,42 100,87 85,07
KET HASIL CAPAI AN
SKPD
7
8 DSTKT DSTKT PP,PA & KL/BPS PP,PA & KL/BPS
161.703,50
94,76
207,66
PP,PA & KL DPPKAD
105,00
126,65
120,62
DPPKAD
Persen
15,00
11,80
78,67
DPPKAD
Persen
109,29
828,30
757,89
DPPKAD
Persen
89,10
149,46
167,74
DPPKAD
Jumlah Jenis Pajak & Retrib Daerah Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Laju Inflasi
Jenis
10,00
13,00
130,00
DPPKAD
Persen
7,00
5,34
76,29
Persen
7,50
8,70
86,21
PDRB Per kapita atas dasar harga konstan Jumlah Pengunjung Wisata Angka Kemiskinan Rasio Ruang Terbuka Persentase Lahan Bersertifikat Penanganan Sampah Luas Pemukiman Tertata Panjang Jaringan Jalan Baik Rasio Jaringan Irigasi
Ribu Rupiah
10.500,00
32.196,00
306,63
BAPPED A BAPPED A BAPPED A
Orang
879.806,00
888.247,00
100,96
Diparbu d
Persen
20,56
14,07
146,13
Persen
84,66
50,00
59,06
BPMD, DSTKT DKP
Persen
100,00
100,00
100,00
Persen
89,34
85,00
95,14
DKP
Persen
12,20
11,80
96,72
DPU
Persen
75,00
74,75
99,67
DPU
Persen
80,00
77,00
96,25
DPU
Juta Rupiah Persen
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
PEMAN UM
II-92
No.
Misi / Tujuan
Satuan
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN 2013 Target
1 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71
2 Tempat Pemakaman Umum TPS
3
Realisasi
%
KET HASIL CAPAI AN 7
SKPD
Ha
4 309,00
5 320,00
6 103,56
8 DKP
M3
121,55
114,00
93,79
DKP
Rasio Rumah Layak Huni a. Rasio Permukiman Layak Huni b. Rasio Permukiman Layak Huni Jumlah Arus Penumpang Angk Umum Rasio Ijin Trayek
Persen
90,00
98,00
108,89
DPU
Persen
65,00
69,00
106,15
DPU
Persen
10,00
10,50
105,00
BPMD
180.000,00
173.292,00
96,27
Dishubk ominfo
20,00
2,90
14,50
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Jumlah Terminal Bus Rasio Panjang Jalan Per Kendaraan Jumlah Orang terangkut Kendaraan Umum Jumlah Orang melalui terminal per tahun Jumlah BPR/ LKM Aktif Desa Berstatus Swasembada Luas wilayah Produktif Luas Wilayah Kebanjiran Luas Wilayah Kekeringan Luas Lahan Kritis Jml Persh yg laksanakan Pengelolaan LH Jml Instalasi Pengolah Limbah Cair IK (IPAL/RB) Jml Sumber Mata Air Terkonservasi Penggunaan Energi Alternatif
Unit
826,00
595,00
72,03
Dishubk ominfo Dishubk ominfo
Unit
12,00
12,00
100,00
5,46
26,70
489,01
Org/Unit
112.985
110.234,00
97,57
Dishubk ominfo
Org/thn
3.389.550
3.307.020
97,57
Dishubk ominfo
58,00
16,00
27,59
BPMD
Persen
100,00
5,00
5,00
BPMD
Persen
34,40
65,00
188,95
Dipertan
Persen
-3.20
-2,5
128,00
DPU
Persen
0,34
0,36
94,44
20.909,00
5.400,00
387,20
BLH
Unit
95,00
100,00
105,26
BLH
Unit
93,00
88,00
94,62
BLH
Unit
18,00
18,00
100,00
BLH
2,00
2,00
100,00
BLH
Orang Persen
M/unit
Unit
Ha
Kecamata n
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
Dishubk ominfo Dishubk ominfo
Dipertan
II-93
No.
Misi / Tujuan
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN
Satuan
2013 Target
1 72 73 74 75 76 77 78 79
D
2 Penataan & Pemeliharaan RTH Jumlah Sumur Resapan Panjang Sub DAS Terkonservasi Rasio Pengush taati Aturan LH Luas Daerah Rawan Bencana Terkonservasi Jml Peran Serta Kelembagaan LH Peningkatan Kapasitas SDM LH Jml Sekolah yg Melaksanakan Prog Adiwiyata
3 Persen
Realisasi
%
KET HASIL CAPAI AN
SKPD
4 100,00
5 100,00
6 100,00
3.250,00
1.267,00
38,98
BLH
Km
18,00
16,00
88,89
BLH
Persen
90,00
81,40
90,44
BLH
Ha
65,00
45,69
70,29
BLH
Kelompok
25,00
25,00
100,00
BLH
Orang
41,00
50,00
121,95
BLH
Unit
10,00
7,00
70,00
BLH
Unit
7
8 BLH
Misi 4. Meningkatkan Pola Pelayanan Birokrasi dengan Mengutamakan Kepuasan Masyarakat Secara Pasti, Cepat, dan Murah. 1
Jumlah Investor Berskala Nasional
Buah
2
Jumlah Nilai Invest Berskala Nasional Rasio Daya Serap TK a. Jumlah Perda yang dapat disusun b. Jumlah Perda mendukung Iklim Usaha Rata-rata Lama Proses Perijinan Jumlah Jaringan Komunikasi a. Jaringan Telekomunikasi & Kom Radio 1) Jaringan VOIP = 24 titik 2) Jaringan PABX = 15 titik 3) Jaringan Kom Radio = 19 titik b. Jaringan Hotspot
Juta Rupiah
3 4
5 6
48,00
54,00
112,50
BPPT
3.128,00
5.851.602
187.071,68
BPPT
Orang
38.387,00
42.034,00
109,50
BPPT
Buah
1,00
19,00
1.900,00
Setwan
Buah
17,00
16,00
94,12
BPPT
Hari
1-15
1-15
100,00
BPPT
Titik
84,00
160,00
190,48
Bag. PDE Bag. PDE Bag. PDE Bag. PDE
Titik
21,00
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
14,00
66,67
Bag. PDE
II-94
No.
Misi / Tujuan
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN
Satuan
2013 Target
1
7 8 9
E
2 c. Jaringan Wide Area Network (WAN) 1) Jaringan WAN Setda = 15 titik 2) Jaringan Tele Conference = 16 titik d. Jrngan Wireless Local Area Network (WLAN) e. Bandwith Internet Website www.karanganyar .go.id Rasio Wartel/Warnet thd Penduduk Jumlah Siaran Radio/TV masuk daerah Rasio Jml Apr Daerah/Jml Kebutuhan Formasi
3 Titik
4 47,00
Realisasi 5 46,00
% 6 97,87
KET HASIL CAPAI AN
SKPD
7
8
Bag. PDE Bag. PDE Titik
51,00
48,00
94,12
Bag. PDE
kbps
Up to 2.000
10.000
500
Bag. PDE
Persen
7,00
0,14
2,00
Dishubk ominfo
Unit
6,00
3,00
50,00
Dishubk ominfo
Persen
100,00
89,40
89,40
BKD
Misi 5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Penguatan Kesadaran Moral dan Etika Serta Kehidupan Berbudaya di Masyarakat. 1 2 3
Jumlah Grup Kesenian Jumlah Gedung Kesenian Jumlah Seniman
Kelompok
5,00
185,00
Unit
-
-
Orang
25,00
2136,00
3.700,00 8.544,00
Diparta Diparta Diparta
4
Pembentukan Unit Diparta Dewan Kesenian 5 Koordinasi Forum kali/th 60,00 60,00 100,00 Kesbang Kerukunan Umat pollin Beragama (FKUB) mas 6 Penyelesaian kali/th 4,00 2,00 50,00 Kesbang masalah konflik pollin Agama mas Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013, SETDA
2.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil di masyarakat, masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Karanganyar adalah sebagai berikut : 2.3.1. Infrastruktur dan Transportasi Permasalahan yang dihadapi Karanganyar infrastruktur adalah belum optimalnya pelayanan infrastruktur dan penyediaan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-95
infrastruktur baik fisik maupun sosial. 1. Infrastruktur Fisik antara lain : a) belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan untuk mendukung daya saing wilayah. Sampai dengan Tahun 2013, jalan rusak di Kabupaten Karanganyar sepanjang 238 Km, b) sarana prasarana transportasi belum dapat optimal mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah; c) jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian; d) ketersediaan listrik, air, gas, bahan bakar minyak yang terus meningkat dan perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan kebutuhan; e) keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja infrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanannya. f)
Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) antara lain : masih terbatasnya kapasitas bandwith internet, kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah dan sesuai kapasitasnya; belum ada data center serta keterbatasan SDM aparatur dan masyarakat terhadap TI serta kelembagaannya untuk menuju keterbukaan informasi publik berbasis TI.
g) Permasalahan yang muncul dalam masyarakat adalah secara umum masyarakat sangat membutuhkan pengelolaan sampah, namun sebagian besar tidak mau TPS berdekatan dengan rumah mereka. Sehingga diperlukan lahan untuk penimbunan sampah dan lahan untuk cadangan tanah urug. Hal ini perlu diantisipasi dengan pengelolaan TPS yang semakin baik. Produksi sampah yang terlayani di 6 Kecamatan terlayani 400 m 3 per hari, terangkut 294 m3 (yang terangkut 72 persen dari total timbunan sampah 6 kecamatan) 2. Infrastruktur Sosial (Non Fisik) : Permasalahan Infrastruktur sosial pemenuhan kualitas prasarana sarana pendidikan perlu ditingkatkan, baik kondisi ruang kelas layak maupun sarana prasarana pendukung (perpustakaan, laboratorium IPA, Bahasa dan komputer); belum terpenuhinya sarana dan prasarana perawatan bayi di Puskesmas dan Rumah Sakit; masih banyaknya sarana dan prasarana publik dan atau ruang yang tidak sesuai dengan standar pelayanan / peruntukan.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-96
2.3.2. Kemiskinan Permasalahan kemiskinan tidak terlepas dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi penduduk miskin adalah : 1. masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan masih rendah. Disamping itu juga keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kelayakan kecukupan pangan. 2. Jumlah penduduk miskin di Karanganyar meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun demikian jumlahnya masih banyak yaitu pada tahun 2009 sebanyak 14,73% turun menjadi 13,98% pada tahun 2010, tetapi pada tahun 2011 naik lagi menjadi 15,29%. 3. Selanjutnya berdasarkan data PPLS Tahun 2011 dari jumlah rumah tangga (ruta) sebanyak 87.290, yang termasuk dalam kategori sangat miskin 7.132, miskin sebanyak 10.764, hampir miskin 16.061 ruta dan rentan miskin lainnya 43.333 ruta. Jumlah RTBLHyang masih perlu ditangani sebanyak 14.614 unit. 2.3.3. Pengangguran Secara adalah :
umum
permasalahan
pengangguran
di
Karanganyar
1. Masuknya usia produktif ke dalam angkatan kerja dan menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi. Sektor Industri, Konstruksi dan Perdagangan merupakan sektor “penampung” peralihan tenaga kerja dari Sektor Pertanian, disamping itu angkatan kerja baru lebih memilih sektor tersebut dibandingkan Sektor Pertanian. 2. masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau lebih dikenal dengan istilah setengah penganggur. 3. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja. Apabila tenaga kerja yang tersedia tidak mampu terserap dalam pasar kerja berpotensi menambah jumlah pengangguran. 4. SDM instruktur yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja semakin berkurang dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan sarana prasarana yang belum memadai. 2.3.4. Pendidikan Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah: 1. Belum
optimalnya
ketersediaan,
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
keterjangkauan,
kualitas,
II-97
2.
3.
4.
5.
6.
kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. Di kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan budi pekerti di kalangan siswa. Kondisi sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupun sarana prasarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer. Belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi, pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga belum optimalnya pengembagan muatan lokal. Terkait dengan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan dan kepastian terlihat untuk APM SD/MI/SDLB mencapai 98,60 % (tahun 2012) dan SMP/MTs/SMPLB sebesar 74,05%, capaian ini masih perlu didorong untuk mencapai target MDGs dan Pendidikan Untuk Semua (Education for All) sebesar 100% pada tahun 2015. Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/MA/SMK baru mencapai 38%, karenanya perlu ditingkatkan untuk mendukung Program Pendidikan Menengah Universal dan Wajib Belajar 12 Tahun dengan target pada tahun 2018 sebesar 100%. belum memasyarakatnya pendidikan non formal sebagai alternatif pendidikan formal.
2.3.5. Kesehatan Permasalahan terkait Karanganyar adalah :
dengan
pembangunan
kesehatan
di
1. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan yaitu meningkat dari 2 tahun 2010 naik menjadi 5, pada tahun 2011, tetapi turun lagi pada tahun 2012 menjadi 2 orang. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, kejadian penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat dari 125 tahun 2010 menjadi 121 pada tahun 2011 dan naik lagi 135 pada tahun 2012, yang disebabkan masalah neonatal seperti asfiksia (sesak napas saat lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR) serta infeksi neonatus; selain itu pneumonia, diare serta masalah gizi buruk dan gizi kurang. 2. belum terpenuhinya sarana dan prasarana perawatan bayi BBLR di Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK serta tingginya rotasi tenaga yang sudah dilatih di Puskesmas PONEK. Selain itu sebaran dan jumlah dokter di pelayanan kesehatan dasar yang belum merata merupakan salah satu penyebab masih tingginya AKI dan AKB. Ibu menyusui ASI eksklusif capaiannya masih rendah
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-98
disebabkan kurangnya kampanye ASI dan belum semua rumah sakit, rumah bersalin serta Puskesmas perawatan persalinan mempunyai media promosi ASI eksklusif dan tenaga terlatih untuk inisiasi menyusui dini. 3. Meningkatnya penyebaran penyakit menular seperti penemuan kasus TB paru dikarenakan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas dan rumah sakit; masih tingginya kasus DBD dikarenakan adanya iklim tidak stabil dan curah hujan cukup banyak yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegipty serta tidak maksimalnya kegiatan PSN; Tingginya kasus HIV/AIDS dikarenakan upaya penemuan atau pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit; sedangkan tingginya kasus penyakit tidak menular meliputi jantung, hipertensi, stroke dan diabetes mellitus disebabkan karena faktor genetik dan masih kurangnya kesadaran pola hidup sehat. 4. belum optimalnya penyelenggaraan program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembiayaan Jamkesmas dan Jamkesda. 5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih belum optimal pelaksanaannya.
(PHBS)
di
rumah
tangga
6. Sarana pelayanan kesehatan di Karanganyar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional. 7. masih dominannya penerapan metode penyelesaian secara kuratif yang mengandalkan industri obat dan belum optimalnya pengembangan kearifan lokal melalui pengembangan obat-obatan herbal atau jamu tradisional. 8. Rasio tenaga medis terhadap penduduk yang ada di Kab. Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun masih belum memenuhi standar ideal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 30 dokter per 100.000 penduduk (kondisi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 baru mencapai 24 dokter per 100.000 penduduk). Dokter gigi standarnya 11 per 100.000 penduduk (Kab. Karanganyar tahun 2012 baru mencapai 4 per 100.000 penduduk). Dokter spesialis standarnya 6 per 100.000 penduduk (Kab. Karanganyar tahun 2012 baru mencapai 4 per 100.000 penduduk). Tenaga keperawatan masih kurang, dimana kondisi ideal untuk perawat yaitu sebesar 158 per 100.000 penduduk (ratio perawat terhadap penduduk Tahun 2012 baru mencapai 67 per 100.000). Sedangkan ratio kondisi yang ideal untuk bidan sebesar 75 per 100.000 penduduk (ratio bidan terhadap penduduk di Kab. Karanganyar tahun 2012 sebesar 68 per 100.000 penduduk).
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-99
2.3.6. Koperasi dan UMKM Berbagai permasalahan terkait dengan keberadaan koperasi dan UMKM adalah rendahnya kualitas SDM yang berdampak pada rendahnya sistem manajemen, rendahnya akses teknologi, rendahnya produksi, sempitnya pemasaran, kurangnya permodalan, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, dan kurang optimalnya dukungan infrastruktur kelembagaan. 2.3.7. Pariwisata Permasalahan wisata seringkali merupakan sebuah lingkaran setan, kunjungan sedikit karena kurang daya tarik, obyeknya tidak menarik, karena tidak dana dana untuk membangunnya, tidak ada dana karena ridak ada pengunjunrg. Dari hal ini permasalahan pariwisata berputar – putar dari tiga hal tersebut yaitu : 1) Kunjungan wisatawan di Karanganyar yang tidak berkembang atau meningkat dengan signifikan, bahkan mengalami penurunan. Penurunan jumlah wisatawan tersebut dikarenakan rendahnya daya saing obyek wisata daerah, dan belum optimalnya pengembangan potensi wisata berbasis wilayah. 2) Permasalahan lainnya adalah belum mantapnya keterkaitan antar destinasi wisata, masih rendahnya kualitas pelaku wisata, dukungan infrastruktur, dan belum optimalnya kerjasama para pemangku kepentingan dalam mengembangkan wisata di Karanganyar. 2.3.8. Iklim Investasi Permasalahan terkait dengan iklim investasi di Karanganyar diantaranya adalah kurang optimalnya pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas pengurusan dokumen izin dan non izin yang selanjutnya diproses oleh SKPD terkait. Selain itu, kondisi dan ketersediaan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai meliputi jalan, pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dirasakan belum optimal. 2.3.9. Pangan Karanganyar dalam upaya mendukung kemandirian pangan memiliki potensi lahan pada tahun 2012 yang cukup luas yaitu : sawah sebesar 22.562,45 hektar (29,16%) dan lahan bukan sawah sebesar 54.816,19 hektar (60,87%). Meskipun demikian secara umum Karanganyar belum mampu mewujudkan sebagai kabupaten yang berdaulat pangan, sehingga belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-100
pangan yang sehat, dan sesuai sumberdaya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil, dan rakyat miskin rawan pangan. 2.3.10.
Keadilan Gender
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keadilan gender adalah : 1) masih lemahnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya, terlihat dengan masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. 2) peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju kuota 30 % perempuan di legislatif masih rendah. 2.3.11.
Seni Budaya
Seni dan budaya merupakan elemen penting yang sangat diperlukan dalam kehidupan, karenanya perlu dilindungi dan dilestarikan, khususnya budaya jawa yang terancam hilang atau luntur. Melalui seni diharapkan mampu meningkatkan dinamika kehidupan, sedangkan melalui budaya diharapkan mampu memperkuat jati diri sehingga mampu menangkal pengaruh dari luar yang bersifat negatif. Permasalahan terkait dengan seni budaya adalah: kecenderungan semakin memudarnya nilai budaya sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian. Selain itu masih rendahnya upaya untuk melakukan perlindungan situs, bangunan, benda dan karya seni yang bernilai sejarah tinggi. 2.3.12.
Energi
Terkait dengan energi di Karanganyar menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkat nasional, maupun provinsi yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang. Di sisi lain, kebutuhan untuk mengembangkan sumber-sumber energi non fosil atau Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membutuhkan dana cukup besar. Kondisi demikian memebuthkan adanya inisiatif lokal dalam bentuk mikro hidro, solar cell maupun listrik dari magnetic radiant.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-101
2.3.13.
Reformasi Birokrasi
Permasalahan mendasar yang dihadapi Karanganyar dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi. Secara lebih rinci permasalahan tersebut adalah struktur kelembagaan “maksimal/gemuk”, etos kerja yang tidak merata tidak semua pegawai mempunyai etos kerja tinggi, pengembangan karier aparatur, belum efektifnya manajemen SDM dalam peningkatan profesionalitas aparatur. Paradigma birokrasi yang belum dikembangkan secara optimal adalah transparansi dan akuntabilatas kinerja aparatur, masih terjadi inefisiensi pengelolaan keuangan daerah, masih lemahnya sistem pengawasan internal, serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat. 2.3.14.
Aset Daerah
Permasalahan yang dihadapi yaitu masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Masalah lain adalah aset daerah yang seringkali mengganggu pencapaian pertanggungjawaban pemerintah untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Permasalahan aset bertambah lagi akibat adanya perubahan Kelurahan sebagai sebuah SKPD, perlu dilakukan usaha keras untuk mengelola dan memanfaatkan aset, sehingga menjadi sumberdaya pemeritnah daerah. 2.3.15.
Politik
Perkembangan pembangunan politik dirasakan masih rendah kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, sehingga peran serta masyarakat dalam Pemilu masih belum optimal. Hal ini tercermin dalam penggunaan hak pilih pada. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 yang baru mencapai 70,94% atau 485.593 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 684.593 pemilih. Persentase keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2008-2012 mengalami peningkatan dari 12,50 persen menjadi 15,38 persen. Keterasingan rakyat pada politik berpengaruh terhadap kemandirian dalam menentukan pilihan dan rentan terhadap money politic. Selain itu keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan publik dan penentuan arah pembangunan dirasakan masih kurang. 2.3.16.
Kamtibmas
Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Karanganyar cukup baik dan mapan, sehingga kondisinya sangat kondusif. Meskipun demikian, harus tetap waspada dengan kemungkinan munculnya radikalisme, dan kerusuhan masa karena kondisi masyarakat saat ini
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-102
yang mudah terbawa emosi, terprovokasi karena masalah ekonomi, agama, rasa atau golongan. Disamping itu perlu juga terus ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan karena ada kecenderungan para kriminal dalam melakukan kejahatan disertai kekerasan secara nekat pada siang hari. 2.3.17.
Pengembangan Wilayah
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengembangan wilayah adalah aksesibiltas antar wilayah yang belum semua terjangkau oleh kendaraan besar, konflik kepentingan antara budidaya dan lindung, masih sedikitnya kawasan yang memiliki rencana detil tata ruang dan tata letak bangunan; belum optimalnya implementasi rencana tata ruang wilayah; sering terjadi perbedaan tafsir harga tanah yang memicu ketegangan atau konflik, belum semua lahan/aset Pemkab mempunyai status hukum yang jelas dan terpetakan. Sementara itu partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian kawasan lindung dan sawah lestari masih rendah. 2.3.18.
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Permasalahan utama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Karanganyar saat ini adalah masih tingginya luas lahan kritis, rusaknya catchment area yang disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan dan degradasi hutan, meningkatnya frekuensi kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan; berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Dari aspek pengendalian tata ruang, kondisi hingga Tahun 2013, dapat dilihat bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang sebesar 65 persen. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya implementasi rencana tata ruang, yang disebabkan antara lain masih adanya perijinan yang belum efektif dan efisien. Sampai dengan Tahun 2013, pasca ditetapkannya RTRW Kabupaten Karanganyar, baru tersusun 6 (enam) Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kecamatan. 2.3.19.
Penanggulangan Bencana
Karanganyar mempunyai wilayah yang tergolong rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, karenanya diperlukan kesiapsiagaan dini untuk mengantisipasi terjadinya bencana guna mengurangi risiko bencana. Permasalahan yang dihadapi Karanganyar terkait dengan penanggulangan bencana adalah masih sedikitnya jumlah dan belum optimalnya SDM dan relawan terlatih serta terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
II-103
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2014 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Karanganyar berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Guna tersebut,
memperoleh maka
pengambilan
gambaran
disusun
kebijakan
kerangka
berbagai
untuk
ekonomi
prioritas
menghadapi
daerah
pembangunan, tantangan
dan
penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2015 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumbersumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial
merupakan
dasar
kebijakan
anggaran
untuk
mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten
Karanganyar
keberlanjutan
arah
tahun
2014-2018.
pembangunan,
arah
Dalam
menjamin
kebijakan
ekonomi
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2015. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2015 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi dan RPJMD 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1)
Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur menyeluruh, terutama pendukung pertumbuhan ekonomi;
2)
Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah ;
3)
Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;
4)
Meningkatkan
kelengkapan
sarana
prasana
kantor
pemerintahan dan penyelenggara pelayanan publik; 5)
Menerapkan
konsep
ramah
lingkungan
dalam
setiap
pembangunan; 6)
Mengembangkan UMKM;
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 1
7)
Menurunkan jumlah penganggur;
8)
Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal;
9)
Pemerataan
pembangunan
wilayah
untuk
meningkatkan
sumbangan desa bagi perekonomian daerah; 10)
Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil;
11)
Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel;
12)
Melaksanakan penegakan hukum.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu
daerah
tidak
terlepas
dengan
perekonomian
regional,
perekonomian nasional bahkan perekonomian global. faktor
berhubungan
dikendalikan
oleh
dengan
daerah
perekonomian
seperti
yang
yang
Beberapa
tidak
menyangkut
dapat
kebijakan
pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah global
yang
telah
berdampak
pada
meningkatnya
pemutusan
hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indicator ekonomi daerah adalah sebagai berikut: 1. Perkembangan PDRB Perkembangan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2008– 2012 terjadi peningkatan 1,49 kali untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan 1,24 kali untuk PDRB atas dasar harga konstan. Keadaan
tersebut
pembangunan
merupakan
bidang
salah
perekonomian
satu
indikasi
Kabupaten
bahwa
Karanganyar
meningkat menuju kearah yang lebih baik. Laju pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar tidak befluktuasi secara tajam, rata-rata 10 persen pada PDRB ADHB dan 5 persen pada PDRB ADHK Keadaan tersebut merupakan
salah
satu
indikasi
bahwa
pembangunan
bidang
perekonomian belum cukup signifikan, akan tetapi terdapat potensi untuk mengarah pada perbaikan perekonomian. Secara lebih terinci data perkembangan PDRB Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 adalah sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 2
Tabel 3.1. Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
PDRB ADHB Laju Jumlah Pertumb (Juta Rp) % 7.679.675,35 11,22 8.378.315,88 9,10 9.224.224,85 10,10 10.287.905,32 11,53 11.467.342,95 11,46
PDRB ADHK Laju Jumlah Pertumb (Juta Rp) % 4.921.454,72 5,75 5.172.268,33 4,38 5.452.435,49 5,42 5.752.064,99 5,50 6.086.877,13 5,82
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2012
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 Dari tabel 3.2 terlihat bahwa trend pertumbuhan ekonomi daerah
di
eks-karesidenan
Surakarta
mengalami
peningkatan.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di wilayah Kabupaten Sragen yang mencapai 6,60 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi paling kecil terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang hanya mencapai 5,03 persen. Kabupaten Karanganyar berada di peringkat empat dengan pertumbuhan ekonomi 5,82 persen, di bawah Kabupaten Wonogiri. Tabel 3.2. Pertumbuhan PDRB ADHK Se-eks Karesidenan Surakarta Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK) 2010 2011 2012 Wonogiri 3,33 4,54 5,89 Klaten 1,73 1,96 5,54 Sukoharjo 4,65 4,59 5,03 Surakarta 5,94 6,04 6,11 Boyolali 3,6 5,28 5,66 Sragen 6,06 6,56 6,60 Karanganyar 5,42 5,5 5,82 Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2012 KABUPATEN
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 3
Adapun
perbandingan dengan wilayah se-eks Karesidenan
Surakarta dapat dilihat pada gambar 3.2. di bawah ini:
Gambar 3.2. Pertumbuhan PDRB ADHK Se-eks Karesidenan Surakarta
Pada tahun 2010-2012, sektor industri pengolahan masih memberikan konstribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB kabupaten Karanganyar yaitu sebesar 43,75 persen. Kontribusi ini bahkan lebih besar daripada tahun sebelumnya karena peningkatan di bidang industri tekstil. Kemudian disusul kelompok sektor pertanian sebesar 22,81 persen dan sektor perdagangan sebesar 12,51 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 8,96 persen. Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 – 2012 Lapangan Usaha 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pertanian Tan. Bahan Makanan Tan.Perkebunan Rakyat Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan Angkutan & Komunikasi
2010 Juta (Rp) 2.167.315,10 1.529.524,37 158.785,46 454.467,24 10.111,20 14.426,83 101.330,42
2011 Juta (Rp) 2.367.478,04 1.641.251,69 183.084,06 515.571,82 11.205,23 16.365,24 108.824,37
2012 Juta (Rp) 2.615.668,35 1.829.261,29 193.114,69 563.675,95 12.441,35 17.175,07 118.212,15
3.980.274,27 153.599,78
4.453.619,29 167.995,63
5.017.298,35 181.277,00
305.713,26 1.135.220,87 304.007,52
337.460,31 1.289.284,77 330.779,01
375.925,21 1.434.761,05 369.416,35
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 4
Lapangan Usaha 8.
Lembaga Keuangan Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa PDRB
9.
2010 Juta (Rp) 261.347,89
2011 Juta (Rp) 295.055,10
2012 Juta (Rp) 326.969,60
815.415,73 937.408,80 1.027.814,87 9.224.224,85 10.287.905,32 11.467.342,95
Sumber : BPS Kab. Karanganyar,Tahun 2012
Secara umum selama kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang
signifikan.
Hal
ini
sejalan
dengan
kebijakan
ekonomi
Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTAN PARI (Industri, Pertanian dan Pariwisata). Tabel 3.4. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 – 2012 (Juta Rp) Lapangan Usaha 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pertanian Tan. Bahan Makanan Tan.Perkebunan Rakyat Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan Angkutan & Komunikasi Lembaga Keuangan Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa PDRB
2010 Juta (Rp) 1.147.090,09 783.027,32 98.019,44 254.985,24 5.318,20 5.739,89 43.817,82
2011 2012 Juta (Rp) Juta (Rp) 1.158.318,76 1.217.443,88 772.699,48 818.053,68 103.015,30 105.975,99 270.784,71 281.397,83 5.578,80 5.803,24 6.240,47 6.213,14 45.449,85 47.269,54
2.769.046,93 73.016,74 129.900,06 560.665,60 151.172,77 114.698,80
2.946.326,79 3.128.949,26 77.206,01 82.077,74 136.568,44 143.589,49 605.593,15 637.303,32 160.352,40 172.439,04 122.436,74 132.179,05
463.026,68 5.452.435,49
499.812,85 525.625,79 5.752.064,99 6.086.877,13
Sumber: BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2012
2. Inflasi Pada
tahun
2008-2012,
tingkat
inflasi
di
Kabupaten
Karanganyar fluktuatif, inflasi paling tinggi pada tahun 2008, yaitu sebesar 10,83 persen dan terendah sebesar 3,29 persen pada tahun 2012. Sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 5
Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2012
Gambar 3.3. Laju Inflasi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 2012 (persen) 3. PDRB Perkapita PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan
perekonomian
di
suatu
wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Karanganyar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkaan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2012, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Karanganyar sebesar 14,06 juta rupiah atau naik sebesar 11,29% dari Tahun 2011. Kondisi yang sama pada PDRB per kapita ADHK juga mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku, dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 3.5. Tabel 3.5 PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2008–2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
ADH BB 8.908.857,09 9.637.559,39 11.334.937,58 12.633.613,63 14.061.198,10
ADHK 5.709.165,40 5.839.544,80 6.700.076,88 7.063.572,65 7.463.698,04
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2012
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Memperhatikan kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar tahun 2008-2013, dan proyeksi perekonomian tahun 2014, maka perekonomian Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan
kondisi
dan
perkembangan
perekonomian
Kabupaten Karanganyar serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 6
daerah pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2015 Pada tahun mendatang, diperkirakan perekonomian Kabupaten Karanganyar masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2013, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah pada Tahun 2015 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebagai berikut : a. Penyediaan Infrastruktur dan Transportasi yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. b. Menggurangi jumlah pengangguran melalui penciptaan wirausaha baru, dan penyediaan lapangan kerja. Masuknya usia produktif ke dalam angkatan kerja dan menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja. Apabila tenaga kerja yang tersedia tidak mampu terserap dalam pasar kerja berpotensi menambah jumlah pengangguran. Di sisi lain SDM instruktur yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja semakin berkurang dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan sarana prasarana yang belum memadai. c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM. Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi dapat dijadikan sarana sebagai katup pengaman sekaligus penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. d. Mengembangkan Pariwisata. Pariwisata merupakan sektor penarik yang berfungsi meningkatkan sektor perdagangan dan jasa jasa. Pengembangan sektor ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah. e. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. f. Mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 7
Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. 2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar. Mendasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2013 serta tantangan yang dihadapi pada dua tahun mendatang maka prospek perekonomian pada tahun 2015 merujuk RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2015 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,03%. b) Tingkat Inflasi pada Tahun 2015 diperkirakan dapat dikendalikan pada kisaran angka 3,4%. c) Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2015 diperkirakan sekitar 0,74% d) PDRB Harga Berlaku pada tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 20,100 trilyun e) Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 18.157.175.3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Dengan melihat performa Pendapatan Daerah tahun 20092013, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi lagi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, kebijakan di bidang Pendapatan Daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut: a. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu; c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/ wajib pajak; d. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi; e. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur; f. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak; g. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah; h. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda;
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 8
i.
Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan. 1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui : a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, Penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayaan Pajak / Retribusi Daerah; b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi; c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah; d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah; g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam lampiran perda retribusi; h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif. 2. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan; 3. Meningkatkan kontribusi BUMD / Perusda dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD / Perusda serta memperkuat BUMD / Perusda; 4. Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan asetaset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah; 5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja daerah di Kabupaten Karanganyar, secara umum dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 9
a. Belanja Tidak Langsung: Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga. b. Belanja Langsung : Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2014– 2015 cenderung mengalami peningkatan, baik pada pos Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Secara proporsi, Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur Belanja Tidak Langsung terdapat pos Belanja Pegawai dengan prosentase yang relatif besar. Kebijakan Belanja Daerah selama tahun 2014–2018 di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : a. Menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang merupakan belanja dan pengeluaran bersifat wajib dan mengikat yang harus dianggarkan; b. Membiayai program kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Karanganyar selama 5 (lima) tahun ke depan; c. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan; d. Memenuhi pelaksanaan program yang ber - Standar Pelayanan Minimal ( S P M ) dan operasional; e. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang; f. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi. peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; g. Belanja diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; h. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan. 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahuntahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit Belanja Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 10
APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA). Proyeksi pembiayaan daerah pada masa yang akan datang dari sisi penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan menggunakan prakiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan dari pinjaman daerah, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban serta membentuk dana dacangan dari sisi pengeluaran. Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.8. 3.2.4. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.4.1. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2015 Berdasarkan kebijakan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 disusun dengan asumsi dan ketentuan per Undang-undangan saat ini sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan mendasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 20092013; b. Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak dihitung mendasarkan kenaikan rata-rata tahun 2009-2013 dikurangi dengan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); c. Dana Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian yang menyangkut kebijakan pusat diproyeksikan pada kisaran 1 – 5 persen. Kebijakan tersebut di atas diformulasikan sedemikian rupa sehingga diperoleh proyeksi pendapatan sebagaimana Tabel 3.6.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 11
Tabel 3.6. Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 No.
Pos Pendapatan
1.2 1.3 1.4 2
Pajak Daerah
53.995.000.000
59.394.500.000
Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
33.698.446.000
35.383.368.000
9.084.945.000
9.993.439.000
45.068.953.000
47.322.400.000
939.150.975.000
983.818.974.000
11.910.513.000
12.506.038.000
870.001.752.000
913.501.839.000
57.238.710.000
57.811.097.000
342.754.935.000
354.311.627.000
44.728.194.000
49.201,013.000
238.844.555.000
242.427.223.000
48.187.695.000
61.678.956.000
994.491.000
1.004.435.000
1.423.753.254.000
1.490.224.308.000
2.1 2.2
Dana Alokasi Umum (DAU)
3 3.1 3.2 3.3 3.4
2015 152.093.707.000
DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
2.3
2014*) 141.847.344.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1
Proyeksi Jumlah (Rp)
Dana Alokasi Khusus (DAK) LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Hibah JUMLAH PENDAPATAN
Keterangan: *) Khusus pada pelaksanaan RPJMD tahun pertama atau tahun 2014 dimana pada saat ini proses penyusunan APBD Tahun 2014 sedang dilaksanakan sehingga Rancangan APBD Tahun 2014 menjadi dasar pijakan dalam menganalisis proyeksi pendapatan Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar 2014-2018, Bappeda 2014
Dari Tabel 3.6. dapat dilihat proyeksi pendapatan tahun 2015 mengalami peningkatan dalam pos PAD rata-rata sebesar 15,99% per tahun. Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui upaya intensifikasi dan eksetensifikasi obyek pajak/retribusi. Selain itu, peningkatan pendapatan dilakukan dengan meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja BUMD, serta peningkatan pos Lain-lain PAD yang Sah, sesuai dengan standar dan acuan yang ditentukan. Di lain pihak, untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diprediksikan secara hatihati, dikarenakan juga sangat terkait dengan kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Karanganyar, sehingga untuk meningkatkan DAU dan DAK Pemkab Karanganyar diharapkan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diperkirakan akan tumbuh sekitar 5% per tahun; pos Dana Alokasi Umum (DAU) naik dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5%; serta Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan sekitar 1% per tahun. Dengan memperhatikan arah kebijakan belanja, maka
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 12
diperkirakan Proyeksi kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014–2015 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8. Tabel 3.7. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 No.
Uraian
A. 1. 2.
Belanja Tak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bagi Hasil kepada Desa Belanja Tak Terduga Belanja Langsung Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan / Material Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Pengeluaran Pembiayaan Daerah Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Utang Total (A+B+C)
3. 4. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C. 1. 2. 3.
Proyeksi Jumlah (Rp) 2014*) 2015 776.081.546.000 851.573.006.000 733.747.646.000 807.122.411.000 37.608.900.000 39.489.345.000 2.100.000.000
2.205.000.000
2.625.000.000 64.092.111.000 3.444.429.000 3.423.517.000 44.468.980.000 12.600.000
2.756.250.000 67.296.719.000 3.616.651.000 3.594.693.000 46.692.429.000 13.230.000
4.216.825.000
4.427.667.000
1.787.994.000
1.877.394.000
2.465.599.000
2.588.879.000
4.272.167.000
4.485.776.000
0
5.300.000.000
0 840.173.657.000
5.300.000.000 924.169.725.000
Keterangan: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Meliputi: (i) Alokasi Dana Desa (ADD), (ii) Tambahan Penghasilan Aparat Perangkat Desa (TPAPD), dan (iii) Tambahan Jabatan Kades dan Perangkat Desa Keterangan *) Khusus pada pelaksanaan RPJMD tahun pertama atau tahun 2014 dimana pada saat ini proses penyusunan APBD Tahun 2014 sedang dilaksanakan sehingga Rancangan APBD Tahun 2014 menjadi dasar pijakan dalam menganalisis proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Sumber : BAPPEDA dan DPPKAD Kabupaten Karanganyar, 2013 (diolah)
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 13
Tabel 3.8. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 No. 1 1.1
2 2.1
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Proyeksi Jumlah (Rp.) 2014*)
2015
201.883.823.000
0
201.883.823.000
0
0 5.300.000.000 0 5.300.000.000
Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar 2014-2018, Bappeda 2014
3.2.4.2. Karangka Pendanaan Tahun 2015 Guna menghitung kerangka pendanaan tahun 2015, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.9. Tabel 3.9. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 – 2015 No. 1 2
3
Uraian Pendapatan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tota Penerimaan Dikurangi: Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat (Prioritas I) Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Proyeksi Jumlah (Rp.) 2014*) 2015 1.423.753.254.000 1.490.224.308.000 201.883.823.000 0 1.625.637.077.000 1.490.224.308.000 840.173.657.000
924.169.725.000
785.463.420.000
566.054.583.000
Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar 2014-2018, Bappeda 2014
Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh proyeksi kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang belum dialokasikan yang lebih terinci pada Bab IV.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
III - 14
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kabupaten Karanganyar, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, isu strategis, capaian hasil pembangunan tahun sebelumnya, serta merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar
2014-2018 dan perumusan
permasalahan dan tantangan Tahun 2015, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2015 mengacu kepada visi Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, yaitu: “BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR” Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka untuk perencanaan pembangunan daerah Tahun 2015 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel 4.1. Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan Sasaran Pembangunan MISI I.
TUJUAN
SASARAN
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh 1.1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur terutama pendukung pertumbuhan ekonomi 1.1.1. Meningkatnya sarana prasarana perhubungan / transportasi 1.1.2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur pertanian dalam arti luas yang baik 1.2. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah 1.2.1. Koneksi antar wilayah lancar
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 1
MISI
TUJUAN
SASARAN
1.3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi 1.3.1. Komunikasi antar wilayah dan pelaku usaha lancar 1.4. Meningkatkan kelengkapan sarana prasana kantor milik pemerintah penyelenggara pelayanan publik 1.4.1. Kecukupan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah 1.5. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan 1.5.1. Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan 1.5.2. Penataan dan pengendalian tata ruang daerah 1.5.3. Pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, perumahan layak huni II. Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri 2.1. Mengembangkan UMKM 2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa 2.2. Menurunkan jumlah penganggur 2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya 2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal 2.3.1. Meningkatnya investasi di daerah III. Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis 3.1. Mewujudkan pelayanan pendi dikan berkarakter yang adil, prima, dan gratis di tingkat SD, SMP/ dan SMA/SMK 3.1.1. Meningkatnya derajad pendidikan masyarakat 3.1.1.1. Menigkatnya kesempatan mengenyam pendidikan 12 tahun bagi penduduk Kab. Karanganyar , terutama kelompok miskin 3.1.1.2. Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan 3.1.1.3. Pemenuhan dan pemanfaatan Sarana prasana pendidikan secara optimal dan efisien 3.1.1.4. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat 3.1.1.5. Berkembangnya pendidikan berkarakter 3.2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis secara bertahap 3.2.1. Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat 3.2.1.1. Meningkatnya kesempatan layanan kesehatan bagi penduduk Kab. Karanganyar 3.2.1.2. Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan 3.2.1.3. Ketersediaan dan pemanfaatan Sarana prasana kesehatan secara optimal dan efisien 3.2.1.4. Meningkatnya partisipasi masyarakat meningkatkan pola hidup sehat dan lingkungan sehat (kesehatan preventif)
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 2
MISI
TUJUAN
SASARAN
IV. Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan 4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangan desa bagi perekonomian daerah 4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi perdesaan 4.1.2. Meningkatnya keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa 4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil 4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi 4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan V.
Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya 5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan 5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama 5.2. Meningkatkan derajad kesejahteraan sosial 5.2.1. Menurunnya PMKS 5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin 5.2.3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender 5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah 5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan 5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel 5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik 5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel 5.5. Melaksanakan penegakan hukum 5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan
Sumber : RJPMD Kab. Karanganyar Tahun 2014-2018
1.2.
Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2015 merupakan rencana Tahun kedua dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 tersebut berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 3
Arah kebijakan pembangunan tahun kedua (Tahun 2015) adalah “Pengembangan Infrastruktur pemerintahan, pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi wilayah”. Fokus ini mengarahkan konsentrasi pembangunan pada penyiapan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar.
Arah kebijakan ini akan diterjemahkan
melalui kebijakan umum: 1)
Penerapan wajib belajar 12 tahun dan skema pendidikan gratis;
2)
Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan;
3)
Penerapan pendidikan berkarakter;
4)
Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis;
5)
Penyediaan
fasilitas
kesehatan
rawat
inap
yang
memadai
dan
berkualitas di setiap kecamatan; 6)
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer/ dasar diutamakan fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannya) di setiap kecamatan yang memadai dan berkualitas, penyediaan fasilitas pelayanan lanjutan diutamakan fasilitas kesehatan pemerintah (RSUD) yang memadai dan berkualitas serta penyediaan fasilitas kesehatan primer dan lanjutan yang terakreditasi;
7)
Kemitraan sektor publik dan swasta untuk mengembangkan UMKM;
8)
Bantuan permodalam untuk usaha mikro;
9)
Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;
10) Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan irigasi; 11) Pembangunan infrastruktur SKPD yang respresentatif; 12) Pengendalian pemanfaan ruang; 13) Penerapan dana bergulir ekonomi kerakyatan di pedesaan; 14) Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan yang berdaya saing; 15) Perluasan kesempatan kerja; 16) Mendorong kewirausahaan masyarakat. Dari
kebijakan
pembangunan
tersebut,
kemudian
dirumuskan
prioritas pembangunan yang hendak ditempuh pada Tahun 2015. Secara ringkas prioritas program pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.2, sedangkan rencana target capaian indikator pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.3. Untuk program dan kegiatan secara lengkap berdasarkan urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan dalam Bab V.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 4
Tabel 4.2. Hubungan Misi dan Prioritas Program Pembangunan Misi Misi 1. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.
Misi 2. Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri
Prioritas Program Pembangunan Daerah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Perencanaan Tata Ruang Program Penataan Pengu asaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 5
Misi Misi 3. Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis
Misi 4. Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan
Prioritas Program Pembangunan Daerah Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu dan Tenaga kependidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 6
Misi
Misi 5. Meningkatkan Kualitas Keagamaan Sosial dan Budaya
Prioritas Program Pembangunan Daerah Keuangan Desa Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Progam Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan Program Pelayanan Umum Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
Sumber : RJPMD Kab. Karanganyar Tahun 2014-2018
Tabel 4.3. Rencana Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2014-2015 No. 1
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan 2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
A.
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1
Pertumbuhan PDRB/Ekonomi (ADHK) PDRB per Kapita (ADHB)
2 3
Pendapatan Perkapita (ADHB)
5,96 18.100.082,65 16.016.147,26
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
4
5
6,03
BPS
20.535.707,68 18.157.175,28
BPS BPS
IV - 7
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
4
Inflasi
5
Indeks Gini
6 7 8 9 10 11
Persentase Penduduk Miskin Indeks Pembangunan Manusia Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Hidup
B.
Indeks Pengangguran Terbuka ASPEK PELAYANAN UMUM
1
Urusan Wajib
1.1.
Pendidikan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
3,4 (±)
3,42 (±)
BPS
0,4280
0,4846
BPS
13,26
12,86
BPS
78,58
79,61
BPS
99,87
99,87
DISDIKPORA
7,37
7,42
DISDIKPORA
72,25
72,3
DKK, RSUD
5,25
4,98
DINSOSNAKER
1
APK PAUD/TK (4-6 th)
72
73
DISDIKPORA
2
APK PAUD (0-6 th)
40
40,1
DISDIKPORA
3
Lembaga PAUD yang terakreditasi APK SD/SDLB/MI/Paket A APM SD/SDLB/MI/Paket A APK SMP/SPMLB/MI/Pake tB APM SMP/SPMLB/MTs/ Paket B Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs Ruang Kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan Ruang Kelas SMPLB/MTs sesuai standar nasional pendidikan SD/MI yang memiliki perpustakaan standar SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standar SD/MI yang memiliki sanitasi layak
48
48,5
DISDIKPORA
114,74
114,75
DISDIKPORA
99,57
99,58
DISDIKPORA
102,03
102,05
DISDIKPORA
71,23
71,25
DISDIKPORA
0,02
0,02
DISDIKPORA
0,17
0,15
DISDIKPORA
99,99
99,99
DISDIKPORA
99,06
99,07
DISDIKPORA
7,47
7,48
DISDIKPORA
6,79
6,79
DISDIKPORA
93,73
93,74
DISDIKPORA
94,30
94,31
DISDIKPORA
63,00
63,00
DISDIKPORA
80,00
81,00
DISDIKPORA
95,00
95,6
DISDIKPORA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 8
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28
29 30 31 32 33 34
35 36 37 38
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
SMP/MTs yang sanitasi layak SD yang melaksanakan kurikulum 2013 SMP yang melaksanakan kurikulum 2013 APK SMA/SMALB/MA Paket C
97,00
98,00
DISDIKPORA
50,00
75,00
DISDIKPORA
60,00
80,00
DISDIKPORA
65,87
65,88
DISDIKPORA
APM SMA/SMALB/MA Paket C Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Nilai Rata-rata UN SMA/MA/SMK Ruang Kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak SMA yang melaksanakan kurikulum 2013 Angka Lulus pendidikan kesetaraan paket A Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B Persentase Buta Aksara >15 tahun Persentase Kecamatan memiliki PKBM dan TBM Pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi Persentase anak berkebutuhan khusus yang terlayani pendidikan dari program inklusi
45,44
45,45
DISDIKPORA
0,08
0,08
DISDIKPORA
99,92
99,94
DISDIKPORA
6,72
6,73
DISDIKPORA
85,5
86,5
DISDIKPORA
86,56
86,65
DISDIKPORA
35,2
35,5
DISDIKPORA
100
100
DISDIKPORA
97,32
98,32
DISDIKPORA
89,05
89,15
DISDIKPORA
71,62
71,82
DISDIKPORA
11,50
13
DISDIKPORA
0,13
0,12
DISDIKPORA DISDIKPORA
50
55
DISDIKPORA
50
51
DISDIKPORA
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 9
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
3
4
5
Persentase Pendidik PAUD berkualitas S1/D4 40 Persentase Pendidik SD/SDLB berkulaitas S1/D4 41 Persentase Pendidik SMP/SMPLB berkualitas S1/D4 42 Persentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualitas S1/D4 43 Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik 44 Persentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik 45 Persentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik 46 Persentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik 47 SD/SDLB/MI yag terakreditasi 48 SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi 49 SMA/SMALB/MA/SM K yang terakreditasi 50 SD/Mi melaksanakan MBS dengan baik 51 SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik 52 SMA/SMK/MA melaksanakan MBS dengan baik 53 Perguruan tinggi yang terfasilitasi 54 Sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan 55 Sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka 56 Persentase pengetahuan siswa tentang nilai seni dan budaya Kesehatan
36
37
DISDIKPORA
80
87
DISDIKPORA
96
100
DISDIKPORA
99,6
100
DISDIKPORA
47,24
57,15
DISDIKPORA
85,83
91,25
DISDIKPORA
90,15
95,25
DISDIKPORA
87,51
93,25
DISDIKPORA
97,76
97,80
DISDIKPORA
97,30
97,35
DISDIKPORA
95
96
DISDIKPORA
95,93
95,94
DISDIKPORA
95,20
95,30
DISDIKPORA
94
95
DISDIKPORA
1
2
DISDIKPORA
98
100
DISDIKPORA
100
100
DISDIKPORA
97,50
97,55
DISDIKPORA
72
69
DKK, RSUD
100
100
DKK, RSUD
39
1.2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target
1
Angka Kesakitan
2
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 10
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
>5
>5
DKK, RSUD
70
70
DKK, RSUD
< 0,05
< 0,05
DKK, RSUD
95
100
DKK, RSUD
107,06
102,96
DKK, RSUD
<9,5
<9,5
DKK, RSUD
<1,13
<1,11
DKK, RSUD
100
100
DKK, RSUD
7
11
DKK, RSUD
3
4
DKK, RSUD
5
10
DKK, RSUD
100
100
DKK, RSUD
>5
>5
DKK, RSUD
70
70
DKK, RSUD
< 0,05
< 0,05
DKK, RSUD
107,06
102,96
DKK, RSUD
<9,5
<9,5
DKK, RSUD
<1,13
<1,11
DKK, RSUD
100
100
DKK, RSUD
43
41
DKK, RSUD
1/3325
1/3320
DKK, RSUD
1/2200
1/2200
DKK, RSUD
1/1500
1/1700
DKK, RSUD
1/2200
1/2400
DKK, RSUD
TBC BTA 3
7
Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa) Angka Penemuan kasus TB Paru Angka Penemuan kasus Malaria (API) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) AKI
8
AKB
9
AKABA
4 5 6
10
18
Cakupan dan jenis pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ( %) Jumlah puskesmas yg sudah terakreditasi Jumlah RS yang sudah terakreditasi Jumlah klinik yang sudah terakreditasi Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa) Angka Penemuan kasus TB Paru Angka Penemuan kasus Malaria (API) AKI
19
AKB
20
AKABA
21
Cakupan dan jenis pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Rasio balita per satuan Posyandu Rasio dokter per satuan penduduk Rasio dokter gigi per satuan penduduk Rasio perawat per satuan penduduk Rasio bidan per satuan penduduk
11 12 13 14
15 16 17
22 23 24 25 26
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 11
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2 27
Ratio Rumah Sakit
28
Ratio Puskesmas
29
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Rumah tangga sehat
30 31
1.3.
Persentase Unmet Need 32 Angka Prevalensi Gizi Buruk 33 Rasio posyandu per satuan balita (balita / posyandu) 34 Rasio dokter per satuan penduduk (per jiwa penduduk) 35 Rasio dokter gigi per satuan penduduk (per jiwa penduduk) 36 Rasio perawat per satuan penduduk (per jiwa penduduk) 37 Rasio bidan per satuan penduduk (per jiwa penduduk) 38 Ratio Rumah Sakit (per jiwa penduduk) 39 Ratio Puskesmas (per jiwa penduduk) 40 Jumlah puskesmas yg sudah terakreditasi 41 Jumlah RS yang sudah terakreditasi 42 Jumlah klinik yang sudah terakreditasi 43 Jumlah Puskesmas yang mempunyai fasilitas kesehatan sesuai standar 44 Jumlah RS yang mempunyai fasilitas sesuai standar 45 Jumlah Klinik yang mempunyai fasilitas sesuai standar 46 Pembangunan Rumah Sakit (BLUD) 47 Dukungan sarpras pelayanan kesehatan rujukan di RS Pekerjaan Umum 1 2
Proporsi panjang jalan dengan lebar > 6 m Proporsi panjang jembatan dengan lebar > 9 m
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
1/110.000
1/125.000
DKK, RSUD
1/41.148
1/41.765
DKK, RSUD
95
100
DKK, RSUD
60
60
DKK, RSUD
<10
<10
BP3AKB, DKK
<0,85
<0,85
BP3AKB, DKK
43
41
BP3AKB, DKK
1/3325
1/3320
DKK, RSUD
1/2200
1/2200
DKK, RSUD
1/1500
1/1700
DKK, RSUD
1/2200
1/2400
DKK, RSUD
1/110.000
1/125.000
DKK, RSUD
1/41.148
1/41.765
DKK, RSUD
7
11
DKK, RSUD
3
4
DKK, RSUD
5
10
DKK, RSUD
2
7
DKK, RSUD
2
3
DKK, RSUD
5
10
DKK, RSUD
14
34
DKK, RSUD
90
90
DKK, RSUD
6,70
7,30
DPU
3,60
3,60
DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 12
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2 3
4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
Proporsi panjang Jalan Kabupaten sebagai jalan kolektor (MST > 8,0 Ton) Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan Jumlah Jembatan yang diganti/dibangun kembali Panjang saluran jalan / gorong-gorong jalan yang dibangun Proporsi panjang saluran drainase Panjang Talud Penahan Tanah yang dibangun Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik Proporsi Panjang jalan yang terpetakan dalam Sistem Informasi Jalan berbasis GIS Meningkatnya proporsi panjang jalan yang sudah dileger Proporsi panjang jalan yang dipasang patok RMJ Proporsi panjang jalan yang ditanami pohon ayoman Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Embung yang diinginkan (17 buah) Proporsi sarana dan prasarana sanitasi Proporsi sarana dan prasarana air bersih perdesaan Proporsi Jalan dan Jembatan Perdesaan Proporsi Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Proporsi Pembangunan Gedung Perkantoran
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
8,6
8,6
DPU
25
25
DPU
5
5
DPU
250
250
DPU
11
11
DPU
2000
2000
DPU
52,9
55,8
DPU
82,4
82,8
DPU
-
100
DPU
-
-
DPU
0,69
0,69
DPU
0,57
0,57
DPU
55,56
59,10
DPU
0,43
43,5
DPU
2
2
DPU
21
21
DPU
1,8
1,8
DPU
11,6
11,6
DPU
6
6
DPU
8
8
DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 13
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
3
4
5
Proporsi Pengembangan Ketenagalistrikan 24 Proporsi Pengawasan Pengelolaan Air Tanah Perumahan Rakyat
5
5
DPU
13
16
DPU
7
7
DPU
6
6
DPU
500
1.550
DPU
31
39
SEMUA SKPD
5
7
BAPPEDA
9
12
BAPPEDA
100
100
BAPPEDA
100
100
BAPPEDA
100
100
BAPPEDA
85
85
BAPPEDA
9
9
13
14
18
18
59
64
2.000
2.000
12
12
DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN
23
1.4.
1
1.5.
Proporsi fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Kurang mampu 2 Proporsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 3 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Penataan Ruang 1
1.6.
Jumlah Dokumen DED (RAB &Gambar) 2 Jumlah Dokumen Penataan Bangunan (RTBL) 3 Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTR) Perencanaan Pembangunan 1
1.7.
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target
Tersedianya Dokumen data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 4 Proporsi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Perhubungan 1 2 3 4 5 6
Jumlah alat uji yang terpelihara Jumlah Terminal yang terpelihara Jumlah Traffic light Jumlah lampu flashing Jumlah Rambu yang diperbaiki Jumlah posko
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 14
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
Angkutan lebaran 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
jumlah pengadaan rambu - rambu lalu lintas jumlah pengadaan RPPJ Jumlah pengadaan Marka jalan jumlah pengadaan Guardrill Jumlah pengadaan traffic light Jumlah pengadaan lampu flashing jumlah pengadaan paku jalan Jumlah Pengadaan Delineator Jumlah pengadaan Moving display Jumlah pengadaan Kamera CCTV/ATCS Jumlah pengadaan Traffic cone Jumlah uji KIR
19
1.8.
Frekuensi penertiban dan pemeriksaan kendaraan 20 Frekuensi pengamanan lalulintas 21 Frekuensi Patroli lalulintas 22 Jumlah ijin dispensasi jalan Lingkungan Hidup 1
2
3 4
5
Terkendalinya permasalahan persampahan di Kabupaten Karanganyar Meningkatnya pelayanan operasional kebersihan dan keindahan Terwujudnya pemeliharaan kontainer sampah Terwujudnya material control landfill yang digunakan untuk TPA Terwujudnya lahan TPA yang digunakan untuk pemrosesan
5 FO
225
225
DISHUBKOMIN FO
22
22
300
300
500
500
-
2
5
5
100
100
30
30
-
2
20
20
100
100
8984
8984
24
24
DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO
58
58
DISHUBKOMIN FO
52
52
16
16
DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO
6
7
BLH, DKP
27
27
BLH, DKP
20
20
BLH, DKP
2500
2500
BLH, DKP
-
-
BLH, DKP
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 15
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
5
5
BLH, DKP
5
5
BLH, DKP
30
45
BLH, DKP
1
1
BLH, DKP
1
1
BLH, DKP
0,20
0,20
BLH, DKP
0,45
0,55
BLH, DKP
4
6
BLH, DKP
3
6
BLH, DKP
100
100
BLH, DKP
12
12
BLH, DKP
0,75
0,8
BLH, DKP
0,75
0,8
BLH, DKP
5
5
BLH, DKP
akhir sampah 6 7 8
9
10
11
12
13 14 15
16 17
18
19
Terwujudnya TPS di Kabupaten Karanganyar Terkelolanya sampah dengan prinsip 3R Proporsi Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Terwujudnya sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk difabel Terwujudnya hutan kota yang dapat untuk mendukung program "Go-Green" Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan (ha) Proporsi jumlah lampu penerangan jalan/sarana umum yang telah terpasang dan dipelihara dengan baik Informasi status mutu air (SPM) Informasi status mutu udara ambien (SPM) Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusa kan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) Jumlah penerbitan pengelolaan Limbah B3 Persentase jumlah industri yang mengelola lingkungan sesuai dokumen lingkungan Persentase jumlah usaha yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang LH Jumlah IPAL sebagai upaya penurunan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 16
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
10
15
BLH, DKP
1007
1008
BLH, DKP
0
BPN, SETDA
50
SETDA, DPPKAD
emisi GRK 20
1.9.
Penanaman tanaman ungggulan lokal daerah/tanaman lokal (jenis) 21 Konservasi air bawah tanah melalui pembuatan sumur resapan dan biopori Pertanahan 1
1.10
Jumlah tanah aset 100 Pemkab yang bersertifikat 2 Jumlah data tanah 0 Pemerintah Kabupaten Karanganyar terinventarisir Kependudukan dan Catatan Sipil 1
1.11
Terwujudnya 0,83 0,86 kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat karanganyar 2 Meningkatnya 0,85 88,25 kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan 3 Tersedianya SDM 70 115 yang memadai dalam rangka pengelolaan dan pengembann SIAK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1
1.12
Terwujudnya Penghapusan Buta Aksara perempuan (PBAP) di Kab Karanganyar 2 Persentase peran perempuan di lembaga pemerintah 3 Persentase keterwakilan perempuan di DPRD 4 Terbentuknya Posyandu terpadu Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 2 3
PUS menjadi Peserta KB Aktif PUS terlayani peserta KB Baru Menurunnya Unmetneed
30
DISDUKCAPIL
DISDUKCAPIL
DISDUKCAPIL
BP3AKB
BP3AKB BP3AKB 5
BP3AKB
80,10
80,20
BP3AKB
22
22,15
BP3AKB
9,14
9,10
BP3AKB
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 17
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
3
4
5
Menurunnya Peserta KB DO 5 Meningkatnya Peserta KB Aktif Pria 6 Terlayaninya peserta KB Implan 7 Terlayaninya peserta KB Baru MOW 8 Terlayaninya peserta KB MOP 9 Meningkatnya jumlah pengelola IMP terhadap program KB 10 Adanya 5 kelompok BKB di setiap Desa/Kelurahan 11 Adanya 2 kelompok BKR di setiap Desa/Kelurahan 12 Adanya 2 kelompok BKL di setiap Desa/Kelurahan 13 Adanya Klp Bina Keluarga percontohan di setiap KecamatanSosial
13,10
13,08
BP3AKB
2,92
2,94
BP3AKB
2.470
2.490
BP3AKB
340
345
BP3AKB
21
25
BP3AKB
1.727
4.190
BP3AKB
885
902
BP3AKB
354
354
BP3AKB
376
393
BP3AKB
68
68
BP3AKB
70530
60155
11
11
-
-
DINSOSNAKER TRANS DINSOSNAKER TRANS DINSOSNAKER TRANS DINSOSNAKER TRANS
4
1.13
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target
1
Jumlah PMKS
2
Jumlah panti asuhan Jumlah panti jompo
3 4
1.14
1.15
Jumlah anak 429 penghuni panti asuhan 5 Jumlah penghuni panti jompo 6 Jumlah WTS dan 79 PGOT terazia/terbina 7 Jumlah peserta 20 jambore pemuda 8 Jumlah peserta 20 napak tilas joko songo Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Siap 1 54 Pakai Penyerapan Tenaga 2 2950 Kerja Lembaga 3 Ketenagakerjaan 4 Terlindungi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1
Tumbuhnya wirausaha baru
500
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
429
87 20 20
96 3095 4
750
DINSOSNAKER TRANS DINSOSNAKER TRANS DINSOSNAKER TRANS DINSOSNAKER TRANS
DINSOSNAKER TRANS DINSOSNAKER TRANS DINSOSNAKER TRANS
DISPERINDAG KOP
IV - 18
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2 2
1.16
Meningkatnya pengetahuan UMKM 3 Persentase Koperasi sehat 4 Persentase Koperasi aktif 5 Jumlah produk / komoditas OVOP 6 Pengembangan Klaster UMKM Penanaman Modal 1
1.17
1.18
Meningkatnya jumlah pemohon izin 2 Meningkatnya jumlah perusahaan 3 Meningkatnya jumlah investasi Kebudayaan 1 Jumlah Monumen dan TMP yang terawat dan dilestarikan 2 Terlestarinya benda cagar budaya 3 Terselenggaranya festival Seni Tradisi lisan 4 Festival/ parade seni dan budaya 5 Meningkatnya Festival Apresiasi seni budaya anak 6 Meningkatnya festifal seni budaya daerah Pemuda dan Olah Raga 1
2 3 4 5 6 7
Jumlah kebijakan/perunda ngan yang tersosialisasi Jumlah peserta jambore pemuda Jumlah peserta napak tilas joko songo Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi Terealisasinya kegiatan pramuka Terealisasinya bantuan pembinaan prestasi Jumlah organisasi pemuda yang produktif
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
80
90
620
622
812
814
20
20
4
-
DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP
500
500
2
2
1
1
2
2
DISPARBUD
4
6
DISPARBUD
17
17
DISPARBUD
1
2
DISPARBUD
4
4
DISPARBUD
10
10
DISPARBUD
20
20
DISDIKPORA
20
20
DISDIKPORA
20
20
DISDIKPORA
20
20
DISDIKPORA
20
20
DISDIKPORA
20
20
DISDIKPORA
10
12
DISDIKPORA
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
BPPT BPPT BPPT
IV - 19
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
8
1.19
Jumlah perolehan 33 Medali 9 Jumlah atle tterpilih 20 di tingkat provinsi dan tingkat nasional Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1
Persentase Golput
100
2
1.20
4
5
35
DISDIKPORA
23
DISDIKPORA
100
BAKESBANG POL BAKESBANG POL
Persentase 100 100 Penggunaan Hak Suara 3 Jumlah peserta 100 100 BAKESBANG kegiatan pendidikan POL politik masyarakat Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. 1 Jumlah Kecamatan 17 kec 17 SETDA, KEC Penyelenggara PATEN 2 Terpilihnya Kepala 3 3 SETDA, KEC Desa baru 3 Terisinya 55 66 SETDA, KEC, kekosongan jabatan KEL Perangkat Desa 4 Tersusunnya 10 perda dan 10 perda dan SETDA, Raperda dan perbub perbub SETWAN, Raperbup mengenai INSPEKTORAT Pemerintahan Desa 5 Terlaksananya 162 162 SETDA, pembangunan desa SETWAN, dan masyarakat INSPEKTORAT Desa serta meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa 6 Presentase 50 60 SETDA, penanganan SETWAN, permasalahan INSPEKTORAT hukum yang ditindaklanjuti 7 Jumlah Perda yang 15 17 SETDA, disusun SETWAN, INSPEKTORAT 8 Jumlah produk 500 600 SETDA, hukum non perda SETWAN, yang terselesaikan INSPEKTORAT 9 Jumlah Evaluasi 50 100 SETDA, Produk Hukum SETWAN, Desa yang INSPEKTORAT terselesaikan 10 Tersedianya sarana 3 SETDA, hot spot internet bagi masyarakat 11 Terlaksananya 1 1 SETDA, Sistem Administrasi Perkantoran Maya di seluruh SKPD 12 Jumlah PNS yang 2 3 BKD
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 20
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
1.21
2 lulus seleksi Diklat Pim II 13 Jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat Pim III 14 Jumlah PNSyang lulus seleksi Diklat Pim IV 15 Jumlah PNS yang lulus seleksi Diklat 16 Jumlah CPNS yg lulus Diklat Prajabatan 17 Jumlah PNS paham materi diklat 18 Jumlah Camat yang lulus Diklat Camat 19 Jumlah Bendaharawan Daerah yang lulus Diklat 20 Jumlah ajuan Perkawinan maupun Perceraiannya terselesaikan 21 Jumlah pelanggaran disiplin PNS yg terselesaikan 22 Jumlah PNS teladan yang terpilih 23 Meningkatnya presentase satuan kerja nilai LAKIPminimal baik 24 Optimalisasi penerimaan PBB 25 Optimalisasi penerimaan PAD Ketahanan Pangan 1
2 3
4 5
Meningkatnya ketersediaaan dan ketahanan pangan masyarakat Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Meningkatnya sarana prasaran ketahanan pangan masyarakat Terbinanya kelompok kelompok tani Meningkatnya usaha pengolahan pangan lokal
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
20
20
BKD
25
40
BKD
47
63
BKD
201
150
BKD
60
70
BKD
5
0
BKD
40
0
BKD
20
30
BKD
0
50
BKD
0
15
BKD
12
12
SETDA, INSPEKTORAT
405000
405000
DPPKAD
300
300
DPPKAD
11000
11000
KKP
92
92,5
KKP
5
5
KKP
2
2
KKP
5
5
KKP
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 21
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
50
KKP
80
80
BAPERMASDES
2
2
BAPERMASDES
20
20
BAPERMASDES , SETDA
24
24
BAPERMASDES , SETDA
100
100
BAPERMASDES
17
17
BAPERMASDES
531
531
BAPERMASDES
17
17
BAPERMASDES
80
80
BAPERMASDES
11
11
BAPERMASDES
200
200
BAPERMASDES
1
7
7
BAPPEDA
1
5
5
Kantor Perpusarsipda
DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO
6
1.22
Terbinanya 50 pedagang/pelaku pangan strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1
1.23
1.24
1.25
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha ekonomi produktif 2 Jumlah kelembagaan kelompok adat yang terbina 3 Pengembangan dan penambahan modal usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2KPKK) 4 Jumlah koordinasi dewan penyantun TP-PKK 5 Jumlah masyarakat mitra P2MBG 6 Jumlah posyandu yang meningkat pelayanannya 7 Jumlah kader PKK yang terlatih 8 Terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 9 Jumlah kader pemberdayaan masyarakat 10 Terwujudnya standarisasi pelatihan PMD 11 Terwujudnya sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari Statistik Tersedianya Data Statistik Umum, Dasar dan Sektoral skala Kabupaten Kearsipan Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah Komunikasi dan Informatika 1
Ijin status LPPL
1
1 Perbup
2
Jumlah menara yang legal
40
45
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 22
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
3
4
5
Jumlah provider telekomunikasi 4 Jumlah warnet / wartel yang dibina dan diberi pengawasan 5 Jumlah Perangkat siaran 6 Jumlah PPID yang dibina 7 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina 8 Jumlah surat kabar nasional dan lokal. 9 Frekuensi kegiatan talkshow di Televisi 10 Frekuensi kegiatan dialog interaktif di radio bersama Bupati / Muspida / Kepala SKPD / Ogns Masyarakat Perpustakaan
100
9
91
175
DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO
100
3
100
75
24
17
80
100
50
12
35
88
3
1.26
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target
1
B
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kab. 2 Meningkatnya Jumlah Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar URUSAN PILIHAN
2.1.
Pertanian
DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO DISHUBKOMIN FO
24.850
27.125
KPA
6
6
KPA
1
Produksi Padi (Ton)
278.888
279.166
DISPERTAN
2
Produksi Jagung (Ton) Produksi kedele (Ton) Produksi Bawang Merah (Ton) Produksi Bawang putih (Ton) Produksi Ubi Jalar (Ton) Produksi Ubi Kayu (Ton) Produksi Kacang Tanah (Ton) Produksi Melon (Ton) Produksi Wortel (Ton) Produksi Cabe (Ton) Produksi Kentang
2.959
2.962
DISPERTAN
306
307
DISPERTAN
1.492
1.494
DISPERTAN
11.470
11.482
DISPERTAN
26.214
26.240
DISPERTAN
150.953
151.104
DISPERTAN
9.763
9.773
DISPERTAN
3.057
3.060
DISPERTAN
141.949
142.091
DISPERTAN
22.387
22.410
DISPERTAN
25
25
DISPERTAN
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 23
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
301.600
301.900
DISPERTAN
10.171
10.182
DISPERTAN
2.414
2.417
DISPERTAN
6
6
DISPERTAN
686
687
DISPERTAN
(Ton) 13
17
Produksi Bunga Krisan (Tangkai) Produksi Tebu (Ton) Produksi Kelapa (Ton) Produksi Kakao (Ton) Cengkeh (Ton)
18
Karet (liter)
35
35
DISPERTAN
19
Tembakau (Ton)
83
83
DISPERTAN
20
Jumlah pelaku agribisnis yang mendapat pelatihan Jumlah pemberdayaan kelompok tani Jumlah Gapoktan penerima dan PUAP jumlah desa dengan peluang pengembangan usaha pertanian komoditas unggulan Rasio ketersediaan bibit unggul dengan tingkat produksi Persentase produksi tanaman dengan sarana produksi yang tersedia Persentase tingkat produksi tanaman perkebunan Jumlah pusatpusat etalase eksebisi promosi dengan pemasaran hasil - hasil pertanian/ perkebunan Jumlah promosi/ pameran yang diikuti dengan jumlah produk unggulan daerah Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan Jumlah Kebun Percontohan Penerapan Teknologi Baru Jumlah Demplot Tanaman Percontohan
50
100
DISPERTAN, BP4K
100
100
DISPERTAN, BP4K
20
20
25
25
DISPERTAN, BP4K DISPERTAN, BP4K
0
0
DISPERTAN, BP4K
40
41
DISPERTAN, BP4K
40
41
DISPERTAN, BP4K
1
1
DISPERTAN, BP4K
2
2
DISPERTAN, DISPERINDAGK OP
78
80
DISPERTAN, BP4K
17
17
DISPERTAN, BP4K
5
5
DISPERTAN, BP4K
14 15 16
21 22 23
24 25
26 27
28
29 30
31
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 24
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
15
17
DISNAKKAN
3
3
DISNAKKAN
15
18
DISNAKKAN
1
1
DISNAKKAN
6.486.042
6.615.765
DISNAKKAN
266.395
267.460
DISNAKKAN
21.090.040
21.521.020
DISNAKKAN
26
28
DISNAKKAN
10
12
DISNAKKAN
1
1
DISNAKKAN
1
1
DISNAKKAN
1
1
DISNAKKAN
7
7
DISNAKKAN
Penerapan Teknologi Baru 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45
Peningkatan derajat kesehatan hewan Tersedianya sarpras kesehatan hewan Terwujudnya asal produk hewan yang higins, ASUH (Aman, sehat, utuh dan halal) Peningkatan Sarpras kesmavet dan kesrawan Peningkatan produksi daging Peningkatan produksi susu Peningkatan produksi telur Terciptanya wirausaha mandiri peternakan Peningkatan SDM petani ternak Terlaksananya promosi hasil ternak Terlaksananya lomba kelompok tani ternak Terlaksananya pengawasan inventarisasi usaha peternakan dan poultry shop Terbangunnya demplot biogas Meningkatnya mutu genetik ternak dengan tersedianya : - Straw - N2 Cair
2.2.
DISNAKKAN
15.000
15.500
DISNAKKAN
8.000
8.000
DISNAKKAN
45
46
DISPERTAN, BP4K
2
2
75
76
DISPERTAN, BP4K DISPERTAN, BP4K
Kehutanan 1
2
Persentase produski hasil hutan non kayu dengan luas areal di bawah tegakan Jumlah hasil hutan yang dapat di kelola Persentase Penebangan kayu sesuai standard dan ijin yang berlaku dengan jumlah luas areal hutan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 25
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
3
2.3.
Jumlah 2 Pembudidayaan tanaman kehutanan 4 Presentase 75 penataan hasil hutan dengan pelaksanaan reboisasi 5 Presentase jasa 75 lingkungan hutan dengan sumber daya hutan 6 Persentase 4 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 7 Jumlah hasil hutan 2 yang dapat di kelola sebagai sumber pendapatan 8 Persentase 20 penghijauan hutan dengan ketersediaan bibit 9 Jumlah bibit / 3.000.000 benih tanaman kehutanan yang tersedia 10 Jumlah 2 pelaksanaan sosialisasi peran serta masyarakat dalam mengelola hutan 11 Jumlah sarana 10 pengamanan hutan 12 Jumlah usaha 2 perhutanan rakyat yang dapat dikembangkan 13 Jumlah kebakaran 1 hutan yang dapat dikendalikan 14 Presentase jumlah 4 hama penyakit yang dapat dikendalikan dengan tingkat produksi tanaman kehutanan 15 Jumlah luas lahan 7.500 kehutanan yang dapat diinventarisir (Ha) Energi dan Sumberdaya Mineral 1 2
Pendistribusian LPG 3 Kg lancar Administrasi Pelanggan LPG
1 Tahun, 15 Kali Dokumen dan 1.234 Kartu Pangkalan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
4
5
2
DISPERTAN, BP4K
76
DISPERTAN, BP4K
76
DISPERTAN, BP4K
6
DISPERTAN, BP4K
2
DISPERTAN, BP4K
30
DISPERTAN, BP4K
3.000.000
DISPERTAN, BP4K
2
DISPERTAN, BP4K
10
DISPERTAN, BP4K DISPERTAN, BP4K
2
1
DISPERTAN, BP4K
5
DISPERTAN, BP4K
7.500
DISPERTAN, BP4K
1 Tahun, 15 Kali 0
SETDA, DPU SETDA, DPU
IV - 26
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2 3
2.4.
Terlaksananya sosialisasi dengan baik Pariwisata 1 2
3 4 5 6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17
jumlah kunjungan wisatawan yang masuk obyek wisata meningkatanya promosi wisata melalui media elektronik meningkatnya kerjasama promosi pariwisata meningkatnya kerjasama promosi travel dialog meningkatnya jaringan promosi wisata meningkatnya pemandu wisata/ guide yang handal sarana prasarana fotografi, alat presentasi, komputer, alat-alat pameran dll jumlah promosi brosur, leaflet CD obyek, kalender event dll jumlah buku profil kepariwisataan terpilihnya duta wisata jumlah data statistik kepariwisataan Peningkatan SDM masyarakat di bidang pariwisata dan bekerjasama dengan lembaga lainnya meningkatnya kesadaran wisata masyarakat meningkatnya kerjasama promosi wisata masyarakat Sosialisasi tentang manajemen atrekhum jumlah data pengusaha jasa atrekhum rencana program
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
17 Kec, 600 peserta, 10.000 stiker
17 Kec, 600 peserta, 10.000 stiker
SETDA, DPU
1040
1040
DISPARBUD
260
260
DISPARBUD
260
260
DISPARBUD
260
260
DISPARBUD
260
260
DISPARBUD
10
15
DISPARBUD
1
1
DISPARBUD
8000
9000
DISPARBUD
600
700
DISPARBUD
10
10
DISPARBUD
110
120
DISPARBUD
2
2
DISPARBUD
2
3
DISPARBUD
1,05
1,10
DISPARBUD DISPARBUD
30 40
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
DISPARBUD 40
DISPARBUD
IV - 27
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37
pengusaha jasa atrekhum pembinaan dan pelatihan Saka Pariwisata Jumlah obyek wisata yang terawat dan dilestarikan Peningkatan dan penambahan obyek wisata pembangunan Diorama Temuan Fosil Pembangunan Gardu pandang dan gasebo candi ceto Pembangunan gardu pandang candi sukuh Pengembangan Wahana Rekreasi jumog Pengembangan Wahana Rekreasi parangijo Pembangunan Rest Area area tawangmangu peningkatan sarana prasarana obyek wisata Tersedianya lahan pengembangan Obyek Wisata Sapta Tirta Tersedianya papan informasi lokasi wisata Petunjuk pada obyek wisata Pembuatan baliho Pelebaran jalan pos retribusi kawasan obyek wisata Pembuatan pos retribusi Gondosuli Pembelian tanah untuk pos retribusi Gondosuli Pembelian tanah utk pembangunan kampung purba Data usaha sarana pariwisata DED (detail engenering design)
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
40
40
DISPARBUD
11
12
DISPARBUD DISPARBUD
10
10
1
DISPARBUD DISPARBUD
5
DISPARBUD DISPARBUD
2
2
DISPARBUD
2
2
DISPARBUD
1
DISPARBUD DISPARBUD
5
DISPARBUD
10
10
DISPARBUD
4
4
DISPARBUD
100
100
DISPARBUD
1
DISPARBUD
500
DISPARBUD
2
DISPARBUD
200
DISPARBUD
1
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
1
DISPARBUD
IV - 28
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2 38
3
4
5
48
Sosialisasi tentang bidang kepariwisataan Pembinaan pengusaha pariwisata Pembinaan pengusaha rumah makan Pembinaan pengusaha Hotel Sosialisasi Bidang Kepariwisataan Pelatihan manajemen Desa Wisata terlaksananya festival potensi daerah Munculnya perjanjian kerjasama bidang pariwisata baru Pemberdayaan pengrajin Pengembangan agrowisata Keunikan lokal
49
Outbound
50
Penelitian dan survey obyek wisata
5
jumlah baliho yang terawat dan terpelihara Perikanan dan Kelautan 1 Terciptanya wirausaha mandiri perikanan budidaya 2 Peningkatan produksi perikanan budidaya 3 Peningkatan areal budidaya perikanan 4 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan 5 Terciptanya wirausaha mandiri perikanan tangkap 6 Peningkatan produksi perikanan tangkap 7 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nelayan
9
9
DISPARBUD, DPPKAD
15
15
DISNAKKAN
1.186.910
1.248.255
DISNAKKAN
0
0
DISNAKKAN
5
5
DISNAKKAN
5
5
DISNAKKAN
542.895
553.753
DISNAKKAN
5
5
DISNAKKAN
39 40 41 42 43 44 45
46 47
51 52
2.5.
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target DISPARBUD 50
50
DISPARBUD
30
40
DISPARBUD
30
40
DISPARBUD
50
50
DISPARBUD
30
30
DISPARBUD
10
10
DISPARBUD
5
5
DISPARBUD
30
30
DISPARBUD
1
DISPARBUD 6
DISPARBUD DISPARBUD
5
DISPARBUD DISPARBUD
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
IV - 29
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
95
100
DISNAKKAN
2
3
DISNAKKAN
5
5
DISNAKKAN
5
5
DISNAKKAN
13
14
DISNAKKAN
5
5
DISNAKKAN
1
1
DISNAKKAN
-
DISPERINDAG KOP
perairan umum 8
2.6.
Penumbuhan kelembagaan 9 Kemadirian kelembagaan 10 Terciptanya wirausaha mandiri pengolahan dan pemasaran 11 Peningkatan kapasitas produksi pengolahan dan pemasaran ikan 12 Peningkatan tingkat konsusmsi ikan 13 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengolah dan pemasar iikan 14 Tersedianya data statistik perikanan yang cepat, akurat dan terkini. Perdagangan 1 2
3
4 5 6 7 8 9
Tersedianya alat berat pengangkut sampah ke TPA Terwujudnya sarana dan prasarana persampahan
Terwujudnya seragam dan kelengkapan pengelola kebersihan pasar Terwujudnya bak pengangkut sampah di setiap pasar Tersedianya gerobak sampah disetiap pasar Mewujudkan masyarakat pedagang tertib ukur Mewujudkan para pedagang tertib perizinan usaha Mewujudkan masyarakat pedagang tertib ukur Mewujudkan barang konsumsi yang aman
0 Pengadaan sarana alat Kebersihan dan Honor Pengelola kebersihan Seragam THL dan Honorer 83 orang
Pengadaan sarana alat Kebersihan dan Honor Pengelola kebersihan 0
DISPERINDAG KOP
Pengadaan Bak Kontainr 4 unit
0
DISPERINDAG KOP
Pengadaan Gerobag Dorong 20 Unit 30uu
0
DISPERINDAG KOP
40uu
200
240
200
240
200
240
DISPERINDAG KOP, SATPOL PP DISPERINDAG KOP, SATPOL PP DISPERINDAG KOP, SATPOL PP DISPERINDAG KOP
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
DISPERINDAG KOP
IV - 30
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1
2 10 11 12
13
14
15
Mewujudkan barang komsumsi yg aman Meningkatakan SDM dan Managemen Pertokoan Mewujudkan pasar global bagi UKM, UMKM di kab. Karanganyar Terwujudnya sistim perdagangan yang baik sesuai ketentuan Antisipasi gejolak harga pasar yang terjadi secara situsional Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target 3
4
5
200
240
30
30
DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP
100
100
DISPERINDAG KOP
3
4
DISPERINDAG KOP
Pada hari besar dan terjadinya gejolak harga, 4lokasi Terwujudnya 64 kios pasar, saluran drainase dan sarana MCK
4
DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP
16
Pembangunan Pasar secara menyeluruh
Persiapan perencanaan
17
Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar
Persiapan perencanaan
18
Pemeliharaan pasar tawangmangu
Persiapan perencanaan
19
terpenuhinya site plan pasar
Persiapan perencanaan
20
terpenuhinya site plan pasar
Persiapan perencanaan
21
Tertibnya Administrasi pasar Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Pasar Tersedianya sarana dan prasarana keamanan pasar Terpenuhinya sarana perdagangan yang memadai Terbinanya PKL dan asongan
Biaya Perjalan Dinas 50
Melanjutkan Renovasi kios pedagang pakaian dan saluran belakang pasar Pembangunan Pasar secara menyeluruh Renovasi kios dan saluran drainase pemeliharaan kanopi pasar tawangamngu Terwujudnya DED Pasar Kwadungan Terwujudnya DED Pasar Kebakkramat Biaya Perjalan Dinas 50
9pasar
9pasar
20
25
DISPERINDAG KOP
200
200
Peningkatan modal usaha bagi PKL dan asongan Terjalinnya kemitraan PKL dengan dunia usaha
200
200
DISPERINDAG KOP, SATPOL PP DISPERINDAG KOP
50
50
22 23 24 25 26 27
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP, SATPOL PP DISPERINDAG KOP
DISPERINDAG KOP
IV - 31
Aspek / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan
No. 1 2.7.
2
3
4
5
20
20
100
150
50
75
DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP
40
40
DISPERINDAG KOP
100
125
DISPERINDAG KOP
25
25
DISPERINDAG KOP
100
100
10
10
DISPERINDAG KOP DISPERINDAG KOP
Perindustrian 1
2.8
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMD Tahun 2014 Tahun 2015 SKPD Target Target
Meningkatnya mutu dan desain produk 2 Meningkatnya SDM pelaku IKM 3 Meningkatnya SDM pelaku IKM dan tersedianya sarana produksi 4 Meningkatnya SDM pelaku IKM Simplisia dan Biofarmaka 5 Meningkatnya SDM pelaku IKM dan tersedianya sarana produksi 6 Meningkatnya IK Pupuk dan AMDK dalam penerapan SNI 7 Meningkatnya mutu dan sarana produksi 8 Meningkatnya informasi tentang sentra IK Transmigrasi 1
Terlaksananya 20 20 transmigrasi regional Sumber : RJPMD Kab. Karanganyar Tahun 2014-2018, Bappeda 2014 (diolah)
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
DINSOSNAKER TRANS
IV - 32
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana Prioritas Pembangunan Kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD 2015 Kabupaten Karanganyar merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2013 dan evaluasi pelaksanaan
RKPD
mengidentifikasi
Tahun
2014.
permasalahan
Evaluasi
dilakukan
pembangunan
yang
untuk telah
dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rencana
program
dan
kegiatan
Tahun
2015
adalah
sebagaimana Tabel berikut ini.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
V-1
Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 – 2016 KODE
URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN
1
URUSAN WAJIB
PAGU INDIKATIF
Prakiraan Maju
(Rp)
Tahun 2016 (Rp)
618.549.830.719
593.298.256.544
83.318.720.400
83.318.720.400
1.01
Pendidikan
1.02
Kesehatan
285.790.764.950
278.671.954.140
1.03
Pekerjaan Umum
174.281.630.000
182.995.711.500
1.04
Perumahan
1.942.400.000
-
1.05
Penataan Ruang
1.085.000.000
-
1.06
Perencanaan Pembangunan
3.253.936.685
-
1.07
Perhubungan
4.711.447.400
-
1.08
Lingkungan Hidup
1.09
Pertanahan
1.11
Pemberdayaan
13.229.182.809
-
1.365.000.000
4.260.000.000
dan
645.017.500
663.097.500
Keluarga Berencana dan KEluarga
2.493.940.000
2.604.299.000
Perempuan
Perlindungan Anak 1.12
Sejahtera 1.13
Sosial
2.200.000.000
1.562.000.000
1.14
Ketenagakerjaan
1.625.150.000
1.812.665.000
1.15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
405.000.000
-
1.16
Penanaman Modal
1.17
Kebudayaan
1.18
Kepemudaan dan Olah Raga
1.19
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
948.900.000
-
2.915.000.000
110.000.000
1.668.975.000
1.684.507.500
13.662.326.475
15.116.715.723
10.677.373.400
10.792.098.065
Negeri 1.20
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian dan Persandian 1.21
Ketahanan Pangan
1.389.000.000
1.430.000.000
1.23
Pemberdayaan Masyarakat Desa
9.537.628.800
7.302.245.300
1.24
Kearsipan
274.990.000
283.684.750
1.25
Komunikasi dan Informatika
511.040.000
-
1.26
Perpustakaan
617.407.300
690.557.666
20.583.871.600
21.446.652.480
15.908.071.600
18.865.452.480
1.654.800.000
2.482.200.000
466.000.000
-
2
URUSAN PILIHAN
2.01
Pertanian
2.02
Kehutanan
2.03
Energi dan Sumber Daya Mineral
2.04
Pariwisata
2.440.000.000
-
2.06
Perdagangan
25.000.000
-
2.08
Transmigrasi
90.000.000
99.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
V-2
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
V-3
BAB VI PENUTUP RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 ini memiliki kedudukan strategis sebagai titik kunci keberhasilan pencapaian Visi Kabupaten Karanganyar dan sekaligus merupakan pedoman bagi seluruh
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
dalam
melaksanakan
pembangunan dalam selama waktu tahun dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 – 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai hasil koordinasi antara instansi pemerintah kabupaten dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui forum-forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar maupun Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forgab SKPD) Kabupaten Karanganyar serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemeritnah daerah, lembaga legislatif, dunia usaha maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dokumen
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyusunan Rencana
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
melalui
mekanisme penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Karanganyar Tahun 2015.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
VI - 1
Seluruh SKPD diharapkan secara konsisten mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 – 2018. Penerapan RKPD Kabupaten Karanganyar diharapkan
Tahun dapat
Karanganyar
2015
secara
mewujudkan
sebagaimana
konsisten visi
tertuang
dan
komprehensif
pembangunan dalam
RPJMD
Kabupaten Kabupaten
Tahun 2014 – 2018, yaitu: Bersama Memajukan Karanganyar.
BUPATI KARANGANYAR,
JULIYATMONO Telah dikoordinasikan Pejabat
Paraf
1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala BAPPEDA 3. Sekretaris BAPPEDA
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
VI - 2
Tabel 5.2 Rincian Rencana Program dan Kegiatan per Urusan Tahun 2015 - 2016 RENCANA TAHUN 2015 KODE
URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
LOKASI
1
2
3
4
5
WAJIB Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini .58 Lomba Kreatifitas Anak PAUD
1 1.01 1.01
.1.01.01
.15
1.01
.1.01.01
.15
1.01
.1.01.01
.15
.60 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.15
.66 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD, NFI
1.01
.1.01.01
.15
1.01
.1.01.01
1.01
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
6
7
8
9
10
PAGU INDIKATIF (Rp)
Target
11
12
Prakiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan 1/2/3
13
14
SKPD Penanggungjawab 1/2/3
15
618.549.830.719 83.318.720.400 4.966.000.000
593.298.256.544 83.318.720.400 4.966.000.000
1
Dinas Dikpora
Terlaksananya Lomba 306 orang Anak PAUD Terwujudnya Data dan 6 set Informasi Pendidikan Anak Usia Dini NFI
65.000.000
65.000.000
1
Dinas Dikpora
10.000.000
10.000.000
1
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Terselenggaranya Kegiatan Bantuan Operasional PAUD NFI
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
.75 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD Formal dan Non Formal)
Dinas Dikpora
Peningkatan Kwualitas 102 Orang i Tenaga Pendidik (PAUD Formal dan Non Formal)
80.000.000
80.000.000
1
Dinas Dikpora
.15
.78 Pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten dan Kecamatan
Dinas Dikpora
Terwujudnya Data dan 18 orang Informasi Pendidikan Anak Usia Dini
15.000.000
15.000.000
1
Dinas Dikpora
.1.01.1
.15
.80 Biaya Operasional Kegiatan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu
Dinas Dikpora
1 paket
6.000.000
6.000.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.15
.81 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB TK Kabupaten
Dinas Dikpora
5 lembaga
20.000.000
20.000.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.15
3 lembaga
918.000.000
918.000.000
1
Dinas Dikpora
.1.01.01
.15
.xx Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu .xx Pengadaan APE PAUD
Dinas Dikpora
1.01
Kelancaran Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu Terwujudnya Juara Gugus PAUD dan Lomba TK Tk. Kabupaten Terwujudnya Pembangunan UGB Terwujudnya Pengadaan APE PAUD
30 lembaga
30.000.000
30.000.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.1
.15
.90 Bimbingan Teknis Akreditasi PAUD Non Formal
Dinas Dikpora
34 lembaga
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.1
.15
xx
Dinas Dikpora
Terlaksananya Bimbingan Teknis Akreditasi PAUD Non Formal Tersalurnya Bantuan Operasional Penyelenggara (BPO) PAUD Formal dan Non Formal
3.772.000.000
3.772.000.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
38.200.324.800
38.200.324.800
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
Dinas Dikpora
222.500.000
222.500.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .68 Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring USAID/DBE 2) dan Pendampingan USAID SD .72 Lomba Perpustakaan SD
17 SD
51.000.000
51.000.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.73 Lomba Gugus SD
Dinas Dikpora
17 Gugus
34.000.000
34.000.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.74 Lomba Perpustakaan SMP
Dinas Dikpora
5 pokja
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.76 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Bermakna
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.77 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD) .78 Workshop Bedah SKL dan Penulisan Prediksi Soal US
1.01
.1.01.01
.16
.1.01.01
.16
.85 Bantuan Penyelenggaraan US di UPT .86 Workshop Pengajaran Bermakna 3 (BTL 3) 5 Pokja
Dinas Dikpora
1.01
1.01
.1.01.01
.16
Bantuan Operasional Penyelenggara (BPO) PAUD Formal dan Non Formal
.107 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ujian Akhir Sekolah)
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
6 keg
943 PAUD
Terlaksananya Monitoring USAID/DBE 2 Terselenggaranya Lomba Perpustakaan SD Terselenggaranya Lomba Gugus SD Terselenggaranya Lomba Perpustakaan SMP Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Bermakna
17 Kecamatan
75 sekolah
10.000.000
10.000.000
1
Dinas Dikpora
Terlaksananya Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD Terlaksananya Workshop Bedah SKL dan Penulisan Prediksi Soal US Terlaksananya UN di UPT Terlaksananya Pelatihan Pembelanjaran yang baik di SMP (5 Pokja) Perlaksanaan Ujian Sekolah
50 sekolah
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
102 Guru
61.200.000
61.200.000
1
Dinas Dikpora
17 UPT
85.000.000
85.000.000
1
Dinas Dikpora
5 pokja
125.000.000
125.000.000
1
Dinas Dikpora
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
50 SD
V-3
1.01
1 .1.01.01
.16
1.01
.1.01.01
.16
1.01
.1.01.01
.16
.112 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba - Lomba Akademik SMP) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lombalomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.149 Diklat Guru Pelaksana Kurikulum 2013
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.150 Diklat Guru Pelaksana Kurikulum 2013 SMP
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.151 Monitoring Pelaksana Kurikulum 2013 SD
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.1.01.01
.16
.152 Monitoring Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMP .153 Pembangunan Pagar dan Talud SMP
Dinas Dikpora
1.01
1.01
.1.01.01
.16
.154 Pengadaan Mebelair SMP
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.155 Rehab Ruang Kelas SDN 02 Blorong Jumantono
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.156 Peningkatan Kwalitas SDM Bidang Dikdas
1.01
.1.01.01
.16
1.01
.1.01.01
1.01
2 .108 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP (Monitoring UAS) .111 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba - Lomba Akademik SD) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lombalomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai US Tertinggi
12 15.000.000
13 15.000.000
275.000.000
Terlaksananya Lomba - 7 Kegiatan dan Lomba Akademik SMP Pemberiaan Reward dan Juara Lomba Mapel UN, CC, O2SN, Ketrampilan, LPIR, Sekolah Adiwiyata, Peraih Niai UN Tertinggi Penguatan dan Pengayaan Kurikulum 2013 Penguatan dan Pengayaan Kurikulum 2013 Mengetahui Pelaksanaan Kurikulum 2013 Terefaluasinya Kurikulum 2013 terwujudnya Pembangunan dan talud SMP terwujudnya mebelair kelas SMP Terlaksananya Rehab Ruang Kelas SDN 02 Blorong Jumantono
Dinas Dikpora
Peningkatan Kwalitas SDM Bidang Dikdas
.157 Sosialisasi dan Monitoring Bantuan APBD I dan II
Dinas Dikpora
.16
.158 Pembangunan Pagar dan Talud SD/SDLB
Dinas Dikpora
.1.01.01
.16
.159 Pendampingan USAID SMP
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.173 Penyediaaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) jenjang SD/MI/SDLB
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.174 Penyediaaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMP/MTs
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.175 Rehabilitasi Ruang Kelas , mebelair dan Sanitasi SD/SDLB/SD/SDLBLB .185 Rehabilitasi Ruang Belajar Lainnya, mebelair dan sanitasi SD/SDLB/SD/SDLBLB
Dinas Dikpora
Terlaksanannya rehab ruang belajar lain
1.01
.1.01.01
.16
.186 Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah SD/SDLB
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.187 Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.188 Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta mebelair dan sanitasi SD/SDLB
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.189 Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah SD/SDLB
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.190 Pembangunan sarana ibadah SD/SDLB
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.191 Pembangunan pagar dan Talud SD/SDLB
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.192 Fasilitasi sarana pendidikan inklusi SD
Dinas Dikpora
Terlaksananya rehab ruang guru dan ruang kasek terlaksananya pembangunan perpustakaan terlaksananya pembangunan ruang kelas baru dan sanitasi sekolah terlaksananya pembangunan ruang guru dan kasek terwujudnya pembangunan sarana ibadah terwujudnya pembangunan pagar dan talud sekolah terlaksananya pengadaaan peralatan penunjang pendidikan inklusi
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
3
4
5 Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
6
7
8 9 Terlaksananya 75 sekolah Monitoring Ujian Akhir Sekolah SMP Terlaksananya 7 Kegiatan dan Kegiatan Lomba Pemberiaan Reward Akademik SMP
14 1
15 Dinas Dikpora
275.000.000
1
Dinas Dikpora
208.000.000
208.000.000
1
Dinas Dikpora
800 Guru
320.000.000
320.000.000
1
Dinas Dikpora
300 Guru
170.000.000
170.000.000
1
Dinas Dikpora
17 UPT
20.400.000
20.400.000
1
Dinas Dikpora
75 sekolah
10.000.000
10.000.000
1
Dinas Dikpora
35 paket
53.000.000
53.000.000
1
Dinas Dikpora
1 paket
40.800.000
40.800.000
1
Dinas Dikpora
1 paket
46.000.000
46.000.000
1
Dinas Dikpora
25 Orang
70.000.000
70.000.000
1
Dinas Dikpora
Terlaksananya 30 Orang Sosialisasi dan Monitoring Bantuan APBD I dan II Terwujudnya 85 paket pembangunan Pagar dan Talud Sekolah Terlaksananya 5 Pokja Workshop Pendamping USAID SMP
6.325.000
6.325.000
1
Dinas Dikpora
36.000.000
36.000.000
1
Dinas Dikpora
130.000.000
130.000.000
1
Dinas Dikpora
1
Dinas Dikpora
1
Dinas Dikpora
Tersalurnya 82.118 Siswa Operasional Sekolah dalam Rangka Sekolah Gratis bagi SD / SDLB / MI Tersalurnya 38.542 Siswa Operasional Sekolah dalam Rangka Sekolah Gratis bagi SMP /SMPLB / MTs Terlaksanannya rehab 10 Ruang ruang kelas
10
11
9.455.301.600
9.455.301.600
16.064.098.200 400.000.000
16.064.098.200 400.000.000
1
Dinas Dikpora
10 Ruang
400.000.000
400.000.000
1
Dinas Dikpora
10 Ruang
300.000.000
300.000.000
1
Dinas Dikpora
2 Ruang
260.000.000
260.000.000
1
Dinas Dikpora
2 Ruang
260.000.000
260.000.000
1
Dinas Dikpora
5 Ruang
650.000.000
650.000.000
1
Dinas Dikpora
5 Ruang
500.000.000
500.000.000
1
Dinas Dikpora
5 Ruang
500.000.000
500.000.000
1
Dinas Dikpora
3 Ruang
240.000.000
240.000.000
1
Dinas Dikpora
V-3
1.01
1 .1.01.01
.16
1.01
.1.01.01
.16
.194 Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.1.01.01
.16
1.01
.1.01.01
.16
.195 pengadaan alat peraga pendidikan SD/SDLB .196 Rehabilitasi Ruang belajar dan mebelair SMP .197 Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah SMP
Dinas Dikpora
1.01
1.01
.1.01.01
.16
.1.01.01
.16
.198 Pembangunan Ruang Belajar Lain SMP .199 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP
Dinas Dikpora
1.01
1.01
.1.01.01
.16
.200 Pembangunan/rehabiltasi sanitasi sekolah SMP
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.201 Pembangunan sarana ibadah SMP
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.202 Pembangunan pagar dan Talud SMP
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.203 fasilitasi sarana pendidikan inklusi SMP
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.204 Pengadaan alat musik/ Kesenian Tradisional SMP
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.1.01.01
.16
.205 Pengadaan alat peraga pendidikan SMP .206 Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMP
Dinas Dikpora
1.01
1.01
.1.01.01
.16
.1.01.01
.16
.207 Pengadaan peralatan E-learning SMP .437 Pembangunan Pagar SD Negeri 3 Sroyo Kec. Jaten
Dinas Dikpora
1.01
1.01
.1.01.01
.16
.453 Pembangunan Pagar SMP Negeri 2 Jaten
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.16
.456 Pembangunan Gapura dan pavingisasi SMP Negeri 2 Tawangmangu
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
1.01
.1.01.01
.17
.01 Fasilitasi Pemenuhan SSN SMK
Dinas Dikpora
Terlasananya Kegiatan 6 sekolah Fasilitas Pemenuhan SSN SMK
1.01
.1.01.01
.17
.68 Workshop Peningkatan APM SMA
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
.69 Monitoring Keterlaksanaan KTSP SMA/SMK
1.01
.1.01.01
.17
1.01
.1.01.01
1.01
2 .193 Pengadaan alat musik/ Kesenian Tradisional SD/SDLB
3
4
5 Dinas Dikpora
Dinas Dikpora Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
6
7
8 terwujudnya pengadaan peralatan musik/kesenian
5 paket
9
10
11
12 375.000.000
13 375.000.000
14 1
15 Dinas Dikpora
terwujudnya pengadaan buku perpustakaan terwujudnya alat peraga pendidikan Terlaksanannya rehab ruang belajar terlaksananya rehab ruang guru dan kasek
3 paket
75.000.000
75.000.000
1
Dinas Dikpora
5 paket
250.000.000
250.000.000
1
Dinas Dikpora
2 paket
100.000.000
100.000.000
1
Dinas Dikpora
10 Ruang
500.000.000
500.000.000
1
Dinas Dikpora
terwujudnya pembangunan RBL terwujudnya pembangunan peprustakaan terlaksananya pembangunan sanitasi sekolah terwujudnya pembangunan sarana ibadah terwujudnya pembangunan pagar dan talud sekolah terlaksananya pengadaaan peralatan penunjang pendidikan inklusi terwujudnya pengadaan peralatan musik/kesenian
2 Ruang
1.000.000.000
1.000.000.000
1
Dinas Dikpora
10 Ruang
500.000.000
500.000.000
1
Dinas Dikpora
10 Ruang
500.000.000
500.000.000
1
Dinas Dikpora
1.000.000.000
1.000.000.000
1
Dinas Dikpora
5 Paket
500.000.000
500.000.000
1
Dinas Dikpora
4 paket
300.000.000
300.000.000
1
Dinas Dikpora
5 paket
375.000.000
375.000.000
1
Dinas Dikpora
terwujudnya alat 5 paket peraga pendidikan terwujudnya peralatan 5 paket lab bahasa
250.000.000
250.000.000
1
Dinas Dikpora
750.000.000
750.000.000
1
Dinas Dikpora
terwujudnya peralatan e-learning Terwujudnya pembangunan pagar sekolah Terwujudnya pembangunan pagar sekolah terwujudnya pembangunan Gapuro dan paving sekolah
2 Ruang
500.000.000
500.000.000
1
Dinas Dikpora
1 paket
24.500.000
24.500.000
1
Dinas Dikpora
1 paket
49.200.000
49.200.000
1
Dinas Dikpora
1 Paket
33.000.000
33.000.000
1
Dinas Dikpora
34.871.121.600
34.871.121.600
1
Dinas Dikpora
35.000.000
35.000.000
1
Dinas Dikpora
Terlaksananya 46 orang Workshop Peningkatan APM SMA/SMK
20.000.000
20.000.000
1
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Terlaksananya Keg. Monitoring Keterlaksanaan SKM dan KTSP SMA/SMK
46 sekolah
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
.70 pendataan kebutuhan sarana dan prasarana SMA/SMK
Dinas Dikpora
15.000.000
15.000.000
1
Dinas Dikpora
.17
.71 monitoring pelaksanaan bantuan sarpas SMA/SMK
Dinas Dikpora
Tersedianya Data 1 kegiatan Kebutuhan Sarana dan Prasarana SMA dan SMK yg Valid Terlaksanannya 1 kegiatan Monitoring Bantuan Sarpras SMA dan SMK
15.000.000
15.000.000
1
Dinas Dikpora
.1.01.01
.17
.72 Pengadaan Alat Bengkel SMK
Dinas Dikpora
150.000.000
150.000.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
.73 Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah SMA
Dinas Dikpora
200.000.000
200.000.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
.73 Pengembangan Kurikulum SMA
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
.75 Workshop Kepemimpinan KS dan WKS SMA
Dinas Dikpora
55.000.000
55.000.000
1
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
.76 Monitoring dan evaluasi Ujian Akhir Sekolah SMA/SMK
Dinas Dikpora
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
10 paket
Program Pendidikan Menengah
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Terlaksananya 1 Sekolah Pengadaan Alat Bengkel SMK Peningkatan 40 guru dan siswa pemahaman Siswa dalam penulisan Karya Ilmiah Kurikulum 2013 160 guru terlaksana dengan baik Peningkatan 184 orang Kompetensi KA dan WKS Pelaksanaan Ujian 46 sekolah Akhir Sekolah Berjalan dengan lancar
V-3
1.01
1 .1.01.01
.17
2 .77 Monev Ulangan Umum Semester I dan II SMA/SMK
1.01
.1.01.01
.17
.78 Fasilitasi Pemasaran Tamatan
Dinas Dikpora
Meningkatnya tamatan 2 sekolah yang diterima bekerja
1.01
.1.01.01
.17
.79 Pengembangan SDM Pendidikan dan Pelatihan Program Keahlian
Dinas Dikpora
meningkatkan kemampuan Guru
1.01
.1.01.01
.17
.80 Pengembangan Kurikulum SMK
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
.81 Fasilitasi Teaching Factory
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
.82 Fasilitasi Carier Center
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
.83 Workshop Peningkatan Kerjasama DUDI
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
.1.01.01
.17
.84 Pengadaan Alat Praktek Kesenian Tradisional .111 Penyediaaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA /SMALB / MA
Dinas Dikpora
1.01
1.01
.1.01.01
.17
.112 Penyediaaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK
Dinas Dikpora
Peningkatan Mutu Pendidikan Terwujudnya pendukung Teaching Factory Terlaksananya Carier Center SMK Peningkatan keterserapan Tenaga Kerja Meningkatkan bakat minat anak Tersalurnya Operasional Sekolah dalam Rangka Sekolah Gratis bagi SMA /SMALB / MA Tersalurnya Operasional Sekolah dalam Rangka Sekolah Gratis bagi SMK
1.01
.1.01.01
.17
.113 Pemberian Reward Lulusan SMA/SMK yg melanjutkan ke Perguruan Tinggi
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
.119 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMA dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lombalomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi ( 1,2 dan 3 )
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.17
.121 Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMK) dan Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lombalomba Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi ( 1,2 dan 3 )
Dinas Dikpora
Juara Lomba OSTN, 4 keg LKS SMK, 4 Pilar, Semangat Lasionalisme dan Peraih Niai UN Tertinggi SMK
1.01
.1.01.01
.18
1.01
.1.01.01
.18
Program Pendidikan Non Formal .01 Pembinaan dan Penaggulangan Bahaya Merokok Bagi Tutor PNFI
Dinas Dikpora
10 lembaga
1.01
.1.01.01
.18
.03 Pelatihan dan Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (LKP)
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.18
.04 Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Kabupaten
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.18
.14 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Pameran Hari Aksara Internasional)
Dinas Dikpora
Terlaksanyan Pembinaan dan Penaggulangan Bahaya Merokok Bagi Siswa PNF Kemamuan Teknis pengelola LK meningkat Terlaksananya Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi Tingkat Kabupaten Keikutsertaan Kab. Karanganyar dalam Pameran HAI Tk. Propinsi Jawa Tengah
1.01
.1.01.01
.18
.17 Kegiatan SKB
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.18
.32 Pendidikan Kelompok Belajar (Kejar Paket A,B dan C)
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.18
.12 Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal ( PKBM, Desa Vokasi)
Dinas Dikpora
Terdidik sejumlah Masyarakat sasaran PNF Terlaksananya Pelatihan dan ketrampilan Kejar Paket A,B, C Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
3
4
5 Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
6
7
8 9 Pelaksanaan Ulangan 46 sekolah Umum Kenaikan Kelas SMA berjalan lancar
12 40.000.000
13 40.000.000
14 1
15 Dinas Dikpora
100.000.000
100.000.000
1
Dinas Dikpora
100 guru
75.000.000
75.000.000
1
Dinas Dikpora
192 guru
200.000.000
200.000.000
1
Dinas Dikpora
1 sekolah
105.000.000
105.000.000
1
Dinas Dikpora
1 sekolah
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
100 0rang
70.000.000
70.000.000
1
Dinas Dikpora
195.000.000
195.000.000
1
Dinas Dikpora
1
Dinas Dikpora
1
Dinas Dikpora
1
Dinas Dikpora
3 paket
10
11
8.359.648.000
Peningkatan Jumlah 360 siswa Lulusan SMA/SMK yang ,melanjutkan ke PT Terlaksananya Lomba 14 sekolah Pembinaan dan Pengiriman Lombalomba Akademik SMA dan Juara Lomba Debat Bhs Inggris/Indonesia, LCC 4 Pilar dan Semangat Nasionalisme, OSN, OPSI, menulis Huruf Jawa dan Peraih Niai UN Tertinggi SMA
22.791.723.600 1.515.000.000
8.359.648.000
22.791.723.600 1.515.000.000
416.500.000
416.500.000
1
Dinas Dikpora
388.250.000
388.250.000
1
Dinas Dikpora
624.000.000
624.000.000
1
Dinas Dikpora
100.000.000
100.000.000
1
Dinas Dikpora
51 orang
24.000.000
24.000.000
1
Dinas Dikpora
12 Cabang
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
1 Stand
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
400 orang
70.000.000
70.000.000
1
Dinas Dikpora
6 kelompok
90.000.000
90.000.000
1
Dinas Dikpora
60 Orang
40.000.000
40.000.000
1
Dinas Dikpora
V-3
1.01
1 .1.01.01
.18
1.01
.1.01.01
.18
.18 Bimbingan Teknis Akreditasi Pendidikan Non Formal(PKBM,LKP)
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.18
.20 Pelatihan Penyusunan soal semester Pendidikan Kesetaraan
1.01
.1.01.01
.18
1.01
.1.01.01
.18
1.01
.1.01.01
.19
1.01
.1.01.01
.19
.1.01.01
.19
.Xx PORSENI SLB dan Uang Pembinaan .63 Workshop Guru SD Inklusi
Dinas Dikpora
1.01
1.01
.1.01.01
.19
.64 Program Inklusi SMP
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.20
1.01
.1.01.01
.20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan .02 Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Breprestasi
1.01
.1.01.01
.20
.12 Penyelesaian Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.20
.13 Workshop Peningkatan Kopentensi Guru SMK
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.20
.14 Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.20
.15 Bintek Kepengawasan Formal
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.20
.16 Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.20
.18 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.20
.19 Diklat Penyiapan Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.20
.23 Diklat Penilaian Kinerja Guru
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.20
.25 Penyiapan Kepala Sekolah
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.20
.27 Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi dan Berdedikasi dan Pemberian Reward PTK Berpretasi
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.20
.28 Diklat Karakter Nasionalisme dan empat pilar kebangsaan bagi Guru SD, SMP, SMA dan SMK
Dinas Dikpora
2 .16 pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik (fasilitsi tutor paket a,b,c)
3
4
5 Dinas Dikpora
6
7
8 9 Terlaksananyapelatiha 75 orang n kompetensi Tenaga Pendidik (fasilitsi tutor paket a,b,c)
12 50.000.000
13 50.000.000
14 1
15 Dinas Dikpora
Terlaksananya 51 orang Bimbingan Teknis Akreditasi Pendidikan Non Formal(PKBM,LKP)
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Tersusunnya kurikulum Pendidikan Kesetaraan
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
.21 Pelatihan ketrampilan/Pendidikan kecakapan hidup sablon, batik (PKBM)
Dinas Dikpora
Terlaksananyapelatiha 60 org n ketrampilan
40.000.000
40.000.000
1
Dinas Dikpora
.22 Pelatihan dan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Usaha
Dinas Dikpora
Terselenggaranya Pelatihan dan Penyelenggaraan KBU
110.000.000
110.000.000
1
Dinas Dikpora
206.000.000
206.000.000
1 1
Dinas Dikpora Dinas Dikpora
156.000.000
156.000.000
1
Dinas Dikpora
30.000.000
30.000.000
1
Dinas Dikpora
20.000.000
20.000.000
1
Dinas Dikpora
3.112.000.000
3.112.000.000
1
Dinas Dikpora
100 orang
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
2500 orang
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
Terlaksananya 100 orang Workshop Peningkatan Kompetensi Guru
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian Terlaksananya Bintek Kepengawasan Formal dan Non Formal
110 org
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
105 org
70.000.000
70.000.000
1
Dinas Dikpora
30.000.000
30.000.000
1
Dinas Dikpora
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
Terselenggranaya 150 orang Diklat Penyiapan Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru
100.000.000
100.000.000
1
Dinas Dikpora
Terlaksananya 100 orang Kegiatan Penilaian Kinerja Guru Terselenggaranya 78 orang Penyiapan Kepala Sekolah Terlaksananya Keg. 150 orang Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
115.000.000
115.000.000
1
Dinas Dikpora
325.000.000
325.000.000
1
Dinas Dikpora
75.000.000
75.000.000
1
Dinas Dikpora
40 orang
80 orang
Program Pendidikan Luar Biasa
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Terselenggaran PORSENI SLB Meningkatnya Kinerja Pelayanan Guru Inklusi Meningkatnya Kinerja Guru Inklusi
Terlaksananya Pemilihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Breprestasi Terlaksanya Usulan Penyesuaian Jabatan Funsional Guru
68 guru
Terlaksananya Keg. 4500 orang Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru Terselenggaranya 50 orang Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)
Terlaksananya Diklat 150 orang Karakter Nasionalisme dan empat pilar kebangsaan bagi Guru SMP, SMA dan SMK
10
11
V-3
1.01
1 .1.01.01
.20
1.01
.1.01.01
.20
.30 Bimbingan teknik / Diklat Penilik
Dinas Dikpora
Meningkatnya Kompetensi Pengawas
1.01
.1.01.01
.20
.1.01.01
.20
1.01
.1.01.01
.20
.31 Peningkatan dan penyesuaian Kualifikasi Tenaga Pendidik .32 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan .33 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti, Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti dan Penjaga Sekolah Wiyata Bakti
Dinas Dikpora
1.01
Meningkatnya 185 Orang Kompetensi Guru Peningkatan 66 orang Kompetensi Guru Meningkatnya kualitas 609 orang layanan pendidikan dasar dan menengah
1.01
.1.01.01
.22
1.01
.1.01.01
.22
1.01
.1.01.01
.22
.05 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Akreditas Sekolah)
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.22
.06 Penyusunan Perbub Pendidikan
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.22
.08 Sosialisasi dan Pendataan Ujian Sekolah/Madrasah, Scaning Nilai US SD, dan Monitoring UN SMP /SMPLB/MTs /SMA/SMALB/MA dan SMK
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.22
.1.01.01
.22
.09 Operasional Pengelola BSM SD/SMP/ SMA/SMK .10 Operasional Pendidikan Akademi Komonitas (AKPERKES)
Dinas Dikpora
1.01
1.01
.1.01.01
.22
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.22
.11 Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS .12 Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan
1.01
.1.01.01
.22
1.01
.1.01.01
.22
1.01
.1.01.01
.22
1.01
.1.01.01
1.01
.1.01.01
1.01
2 .29 Pembentukan Tim PAK, Sekretariat Tim Teknis Penilaian Angka Kredit
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan .03 Penyelenggaraan PPDB On Line
3
4
5 Dinas Dikpora
Dinas Dikpora Dinas Dikpora
6
7
8 9 Terselenggaranya Tim 40 0rang PAK, Sekretariat Tim Teknis Penilaian Angka Kredit 60 Orang
10
11
12 50.000.000
13 50.000.000
14 1
15 Dinas Dikpora
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
555.000.000
555.000.000
1
Dinas Dikpora
75.000.000
75.000.000
1
Dinas Dikpora
1.417.000.000
1.417.000.000
1
Dinas Dikpora
1.339.274.000
1.339.274.000
1
Dinas Dikpora
Terselenggaranya PPDB On Line Tersel Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Akreditas Sekolah) Terwujudnya Dokumen Perda Pendidikan Gratis Terlaksananya Sosialisasi dan Pendataan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB / MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK, Scaning Nilai Siswa SD/SDLB/MI, dan terlaksananya Monitoring UN SMP/MTS/SMA/MA/S MK
90 Sekolah
333.000.000
333.000.000
1
Dinas Dikpora
50 Sekolah
15.000.000
15.000.000
1
Dinas Dikpora
20 Buku
130.274.000
130.274.000
1
Dinas Dikpora
699 Sekolah dan Scaning Nilai US SD ( 13.000 LJK x 3 Mapel)
117.500.000
117.500.000
1
Dinas Dikpora
Terwujudnya Data Penerima BSM Tersusunnya Proposal AK dan Terlaksananya Sosialisasi
152 Sekolah
35.000.000
35.000.000
1
Dinas Dikpora
1 Dokumen
30.000.000
30.000.000
1
Dinas Dikpora
Terselenggaranya PPDB 120 Sekolah dan MOS
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Terlaksananya Gelar 300 orang Kepengawasan Tk. SD, SMP, SMA/SMK dan Bidang di Unit Dinas Dikpora
25.000.000
25.000.000
1
Dinas Dikpora
.13 Rekonsiliasi Aset
Dinas Dikpora Dinas Dikpora
.22
.16 Penyusunan Profil Pendidikan
Dinas Dikpora
.22
.17 Operasional Bantuan Pendididkan (Hibah APBD II)
Dinas Dikpora
.1.01.01
.22
.18 Monitoring dan Sosialisasi BOS
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.22
.19 Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.22
.21 Bintek Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI SD dan SKB
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.22
.22 Bintek Pengelolaan Inventaris Barang
Dinas Dikpora
1.01
.1.01.01
.22
.23 Penggandaan Kalender Pendidikan
Dinas Dikpora
Terlaksananya Rekonsiliasi Aset Terlaksananya Monitoring dan Sosialisasi BOS Terwujudnya Pengembangan Jaringan Pendidikan Terwujudnya Profil Pendidikan Tercapainya Pengelolaan Bantuan Pendidikan Pengelolaan Dana BOS Efeltif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Terwujudnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Terwujudnya Bintek Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI SD dan SKB Terwujudnya Bintek Pengelolaan Inventaris Barang Tersusunnya Kalender Pendidikan
1 Dokumen
.14 Operasional Pengelola BOS, Monitoring dan Sosialisasi BOS SD/SMP/SMA/SMK .15 Pengembangan Jaringan Pendidikan dan Pengelolaan WEB
1.01
.1.01.01
.22
.24 Pembuatan Kartu NISN
Dinas Dikpora
Terwujudnya Kartu NISN
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
27.500.000
27.500.000
1
Dinas Dikpora
100.000.000
100.000.000
1
Dinas Dikpora
1 Jaringan
85.000.000
85.000.000
1
Dinas Dikpora
10 buku
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
85 lembaga
15.000.000
15.000.000
1
Dinas Dikpora
1
Dinas Dikpora
723 Sekolah
570 Sekolah
-
-
1 Keg
20.000.000
20.000.000
1
Dinas Dikpora
92 orang
30.000.000
30.000.000
1
Dinas Dikpora
92 orang
32.000.000
32.000.000
1
Dinas Dikpora
1240 Buku
35.000.000
35.000.000
1
Dinas Dikpora
19950 Kartu/siswa
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
V-3
1.01
1 .1.01.01
.22
1.01
.1.01.01
.22
.26 Pengadaan Benwidt Dinas Dikpora Kab. Karanganyar
1.01
.1.01.01
.22
.27 Pendirian dan penggabungan Sekolah
1.02 1.02
.1.02.01
15
1.02
.1.02.01
15
1.02
.1.02.01
15
1.02
.1.02.01
1.02 1.02
2 .25 Pengembangan SDM Operator Dapodikdas
Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan .01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3
4
5 Dinas Dikpora
6
7
8 Terlaksananya Bintek Pengembangan SDM Oprerator Dapodikdas
9 125 Operator Sekolah
Dinas Dikpora
Terwujudnya Benwidt Dinas Dikpora
1 Paket
Dinas Dikpora
Terlaksananya 1 Tahun Pendataan Sekolah Regroping dan Perijinan Sekolah Baru
Kab. Karanganyar
Tercukupinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelaksanaan program, penanggulangan bencana alam serta pembinaan kesehatan masyarakat.
.15 Pengelolaan Obat & Perbekalan Kesehatan
DKK & Puskesmas
Terlaksananya IPF & 21 Puskesmas pengelolaan obat & perbekalan kesehatan di Instalasi Perbekalan Farmasi dan tempat penyimpanan obat & perbekalan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku.
15
.12 Monitoring dan pemeliharaan perbekalan kesehatan
DKK
Terlaksananya monitoring dan perbaikan perbekalan kesehatan di Puskesmas.
.1.02.01
15
.13 Pengadaan BHP laboratorium
UPT Lab DKK
15
.14 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi
DKK
Tersedianya BHP laboratorium Terlaksananya Pelatihan tentang interaksi obat dan pengobatan rasional bagi pengelola obat dan dokter Puskesmas
1 paket BHP Lab
.1.02.01
16 1.02
.1.02.01
.16
.1.02.01
.16
1.02
.1.02.01
.16
xx
1.02
.1.02.01
.16
.16 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Kab. Karanganyar
Terselenggaranya sosialisasi perizinan klinik Terselenggaranya sosialisasi perizinan apotik Terselenggaranya sosialisasi perizinan IRTP Terjaminnya pembiayaan kesehatan bagi peserta JKN
1 kali
1.02
Program Upaya Kesehatan Masyarakat .03 Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Sarana Umum Lainnya xx
1.02
.1.02.01
.16
xx
Pembiayaan masyarakat tertentu yang menjadi tanggungan Pemda
Kab. Karanganyar
Terjaminnya 17 Kec pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tertentu yang menjadi tanggungan Pemda
1.02
.1.02.01
.16
xx
Pembiayaan masyarakat dengan resiko kesehatan
Kab. Karanganyar
1.02
.1.02.01
.16
xx
Jasa Pelayanan
Puskesmas & DKK
Terjaminnya pembiayaan masyarakat dengan resiko kesehatan Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan di Puskesmas
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
21 Pusk & Jaringannya
21 Pusk & Jaringannya
21 Pusk
10
11
12 100.000.000
13 100.000.000
50.000.000
9.000.000
15 Dinas Dikpora
50.000.000
1
Dinas Dikpora
9.000.000
1
Dinas Dikpora
285.790.764.950 5.846.650.000
278.671.954.140 6.440.000.000
5.556.650.000
6.100.000.000
1
DKK
100.000.000
120.000.000
1
DKK
30.000.000
40.000.000
1
DKK
140.000.000
155.000.000
1
DKK
20.000.000
25.000.000
1
DKK
70.000.000
1
DKK
36.613.560.000
1
DKK
77.814.940.000 DKK
14 1
60.000.000
81.663.688.000
1 kali
1 kali
21 Puskesmas
17 Kec
21 Puskesmas & DKK
36.613.560.000
50.000.000
50.000.000
1
DKK
150.000.000
150.000.000
1
DKK
2.578.900.000
1
DKK
2.578.900.000
V-3
1.02
1 .1.02.01
.16
xx
1.02
.1.02.02
.16
.24 Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD
1.02
.1.02.01
17
1.02
.1.02.01
17
1.02
.1.02.01
18
1.02
.1.02.01
18
1.02
.1.02.01
19
1.02
.1.02.01
19
xx
.1.02.01
19
xx
Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang kesehatan Percepatan Pencapaian Strata Mandiri Desa Siaga Sehat dan Sejahtera
Kab. Karanganyar
1.02
1.02
.1.02.01
19
xx
Gerakan PHBS
Kab. Karanganyar
1.02
.1.02.01
19
xx
Penyeberluasan informasi Kesehatan
Puskesmas
1.02
.1.02.01
19
xx
Penyuluhan Bahaya Rokok dan NAPZA
Kab. Karanganyar
1.02
.1.02.01
19
xx
Promosi Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Merokok
Kab. Karanganyar
1.02
.1.02.01
19
xx
1.02
.1.02.01
20
1.02
.1.02.01
20
1.02
.1.02.01
20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat .04 SKPG (Sistem Kewasapadaan Pangan dan Gizi) .07 UPGM (Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat)
1.02
.1.02.01
20
1.02
.1.02.01
20
xx
xx
2 Magang Pelayanan Klinik Berhenti Merokok
Program Pengawasan Makanan dan Obat Pengawasan Pengendalian Produk Farmasi dan Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Pengembangan Obat Asli Indonesia
3
4
5 Se Kab. Karanganyar
RSUD
6
7
8 Terlaksananya peningkatan kemampuan petugas dalam penanganan medis akibat merokok dan NAPZA.
21 Pusk.
9
Tercukupinya Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD
1 Tahun
Kab. Karanganyar
Terselenggaranya pertemuan penyusunan formularium di DKK & Pusk
DKK & 21 Pusk
Kab. Karanganyar
Terselenggaranya pertemuan pengobat tradisional
10
11
.08 UPGI (Upaya Perbaikan Gizi Institusi) .11 Pembinaan Kader Posyandu
38.287.480.000
42.116.228.000
1 kali
Kab. Karanganyar
Kab. Karanganyar
Kabupaten Kabupaten
Kabupaten
Tercapainya Posyandu purnama Tercapainya kemandirian masyarakat / Desa Siaga Aktif Terselenggaranya gerakan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat Terlaksananya pembinaan petugas promkes di Puskesmas
30.000.000
33.000.000
33.000.000
33.000.000
36.000.000
1
DKK
1
DKK
590.000.000
1
DKK
60.000.000
1
DKK
100%
16.500.000
20.000.000
1
DKK
21 Puskesmas
16.500.000
20.000.000
1
DKK
Terselenggaranya 25 orang pembekalan petugas Promkes DKK & Puskesmas dalam rangka penyuluhan bahaya rokok dan NAPZA. Terselenggaranya 17 Kecamatan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat Terlaksananya 12 kali pelatihan sebaya untuk sekolah menengah.
77.000.000
85.000.000
1
DKK
220.000.000
250.000.000
1
DKK
70.000.000
75.000.000
1
DKK
1.658.900.000
1.671.850.000
37.500.000
45.000.000
1
DKK
37.500.000
45.000.000
1
DKK
1
DKK
1
DKK
1.20.xx
20
10
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Kel.jungke
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02
1.20.xx
20
02
Bantuan Intensif Kader Posyandu/ PMT
Kel. Delingan
1.02
1.20.xx
20
02
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita
1.02
.1.02.01
21
1.02 1.02
.1.02.01 .1.02.01
21 21
Progam Pengembangan Lingkungan Sehat .03 Pengawasan kwalitas kesehatan xx Lingkungan
Kab.Karanganyar
RSUD
80.000.000
1.02
Kel. Kalisoro
1
50.000.000
Terwujudnya pelayanan masyarakat di posyandu sebanyak 12 kali setahun.
70.000.000
15 DKK
100%
Terlaksananya rakor petugas gizi Terciptanya tenaga konselor ASI kabupaten karanganyar Terselenggaranya UPGI
57%
14 1
30.000.000
27.500.000
520.000.000
Posyandu
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
13 85.000.000
27.500.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Konselor Sebaya untuk Pendampingan Remaja Merokok
12 75.000.000
12 kali 15 org
177 desa
27.000.000
1385 posyandu
1.527.800.000
30.000.000 1.527.800.000
12 bln
Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin
Tercukupinya gizi balita dan lansia
20.600.000
14.000.000
Bantuan Intensif Kader Posyandu/ PMT
1060 Balita
Terpenuhinya Intensif Kader Posyandu
Peningkatan kinerja kader posyandu
5.500.000
6.050.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita
1 paket
Teredianya sarana dan prasarana Posyandu Balita
Kelancaran pelaksanaan pelayanan
Terlaksananya Kegiatan Advokasi STBM
21 Puskesmas
3
1
3.000.000
4.000.000
1
868.500.000
1.010.000.000
1
DKK
100.000.000
125.000.000
1 1
DKK DKK
V-3
1.02
1 .1.02.01
21
2 .06 Penyediaan Sanitasi Dasar
1.02
.1.02.01
21
.08 Pelayanan laboratorium kesehatan
UPT Lab. DKK
1.02
.1.02.01
21
.21 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Akibat Asap Rokok
Kab.Karanganyar
1.02
1.20.xx
01
Kel.Tegalgede
1.02
.1.02.01
22
1.02
.1.02.01
22
15
1.02
.1.02.01
22
xx
21
.
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
3
4
5 Kab.Karanganyar
6
7
8 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sanitasi Untuk Rumah Tidak Layak Huni
9 21 Puskesmas
Terlayaninya pemeriksaan laboratorium kesehatan Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Kualitas Udara
100 % sampel terperiksa
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
10
11
7 SKPD
12 bulan
Terlaksananya pembinaan DS3 dan Posyandu
Lingkungan masyarakat yang sehat
12 400.000.000
13 500.000.000
14 1
15 DKK
85.000.000
85.000.000
1
DKK
275.000.000
300.000.000
1
DKK
8.500.000
1
1.350.500.000
1.470.200.000
1
Kab. Karanganyar
Tercapainya UCI, terwujudnya kekebalan anak SD/MI terhadap penyakit difteri, tetanus & campak, memutus rantai penularan penyakit polio dan campak, terdeteksinya secara dini kanker leher rahim dan payudara, faktor resiko PTM, terlindunginya jemaah haji dari penyakit meningitis.
100%
170.500.000
187.600.000
1
DKK
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Akibat Asap Rokok
Kab. Karanganyar
Terpantaunya faktor resiko PTM
100%
286.000.000
314.600.000
1
DKK
Terdeteksinya kanker leher rahim & kanker payudara akibat bahaya asap rokok.
1.02
.1.02.01
22
xx
Pengendalian penyakit DBD & Chikungunya
Kab. Karanganyar
Terselenggaranya pengendalian penyakit DBD & Chikungunya
17 Kec
178.000.000
196.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
22
xx
Pengendalian Penyakit TB Paru & Kusta
Kab. Karanganyar
Terselenggaranya pengendalian penyakit TB paru & kusta
17 Kec
125.000.000
138.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
22
xx
Pengendalian Penyakit IMS & HIV
Kab. Karanganyar
17 Kec
100.000.000
110.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
22
xx
Pengendalian Penyakit ISPA & Diare
Kab. Karanganyar
Terselenggaranya pengendalian penyakit IMS & HIV Terselenggaranya pengendalian penyakit ISPA & Diare
17 Kec
75.000.000
83.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
22
xx
Penanggulangan KLB
Kab. Karanganyar
Terselenggaranya penanggulangan KLB dl Kab. Karanganyar
17 Kec
125.000.000
138.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
22
xx
Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
Kab. Karanganyar
17 Kec
175.000.000
175.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
22
xx
Pengasapan / fogging focus
Kab. Karanganyar
17 Kec
66.000.000
73.000.000
1
DKK
1.02
.1.20.03
.22
.17
Terselenggaranya penanggulangan Krisis kesehatan akibat bencana dl Kab. Karanganyar Terlaksananya pengasapan / fogging focus di Kab. Karanganyar
55.000.000
1
Setda Bag Kesra
1
DKK
1.02
.1.20.03
23
1.02
.1.20.03
23
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/ Penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan .07 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan . .
.
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Kab. Kra
DKK
Jumlah sasaran seminar penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS
Terlaksananya evaluasi SIMPUS Terlaksananya evaluasi e profil Tersedianya dana untuk upgrade SIMPUS & e Profil Terlaksananya pengadaan Aplikasi SIMPEG di Dinas Kesehatan
350 org
2 kali
50.000.000
537.000.000
595.000.000
75.000.000
100.000.000
1 kali 1 paket
1 paket
V-3
1.02
1 .1.20.03
23
1.02
.1.20.03
23
.15 Penyusunan Penetapan Angka Kredit
DKK
1.02
.1.20.03
23
.16 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
DKK
1.02
.1.20.03
23
.17 Bimbingan Teknis ke Puskesmas
Puskesmas
1.02
.1.20.03
23
.18 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
DKK
2 .10 Pengembangan Manajemen Kepegawaian
3
4
DKK
5
6
7
8 Terlaksananya manajemen kepegawaian yang mendukung kinerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan Terlaksananya penilaian angka kredit 15 rumpun jabatan fungsional di DKK dan puskesmas
12 30.000.000
13 35.000.000
14 1
15 DKK
15 rumpun jabatan fungsional
50.000.000
50.000.000
1
DKK
1 kali
50.000.000
50.000.000
1
DKK
21 Puskesmas
35.000.000
35.000.000
1
DKK
Terlaksananya pertemuan patient safety Terlaksananya pelatihan perawat Puskesmas dalam deteksi penderita katarak Terlaksananya pertemuan koordinasi petugas teknis kesehatan indra
21 Pusk + 8 RS
237.000.000
250.000.000
1
DKK
4 kali pertemuan
Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan di Kab. Karanganyar Terlaksananya bimbingan teknis terpadu ke Puskesmas
9 21 Puskesmas
.
DKK
.
DKK
.
DKK
Terlaksananya pertemuan lintas sektor tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat Kab. Karanganyar
.
DKK
21 Pusk + 8 RS
.
DKK
.
DKK
.
DKK
.
DKK
Terlaksananya pertemuan Tim Pencegahan & Pengendalian Infeksi ( PPI ) Terlaksananya pertemuan mutu klinik bagi petugas BP Puskesmas Terlaksananya pertemuan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Puskesmas Terlaksananya pertemuan peningkatan Upaya Kesehatan Matra Terlaksananya pertemuan pengelola upaya kesehatan gigi Puskesmas
.
DKK
21 Pusk + 8 RS
.
DKK
Terlaksananya pertemuan petugas Rekam Medik Puskesmas & RS Terlaksananya pertemuan pengelola program kesehatan jiwa Puskesmas
.
DKK
Terlaksananya pertemuan koordinasi pemenuhan kebutuhan darah di Kab. Karanganyar
.
Kab. Karanganyar
Monitoring fasilitas pelayanan kesehatan RS & swasta
50 Fasyankes
.
Kab. Karanganyar
2 kali
.
DKK
Terlaksananya pemantauan posko kesehatan hari besar keagaman dan tahun baru Terlaksananya pertemuan persiapan dan evaluasi pemantauan posko.
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
10
11
21 Pusk
21 Pusk
21 Pusk
21 Pusk
21 Pusk
21 Pusk
21 Pusk
8 RS
2 kali
V-3
1.02
1 .1.20.03
1.02
.1.02.01
24
1.02
.1.02.01
.24
1.02
.1.20.03
.24
23
2 .19 Akreditasi Puskesmas
3
4
DKK
5
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin .01 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah
.01 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin/ Pelayanan operasi katarak Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
Kab. Kra
25
1.02
.1.02.01
25
1.02
.1.02.01
25
.
Pengadaan Alat Kesehatan
DKK
1.02
.1.02.01
25
.
Pengadaan Non Alkes untuk PKD
DKK
1.02
.1.02.01
25
.
Pengadaan Alat Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan sebagai dampak asap rokok
DKK
1.02
.1.02.01
25
.
Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Laboratorium
1.02
.1.02.01
25
.
1.02
.1.02.01
25
.
1.02
.1.02.01
25
.
1.02
.1.02.01
25
.
1.02
.1.02.01
25
.
1.02
.1.02.01
25
.
1.02
.1.02.01
25
.
1.02
.1.02.01
25
.
1.02
.1.02.01
25
.
1.02
.1.02.01
.29
1.02
.1.02.01
.29
.
1.02
.1.02.01
.29
.
Pembangunan PKD Jatipurwo, Jatipuro
PKD Jatipurwo
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehabilitasi Gedung Puskesmas Colomadu II
Pusk. Colomadu II
1.02
.1.02.01
.29
.
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehabilitasi Gedung Puskesmas Mojogedang I
Pusk. Mojogedang I
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehabilitasi Gedung Puskesmas Mojogedang II
Pusk. Mojogedang II
DKK
UPT Lab DKK
Pembangunan IPAL Pusk. Jenawi
Pusk. Jenawi
Pembangunan IPAL Pusk. Kerjo
Pusk. Kerjo
Pembangunan IPAL Pusk. Jumantono
Pusk. Jumantono
Pembangunan IPAL Pusk. Gondangrejo
Pusk. Gondangrejo
Pembangunan IPAL Pusk. Kebakkramat I
Pusk. Kebakkramat I
Pembangunan IPAL Pusk. Jatiyoso
Pusk. Jatiyoso
Pembangunan IPAL Pusk. Jatipuro
Pusk. Jatipuro
Pembangunan IPAL Pusk. Jumapolo
Pusk. Jumapolo
Perbaikan Puskesmas, Pustu, Rumah Dinas Dokter / Paramedis, dan PKD Pembangunan PKD Petung, Jatiyoso
Rehabilitasi Gedung Puskesmas Jaten II
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
8 Terselenggaranya akreditasi puskesmas
9 3 pusk
Terjaminnya pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
17 Kec
Jumlah biji mata yang dioperasi
60 biji mata
Kab. Karanganyar
.1.02.01
Pembangunan Incenerator Pusk. Kebakkramat I
7
10
11
12 60.000.000
10.997.876.950
1.02
.24 Pengadaan Alat Kesehatan
6
Pusk. Kebakkramat I
10.972.876.950
25.000.000
Pusk. Jaten II
14 1
15 DKK
1
DKK
1
Setda Bag Kesra
9.068.616.140 9.041.116.140
27.500.000
8.665.000.000
7.410.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1
DKK
5.295.000.000
6.000.000.000
1
DKK
10 PKD
200.000.000
210.000.000
1
DKK
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan sebagai dampak asap rokok Tercukupinya kebutuhan alat kesehatan penunjang laboratorium
2 paket
300.000.000
1
DKK
1
DKK
Terlaksananya pembangunan IPAL Pusk. Jenawi Terlaksananya pembangunan IPAL Pusk. Kerjo Terlaksananya pembangunan IPAL Pusk. Jumantono Terlaksananya pembangunan IPAL Pusk. Gondangrejo Terlaksananya pembangunan IPAL Pusk. Kebakkramat I Terlaksananya pembangunan IPAL Pusk. Jatiyoso Terlaksananya pembangunan IPAL Pusk. Jatipuro Terlaksananya pembangunan IPAL Pusk. Jumapolo Terlaksananya pembangunan Incenerator di Pusk. Kebakkramat I
1 paket
1
DKK
1
DKK
1
DKK
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Non Alat Kesehatan untuk PKD
21 Puskesmas
21 Puskesmas
1 paket
1 paket
1 paket
195.000.000
Terlaksananya pembangunan PKD Petung Terlaksananya pembangunan PKD Jatipurwo Terlaksananya rehabilitasi Pusk. Colomadu II Terlaksananya rehabilitasi Pusk. Jaten II Terlaksananya rehabilitasi Pusk. Mojogedang I Terlaksananya rehabilitasi Pusk. Mojogedang II
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1 paket
200.000.000
1
DKK
1 paket
200.000.000
1
DKK
1
DKK
1
DKK
1
DKK
1
DKK
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
200.000.000
200.000.000
200.000.000 75.000.000
9.168.848.000 PKD Petung
13 75.000.000
0
1 paket
150.000.000
1
DKK
1 paket
150.000.000
1
DKK
1
DKK
1
DKK
1
DKK
1
DKK
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
2.185.560.000
907.848.000
1.519.840.000
840.600.000
V-3
1.02
1 .1.02.01
.29
.
1.02
.1.02.01
.29
.
Pembangunan PKD Blorong, Jumantono
PKD Blorong
1.02
.1.02.01
.29
.
Pembangunan PKD Tugu, Jumantono
PKD Tugu
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehab PKD Dawung, Matesih
PKD Dawung
1.02
.1.02.01
.29
.
Pembangunan PKD Jatirejo, Ngargoyoso
PKD Jatirejo
1.02
.1.02.01
.29
.
Pembangunan PKD Dukuh, Ngargoyoso
PKD Dukuh
1.02
.1.02.01
.29
.
Pembangunan PKD Gayamdompo, Karanganyar
PKD Gayamdompo
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehab Puskesmas Tasikmadu
Pusk. Tasikmadu
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehab PKD Pandeyan, Tasikmadu
1.02
.1.02.01
.29
.
1.02
.1.02.01
.29
1.02
.1.02.01
1.02
2 Rehab PKD Jatipuro
3
4
5 PKD Jatipuro
6
7
8 Terlaksananya rehabilitasi PKD Jatipuro Terlaksananya pembangunan PKD Blorong Terlaksananya pembangunan PKD Tugu Terlaksananya rehab PKD Dawung Terlaksananya pembangunan PKD Jatirejo Terlaksananya pembangunan PKD Dukuh Terlaksananya pembangunan PKD Gayamdompo Terlaksananya rehab Pusk. Tasikmadu
9 1 paket
PKD Pandeyan
Terlaksananya rehab PKD Pandeyan
1 paket
Pembangunan Pustu Sroyo, Jaten II
Pustu Sroyo
.
Pembangunan PKD Jatikuwung, Gondangrejo
PKD Jatikuwung
.29
.
Pembangunan Gedung Pelayanan PONED Pusk. Gondangrejo
Pusk. Gondangrejo
Terlaksananya pembangunan Pustu Sroyo Terlaksananya pembangunan PKD Jatikuwung Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan PONED Pusk. Gondangrejo
.1.02.01
.29
.
Rehab Total Atap Pustu Kragan
Pustu Kragan
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehab Total Dinding Pustu Jatikuwung
Pustu Jatikiuwung
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehab Rumdin Dokter Pusk. Gondangrejo
Rumdin Dr. Gondangrejo
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehab PKD Kaliwuluh, Kebakkramat
PKD Kaliwuluh
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehab Total Rumdin Paramedis Pusk. Kebakkramat I
1.02
.1.02.01
.29
.
1.02
.1.02.01
.29
.
1.02
.1.02.01
.29
.
1.02
.1.02.01
.29
1.02
.1.02.01
1.02
10
11
12 50.000.000
13
14 1
15 DKK
1 paket
150.000.000
1
DKK
1 paket
150.000.000
1
DKK
1 paket
60.000.000
1
DKK
1 paket
150.000.000
1
DKK
1 paket
150.000.000
1
DKK
1 paket
150.000.000
1
DKK
1 paket
50.000.000
1
DKK
50.000.000
1
DKK
1 paket
250.000.000
1
DKK
1 paket
150.000.000
1
DKK
1 paket
300.000.000
1
DKK
Terlaksananya rehab atap Pustu Kragan
1 paket
150.000.000
1
DKK
Terlaksananya rehab dinding Pustu Jatikuwung Terlaksananya rehab rumdin dokter Pusk. Gondangrejo Terlaksananya rehab PKD Kaliwuluh
1 paket
100.000.000
1
DKK
1 paket
100.000.000
1
DKK
1 paket
50.000.000
1
DKK
Rumdin Dr. Kebakkramat I
Terlaksananya rehab Rumdin paramedis Pusk. Kebakkramat I
1 paket
250.000.000
1
DKK
Rehab PKD Kemiri, Kebakkramat I
PKD Kemiri
15.000.000
1
DKK
PKD Nangsri
1 paket
15.000.000
1
DKK
1 paket
15.000.000
1
DKK
.
1 paket
15.000.000
1
DKK
.29
.
Rehab PKD Waru, Kebakkramat I
PKD Waru
1 paket
15.000.000
1
DKK
.1.02.01
.29
.
Pembangunan Klinik Berhenti Merokok Pusk. Colomadu I
Pusk. Colomadu I
Terlaksananya rehab PKD Kemiri Terlaksananya rehab PKD Nangsri Terlaksananya rehab PKD Macanan Terlaksananya rehab PKD Kebak Terlaksananya rehab PKD Waru Terlaksananya pembangunan KBM di Puskesmas Colomadu I
1 paket
Rehab PKD Nangsri, Kebakkramat I Rehab PKD Macanan, Kebakkramat I Rehab PKD Kebak, Kebakkramat I
1 paket
0
1
DKK
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehabilitasi PKD Salam, Karangpandan
PKD Salam
Terlaksananya rehabilitasi PKD Salam
1 paket
100.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehabilitasi PKD Trengguli, Jenawi
PKD Trengguli
1 paket
100.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
.29
.
Pembangunan PKD Delingan, Karanganyar
Di Dusun Jrakah, Delingan
1 paket
150.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
.29
.
Pembangunan Pusk. Tawangmangu
Pusk. Tawangmangu
Terlaksananya rehabilitasi PKD Trengguli Terlaksananya rehabilitasi PKD Delingan Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan perawatan Pusk. Tawangamngu
1 paket
300.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
.29
.
Rehabilitasi PKD / Polindes Karangturi, Gondangrejo
PKD Karangturi
1 paket
50.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
.29
.
Pembangunan PKD Ngasem, Colomadu I
PKD Ngasem
1 paket
150.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
.29
.
Pembangunan Pagar Pustu Fajar Indah
Pustu Fajar Indah
1 paket
100.000.000
1
DKK
1.02
.1.02.01
.29
.
Pembangunan Talud & pintu Pustu Klodran
Pustu Klodran
Terlaksananya rehabilitasi PKD / Polindes Karangturi Terlaksananya pembangunan PKD Ngasem Terlaksananya pembangunan pagar Pustu Fajar Indah. Terlaksananya pembangunan talud & pintu Pustu Klodran.
1 paket
80.000.000
1
DKK
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
PKD Macanan PKD Kebak
V-3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata
10
11
12
13
165.382.000.000
165.382.000.000
9.282.000.000
9.282.000.000
14
15
1.02
.1.02.02
.26
1.02
.1.02.02
.26
.31 Peningkatan Sarana Prasarana Peralatan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan RSUD Karanganyar
RSUD
Tercukupinya Sarana Prasarana Peralatan Kesehatan Penunjang Pelayanan Rumah Sakit
1 Paket
1.02
.1.02.02
.26
.42 Pengadaan Peralatan Kesehatan PONEK dab Bangsal Kelas III
RSUD
Terwujudnya Peralatan Kesehatan PONEK dan Bangsal Kelas III
1 Paket
1.02
.1.02.02
.26
.xx Pembangunan IPAL
RSUD
Terwujudnya Instalasi Pengolahan Air Limbah
1 Unit
2.150.000.000
2.150.000.000
RSUD
1.02
.1.02.02
.26
.xx Pengadaan Peralatan Kesehatan ICU, IGD, dan TT Kelas III
RSUD
Terwujudnya Peralatan Kesehatan ICU, IGD, dan TT Kelas III
1 Paket
1.885.000.000
1.885.000.000
RSUD
1.02
.1.02.02
.26
.xx Pengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosa dan Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Pasien Akibat Dampak Asap Rokok
RSUD
Terwujudnya Peralatan Kesehatan Diagnosa dan Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Akibat Dampak Asap Rokok
1 Paket
5.000.000.000
5.000.000.000
RSUD
1.02
.1.02.02
.26
.xx Pengadaan Peralatan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
RSUD
Terwujudnya Peralatan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
1 Paket
23.315.000.000
23.315.000.000
RSUD
1.02
.1.02.02
.26
.xx Pengadaan Ambulance
RSUD
Terwujudnya Ambulance Penunjang Pelayanan
1 Ambulance Jenasah 1 Ambulance Standart Emergency
1.250.000.000
1.250.000.000
RSUD
1.02
.1.02.02
.26
.xx Pembangunan gedung Instalasi Rawat Jalan
RSUD
Terwujudnya gedung Instalasi Rawat Jalan
1 Unit
75.000.000.000
75.000.000.000
RSUD
1.02
.1.02.02
.26
.xx Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap
RSUD
Terwujudnya Gedung Bangsal Rawat Inap
1 Unit
25.000.000.000
25.000.000.000
RSUD
1.02
.1.02.02
.26
.xx Pembangunan Gedung Instalasi Pelayanan Intensif
RSUD
1 Unit
20.000.000.000
20.000.000.000
RSUD
1.02
.1.02.02
.26
.xx Pembangunan Gedung Instalasi Laboratorium
RSUD
Terwujudnya gedung Instalasi Pelayanan Intensif Terwujudnya Gedung Instalasi Laboratorium
1 Unit
2.500.000.000
2.500.000.000
RSUD
1.02
.1.02.01
29
110.000.000
120.000.000
1.02
.1.02.01
110.000.000
120.000.000
1.02
.1.02.01
1.02
.1.02.01
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita .01 Penanggulangan balita kurang gizi
30
Kab. Karanganyar
.
Puskesmas
.
Desa
.
Kab. Karanganyar
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia .01 Peningkatan manajemen kesehatan lansia
.
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Kab.
Kab.
Terselenggaranya pertemuan peningkatan kapasitas petugas nakes dlm pemantauan pertumbuhan balita Terselenggaranya pertemuan peningkatan kapasitas kader posyandu dlm pemantauan pertumbuhan balita Terpantaunya status gizi balita Terdistribusi paket bahan tambahan makanan untuk balita kurang gizi
Terlaksananya Peningkatan kualitas pelayanan dan cakupan program
45 org
1
-
RSUD
RSUD
1
DKK
1
DKK
383 org
177 desa 90 kasus
2 kali
85.000.000
115.000.000
35.000.000
40.000.000
Terlaksnanya Pelatihan 5 kali kader lansia V-3
1
.
2
. . 1.02
.1.02.01
1.02
.1.02.01
1.02
.1.02.01
.02 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu lansia
.31
1.02
.1.02.01
.32
1.02
.1.02.01
.32
Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan .02 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman
3
4
5
Kab. Pusk Kab Karanganyar
.32
8 Terlaksananya Pertemuan pengelola program Terlaksananya Evaluasi program Terlaksananya Bimbingan tekhnis Tersedianya sarana dan prasarana posyandu lansia
9
21 puskesmas
Terlaksananya Pemantauan Kualitas Makanan Minuman
50 RM/Restoran, 30 jasa boga
.
Terlaksananya Evaluasi Pengawasan Kualitas Makanan dan Minuman
Se Kab. Karanganyar
50.000.000
75.000.000
2.650.050.000
DKK dan puskesmas
Terselenggaranya evaluasi kinerja (penerapan Buku KIA,evaluasi penerapan MTBS, evaluasi penerapan SDIDTK, evaluasi buku Agenda Pembina Wilayah, evaluasi strata Desa P4K,evaluasi Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita)
1 kali
DKK dan puskesmas
Terselenggaranya evaluasi cakupan program KIA (pertemuan validasi data KIA,evaluasi indikator MDGs) Terselenggaranya pembinaan bidan pembina wilayah Terselenggaranya pembinaan bidan koordinator Terselenggaranya pelatihan PONED berbasis kompetensi Terselenggaranya pembinaan Puskesmas PONED Terselenggaranya evaluasi jejaring PONED-PONEK Terselenggaranya peraturan / keputusan bupati tentang penetapan Puskesmas PONED dan RS PONEK
2 kali
14
15
75.000.000
1
DKK
80.000.000
1
DKK
80.000.000
1
DKK
DKK
2.992.600.000
75.500.000
83.050.000
1
95.500.000
105.050.000
1
4 kali
177 desa
.
DKK
.
DKK dan RSUD
.
Puskesmas PONED
.
DKK dan puskesmas
.
DKK
Terselenggaranya sosialisasi pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus (SLB, panti asuhan,panti anak terlantar,Lapas anak), pembinaan RBM(Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat)
.
DKK
.
Desa
Terselenggaranya 1 kali pelatihan SDIDTK untuk nakes dan guru PAUD Terselenggaranya 42 kelas ibu hamil pendampingan kelas & ibu balita ibu hamil dan kelas ibu balita Terselenggaranya 1 kali Lomba Balita Sehat
DKK
13
50 IRT, 30 kantin sekolah
.
.04 Gerakan Sayang Ibu dan Bayi
12
21 pusk
.
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
11
1 kali
68 Damiu
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak .03 Kesehatan Ibu dan Anak
10
2 kali
75.000.000
.
.1.02.01
7
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Kualitas Makanan dan Minuman
.
1.02
6
12 kali
1 kali
2 kali
2 kali
1 kali
DKK V-3
1
1.02
.1.02.01
.
.32
2
3
4
.32
.32
9 17 kali
2 kali
.
Faskes/masyarakat
Terselenggaranya pelacakan kasus kematian ibu dan bayi
2 org x 50 kasus
.
DKK
.
Kecamatan dan desa
Terselenggaranya AMP 6 kali (Audit Maternal Perinatal) Terselenggaranya pembinaan Tim Pokja 17 kecamatan, 177 GSI Tingkat Kecamatan desa dan desa
.
Kecamatan
.05
Peningkatan pelayanan KB
.07 Peningkatan usaha kesehatan remaja & Pelayanan KRR .
Terselenggaranya Pertemuan petugas KB 2 kali dan PLKB
Pusk.
Terlaksananya Bintek ke puskesmas
Kab Kab Kab Kab Kab
.
Kab
Pelatihan Petugas PKPR untuk Remaja dari Keluarga Ketergantungan Merokok
Kab. Karanganyar
.
Kab. Karanganyar
.
Kab. Karanganyar
xx
Terlaksananya Evaluasi program Terlaksananya Pelatihan Tim PKPR Terlaksananya Evaluasi program Terlaksananya Bimbingan teknis Terlaksananya pertemuan pengelola KRR Terlaksananya pertemuan pengelola KTA/P tingkat Kabupaten Terlaksananya Pertemuan integrasi program KTA/P Terlaksananya pelatihan petugas PKPR untuk Remaja dari Keluarga Ketergantungan Merokok. Terselenggaranya kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di Kab. Karanganyar. Terselenggaranya kampanye bebaskan ibu dan bayi dari asap rokok Terlaksananya kegiatan BOK di Kab. Karanganyar
1.02
.1.02.01
.32
Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK )
1.03 1.03
.1.03.1
.15
1.03
.1.03.1
.15
1
Peningkatan Jalan Ngasem Colomadu
Kec. Colomadu
1.03
.1.03.1
.15
2
Peningkatan Jalan Colomadu Kalipati
Kec. Colomadu
1.03
.1.03.1
.15
3
Peningkatan Jalan Mipitan Plesungan
Kec. Gondangrejo
1.03
.1.03.1
.15
4
Pembangunan Jembatan dan Jalan Desa Kepuh Karangturi
Kec. Gondangrejo
1.03
.1.03.1
.15
5
Peningkatan Jalan Tuban Wonosari
Kec. Gondangrejo
1.03
.1.03.1
.15
6
Pembangunan Jembatan Brujul
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Kab. Karanganyar
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya sarana dan Prasarana perhubungan / transportasi
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kec. Jaten
10
11
12
13
14
15
30.000.000
1
DKK
50.000.000
60.000.000
1
DKK
195.000.000
214.500.000
1
DKK
1
DKK
1
DKK
1
DKK
17 kecamatan
Kab
.
xx
Terselenggaranya penilaian Kecamatan Sayang Ibu
Kab
.
.1.02.01
8 Terselenggaranya pertemuan pokja GSIB tingkat kecamatan Terselenggaranya pertemuan pokja GSIB tingkat kabupaten
.
1.02
7
DKK
. .1.02.01
6
.
.
1.02
5 17 kecamatan
25.000.000
2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali 3 kali
2 kali
21 puskesmas
20 kelas ibu hamil, 20 kelas ibu balita 1 kali
21 puskesmas
2.209.050.000
Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan = 25 Km ; Jembatan yang diganti/dibangun kembali = 5 Unit
2.500.000.000
174.281.630.000 36.635.000.000
182.995.711.500 38.466.750.000
DPU
Terlaksananya Peningkatan Jalan Ngasem - Colomadu Terlaksananya Peningkatan Jalan Colomadu - Kalipati Terlaksananya Peningkatan Jalan Mipitan - Plesungan Terlaksananya Pembangunan Jembatan dan Jalan Desa Kepuh Karangturi
Arus lalu lintas lancar
2,5 Km x 6 m
3.500.000.000
3.675.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1,2 Km x 8 m
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
0,6 Km x 6 m
1.000.000.000
1.050.000.000
1
DPU
400.000.000
420.000.000
1
DPU
Terlaksananya Peningkatan Jalan Tuban - Wonosari Terlaksananya Pembangunan Jembatan Brujul
Arus lalu lintas lancar
3,5 Km x 4 m
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
500.000.000
525.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar 4 m x 7 m & 0,2 Km x4m
V-3
1.03
1 .1.03.1
.15
7
1.03
.1.03.1
.15
8
Peningkatan Jalan Balong Lempong
Kec. Jenawi
1.03
.1.03.1
.15
9
Pembangunan Jembatan Redoso
Kec. Jenawi
1.03
.1.03.1
.15
10
Pembangunan Jembatan Brangkal Sukosari Sambirejo
Kec. Jumantono
1.03
.1.03.1
.15
11
Peningkatan Jalan Jumapolo Tlobosempon
Kec. Jumapolo/ Jatiyoso
1.03
.1.03.1
.15
12
Pembangunan Jembatan Tetekuwek
Kec. Jumapolo
1.03
.1.03.1
.15
13
Pembangunan Jembatan Bakalan
Kec. Jumapolo
1.03
.1.03.1
.15
14
Perbaikan Jembatan Dusun Seban Lor Desa Paseban
Kec. Jumapolo
1.03
.1.03.1
.15
15
Peningkatan Jalan Jend. Ahmad Yani
Kec. Karanganyar
1.03
.1.03.1
.15
16
Perbaikan Jembatan Gantung Barito
Kec. Karanganyar
1.03
.1.03.1
.15
17
Peningkatan Jalan Gragalan Blora
Kec. Karangpandan
1.03
.1.03.1
.15
18
Pembangunan Jembatan Dayui Gondangmanis Karangpandan
Kec. Karangpandan
1.03
.1.03.1
.15
19
Pembangunan Jembatan Telap (Srandon - Puntukrejo)
Kec. Karangpandan
1.03
.1.03.1
.15
20
Pembangunan Jembatan Kadipiro Gondangmanis
Kec. Karangpandan
1.03
.1.03.1
.15
21
Pembangunan Jembatan Dusun Manggis Desa Malanggaten
Kec. Kebakkramat
1.03
.1.03.1
.15
22
Pembangunan Jembatan Desa Kaliwuluh
Kec. Kebakkramat
1.03
.1.03.1
.15
23
Peningkatan Jalan Karangrejo Plosorejo
Kec. Kerjo
1.03
.1.03.1
.15
24
Perbaikan Jembatan Jambewangi Tamansari
1.03
.1.03.1
.15
25
Pembangunan Jembatan Bono
1.03
.1.03.1
.15
26
Pembangunan Jembatan Gantiwarno - Matesih
Kec. Matesih
1.03
.1.03.1
.15
27
Pembangunan Jembatan Bean Matesih
Kec. Matesih
1.03
.1.03.1
.15
28
Pembangunan Jembatan Plosorejo - Matesih
Kec. Matesih
1.03
.1.03.1
.15
29
Pembangunan Jembatan Taman Sari
Kec. Karanganyar
1.03
.1.03.1
.15
30
Pembangunan Jembatan Jambewangi
Kec. Karanganyar
2 Pembangunan Lantai Jembatan Tlobo Ledok
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
3
4
5 Kec. Jatiyoso
6
7
8 Terlaksananya Pembangunan Lantai Jembatan Tlobo Ledok
9
10 Arus lalu lintas lancar
11 1 Unit
Terlaksananya Peningkatan Jalan Balong - Lempong Terlaksananya Pembangunan Jembatan Redoso Terlaksananya Pembangunan Jembatan Brangkal Sukosari Sambirejo Terlaksananya Peningkatan Jalan Jumapolo Tlobosempon Terlaksananya Pembangunan Jembatan Tetekuwek
Arus lalu lintas lancar
2 Km x 3 m
Arus lalu lintas lancar
6mx4m
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
Arus lalu lintas lancar
12 275.000.000
13 288.750.000
14 1
15 DPU
1.500.000.000
1.575.000.000
1
DPU
310.000.000
325.500.000
1
DPU
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
1 Km x 3 m
500.000.000
525.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
700.000.000
735.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pembangunan Jembatan Bakalan Terlaksananya Perbaikan Jembatan Dusun Seban Lor Desa Paseban Terlaksananya Peningkatan Jalan Jend. Ahmad Yani Terlaksananya Perbaikan Jembatan Gantung Barito Terlaksananya Peningkatan Jalan Gragalan - Blora Terlaksananya Pembangunan Jembatan Dayui Gondangmanis Karangpandan Terlaksananya Pembangunan Jembatan Telap (Srandon - Puntukrejo)
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
500.000.000
525.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
5mx3m
150.000.000
157.500.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
0,6 Km x 6 m
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
1.000.000.000
1.050.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
3,5 Km x 3 m
3.600.000.000
3.780.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
500.000.000
525.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
500.000.000
525.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kadipiro Gondangmanis Terlaksananya Pembangunan Jembatan Dusun Manggis Desa Malanggaten Terlaksananya Pembangunan Jembatan Desa Kaliwuluh Terlaksananya Peningkatan Jalan Karangrejo - Plosorejo
Arus lalu lintas lancar
12 m x 5 m
700.000.000
735.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
200.000.000
210.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
500.000.000
525.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
5,8 Km x 3 m
4.000.000.000
4.200.000.000
1
DPU
Kec. Kerjo
Terlaksananya Perbaikan Jembatan Jambewangi Tamansari
Arus lalu lintas lancar
8mx6m
150.000.000
157.500.000
1
DPU
Kec. Kerjo
Terlaksananya Pembangunan Jembatan Bono Terlaksananya Pembangunan Jembatan Gantiwarno Matesih
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
250.000.000
262.500.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
500.000.000
525.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pembangunan Jembatan Bean Matesih Terlaksananya Pembangunan Jembatan Plosorejo Matesih Terlaksananya Pembangunan Jembatan Taman Sari
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
16 m x 5 m
1.000.000.000
1.050.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
12 m x 5 m
900.000.000
945.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pembangunan Jembatan Jambewangi
Arus lalu lintas lancar
6mx5m
500.000.000
525.000.000
1
DPU
V-3
1.03
1 .1.03.1
.15
31
1.03
.1.03.1
.15
32
Pembangunan Jembatan Pojok Jenggrik
Kec. Mojogedang
1.03
.1.03.1
.15
33
Pembangunan Jembatan Mlokolegi Dukuh Ngargoyoso
Kec. Ngargoyoso
1.03
1.20.xx
.15
1
Pembangunan Jalan di Depan SD N 03 Tawangmangu
1.03
1.20.xx
.15
2
1.03
1.20.xx
.15
01
2 Pembangunan Jembatan Jetis Karanganyar
Pelebaran Jembatan Bancingan
3
4
5 Kec. Karanganyar
6
7
8 Terlaksananya Pembangunan Jembatan Jetis Karanganyar Terlaksananya Pembangunan Jembatan Pojok Jenggrik Terlaksananya Pembangunan Jembatan Mlokolegi Dukuh Ngargoyoso
9
10 Arus lalu lintas lancar
11 20 m x 5 m
12 2.000.000.000
13 2.100.000.000
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
500.000.000
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
Meningkatnya Mobilitas
Meningkatnya Mobilitas
Kel. Tawangmangu
Pembangunan Jalan di Depan SD N 03 Tawangmangu
1 paket
Tersedianya Jalan yang layak untuk kelancaran, keamanan dan keselamatan transportasi
Kel. Tawangmangu
Pelebaran Jembatan Bancingan
1 paket
Tersedianya jembatan yang memadai dan layak
Peningkatan jalan lingkungan
1 paket
Terbangunnya jalan lingkungan
Peningkatan jalan lingkungan Kel.Tegalgede
1.03
.1.03.1
.16
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
3%
1.03
.1.03.01
.16
.01 Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoir Jalan Slamet Riyadi Karanganyar
Kab. Karanganyar
Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoir Jalan Slamet Riyadi Karanganyar
Arus lalu lintas lancar
Terwujudnya Saluran dan trotoir pj.1000 m
1.03
.1.03.01
.16
.01 Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro
Kecamatan Jatipuro
Tercukupinya Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro
Arus lalu lintas lancar
150 meter
1.03
.1.03.01
.16
.02 Biaya Operasional Kegiatan Kecipta Karyaan
Kab. Karanganyar
Tercukupinya Biaya Operasional Kegiatan Kecipta Karyaan
Arus lalu lintas lancar
1.03
.1.03.01
.16
.03 Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase
3 Lingkungan di Lokasi kecamatan Karanganyar, Jaten dan Tasikmadu
Tercukupinya Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase
1.03
.1.03.01
.16
.04 Pemutakhiran Data Saluran Drainase Gondangrejo, Karangpandan, Ngargoyoso, Matesih dan Tawangmangu
Kec.Gondangrejo, Karangpandan, Ngargoyoso, Matesih dan TawangmanguKec.
1.03
.1.03.01
.16
.Xx Pembangunan Saluran dan trotoir lingkungan Jalan Lawu Tawangmangu, Kec.Tawangmangu
1.03
.1.03.01
.16
.Xx Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan, Kecamatan Kebakkramat
1.03
.1.03.01
.16
.Xx Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Jatisawit Kec.Jatiyoso
1.03
.1.03.01
.16
1.03
.1.03.01
.16
15 DPU
525.000.000
1
DPU
500.000.000
525.000.000
1
DPU
60.000.000
60.000.000
1 1
60.000.000
60.000.000
50.000.000
1
1 1
1
6.419.000.000
6.739.950.000
1
1.200.000.000
1.260.000.000
1
DPU
350.000.000
367.500.000
1
DPU
1 Kabupaten, Perjalanan Dinas Keg. Keciptakaryaan
50.000.000
52.500.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
Perbaikan sal. D.40/50/60 Pj. 300 m dan Pembersihan saluran Pj.1500 m
700.000.000
735.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pemutakhiran Data Saluran Drainase Gondangrejo, Karangpandan, Ngargoyoso, Matesih dan Tawangmangu
Arus lalu lintas lancar
1 set dokumen perencanaan saluran dan trotoir di lingkungan Kec.Tawangmangu dan Kec.Gondangrejo
75.000.000
78.750.000
1
DPU
Kec. Tawangmangu
Terlaksananya Pembangunan Saluran dan trotoir lingkungan Jalan Lawu Tawangmangu, Kec.Tawangmangu
Arus lalu lintas lancar
-Sal. D. 80 pj. 500 m
550.000.000
577.500.000
1
DPU
Kec. Kebakkramat
Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan, Kecamatan Kebakkramat
Arus lalu lintas lancar
Sal. D.80 pj. 300 m
300.000.000
315.000.000
1
DPU
Kec. Jatiyoso
Terlaksananya ercukupinya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Jatisawit Kec.Jatiyoso
Arus lalu lintas lancar
Sal. D.60 pj. 300 m
150.000.000
157.500.000
1
DPU
.Xx Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoir Lingkungan Pasar Tuban Gondangrejo Kec.Gondangrejo
Kec. Gondangrejo
Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoir Lingkungan Pasar Tuban Gondangrejo Kec.Gondangrejo
Arus lalu lintas lancar
-Sal. D. 60 pj. 500 m dan Trotaoir
974.000.000
1.022.700.000
1
DPU
.Xx Pelebaran Gorong-gorong Jalan Kol. Sugiyono
Kec. Karanganyar
Terlaksananya Pelebaran Goronggorong Jalan Kol. Sugiyono
Arus lalu lintas lancar
Sal. D.100 pj. 7 m dan plat beton
150.000.000
157.500.000
1
DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Proporsi panjang saluran drainase
Kelancaran perekonomian dan Lingkungan yang baik
14 1
V-3
1.03
1 .1.03.01
.16
1.03
.1.03.01
.16
.Xx Pembangunan Gorong gorong Lingkungan Dusun Josari, Desa Wonorejo, Kec. Karanganyar
Kec. Karanganyar
1.03
.1.03.01
.16
.Xx Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Dusun Moyoretno, Desa Matesih, Kec. Matesih
1.03
.1.03.01
.16
.Xx Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Jetis, Kec. Jaten
1.03
.1.03.01
.16
.Xx Pembangunan Saluran Gorong gorong Lingkungan Desa Jatisobo , Kec. Jatipuro
1.03
.1.03.01
.16
.Xx Pembangunan Gorong gorong Lingkungan Desa Malanggaten, Kec.Kebakkramat
1.03
.1.03.01
.16
.01 Pembangunan Trotoir Jalan depan Kec. Kerjo
1.03
.1.03.01
.16
.02 Pembangunan Gorong-gorong jalan Lawu -Banjarsari
1.03
.1.03.1
.17
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1.03
.1.03.1
.17
1
Pembangunan Talud Jalan Matesih - Tawangmangu
Kec. Matesih/ Tawangmangu
1.03
.1.03.1
.17
2
Pembangunan Talud Jalan Tegalgede - Matesih
Kec. Matesih
1.03
.1.03.1
.17
3
Pembangunan Talud Jalan Desa Suruh Kalang
1.03
.1.03.1
.17
4
Pembangunan Talud Jalan Jatipuro - Klerong
Kec. Jatipuro
1.03
.1.03.1
.17
5
Pembangunan Talud Jalan Ngasem - Klerong
Kec. Jatipuro
1.03
.1.03.1
.17
6
Pembangunan Talud Jalan Danliris - Tohudan
1.03
.1.03.1
.17
7
Pembangunan Talud Jalan Tlobosempon - Matesih
1.03
.1.03.1
.17
8
Pembangunana Talud Jalan Ngadiluwih - Jumantono
Kec. Jumantono
1.03
.1.03.1
.17
9
Pembangunan Talud Jalan Karangpandan - Matesih
Kec. Karangpandan/ Matesih
1.03
1.20.xx
17
2 .Xx Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Dusun Jengglong, Desa Wonorejo, Kec. Karanganyar
01
3
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
4
5 Kec. Karanganyar
10 Arus lalu lintas lancar
11 Sal. D.60 pj. 300 m
12 100.000.000
13 105.000.000
14 1
15 DPU
Terlaksananya Pembangunan Gorong gorong Lingkungan Dusun Josari, Desa Wonorejo, Kec. Karanganyar
Arus lalu lintas lancar
Sal. D.60 pj. 300 m
100.000.000
105.000.000
1
DPU
Kec. Matesih
Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Dusun Moyoretno, Desa Matesih, Kec. Matesih
Arus lalu lintas lancar
Sal. D.60 pj. 300 m
500.000.000
525.000.000
1
DPU
Kec. Jaten
Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Desa Jetis, Kec. Jaten
Arus lalu lintas lancar
Sal. D.60 pj. 300 m
450.000.000
472.500.000
1
DPU
Kec. Jatipuro
Terlaksananya Pembangunan Saluran Gorong gorong Lingkungan Desa Jatisobo , Kec. Jatipuro
Arus lalu lintas lancar
Sal. D.60 pj. 300 m
100.000.000
105.000.000
1
DPU
Kec. Kebakkramat
Terlaksananya Pembangunan Gorong gorong Lingkungan Desa Malanggaten, Kec.Kebakkramat
Arus lalu lintas lancar
Sal. D.60 pj. 300 m
70.000.000
73.500.000
1
DPU
Kec. Kerjo
Terlaksananya Pembangunan Trotoir Jalan depan Kec. Kerjo
Arus lalu lintas lancar
Terwujudnya Saluran dan trotoir pj.1000 m
450.000.000
472.500.000
1
DPU
Kec. Tawangmangu
Terlaksananya Pembangunan Goronggorong jalan Lawu Banjarsari
Arus lalu lintas lancar
1 Paket
150.000.000
157.500.000
1
DPU
9.750.000.000
10.237.500.000
Meningkatnya sarana dan Prasarana perhubungan / transportasi
Pembangunan Turap/Talud/Bronjon g
8 Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Dusun Jengglong, Desa Wonorejo, Kec. Karanganyar
9
Panjang talud penahan tanah yang dibangun = 2000 m Arus lalu lintas lancar
100 m
200.000.000
210.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
50 m
100.000.000
105.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
100 m
300.000.000
315.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
4,5 Km x 4 m
3.000.000.000
3.150.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
4,1 Km x 3 m
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
Kec. Colomadu
Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Danliris Tohudan
Arus lalu lintas lancar
50 m
100.000.000
105.000.000
1
DPU
Kec. Jatiyoso/ Matesih
Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Tlobosempon Matesih Terlaksananya Pembangunana Talud Jalan Ngadiluwih Jumantono
Arus lalu lintas lancar
100 m
200.000.000
210.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
50 m
100.000.000
105.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Karangpandan Matesih
Arus lalu lintas lancar
100 m
200.000.000
210.000.000
1
DPU
Pembangunan Talud lingkungan Kel.Tegalgede
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
7
Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Matesih Tawangmangu Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Tegalgede Matesih Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Desa Suruh Kalang Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jatipuro Klerong Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Ngasem - Klerong
Kec. Jaten
Kecukupan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah
6
Pembangunan Talud lingkungan
1 paket
Terbangunnya talud lingkungan
Kelancaran perekonomian dan Lingkungan yang baik
50.000.000
1
1
V-3
1.03
1 .1.03.1
.17
1.03
.1.03.1
.18
1.03
.1.03.1
.18
1
Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
1.03
.1.03.1
.18
2
Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo - Kedawung
Kec. Jumapolo
1.03
.1.03.1
.18
3
Pemeliharaan Berkala Jalan Ngasem - Paseban
Kec. Jumapolo
1.03
.1.03.1
.18
4
Pemeliharaan Berkala Jalan Jagan - Lemahbang
Kec. Jumapolo
1.03
.1.03.1
.18
5
Pemeliharaan Berkala Jalan Jagan - Tulakan
Kec. Jumapolo
1.03
.1.03.1
.18
6
Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung - Kwangsan
Kec. Jumapolo
1.03
.1.03.1
.18
7
Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo - Losari
Kec. Jumapolo
1.03
.1.03.1
.18
8
Pemeliharaan Berkala Jalan Sukosari - Jumantono
Kec. Jumantono
1.03
.1.03.1
.18
9
Pemeliharaan Berkala Jalan Gemantar - Kebak
Kec. Jumantono
1.03
.1.03.1
.18
10
Pemeliharaan Berkala Jalan Karangpandan - Mojogedang
Kec. Karangpandan/ Mojogedang
1.03
.1.03.1
.18
11
Perbaikan Jembatan Bendungan
Kec. Kebakkramat
1.03
.1.03.1
.18
12
Pemeliharaan Berkala Jalan Beji Pojok
Kec. Karanganyar/ Mojogedang
1.03
.1.03.1
.18
13
Pemeliharaan Berkala Jalan Gatot - Subroto
1.03
.1.03.1
.18
14
1.03
.1.03.1
.18
1.03
.1.03.1
1.03
10
2 Pembangunan Talud dan Jalan Kutho - Ngargoyoso
3
Program Mewujudkan Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Infrastruktur Menyeluruh dan Jembatan
4
5 Kec. Ngargoyoso
Meningkatnya sarana dan Prasarana perhubungan / transportasi
6
7
8 Terlaksananya Pembangunan Talud dan Jalan Kutho Ngargoyoso
9
10 Arus lalu lintas lancar
11 5 Km x 4 m
Rehabilitasi/Pemeliha Proporsi panjang raan Jalan dan jalan dalam kondisi Jembatan baik = 52,9% ; Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik = 82,4%
13 3.675.000.000
14 1
15 DPU
103.531.000.000
108.707.550.000
10.000.000.000
10.500.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo Kedawung
Arus lalu lintas lancar
400 Km
Arus lalu lintas lancar
1,2 Km x 3 m
1.800.000.000
1.890.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Ngasem Paseban Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Jagan Lemahbang Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Jagan - Tulakan
Arus lalu lintas lancar
3 Km x 3 m
1.500.000.000
1.575.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
2 Km x 4 m
1.200.000.000
1.260.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
3,8 Km x 3 m
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung Kwangsan Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo Losari Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Sukosari Jumantono
Arus lalu lintas lancar
1,3 Km x 4 m
550.000.000
577.500.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
2 Km x 3 m
900.000.000
945.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
2,15 Km x 4 m
1.800.000.000
1.890.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Gemantar Kebak Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Karangpandan Mojogedang
Arus lalu lintas lancar
3 Km x 4 m
1.320.000.000
1.386.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
7 Km x 4 m
4.400.000.000
4.620.000.000
1
DPU
Terlaksananya Perbaikan Jembatan Bendungan Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Beji - Pojok
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
600.000.000
630.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
4,5 Km x 4 m
3.900.000.000
4.095.000.000
1
DPU
Kec. Karanganyar
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Gatot - Subroto
Arus lalu lintas lancar
5,2 Km x 6 m
4.450.000.000
4.672.500.000
1
DPU
Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki Rahmat
Kec. Karanganyar
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki Rahmat
Arus lalu lintas lancar
1,9 Km x 6 m
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
15
Pemeliharaan Berkala Jalan Grompol - Jambangan
Kec. Kebakkramat/ Mojogedang
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Grompol Jambangan
Arus lalu lintas lancar
2,45 Km x 5 m
2.700.000.000
2.835.000.000
1
DPU
.18
16
Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten - Plalar
Kec. Kebakkramat
Arus lalu lintas lancar
2,25 Km x 3 m
1.200.000.000
1.260.000.000
1
DPU
.1.03.1
.18
17
Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungjeruk - Buntar
Kec. Kebakkramat
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten Plalar Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungjeruk Buntar
Arus lalu lintas lancar
1,2 Km x 3 m
1.000.000.000
1.050.000.000
1
DPU
1.03
.1.03.1
.18
18
Perbaikan Jembatan Kedungbareng Desa Botok
Kec. Kerjo
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
200.000.000
210.000.000
1
DPU
1.03
.1.03.1
.18
19
Pemeliharaan Berkala Jalan Batu Jamus - Kerjo
Kec. Kerjo
Terlaksananya Perbaikan Jembatan Kedungbareng Desa Botok Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Batu Jamus Kerjo
Arus lalu lintas lancar
2,2 Km x 4 m
1.200.000.000
1.260.000.000
1
DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Kab. Karanganyar
12 3.500.000.000
V-3
1.03
1 .1.03.1
.18
20
1.03
.1.03.1
.18
21
Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati I
Kec. Jenawi
1.03
.1.03.1
.18
22
Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati II
Kec. Jenawi
1.03
.1.03.1
.18
23
Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiroyo - Jatiyoso
Kec. Jatiyoso
1.03
.1.03.1
.18
24
Pemeliharaan Berkala Jalan Tlobo - Wonorejo
Kec. Jatiyoso
1.03
.1.03.1
.18
25
Pemeliharaan Berkala Jalan Beruk - Wukirsawit
Kec. Jatiyoso
1.03
.1.03.1
.18
26
Pemeliharaan Berkala Jalan Wates - Karangsari
Kec. Jatiyoso
1.03
.1.03.1
.18
27
Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso - Jatisawit
Kec. Jatiyoso
1.03
.1.03.1
.18
28
Pemeliharaan Berkala Jalan Petung - Ngepungsari
Kec. Jatiyoso
1.03
.1.03.1
.18
29
Perbaikan Jalan Desa Paulan Gawanan
1.03
.1.03.1
.18
30
1.03
.1.03.1
.18
1.03
.1.03.1
1.03
2 Pemeliharaan Berkala Jalan Beruk - Wonokeling
14 1
15 DPU
210.000.000
1
DPU
200.000.000
210.000.000
1
DPU
2,2 Km x 4 m
1.400.000.000
1.470.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
5 km x 3 m
2.500.000.000
2.625.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Beruk Wukirsawit Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Wates Karangsari Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso Jatisawit Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Petung Ngepungsari
Arus lalu lintas lancar
5 Km x 3 m
1.500.000.000
1.575.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
3 Km x 3 m
1.500.000.000
1.575.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
3,4 Km x 3 m
2.500.000.000
2.625.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
2,5 Km x 3 m
1.720.000.000
1.806.000.000
1
DPU
Kec. Colomadu
Terlaksananya Perbaikan Jalan Desa Paulan - Gawanan
Arus lalu lintas lancar
2 Km x 5 m
700.000.000
735.000.000
1
DPU
Pemeliharaan Jalan Wonosari Kragan
Kec. Gondangrejo
Arus lalu lintas lancar
4 Km x 3 m
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
31
Pemeliharaan Berkala Jalan Dayu Sangiran
Kec. Gondangrejo
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Wonosari - Kragan Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Dayu - Sangiran
Arus lalu lintas lancar
4 Km x 4 m
2.500.000.000
2.625.000.000
1
DPU
.18
32
Pemeliharaan Berkala Jalan Jatipuro - Klerong
Kec. Jatipuro
Arus lalu lintas lancar
3 Km x 4 m
1.500.000.000
1.575.000.000
1
DPU
.1.03.1
.18
33
Pemeliharaan Berkala Jalan Nanti - Jatikuwung
Kec. Jatipuro
Arus lalu lintas lancar
1 Km x 4 m
300.000.000
315.000.000
1
DPU
1.03
.1.03.1
.18
34
Perbaikan Jalan Porosido Ngawen
Kec. Jatipuro
Arus lalu lintas lancar
3,5 Km x 3 m
700.000.000
735.000.000
1
DPU
1.03
.1.03.1
.18
35
Pemeliharaan Berkala Jalan Porosido - Ngawen
Kec. Jatipuro
Arus lalu lintas lancar
1,2 Km x 3 m
700.000.000
735.000.000
1
DPU
1.03
.1.03.1
.18
36
Pemeliharaan Berkala Jalan Dayu Dukuh
Kec. Gondangrejo
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Jatipuro Klerong Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Nanti Jatikuwung Terlaksananya Perbaikan Jalan Porosido - Ngawen Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Porosido Ngawen Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Dayu - Dukuh
Arus lalu lintas lancar
3 km x 3 m
1.000.000.000
1.050.000.000
1
DPU
1.03
.1.03.1
.18
37
Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Pasar Tuban
Kec, Gondangrejo
Arus lalu lintas lancar
1 Km x 4 m
600.000.000
630.000.000
1
DPU
1.03
.1.03.1
.18
38
Pemeliharaan Berkala Jalan Jeruksawit - Karangturi
Kec. Gondangrejo
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Pasar Tuban Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Jeruksawit Karangturi
Arus lalu lintas lancar
1 Km x 3 m
500.000.000
525.000.000
1
DPU
1.03
.1.03.1
.18
39
Pemeliharaan Berkala Jalan Wonorejo - Jatikuwung
Kec. Gondangrejo
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Wonorejo Jatikuwung
Arus lalu lintas lancar
2,6 Km x 4 m
1.316.000.000
1.381.800.000
1
DPU
1.03
.1.03.1
.18
40
Pemeliharaan Berkala Jalan Baturan - Banyuanyar
Kec. Colomadu
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Baturan Banyuanyar
Arus lalu lintas lancar
1,1 Km x 4 m
850.000.000
892.500.000
1
DPU
1.03
.1.03.1
.18
41
Pemeliharaan Berkala Jalan Bolon - Gajahan
Kec. Colomadu
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Bolon - Gajahan
Arus lalu lintas lancar
1,2 Km x 3,5 m
850.000.000
892.500.000
1
DPU
1.03
.1.03.1
.18
42
Pemeliharaan Berkala Jalan Mengadeg - Pablengan
Kec. Matesih
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Mengadeg Pablengan
Arus lalu lintas lancar
3,8 Km x 3 m
1.200.000.000
1.260.000.000
1
DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
3
4
5 Kec. Jatiyoso
6
7
8 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Beruk Wonokeling Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati I
9
10 Arus lalu lintas lancar
11 3,3 Km x 3 m
12 2.000.000.000
13 2.100.000.000
Arus lalu lintas lancar
20 m x 6 m
200.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati II
Arus lalu lintas lancar
10 m x 6 m
Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiroyo Jatiyoso Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Tlobo - Wonorejo
Arus lalu lintas lancar
V-3
1.03
1 .1.03.1
.18
43
1.03
.1.03.1
.18
44
Perbaikan Jembatan Buntar Kedungjeruk
Kec. Mojogedang
1.03
.1.03.1
.18
45
Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem - Mranggen
Kec. Mojogedang
1.03
.1.03.1
.18
46
Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem - Ngargoyoso
Kec. Mojogedang/ Ngargoyoso
1.03
.1.03.1
.18
47
Pemeliharaan Berkala Jalan Gempolan - Ngargoyoso
Kec. Ngargoyoso
1.03
.1.03.1
.18
48
Peningkatan Jalan Tasikmadu Waru
Kec. Tasikmadu
1.03
.1.03.1
.18
49
Peningkatan Jalan Tasikmadu Dagen
Kec. Tasikmadu/ Dagen
1.03
.1.03.1
.18
50
Pemeliharaan Berkala Jalan Gaum - Gedong
Kec. Tasikmadu
1.03
.1.03.1
.18
51
Pemeliharaan Berkala Jalan Geneng - Wonolopo
Kec. Tasikmadu
1.03
.1.03.1
.18
52
Pelebaran Jembatan Jabal Kanil
Kec. Tawangmangu
1.03
.1.03.1
.18
53
Pemeliharaan Berkala Jalan Tawangmangu - Sukuh
Kec. Tawangmangu
1.03
.1.03.1
.18
54
Perbaikan Jembatan Sidomukti Balong
Kec. Tawangmangu
1.03
.1.03.1
.18
55
Pemeliharaan Jalan SringinTunggulrejo
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
56
Pemeliharaan Jalan KerjoTawangsari
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
57
Pemeliharaan Jalan Seloromo Jenawi
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
58
Pemeliharaan Jalan Jatipuro Jatiyoso
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
59
Pemeliharaan Jalan Jaten - Jetis
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
60
Pemeliharaan Jalan Pajang
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
61
Pemeliharaan Jalan Bendungan Jenggrik
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
62
Pemeliharaan Jalan Kurma
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
63
Pemeliharaan Jalan Salak
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
64
Pemeliharaan Jalan Jeruk
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
65
Pemeliharaan Jalan Ahmad Dahlan
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
66
Pemeliharaan Jalan Senopati
Kab.karanganyar
1.03
.1.03.1
.18
67
Pemeliharaan Jalan Jumapolo Tlobosempon
Kab.karanganyar
2 Perbaikan Jalan Matesih Plosorejo
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
3
4
5 Kec. Matesih
6
7
8 Terlaksananya Perbaikan Jalan Matesih - Plosorejo Terlaksananya Perbaikan Jembatan Buntar Kedungjeruk Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem Mranggen Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem Ngargoyoso
9
10 Arus lalu lintas lancar
11 1 Km x 3 m
12 800.000.000
13 840.000.000
14 1
15 DPU
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
200.000.000
210.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1,5 Km x 3 m
800.000.000
840.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
6 Km x 3/4 m
2.800.000.000
2.940.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Gempolan Ngargoyoso
Arus lalu lintas lancar
3 Km x 3 m
1.500.000.000
1.575.000.000
1
DPU
Terlaksananya Peningkatan Jalan Tasikmadu - Waru Terlaksananya Peningkatan Jalan Tasikmadu - Dagen Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Gaum - Gedong
Arus lalu lintas lancar
4,3 Km x 4 m
4.000.000.000
4.200.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
2 Km x 5 m
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
2,9 Km x 3 m
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Geneng Wonolopo Terlaksananya Pelebaran Jembatan Jabal Kanil Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Tawangmangu Sukuh
Arus lalu lintas lancar
2,1 Km x 3 m
1.100.000.000
1.155.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
3mx7m
400.000.000
420.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
4 Km x 3 m
1.725.000.000
1.811.250.000
1
DPU
Terlaksananya Perbaikan Jembatan Sidomukti - Balong Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Sringin-Tunggulrejo Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Kerjo-Tawangsari Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Seloromo - Jenawi Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Jatipuro - Jatiyoso Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Jaten - Jetis Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Pajang Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Bendungan - Jenggrik
Arus lalu lintas lancar
1 Unit
600.000.000
630.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
4 Km x 3 m
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
4 Km x 4 m
1.500.000.000
1.575.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
3 Km x 4 m
2.000.000.000
2.100.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
3 Km x 5 m
3.000.000.000
3.150.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
4.1 Km x 4 m
2.700.000.000
2.835.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
0,3 Km x 3 m
150.000.000
157.500.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1,8 Km x 3 m
1.000.000.000
1.050.000.000
1
DPU
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Kurma Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Salak Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Jeruk Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Ahmad Dahlan Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Senopati Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Jumapolo Tlobosempon
Arus lalu lintas lancar
700 m x 2,5 m
200.000.000
210.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
0,145 Km x 2,5 m
150.000.000
157.500.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
700 m x 3 m
200.000.000
210.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1 Km x 3 m
1.000.000.000
1.050.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
0.9 Km x 3 m
200.000.000
210.000.000
1
DPU
Arus lalu lintas lancar
1 Km x 3 m
550.000.000
577.500.000
1
DPU
V-3
1.03
1 .1.03.01
.23
1.03
.1.03.01
.23
1.03
.1.03.1
.24
1.03
1.03.01
.24
1
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I WATU OMBO
Ds. Gaum, Kec. Tasikmadu
1.03
1.03.01
.24
2
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KALONGAN
Ds. Papahan, Kec. Tasikmadu
1.03
1.03.01
.24
3
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KENDID
Ds. Blumbang, Kec. Tawangmangu
1.03
1.03.01
.24
4
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SELERE
Ds. Tengklik, Kec. Tawangmangu
1.03
1.03.01
.24
5
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I WATU SURUPAN
Ds. Nglebak, Kec. Tawangmngu
1.03
1.03.01
.24
6
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KALI KECUT
Ds. Blumbang, Kec. Tawangmangu
1.03
1.03.01
.24
7
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I GEDOWO
Ds. Nglebak, Kec. Tawangmngu
1.03
1.03.01
.24
8
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JUNGKEH
1.03
1.03.01
.24
9
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JURANG JERO II
Ds. Matesih,Plosorejo,Dawu ng, Kec. Matesih Ds. Pablengan, Kec. Matesih
1.03
1.03.01
.24
10
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I PAGER WUKIR
Ds. Pablengan, Kec. Matesih
1.03
1.03.01
.24
11
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BODAKAN
Ds. Karangbangun, Kec. Matesih
1.03
1.03.01
.24
12
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I PANDEKAN
Ds. Karangbangun,Matesih, Kec. Matesih
1.03
1.03.01
.24
13
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEJANGKUNG
Ds. Plosorejo, Kec. Matesih
1.03
1.03.01
.24
14
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JLENGGOTAN
Ds. Nglegok, Kec. Ngargoyoso
1.03
1.03.01
.24
15
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JARAKAN, Sal. Segabah
Ds. Puntukrejo, Kec. Ngargoyoso
1.03
1.03.01
.24
16
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEGENTONG
Ds. Puntukrejo, Kec. Ngargoyoso
1.03
1.03.01
.24
17
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BERJO
Ds. Punthukrejo, Kec. Ngargoyoso
1.03
1.03.01
.24
18
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I MAKAMAN DOWO
Ds. Nglegok, Kec. Ngargoyoso
1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
3 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
4 Meningkatnya sarana dan Prasarana perhubungan / transportasi
5
Pengadaan Alat Alat Besar Darat
Terwujudnya Pengadaan Alatalat Besar Darat
2 Unit Baby Roller, 1 Unit Mesin Gilas Bergetar (6 Ton) dan 1 Unit Mesin Vibro Kecil
Kab. Karanganyar
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
Kualitas dan kapasitas infrastrukntur pertanian dalam arti luas, baik
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
7 Proporsi panjang jalan yang dipasang patok RMJ = 0,69% ; Proporsi panjang jalan yang ditanami pohon ayoman = 0,57% ; Jumlah naskah Perbup/Perda yang disusun = 1 Naskah ; Terfasilitasinya sarana prasarana kebinamargaan = 1 RAB
8
Terlaksananya Pengadaan Alat Alat Besar Darat
Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik
9
10
11
Lancarnya pekerjaan jalan 1 Unit Mesin Gilas Bergetar (6 Ton)
58%
12 750.000.000
13 787.500.000
14
15
750.000.000
787.500.000
1
DPU
15.871.630.000
16.665.211.500
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I WATU OMBO Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KALONGAN
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
150
450.000.000
472.500.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
9,8
29.400.000
30.870.000
1
DPU
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KENDID Terlaksananya perbaikan Jaringan Irigasi D.I SELERE Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I WATU SURUPAN Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KALI KECUT
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
95
285.000.000
299.250.000
1
DPU
155
465.000.000
488.250.000
1
DPU
49
147.000.000
154.350.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
67,6
202.800.000
212.940.000
1
DPU
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I GEDOWO Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JUNGKEH Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JURANG JERO II Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I PAGER WUKIR Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BODAKAN Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I PANDEKAN
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
107,7
323.100.000
339.255.000
1
DPU
242
726.000.000
762.300.000
1
DPU
107
321.000.000
337.050.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
18
54.000.000
56.700.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
37
111.000.000
116.550.000
1
DPU
58,8
176.000.000
184.800.000
1
DPU
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEJANGKUNG Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JLENGGOTAN Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JARAKAN, Sal. Segabah Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEGENTONG
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
49
300.000.000
315.000.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
47,6
142.800.000
149.940.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
33
99.000.000
103.950.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
67
201.000.000
211.050.000
1
DPU
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BERJO Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I MAKAMAN DOWO
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
71
213.000.000
223.650.000
1
DPU
27
81.000.000
85.050.000
1
DPU
V-3
1.03
1 1.03.01
.24
19
1.03
1.03.01
.24
20
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SABRANG
Ds. Kaliboto, Kec. Mojogedang
1.03
1.03.01
.24
21
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEGANDU
Ds. Kedungjeruk, Kec. Mojogedang
1.03
1.03.01
.24
22
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG GEDE
Ds. Kaliboto, Kec. Mojogedang
1.03
1.03.01
.24
23
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG MANGGIS
Ds. Mojoroto, Kec. Mojogedang
1.03
1.03.01
.24
24
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG KELIR
Ds. Munggur, Kec. Mojogedang
1.03
1.03.01
.24
25
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG GUDEL
Ds. Pojok, Kec. Mojogedang
1.03
1.03.01
.24
26
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I GENTING
1.03
1.03.01
.24
27
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SIPAYUNG
Ds.Munggur & Ds.Mojoroto, Kec.Mojogedang Ds. Kaliwuluh, Kec. Kebakkramat
1.03
1.03.01
.24
28
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BANJARANSARI
Ds. Banjarharjo, Kec. Kebakkramat
1.03
1.03.01
.24
29
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I PADAS MALANG
Ds. Gempolan, Kec. Kerjo
1.03
1.03.01
.24
30
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I TEMANTENAN
Ds. Kwadungan, Kec. Kerjo
1.03
1.03.01
.24
31
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I CEPER
Ds. Ganten, Kec. Kerjo
1.03
1.03.01
.24
32
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SETRO BANYU
Ds. Ganten, Kec. Kerjo
1.03
1.03.01
.24
33
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEMEDI
Ds. Karang, Kec. Karangpandan
1.03
1.03.01
.24
34
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I LEMAH BANG
Ds. Bangsri, Kec. Karangpandan
1.03
1.03.01
.24
35
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I NGIPIK
Ds. Bangsri, Kec. Karangpandan
1.03
1.03.01
.24
36
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JIMBER, Sal.Sureu
Ds. Kemuning, Kec. Karangpandan
1.03
1.03.01
.24
37
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KAPINGAN
Ds. Dayu, Kec. Karangpandan
1.03
1.03.01
.24
38
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I GEDANGAN
1.03
1.03.01
.24
39
1.03
1.03.01
.24
1.03
1.03.01
1.03
2 Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JIKUT
3
4
5 Ds. Ngadirejo, Kec. Mojogedang
6
7
8 Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JIKUT Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SABRANG Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEGANDU Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG GEDE Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG MANGGIS Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG KELIR Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEDUNG GUDEL Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I GENTING Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SIPAYUNG
9
10 Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
11 60
12 180.000.000
13 189.000.000
14 1
15 DPU
59
177.000.000
185.850.000
1
DPU
91
273.000.000
286.650.000
1
DPU
83
249.000.000
261.450.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
73
219.000.000
229.950.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
40
120.000.000
126.000.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
21
63.000.000
66.150.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
110
330.000.000
346.500.000
1
DPU
51,26
153.780.000
161.469.000
1
DPU
68.450.000
71.872.500
1
DPU
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BANJARANSARI Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I PADAS MALANG Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I TEMANTENAN Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I CEPER Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SETRO BANYU Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEMEDI Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I LEMAH BANG Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I NGIPIK Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JIMBER, Sal.Sureu Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KAPINGAN
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
68,45
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
40
120.000.000
126.000.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
117
351.000.000
368.550.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
136,41
409.230.000
429.691.500
1
DPU
21
63.000.000
66.150.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
61
183.000.000
192.150.000
1
DPU
58
174.000.000
182.700.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
27
81.000.000
85.050.000
1
DPU
36
108.000.000
113.400.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
63,2
189.600.000
199.080.000
1
DPU
Ds. Salam, Kec. Karangpandan
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I GEDANGAN
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
72,3
216.900.000
227.745.000
1
DPU
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SAPITAN
Ds. Bangsri, Kec. Karangpandan
300.000.000
315.000.000
1
DPU
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I DIMORO
Ds. Tohkuning, Kec. Karangpandan
83
300.000.000
315.000.000
1
DPU
.24
41
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BRANGKAL
Ds. Popongan, Kec. Karanganyar
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
36,98
40
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SAPITAN Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I DIMORO Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BRANGKAL
1.277.070.000
1.340.923.500
1
DPU
1.03.01
.24
42
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KLECO
Ds. Gaedong, Kec. Karanganyar
366.900.000
385.245.000
1
DPU
1.03.01
.24
43
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I DAWE
Ds. Karangsari, Kec. Jatiyoso
82
246.000.000
258.300.000
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
44
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SALEM
Ds. Jatiyoso, Kec. Jatiyoso
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
122,3
1.03
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KLECO Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I DAWE Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SALEM
69.540.000
73.017.000
1
DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
425,69
23,18
V-3
1.03
1 1.03.01
.24
45
1.03
1.03.01
.24
46
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KAMBANGAN
Ds. Beruk, Kec. Jatiyoso
1.03
1.03.01
.24
47
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEMPONG
Ds. Karangsari, Kec. Jatiyoso
1.03
1.03.01
.24
48
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I DUKUH
Ds. Jatikuwung, Kec. Jatipuro
1.03
1.03.01
.24
49
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I NGLUWAK
Ds. Jatikuwung, Kec. Jatipuro
1.03
1.03.01
.24
50
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I TEGALMOJO
1.03
1.03.01
.24
51
1.03
1.03.01
.24
1.03
1.03.01
1.03
2 Perbaikan Jaringan Irigasi D.I NGELO
10 Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
11 100
14 1
15 DPU
63.000.000
1
DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
300.000.000
315.000.000
1
DPU
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I DUKUH Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I NGLUWAK
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
246.000.000
258.300.000
1
DPU
14,72
44.160.000
46.368.000
1
DPU
Ds. Jatikuwung, Kec. Jatipuro
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I TEGALMOJO
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
24
72.000.000
75.600.000
1
DPU
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BONDUKUH
Ds. Jatiroyo, Kec. Jatipuro
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BONDUKUH
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
30,34
91.020.000
95.571.000
1
DPU
52
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SILO
Ds. Jatipuro, Kec. Jatipuro
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SILO Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I GENTAN Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JENGGLUNG Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I TRUGO Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BON DALEM
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
29
87.000.000
91.350.000
1
DPU
.24
53
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I GENTAN
Ds. Jatisoko, Kec. Jatipuro
27
81.000.000
85.050.000
1
DPU
1.03.01
.24
54
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JENGGLUNG
Ds. Jatipurwo, Kec. Jatipuro
44
132.000.000
138.600.000
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
55
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I TRUGO
Ds. Jatiwarno, Kec. Jatipuro
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
65
195.000.000
204.750.000
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
56
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BON DALEM
Ds. Lemahbang, Kec. Jumapolo
48
144.000.000
151.200.000
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
57
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KERINGAN
Ds. Kwangsan, Kec. Jumapolo
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KERINGAN
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
64,93
194.790.000
204.529.500
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
58
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JUMAPURO
Ds. Kwangsan, Kec. Jumapolo
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I JUMAPURO
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
24,99
74.970.000
78.718.500
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
59
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEDOKAN
Ds. Kedawung, Kec. Jumapolo
85.800.000
90.090.000
1
DPU
60
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I PURWOREJO
Ds. Bakalan, Kec. Jumapolo
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
28,6
.24
100
300.000.000
315.000.000
1
DPU
1.03.01
.24
61
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I PEPE
Ds. Jatisobo, Kec. Jumapolo
351.000.000
368.550.000
1
DPU
1.03.01
.24
62
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I DAM LONGSO
Ds. Jatirejo, Kec. Jumapolo
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
117
1.03
83
249.000.000
261.450.000
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
63
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEMBUH
Ds. Kwangsan, Kec. Jumapolo
31.320.000
32.886.000
1
DPU
1.03.01
.24
64
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BAKALAN
Ds. Bakalan, Kec. Jumapolo
20
60.000.000
63.000.000
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
65
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I GEDONG
Ds. Ngunut, Kec. Jumantono
38
114.000.000
119.700.000
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
66
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEJAMBAN
Ds. Sukosari, Kec. Jumantono
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
10,44
1.03
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEDOKAN Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I PURWOREJO Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I PEPE Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I DAM LONGSO Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEMBUH Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I BAKALAN Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I GEDONG Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEJAMBAN
1.03
1.03.01
1.03
59
177.000.000
185.850.000
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
67
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I TIRIS
Ds. Kebak, Kec. Jumantono
300.000.000
315.000.000
1
DPU
1.03.01
.24
68
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEWATU
Ds. Tunggulrejo, Kec. Jumantono
117
351.000.000
368.550.000
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
69
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SITEMPUR
Ds. Ngunut, Kec. Jumantono
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
100
1.03
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I TIRIS Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEWATU Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SITEMPUR
100
300.000.000
315.000.000
1
DPU
1.03
1.03.01
.24
70
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I MINDI
Ds. Sambirejo , Kec. Jumantono
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I MINDI
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
-
300.000.000
315.000.000
1
DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
3
4
5 Ds. Beruk, Kec. Jatiyoso
6
7
8 Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I NGELO Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KAMBANGAN Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I KEMPONG
9
12 300.000.000
13 315.000.000
60.000.000
100
82
20
V-3
1.03
1 1.03.01
.24
71
1.03
1.03.01
.24
72
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL
Ds. Seloromo, Kec. Jenawi
1.03
1.03.01
.24
73
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEKONDO
Ds. Balong, Kec. Jenawi
1.03
1.03.01
.24
74
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I DALEMAN
Ds. Jati , Kec. Jaten
1.03
1.03.01
.24
75
Perbaikan Jaringan Irigasi D.I MANTREN
Ds. Klodran, Kec. Colomadu
1.03
1.20.xx
24
01
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2 Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEKEMPONG
4
5 Ds. Sidomukti, Kec. Jenawi
6
7
8 Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEKEMPONG Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEKENDAL
10 Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
11 12
12 36.000.000
13 37.800.000
14 1
15 DPU
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
9
27.000.000
28.350.000
1
DPU
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I SEKONDO
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
20
60.000.000
63.000.000
1
DPU
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I DALEMAN Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi D.I MANTREN
Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi Irigasi Lancar dan Kebutuhan Air Sawah Terpenuhi
73
219.000.000
229.950.000
1
DPU
91
273.000.000
286.650.000
1
DPU
9
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03
.1.03.01
.27
1.03
.1.03.01
.27
.11 Pendampingan Program PAMSIMAS
1.03
.1.03.01
.27
.12 Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik
1.03
.1.03.01
.27
.13 Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS
8 Lokasi di Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS
1.03
.1.03.01
.27
.11 Kegiatan Replikasi PAMSIMAS di 1 desa
2 Lokasi di Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya Kegiatan Replikasi PAMSIMAS di 1 desa
1.03
.1.03.01
.27
.12 Pendampingan HIK Program PAMSIMAS
2 Lokasi di Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya Pendampingan HIK Program PAMSIMAS
1.04
.1.08.02
.19
1.04
.1.08.02
.19
1.04
.1.08.02
.19
1.04
.1.08.02
1.04
1.04
1.04
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
Pemenuhan kebutuhan air minum , sanitasi, perumahan layak huni
Proporsi sarana dan prasarana sanitasi
2 Lokasi di Kabupaten Karanganyar @ Rp 220.000.000,-
2%
1 paket
Kelancaran perekonomian dan Lingkungan yang baik
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
25.000.000
1
1.391.250.000
440.000.000
462.000.000
1
DPU
75.000.000
78.750.000
1
DPU
Operasional Kegiatan
150.000.000
157.500.000
1
DPU
Operasional Kegiatan
220.000.000
231.000.000
1
DPU
Operasional Kegiatan
440.000.000
462.000.000
1
DPU
Meningkatnya Pendamping Pengembangan Kinerja Bantuan keuangan Pengelolaan Air Minum ke desa lokasi dan Air Limbah di PAMSIMAS 2 Desa Pedesaan
Terlaksananya Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik
Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah di Pedesaan Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah di Pedesaan Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah di Pedesaan Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah di Pedesaan
15 Lokasi di Kab. Karanganyar
1.942.400.000 1.480.000.000 Kab. Karanganyar
Memberikan pelatihan 1 paket dan pendidikan personil pemadam kebakaran dalam penyelamatan langsung saat insiden kebakaran pada nyawa dan harta benda korban kebakaran
840.000.000
.XX Pengadaan Tabung Apar untuk seluru SKPD di kab. Karanganyar
Kab. Karanganyar
1 paket
110.000.000
.19
.XX Pengadaan Alat Komunikasi Kebakaran
Kab. Karanganyar
Terwujudnya sarana dan prasarana operasioal pemadam kebakaran Terwujudnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran yang digunakan untuk melayani masyarakat
2 unit
110.000.000
.1.08.02
.19
.XX Pengadaan Peralatan teknik operasional pemadam kebakaran
Kab. Karanganyar
Terwujudnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebkaran yang digunakan untuk melayani masyarakat
10 unit
100.000.000
.1.08.02
.19
.XX Penambahan pos pemadam kebakaran
Kab. Karanganyar
Terwujudnya sarpras operasioal pemadam kebakaran
2 unit bangunan
100.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
1
1.325.000.000
Terlaksananya Pendampingan Program PAMSIMAS
Urusan Wajib Bidang Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran .05 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
Terpeliharanya Jaringan Irigasi
DPU
-
V-3
1.04
1 .1.08.02
.19
1.04
.1.08.02
.20
1.04
.1.08.02
.20
1.04
.1.08.02
.20
2 .XX Pembangunan kantor sektor pemadam kebakaran
3
4
5 Kab. Karanganyar
Program Pengelolaan Areal Pemakaman .06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman (MCK, Ruang Sekretariat, Pagar Keliling
6
7
8 Terwujudnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran yang digunakan untuk melayani masyarakat
1 unit
9
10
11
12 220.000.000
13
14
15
462.400.000 % tase RTH
.09 Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman
% tase RTH
15% Terwujudnya sarana dan prasarana pemakaman yang memadai 15% Terlaksananya pengelolaan dan pendataan pemakaman
1 paket
262.400.000
6 enam orang tenaga monitoring dan juru kunci TPU dan TPBU, Tercukupinya sarana dan prasarana pemakaman jenazah
200.000.000
Program Pengembangan Perumahan Penataan Ruang
1.05 1.05
1.06.01
. 15
1.05
1.06.01
. 15
Program Perancanaan Mewujudkan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Insfrastruktur Menyeluruh Daya Alam . 08 Penyusunan RDTR Kecamatan Mojogedang
RPJMD Tersedianya Dokumen Penataan ruang
XX Prolegda Kecamatan Karanganyar
1.06 1.06
1.06.01
. 15
1.06
1.06.01
. 15
Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi . 08 Sosialisasi APBD
1.06
1.06.01
. 15
1.06
1.06.01
1.06
Terwujudnya dokumen 1 paket buku renja perencanaan kegiatan 2015
225.000.000
Tersusunnya laporan kegiatan
150.000.000
1 paket buku kegiatan Survey Design Tahun Anggaran 2015 Terwujudnya dokumen 4 buku renstra dan RPJMD
XX Penyusunan Peta Berbasis Standart BIG
Tersusunnya dokumen 1 set DED Lingkungan Taman Pancasila
Terwujudnya dokumen 4 buku renstra dan RPJMD
(1) Tersusunnya Buku Informasi APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 300 buku; (2) Tersusunnya Poster Digital Informasi APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 4 set
(a) 300 buku (b) 4 set
. 11 Penyusunan Buku Potensi Daerah
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
. 15
. 12 Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
1.06.01
. 15
. 13 Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
1.06
1.06.01
. 15
. 14 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
1.06
1.06.01
. 15
. 15 Penyusunan Buku Karanganyar dalam Angka
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
1.06
1.06.01
. 15
. 16 Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
1.06
1.06.01
. 15
. 20 Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
Tersusunnya Buku 100 buku Potensi Daerah sebanyak 100 buku Tersusunnya Buku 170 buku Kecamatan Dalam Angka sebanyak 170 buku Tersusunnya Buku 150 buku Indeks Harga Konsumen dan Statistik Harga Konsumen sebanyak 200 buku Tersusunnya Buku 100 buku Indikator Ekonomi dan Buku Inflasi sebanyak 100 buku Tersusunnya Buku 150 buku Karanganyar Dalam Angka sebanyak 200 buku Tersusunnya Buku 150 buku Produk Domestik Regional Bruto sebanyak 200 buku (1) Tersusunnya Buku 109 buku, 25 album 8 Kelompok Data Profil peta kemiskinan Daerah sebanyak 109 buku; (2) Tersusunnya 25 Album Peta Kemiskinan
Bag Perekonomian Setda
660.000.000
50.000.000
3.253.936.685 334.450.000 BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
322.943.000
1.085.000.000
18
XX Operasional BKPRD
1.085.000.000 289.431.000
-
56.200.000
15.750.000
31.500.000
21.000.000
21.000.000
52.500.000
36.750.000
99.750.000
V-3
1
2
1.06
1.06.01
. 16
1.06
1.06.01
. 16
Program Kerjasama Pembangunan . 06 Koordinasi KELITBANGAN
1.06
1.06.01
. 16
. 07 KRENOVA
1.06
1.06.01
. 21
1.06
1.06.01
. 21
1.06
1.06.01
1.06
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
(1) Terlaksananya koordinasi penelitian ; (2) Terlaksananya iuran/kontribusi Jarlitbang
(a) 10 kali koordinasi, (b) 1 lembaga
52.500.000
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
(1) Terlaksananya Lomba KRENOVA dan mengikuti pameran KRENOVA Tahun 2013 sebanyak 1 kali pameran; (2) Tersedianya hadiah perlombaan untuk 3 pemenang
(a) 1 kali pameran, (b) 3 pemenang
89.250.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah . 03 Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
(a) Terselenggaranya MUSRENBANG di 177 desa, 17 kecamatan, 1 kabupaten (b) tersusunnya Buku RKPD Tahun 2014 © tersusunnya buku RKPD perubahan 2013
(a) 177 desa, 17 kecamatan, 1 kabupaten (b) 70 buku RKPD (c) 70 RKPD perubahan
276.750.000
. 21
. 15 Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
12 bulan
231.000.000
1.06.01
. 21
. 16 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya koordinasi perencanaan umum pembangunan selama 12 bulan Tersusunnya KUA PPAS Perubahan Tahun 2013 dan KUA PPAS Tahun 2014 sebanyak 400 buku
400 buku
241.500.000
1.06
1.06.01
. 21
. 19 Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pembangunan Daerah
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
Tersusunnya data pelaksanaan program kegiatan pembangunan sebanyak 100 buku
100 buku
47.250.000
1.06
1.06.01
. 21
.23 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks William Son, Indeks Gini
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
Terrealisasinya pengadaan Peta Administrasi Kecamatan sebanyak 17 Peta Administrasi Kecamatan dan 44 Album Peta Kecamatan
17 Peta Adminsitrasi Kecamatan, 44 album peta kecamatan
63.000.000
1.06
1.06.01
. 21
. 26 Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar sebanyak 4 kali koordinasi
4 kali koordinasi
26.250.000
1.06
1.06.01
. 21
. 28 Pelayanan Penerbitan Ijin Riset / Survey
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
(1) Terbitnya ijin riset/survey selama 12 bulan; (2) Tersedianya 1 unit printer
12 bulan, 1 unit
10.500.000
1.06
1.06.01
. 21
. 30 Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
Tersusunnya laporan pelaksanaa aksi daerah percepatan pencapaian tujuan MDG's sebanyak 40 buku
40 buku
-
1.06
1.06.01
. 21
. Xx Pembinaan Desa Inovasi
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
Terbinanya desa Inovasi
3 desa
-
1.06
.1.20.03
.22
1.06
1.06.01
. 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi . 09 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP)
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
(1) Terlaksananya kegiatan FEDEP dengan tertib dan lancar selama 12 bulan; (2) Terbinanya kluster UKM yang mandiri dan terfasilitasinya kegiatan 3 kluster
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
14
15
141.750.000
896.250.000
305.000.000 (a) 12 bulan, (b) 3 klaster (c) Bantuan Keuangan 3 klaster
155.000.000
-
Bag Perekonomian Setda
V-3
1.06
1 1.06.01
. 22
1.06
1.06.01
. 22
. Xx Operasional Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
1.06
.1.20.03
.22
.XX Sinkronisasi Kegiatan Bagian Perekonomian
Kabupaten Karanganyar
1.06
.1.20.03
.22
.XX Kooordinasi Pelaksanaan Kegiatan tim Kerja KP3EI
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tim kerja KP3EI
1.06
.1.20.03
.22
.XX Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
Kabupaten Karanganyar
1.06
.1.20.03
.23
Terlaksanya Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
1.06
.1.20.03
.23
.08 Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah.
Bag. Administrasi Pembangunan
1.06
1.06.01
. 23
1.06
1.06.01
. 23
. 05 BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Perguruan TInggi . 10 BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS
1.06
1.06.01
. 23
. 12 Pendamping Program IPTEK Bagi Wilayah
1.06
1.06.01
. 23
. 13 Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar
1.06
1.06.01
. 23
. 14 BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler)
51 desa di 5 Kecamatan Colomadu, Jaten, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat
1.06
1.06.01
. 23
. 15 Fasilitasi Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/Neighbourhood Development (ND)
16 Desa/Kelurahan
1.06
1.06.01
. 23
. 17 Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan
2 . 10 Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah
3
Program Perencanaan Sosial dan Meningkatkan Kualitas Budaya Keagamaam sosial dan budaya
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
4
5 BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
6
7
Berkembangnya sistem tata kelola pemerintah yang akuntabel
10
11
1 lembaga
12 50.000.000
13
14
15
30.000.000
1 tahun
-
1 tahun
1 tahun
Bag Perekonomian Setda
40.000.000
Bag Perekonomian Setda
30.000.000
Bag Perekonomian Setda
1.061.486.685
177 Desa/Kelurahan
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
Terfasilitasinya pemohon fasilitasi KKN
2 Perguruan Tinggi
17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar
(1) Terlaksananya fasilitasi PAMSIMAS untuk 9 kecamatan; (2) Terselenggaranya sosialisasi PAMSIMAS untuk 9 kecamatan
(a) 17 kecamatan, (b) 17 kecamatan
Terlaksananya kegiatan pendampingan pemberdayaan pola hidup sehat untuk 3 desa sasaran fasilitas SIBERMAS/Iptek bagi wilayah
3 desa
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
WTP
9 40 buku
Terlaksananya pendataan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan belanja Hibah.
3 desa
Opini BPK
8 Tersusunnya Buku Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah sebanyak 40 buku Terlaksananya Kegiatan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Kabupaten Karanganyar untuk 30 Institusi Terlaksanamnya sinkronisasi kegiatan dengan SKPD terkait
Terlaksananya fasilitasi 17 kecamatan koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 17 kecamatan (a) Operasional PNPM 51 desa di 5 Mandiri P2KP (Reguler) Kecamatan di 51 desa di 5 Colomadu, Jaten, kecamatan (Jaten, Karanganyar, Colomadu, Tasikmadu, Karanganyar, Kebakkramat Tasikmadu, Kebakkramat) (b) Bantuan Keuangan Korkot PNPM Mandiri Perkotaan Terwujudnya data 16 Desa/Kelurahan pelaksanaan PLP-BK di 16 desa/kelurahan
Kelancaran 3 kali rapat pelaksanaan kegiatan koordinasi, 5 kali Koordinasi rapat POKJA, Buku Penanggulangan KK Miskin, dan Kemiskinan berupa 3 Laporan Kegiatan kali rapat koordinasi, 5 kali rapat POKJA, buku KK Miskin dan laporan kegiatan
Terlaksananya pendataan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan belanja Hibah.
177 Desa/Kelurahan
321.236.685
1
Bagian Pembangunan 1
5.250.000
63.000.000
-
31.500.000
367.500.000
-
157.500.000
V-3
1.06
1 1.06.01
. 23
1.06
1.06.01
. 23
1.06
1.06.01
. 23
1.06
.1.20.03
.24
1.06
1.06.01
24
1.06
1.06.01
1.06
2 . 18 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
3
4
. Xx Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan Kebudayaan dan Kesra . xx BOP Koordinasi RAD Pencapaian Tujuan MDG's
5 BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
6
7
8 Terselenggaranya koordinasi PUS berupa 2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat tim teknis dan laporan tahunan PUS
9 2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat tim teknis, Laporan Tahunan PUS
10
11
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
-
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
31.500.000
RPJMD Program Perancanaan Prasarana Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Sumber Daya Alam Insfrastruktur Menyeluruh
Kualitas dan kapasitas Insfrastruktur pertanian dalam arti luas, baik
13
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi/Water Resources & Irrigations Sector Management Program (WISMP)
Pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni
24
6
1.06.01
24
1.06
1.06.01
1.06
1.06.01
1.06
1.06
12 84.000.000
Proporsi Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
289.431.000
58%
1 Tahun
116.000.000
Pendampingan Water Resources & Irigations Sector Management Program (WISMP)
Terselenggaranya kegiatan WISMP di Kab. Kra
1 Tahun
39.000.000
9
Operasional Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
Koordinasi kegiatan Penyehatan lingkungan Review SSK
1 Tahun
50.000.000
24
8
1Dokumen
100.000.000
10
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Penyusunan Rencana Investasi Insfrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)
Dokumen RIPP
24
1Dokumen
100.000.000
1.06.01
24
xx
Dokumen RPI2JM CD Draft Perbup RPI2JM Matrik Kegiatan
.1.08.02
.24
.07 Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2015
Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Dokumen RDTR Mojogedang Peta Standart BIG CD Dokumen RDTR draft Perda RDTR Mojogedang Koordinasi BKPRD Capacity Building Anggota BKPRD Tersusunnya Peta berstandar BIG Tersusunnya dokumen DED Lingkungan Taman Pancasila
5
.08 Survey Design TA. 2015
1.06
.2.04.01
.24
1.06
.1.08.02
.24
.26 Penyusunan Dokumen Renstra dan RPJMD .15 Pembuatan Renstra 2013 - 2018
1.07
.1.07.01
.15
1.07
.1.07.01
.15
.01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Dishubkominfo
Terlaksananya kegiatan 20 kali keg survey desain fasilitas LLAJ
Terlaksananya kegiatan 20 kali keg survey desain fasilitas LLAJ
1.07
.1.07.01
.15
.02 Pengadaan Prasarana Penunjang Penilaian WTN
Jalan wilayah dalam kota Karanganyar
Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan sebagai penunjang WTN (Pemasangan ZOSS)
Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan sebagai penunjang WTN (Pemasangan ZOSS)
1.07
.1.07.01
.15
.04 Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan
Wilayah Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya kegiatan 24 kali pembinaan dan penyuluhan lalu lintas
Terlaksananya kegiatan 24 kali pembinaan dan penyuluhan lalu lintas
1.07
.1.07.01
.15
.05 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kab.Karanganyar
DIshubkominfo
Tersusunnya Dokumen 10 buku Sistem Perencanaan Transportasi Kab.Karanganyar
Tersusunnya Dokumen 10 buku Sistem Perencanaan Transportasi Kab.Karanganyar
75.000.000
1.07
.1.07.01
.15
.06 Peningkatan Operasional ATCS
DIshubkominfo
Terciptanya ketertiban dan kedisiplinan berlalulintas
Terciptanya ketertiban dan kedisiplinan berlalulintas
27.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
1
Bagian Pembangunan 1
45.000.000
.24
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
Bag Perekonomian Setda
5 5 5
.1.08.02
URUSAN WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
322.943.000
15
20.000.000
1.06
1.07
14
515.000.000
Sinkronisasi kegiatan irigasi antar SKPD
Disparbud Kra
13
1 Tahun 1x
15.000.000
11 Kecamatan 30.000.000
Meningkatnya sarana perhubungan/transp ortasi
5 unit
4.711.447.400
-
1.536.000.000
-
10.000.000
-
5 unit
8.000.000
V-3
1.07
1 .1.07.01
.15
1.07
.1.07.01
.15
.09 Pengadaan Perlengkapan Jalan Lapangan Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor
1.07
.1.07.01
.15
1.07
.1.07.01
1.07
2 .07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
3
4
8 9 10 11 Meningkatnyakebersih 10 buah, 50 buah, 5 Meningkatnyakebersih 10 buah, 50 buah, 5 an dan kenyamanan buah, 2 buah an dan kenyamanan buah, 2 buah Calon penumpang Calon penumpang Angkutan Umum Angkutan Umum (RPPJ, tong sampah, (RPPJ, tong sampah, gerobak sampah, meja gerobak sampah, meja kursi) kursi)
12 90.000.000
Dishubkominfo
Meningkatnya ketertiban antrian uji kendaraan bermotor (Marka,Rambu, Traffic cone)
10.000.000
.11 Pemeliharaan Gapura Tugu Batas kabupaten di Jurug
Jurug
1 Gapura
.15
.12 Koordinasi Dalam Pembangunan Fasilitas LLAJ
Kabupaten Karanganyar
.1.07.01
.15
.13 Pengadaan Marka Jalan Terminal Se Kabupaten Karanganyar
Terminal Se-Kabupaten Karanganyar
terlaksananya pengecatan dan pemeliharaan fasilitas LLAJ Terlaksananya pengecekan dan pemantauan fasilitas LLAJ
1.07
.1.07.01
.15
.17 Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Terminal
12 terminal
40 stel
1.07
.1.07.01
.15
.18 Pengadaan sarana penunjang petugas pengujian kendaraan bermotor
Dishubkominfo
terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kerja petugas terminal terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja petugas penguji kendaraan bermotor
1.07
.1.07.01
.15
xx
Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB
DIshubkominfo
Komputer PC, Server Progammer Pengujian Kendaraan Bermotor
1.07
.1.07.01
.15
xx
.1.07.01
.15
Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Pengadaan Moving Display light
Dishubkominfo
1.07 1.07
.1.07.01
.15
Penyusunan Data Base LLAJ
Karanganyar
1.07
.1.07.01
.15
Alat Uji kendaraan 2 Unit bermotor Terpenuhinya 2 unit informasi LLAJ Terlaksananya survey 18 kali inventarisasi prasarana LLAJ 1 unit terminal
1.07 1.07
.1.07.01 .1.07.01
.15 .15
6
7
1.07
.1.07.01
.16
1.07
.1.07.01
.16
1.07
.1.07.01
.16
1.07
.1.07.01
.16
1.07
.1.07.01
1.07
Karanganyar
xx
Peningkatan landasan parkir terminal xx Pembangunan Halte .16 Pengadaan dan pengecatan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
5 12 terminal
Matesih
22 Kali
200 m2
26 set
4 unit dan 1 paket
Meningkatnya ketertiban antrian uji kendaraan bermotor (Marka,Rambu, Traffic cone)
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
125 m2, 10 buah, 50 buah
terlaksananya pengecatan dan pemeliharaan fasilitas LLAJ Terlaksananya pengecekan dan pemantauan fasilitas LLAJ
1 Gapura
terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kerja petugas terminal terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja petugas penguji kendaraan bermotor
40 stel
Komputer PC, Server Progammer Pengujian Kendaraan Bermotor
22 Kali
200 m2
-
25.000.000
4 unit dan 1 paket
70.000.000
Meningkatnya sarana perhubungan/transp ortasi
15
8.000.000
15.000.000
1 unit halte 2 Paket
14
50.000.000
26 set
Alat Uji kendaraan 2 Unit bermotor Terpenuhinya 2 unit informasi LLAJ Terlaksananya survey 18 kali inventarisasi prasarana LLAJ 1 unit terminal
1 unit halte 2 Paket
700.000.000 120.000.000 8.000.000
200.000.000 30.000.000 90.000.000
803.160.000
.01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor .02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor .04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Dishubkominfo
Terminal se-Kabupaten jumlah terminal Karanganyar terpelihara
14 unit
.16
.05 Perbaikan dan Pemeliharaan Trafight Light
jumlah traffic light
20 unit
.1.07.01
.16
.06 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Terminal
Persimpangan seKabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar
1.07
.1.07.01
.16
.10 Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Flashing
jumlah lampu flashing
1.07
.1.07.01
.16
.12 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelayanan Parkir
Kec.Colomadu, Kebakkramat, Jaten, Karanganyar dan Karangpandan Wilayah Kabupaten Karanganyar
1.07
.1.07.01
.16
.21 Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu lalu Lintas
Wilayah Kabupaten Karanganyar
jumlah rambu yang diperbaiki
1.07
.1.07.01
.16
.22 Rehabilitasi / pemeliharaan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas
Wil.Kab.Karanganyar
1.07
.1.07.01
.16
.23 Pengadaan Fasilitas Terminal
12 Terminal
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
125 m2, 10 buah, 50 buah
13
Jumlah alat uji terpelihara
9 unit
Dishubkominfo
32 unit
2000 unit
Terjaganya fungsi 9 unit kerja alat Pengujian kendaraan bermotor Terawatnya Gedung 1 unit pengujian kendaraan bermotor Meningkatnya 14Terminal kenyamanan calon penumpang Angkutan umum Meningkatnya 17 unit ketertiban dan keamanan lalulintas Meningkatnya kualitas 20 orang petugas terminal
Terjaganya fungsi 9 unit kerja alat Pengujian kendaraan bermotor Terawatnya Gedung 1 unit pengujian kendaraan bermotor Meningkatnya 14Terminal kenyamanan calon penumpang Angkutan umum Meningkatnya 17 unit ketertiban dan keamanan lalulintas Meningkatnya kualitas 20 orang petugas terminal
Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalulintas
Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalulintas
32 Unit
32 Unit
110.000.000
35.000.000
150.000.000
90.000.000
220.000.000
25.000.000
Terwujudnya Uniform dan kelengkapan petugas parkir
150 Orang
Terwujudnya Uniform dan kelengkapan petugas parkir
150 Orang
86.000.000
Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalulintas Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalulintas (Baricade road, rambu portable, cermin tikungan) Rambu, traffic cone, tong sampah, grobak sampah, komposter, meja, kursi, rak arsip, komputer
60 rambu
Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalulintas Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalulintas (Baricade road, rambu portable, cermin tikungan) Rambu, traffic cone, tong sampah, grobak sampah, komposter, meja, kursi, rak arsip, komputer
60 rambu
25.000.000
15 unit
12.000.000
15 unit
15.000.000
V-3
1.07
1 .1.07.01
.16
1.07
.1.07.01
.16
.27 Rehabilitasi dan Pemeliharaan RPPJ
Karanganyar Barat dan Timur
1.07
.1.07.01
.16
.28 Pengadaan papan Informasi Tarif Parkir
1.07
.1.07.01
.16
xx
Lokasi Parkir Kabupaten Karanganyar Dishubkominfo
1.07
.1.07.01
.17
1.07
.1.07.01
.17
.01 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
1.07
.1.07.01
.17
.xx Pelayanan Angkutan Umum Antar Daerah Atau Perbatasan
1.07
.1.07.01
.17
.03 Temu wicara pengelola angkutan umum guna peningkatan keselamatan penumpang
1.07
.1.07.01
.17
.11 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
1.07
.1.07.01
.17
.12 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
1.07
.1.07.01
.17
1.07
.1.07.01
.17
1.07 1.07
.1.07.01 .1.07.01
.17 .17
1.07
.1.07.01
.17
1.07
.1.07.01
.17
xx
1.07
.1.07.01
.17
xx
1.07
.1.07.01
.19
1.07
.1.07.01
.19
1.07
.1.07.01
.19
1.07
.1.07.01
.19
.02 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar
1.07
.1.07.01
.19
.12 Pengadaan dan Pemasangan Rambu tipe sedang
1.07
.1.07.01
.19
.13 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ
jumlah pengadaan RPPJ
22 unit
1.07
.1.07.01
.19
.14 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Flashing
jumlah pengadaan lampu flashing
5 unit
1.07
.1.07.01
.19
1.07
.1.07.01
.19
1.07
.1.07.01
.19
.15 Pengadaan dan Pemasangan Marka Garis Kejut .16 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Luar Kota Karanganyar .17 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tipe F
2 .25 Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte
3
4
Pengadaan Kendaraan Operasional Petugas Terminal Pogram Peningkatan Pelayanan Mewujudkan Pembangunan Angkutan Infrastruktur Menyeluruh
5 Tasikmadu dan jaten
6
7
8 Meningkatnya 2 unit keamanan dan kenyamanan pengguna halte Berkuranganyar 5 unit tingkat kesesatan pengguna jalan Terwujudnya papan informasi tentang tarif parkir Tersedianya Kendaraan Operasional
9
10 Meningkatnya 2 unit keamanan dan kenyamanan pengguna halte Berkuranganyar 5 unit tingkat kesesatan pengguna jalan 0 Terwujudnya papan informasi tentang tarif parkir 0 Tersedianya Kendaraan Operasional
11
Meningkatnya sarana perhubungan/transp ortasi
12 10.000.000
0
0
10.160.000
-
12 kali
3 kali kegiatan
160 orang / 5 kegiatan
Meningkatnya Kedisiplinan awak angkutan umum terdapat peraturan lalulintas Tercapainya kelancaran angkutan umum Pengusaha angkutan terbina
12 kali
23.000.000
3 kali kegiatan
-
160 orang / 5 kegiatan
-
12 kegiatan
.13 Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan Jalan .14 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan
Pelayanan Prima
1 Paket
Cetakan perijinan 3.000 kartu angkutan dan terminal kendaraan barang, 1.000 kartu kendaraan orang, 1.000 buku bend 26, 1.000 stopmap, 500 Lap.T4, 400 blangko ijin kios
Cetakan perijinan 3.000 kartu angkutan dan terminal kendaraan barang, 1.000 kartu kendaraan orang, 1.000 buku bend 26, 1.000 stopmap, 500 Lap.T4, 400 blangko ijin kios
50.000.000
.15 Peningkatan Pelayanan PKB .17 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / kendaraan angkutan umum teladan .18 Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran
Pelayanan Prima 22 orang Terlaksananya seleksi 1 kali Awak angkutan umum teladan
Pelayanan Prima 22 orang Terlaksananya seleksi 1 kali Awak angkutan umum teladan
25.000.000 15.500.000
Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan pemudik
Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan pemudik
50.000.000
Analisis Perhitungan Tarif Angkutan Evaluasi pada jaringan trayek angkutan penumpang umum trayek pedesaan tentang tarif batas atas dan batas bawah
1 paket
100 orang
Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalulintas Data base pelayanan angkutan
12 kegiatan
Pelayanan Prima
1 Paket
10 Trayek, 2 buku Awak angkutan umum 1 kali trayek pedesaan
1 paket
100 orang
10 Trayek, 2 buku Awak angkutan umum 1 kali trayek pedesaan
Meningkatnya sarana perhubungan/transp ortasi
15.000.000
9.340.000
-
-
1.449.727.400
.02 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Dalam Kota Karanganyar .03 Pengadaan Traffic cone
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
15
187.840.000
Meningkatnya Kedisiplinan awak angkutan umum terdapat peraturan lalulintas Tercapainya kelancaran angkutan umum Pengusaha angkutan terbina
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
14
15.000.000
Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalulintas Data base pelayanan angkutan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
13
jumlah pengadaan marka jalan
300 km
Terwujudnya Marka jalan di ruas dalam kota karanganyar Terpasangnya Traffic Cone Terciptanya ketertiban dan keamanan lalulintas Terciptanya ketertiban dan keamanan lalulintas Berkuranganya tingkat kesesatan pengguna jalan Meningkatnya kehatihatian pengguna jalan
750 m2
Terpasangnya Marka jalan Terwujudnya Marka di ruas jalan luar kota
900 m2
Terpasangnya rambu
20 Unit
35 Buah 110 unit
45 buah
5 unit
5 unit
800 m2
Terwujudnya Marka jalan di ruas dalam kota karanganyar Terpasangnya Traffic Cone Terciptanya ketertiban dan keamanan lalulintas Terciptanya ketertiban dan keamanan lalulintas Berkuranganya tingkat kesesatan pengguna jalan Meningkatnya kehatihatian pengguna jalan
750 m2
96.000.000
35 Buah
15.000.000
110 unit
70.000.000
45 buah
40.000.000
5 unit
75.000.000
5 unit
75.000.000
Terpasangnya Marka jalan Terwujudnya Marka di ruas jalan luar kota
900 m2 800 m2
90.000.000
Terpasangnya rambu
20 Unit
35.000.000
-
V-3
1.07
1 .1.07.01
.19
1.07
.1.07.01
.19
.20 Rehabilitasi Traffic light Dagen,Jaten, balai desa tegalgede
1.07
.1.07.01
.19
.21 Pengadaan Prasarana Penunjang Operasional lalu Lintas
1.07
.1.07.01
.19
xx
1.07
.1.07.01
.19
xx
1.07
.1.07.01
.19
xx
Pengadaan dan Pemasangan Patok Tanda Tikungan / Deliniator
1.07
.1.07.01
.19
xx
Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan / Road Mirror
1.07
.1.07.01
.19
xx
1.07
.1.07.01
.19
xx
Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan / Road Stud Pengadaan kendaraan operasional patroli / pengawasan lalu lintas dan kendaraan pemeliharaan Traffic Light
1.07
.1.07.01
.19
xx
1.07 1.07
.1.07.01 .1.07.01
.19 .19
xx xx
1.07
.1.07.01
.19
xx
Rehabilitasi / penggantian lampu flashing
1.07
.1.07.01
.19
xx
1.07 1.07
.1.07.01 .1.07.01
.19 .19
xx xx
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Portable Pengadaan Alat Uji KB Pengadaan / penggantian suku cadang traffic light
1.07
.1.07.01
.19
xx
Pengadaan Lampu Flashing
1.07
.1.07.01
.19
xx
Pengadaan Kamera CCTV
1.07
.1.07.01
.20
1.07
.1.07.01
.20
.04 Pendukung Opersional Pengujian Kend. Bermotor
Dishubkominfo
Tercetaknya buku uji kendaraan bermotor
1.07
.1.07.01
.20
.08 Kalibrasi dan perawatan alat uji
Dishubkominfo
Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor
1.07
.1.07.01
.21
1.07
.1.07.01
.21
.01 Kampanye keselamatan lalu lintas
dishubkominfo
1.07
.1.07.01
.21
.02 Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api
Palang KA Jetis, Kec Jaten
1.07
.1.07.01
.21
.03 Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan
Kab.Karanganyar
1.07
.1.07.01
.21
1.07
.1.07.01
1.07
1.07
2 .18 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail
3
4
5
6 jumlah pengadaan guadrill
500 m2
jumlah traffic light
20 unit
Pengadaan Portal CFD (Pengadaan lalin) Pengadaan Mobil Operasional Penertiban dan Pengawasan lalulintas jumlah pengadaan delineator
jumlah pengadaan paku jalan
Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing Pembangunan Halte Bus Rehabilitasi / penggantian traffic light
jumlah traffic light
Jumlah pengadaan lampu flashing
Program Peningkatan Kelaikan Mewujudkan Pembangunan Pengoperasian Kendaraan Infrastruktur Menyeluruh Bermotor
Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
30 unit
100 unit
20 unit
7
8 Terciptanya ketertiban dan keamanan lalulintas diwilayah bertebing Penggantian Box LED, Controller, Program dan Jaringan Kable
120 m1
9
1 paket
10 Terciptanya ketertiban dan keamanan lalulintas diwilayah bertebing Penggantian Box LED, Controller, Program dan Jaringan Kable
120 m1
11
12 130.000.000
1 paket
-
Pengadaan Laptop, Walker Mater, Kamera Video Terpenuhinya kebutuhan portal Meningkatnya kinerja Petugas operasional lalulintas
1 Paket
-
Pengadaan Laptop, Walker Mater, Kamera Video Terpenuhinya kebutuhan portal Meningkatnya kinerja Petugas operasional lalulintas
1 Paket
Terpasanganya Deliniator
300 Unit
Terpasanganya Deliniator
300 Unit
70.000.000
Terpasanganya Road Mirror
10 Unit
Terpasanganya Road Mirror
10 Unit
50.000.000
10 unit 1 unit
10 unit 1 unit
Terpasangnya Paku 100 unit Jalan Tersedianya kendaraan 2 Unit operasional lalu lintas
Terpasangnya Paku 100 unit Jalan Tersedianya kendaraan 2 Unit operasional lalu lintas
Tersedianya Pelican 2 Unit Crossing Terpasangnya Halte 3 Unit Terwujudnya traffic 2 Unit light yang lebih optimal
Tersedianya Pelican 2 Unit Crossing Terpasangnya Halte 3 Unit Terwujudnya traffic 2 Unit light yang lebih optimal
Terwujudnya lampu flashing yang lebih optimal Terpasangnya rambu
Terwujudnya lampu flashing yang lebih optimal Terpasangnya rambu
8 Unit
50 Unit
30.000.000 -
120.000.000 100.000.000
50 Unit
-
3 unit
3 unit
20 buah
20 buah
5 unit
Meningkatnya sarana perhubungan/transp ortasi
-
45.000.000 118.727.400 190.000.000
6000 buku uji 30000 plat uji 1 kali
Tercetaknya buku uji kendaraan bermotor Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor
6000 buku uji 30000 plat uji 1 kali
Meningkatnya sarana perhubungan/transp ortasi
150.000.000
40.000.000
457.000.000
Seragam Jukir, rapat2800 lb, 600 dos rapatt 200 buah Meningkatnya 4 orang keamanan pengguna jalan di Perlintasan KA
Seragam Jukir, rapat2800 lb, 600 dos rapatt 200 buah Meningkatnya 4 orang keamanan pengguna jalan di Perlintasan KA
jumlah penertiban dan 24 kali pemeriksaan kendaraan
Meningkatnya 24 kali ketertiban dan kedisiplinan kendaraan bertonase tinggi
Meningkatnya 24 kali ketertiban dan kedisiplinan kendaraan bertonase tinggi
25.000.000
.04 Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L
Persimpangan dan ruas frekuensi pengamanan 58 kali jalan di Kec.Kota lalulintas Karanganyar
Terlaksananya 58 kali pengamanan lalu lintas di persimpangan dan ruas
Terlaksananya 58 kali pengamanan lalu lintas di persimpangan dan ruas
25.000.000
.21
.05 Patroli dan Pengawasan Lalu Lintas
frekuensi patroli lalulintas
Terlaksananya kegiatan 52 kali patroli lalu lintas
Terlaksananya kegiatan 52 kali patroli lalu lintas
15.000.000
.1.07.01
.21
.07 Pemberdayaan Forum LLAJ
Ruas-ruas jalan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar
30.000.000
.21
.08 Pengawasan Ijin Dispensasi Jalan
Ruas-ruas jalan seKabupaten Karanganyar
pengawasan ijin dispensasi jalan
Terlaksananya koordinasi terpadu dalam pemecahan masalah LLAJ Terlaksananya penertiban kendaraan wajib ijin dispensasi
12 kali
.1.07.01
Terlaksananya koordinasi terpadu dalam pemecahan masalah LLAJ Terlaksananya penertiban kendaraan wajib ijin dispensasi
16 kali
27.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
15
40.000.000
-
1 Unit Penggantian box lampu 2 Unit dan kabel jaringan
14
250.000.000
8 Unit
1 Unit Penggantian box lampu 2 Unit dan kabel jaringan
13
52 kali
16 kali
12 kali
16 kali
7.000.000 38.000.000
V-3
1.07
1 .1.07.01
.21
2 .09 Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day
1.07
.1.07.01
.21
xx
1.07
.1.07.01
.21
1.07
.1.07.01
.21
xx
1.07
.1.07.01
.21
xx
1.07
.1.07.01
.21
xx
Pengawasan Operasional Analisa Dampak Lalu lintas
1.07
.1.07.01
.21
xx
Penyusunan Raperda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1.07
.1.07.01
.21
xx
Survey potensi parkir
1.07
.1.07.01
.21
xx
Pemilihan pelajar pelopor Lalu Lintas
1.07
.1.07.01
.22
1.07
.1.07.01
.22
1.07
.1.07.01
.22
1.07
.1.07.01
1.07
.1.07.01
3
4
5 Kab.Karanganyar
Kampanye keselamatan lalu lintas
Kabupaten Karanganyar
Pembinaan Wahana Tata Nugraha
Kecamatan kota Karanganyar
Pembinaan dan Pengawasan Operasional Kerja Juru Parkir Kab.Karanganyar Peningkatan Kinerja Operasional Lapangan
Dishubkominfo
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang perhubungan
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
6
7
8 Terwujudnya karanganyar bebas kendaraan bermotor secara tertib dan lancar Terwujudnya kesadaran dan disiplin pengguna jalan
52 kali
2 kali kegiatan
2 kali kegiatan
10.000.000
Terwujudnya kelancaran dan ketertiban berlalu lintas Seragam Jukir, rapatrapat
1 paket
75.000.000
Tersedianya BBM
1750 lIter
Tersedianya BBM
1750 lIter
Terlaksananya Pengawasan Perijinan Andalalin Tersusunnya Perda
20 kali keg
Terlaksananya Pengawasan Perijinan Andalalin Tersusunnya Perda
20 kali keg
Kabupaten Karanganyar Kantor Dishubkominfo
Dokumen potensi parkir Terpilihnya pelajar pelopor tertib berlalu lintas
1 buku
Dokumen potensi parkir Terpilihnya pelajar pelopor tertib berlalu lintas
1 buku
25.000.000
1 paket
15.000.000
1 Paket
1 paket
13
14
15
-
1 Paket
Meningkatnya sarana perhubungan /transportasi
-
15.000.000
-
87.720.000
2 buku
.22
.03 Perumusan kebijakan di bidang angkutan umum Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Angkutan
Kabupaten Karanganyar
Pelayanan perijinan angkutan lancar
.22
.04 Peningkatan Pelayanan Perizinan Angkutan Jalan
Dishubkominfo
Meningkatnya ketertiban dan kecepatan dalam proses perijinan angkutan
Dokumen angkutan umum pedesaan Terlaksananya survey kinerja angkutan
2 buku
10.720.000
1 kali
22.000.000
1 paket
Pelayanan perijinan angkutan lancar
1 paket
12 bulan
Meningkatnya ketertiban dan kecepatan dalam proses perijinan angkutan
12 bulan
1 kali
Lingkungan Hidup
-
1.08
.1.08.XX
.15
1.08
.1.08.01
.15
.XX Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan
Kab. Karanganyar
Prosentase cakupan layanan persampahan
61,2 %
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah; mesin pencacah sampah kecil; Bak Pengolah sampah; Tong Sampah; Komposter; Timbangan sampah; Gerobak sampah
1.08
.1.08.01
.15
.XX Pembinaan Pengelola Bank Sampah
Kab. Karanganyar
Prosentase cakupan layanan persampahan
61,2 %
Terbentuknya Bank Sampah di sekolah dan masyarakat
55.000.000
13.229.182.809 3.131.211.000
RPJMD Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
12 150.000.000
Ruas Jalan seKabupaten Karanganyar Ruas Jalan seKabupaten Karanganyar Kantor Dishubkominfo
Dokumen angkutan umum pedesaan Terlaksananya survey kinerja angkutan
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
11
52 kali
1 paket
Kabupaten Karanganyar Wilayah Kabupaten Karanganyar
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
10 Terwujudnya karanganyar bebas kendaraan bermotor secara tertib dan lancar Terwujudnya kesadaran dan disiplin pengguna jalan
Terwujudnya kelancaran dan ketertiban berlalu lintas Seragam Jukir, rapatrapat
.01 Pengkajian dan Penelitian Angkutan .02 Survey Unjuk Kerja Angkutan
1.08
9
Pemenuhan kebutuhan air minum , sanitasi, perumahan layak huni
5.024.597.709
100%
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai
Terbentuknya Bank Sampah di sekolah dan masyarakat
100%
2.808.221.000
Bag Perekonomian Setda
365.950.000
BLH
52.500.000
BLH
V-3
1.08
1 .1.08.02
.15
1.08
.1.08.02
.15
1.08
.1.08.02
.15
1.08
.1.08.02
.15
.XX Pembuatan TPS Desa Paulan
Kab. Karanganyar
Cakupan Layanan Persampahan
61,2 %
1.08
.1.08.02
.15
.XX Pembuatan TPS Deesa Malangjiwan
Kab. Karanganyar
Cakupan Layanan Persampahan
61,2 %
1.08
.1.08.02
.15
.XX Pengadaan Bahan Material Controlled Landfill
Kab. Karanganyar
Cakupan Layanan Persampahan
1.08
.1.08.02
.15
.XX Pengadaan Bak Kontainer
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.02
.15
.XX Peningkatan Sarana dan Prasarana TPST Jengglong
1.08
.1.08.02
.15
1.08
.1.08.02
1.08
.1.20.xx
2 .04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan
3
4
.12 pengerasan Jalan Beton (Jalan Masuk IPLT Kaliboto) .XX Pembuatan Pagar Lingkungan TPA Sukosari
5 6 Kecamatan Cakupan Layanan Tawangmangu, Persampahan Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Kebakkramat, Colmadu dan gondangrejo
7 61,2 %
Kab. Karanganyar
8 a. Meningkatnya pelayanan kebersihan di wilayah pelayanan kebersihan b. Peningkatan Kebersihan dan keindahan c. Peningkatan operasional pemeliharaan armada sampah kebersihan dan pertamanan serta operasional pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukosari Jumantono d. Peningkatan Kesejahteraan Petugas
Terwujudnya Jalan Masuk IPLT Kaliboto Terciptanya pagar lingkungan TPA Sukosari untuk Terpenuhinya prasarana dan sarana operasional pelayanan persampahan
9 1. Tercukupinya alat dan bahan kebersihan serta sarana dan prasarana operasional kebersihan dan keindahan 2. Terwujudnya kelancaran operasional pengelolaan sampah di TPA 27 Armada kendaraan bermotor operasional kebersihan kebersihan dan keindahan dan pemeliharaan armada sampah tidak bermotor (gerobak, becak sampah dan kontainer), pemeliharaan Backhoe, Pemeliharaan1 paket
10
11
12 732.334.710
13
14
15 DKP
1.936.062.999
1 paket
200.000.000
1 paket
200.000.000
DKP
Terpenuhinya prasarana dan sarana operasional pelayanan persampahan
1 paket
200.000.000
DKP
61,2 %
Terpenuhinya bahan material yang digunakan untuk kegiatan control landfill lahan TPA Sukosari
1 paket
200.000.000
DKP
Cakupan Layanan Persampahan
61,2 %
Terpenuhinya prasarana dan sarana operasional pelayanan persampahan
15 unit
100.000.000
DKP
Kab. Karanganyar
Cakupan Layanan Persampahan
61,2 %
Terpenuhinya prasarana dan sarana operasional pelayanan persampahan
1 paket
450.000.000
DKP
.XX Pembangunan Saluran Drainase TPA Sukosari
Kab. Karanganyar
Cakupan Layanan Persampahan
61,2 %
Terwujudnya saluran drainase di lingkungan TPA Sukosari.
1 titik
275.000.000
DKP
.15
.XX Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dari Sampah
Kab. Karanganyar
Cakupan Layanan Persampahan
61,2 %
Terwujudnya pelatihan SDM terhadap pembuatan pupuk organik dari sampah
1 kecamatan
250.000.000
DKP
.15
.10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Kec. Colomadu
Prngadaan Sarana dan Prasrana Pembuatan PupukOrganik
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.XX
.16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08
.1.08.01
.16
.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura
Kec. Karanganyar & Tasikmadu
1.08
.1.08.01
.16
.02 Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Udara
Kab. Karanganyar
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Cakupan Layanan Persampahan
61,2 %
Terwujudnya sarana dan prasarana pembuatan pupuk
Pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni
1 paket
1 paker
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Tertib pengelolaan persampahan
12.750.000
50.000.000
12.750.000
1
DKP
976.750.000
2
jumlah kecamatan yang mpy informasi status kualitas udara
Terlaksananya kegiatan pemantauan kebersihan lingkungan untuk program adipura
84.000.000
BLH
Terlaksananya uji kualitas udara ambien
65.000.000
BLH
V-3
1.08
1 .1.08.01
.16
1.08
.1.08.01
.16
.04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.16
.05 Pengendalian Pencemaran Air
Kab. Karanganyar
2 .03 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
3
4
5 Kab. Karanganyar
6 % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Jumlah sungai yg memiliki informasi status mutu air
7 100%
100%
12
% tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
1.08
1.08
.1.08.01
.1.08.01
.16
.16
.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
.07 Pengkajian Dampak Lingkungan
Kab. Karanganyar
Kab. Karanganyar
% tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
% tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
100%
% tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
8 Tersedianya peralatan/perlengkapa n pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH terhadap pelaku usaha/kegiatan Terlaksananya pengambilan sampel air limbah (industri, RS, hotel, permukiman) Terlaksananya penerbitan ijin pembuangan air limbah Terlaksananya inventarisasu dan pelaporan kualitas air limbah usaha / kegiatan Terlaksananya penerbitan ijin TPS LB3
9
10 100% Tersedianya peralatan/perlengkapa n pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
11 100%
8 jumlah sampel air limbah yang di uji
12 55.000.000
13
14
15 BLH
70.000.000
BLH
45.000.000
BLH
35.000.000
BLH
75.000.000
BLH
Terlaksananya inventarisasi dan pelaporan pengelolaan LB3 Terlaksananya pembinaan pengelolaan LB3 Terkumpulnya data industri potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta akibat yang ditimbulkan Tersedianya analisa dan kajian daerah rawan pencemaran dan kerusakan lingkungan
1.08
.1.08.01
.16
.09 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
Kab. Karanganyar
Terlaksananya kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan
-
BLH
1.08
.1.08.01
.16
.15 Inventarisasi dan Mapping Sumber Air Penerima Buangan Air Limbah
Kab. Karanganyar
42.000.000
BLH
1.08
.1.08.01
.16
.17 Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan
Jaten, Kebakkramat, Colomadu, Gondangrejo, Jatipuro, Tawangmangu, Karangpandan, Kerjo, Karanganyar
% tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
100%
Terlaksananya inventarisasi dan mapping sumber air penerima buangan air limbah Terlaksananya kegiatan pemantauan, paparan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perusahaan
40.000.000
BLH
1.08
.1.08.01
.16
.18 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
Sekber, Pecinta Alam, Masyarakat Pemerhati Lingkungan
% tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
100%
Pembinaan Kelompok Pemerhati LH Training kelembagaan dan up grading SDM LH
30.000.000
BLH
1.08
.1.08.01
.16
.19 Penertiban Ijin Gangguan
Kab. Karanganyar
30.000.000
BLH
1.08
.1.08.01
.16
.20 Pos Pengaduan
Kab. Karanganyar
Terlaksananya kegiatan penertiban ijin gangguan Terlaksananya pengaduan LH
25.000.000
BLH
1.08
.1.08.01
.16
.22 Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Pembinaan Prokasih/Superkasih
Kab. Karanganyar
25.000.000
BLH
1.08
.1.08.01
.16
.XX Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air/Sungai
Kab. Karanganyar
40.000.000
BLH
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
% tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Jumlah sungai yg memiliki informasi status mutu air
100%
12
Terlaksananya pengambilan sampel air sungai Terlaksananya pembinaan prokasih/ superkasih Tersedianya data sumber-sumber pencemar air/sungai
8 Terlaksananya pengambilan sampel air sungai
8
V-3
1.08
1 .1.08.01
.16
1.08
.1.08.01
.16
.23 Program Menuju Sekolah Adiwiyata
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.16
.1.01.01
.16
.25 Pengadaan Pembuatan IPAL Biogas .29 Penyusunan UKL, UPL RM Said
Kab. Karanganyar
1.08
1.08
.1.08.XX
.17
1.08
.1.08.01
.17
.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Kab. Karanganyar
% tase RTH
15
1.08
.1.08.01
.17
.07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan SumberSumber Air
Kec. Jatiyoso, Ngargoyoso, Tawangmangu
% tase RTH
15
1.08
.1.08.01
.17
.10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Tawangmangu
% tase RTH
15
1.08
.1.08.01
.17
.11 Pelestarian Ekosistem Perairan
Kab. Karanganyar
% tase RTH
15
1.08
.1.08.01
.17
.13 Pembinaan Kampung Iklim
Kab. Karanganyar
% tase RTH
15
1.08
.1.08.01
.17
.17 Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dan Bantaran Sungai
Kec. Matesih
% tase RTH
15
1.08
.1.08.01
.17
.20 Pembuatan Biopori
Kec. Tasikmadu, Jaten
% tase RTH
15
1.08
.1.08.01
.17
.21 Pembuatan Papan Informasi Perlindungan Sumber Daya Alam
Kab. Karanganyar
% tase RTH
15
1.08
.1.08.01
.17
.XX Pembinaan Lingkungan
Kab. Karanganyar
% tase RTH
15
%tase RTH
15
2 .XX Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Udara dari Sumber Tidak Bergerak
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3
4
5 Kab. Karanganyar
6
7
9
10
Terlaksananya pembinaan Sekolah Adiwiyata Terbangunnya IPAL Biogas Terwujudnya dokumen 1 keg UKL - UPL GOR
Dinas Dikpora
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
8 Tersedianya data sumber-sumber pencemar udara dari sumber tidak bergerak
11
12 20.000.000
13
14
15.750.000
BLH
250.000.000 30.000.000
Pelestarian Lingkungan Hidup dan keseimbangan lingkungan
15 BLH
BLH 30.000.000
1
Dinas Dikpora
986.132.500
Terlaksananya penanaman bibit di turus jalan Terlaksananya penanaman bibit di daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
12
157.500.000
BLH
12
154.245.000
BLH
Terwujudnya taman keanekaragaman hayati Penebaran bibit ikan dengan pembelian bibit di petani ikan Karanganyar Terbentuknya Kampung Iklim Terlaksananya konservasi / penanaman bibit di bantaran sungai dan daerah rawan longsor
12
112.717.500
BLH
12
52.500.000
BLH
12
52.500.000
BLH
12
200.000.000
BLH
Terwujudnya resapan biopori Terpasangnya papan informasi pengelolaan lingkungan
12
94.920.000
BLH
12
21.000.000
BLH
Terlaksananya seleksi/lomba Peraih Kalpataru tk. Kabupaten
12
15.750.000
BLH
12
Pengusulan Peraih Kalpataru Tk. Nasional 1.08
.1.08.01
.17
.XX Pembinaan Kampung Hijau dan Bersih
Kab. Karanganyar
% tase RTH
Terwujudnya kampung hijau dan bersih
12
50.000.000
BLH
1.08
.1.08.01
.17
.XX Pengelolaan Bank Pohon
Kab. Karanganyar
% tase RTH
Tersedianya bibit tanaman untuk masyarakat
12
75.000.000
BLH
1.08
.1.08.XX
.18
1.08
.1.08.01
.18
.09 Peningkatan Pelestarian Pemulihan dan Rehabilitasi Cadangan Sumber Daya Alam
Kab. Karanganyar
cakupan kawasan lindung (hutan, air)
7.080 ha
Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA dengan peran serta masyarakat
7.080 ha
78.750.000
BLH
1.08
.1.08.01
.18
Kab. Karanganyar
cakupan kawasan lindung (hutan, air)
7.080 ha
Terbangunnya sumur resapan
7.080 ha
63.000.000
BLH
1.08
.1.08.01
.18
.10 Pelestarian Cadangan Sumber Air Dangkal dengan Pembuatan Sumur Resapan .13 Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman Sekitar Kawasan Resapan Air dengan Pemberdayaan Siswa Sekolah
Kec. Mojogedang, Kerjo cakupan kawasan lindung (hutan, air)
7.080 ha
Terlaksananya penanaman bibit dengan pemberdayaan siswa
7.080 ha
57.750.000
BLH
1.08
.1.08.XX
.19
1.08
.1.08.01
.19
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
Pelestarian Lingkungan Hidup dan keseimbangan lingkungan
199.500.000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup .03 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
524.750.000
Kab. Karanganyar
Sosialisasi pengelolaan lingkungan kepada masyarakat Pembuatan buku dan spanduk
63.000.000
BLH
V-3
1.08
1 .1.08.01
.19
1.08
.1.08.01
.19
.05 Pembuatan Database dan Pemetaan Sebaran Industri
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Badan Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.08 Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.09 Penyusunan Program Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.10 Status Lingkungan Hidup Daerah
Badan Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.11 Pembinaan Saka Kalpataru
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.12 Pusat Informasi Lingkungan (PIL/ Bank Data)
Badan Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.12 Penyusunan KLHS Renstra Badan Lingkungan Hidup
-
1.08
.1.08.01
.19
.13 Peringatan Hari Besar Lingkungan Hidup
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.14 Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO)
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.15 Penyusunan Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.16 Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.17 Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah untuk Produksi Biomassa
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.18 Menuju Indonesia Hijau
BLH Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.01
.19
.19 Profil Keanekaragaman Hayati
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.XX
.20
2 .04 Pengembangan Masyarakat Ramah Lingkungan
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
3
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
4
Pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni
5 Kab. Karanganyar
6 % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
% tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
7 100%
8 Sosialisasi penggunaan produk ramah lingkungan
100%
Tersedianya database sebaran industri
30.000.000
BLH
100%
Terlaksananya monev dan tersusunnya laporan pengelolaan LH
30.000.000
BLH
100%
Terlaksananya inventarisasi gas rumah kaca
20.000.000
BLH
100%
Tersusunnya program kerja pengelolaan LH
10.000.000
BLH
100%
Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah
40.000.000
BLH
100%
Pembinaan dan pelatihan Saka Kalpataru
31.500.000
BLH
100%
Tersedianya website BLH yang ter-upgrade secara rutin
15.000.000
BLH
100%
-
-
BLH
100%
Peringatan Hari Besar LH Pemilihan Duta Lingkungan Pameran LH Saresehan Hari Bumi Kemah Hari Lingkungan
73.500.000
BLH
Tersedianya laporan Inventarisasi Bahan perusak ozon Tersusunnya laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup
20.000.000
BLH
10.000.000
BLH
100%
Tersedianya Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup
20.000.000
BLH
100%
Tersedianya informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
50.000.000
BLH
Tersusunnya Laporan Menuju Indonesia Hijau Terlaksananya penyusunan profil keanekaragaman hayati di Kab. Karanganyar
-
BLH
75.000.000
BLH
100%
9
10
11
12 36.750.000
13
14
15 BLH
560.000.000
V-3
1.08
1 .1.08.01
.20
2 .08 Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup
3
4
5 Laboratorium Lingkungan
6 % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
7 100%
8 Terlaksananya pengambilan sampel air/ limbah cair
9
10
11
12 70.000.000
13
14
15 BLH
100%
100%
Tersedianya reagen untuk pengujian air limbah
100%
-
100%
% tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
1.08
.1.08.01
.20
.10 Dokumen Mutu Laboratorium
-
1.08
.1.08.01
.20
.XX Kaji Ulang Manajemen dan Audit Internal Dokumen Mutu Laboratorium
Laboratorium Lingkungan
1.08
.1.08.01
.20
.10 Implementasi Dokumen Mutu Laboratorium
Laboratorium Lingkungan
1.08
.1.08.01
.20
.XX Pelatihan Persiapan Akreditasi Laboratorium Lingkungan
Laboratorium Lingkungan
1.08
.1.08.01
.20
.XX Biaya Gladi Bersih Persiapan Akreditasi Laboratorium Lingkungan
Laboratorium Lingkungan
1.08
.1.08.01
.20
.XX Pembuatan Corrective Action
Laboratorium Lingkungan
1.08
.1.08.01
.20
.XX Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
Laboratorium Lingkungan
1.08
.1.08.01
.24
1.08
.1.08.01
.24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) .xx Penataan RTH
Kab. Karanganyar
% tase RTH
1.08
.1.08.01
.24
.xx Penataan Hutan Kota
Kab. Karanganyar
% tase RTH
1.08
.1.08.01
.24
.xx Pembuatan Taman Hijau Sekolah
Kab. Karanganyar
% tase RTH
1.08
.1.08.02
.24
.05 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Kab. Karanganyar (APBD Prop)
Kab. Karanganyar
% tase RTH
1.08
.1.08.02
.24
.16 Pengadaan Pot Bunga dan Tanaman Hias
Kab. Karanganyar
% tase RTH
1.08
.1.08.02
.24
.XX Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong
Kab. Karanganyar
% tase RTH
1.08
.1.08.02
.24
.XX Pengadaan Mobil Pick Up Taman
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.02
.24
.XX Pengadaan Mesin Chain Saw Besar (Pemotong Rumput )
Kab. Karanganyar
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
% tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
% tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti % tase jumlah pengaduan pencemaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
-
BLH
Terlaksananya perbaikan dokumen mutu laboratorium
75.000.000
BLH
100%
Terlaksananya pendampingan pelaksanaan dokumen mutu laboratorium
75.000.000
BLH
100%
Terlaksananya pelatihan aplikasi dokumen mutu laboratorium dalam rangka akreditasi laboratorium lingkungan Terlaksananya gladi bersih dalam rangka persiapan akreditasi laboratorium lingkungan Terlaksananya Pelatihan Corective Action
90.000.000
BLH
50.000.000
BLH
50.000.000
BLH
Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
150.000.000
BLH
100%
100%
3.386.302.400 15% Terwujudnya RTH yang tertata 15% Terwujudnya Hutan Kota yang tertata 15% Terwujudnya taman hijau di sekolah 15% Terwujudnya sarana 1 paket dan prasarana Ruang Terbuka Hijau di lingkungan alun-alun Kota Kab. Karanganyar
12%
52.500.000
BLH
12%
50.000.000
BLH
12%
150.000.000
BLH
1.666.901.200
15% Terwujudnya bibit tanaman hias yang digunakan untuk memperindah wajah kota 15% Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung perawatan taman - taman kota
1 paket
564.901.200
6 unit
20.000.000
% tase RTH
15% Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung perawatan taman - taman kota
1 unit
24.000.000
% tase RTH
15% Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung perawatan taman - taman kota
2 unit
110.000.000
V-3
1.08
1 .1.08.02
.24
1.08
.1.08.02
.24
1.08
.1.08.02
1.08
2 .XX PengadaanPompa Semprot Tanaman Alkon
3
4
5 Kab. Karanganyar
6 % tase RTH
7
8 15% Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung perawatan taman - taman kota
.XX Pengadaan Mobil Tangga Pemangkas Pohon
Kab. Karanganyar
% tase RTH
.24
.XX Revitalisasi Taman HAI
Kab. Karanganyar
% tase RTH
.1.08.02
.24
.XX Rehabilitasi Taman Belakang Kantor Sekretaris Daerah
Kab. Karanganyar
1.08
.1.08.02
.24
.XX Rehabilitasi Taman Batas Kota s/d Papahan
1.08
.1.08.02
.24
.XX Rehabilitasi Taman Bejen s/d Buk Malang
1.08
.1.08.02
.25
1.08
.1.08.02
.25
.01 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar
Kab. Karanganyar
a. Terpeliharanya LampuPenerangan jalan Umum Milik Pemkab Karanganyar b. Peningkatan Kesejahteraan Petugas Penerangan Jalan
1 paket komponen bahan LPJU 4 orang tenaga listrik, tambahan bahan lampu
895.575.100
1.08
.1.08.02
.25
.02 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Jalan Solo-Purwodadi ( RuasTuban, Wonosari)
Terwujudnya lampu penerangan jalan
1 paket
435.575.100
1.08
.1.08.02
.25
.XX Penambahan Lampu Penerangan Ibu Kota Kecamatan
Mojogedang, Tasikmadu
11 titik
50.000.000
1.08
.1.08.02
.25
.XX Pengadaan Lampu Tenaga Surya
Kecamatan Jenawi, Karangpandan
Terwujudnya lampu penerangan jalan umum di kota kecamatan Terwujudnya lampu penerangan jalan umum yang dapat meningkatkan keamanan lingkungan sekitarnya
1.08
.1.20.03
.xx
1.08
.1.20.03
.xx
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam .xx Penyusunan pedoman standar dan prosedur kegiatan SDA
1.08
.1.20.03
.xx
1.08
.1.20.03
.xx
1.09 1.09
.1.01.01
.16
1.09
.1.01.01
.16
.11 Pembayaran Sewa Tanah SMA Negeri Colomadu
Dinas Dikpora
1.09
.1.20.03
.16
.04 Inventarisasi dan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Bagian Pemerintahan Umum
2 unit
9
10
1 unit
1 paket
120.000.000
% tase RTH
15% Terwujudnya sarana dan prasarna ruang terbuka hujai yang menambah keindahan dan kenyamanan
1 paket
200.000.000
Kab. Karanganyar
% tase RTH
15% Terwujudnya sarana dan prasarna ruang terbuka hujai yang menambah keindahan dan kenyamanan
1 paket
200.000.000
Kab. Karanganyar
% tase RTH
15% Terwujudnya sarana dan prasarna ruang terbuka hujai yang menambah keindahan dan kenyamanan
1 paket
200.000.000
13
14
15
8.000.000
1.541.150.200
Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan
Penataan dan pengendalian tata ruang daerah
Tersedianya dokumen penataan ruang
7 titik
160.000.000
20.000.000
70 dokumen
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya penyusunan pedoman standar dan prosedur kegiatan SDA
Tersedianya dokumen penataan ruang
Kabupaten Karanganyar
95.889.000 10.000.000
70 dokumen
Terlaksananya pembaharuan data informasi SDA
1 dokumen
Bag Perekonomian Setda Bag Perekonomian Setda
147.706.000
Bag Perekonomian Setda Bag Perekonomian Setda
-
10.000.000
Bag Perekonomian Setda
1.365.000.000 1.365.000.000
4.260.000.000 4.260.000.000
1 1 1
Dinas Dikpora
1 tahun
20.000.000
20.000.000
1
Dinas Dikpora
50 bidang
75.000.000
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terwujudnya Sewa Tanah SMA Negeri Colomadu Jumlah Data Tanah Pemeritah Kabupaten Karanganyar yang terinventarisir
-
20.000.000
1 dokumen
RPJMD Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
12 20.000.000
15% Terwujudnya sarana dan prasrana yang digunakan untuk memangkas pohon 15% Terwujudnya sarana dan prasarna ruang terbuka hujai yang menambah keindahan dan kenyamanan
Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan Taman dan Lingkungan Permukiman
.xx Penyusunan Data Informasi SDA
11
1.800.000.000
Dinas Dikpora
V-3
1.09
1 .1.20.03
.16
1.09
.1.20.03
.16
.xx Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum
Bagian Pemerintahan Umum
1.09
.1.20.03
.16
.xx Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
Bagian Pemerintahan Umum
1.11
.1.11.01
.15
1.11
.1.11.01
.15
2 .08 Penamaan Rupa Bumi Kabupaten Karanganyar
1.11
1.11
.1.11.01
.15
3
4
5 Bag Pemerintahan Umum
.02 Workshop pengarusutamaan hak anak
BP3AKB
.04 Bimbingan Teknis Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
BP3AKB
.1.11.01
.15
.06 Operasional Forum Anak Kabupaten
BP3AKB
1.11
.1.11.01
.15
.08 Operasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar
BP3AKB
.13 Operasional Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak .14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
BP3AKB
.1.11.01
.15
1.11
.1.11.01
.15
1.11
.1.11.01
.17
1.11
.1.11.01
.17
1.11
.1.11.01
.17
1.11
.1.11.01
.17
1.11
.1.11.01
.17
1.11
.1.11.01
.17
1.11
.1.11.01
.17
1.11
.1.11.01
.17
1.11
.1.11.01
.17
1.11
.1.11.01
.17
1.11
.1.11.01
.17
1.11
.1.11.01
.18
1.11
.1.11.01
.18
1.11.
1.20.xx
18.
BP3AKB
1.20.xx
18.
8 Jumlah Unsur Rupa Bumi yang bisa diinventarisir Luas tanah untuk Kepentingan Umum
9 500 Unsur Alamai
Jumlah Permasalahan Pertanahan yang diselesaikan
2 Permasalahan
10
11
1000 M2
Terlaksananya workshop pengarusutamaan hak anak Tersusunnya anggaran sesuai dengan resposif gender
60 orang
12 75.000.000
13 100.000.000
14 1
15 Setda Bag Pemerintahan Umum
1.140.000.000
2.280.000.000
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
55.000.000
60.000.000
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
645.017.500
663.097.500
110.000.000
110.000.000
15.000.000
15.000.000
40 orang
20.000.000
20.000.000
1 tahun
15.000.000
15.000.000
40 orang
20.000.000
20.000.000
Terlaksananya kegiatan Pokja PUG Terlaksananya kegiatan moni- toring, evaluasi dan pelaporan
52 orang
30.000.000
30.000.000
1 pkt
10.000.000
10.000.000
310.000.000
310.000.000
Terbentuknya FKPA
90 anak
50.000.000
50.000.000
BP3AKB
Meningkatnya pengetahuan anak terhadap hak-haknya
25 anak
10.000.000
10.000.000
.05 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan .07 Pelatihan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak
BP3AKB
Terlindunginya tenaga kerja perempuan
BP3AKB
Data perlindungan perempuan thd tindak Kekerasan tersedia
.13 Pelatihan Usaha Bagi Perempuan Miskin
BP3AKB
.15 KIE Pasca Kelahiran tentang Kesehatan Ibu dan Bayi .16 Penguatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikas (P4K) .17 Advokasi pencegahan pernikahan dini
BP3AKB
.18 Peringatan hari anak nasional
BP3AKB
.19 Sosialisasi Undang-undang Perlindungan anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan .01 Pembinaan Organisasi Perempuan
1
BP3AKB
BP3AKB
Pembinaan Organisasi Perempuan
03
Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Kel. Cangakan
1 keg
56 orang
1 keg
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
I keg
160 org
100.000.000
1
BP3AKB BP3AKB
1
BP3AKB
BP3AKB
1
BP3AKB
BP3AKB
100.000.000
BP3AKB 1
20.000.000
20.000.000
20.000.000
Menurunnya kasus pernikahan dini di kalangan remaja Terlaksananya peringatan hari anak nasional di Kab. Kra
I keg
20.000.000
20.000.000
I keg
30.000.000
30.000.000
Meningkatnya pengetahuan anak terhadap hak-haknya
I keg
Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
BP3AKB
1
20.000.000
Pembinaan Organisasi Perempuan
BP3AKB
1
I keg
Meningkatnya pemberdayaan perempuan
1
1
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
1
.01 Pengembangan Forum Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (FKPA) .02 Pembinaan Forum Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (FKPA)
BP3AKB
BP3AKB
1
Terlaksanannya kegiatan forum anak kabupaten Terlaksananya kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
Meningkatnya pengetahuan perempuan miskin berusaha Terlaksananya KIE pasca kelahiran Terlaksananya penguatan P4K
BP3AKB
1
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak, Perempuan
Kel.Karanganyar 1.11.
7
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.11
1.11
6
I keg
160 org
1 1
1
BP3AKB BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB 1
20.000.000
20.000.000
BP3AKB 1
1 keg
1 paket
10 Posyandu
Terlaksananya pembinaan Organisas Perempuan Terselenggarakannya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga
Pemberdayaan Perempuan
Terciptanya keluarga yang sejahtera
109.708.500
112.008.500
20.000.000
20.000.000
66.708.500
69.008.500
3.000.000
3.000.000
1
BP3AKB
1
8
1
V-3
1.11
1 .1.11.01
.18
1.11
.1.11.01
.19
1.11
.1.11.01
.19
Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak .03 Penyusunan Data Pilah Gender
1.11.
1.20.xx
19
01
Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
Kec. Mojogedang
1.11.
1.20.xx
19
02
Pembinaan Pelatihan Perempuan
Kec. Tasikmadu
Pembinaan Pelatihan Perempuan
50 org, 10 desa
Terlaksananya pembinaan, pelatihan perempuan
1.11.
1.20.xx
19
03
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender
Kec. Tasikmadu
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender
50 org, 10 desa
TerlaksananyaSosialisa Pemberdayaan si Pengarusutamaan Perempuan Gender
1.11
.1.11.01
.19
.04 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
1.11
.1.11.01
.21
1.11
.1.11.01
.21
1.11
.1.11.01
.22
1.11
.1.11.01
.22
1.11
.1.11.01
.23
1.11
.1.11.01
.23
1.12 1.12
.1.11.01 .1.11.01
.15 .15
1.12
.1.11.01
.15
1.12
.1.11.01
.15
1.12
2 .02 Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
Program Peningkatan dan Pembinaan Kelem bagaan Pengarusutaaman Gender dan Anak .01 Worshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
3
4
5 BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
6
7
8 Meningkatnya pendapatan keluarga
9 1 keg
Tersusunnya data pilah 1 keg gender Pelatihan Perempuan 13 desa Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
Tersusunnya data potensi yang berperan dalam pember- dayaan perempuan dan anak
Meniningkatnya peran perem- puan dlm pengambilan keptsn
1 keg
ProgramPenyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga .01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana .01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin .02 Pelayanan KIE
BP3AKB
BP3AKB
Meningkatnya kualitas kegiatan Bina Keluarga
Meningkatnya kualitas kelompok Bina Keluarga
1
10.000.000
10.000.000
1 keg
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
60 org 17 set/klp
55.220.000
60.000.000
55.220.000
60.000.000
68 org
9.589.000
9.589.000
9.589.000
9.589.000
2.493.940.000
2.604.299.000 1.338.909.000 70.000.000
80 set
1.110.000.000
1.150.000.000
Peserta KB aktif pria semakin meningkat
18 keg
10.000.000
10.000.000
13.500.000
13.500.000
Tercapainya sasasaran plyn. kontrasepsi IUD dan Implant
17 keg
8.500.000
8.500.000
Terpenuhinya sasaran PB
KKB
BP3AKB
1.12
.1.11.01
.17
1.12
.1.11.01
.17
BP3AKB/ Kecamatan
.03 Pengadaan/Penyaluran Alat Kontrasepsi
BP3AKB/ Kecamatan
BP3AKB/ Kec./Desa
Meningkatnya pengelola IMP terhadap prog. KB
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
1
1
1
1
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB 1
Program Pelayanan Kontrasepsi .02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
BP3AKB
1
70.000.000
.09 Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB
15 BP3AKB
1
60.000.000
.15
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
15.500.000
12 bln
.1.11.01
.01 Operasional Kelompok Masyarakat peduli KB
5.500.000,00
Penyusunan PAK dan Lomba pengelola prog. KB Meningkatnya kualitas pelayanan KB
1.12
.18
1
17.762.000
BP3AKB
.1.11.01
10.000.000
17.762.000
.08 Pengadaan sarana dan prasaranan phisik pelayanan KB
1.12
10.000.000
5 keg
.15
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang mandiri
Pemberdayaan Perempuan
1
21.147.000
.1.11.01
1
6.000.000
21.147.000
1.12
1
5.000.000
17 Kec.
BP3AKB/ Kecamatan
.18
Terlatihnya Perempuan Pemberdayaan di Kec.Mojogedang Perempuan dalam bidang Usaha Mandiri
Sasaran pencapaian peserta KB baru terpenuhi Terlaksananya kegiatan Tim Pengembangan Program KKB
.05 Pembinaan Keluarga Berencana
14
1
BP3AKB/ Kecamatan
.15
.1.11.01
41.500.000
17 Kec.
.1.11.01
1.12
30.500.000
Meningkatnya PUS menjadi peserta KB
1.12
.17
13 20.000.000
BP3AKB/ Kecamatan
BP3AKB
.1.11.01
12 20.000.000
1.283.109.000 64.200.000
.03 Operasional Tim Pengembangan Program Kependudukan dan KB (KKB)
1.12
11
1
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak .01 Pengumpulan Bahan Inf. Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
10
1
1
1
1
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB BP3AKB
1
177 org
5.000.000
5.000.000
1.160.265.000
1.211.890.000
717.300.000
725.000.000
1
1
BP3AKB
BP3AKB
V-3
1.12
1 .1.11.01
.18
1.12
.1.11.01
.18
1.12
.1.11.01
.18
.04 Pengelolaan Data dan Informasi KB
1.12
.1.11.01
.20
1.12
.1.11.01
.20
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR .01 Sosialisasi Program KKB dan KRR bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1.12
.1.11.01
.20
2 .02 Koordinasi Pengelolaan Program
.0
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
.02
3
4
5 BP3AKB/ Kecamatan
BP3AKB/ Kecamatan
BP3AKB/ Kec./Desa
BP3AKB
BP3AKB
6
7
8 Meningkatnya jumlah peserta KB aktif
9 409 keg
Meningkatnya jml kegiatan ekonomis produktif Tersedianya data dan informasi program KB
150 org 17 set/klp
Meningkatnya kemampuan Toga/Toma tentang KKB/KRR Meningkatnya kemampuan Remaja/S K tentang KRR
1 keg
Meningkatnya kemampuan pengelola PIK-KRR Tersedianya media KIE
17 kec
1.12
.1.11.01
.20
Orientasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja/Saka Kencana (SK) .03 Orientasi dan Bintek Pengelola PIK-KRR
1.12
.1.11.01
.20
..04 Pembuatan media KIE
1.13 1.13
1.14.01.
15
1.13
1.14.01.
15
.02
1.13
1.14.01.
15
.03
1.13
1.14.01.
15
.06
1.13
1.14.01.
15
.07
1.13
1.14.01.
15
.08 Pembinaan Lanjut LKM (Lembaga Keuangan Mikro)
Kab. Karanganyar
1.13
1.14.01.
15
.13 Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
Kab. Karanganyar
1.13
1.14.01.
15
.14 Pembinaan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)
Kab. Karanganyar
Terlaksananya pembinaan BLPS
1.13
1.14.01.
15
.xx Asistensi Keluarga Miskin
Kab. Karanganyar
1.13
1.14.01.
15
Kab. Karanganyar
1.13
1.14.01.
15
.15 Pendampingan Kegiatan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Penyandang Cacat (Difabel) .xx Pendampingan Kegiatan Program Pemugaran ALADIN
Meningkatnya ketahanan sosial ekonomi Lancarnya program RTLH bagi penyandang cacat (difabel)
1.13
1.14.01.
16
1.13
1.14.01.
16
1.13
1.14.01.
16
.16 Penyelenggaraan Dapur Umum
Kab. Karanganyar
1.13
1.14.01.
16
.18 Paket Sembako kepada Fakir Miskin
Kab. Karanganyar
1.13
.1.20.03
.16
.18 Paket Sembako kepada Fakir Miskin
Kab.Karanganyar
1.13
.1.20.03
.16
.20 Pasar murah menyambut Idul Fitri 2014
Kab. Karanganyar( 16 kgt tk.desa/kel.dan 1 kgt tk.kab)
1.13
.1.20.03
.16
.21 Operasional Penyaluran Raskin
17 Kec. di Kab. Karanganyar
1.13
1.14.01.
16
.23 Kegiatan Bantuan Masyarakat Kehabisan bekal dan Warga Masyarakat tak Dikenal Meninggal Dunia
Kab. Karanganyar
Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT & PMKS Bimbingan dan Pembinaan Kesejahteraan Kesejahteraan Keluarga Muda Mandiri (KMM) Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UP-PKH) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Bimbingan Sosial KUBE Penyandang Cacat
Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah .12 Peningkatan dan Pelatihan kpd Korban PHK
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
BP3AKB/ Kecamatan
BP3AKB
Kab. Karanganyar
Terlaksananya pembinaan KMM
Kab. Karanganyar
Terbantunya operasional UP-PKH
-
Kab. Karanganyar
12 bln
Terlaksananya pembersayaan KAT Terlaksananya bimsos kepada penca Terwujudnya kesejahteraan KUBE melalui LKM Terlaksananya bimsos dan latihan ketrampilan bagi WRSE
Lancarnya program pemugaran ALADIN bagi keluarga miskin
10
11
12 198.200.000
13 200.000.000
90.000.000
100.000.000
154.765.000
186.890.000
37.066.000
40.000.000
9.237.000
10.000.000
Terlaksananya pelatihan kpd korban PHK Terlaksananya bantuan kepada pengungsi korban bencana alam
1
1
1
15 BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB
BP3AKB 1
1 keg
7.829.000
9.000.000
BP3AKB 1
1 pkt
30 KK
1 tahun
15.000.000
15.000.000
5.000.000
6.000.000
2.200.000.000 245.500.000
1.562.000.000 270.050.000
81.000.000
16.500.000
1 1
BP3AKB
BP3AKB
89.100.000
1
Dinsosnakertrans
18.150.000
1
Dinsosnakertrans
-
-
0
1
Dinsosnakertrans
-
-
0
1
Dinsosnakertrans
9.000.000
9.900.000
1
Dinsosnakertrans
40 WRSE
10.000.000
11.000.000
1
Dinsosnakertrans
175 KUBE/1750 KK
59.000.000
64.900.000
1
Dinsosnakertrans
20 KK
25.000.000
27.500.000
1
Dinsosnakertrans
15 KK
15.000.000
16.500.000
1
Dinsosnakertrans
600 KK
30.000.000
33.000.000
1
Dinsosnakertrans
13.200.000
1
Dinsosnakertrans
110.000.000
121.000.000
1
Dinsosnakertrans
310.000.000
341.000.000
1
Dinsosnakertrans
1 LKM Sejahtera
1.367.000.000
Kab. Karanganyar
14
10 orang
2000 KK
Terlaksananya 600 orang pemberian paket sembako Terlaksananya kegiatan 2.650 paket bakti sosial pembagian sembako Terlaksananya kegiatan 17 kegiatan pasar murah
12.000.000
645.700.000
320.000.000
Bag Perekonomian Setda
360.000.000
Bag Perekonomian Setda
Terlaksananya kegiatan 12 kali, 177 pemberian biaya desa/kelurahan angkut pendistribusian raskin
100.000.000
Bag Perekonomian Setda
Terlaksanaya bantuan masyarakat kehabisan bekal dan warga masy tak dikenal yang meninggal dunia
50.000.000
200 orang
55.000.000
1
Dinsosnakertrans
V-3
1.13
1 1.14.01.
16
1.13
1.14.01.
16
.xx Bimbingan dan Peningkatan kpd eks Penyandang Penyakit Kronis
1.13
1.14.01.
16
1.13
1.14.01.
16
.xx Peningkatan dan Pemberian Bantuan kpd Veteran .xx Pembinaan kepada Perintis Kemerdekaan, Janda dan Anak Serta Keluarganya
1.13
.1.20.03
.16
.10
1.13
.1.20.03
.16
1.13
1.14.01.
17
1.13
1.14.01.
17
1.13
1.14.01.
17
1.13
1.14.01.
18
1.13
1.14.01.
18
1.13
1.14.01.
18
1.13
1.14.01.
1.13 1.13
2 .xx Biaya Operasional Bantuan Sosial
.23
3
4
5 Kab. Karanganyar
8 Terlaksananya operasional angkutan bantuan sosial
9 1 tahun
Kab. Karanganyar
Meningkatnya kemampuan penyandang eks kronis
Kab. Karanganyar
Terlaksananya bantuan kpd veteran Terlaksananya bantuan perintis kemerdekaan, janda dan anak serta keluarganya
2 Perintis Kemerdekaan
Kab. Karanganyar
6
7
10
11
12 27.000.000
13 29.700.000
14 1
15 Dinsosnakertrans
20 orang
11.000.000
12.100.000
1
Dinsosnakertrans
15 orang
11.000.000
12.100.000
1
Dinsosnakertrans
1.000.000
1.100.000
1
Dinsosnakertrans
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial/ Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut cepat darurat dan kejadian luar biasa
Kab. Kra
Jumlah kegiatan koordinasi penanganan masalah strategis sosial kemasyarakatan
5 keg
30.000.000
33.000.000
1
Setda Bag Kesra
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial/Pembinaan dan penertiban penyandang penyakit masyarakat dan gelandangan
Kab. Kra
Jumlah WTS dan PGOT terazia/terbina
100
25.000.000
27.500.000
1
Setda Bag Kesra
Program Pembinaan Anak Terlantar .xx Pembinaan Lanjut Pelatihan Kewirausahaan Anak Jalanan (Anjal) .xx Pembinaan Lanjut Pelatihan Kewirausahaan Anak Putus Sekolah (DO)
Program Pembinaan Para Penyadang Cacat & Trauma .06 Fasilitasi UPSK, Difabel, TAD dan Hipenca
60.000.000 Kab. Karanganyar
Kab. Karanganyar
Meningkatnya kemampuan anak jalanan Meningkatnya kemampuan anak putus sekolah dalam berwirausaha
35.000.000
38.500.000
1
Dinsosnakertrans
20 anak DO
25.000.000
27.500.000
1
Dinsosnakertrans
145.000.000 Kab. Karanganyar
Terlaksananya pelayanan paca, rujukan dan pemberian alat bantu
.xx Pembinaan dan Bantuan Penyandang Cacat dan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB)
Kab. Karanganyar
Terlaksananya pembinaan dan bantuan untuk paca
200 Paca Potensial, 200 Paca Non Potensial, 121 Paca Berat dan 27 TAD
18
.xx Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)
Kab. Karanganyar
Terbentuknya forum komunikasi keluarga anaka dengan kecacatan
1 Forum
1.14.01.
19
1.14.01.
19
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo .08 Pembinaan dan Pemberian Bantuan kpd Panti Asuhan
Kab. Karanganyar
1.13
1.14.01.
19
.09 Pendataan Lanjut dan Penyuluhan Sosial
Terlaksananya pembinaan panti asuhan Terlaksananya pendatan dan penyuluhan sosial
1.13
1.14.01.
20
1.13
1.14.01.
20
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial .08 Tindak Lanjut Razia PGOT
1.13
1.14.01.
20
1.13
1.14.01.
20
1.13
1.14.01.
20
1.13
1.14.01.
21
1.13
1.14.01.
21
1.13
1.14.01.
21
Terlaksananya rujukan PGOT ke panti sosial
.xx Pembinaan dan Latihan Keterampilan kpd Eks Napi
Kab. Karanganyar
.xx Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan eks Penyandang HIV AIDS .xx Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan Eks Tuna Susila
Kab. Karanganyar
Meningkatnya kemampuan sosial ekonomi eks Napi Meningkatnya kemampuan mental sosial ekonomi Meningkatnya kemampuan sosial ekonomi
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Kab. Karanganyar
121.000.000
1
Dinsosnakertrans
30.000.000
33.000.000
1
Dinsosnakertrans
5.000.000
5.500.000
1
Dinsosnakertrans
Kab. Karanganyar
Terlaksananya pembayaran honor bagi TKSK Terbinanya wadah pemuda karang taruna
39.600.000
10 PA
11.000.000
12.100.000
1
Dinsosnakertrans
17 kecamatan
25.000.000
27.500.000
1
Dinsosnakertrans
139.700.000
5 PGOT
22.000.000
24.200.000
1
Dinsosnakertrans
20 Eks Napi
35.000.000
38.500.000
1
Dinsosnakertrans
30 orang
35.000.000
38.500.000
1
Dinsosnakertrans
20 orang
35.000.000
38.500.000
1
Dinsosnakertrans
219.500.000
Kab. Karanganyar
159.500.000
110.000.000
127.000.000 Kab. Karanganyar
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial .03 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) .05 Pembinaan Karang Taruna
1 th sesuai kasus
36.000.000
Kab. Karanganyar
66.000.000
30 anjal
17 TKSK
177 KT
241.450.000
103.000.000
113.300.000
1
Dinsosnakertrans
26.000.000
28.600.000
1
Dinsosnakertrans
V-3
1.13
1 1.14.01.
21
1.13
1.14.01.
21
1.13
1.14.01.
21
2 .10 Pembinaan dan Penanaman Nilainilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
3
4
.xx Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) .12 Bantuan operasional TAGANA
5 Kab. Karanganyar
6
7
8 Terlaksannaya pembinaan dan penanaman nilai2 kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
9 100 Orang
Kab. Karanganyar
Terwujudnya FK PSM
1 Forum
Kab. Karanganyar
Terlaksananya bantuan operasional Tagana
10
1 unit
RPJMD 1.14
Ketenagakerjaan
1.14
1.14.01
.15
1.14
1.14.01
.15
1.14
1.14.01
.15
1.14
1.14.01
1.14
Meningkatkan Kualitas Menurunnya PMKS Keagamaan Sosial dan Budaya
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja .04 Peningkatan profesionalisme tenaga instruktur LPKS .10 Pembinaan dan Pengembangan LPKS
Kab. Karanganyar
.15
.xx Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Kab. Karanganyar
1.14.01
.15
.11 Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja
1.14
1.14.01
.16
1.14
1.14.01
.16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja .02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
1.14
1.14.01
.16
1.14
1.14.01
.16
1.14
1.14.01
1.14
12 55.000.000
13 60.500.000
14 1
15 Dinsosnakertrans
5.500.000
6.050.000
1
Dinsosnakertrans
30.000.000
33.000.000
1
Dinsosnakertrans
1.220.555.000
1.729.480.000
1.625.150.000
1.812.665.000
152.500.000
192.750.000
Bag Perekonomian Setda
Terbinanya instruktur LPKS Terlaksananya pembinaan dan pengembangan LPK Terlatihnya karyawan perusahaan di bidang peningkatan produktivitas
30 orang
18.000.000
19.800.000
1
Dinsosnakertrans
1 tahun
16.000.000
17.600.000
1
Dinsosnakertrans
20 orang
18.500.000
20.350.000
1
Dinsosnakertrans
Kab. Karanganyar
Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja
3 paket/48 orang
100.000.000
135.000.000
1
Dinsosnakertrans
1
Dinsosnakertrans
Kab. Karanganyar
Terlaksananya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Terserapnya Pencari Kerja Terlaksananya Job Canvassing, Penyuluhan, Bimtek BKK dan Penempatan Tenaga Kerja (AKL dan AKAD)
200 orang
33.000.000
36.300.000
1
Dinsosnakertrans
100 orang
33.000.000
36.300.000
1
Dinsosnakertrans
400 orang, 20 BKK, 20 Calon BKK
55.000.000
60.500.000
1
Dinsosnakertrans
Kab. Karanganyar
882.250.000
.03 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri .05 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Kab. Karanganyar
.16
.08 Penyuluhan Program Pemagangan ke Luar Negeri
Kab. Karanganyar
1.14.01
.16
.09 Pembentukan Wirausaha Mandiri
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.16
.10 Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan
SMU/SMK/MAN seKab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.16
.11 Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK)
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.16
.14 Penaggulangan Pengangguran
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.16
.15 Pelatihan Peningkatan Manajemen Wirausaha Baru
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.16
.16 Pra Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.16
.xx Pembinaan dan Pemantauan Pengguna Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.17
1.14
1.14.01
.17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan .01 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
1.14
1.14.01
.17
.02 Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.17
.05 Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kab. Karanganyar
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
11
Kab. Karanganyar
Terlaksananya penyuluhan program pemagangan ke LN Terlaksananya pembekalan wirausaha mandiri Terlaksananya penyuluhan bimbingan jabatan kepada siswa SMU/SMK
100 orang
3.500.000
3.850.000
1
Dinsosnakertrans
100 orang
350.000.000
385.000.000
1
Dinsosnakertrans
100 orang
5.500.000
6.050.000
1
Dinsosnakertrans
Terlaksananya pembinaan kepada lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK) Peningkatan penempatan TK di dalam negeri (AKL dan AKAD) Terlaksananya peningkatan manajemen wirausaha baru Terlaksananya pembekalan calon TKI ke Luar Negeri Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pengguna TKA
15 BKK
5.500.000
6.050.000
1
Dinsosnakertrans
100 orang
11.000.000
12.100.000
1
Dinsosnakertrans
100 orang
350.000.000
385.000.000
1
Dinsosnakertrans
40 orang
27.500.000
30.250.000
1
Dinsosnakertrans
1 tahun
8.250.000
9.075.000
1
Dinsosnakertrans
590.400.000
Kab. Karanganyar
970.475.000
649.440.000
Terbentuknya tim 1 tim (7 orang) pengawasan dan pengendalian penempatan TKI keluar negeri Terlaksananya sidang 25 kasus/ 75 sidang penyelesaian PHI sesuai ketentuan
11.000.000
12.100.000
1
Dinsosnakertrans
65.000.000
71.500.000
1
Dinsosnakertrans
Terlaksananya bulan K3 dan apel bendera bulan K3
30.000.000
33.000.000
1
Dinsosnakertrans
1 kali/tahun
V-3
1.14
1 1.14.01
.17
1.14
1.14.01
.17
.11 Bimtek Pengembangan Hubungan Industrial Menuju Industrial Peace
1.14
1.14.01
.17
.12 Pemberdayaan LK Tripartit
Kab. Karanganyar
Terselenggaranya porseni dan sidang
1.14
1.14.01
.17
.13 Pembinaan Persyaratan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.17
.15 Pemeriksaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.17
.16 Pemeriksaan Pelaksanaan Norma K3
Kab. Karanganyar
Terselenggaranya pembinaan, pelaksanaan survey KHL, pembahasan UMK dan terlaksananya sosialisasi Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan norma K3
1.14
1.14.01
.17
.17 Pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.17
.18 Pemeriksaan Pelaksanaan Norma Kerja, Pengupahan dan Waktu Kerja
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.17
.22 Bimtek Pembentukan Lembaga Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.17
.23 Identifikasi Potensi Bahaya dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.17
.xx Deteksi Dini Keresahan Hubungan Industrial
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.17
.xx Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Perundang-undangan menuju Harmonisasi Hubungan Industrial
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.17
.xx Bimbingan Teknis Pencegahan Keresahan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja
Kab. Karanganyar
1.14
1.14.01
.17
.xx Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah kpd SP/SB
Kab. Karanganyar
1.15
.1.20.03
.16
1.15
.1.20.03
.16
1.15
.1.20.03
.17
1.15
.1.20.03
.17
1.15
.1.20.03
.17
1.15
2 .06 Bimtek Pemberdayaan SDM SP/SB
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
3
4
Kab. Karanganyar
.18 Operasional kegiatan kesekratariatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2014 .19 Monitoring Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun 2014
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
6
7
8 Terlaksananya bimtek perberdayaan SDM SP/SB
9 1 angkatan/30 orang
Terselenggaranya bimtek
12 30.000.000
13 33.000.000
14 1
15 Dinsosnakertrans
1 angkatan/30 orang
30.000.000
33.000.000
1
Dinsosnakertrans
1 kali, 7 kali sidang, 7 kesepakatan
80.000.000
88.000.000
1
Dinsosnakertrans
20 kali, 8 bulan, 7 kali sidang, 1 kali sosialisasi
65.000.000
71.500.000
1
Dinsosnakertrans
170 persh
31.800.000
34.980.000
1
Dinsosnakertrans
150 perusahaan
32.000.000
35.200.000
1
Dinsosnakertrans
Terlaksananya 4 perush, 130 orang pemeriksaan kesehatan dan 16 titik lokasi pekerja dan lingkungan kerja
30.750.000
33.825.000
1
Dinsosnakertrans
Terlaksananya pemeriksaan norma kerja, pengupahan dan waktu kerja Terselenggaranya Bimtek pembentukan lembaga keselamatan dan kesehatan kerja
75 perusahaan
25.800.000
28.380.000
1
Dinsosnakertrans
30 orang/15 perusahaan
24.150.000
26.565.000
1
Dinsosnakertrans
Terselenggaranya identifikasi potensi bahaya dan pemeriksaan K3 Terlaksananya monitoring ke perusahaan Terselenggaranya bimtek Penerapan Peraturan Perundangundangan menuju Harmonisasi Hubungan Industrial
1 tahun
19.900.000
21.890.000
1
Dinsosnakertrans
30 perusahaan
25.000.000
27.500.000
1
Dinsosnakertrans
30 orang/2 hari
35.000.000
38.500.000
1
Dinsosnakertrans
30 orang/2 hari
35.000.000
38.500.000
1
Dinsosnakertrans
6 DPC
20.000.000
22.000.000
1
Dinsosnakertrans
Terselenggaranya bimtek pencegahan keresahan hubungan industrial dan mogok kerja Terlaksananya monev Dana Hibah kpd SP/SB
10
11
405.000.000 Mengembangkan UMKM
Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan koperasi dan jasa
.11 Kegiatan Dekranasda
Program Pengembangan Sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
5 Kab. Karanganyar
110.000.000
Jakarta dan Karanganyar
Mengembangkan UMKM
Terlaksananya Lomba kerajinan dan keikutsertaan dalam pameran
lomba kerajinan dan 2 pameran
253.594.000 295.000.000
Bag. Perekonomian Setda Kab. Karanganyar selaku sekretariat DBHCHT SKPD Penerima DBHCHT
Terlaksananya kegiatan 1 tahun, 12 labul operasional DBHCHT dan penunjang keg. Lainnya Terpantaunya penggunaan DBHCHT di SKPD penerima
9 Pemantauan
Bag Perekonomian Setda
110.000.000
RPJMD
Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan koperasi dan jasa
-
Bag Perekonomian Setda
647.189.000 -
Bag Perekonomian Setda Bag Perekonomian Setda
150.000.000
Bag Perekonomian Setda
50.000.000
Bag Perekonomian Setda
V-3
1.15
1 .1.20.03
.17
1.15
.1.20.03
.17
1.16
1.16.01
15
1.16
1.16.01
15
02
1.16
1.16.01
15
09
1.16
1.16.01
15
1.16
1.16.01
15
1.16
1.16.01
1.16
2 .xx Pembinaan, monitoring dan evaluasi penguatan modal DBHCHT
3
4
.xx Penyusunan pedoman standar dan prosedur kegiatan DBHCHT
1.16
5 Penerima dana bergulir DBHCHT
6
7
Kabupaten Karanganyar
8 9 Terlaksananya 1 tahun 3 kali pembinaan, monitoring dan evaluasi penguatan modal DBHCHT Terlaksananya 1 tahun Penyusunan pedoman standar dan prosedur kegiatan DBHCHT
PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Study Pengembangan Investasi
Meningkatkan iklim usaha dan pengambangan modal
Meningkatnya investasi daerah
Meniingkatnya nilai investasi
10
11
13
35.000.000
RPJMD
58000 M
12 60.000.000
14
15 Bag Perekonomian Setda
Bag Perekonomian Setda
948.900.000 645.683.000 314.500.000
1.197.300.000 246.950.000
BPPT BPPT
BPPT
Terlaksananya studi penegmb investasi
1 kali
Terlaksananya studi penegmb investasi
1 kali
65.000.000
71.500.000
BPPT
Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
BPPT
56 org
27.500.000
30.250.000
BPPT
Promosi Investasi
BPPT
2 pameran
25.000.000
27.500.000
BPPT
11
Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Perizinan
BPPT
Meningkatnya SDM Aparatur tentang Pelayanan perijinan dan investasi Terlaksananya pameran 2 kali Terpantaunya pelaksanaan perizinan
56 org
10
Meningkatnya SDM Aparatur tentang Pelayanan perijinan dan investasi Terlaksananya pameran 2 kali Terpantaunya pelaksanaan perizinan
30 perusahaan
20.000.000
22.000.000
BPPT
15
12
Temu Bisnis Usaha Pengembangan Investasi
BPPT
Terjalinnya hub. Kerjasama Pengusaha & Pemerintah, Peta Peluang Investasi
1 kali Temu Bisnis
Terjalinnya hub. Kerjasama Pengusaha & Pemerintah, Peta Peluang Investasi
1 kali Temu Bisnis
35.000.000
38.500.000
BPPT
1.16.01
15
13
Monitoring dan evaluasi perusahaan PMA/PMDN/swasta
BPPT
Terpenuhinya 56 perusahaan kewajiban PMA/PMDN tersedianya data investasi yg aktual
Terpenuhinya 56 perusahaan kewajiban PMA/PMDN tersedianya data investasi yg aktual
37.000.000
40.700.000
BPPT
1.16
1.16.01
15
15
Jasa Konsultansi Berstandar ISO 9001:2008
BPPT
16.500.000
BPPT
.1.20.03
.xx
.xx Promosi Potensi dan Produk Unggulan
Terpeliharanya Sertifikasi ISO bagi BPPT
15.000.000
1.16
Terpeliharanya 1 paket Sertifikasi ISO bagi BPPT Terlaksananya 2 pameran pameran INACRAF dan Jateng Fair
1.16
1.16.01
16
1.16
1.16.01
16
01
1.16
1.16.01
16
06
1.16
1.16.01
16
12
1.16
1.16.01
16
15
1.16
1.16.01
16
24
1.16
.1.20.03
.16
1.16
.1.20.03
1.16
Jakarta dan Semarang
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM Meningkatkan iklim usaha INVESTASI DAN REALISASI dan pengambangan modal INVESTASI Pelayanan Perizinan dengan Mobil Keliling
Meningkatnya investasi daerah
Meniingkatnya nilai investasi
BPPT
Inventarisasi Data dan Survey Lokasi
BPPT
BPPT
.16
.22 Peningkatan Kualitas SDM BUMD
Kabupaten Karanganyar
.1.20.03
.16
.23 Penyusunan Buku Profil BUMD Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar
1.16
.1.20.03
.26
1.16
.1.20.03
.26
Program Penataan Perundangundangan .20 Penyusunan Draf Raperda Penyertaaan Modal BUMD
1.16
.1.20.03
.26
.22 Penyusunan Draf Raperda Perusda Aneka Usaha
Kabupaten Karanganyar
1.16
.1.20.03
.26
.xx Penyusunan pedoman standar dan prosedur kegiatan Perusda
Kabupaten Karanganyar
1.17
URUSAN KEBUDAYAAN
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Kabupaten Karanganyar
Meningkatkan iklim usaha dan pengambangan modal
Meningkatnya investasi daerah Kabupaten Karanganyar
Meniingkatnya nilai investasi
1 paket
90.000.000
RPJMD
Terlaksananya pelayanan perizinan kell Tersusunnya draf Perda /draft Perbup Terlaksananya Pelayanan Perizinan di bidang penanaman modal Tersusunnya Berita Acara dan izin jadi/SK 14 jenis izin Tertanganinya permasalahan perizinan Terlaksananya pembinaan dan pemantauan BUMD Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap karyawan BUMD Terlaksananya penyusunan Buku Profil BUMD Kab. Kra
BPPT
Inventarisasi Pemasalahan dan Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan .11 Pembinaan dan pemantauan BUMD
30 perusahaan
58000 M
BPPT
Penyederhanaan Prosedur Perizinan Pelaksanaan SPIPISE
2 pameran
1 paket
2 Draf Perbup 1 Paket
5.000 Izin Jadi
6 Permasalahan
5 BUMD
Terlaksananya pelayanan perizinan kell Tersusunnya draf Perda /draft Perbup Terlaksananya Pelayanan Perizinan di bidang penanaman modal Tersusunnya Berita Acara dan izin jadi/SK 14 jenis izin Tertanganinya permasalahan perizinan
Bag Perekonomian Setda
450.966.000 614.400.000
802.700.000 470.140.000
BPPT BPPT
1 paket
75.000.000
82.500.000
BPPT
2 Draf Perbup
50.000.000
55.000.000
BPPT
1 Paket
12.000.000
13.200.000
BPPT
275.000.000
302.500.000
BPPT
15.400.000
16.940.000
BPPT
5.000 Izin Jadi
6 Permasalahan
55.000.000
Bag Perekonomian Setda
5 Bintek
77.000.000
Bag Perekonomian Setda
80 buku
55.000.000
Bag Perekonomian Setda
RPJMD
58000 M
2.116.425.000 20.000.000
25.041.000 -
Terlaksananya Penyusunan Draf Raperda Penyertaaan Modal BUMD
1 draf Raperda
-
Bag Perekonomian Setda
Terlaksananya Penyunan Draf Raperda Perusda Aneka Usaha Terlaksananya Penyusunan pedoman standar dan prosedur kegiatan Perusda
1 draf Raperda
-
Bag Perekonomian Setda
20.000.000
Bag Perekonomian Setda
1 tahun
2.915.000.000
110.000.000 V-3
1.17
1 .2.04.01
.15
1.17
.2.04.01
.15
1.17
.2.04.01
.16
1.17
.2.04.01
.16
.01 Pembinaan Kepada MSI Karanganyar
Karanganyar
terwujudnya programprogram kesejarhan
1.17
.2.04.01
.16
.04 Seminar Kesejarahan
Karanganyar
terlaksananya seminar ! Keg kesejarahan
terlaksananya seminar ! Keg kesejarahan
30.000.000
1.17
.2.04.01
.16
.Xx Pengembangan dan Pembinaan PEPADI Kab. Karanganyar
Karanganyar
terselenggaranya pembinaan persatuan pedalangan Indonesia (PEPADI)
1 Keg
terselenggaranya pembinaan persatuan pedalangan Indonesia (PEPADI)
1 Keg
50.000.000
1.17
.2.04.01
.16
.07 Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
Karanganyar
1 Keg
50.000.000
.2.04.01
.16
.Xx Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Budaya
Bali
Terwujudnya sosialisasi UU no.11 tahun 2010 terlaksananya festival dan parade seni
1 Keg
1.17
Terwujudnya sosialisasi UU no.11 tahun 2010 terlaksananya festival dan parade seni
1 kali
100.000.000
1.17
.2.04.01
.16
.Xx Pelestarian fisik dan Kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
Karanganyar
1 kali
50.000.000
.2.04.01
.16
.Xx Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Karanganyar
terwujudnya buku kajian naskah kuno (kumpulan buku sejarah lokal) Terwujudnya sosialisasi museum masuk sekolah
1 kali
1.17
terwujudnya buku kajian naskah kuno (kumpulan buku sejarah lokal) Terwujudnya sosialisasi museum masuk sekolah
3 kali
150.000.000
1.17
.2.04.01
.16
.Xx Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekaman
Karanganyar
Peliputan kegiatan 2 Kali kepariwisataan Daerah dan Luar Daerah
Peliputan kegiatan 2 Kali kepariwisataan Daerah dan Luar Daerah
50.000.000
1.17
.2.04.01
.16
.Xx Penggalian dan aktualisasi potensi seni budaya tradisional
Karanganyar
1.17
.2.04.01
.16
.Xx Pembinaan kepada Dewan Kesenian Daerah
Karanganyar
1.17
.2.04.01
.16
.Xx Pementasan Kesenian Tradisional Wayang Kulit
Karanganyar
Terselenggaranya 18 kali penggalian seni budaya tradisional Terwujudnya arahan 1 kali program ke depan tentang kesenian daerah terlaksananya 18 kali pementasan/ pagelaran wayang kulit
Terselenggaranya 18 kali penggalian seni budaya tradisional Terwujudnya arahan 1 kali program ke depan tentang kesenian daerah terlaksananya 18 kali pementasan/ pagelaran wayang kulit
1.17
.2.04.01
.17
1.17
.2.04.01
.17
.01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Kab. Karanganyar
1.17
.2.04.01
.17
.03 Festival Karawitan
Kab. Karanganyar
1.17
.2.04.01
.17
.05 Penyelenggaraan Event Budaya Tingkat Desa
Kab. Karanganyar
1.17
.2.04.01
.17
.09 Festival Band
Kab. Karanganyar
1.17
.2.04.01
.17
.104 Festival Campursari
Kab. Karanganyar
1.17
.2.04.01
.17
.Xx Pentas Fragmen Sejarah RM Said
Kab. Karanganyar
1.17
.1.01.01
.17
.101 Pekan Seni Siswa SD, SMP, SMA, SMK Tk. Kabupaten
Dinas Dikpora
1.17
.1.01.01
.17
.103 Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jawa Tengah di Semarang
Dinas Dikpora
1.17
.1.01.01
.17
.104 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk. Kabupaten
Dinas Dikpora
2 Program Pengembangan Nilai Budaya
3 4 Meningkatkan kualitas Menumbuhkembangk Keagamaan, sosial dan budaya an sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah
.01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
5
Karanganyar
6
jumlah gelar event adat
7
8
Terwujudnya kelestarian adat budaya dari kepunahan
9
7 kali
10
Terwujudnya kelestarian adat budaya dari kepunahan
11
12 75.000.000
7 kali
14
15
75.000.000
Meningkatkan kualitas Menumbuhkembangk Keagamaan, sosial dan budaya an sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah
1.380.000.000
1 Keg
1 kali
3 kali
terwujudnya programprogram kesejarhan
1 Keg
25.000.000
150.000.000
25.000.000
700.000.000
Program Pengelolaan Keragaman Meningkatkan kualitas Menumbuhkembangk Budaya Keagamaan, sosial dan budaya an sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
13
610.000.000
terwujudnya atraksi 10 kali kesenian dan budaya daerah terselenggaranya 1 Keg festival karawitan terselenggaranya event 50 Desa budaya tingkat desa/ kelurahan
terwujudnya atraksi 10 kali kesenian dan budaya daerah terselenggaranya 1 Keg festival karawitan terselenggaranya event 50 Desa budaya tingkat desa/ kelurahan
terselenggaranya 1 Keg festival band remaja terselenggaranya 1 Keg festival campursari terwujudnya tampilan 2 kali fragmen kepahlawanan RM Said
terselenggaranya 1 Keg festival band remaja terselenggaranya 1 Keg festival campursari terwujudnya tampilan 2 kali fragmen kepahlawanan RM Said
110.000.000
50.000.000
300.000.000
50.000.000 100.000.000
Terselenggaranya 480 Orang Pekan Seni Tk. Kabupaten Terkirimnya TIM 120 Orang (FLS2N) SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMALB ke Propinsi
50.000.000
50.000.000
1
Dinas Dikpora
30.000.000
30.000.000
1
Dinas Dikpora
Terlaksananya Festival 17 Kecamatan Seni Kerawitan, Musik Tk. Kabupaten dan Terlaksanaya Pengiriman Lomba ke Tk. Propinsi
30.000.000
30.000.000
1
Dinas Dikpora
V-3
1
2
3
4
5
1.17
.2.04.01
.18
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17
.2.04.01
.18
.03 Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah
1.17
.2.04.01
.18
.09 Inventarisasi dan dokumentasi sumber-sumber sejarah budaya lokal
Kab. Karanganyar
1.17
.2.04.01
.18
.Xx Penyusunan Perda Tentang Cagar Budaya
1.17
.2.04.01
.18
1.17
.2.04.01
1.17
6
7
8
9
10
11
Meningkatkan kualitas Menumbuhkembangk Keagamaan, sosial dan budaya an sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah
12
Terlaksananya 6 kali Kerjasama antar daerah di bidang kebudayaan Terdatanya inventaris 1 kali dan dokumentasi sumber sejarah budaya lokal
Terlaksananya 6 kali Kerjasama antar daerah di bidang kebudayaan Terdatanya inventaris 1 kali dan dokumentasi sumber sejarah budaya lokal
110.000.000
Disparbud
Terwujudnya 1 Keg Rancangan Draf Perda Tentang Cagar Budaya
Terwujudnya 1 Keg Rancangan Draf Perda Tentang Cagar Budaya
100.000.000
.Xx Pameran Kesejarahan dan bendabenda purbakala antar daerah
Kab. Karanganyar
Terselenggaranya 1 kali pameran kesejarahan Benda cagar Budaya se eks Kar. Surakarta
Terselenggaranya 1 kali pameran kesejarahan Benda cagar Budaya se eks Kar. Surakarta
250.000.000
.18
.Xx Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan
Kab. Karanganyar
.18
.Xx Penyusunan Database sistem informasi sejarah purbakala
Kab. Karanganyar
1.17
.2.04.01
.18
.Xx Penyelenggaraan perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa,sastra dan aksara jawa
Kab. Karanganyar
Terselenggaranya 1 kali napak tilas sejarah kepahlawanan Tersusunnya data 1 kali base sejarah dan purbakala dengan sistem 3D Terselenggaranya 1 kali sosialisasi Perda no. 2 th 2013 tentang perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara jawa
40.000.000
.2.04.01
Terselenggaranya 1 kali napak tilas sejarah kepahlawanan Tersusunnya data 1 kali base sejarah dan purbakala dengan sistem 3D Terselenggaranya 1 kali sosialisasi Perda no. 2 th 2013 tentang perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara jawa
1.17
.2.04.01
.18
.Xx Pelaksanaan Lomba Penulisan Sejarah Kepahlawanan
Kab. Karanganyar
1.17
.2.04.01
.18
.Xx Lawatan Sejarah
Kra, Yogyakarta
1.17
.2.04.01
.18
.Xx Kemah Budaya
Semarang
Terwujudnya lomba penulisan sejarah kepahlawanan Terselenggaranya kegiatan lawatan sejarah Terselenggaranya kegiatan pengiriman tim kemah budaya
Terwujudnya lomba penulisan sejarah kepahlawanan Terselenggaranya kegiatan lawatan sejarah Terselenggaranya kegiatan pengiriman tim kemah budaya
1.18 1.18
.1.01.01
.16
1.18
.1.01.01
.16
1.18
.1.01.01
.16
1.18
.1.01.01
.16
1.18
.1.01.01
1.18
1.18
Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan .102 Pelatihan Pengurus OSIS SMA/SMK
Solo Raya, semarang, bakorwil, karisma pawirogo
Dinas Dikpora
.xx Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/MA/SMK .xx Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP dan SMA/SMK Tk Kab dan Pengiriman Tk. Propinsi
Dinas Dikpora
.16
.xx Pelatihan dan Penyelenggaraan KWU Pemuda
Dinas Dikpora
.1.20.03
.16
.10
.1.20.03
.16
.12
Dinas Dikpora
Terselenggaranya Pelatihan Pengurus OSIS SMA/SMK Terlaksananya Pelatihan KKR Siswa SLTP/SLTA
1 kali
3 kali
2 kali
20.000.000
125.000.000
35.000.000
1 kali
50.000.000
3 kali
100.000.000
2 kali
20.000.000
1.668.975.000 299.200.000
1.684.507.500 309.250.000
1 1
Dinas Dikpora
80 Orang
22.000.000
22.000.000
1
Dinas Dikpora
80 Orang
22.000.000
22.000.000
1
Dinas Dikpora
30.000.000
30.000.000
1
Dinas Dikpora
80.000.000
80.000.000
1
Dinas Dikpora
Terselenggaranya 200 Orang Lomba KKR Tingkat Kabupaten dan terkirmnya ke Tk.Provinsi Terlaksanaya Pelatihan 5 Kelompok dan Penyelenggaraan KWU Pemuda Jumlah peserta jambore pemuda
400 org
60.500.000
66.550.000
1
Setda Bag Kesra
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan/ Napak tilas perjuangan pahlawan Joko Songo
Kab. Kra
Jumlah peserta napak tilas joko songo
50 regu
50.000.000
55.000.000
1
Setda Bag Kesra
Kel. Cangakan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
4 Karang Taruna
Motivasi Terbinanya Organisasi pembangunan yang Kepemudaan tinggi
12.700.000
9.700.000
1
1 paket
Terwujutnya Persatuan Wilayah yang aman dan Kesatuan antar dan kondusif Pemuda
16
01
Pembinaan Kepemudaan
1.19
1.20.xx
16
07
Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
Organisasi
1.18
1.20.25
16
15
1.18
.1.20.03
.16
.11 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan/ Operasional/pendamping kegiatan pramuka
.20
15
Kab. Kra
1.20.xx
.1.01.01
14
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan/ Jambore Pemuda
1.18
1.18
13
850.000.000
Pembinaan Generasi Muda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Kec. Gondangrejo
Kab. Kra
Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda Terealisasinya kegiatan pramuka
65 orang
1 keg
Terbinanya Generasi Muda
65 orang
1.000.000
4
1.500.000 1
6.000.000
15.000.000
1.369.775.000
6.000.000
1
16.500.000
1
1.375.257.500
1 1
Setda Bag Kesra Dinas Dikpora Dinas Dikpora
V-3
1.18
1 .1.01.01
.20
1.18
.1.01.01
.20
.07 Program Pengiriman dan Peningkatan SDM Atlit dan pelatih Tingkat Propinsi dan Nasional
Dinas Dikpora
1.18
.1.01.01
.20
.19 Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten
Dinas Dikpora
1.18
.1.01.01
.20
.20 POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan
Dinas Dikpora
1.18
.1.01.01
.20
.21 Pengiriman Atlit Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SMP, SMA, SMK Tingkat Propinsi
1.18
.1.01.01
.20
.23 Pengiriman Atlit Lomba Gerak Jalan 28 Km Tingkat Propinsi
1.18
.1.01.01
.20
.103 Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA dan SMK sederajat Tingkat Propinsi
Dinas Dikpora
1.18
.1.01.01
.20
.106 Pemberian Reward Hasil Kejuaraan Lomba2 Non Akademik dan Pelaksanaan Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat, TUB, PBB, Paskibraka)
Dinas Dikpora
1.18
1.20.xx
.20
.06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
1.18
1.20.xx
.20
.14 Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat
1.18
.1.20.03
.20
2 .04 Pembinaan dan Penanggulangan Bahaya Rokok Bagi Siswa
.05
1.19 1.19
.1.19.03
.15
1.19
.1.19.03
.15
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan/ Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
3
4
5 Dinas Dikpora
12 100.000.000
13 100.000.000
14 1
15 Dinas Dikpora
100.000.000
100.000.000
1
Dinas Dikpora
Terselenggaranya 210 Orang Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten Terselenggaranya 15 cabang OR Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan
115.000.000
115.000.000
1
Dinas Dikpora
85.000.000
85.000.000
1
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Terselenggaranya 23 Cabang OR Pengiriman (OOSN) Siswa SMP, SMA, SMK Tingkat Jawa Tengah
75.000.000
75.000.000
1
Dinas Dikpora
Dinas Dikpora
Terselenggaranya Pengiriman Lomba Gerak Jalan 28 Km Tk. Propinsi Terselenggaran pengiriman POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Propinsi Terselenggaranya Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat, TUB, PBB, Paskibraka) dan terlaksananya pengiriman Pemenang ke Tk. Propinsi dan Atelit Juara 1,2, dan 3 (TK/SD/SMP/SMA dan SMK )
13 Atlit
30.000.000
30.000.000
1
Dinas Dikpora
128 Siswa
60.000.000
60.000.000
1
Dinas Dikpora
757.225.000
757.225.000
1
Dinas Dikpora
Kel Bolong
Kel. Gayamdompo
Kab. Kra
6
7
8 Terselenggaranya Pembinaan dan Penanggulangan Bahaya Rokok terhadap Siswa Pengiriman Atelit dan pelatih ke iven-iven Olah raga Tk. Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat Terlaksananya olah raga rekreasi jalan sehat, voli, tenis meja dan senam
9 100 Orang
4 jenis lomba dan 15 Cabang Olah Raga (2.052 Atlit)
1 paket
1 kegiatan, 25 orang
4 keg
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19
.1.19.03
.15
.09
1.19
.1.19.03
.15
.10
1.19
.1.19.03
.15
.11
1.19
.1.19.03
.15
.12
Satpol.PP
Penanggulangan Gangguan tramtib
Kab.Karanganyar
Penertiban PKL
Kab.Karanganyar
Penertiban Reklame
Kab.Karanganyar
Foreders & Pengamanan
Kab.Karanganyar
Operasi Penertiban Perijinan
Kab.Karanganyar
Penyelenggaraan Kegiatan Satpol
Kab.Karanganyar
1.19
.1.19.03
.15
.13
1.19
.1.19.03
.15
.14
1.19
.1.19.03
.15
.15
1.19
.1.19.03
.15
.29 Fasilitasi PAM PILPRES - PILEG Tahun 2014
Jambore Satpol PP
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Satpol.PP Kab.Karanganyar
Terlaksananya pelatihan pengendalian Keamanan & kenyamanan lingkungan Terciptanya kec yg terbebas dr gangguan Tramtib Jumlah titik wil yg terbebas dr PKL Jumlah titik wil yg terbebas dr Reklame Terpenuhinya permintaan foreders & PAM yg dilaksanakan Terciptanya ketaatan perijinan pd dunia usaha Terselenggaranya kegiatan dlm rangka HUT Satpol Pengiriman / partisipasi dlm Jambore Satpol
11
115 Orang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
.03
10
Terselenggaranya Kompetisi Olahraga
Penngkatan kesehatan masyarakat
Terlaksananya olehraga di masyarakat
Penngkatan kesehatan masyarakat
3.000.000
4.000.000
550.000
632.500
1
48.400.000
1
44.000.000
1
Setda Bag Kesra Bag Perekonomian Setda
13.662.326.475
15.116.715.723
2.337.155.800
2.523.960.980
1
Kantor Satpol
25.327.500
27.860.250
1
Kantor Satpol
116.277.500
127.905.250
1
Kantor Satpol
137.312.300
151.043.530
1
Kantor Satpol
109.974.500
120.971.950
1
Kantor Satpol
178.890.000
196.779.000
1
Kantor Satpol
44.572.000
49.029.200
1
Kantor Satpol
50.000.000
55.000.000
1
Kantor Satpol
15.000.000
16.500.000
1
Kantor Satpol
0
0
1
Kantor Satpol
55 orang
17 kec 5 titik wil 5 titik wil
85%
17 Kec
3 even
10 orang 17 Kec
V-3
1.19
1 .1.19.01
.15
16
1.19
.1.19.01
.15
18
1.19
.1.19.01
.15
19
1.19
.1.19.01
.15
20
1.19
.1.19.01
.15
1.19
.1.19.01
.15
1.19.
1.20.xx
15
01
Pembinaan Linmas / Kamtibmas
15 Kecamatan
8 9 Terpantaunya orang 17 kegiatan asing Terlaksananya piket posko siaga satlak PBP 360 kali Terpantaunya 75 warga organisasi terlarang Terselenggaranya penanganan masalah 17 Kecamatan aktual Terwujudnya fasilitasi keamanan umum 17 Kecamatan Terlaksananaya sosialisasi peran dan 17 Kecamatan fungsi FKDM Terpantaunya terjadinya unjuk rasa 17 Kecamatan dan audensi Terlaksananya penanganan gangguan keamanan dalam 17 Kecamatan negeri Terpantaunya wilayah 13 Kecamatan perbatasan Terpantaunya 17 Kecamatan ketahanan ekonomi Keamanan lingkungan 1 paket
1.19.
1.20.xx
15
02
Pembinaan Wilayah / Daerah
17 Kecamatan
Pembinaan Wilayah
1.19.
1.20.xx
15
3
Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM)
7 Kecamatan
1.19.
1.20.xx
07
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19.
1.20.xx
09
Sosialisasi PBB
1.19.
1.20.xx
01
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di kelurahan
1.19
1.19
.1.19.01
.1.19.01
.15
.15
21
23
1.19
.1.19.01
.15
24
1.19
.1.19.01
.15
27
15
2 Pemantauan orang asing Piket posko siaga dan piket satlak PBP Pemantauan organisasi terlarang Penanganan masalah aktual
Fasilitasi keamanan umum Sosialisasi peran dan fungsi FKDM Pemantaun terjadinya unjuk rasa dan audensi
Penanganan gangguan keamanan dalam negeri Pemantauan wilayah perbatasan Pemantauan ketahanan ekonomi
3
4
5 Kab. Kr.anyar Kab. Kr.anyar
Kab. Kr.anyar Kab. Kr.anyar
Kab. Kr.anyar
Kab. Kr.anyar
Kab. Kr.anyar
Kab. Kr.anyar Kab. Kr.anyar Kab. Kr.anyar
1.19
.1.19.03
.16
.12
1.19
.1.19.03
.16
.13
Kantor Kesbangpol Kantor Kesbangpol
Sosialisasi PBB
1 paket
Terlaksananya sosialisasi PBB
Peningkatan PAD
Kel Bolong
Kab. Kr.anyar
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di kelurahan Penyediaan/ Pembaharuan Buku Induk Linmas Stimulan Pembangunan Lingkungan Pembinaan PKK Kecamatan Piket Posko Siaga dan Piket Satlak PBP Terfasilitasinya PAM kunjungan tamu VVIP & VIP
1 paket
Meningkatnya keterampilan dan kesiapan personil hansip
Wilayah yang aman dan kondusif
2 Buah
Tersedianya Buku Induk Linmas
Peningkatan Kinerja
4 Lingkungan 1 paket 30 orang/hari
1 tahun
Kab.Karanganyar
Terciptanya kondisi wil yg aman dan tertib
Kab.Karanganyar
Tersedianya data tramtib y lengkap 17 Kec
Peningkatan Kapasitas PPNS
Kab.Karanganyar
Penegakan Perda
Kab.Karanganyar
Peningkatan Validasi data perijinan
Kab.Karanganyar
Pengadaan dan Pemasangan Papan Peringatan sanksi Perda
Kab.Karanganyar
Penyusunan / Revisi Perda
Kab.Karanganyar
Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Perda
Kab.Karanganyar
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
1
Kec. Matesih
Program Pemeliharaan kamtramtibmas & Pencegahan Tindak Kriminal
.11
1
22.000.000
5.000.000
.15
.10
39.000.000
20.000.000
0
.1.19.01
.16
120.000.000
35.000.000
Wilayah yang aman dan kondusif
1.19
.16
110.000.000
1 paket
Kec. Tawangmangu
.1.19.03
Kantor Kesbangpol 1
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kec. Matesih
.1.19.03
Kantor Kesbangpol
Kec. Ngargoyoso
Piket Posko Siaga dan Piket Satlak PBP
1.19
1
7
Pembinaan PKK Kecamatan
1.19
35.000.000
Kantor Kesbangpol
1
14
.09
30.000.000
1
70.900.000,00
18
.16
140.000.000
Kantor Kesbangpol
62.000.000,00
15
.1.19.03
125.000.000
1
Wilayah yang aman dan kondusif
15
1.19
280.000.000
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) Terwujudnya keamanan lingkungan
1.20.xx
.07 Pengembangan Jaringan Informasi Tramtib .08
265.000.000
1
1 paket
1.20.xx
.16
25.000.000
Kantor Kesbangpol
Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM)
1.19.
.16
20.000.000
1
17
1.19.
.1.19.03
12.000.000
1
Kel. Delingan
.1.19.03
10.000.000
Kantor Kesbangpol
301.574.800
Stimulan Pembangunan Lingkungan
1.19
1
282.134.000
11
1.19
67.000.000
Wilayah yang aman dan kondusip
15
Patroli Wilayah & Pengerahan Anggota Satpol
60.400.000
15 Kantor Kesbangpol
Terlaksananya Pembinaan Wilayah
1.20.xx
.06
1
1 paket
1.19.
.16
14
27
Kel. Delingan
.1.19.03
13 35.000.000
1
Penyediaan/ Pembaharuan Buku Induk Linmas
1.19
12 30.000.000
230.381.000
10
.16
11
215.972.000
15
.1.19.03
10
Wilayah yang aman dan kondusip
1.20.xx
1.19
7
Terpeliharanya Keamanan lingkungan
1.19.
Fasilitasi PAM kunjungan tamu VVIP & vip
6
Terbentuknya sekretariat PPNS,monitoring & evaluasi keg PPNS Terciptanya tertib aturan , perda yg bisa ditegakkan Penyempurnaan database perijinan Tercapainya pemahaman masy atas Perda Terbentuknya Perda baru dan Revisi Perda yg lama Terlaksananya koordinasi dg SKPD terkait
17 Kec
Meningkatnya Pembangunan Lingkungan Teraksananya pembinaan PKK Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif dan aman
Pembangunan Wilayah Pemberdayaan Perempuan Wilayah yang aman dan kondusif
6.000.000
7.000.000
14.500.000
14.700.000
1
1 4 1
1.200.000
1.320.000
1
4.000.000
4.400.000
1
5.000.000
5.000.000
1
13.596.000
13.596.000
1
1
Kantor Kesbangpol
350.000.000
350.000.000
869.624.500
956.586.950
65.467.500
72.014.250
1
Kantor Satpol
66.000.000
72.600.000
1
Kantor Satpol
72.600.000
79.860.000
1
Kantor Satpol
130.000.000
143.000.000
1
Kantor Satpol
23.861.200
26.247.320
1
Kantor Satpol
29.983.800
32.982.180
1
Kantor Satpol
100.000.000
110.000.000
1
Kantor Satpol
25.000.000
27.500.000
1
Kantor Satpol
95%
4 Perda 95% 95%
3 Perda
80%
V-3
1.19
1 .1.19.03
.16
.14
2
Pelatihan Anti Huru-hara
1.19
.1.20.03
.16
1.19
.1.19.01
.17
1.19
1.19.01
.17
1.19
1.19.01
.17
.29 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Fasilitasi peningkatan kegiatan sosial daerah
3
4
5
8
9
Kab.Karanganyar
Terciptanya keterampilan & ketangkasan dlm menghadapi Huru-hara
90%
Kab. Kra
Tersedianya trofi/ piala dan uang pembinaan
1 TA
1.19
1.19
1.19.01
1.19.01
1.19.01
.17
.17
.17
05
Orientasi ketahanan bangsa Fasilitasi hubungan kerja dewan penasehat FKUB
11
12
Fasilitsi hubungan kerja dan pendataan organisasi aliran penghayat kepercayaan kepada Tuhann YME
Pendidikan pendahuluan bela negara
13
Kab. Kr.anyar Kab. Kr.anyar
Kab. Kr.anyar Fasilitasi hubungan kerja FPBI
1.19
1.19
1.19
.1.20.03
.1.20.03
.1.20.03
.17
.17
.17
1.19
.1.19.01
.18
1.19
.1.19.01
.18
1.19
1.19
.1.19.01
.1.19.01
.18
.18
.06
.07
.15
Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Peringatan hari-hari besar agama/nasional
.1.19.01
.18
Terealisasinya peringatan hari-hari besar agama/ nasional
1 TA
Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Pementasan kesenian ke TMII
Kab. Kra
Terlaksananya promosi kesenian & kebudayaan tk nasional
50 org
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Fasilitas Kegiatan keagamaan, sosial budaya
Kab. Kra
Terlaksananya kegiatan keagamaan, sosial budaya dan pemberian penghargaan
1 TA
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 04
05
06
Forum wawasan kebangsaan
Pembinaan kesatuan bangsa
Kab. Kr.anyar
Kab. Kr.anyar
Sosialisasi pemantapan nilai-nilai Nasionalisme
16
Sosialisasi pemantapan idiologi Pancasila Kab. Kr.anyar
1.19
.1.19.01
.18
17
Sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Kab. Kr.anyar
1.19
.1.19.01
.18 Sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19
.1.19.01
.1.19.01
Terlaksananya forum wawasan kebangsaan
100 orang
Terlaksananya pembinaan kesatuan 75 0rang bangsa Terlaksananya sosialisasi pemantapan nilai-nilai Nasionalisme 75 orang Terlaksananya sosialisasi pemantapan idiologi Pancasila 250 0rang Terlaksananya sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 150 orang
Kab. Kr.anyar
Kab. Kr.anyar
Terlaksananya sosialisasi kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya 50 orang
Kab. Kr.anyar
10
11
12 26.712.000
330.000.000
13 29.383.200
14 1
15 Kantor Satpol
363.000.000
1
Setda Bag Kesra
5.565.000.000
6.164.000.000
90.000.000
99.000.000
1
Kantor Kesbangpol 60.000.000
1
30.000.000
1
50.000.000 Kantor Kesbangpol
25.000.000
75.000.000
100.000.000
75.000.000
100.000.000
1
1
.1.20.03
.18
1.19
.1.20.03
.18
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
957.000.000
1.052.700.000
1
Setda Bag Kesra
88.000.000
96.800.000
1
Setda Bag Kesra
4.205.000.000
4.625.500.000
1
Setda Bag Kesra
1.547.236.175
1.728.526.793
75.000.000
100.000.000
30.000.000
40.000.000
1
1
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol 1 30.000.000
34.000.000 Kantor Kesbangpol 1
60.000.000
67.000.000 Kantor Kesbangpol 1
90.000.000
100.000.000
1 50 orang
30.000.000
33.000.000 Kantor Kesbangpol 1
50 orang
25.000.000
30.000.000
.18
1.19
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Terlaksananya sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Terlaksananya sosialisasi rasa solidaritas & ikatan sosial dimasysrakt
.18 Sosialisasi rasa solidaritas dan ikatan sosial dimasyarakat
1.19
Terlaksananya orientasi ketahanan 100 orang bangsa Terfasilitasinya hubungan kerja dewan penasehat FKUB 17 Kecamatan Terfasilitasinya hubungan kerja dan pendataan org aliran penghayat kepercayaan kpd Tuhan YME 17 Kecamatan Terlaksananya pendidikan bela negara 50 orang Terfasilitasinya hubungan kerja FPBI 17 Kecamatan
Kab. Kra
Kab. Kr.anyar 1.19
7
Program pengembangan wawasan pembangunan 03
Kab. Kr.anyar 1.19
6
Kantor Kesbangpol
Sosialisasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya .08 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Manasik haji .09 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ tingkat kabupaten
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Kab. Kra
Jumlah peserta manasik haji
500 paket
Kab. Kra
Terlaksananya lomba MHQ Pesantren, MTQ Pelajar dan STQ/MTQ umum tingkat kabupaten dan hadiah
950 0rang, 40 cabang
1 30.000.000
34.000.000
55.000.000
60.500.000
1
Setda Bag Kesra
220.000.000
242.000.000
1
Setda Bag Kesra
V-3
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19.
1 .1.20.03
.1.20.03
.1.20.03
.1.20.03
1.20.xx
.18
.18
.18
.18
.18
.10
2 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Pengiriman MHQ, MTQ dan STQ tingkat provinsi
.12 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Pemberangkatan dan pemulangan haji .11 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Monitoring dan Operasional penyaluran bantuan sarana dan prasarana sosial .14 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Operasional kegiatan bantuan sarana ibadah dan olahraga 01
1.20.xx
.18
04
Pembinaan Keg. Keagamaan dan Penyandang Masalah Sosial
1.19.
1.20.xx
.18
06
Peringatan hari-hari besar agama dan nasional
.18 1.20.xx
1.19.
1.20.xx
1.19
.1.20.03
07
.18
.18
xx
.15
4
5
8
9
Kab. Kra
Terkirimnya kontingen kabupaten ke MHQ, MTQ dan STQ tingkat provinsi
50 orang
55.000.000
Kab. Kra
Jumlah jamaah haji yang berangkat dan pulang
500 paket
Kab. Kra
Terealisasinya kegiatan pemberian bantuan
Kab. Kra
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19.
1.19.
3
Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan dan Pengiriman ke Tingkat Kabupaten Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam upaya Peningkatan wawasan Kebangsaan.
Penyelenggaraan tarawih keliling, subuh keliling, jumatan keliling
1.19
.1.19.03
.19
1.19
.1.19.03
.19
.02
1.19
.1.19.03
.19
.04
1.19
.1.19.03
.19
.05
1.19
.1.19.03
.19
1.19
.1.19.03
.19
1.19
.1.19.03
.19
.07 Fasilitasi Bantuan Santunan Pada Anggota Linmas Yg Sakit/Meninggal .09 Peningkatan Peran Satlinmas dalam Pengamanan Pileg dan Pilpres Tahun 2014 .10 Pengadaan Pakaian Linmas & Kelengkapannya
1.19
.1.19.03
.19
Kec. Matesih
Kel.Tegalgede
Kec. Kebakkramat
Kel Bolong
Kab. Kra
Pengadaan KTA Linmas
Kab.Karanganyar Kab.Karanganyar
Gladi Lapang dan Peningkatan SDM Linmas Inti
Kab.Karanganyar
Kab.Karanganyar
.1.19.03
.19
.1.19.03
.19
.12 Pemantauan dan Pendataan Linmas .13 Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Linmas
1.19
.1.19.03
.19
.14
1.19
.1.19.01
.19
08
.1.19.01
.19
60.500.000
1
Setda Bag Kesra
220.000.000
242.000.000
1
Setda Bag Kesra
1 TA
100.000.000
110.000.000
1
Setda Bag Kesra
Terealisasinya kegiatan pemberian bantuan
1 TA
43.000.000
47.300.000
1
Setda Bag Kesra
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama
1 paket
Peringatan hari-hari besar agama dan nasional
4 kegiatan
22 stell
Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan dan 2 Kegiatan Pengiriman ke Tingkat Kabupaten Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam upaya Peningkatan wawasan Kebangsaan. Terlaksananya kegiatan tarawih keliling, pangadaan sarana peribadatan
Peningkatan Kesejahteeran Linmas
09
1 paket
1 TA
Tersedianya fasilitas bantuan
500 buah 750 orang
100 orang
1 T.A
1846 anggota
5841 stel
Kab.Karanganyar
Partisipasi dlm Bintek penanggulangan bencana
600 orang
Kab.Karanganyar Kab.Karanganyar
Kab.Karanganyar
Kab. Kr.anyar
Pemantauan wilayah rawan penyakit masyarakat (Pekat) Kab. Kr.anyar
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Tersedianya KTA Linmas Terselenggaranya pengerahan anggota Linmas Terciptanya pendayagunaan Linmas
Tersedianya pakaian Linmas & kelengkapannya
Pemantauan pelayanan penerbitan riset/survey
Temu fikir remaja dan badan koordinasi pembinaan pemudan dan remaja
Meningkatnya Kehidupan bertoleransi antar umat beragama Terselenggaranya pembinaan kerukuanan antar umat beragama Terciptanya peningkatan wawasan kebangsaan Terlaksananya MTQ tingkat Kecamatan dan Pengiriman ke Tingkat Kabupaten
11
Masyarakat yang tentram dan kondusiv Wilayah yang aman dan kondusiv
Masyarakat yang tentram dan kondusiv Peningkatan Keimanan
12
13
76.486.175
Tersedianya data anggota Linmas Peningkatan pengetahuan ttg Tupoksi Linmas Terciptanya motivasi kerja anggota Linmas Terpantaunya pelayanan peneribitan riset/survey Terlaksananya temu fikir remaja dan bakor pembinaan pemuda dan remaja Terpantaunya wilayah rawan penyakit masyarakat (Pekat)
17 kec 600 orang
6486 orang
81.976.793
15 1
12.500.000
13.500.000
12.250.000
12.250.000
10.000.000,00
10.500.000,00
1
2
1
3
1
3.000.000
Kab.Karanganyar
Kab. Kr.anyar
1.19
15
Kab.Karanganyar
.11
1.19
.19
14
Pembinaan Keg. Keagamaan dan Penyandang Masalah Sosial
10
3.000.000
Terciptanya kerukunan Wilayah yang aman antar umat beragama dan kondusif
1
370.000.000
2.871.310.000
Pengerahan Satlinmas
1.19
.1.19.01
7
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban & Keamanan
Pembinaan Linmas
1.19
6
407.000.000
1
Setda Bag Kesra
3.165.641.000
2.750.000
3.025.000
1
Kantor Satpol
55.000.000
60.500.000
1
Kantor Satpol
25.630.000
28.193.000
1
Kantor Satpol
3.025.000
3.327.500
1
Kantor Satpol
0
0
1
Kantor Satpol
969.265.000
1.066.191.500
1
Kantor Satpol
65.000.000
71.500.000
1
Kantor Satpol
6.000.000
6.600.000
1
Kantor Satpol
50.000.000
55.000.000
1
Kantor Satpol
1.556.640.000
1.712.304.000
1
Kantor Satpol
Kantor Kesbangpol 18.000.000
20.000.000
1
864 kali Kantor Kesbangpol 1 100 orang
30.000.000
40.000.000
90.000.000
99.000.000
Kantor Kesbangpol 1
17 Kecamatan V-3
1.19.
1 1.20.xx
.19
1.19
.1.19.01
.21
1.19
.1.19.01
.21
1.19
1.19
1.19
.1.19.01
.1.19.01
.1.19.01
.21
.21
.21
01
2 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
3
4
5 Kec. Tawangmangu
1.19
.1.19.01
.1.19.01
07
08
09
Pendidikan politik masyarakat
Kab. Kr.anyar
Asistensi bantuan Parpol
Kab. Kr.anyar
Asistensi bantuan Ormas dan LSM
Kab. Kr.anyar
Penyusunan data Parpol, Ormas dan LSM
.21
Sosialisasi PP, Permen, Perda dll
Kab. Kr.anyar
.21 Peningkatan pengetahuan bebangsa dan bernegara Kab. Kr.anyar
1.19
1.19
1.19
.1.19.01
.1.19.01
.1.19.01
.21
Fasilitasi hubungan antar lembaga
.21
.21
Kab. Kr.anyar
Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Legeslatif 13
Kab. Kr.anyar
Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Bupati Kab. Kr.anyar
1.19
.1.19.01
.21
Pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah Kab. Kr.anyar Urusan Wajib Otonomi Daerah, Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Umum, Keagamaam sosial dan Administrasi Keuangan Daerah, budaya Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.20
7
8 Penyuluhan 2 kali Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
9
Program pendidikan politik masyarakat 06
Kab. Kr.anyar 1.19
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pembinaan Disiplin PNS
1.20
.1.20.03
1.20
.1.20.03
.15
1.20
.1.20.03
16
1.20
.1.20.03
.16
.10 Rakor lengkap Penyelenggaraan Umum
1.20
.1.20.03
.16
1.20
.1.20.03
1.20
Berkembangnya sistem tata kelola pemerintah yang akuntabel
Terlaksananya pendidikan politik 50 orang masyarakat Terlaksananya asistensi bantuan 4 kegiatan Parpol Terlaksananya asistensi bantuan 70 ormas/LSM Ormas dan LSM Terlaksananya peyusunan data Parpol, Ormas dan LSM 1 tahun Terlaksananya sosialisasi PP, Permen, 150 orang Perda dll Terlaksananya peningkatan pengetahuan berbangsa dan 50 orang bernegara Trlaksananya fasilitasi hubungan antar lembaga Terlaksanaya fsilitasi penyelengaraan Pemilu Legeslatif Terlaksananya fasilitai penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Bupati Terselenggaranya pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah
Bag. Administrasi Pembangunan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur serta Penegakan Hukum
Setda Kab.Kra
Meningkatnya tertib administrasi pegawai
12 11.000.000
13 11.000.000
472.000.000
578.000.000
50.000.000
55.000.000
50.000.000
75.000.000
50.000.000
75.000.000
14
1
1 1
1
1
15
Kantor Kesbangpol Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol 1 22.000.000
25.000.000
100.000.000
110.000.000
1
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol 1 25.000.000
28.000.000
50.000.000
60.000.000
1
Kantor Kesbangpol
Kantor Kesbangpol -
-
1
-
-
1
Kantor Kesbangpol -
Kantor Kesbangpol 1 17 Kecamatan
250 PNS
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan kegiatan Pemerintahan
10 11 Menurunnya peredaran Wilayah yang aman dan penggunaan miras dan kondusif dan narkoba
125.000.000
150.000.000
10.677.373.400
10.792.098.065
11.880.000
13.068.000
11.880.000
13.068.000
835.000.000
830.000.000
75.000.000
85.000.000
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
Bagian Pemerintahan Umum
Terlaksananaya Rapat 12 Kegiatan Dinas Lengkap dan Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
.11 Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bagian Pemerintahan Umum
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013
100 buku 2 media
150.000.000
160.000.000
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
.16
.12 Penyusunan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran
Bagian Pemerintahan Umum
Tersusunnya LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran
150 Buku I, 150 Buku III, 150 Buku Tanggapan, 40 Buku Himpunan
175.000.000
175.000.000
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
.1.20.03
.16
.xx Percepatan Penyelenggaraan PATEN
Bagian Pemerintahan Umum
250.000.000
200.000.000
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
1.20
.1.20.03
.16
.xx Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN
Bagian Pemerintahan Umum
60.000.000
70.000.000
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
1.20
.1.20.03
.16
.xx Fasilitasi Penanganan Aturan dan Urusan Daerah
Bagian Pemerintahan Umum
Terlaksananya 17 Kecamatan Persiapan Penyelenggaraan PATEN di seluruh Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Terlakasananya 17 Kecamatan Evaluasi Pelaksanaan PATEN Terlaksananya fasilitasi 12 Kegiatan Penanganan Aturan dan Urusan Daerah
50.000.000
50.000.000
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
V-3
1
1.20
.1.20.03
2
.16
3
4
.xx Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah
5
.1.20.03
.16
1.20
1.20.03
25
1.20
1.20.03.
25
XX Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah
Kab. Karanganyar
1.20
1.20.03.
25
XX Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Jawa dan Luar Jawa
.xx Lomba Keserasian Program
.01
1.20
.1.20.06
17
1.20
1.20.xx
20
8
9
10
11
Terlaksananya fasilitasi 12 Kegiatan kunjungan kerja dari luar daerah
Bagian Pemerintahan Umum
Terlaksananya 1 kali lomba/ 12 keikutsertaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam Lomba Keserasian Program
Program Peningkatan Kerjasama Meningkatkan kualitas Menumbuhkembangk Antar Pemerintah Daerah Keagamaan, sosial dan budaya an sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah
PROGRAM PENINGKATAN DAN Meningkatkan Kualitas PENGEMBANGAN PENGELOLAAN Keagamaam sosial dan KEUANGAN DAERAH budaya 1.20.03
7
Bagian Pemerintahan Umum
1.20
1.20
6
WTP
Inspektorat
20
02
Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
1.20
1.20.xx
20
03
Penyusunan Laporan Desa/Kelurahan
1.20
1.20.xx
20
xx
Pengadaan papan Pengumuman
1.20
1.20.xx
20
xx
Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan lelangan Tanah Milik Pemda yang berasal dari Tanah Kas yang berubah statusnya menjadi Kelurahan
Monografi
1.20
.1.20.08
.17
1.20
.1.20.03
.18
1.20
.1.20.03
.18
.17 Operasional Sekretariat Unit Layanan Pengadaan
1.20
1.20.xx
19
01
Kel Bolong
Meningkatkan Kualitas Keagamaam sosial dan budaya
1.20.xx
19
02
Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keu. Desa
1.20
1.20.xx
19
05
Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
40.000.000
50.000.000
35.000.000
40.000.000
130.000.000
-
12 bulan
50.000.000
12 bulan
80.000.000
Terlaksananya pemantauan dan penialian terhadap penyerapan angaran.
61 SKPD
1 LHR
1 paket
1 kali
Penyusunan Laporan Monografi Desa/Kelurahan
2 Kali
1 paket
Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
1 keg
BKD
Terlaksananya lelang eks tanah bondo deso
Terpenuhinya data akurat profil kelurahan Tersusunnya data Monografi yang valid/akurat Terpenuhinya papan pengumuman kelurahan Telaksananya pengelolaan dan penatausahaan keuangan di Daerah Tersusunnya RKA/RKPA dan DPA/DPPA tahun 2013
Profil Desa yang aktual Tertib administrasi laporan Terinformasinya kegiatan
52.500.000
93.159.000,00
102.474.900,00
51.955.000
44.890.000
Opini BPK
WTP
Terwujudnya pengadaan Barang/jasa yang aman, tertib dan lancar. Pengelolaan Keuangan Desa
Kec. Colomadu
1 Tahun
1 paket
Terwujudnya pengadaan Barang/jasa yang aman, tertib dan lancar.
15 Setda Bag Pemerintahan Umum
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
1
Bagian Pembangunan 1
1
Inspektorat
1
9.275.000
9.350.000
12
6
1
11.805.000
9.895.000
1.000.000
1.000.000
4.200.000
4.500.000
1
6
1
77.000.000
84.700.000
1
BKD
1
Bagian Pembangunan 1
1
Tertib administrasi keuangan 50 buah
160.933.500
Bag. Administrasi Pembangunan
14 1
256.809.900
Tertib pengelolaan keuangan desa
Berkembangnya sistem tata kelola pemerintah yang akuntabel
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
1.20
61 SKPD
Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
Pengadaan papan Pengumuman
Kel. Popongan
.57 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pemantauan dan penialian terhadap penyerapan angaran. Kesesuaian data hasil reviu LKD dengan SAP
Operasional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Deso
1.20.xx
12 bulan
Terwujudnya perjamuan dan penerimaan tamu luar daerah Terwujudnya kerjasama dan komunikasi yang baik
13
300.894.000
Opini BPK
Review Laporan Keuangan Daerah
1.20
12 bulan
Berkembangnya sistem tata kelola pemerintah yang akuntabel
.17 Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran.
01
Terwujudnya perjamuan dan penerimaan tamu luar daerah Terwujudnya kerjasama dan komunikasi yang baik
12
1 Tahun
Terlaksananya Pengelola Keuangan Pembinaan Pengelolaan Desa Keuangan Desa
0
160.933.500
8.000.000
10.000.000
1
Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keu. Desa
1 paket
Terlaksananya Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keu. Desa
Tertib administrasi keuangan desa
11.000.000
12.500.000
1
Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD
1 paket
Terselenggaranya pembinaan administrasi bantuan ADD
Tertib Administrasi
7.500.000,00
7.500.000,00
1
V-3
1.20
1 .1.20.03
.20
1.20
.1.20.03
.20
.12 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
1.20
.1.20.03
.20
1.20
.1.20.03
1.20
2 3 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatkan Kualitas SISTEM PENGAWASAN Keagamaam sosial dan INTERNAL DAN PENGENDALIAN budaya PELAKSANAAN KEBIJAKAN
4 Berkembangnya sistem tata kelola pemerintah yang akuntabel
5 Bag. Administrasi Pembangunan
7
8
9
10
11
Opini BPK
WTP
Terwujudnya kesatuan pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
175 buku
Terwujudnya kesatuan pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
175 buku
.13 Pengendalian Pembangunan Daerah
Opini BPK
WTP
Terkendalinya pelaksanaan pembangunan daerah.
61 SKPD
Terkendalinya pelaksanaan pembangunan daerah.
61 SKPD
.20
.14 Pembinaan Jasa Konstruksi
Opini BPK
WTP
.1.20.03
.20
.22 Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar
Bag. Administrasi Pembangunan
Opini BPK
WTP
1.20
.1.20.03
.20
.11 Kormonev pelaksanaan Inpres No.5 Th.2004
Kab.Kra
1.20
.1.20.03
.20
.16 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kab Kra
Terbinanya penyedia, pengguna dan masyarakat Jasa Konstruksi. Terwujudnya sistem pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan. Tersusunya KORMONEV berdasarkan Inpres No.5 Tahun 2004 Termonitor dan terevaluasi penyusunan SOP, SPP dan SPM
1.20
.1.20.03
.20
.18 Penguatan Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi
Kab Kra
1.20
.1.20.06
20
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Reguler / Berkala
Inspektorat
1.20
.1.20.06
20
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
Inspektorat
1.20
.1.20.06
20
Kajian Evaluasi Kebijkan Pemerintah Daerah
Inspektorat
1.20
.1.20.06
20
Inspektorat
1.20
.1.20.06
20
Biaya Proses Peradilan, saksi dalam proses hukum/sidang di Pengadilan Inventarisasi Temuan Pengawasan
1.20
.1.20.06
20
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Inspektorat
1.20
.1.20.06
20
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Inspektorat
1.20
.1.20.06
20
Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus
Kab. Karanganyar
1.20
.1.20.06
20
Pelaksanaan LARWASDA
1.20
.1.20.06
20
1.20
.1.20.06
1.20
.1.20.06
Bag. Administrasi Pembangunan
Inspektorat
6
Terlakasananya Road Map Reformasi Birokrasi Terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan Terlaksananya pemeriksaan atas kasus/aduan publik Terlaksananya Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Kepala Daerah
100 orang/Rekanan Terbinanya penyedia, pengguna dan masyarakat Jasa Konstruksi. 20 Buku Terwujudnya sistem pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan. 2 laporan (semester)
12 2.306.295.650
13 1.998.332.860
14
15
52.500.000
1
Bagian Pembangunan 1
210.000.000
1
Bagian Pembangunan 1
100 orang/Rekanan
78.225.000
1
20 Buku
34.571.250
1
Bagian Pembangunan 1
33.000.000
36.300.000
1
Setda Bag. Orpeg
100%
66.000.000
72.600.000
1
Setda Bag. Orpeg
100%
55.000.000
60.500.000
1
Setda Bag. Orpeg
563.895.200,00
620.284.720,00
1
Inspektorat
12 laporan
55.701.800,00
61.271.980,00
1
Inspektorat
12 kajian
77.772.200,00
85.549.420,00
1
Inspektorat
22.808.500,00
25.089.350,00
1
Inspektorat
67.580.700,00
74.338.770,00
1
Inspektorat
328.776.800,00
235.888.000,00
1
Inspektorat
176 obrik (12 bulan)
Terlaksananya 1 tahun kehadiaran saksi-saksi di pengadilan Terinventarisasinya 12 bulan temuan hasil pengawasan dari aparat pengawasan baik intern maupun ekstern Terselesaikannya 9 laporan, 12 bulan tindak lanjut temuan hasil pengawasan obrik Terwujudnya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan Terlaksananya pemeriksaan khusus
3 laporan
132.000.000,00
145.200.000,00
1
Inspektorat
48 laporan
174.309.300,00
191.740.230,00
1
Inspektorat
Kab. Karanganyar
Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
176 obrik
49.938.900,00
54.932.790,00
1
Inspektorat
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
Kab. Karanganyar
58 laporan
210.478.400,00
231.526.240,00
1
Inspektorat
20
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Kab. Karanganyar
Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan kegiatan atas aturan yang berlaku Meningkatnya pemahaman terhadap SPIP, terlaksananya pemetaan SPIP pada beberapa SKPD
60 SKPD
63.622.900,00
69.985.190,00
1
Inspektorat
20
Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi
Kab. Karanganyar
Terwujudnya reformasi 16 SKPD birokrasi di lingkungan Pemerintah Kab. Karanganyar
30.114.700,00
33.126.170,00
1
Inspektorat
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
V-3
1.20
1 .1.20.03
.24
1.20
.1.20.03
.24
.02 Penanganan Permasalahan Hukum
Bag. Hukum
1.20
.1.20.03
.24
.03 Pelaksanaan RANHAM
Bag. Hukum
1.20
.1.20.03
.24
Pelatihan Penanganan Permasalahan Hukum
Bag. Hukum
1.20
.1.20.03
.25
1.20
.1.20.03
.25
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH .xx Penetapan Batas Daerah
1.20
.1.20.03
.25
.09 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah
Bagian Pemerintahan Umum
1.20
.1.20.03
.25
.xx Pameran APKASI
Bagian Pemerintahan Umum
1.20
.1.20.03
.26
1.20
.1.20.03
.26
ProgramPenataan Peraturan Perundang-Undangan .07 Peningkatan dan Pengelolaan JDI Hukum
1.20
.1.20.03
.26
1.20
.1.20.03
1.20
2 Program Mengintensifkan Penanganan Pengadauan Masyarkat
3
4
5
Bagian Pemerintahan Umum
6
7
8
9
10
11
Terlaksananya Kajian 100% Hukum Terlaksananya 15 konsultai konsultasi dan advokasi hukum Terlaksananya Laporan Ranham 100 buku Terlaksananya Koordinasi RANHAM 4 kali Terlaksananya Pelatihan penanganan permasalahan hukum
50 orang
Terlaksananya batas daerah dg 2 Penetapan Batas Kabupaten Daerah Terlaksananya fasilitasi 2 MoU kegiatan kerjasama daerah dan terbayarnya iuran Badan Kerjasama Terlaksananya 1 kali pameran keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam Pameran APKASI
12 575.000.000
13 640.000.000
14
15 Setda Bag. Hukum
300.000.000
330.000.000
1
Setda Bag. Hukum
100.000.000
110.000.000
1
Setda Bag. Hukum
175.000.000
200.000.000
1
Setda Bag. Hukum Setda Bag. Hukum
405.000.000
415.000.000
1
200.000.000
200.000.000
1
130.000.000
135.000.000
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
80.000.000
1
Setda Bag Pemerintahan Umum
75.000.000
Setda Bag Pemerintahan Umum Setda Bag Pemerintahan Umum
2.025.000.000
2.325.000.000
Bag.Hukum
Tersedianya Himpunan Peraturan Hukum Daerah
1000 buku
250.000.000
250.000.000
1
Setda Bag. Hukum
.08 Pelaksanaan MASDARKUM
Bag.Hukum
Terlaksananya Sosialisasi Masdarkum
8 kali
150.000.000
200.000.000
1
Setda Bag. Hukum
.26
.11 Lomba Keluarga sadar Hukum
Bag.Hukum
Terlaksananya Lomba Keluarga sadar 2 kali Hukum
150.000.000
200.000.000
1
Setda Bag. Hukum
.1.20.03
.26
.18 Sistem Informasi Produk Hukum Daerah
Bag. Hukum
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi produk hukum daerah
250.000.000
250.000.000
1
Setda Bag. Hukum
1.20
.1.20.03
.26
.10 Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Non Perda
Bag. Hukum
Tersusunya Produk Hukum daerah non Perda
300.000.000
350.000.000
1
Setda Bag. Hukum Setda Bag. Hukum
1.20
.1.20.03
.26
.13 Program Legislasi Daerah
Bag. Hukum
1.20
.1.20.03
.26
.17 Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Daerah
Bag. Hukum
Tersusunya draf prolegda tahun 2014 Terselenggaranya pelatihan legal drafting bagi aparat Pemda
1.20
.1.20.03
.26
Tersusunya Raperda
.1.20.03
.26
.16 Penyusunan Raperda dan evaluasi Perda Pembinaan Produk Hukum Desa
Bag. Hukum
1.20
Bag. Hukum
1.20
.1.20.03
.26
Terlaksananya produk hukum desa Terlaksanaya pelatihan dokumentasi hukum
1.20
.1.20.03
.27
1.20
.1.20.03
.27
Terevaluasi dan tersusunnya perubahan SOTK Perangkat Daerah
60 SKPD
1.20 1.20
.1.20.08 .1.20.08
.28 .28
Program Pendidikan Kedinasan .07 Diklat Pimpinan Tingkat II
BKD
1.20
.1.20.08
.28
.08 Diklat Pimpinan Tingkat III
BKD
1.20
.1.20.08
.28
.09 Diklat Pimpinan Tingkat IV
BKD
1.20
.1.20.08
.28
.10 Seleksi Peserta Diklat Instansi
BKD
400 peserta
Pelatihan Dokumentasi Hukum
Program Penataan Daerah Otonomi Baru .05 Evaluasi dan penyusunan SOTK Perangkat Daerah
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Bag. Hukum
Kab.Kra
Setda Bag. Hukum
20 Perda
150 Non Perda 500 unit
1 Unit
75.000.000
100.000.000
1
Setda Bag. Hukum
200.000.000
220.000.000
1
Setda Bag. Hukum
15 Raperda
450.000.000
495.000.000
1
Setda Bag. Hukum
50 Perdes
100.000.000
110.000.000
1
Setda Bag. Hukum
50 orang
100.000.000
150.000.000
1
Setda Bag. Hukum
110.000.000
121.000.000
110.000.000
121.000.000
1
Setda Bag. Orpeg
80 orang
Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Terselenggaranya kegiatan seleksi peserta diklat
3 orang
347.680.300 165.927.300
382.448.330 182.520.030
1 1
BKD BKD
5 orang
181.753.000
199.928.300
1
BKD
-
-
-
1
BKD
-
-
-
1
BKD
V-3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.20
.1.20.08
.29
1.20
.1.20.08
.29
.01 Diklat Prajabatan bagi CPNSD
BKD
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi CPNSD Gol. I, II dan III
1.20
.1.20.08
.29
.03 Diklat Teknis Tugas dan Fungsil bagi PNS Daerah
BKD
Pengiriman peserta kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
20%
1.20
.1.20.08
.29
BKD
Pengiriman peserta kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
20%
1.20
.1.20.08
.29
.11 Pelatihan Team Building
1.20
1.20.xx
18
01
1.20
1.20.xx
18
02
1.20
1.20.xx
18
05
Pembinaan Perangkat Desa
1.20
1.20.xx
18
08
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
1.20
1.20.xx
18
02
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20
1.20.xx
18
1.20
1.20.xx
18
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Diklat Teknis Fungsional bagi PNS Daerah
BKD
Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa
07
Pembinaan Lembaga Desa
02
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan kepada masyarakat
Formasi Perangkat Desa Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan Perangkat Desa
Kec. Jaten Kec. Tasikmadu
Kec. Kerjo
1.20
.1.20.03
.29
.05 Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik
1.20
.1.20.08
.30
1.20
.1.20.08
.30
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur .01 Penyusunan Rencana Pembinaan karier PNS
1.20
.1.20.08
.30
.02 Seleksi CPNSD Kab. Karanganyar
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.03 Penempatan PNS
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.05 Pengelolaan SIMPEG
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.06 Digitalisasi Arsip Kepegawaian
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.07 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.09 Proses Penanganan Kasus pelanggaran disiplin PNS
BKD
1.20
.1.20.08
.30
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.15 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karanganyar .16 Penyelesaian LHKPN Kabupaten Karanganyar
1.20
.1.20.08
.30
.17 Ujian dinas kenaikan pangkat golongan/penyesuaian ijasah
BKD
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Kab.Kra
1 paket 10 desa
4 kegiatan
Pengiriman peserta team building Terisinya Formasi Perangkat Desa Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa
200 orang
60 orang Perangkat Desa yang Definitif Tertib Administrasi
Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Desa
14
15
1.528.380.800
12
1.674.998.910
13
1
BKD
935.650.000
1.029.215.000
1
BKD
95.489.300
105.038.230
1
BKD
-
1
BKD
BKD
-
150.000.000
165.000.000
1
33.000.000
44.500.000
2
6
114.188.800
121.237.680
1
14
95.999.700,00
97.999.700,00
1
12
18.053.000
17.908.300
1
4
1
Penyelenggaraan 1 paket Pemilihan Kepala Desa
Terisinya Formasi Kepala Desa
Kepala Desa yang Definitif
Pengelolaan Keuangan Desa
Terselenggaranya Platihan Pengelolaan Keuangan Desa
Tertib Administrasi
9.000.000
9.000.000
1
Terbinanya lembaga desa
Wilayah yang aman dan kondusif
6.000.000
7.500.000
1
Pembinaan Lembaga Desa
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
1 paket
10 desa
10 Desa,100 %
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat
1 Peningkatan pengetahuan masyarakat
100%
5.000.000
5.000.000
66.000.000
72.600.000
1.116.297.600 BKD
BKD
Pengisian jabatan struktural sesuai kompetensi Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNSD Melaksanakan kegiatan penyelesaian mutasi /penempatan PNS Melaksanakan kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat PNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS
370 jabatan
375 CPNS
1
Setda Bag. Orpeg
1.227.927.360
63.485.400
69.833.940
1
BKD
220.000.000
242.000.000
1
BKD
1.000 orang
44.000.000
48.400.000
1
BKD
1.284 orang
71.502.200
78.652.420
1
BKD
Pengelolaan data Simpeg Kabupaten Karanganyar Pembuatan arsip Kepegawaian dalam format digital Pelaksanaan seleksi administratif calon peserta praja IPDN Terselenggaraanya kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin dan pemantauan jam kerja / sidak pada seluruh SKPD
11.816 PNS
44.000.000
48.400.000
1
BKD
4.000 file
11.000.000
12.100.000
1
BKD
50 peserta
11.000.000
12.100.000
1
BKD
65 kasus
85.250.000
93.775.000
1
BKD
Tersusunnya SOP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karanganyar Meningkatnya pendapatan negara di sektor pajak Pengiriman peserta ujian dinas dan ujian kenaikan golongan/ PI
4 SOP
33.000.000
36.300.000
1
BKD
43 pejabat
11.000.000
12.100.000
1
BKD
410 orang
16.500.000
18.150.000
1
BKD
V-3
1.20
1 .1.20.08
.30
1.20
.1.20.08
.30
.19 Penyelesaian ijin Perkawinan dan Perceraian
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.20 Penyelesaian kartu-kartu pegawai.
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.02 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Kepegawaian dan pembinaan PNS Kab.Kra
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.22 Penyelesaian ajuan pensiun PNS
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.23 Pemberian piagam penghargaan jasa pengabdian PNS 'SATYA LENCANA KARYA SATYA'
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.25 Pemeliharaan File Kepegawaian PNSD Kabupaten Karanganyar
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.27 Uji Kompetensi Jabatan
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.28 Penataan dan Pemerataan PNS
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.29 Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.
Uji Kesehatan PNS
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.
Bimbingan Konseling
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.
Pemilihan PNS Teladan
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.
Penilaian Prestasi Kerja PNS
BKD
1.20
.1.20.08
.30
.
Pembekalan PNS pra Purna Tugas
BKD
1.20
.1.20.03
.30
1.20
.1.20.03
Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah
1.20
.1.20.03
Penyusunan Analisis Jabatan
Kab.Kra
Tersusunnya dokumen analisis jabatan
1.20
.1.20.03
Pelaksanaan FORKOMPANDA
Kab.Kra
1.20
.1.20.04
Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)
Kab.Kra
1.20
.1.20.06
21
2 .18 Penyusunan LP2P PNS Kab. Karanganyar
.24 Pengelolaan dan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
3
4
5 BKD
Setda Kab.Kra
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
6
7
8
9
11 10.500 PNS
12 88.000.000
13 96.800.000
14 1
15 BKD
30 ajuan
33.000.000
36.300.000
1
BKD
Pengadaan kartu identitas pegawai dan Kartu Pegawai Elektronik Terselenggaranya sosialisasi bidang kepegawaian
3.000 kartu
38.500.000
42.350.000
1
BKD
3.500 PNS
110.000.000
121.000.000
1
BKD
Proses penyelesaian ajuan pensiun PNSD Pengiriman berkas permohonan mendapatkan piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya
460 orang
27.500.000
30.250.000
1
BKD
140 orang
11.000.000
12.100.000
1
BKD
Penataan file 11.816 file dan kepegawaian bagi 1.000 buah latomap PNSD kabupaten folder karanganyar Pelaksanaan uji 100 PNS kompetensi jabatan Pelaksanaan proses 2.000 guru penataan dan pemerataan PNS yg meliputi kebijakan penataan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pengawasan, pemindahan PNS dan pelaporan
55.000.000
60.500.000
1
BKD
-
1
BKD
16.500.000
18.150.000
1
BKD
Terlaksananya tertib administrasi ijin belajar dan ijin pemakaian gelar bagi PNSD kab. Karanganyar Jumlah PNS yang mengikuti uji kesehatan PNS Jumlah PNS yang menjalani Bimbingan Konseling
11.000.000
12.100.000
1
BKD
Jumlah PNS teladan yang terpilih Meningkatnya pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan untuk memasuki purna tugas Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian
100%
1.125 ajuan
-
20 PNS
-
-
1
BKD
10 PNS
-
-
1
BKD
15 PNS 11.816 orang
400 PNS
71.500.000
-
-
1
BKD
78.650.000
1
BKD
-
1
43.560.000
47.916.000
407.000.000
447.700.000
1 dokumen
330.000.000
Terlaksananya Forum Komunikasi Organisasi Perangkat Daerah
1 kegiatan
Terlaksananya Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia
2 kegiatan
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Kab. Karanganyar/ Luar Daerah (Propinsi, dll)
10 Meningkatnya pendapatan negara di sektor pajak Terselesaikannya ijin perkawinan dan perceraian bagi PNSD
Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan SDM pengawas
50 kali
1
Setda Bag. Orpeg
363.000.000
1
Setda Bag. Orpeg
55.000.000
60.500.000
1
Setda Bag. Orpeg
22.000.000
24.200.000
1
Setda Bag. Orpeg
1
Inspektorat
394.713.000,00
434.184.300,00
312.972.000,00
344.269.200,00
V-3
1
2 Pelatihan SIMWAS LHP sesuai dengan permendagri 42 tahun 2011
3
4
Pelaksanaan PKS/Ekspose
1.20
.1.20.06
22
.1.20.06
23
Ketahanan Pangan
1.21
Program Peningkatan Ketahanan Meningkatkan kuantitas dan Pangan kualitas produksi serta pemasaran hasil
Kab. Karanganyar
.1.22.01
.15
Terbitnya PKPT Inspektorat
Inspektorat
Terwujudnya tingkat aman ketahanan pangan
Terwujudnya sarana Informasi dan keterbukaan Publik
Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan di daerah Kab Karanganyar
17
Fasilitasi Desa Mandiri Pangan
18
Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat
Kabupaten Karanganyar Kel Jungke Kec. Karanganyar
19
Operasional Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten Karanganyar
20
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
Kabupaten Karanganyar
21
Evaluasi dan monitoring Pemberdayaan masyarakat miskin
Kabupaten Karanganyar
60 orang
6 eks PKPT tahun 2014
1 unit
RPJMD
75%
Terlaksananya Penyusunan laporan pola pangan harapan Terbentuknya desa Mandiri pangan Terlaksananya pembangunan lumbung pangan masyarakat Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait tentang ketahanan pangan Terlaksananya Peningkatan kemampuan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Terlaksananya pengumpulan data keluarga rawan pangan dan gizi Terlaksananya promosi / sosialisasi diversafikasi pangan Terlaksananya pencegahan rawan pangan dan gizi Terlaksananya lomba cipta menu khas Kabupaten karanganyar Terlaksananya pembinaan pelaku pangan alternatif
22
Promosi Diversifikasi Pangan
Kabupaten Karanganyar
23
Perencanaan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Kabupaten Karanganyar
24
Lomba Cipta Pangan berbahan baku lokal
Kabupaten Karanganyar
25
Pembinaan Pelaku Pangan Alternatif
Kabupaten Karanganyar
26
Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah
27
pembentukan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia
Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya pembentukan KRPL Terlaksananya Peringantan Hari Pangan Sedunia
.
11
Tertibnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terha Jumlah Kebutuhan Pangan
1.22
10
Tertibnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
16
28
.15
8 9 Terwujudnya APIP yang 61 SKPD komptern dalam melaksanakan amanat Permendagri 42 tahun 2011
Peningkatan pengetahuan bagi aparat pengawas
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.21
.1.22.01
7
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
1.22
6
Inspektorat
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)
1.20
5 Kab. Karanganyar/ Luar Daerah (Propinsi, dll)
Terwujudnya Kelompok tani yang potensial 9 Desa Terwujudnya desa mandiri pangan 1 Desa/ Kelurahan Terwujudnya lumbung pangan masyarakat
12 11.000.000,00
13 12.100.000,00
14 1
15 Inspektorat
70.741.000,00
77.815.100,00
1
Inspektorat
14.223.550,00
15.645.905,00
1
Inspektorat
14.223.550,00
15.645.905,00
1
Inspektorat
9.075.000
9.982.500
9.075.000
9.982.500
1
Inspektorat
1.389.000.000 1.600.000.000 1.389.000.000
1.430.000.000 2.814.887.000 1.430.000.000
22.000.000
23.000.000
KKP
100%
60.000.000
65.000.000
KKP
100%
550.000.000
555.000.000
KKP
Terwujudnya koordinasi dengan instansi terkait yang menangani ketahanan pangan Terwujudnya lembaga distribusi pangan potensial
100%
40.000.000
45.000.000
KKP
100%
20.000.000
22.000.000
KKP
17 Kecamatan
Tersedianya data keluarga rawan pangan dan gizi
100%
15.000.000
17.000.000
KKP
17 Kecamatan
Terwujudnya budaya konsumsi diversifikasi pangan Terwujudnya pencegahan rawan pangan dan gizi Terwujudnya menu makanan khas Kabupaten Karanganyar Terwujudnya pelaku pangan alternatif yang potensial
100%
35.000.000
40.000.000
KKP
100%
22.000.000
24.000.000
KKP
100%
25.000.000
30.000.000
KKP
100%
30.000.000
34.000.000
KKP
Terwujudnya pengadaan cadangan pangan pemerintah, Bantuan Modal Lumbung Masyarakat
100%
500.000.000
500.000.000
KKP
5 Kawasan
Terbentuknya KRPL
100%
55.000.000
60.000.000
KKP
1 Kegiatan
Terselenggaranya Hari Pangan Sedunia
100%
15.000.000
15.000.000
KKP
1 Tahun
7 lembaga
17 kecamatan
17 Kecamatan
5 Kelompok
1 Tahun
Pemberdayaan Masyarakat Desa
9.537.628.800
7.302.245.300
Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan
1.402.082.500
1.422.882.500
145.000.000
150.000.000
1.22 .xx Pemberdayaan masyarakat miskin
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Kabupaten Karanganyar
Terwujudnya pemberdayaan masy miskin melalui usaha ekonomi produktif
1 17 Kelompok
BPMD
V-3
1.22
1.22
1
2
3
4
5
Pemberdayaan lembaga adat .03 istiadat dan sosial budaya masyarakat
Kabupaten Karanganyar
.15
.02 Pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.15
.05 Pembina tim penggerak PKK
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.15
.06
10 program pokok PKK dan P2MBG
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.15
.08
Kegiatan TP PKK Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.15
.1.22.01
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
.1.22.01
.15
.XX Peningkatan kapasitas masyarakat
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.15
Penanggulangan kemiskinan .09 berbasis pemberdayaan masyarakat
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.15
.10
.1.22.01
.15
Kelompok Kerja Operasional Pos .07 Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu)
.1.22.01
.15
.11
.1.22.01
.15
Operasional Pendampingan .12 Sertifikasi Kawasan Lindung dan Sawah lestari
Kabupaten Karanganyar
1.20.xx
19
02
Pembinaan Pelatihan Administrasi PKK (Buku)
Kel. Delingan
Kel.jungke
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22.
Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat
Pemberian makanan tambahan anak sekolah
1.22.
1.20.xx
19
03
Pembinaan PKK Desa / Kelurahan
1.22.
1.20.xx
17
14
Pembinaan TP PKK Kecamatan
1.22.
1.20.xx
18
14
Pembinaan, Pelatihan Perempuan
.1.22.01
.15
.04
UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)
1.22
1.22
Program Pengembangan . Lembaga Ekonomi Pedesaan .08 Penguatan los / kios pasar desa
Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar
1.22
.1.22.01
.16
.10 Pmbinaan usaha ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP)
.1.22.01
.16
.11
Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.16
.09
Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.16
.02
Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.16
Pelatihan ketrampilan usaha .XX kerajinan (Kelompok usaha keterampilan)
.1.22.01
.16
.XX
Kabupaten Karanganyar
1.22
Fasilitasi usaha budidaya tanaman
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Terlaksananya Rakor Pokjanal Posyandu Terlaksananya program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat melalui PMT-AS Terlaksananya sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari Pembinaan Pelatihan Administrasi PKK ( Buku )
12
13
25.000.000
30.000.000
120.000.000
125.000.000
24 SKPD
20.000.000
23.000.000
100 Orang
30.000.000
30.000.000
Terlaksananya partisipasi Gelar TTG Tingkat Nasionl Dan Pengoptimalan Posyantekdes Terlaksananya pembinaan lumbung pangan masyarakat Terbentuknya dan terbinanya BUMDES
10
11
450.000.000
450.000.000
17 Kecamatan
40 orang
60.000.000
60.000.000
3 kali rakor
30.000.000
30.000.000
130.000.000
130.000.000
3 kali rakor
15.000.000
15.000.000
5000 siswa
140.000.000
145.000.000
15.000.000
15.000.000
5.000.000
5.500.000
80 orang
2 Desa
360 Buku
Pembinaan PKK Desa / 12 bln Kelurahan Pembinaan TP PKK 4 Kali Kecamatan Pembinaan, Pelatihan 1 kegiatan Perempuan
Terlaksananya pembangunan los / kios pasar desa Terlaksananya pembinaan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP)
.16
1.22
Terlaksananya pembinaan kader PKK oleh dewan pembina TP PKK Terlaksananya pembinaan 10 Program Pokok PKK dan P2MBG Terlaksananya kegiatan TP PKK Kabupaten Karanganyar Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat dalam upaya untuk peningkatan taraf hidup Terlaksananya rakor penanggulangan kemiskinan Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Kabupaten Karanganyar
.16
.1.22.01
1.22
8 9 Terlaksananya pembinaan bagi 16 kel. Adat pengurus lembaga adat Terlaksananya 80 orang Pelatihan Tenaga Tehnis dan Masyarakat melalui usaha ekonomi produktif
Terlaksananya pembinaan UP2KPKK
.1.22.01
1.22
7
Kabupaten Karanganyar
1.22
1.22
6
6 kelompok
Kelancaran Administrasi PKK Terlaksananya pembinaan PKK Terlaksananya Pembinaan PKK Terlaksananya pembinaan, pelatihan perempuan
Tertib administrasi PKK Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan
69.332.500
48.972.500
98.750.000
109.410.000
9.000.000
11.000.000
40.000.000
45.000.000
14 1
15 BPMD
1
BPMD
1
BPMD
1
BPMD
1
BPMD
1
BPMD
1
BPMD
1
BPMD
1
BPMD
1
BPMD
1
BPMD
1
7 1
14
1
1
1
BPMD
320.000.000
320.000.000
8 unit
25.000.000
25.000.000
1
BPMD
8 unit
25.000.000
25.000.000
1
BPMD
1
BPMD
110.000.000
110.000.000
25.000.000
25.000.000
1
BPMD
50.000.000
50.000.000
1
BPMD
1
BPMD
1
BPMD
4 Kelompok
10 LPM/cppd 20 Desa
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Usaha Kerajinan
40 orang
40.000.000
40.000.000
Kabupaten Karanganyar
Meningkatkan jumlah kelompok usaha budidaya tanaman.
20 Klmpok
25.000.000
25.000.000
V-3
1.22
1.22
1
2
.1.22.01
.16
.XX
.1.22.01
.17
.
Fasilitasi usaha pertanian dan peternakan
3
4
5 Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.17
.05 Unit pengaduan masyarakat
1.22
.1.22.01
.17
.06 Pendampingan PNPM-MPd
Kabupaten Karanganyar
1.22
.1.22.01
.17
.08 Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I
Kabupaten Karanganyar
1.22
.1.22.01
.17
.09 Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.17
.11 Bangun desa
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.17
.12
Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.17
.13
Pemugaran perumahan dan penataan pemukiman
.1.22.01
.17
.14
Pembinaan Pembangunan Desa Terpadu ( PDT )
Kabupaten Karanganyar
.1.22.01
.17
.15
Evaluasi pemberdayaan masyarakat , perlombaan desa/kel
Kabupaten Karanganyar
1.20.xx
15
01
.1.22.01
.17
Operasional pendampingan .17 penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat
.1.22.01
.17
.18
.1.22.01
.17
.10 Bhakti TMMD
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22 1.22
1.22
1.22
01
Operasional pendampingan penataan lingkungan
1.20.xx
1.20
1.20.xx
17
15
1.20
1.20.xx
18
17
Pembinaan LPMK
1.22.
1.20.xx
17
01
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
1.22.
1.20.xx
17
17
2
15
1.20.xx
17
1.22.
1.20.xx
17
1.20
.1.20.24
.17
16
9
10
11
15 Klmpok
20.000.000
2.629.176.300
2.829.362.800
14 1
15 BPMD
1
BPMD
20.000.000
20.000.000
1.300.000.000
1.465.500.000
1
BPMD
1 Desa
60.000.000
60.000.000
1
BPMD
1 Desa
60.000.000
60.000.000
1
BPMD
Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana jalan di perdesaan
1
BPMD
20 Desa
45.000.000
50.000.000
Terlaksananya pencanangan BBGRM tingkat kabupaten
1
BPMD
177 desa/kel
40.000.000
45.000.000
110.000.000
120.000.000
5 kec
25.000.000
25.000.000
17 Kecamatan
75.000.000
75.000.000
196.100.000
224.150.000
Terlaksananya program PNPM-MD dengan lancar Terlaksananya kegiataan TMMD sengkuyung I dengan baik Terlaksananya kegiataan TMMD sengkuyung II dengan baik
Terlaksananya kegiatan pemugaran perumahan Terlaksananya keterpaduan pembangunan desa Terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan Lomba Desa
12 kecamatan
500 KK
1 paket
Terlaksananya lomba tingkat desa
Motivasi desa untuk lebih maju
BPMD
1
BPMD
1
BPMD
2
16
1
BPMD
1
BPMD
1
BPMD
55.000.000
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya penataan lingkungan permukiman
20 desa
55.000.000
60.000.000
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya kegiatan Bhakti TMMD
4 Desa
40.000.000
50.000.000
109.700.000
122.170.000
2
17
71.380.000
71.630.000
1
9
Musrenbangdesa. Pembinaan Lembaga desa Kel. Kalisoro
Kel. Jantiharjo Kec.Karangpandan Kec. Karanganyar Kec. Tasikmadu
Pembinaan LPMK Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
Perlombaan Desa/Kelurahan
Penataan Lingkungan
Kel.jungke
Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Pokjanal POSYANDU)
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
13
20.000.000
50.000.000
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
.59 Sosialisasi PBB
Terselenggaranya koordinasi penyelesaian 17 Kecamatan pengaduan masyarakat penerima bantuan
12
Kabupaten Karanganyar
Kel. Cangakan 1.22.
8 Meningkatnya jumlah usaha pertanian dan peternakan .
Terlaksananya pengelolaan PANSIMAS 71 BP-SPAMS dengan baik
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa. Pembinaan RT/RW dan Lembaga Desa
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.20.xx
Kabupaten Karanganyar
Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa
1.20
1.22.
7
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.22
1.22
6
Perlombaan Desa/Kelurahan
1 paket 1 kegiatan
1 paket
5 link 1 paket
1 kegiatan
1 Kali
Penataan Lingkungan
12 keg.
Kel. Gayamdompo
Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Pokjanal POSYANDU)
12 bulan, 3000 anak
Kec. Colomadu
Sosialisasi PBB
1 paket
Terlaksananya Musrenbangdesa. Terlaksananya pembinaan RT/RW dan lembaga desa Terlaksananya pembinaan LPMK Terbinanya kelolpok masyarakat pembangunan Kelurahan Terlaksananya Pemb Lembaga Kemasyarakatan
Terlaksananya Musrenbang di Kelurahan
Skala Prioritas Pembangunan wilayah desa yang aman dan kondusip Pemberdayaan Aparat Desa Peberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Skala Prioritas Pembangunan
Terselenggaranya Motivasi desa untuk Kegiatan Lomba Antar lebih maju Kelurahan dengan Baik Terlaksananya Penataan Lingkungan Terlaksananya kegiatan Posyandu di Kelurahan Gayamdompo Terlaksananya Sosialisasi PBB
Motivasi desa untuk lebih maju
11.870.000
6.425.000
85.171.000
85.965.000
4
1
8 1
24.177.300
24.177.300
1
3
62.462.000
53.135.500
1
15
50.000.000
45.350.000
1
7
32.956.000
1
1
7.860.000
7.860.000
1
1
17.500.000
18.000.000
1
2
Masyarakat sehat
Tertib administrasi desa
V-3
1.22
1
2
5
6
7
Kabupaten Karanganyar
8 Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah desa/kel
9
14 1
15 BPMD
60.000.000
1
BPMD
150.000.000
150.000.000
1
BPMD
60.000.000
60.000.000
1
BPMD
40 Orang
60.000.000
60.000.000
1
BPMD
Terlaksananya data profil desa tingkat perkembangan desa dan kelurahan
177 desa dan kelurahan
1
BPMD
25.000.000
30.000.000
Terlaksananya pelatihan metodelogi pemberdayaan masyarakat
80 orang
70.000.000
75.000.000
162 orang
80.000.000
60.000.000
1
Setda Pemdes
55 orang
60.000.000
60.000.000
1
Setda Pemdes
324 orang
200.000.000
200.000.000
1
Setda Pemdes
Terselenggaranya Bintek pengelolaan keuangan bagi Kades, Sekdes, Bendahara, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan
225 orang
200.000.000
1
Setda Pemdes
Terlaksananya Bimtek bagi anggota BPD
324 orang
.1.22.01
.18
1.22
.1.22.01
.18
.XX Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya 40 Orang pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
1.22
.1.22.01
.18
.XX Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan bagi aparatur Pemdes
1.22
.122.01.
18.
XX Pelatihan apatur pemerintahan desa dalam bidang menejemen pembangunan partisipatif
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya 40 Orang pelatihan managemen pembangunan partisipatif bagi aparatur pemerintahan desa
.122.01.
18.
Pelatihan Perencanaan Partisipatif XX Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya pelatihan P3MD
.1.22.01
.18
.16
Pendayagunaan dan penyusunan data profil desa/ kel
Kabupaten Karanganyar
.122.01.
18.
15
Pelatihan metodelogi pemberdayaan masyarakat
Kabupaten Karanganyar
1.22
.1.20.03
…
Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Sekretaris Desa
1.22
.1.20.03
.18
.10 Pembekalan Perangkat Desa Baru
Kabupaten Karanganyar
Terselenggaranya Pembekalan kepada Perangkat Desa baru
1.22
.1.20.03
.18
.20 Sosialisasi produk hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kabupaten Karanganyar
Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Desa yang memahami dan melaksanakan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1.22
.1.20.03
.18
.19 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa
Kabupaten Karanganyar
1.20
.1.20.03
.18
1.22
.1.20.03
.18
Program Peningkatan Kapsitas BPD .13 Bimbingan Teknik BPD Baru Periode 2012 - 2018
Kabupaten Karanganyar
1.22
.1.20.03
.20
1.22
.1.20.03
.20
1.22
.1.20.03
1.22
1.22
1.22
1.22
Infrastruktur wilayah
4
.17
1.22
.xx
3
.1.22.01
10
11
162 desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.22
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMDES/KELURAHAN .23 Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Belanja Hibah.
Bag. Administrasi Pembangunan
.18
.08 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Kabupaten Karanganyar
.1.20.03
.18
.09 Pengisian kekosongan formasi jabatan Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar
.1.20.03
.20
.06 Fasilitasi Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
Desa yang melaksanakan pengisian perangkat seKabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Opini BPK
WTP
486 orang
12
13
80.000.000
85.000.000
2.734.745.000
1.055.000.000
60.000.000
BPMD
Terwujudnya pemahaman yang sama atas peraturan perundang - unfangan yang berlaku terkait Belanja Hibah.
177 Desa/Kelurahan
1.649.745.000
150.000.000
1
Setda Pemdes
120.000.000
150.000.000
1
Setda Pemdes
2.451.625.000
1.675.000.000
1
Bagian Pembangunan 1
Terwujudnya pemahaman yang sama atas peraturan perundang - unfangan yang berlaku terkait Belanja Hibah.
177 Desa/Kelurahan
86.625.000
Terpilihnya Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya Terisinya kekosongan jabatan perangkat desa
6 Kepala Desa
60.000.000
45.000.000
1
Setda Pemdes
70 formasi
60.000.000
70.000.000
1
Setda Pemdes
Meningkatnya tertib penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pembangunan desa
177 desa/kel
100.000.000
125.000.000
1
Setda Pemdes
V-3
1.22
1 .1.20.03
.20
1.22
.1.20.03
.20
.05 Fasilitasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Tunjangan dan Kesejahteraan Kepada Kepala Desa ,Perangkat Desa,Ketua RW dan Ketua RT
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya penyaluran bantuan tunjangan penghasiln dan tunjangan jabatan dan bantuan kesejahteraan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa,Ketua RW dan Ketua RT
1.22
.1.20.03
.20
.07 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Desa
Kabupaten Karanganyar
1.22
.1.20.03
.20
....
Kabupaten Karanganyar
1.22
.1.20.03
.20
.10 Klasifikasi Desa Penerima Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Karanganyar
1.22
.1.20.03
.20
.11 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Pungutan
1.22
.1.20.03
.20
1.22
.1.20.03
1.22
2 .02 Rakor Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12 50.000.000
13 60.000.000
14 1
15 Setda Pemdes
162 desa/15 Kel
110.000.000
120.000.000
1
Setda Pemdes
Tersusunnya Raperda dan Raperbup mengenai Pemerintahan Desa Tersusunnya Raperda dan Raperbup mengenai Pemerintahan Desa Terselenggaranya klasifikasi desa dalam rangka pemberian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
9 Raperda
600.000.000
1
Setda Pemdes
9 Perbup
300.000.000
300.000.000
1
Setda Pemdes
162 Desa
40.000.000
45.000.000
1
Setda Pemdes
Kabupaten Karanganyar
Terselenggaranya evaluasi rancangan APBDesa dan monitoring pelaksanaan APBDesa
162 Desa
65.000.000
70.000.000
1
Setda Pemdes
.12 Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Kabupaten Karanganyar
Tersedianya bobot desa dan terlaksananya monitoring pelaksanaan ADD
162 desa
85.000.000
90.000.000
1
Setda Pemdes
.20
.15 Monitoring Penyaluran Bantuan Pembangunan Balai Desa/Gedung Serba Guna/Pagar Balai Desa/Talud/Gapura Balai Desa
Desa penerima bantuan
35 Desa
40.000.000
45.000.000
1
Setda Pemdes
.1.20.03
.20
.21 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
64 Desa
40.000.000
45.000.000
1
Setda Pemdes
1.22
.1.20.03
.20
.24 Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa Yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan
Desa-desa di Kecamatan se Kabupaten Karanganyar Kelurahan se Kab. Karanganyar
Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan Balai Desa/gedung serba guna/pagar balai desa/ talud/gapura balai desa Terselenggaranya monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terselenggaranya pelaksanaan lelangan tanah eks bondo desa yang desanya menjadi kelurahan dengan lancar dan tertib
13 Kelurahan
105.000.000
110.000.000
1
Setda Pemdes
1.22
.1.20.03
.20
.….. Fasilitasi alih fungsi dan atau mutasi tanah kas desa
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya kegiatan alih fungsi dan atau mutasi tanah kas desa
6 Desa
30.000.000
35.000.000
1
Setda Pemdes
1.22
.1.20.03
.20
.04 Fasilitasi Pemberian Kompensasi bagi Sekdes dan Pemberian jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya pemberian kompensasi bagi Sekdes dan pemberian jasa pengabdian Kades dan Perangkat Desa
73 orang
30.000.000
40.000.000
1
Setda Pemdes
1.22
.1.20.03
.20
.03 Penyusunan laporan monografi desa dan kelurahan
Kabupaten Karanganyar
Terwujudnya laporan monografi desa/kelurahan yang tertib dan lancar
177 desa/Kel
70.000.000
80.000.000
1
Setda Pemdes
1.22
.1.20.03
.20
.08 Pembinaan administrasi kelurahan
Kabupaten Karanganyar
15 kelurahan
60.000.000
70.000.000
1
Setda Pemdes
1.22
.1.20.03
.20
.09 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah kelurahan
Kabupaten Karanganyar
15 kelurahan
20.000.000
25.000.000
1
Setda Pemdes
1.22
.1.20.03
.20
....
Pemecahan Desa
Kabupaten Karanganyar
1 Desa
300.000.000
300.000.000
1
Setda Pemdes
1.22
.1.20.03
.20
...
Penyusunan buku administrasi Desa
Kabupaten
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan Terselenggaranya monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Terwujudnya pemecahan desa Ngringo menjadi 2 Desa Tersedianya buku-buku administrasi desa dan kelurahan
177 Desa/Kel
200.000.000
1
Setda Pemdes
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pemerintahan Desa
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
3
4
5 Kabupaten Karanganyar
6
7
8 Terselesaikannya permasalahanpermasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
9 12 Bulan
10
11
V-3
1
2
1.24 1.26
.1.26.01
.15
1.26
.1.26.01
.15
1.26
.1.26.01
.15
Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan .01 Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan .06 Pembinaan Arsip
1.26
.1.26.01
.15
.09
Penilaian Arsip Dinamis In Aktif
1.26
.1.26.01
.15
.11
1.26
.1.26.01
.15
.12
1.26
.1.26.01
.16
1.26
.1.26.01
.02
1.26
.1.26.01
.17
1.26
.1.26.01
.17
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
274.990.000 62.020.000
Kab. Karanganyar
14
15
283.684.750 65.121.000
Kab. Karanganyar
11225 berkas
-
-
1
Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar
12.020.000
12.621.000
1
Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar
5 desa dan 10 SKPD 300 dos
-
-
1
Kantor Perpustakaan
Penyusunan dan Penerbitan Bupati tentang Kearsipan
Kab. Karanganyar
4 Peraturan Bupati
-
-
1
Kantor Perpustakaan
Akuisisi Arsip SKPD Pendampingan Monitoring Evaluasi Arsip Desa dari Provinsi Entry Data Arsip Penilaian Lomba Tertib Arsip Desa
Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar
5 SKPD 5 Desa
5.000.000
5.250.000
1 1
Kantor Perpustakaan Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar
15000 berkas 16 Kecamatan
25.000.000 20.000.000
26.250.000 21.000.000
1 1
Kantor Perpustakaan Kantor Perpustakaan
93.595.000
93.595.000
Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah Penilaian Arsip Dinamis Akuisisi Arsip Statis dan Dinamis SKPD Pendataan dan Penataan Arsip/ Dokumen Daerah (Pengolahan Arsip Secara Baku)
.04
5
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Fumigasi Arsip
Kab. Karanganyar
10000 berkas
-
-
Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar
300 Dos 10 SKPD
16.000.000 5.000.000
16.000.000 5.000.000
Kab. Karanganyar
15000 berkas
72.595.000
72.595.000
40.175.000
42.183.750
38.500.000
40.425.000
1
Kantor Perpustakaan
1.675.000
1.758.750
1
Kantor Perpustakaan
79.200.000
82.785.000
7.500.000
7.500.000
1
Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar
Pemeliharaan Rutin Peralatan Komputer dan Printer
Kantor Perpustakaan
1 Depo dan 5 ruang gedung 5 komputer dan 2 printer
Kab. Karanganyar
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1 1
Kantor Perpustakaan Kantor Perpustakaan Kantor Perpustakaan
Kantor Perpustakaan Kantor Perpustakaan
1.26
.1.26.01
.18
1.26
.1.26.01
.18
.01
Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
Kab. Karanganyar
5 naskah
1.26
.1.26.01
.18
.02
1 paket
-
-
1
Kantor Perpustakaan
.1.26.01
.18
.05
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip Bimbingan Teknis Kearsipan
Kab. Karanganyar
1.26
Kab. Karanganyar
50 orang
20.000.000
21.000.000
1
Kantor Perpustakaan
Pengadaan Rak Arsip Pengadaan AC untuk ruang data Pengadaan Tabung Alat Pemadam Api Kapasitas Pengadaan Lemari Arsip Dinamis (Rool Pack)
Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar
10 buah 1 Buah
13.400.000 4.500.000
14.070.000 4.725.000
1 1
Kantor Perpustakaan Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar
2 Buah
2.300.000
2.415.000
1
Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar
2 Buah
31.500.000
33.075.000
1
Kantor Perpustakaan
1.25 1.25
.1.07.01
.15
1.25
.1.07.01
.15
1.25
.1.07.01
.15
1.25
.1.07.01
1.25
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
511.040.000 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi
300.040.000
.01 Penyusunan Kebijakan Bidang Postel .03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan iNformasi
Dishubkominfo
Terwujudnya perbup 1 perbup bidang Postel terpenuhinya 17 PPID kebutuhan informasi yang benar dan akurat
Terwujudnya perbup 1 perbup bidang Postel terpenuhinya 17 PPID kebutuhan informasi yang benar dan akurat
.15
.04 Pengadaan alat studio dan komunikasi
Dishubkominfo
terlaksananya kegiatan 240 keg liputan kegiatan Pejabat pemkab karanganyar
terlaksananya kegiatan 240 keg liputan kegiatan Pejabat pemkab karanganyar
.1.07.01
.15
.05 Forum Komunikasi Kehumasan
Kab. Karanganyar
Terlaksananya pendataan 17menara kali survey celuler
.15
.07 Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika
wil kab. Karanganyar
terlaksananya pendataan retribusi menara celuler
2 kali kegiatan
Terlaksananya pendataan menara celuler terlaksananya pendataan retribusi menara celuler
1.25
.1.07.01
1.25
.1.07.01
.15
.08 Penerbitan Majalah Intanpari Karanganyar Tentram
Dishubkominfo
Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media tatap muka
7 kali kegiatan
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Dishubkominfo
Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media tatap muka
17 kali survey
2 kali kegiatan
7 kali kegiatan
-
15.000.000
-
10.000.000
17.000.000
100.000.000
V-3
1.25
1 .1.07.01
.15
1.25
.1.07.01
.15
.10 Dokumentasi Photo dan Video Shooting
Dishubkominfo
Terlaksananya Proses pengurusan izin penyelenggaraan penyiaran pembuatan Perda LPPL
1.25
.1.07.01
.15
.11 Peningkatan Layanan Informasi Sosialisasi UU/Perda
Wilayah Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya rakor bidang kehumasan
1.25
.1.07.01
.15
.12 Pemberdayaan Kelompok Informai Masyarakat
Wilayah Kabupaten Karanganyar
terpenuhinya kebutuhan sarana kerja petugas liputan
1.25
.1.07.01
.15
.14 Klipping Pers
Dishubkominfo
1.25
.1.07.01
.15
1.25
.1.07.01
.15
.15 Liputan Kegiatan Pimpinan/ Siaran Pers .16 Kegiatan Siaran Keliling
Wilayah Kabupaten Karanganyar Wilayah Kabupaten Karanganyar
Tersusunnya buku pintar Karanganyar Terwujudnya buku profil Intanpari terwujudnya dokumen berita tentang Kab. Karanganyar dari media massa
1.25
.1.07.01
.15
.17 Pendataan dan Intensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Wilayah Kabupaten Karanganyar
Terwujudnya dokumen 240 lbr foto, 24 kegiatan Pejabat VCD Pemkab karanganyar
Terwujudnya dokumen 240 lbr foto, 24 kegiatan Pejabat VCD Pemkab karanganyar
1.25
.1.07.01
.15
.18 Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Semarang
terwujudnya kelompok penyebar informasi kepada masyarakat disekitarnya
17 klp
terwujudnya kelompok penyebar informasi kepada masyarakat disekitarnya
17 klp
-
1.06
.1.07.01
.15
.05 Penerbitan Profil Kabupaten Karanganyar
Kab.Karanganyar
Terwujudnya media penyebaran informasi pada masyarakat
12 kali
Terwujudnya media penyebaran informasi pada masyarakat
12 kali
-
1.06
.1.07.01
.15
xx
Penyusunan Buku Pintar Kabupaten Karanganyar
Kab.Karanganyar
Terwujudnya naskah sambutan bupati
600 Naskah
Terwujudnya naskah sambutan bupati
600 Naskah
-
1.06
.1.07.01
.15
xx
Pembinaan dan Pengawasan Pengusaha TI (Teknologi Informasi)
Kab.Karanganyar
1.25
.1.07.01
.18
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
1.25
.1.07.01
.18
.04 Kerjasama dengan Media Masa
Media massa
Terwujudnya promosi daerah melalui media massa
5 kali
Terwujudnya promosi daerah melalui media massa
5 kali
40.000.000
1.25
.1.07.01
.18
.05 Jumpa Pers / Kemitraan dng Pers
Podang VIP, Kantor Bupati Karanganyar
Terbentuknya publik opini di media massa
7 kali
Terbentuknya publik opini di media massa
7 kali
22.000.000
1.25
.1.07.01
.18
.06 Kegiatan Siaran Televisi
TATV
3 kali
35.000.000
.1.07.01
.18
.08 Kegiatan Promosi Informasi
Jalan-jalan protokol di Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya penyebaran informasi melalui talk show di televisi Terlaksananya penyebaran informasi melalui spanduk
3 kali
1.25
Terlaksananya penyebaran informasi melalui talk show di televisi Terlaksananya penyebaran informasi melalui spanduk
5 kali
7.000.000
1.25
.1.07.01
.18
.09 Kegiatan SIaran Bupati Menyapa
Studio RSPD
Terciptanya komunikasi yang baik dengan masyarakat
7 kali
Terciptanya komunikasi yang baik dengan masyarakat
7 kali
7.000.000
1.25
.1.07.01
.18
.11 Bersama Membangun Karanganyar
Studio RSPD
Terlaksananya dialog 12 kali interaktif antara dengan Pimpinan SKPD
Terlaksananya dialog 12 kali interaktif antara dengan Pimpinan SKPD
1.25
.1.07.01
.18
.12 Kegiatan Siaran RSPD
Studio RSPD
Terselenggaranya siaran langsung pada event-event penting
Terselenggaranya siaran langsung pada event-event penting
1.25
.1.07.01
.18
.1.07.01
.18
.14 Kerjasama Dengan Radio Lain/RRI xx Pengadaan perangkat siaran dan audio sound system
RRI Surakarta
1.25
RSPD
Perangkat pemancar siaran dan peralatan siaran baru
1 paket
Perangkat pemancar siaran dan peralatan siaran baru
1.25
.1.07.01
.18
xx
Kab.Karanganyar
50.000.000
.1.07.01
.18
xx
1 kali
30.000.000
.1.07.01
.18
xx
Survey kepuasan masyarakat
Peningkatan pemanfaatan media center Terselenggaranya pameran
1 paket
1.25
Peningkatan pemanfaatan media center Terselenggaranya pameran
1 paket
1.25
Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Penguatan Media Center Penyelenggaraan Pameran
1.26
2 .09 Penyusunan Sambutan Bupati
Perpustakaan
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
3
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
4
5 Dishubkominfo
6
7
8 Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui siaran keliling
30 kali
9
12 bulan
1 kali
10 Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui siaran keliling Terlaksananya Proses pengurusan izin penyelenggaraan penyiaran pembuatan Perda LPPL
Terlaksananya rakor bidang kehumasan
1 buah Kamera
700 exp 700 exp 20000 lembar
terpenuhinya kebutuhan sarana kerja petugas liputan Tersusunnya buku pintar Karanganyar Terwujudnya buku profil Intanpari terwujudnya dokumen berita tentang Kab. Karanganyar dari media massa
30 kali
11
12 bulan
1 kali
12 35.000.000
14
15
29.040.000
10.000.000
1 buah Kamera
12.000.000
700 exp
10.000.000
700 exp
25.000.000
20000 lembar
10.000.000
20.000.000
7.000.000
Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi
211.000.000
Kab.Karanganyar
13
5 kali
20 kali
4 kali
1 kali 1 kali
10.000.000
20 kali
-
4 kali
-
1 paket
-
1 kali
-
10.000.000 617.407.300
690.557.666 V-3
1.26
1 .1.26.01
.21
1.26
.1.26.01
.21
.05
1.26
.1.26.01
.21
.10
1.26
.1.26.01
.21
.11
1.26
.1.26.01
.21
1.26
.1.26.01
1.26
2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah
3
4
5
Kab. Karanganyar
.12
Pelaksanaan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan Perpustakaan
Kab. Karanganyar
.21
.17
Penyediaan Jasa Internet/ Hot Spot Area
Kab. Karanganyar
.1.26.01
.21
.18
1.26
.1.26.01
.21
.19
Forum Komunikasi Perpustakaan dan Pustakawan Se Solo Raya Lomba Karya Ilmiah Tingkat Pelajar, Mahasiswa dan Umum
1.26 1.26
.1.26.01 .1.26.01
.21 .21
.20 .21
8
1.26
.1.26.01
.21
1.26
.1.26.01
.21
1.26
.1.26.01
.21
1.26
.1.26.01
.21
1.26
.1.26.01
.21
1.26 1.26
.1.26.01 1.20.xx
.21 21
1.26
.1.26.01
.21
9
13 690.557.666
14
15
181.140.000
211.330.000
1
Kantor Perpustakaan
13.800.000
13.800.000
1
Kantor Perpustakaan
3000 eksemplar
32.600.000
34.230.000
1
Kantor Perpustakaan
50 Desa/ Sekolah dan Lokasi Car Free Day
61.010.250
64.060.763
1
Kantor Perpustakaan
Tersedianya fasilitas internet/ hot spot area bagi pengunjung perpustakaan
12 bulan
13.500.000
14.175.000
1
Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar
100 orang
20.497.050
21.521.903
1
Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar
1 Kelompok Peserta
32.200.000
33.810.000
1
Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar
27 orang 140 orang
53.400.000 59.200.000
56.070.000 62.160.000
1 1
Kantor Perpustakaan Kantor Perpustakaan
-
-
1
Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar
3 Kegiatan
52.000.000
54.600.000
1
Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar
1 Kegiatan
20.000.000
21.000.000
1
Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar
1 Paket
35.000.000
1
Kantor Perpustakaan
2 Paket
35.000.000
35.000.000
1
Kantor Perpustakaan
55.000.000
1
Kantor Perpustakaan 2
13.800.000
1
Kantor Perpustakaan
Kab. Karanganyar
Kel. Delingan
Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan
-
Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil
Pertumbuhan nilai produksi
Meningkatnya kontribusi pertanian bagi PDRB
Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan
Peningkatan Minat Baca Masyarakat
.1.20.03
.15
2.01
.1.20.03
.15
.06 Pemberdayaan P3A / GP3A se Kab. Karanganyar
Kabupaten Karanganyar
2.01
.1.20.03
.15
.xx Lomba P3A/GP3A Tk. Kab./Karesidenan/Prop./Nasional
Kabupaten Karanganyar
2.01
.1.20.03
.15
.xx Bimbingan Teknis Alih Fungsi di Lingkungan Bahan Baku Rokok
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya Bimbingan teknis
2.01
.2.01.01
.15
.01 Pengadaan Bibit Komoditas Agro Unggulan
Jatipuro, Jumantono, Ngargoyoso, Tawangmangu
Pengadaan Bibit 10000 batang Komoditas agro Unggulan Jambu Merah, Stroberi, Durian, Bawang putih, jeruk, alpokat, jahe
2.01
.2.01.01
.15
.03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Gondangrejo, Mojogedang Karanganyar, Jumapolo
Pembinaan Kelompok Tani, pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan wirausaha
2.01
.2.01.01
.15
.12 Identifikasi Komoditas Agro Unggulan Kecamatan
17 Kec Se Kab Karanganyar
2.01
.2.01.01
15
03
BP4K, BPK dan Kec. Karangpandan
Tersedianya data komoditas agro unggulan 17 kecamatan Terselenggaranya pertemuan Gapoktan
27,41
Terlaksananya 1 bintek 219 peserta pembinaan terhadap P3A / GP3A se Kab. Karanganyar Terlaksananya Lomba 3 kegiatan P3A/GP3A Tk. Kab./Karesidenan/Pro p./Nasional 4 Bintek
50 buku
8.060.000
20.583.871.600 15.908.071.600 126.459.000 993.750.000
RPJMD
2.01
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
12 617.407.300
9 orang
URUSAN PILIHAN Pertanian
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
11
Tercukupinya honorarium petugas pelayanan perpustakaan Peminjaman buku perpustakaan
Maintenance dan Update Website Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
10
4 Perpustakaan Desa dan 1 Tempat Ibadah
Kab. Karanganyar
Pelayanan Perpustakaan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah/ Desa Tingkat Kabupaten .22 Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis TI xx Lomba Perpustakaan Sekolah (SD, SMP, SMA) xx Lomba Perpustakaan Desa/ Kelurahan xx Pembuatan Website Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar xx Lomba Mewarnai dan Melukis Tingkat TK, SD xx Pameran Buku 01 Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan
2 2.01
7
Kab. Karanganyar
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengolahan Bahan Pustaka
xx
6
10000 batang
50 buku
176 Gapoktan
21.446.652.480 18.865.452.480 158.667.000 727.875.000
95.000.000
Bag Perekonomian Setda
100.000.000
Bag Perekonomian Setda
-
Bag Perekonomian Setda
378.500.000
567.750.000
Dispertanbunhut
70.000.000
105.000.000
Dispertanbunhut
36.750.000
55.125.000
Dispertanbunhut
100.000.000
BP4K
V-3
2.01
1 .2.01.01
15
2.01
.2.01.1
.16
2.01
.2.01.1
.16
.12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Karanganyar, Jaten, Jatiyoso
Tersedianya alat mesin 4 unit pertanian berupa power threser, vacum sealer, pengering gabah
4 unit
300.000.000
450.000.000
Dispertanbunhut
2.01
.2.01.1
.16
.15 Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian
Kebakkramat, Jatipuro, Jumantono, Jumapolo, Ngargoyoso, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Mojogedang, Kerjo
Terbangunnya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/ Saluran irigasi, Talud, goronggorong
20 unit
20 unit
500.000.000
750.000.000
Dispertanbunhut
2.01
.2.01.1
.16
.16 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
Jatiyoso, Jumapolo, Ngargoyoso, Karanganyar, Mojogedang, Kebakkramat, Jenawi
tersedianya pupuk, bibit
240 box
240 box
987.000.000
1.480.500.000
Dispertanbunhut
2.01
.2.01.1
.16
.20 Pengembangan Kawasan Padi Organik
Berkembangnya kawasan padi organik
5 Ha
5 Ha
158.000.000
237.000.000
Dispertanbunhut
2.01
.2.01.1
.16
.29 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian
Tasikmadu, Karangpandan, Mojogedang Jatipuro, Jumantono, Jumapolo, Ngargoyoso, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Gondangrejo
Tersedianya hand traktor, hand sprayer dan APPO, Pompa Air, Saprodi (pupuk, pestisida, bibit)
200 unit
200 unit
500.000.000
750.000.000
Dispertanbunhut
2.01
.2.01.1
.16
Kab Karanganyar
1 paket
10.000.000
15.000.000
Dispertanbunhut
.2.01.1
.16
Tersalurnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Terlaksananya pelatihan pelaksana ubinan dan ganti rugi gagal panen
1 paket
2.01
.31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) .39 Ubinan padi
60 orang
60 orang
100.000.000
150.000.000
Dispertanbunhut
2.01
.2.01.1
.17
116.059.000 271.760.000
144.318.000 157.500.000
2.01
.2.01.1
.17
.01 Pameran Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Jumantono
2.01
.2.01.1
.17
Soropadan
2.01
.2.01.1
.17
.07 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah .17 Pelatihan Agrobisnis Tembakau
07
2 Pendampingan Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP)
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
3
Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil
Program Peningkatan Pemasaran Meningkatkan kuantitas dan Hasil Produksi kualitas produksi serta Pertanian/Perkebunan pemasaran hasil
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
4
5 BP4K dan BPK, Kec. Kerjo
Terwujudnya tingkat aman ketahanan pangan
6
Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan di daerah
7
8 Tersediannya honor tim/panitia PUAP Kabupaten dan Kecamatan
Meningkatnya kontribusi pertanian bagi PDRB
BP4K dan BPK
10
11 123 Gapoktan
RPJMD
75%
Kab Karanganyar
Pertumbuhan nilai produksi
9
62.007.000 2.555.000.000
RPJMD
27,41%
Terselenggaranya pameran produk unggulan daerah dan festival durian Keikutsertaan sebagai peserta pameran Terselenggaranya pelatihan, Terlaksananya magang, Terlaksananya percontohan Budidaya Tembakau, Terselenggaranya sosialisasi pengembangan Tembakau
12 213.500.000
13
77.908.000 3.832.500.000
14
BP4K
15
Dispertanbunhut Dispertanbunhut
Dispertanbunhut Dispertanbunhut
2 kali
2 kali
73.500.000
110.250.000
Dispertanbunhut
2 kali
2 kali
31.500.000
47.250.000
Dispertanbunhut
7 lokasi
166.760.000
BP4K
V-3
1
2
3
Program Peningkatan Penerapan Meningkatkan kuantitas dan Teknologi kualitas produksi serta Pertanian/Perkebunan pemasaran hasil .08 Prima Tani
4
5
2.01
.2.01.1
.18
2.01
.2.01.1
.18
2.01
.2.01.1
.19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01
.2.01.1
.19
2.01
.2.01.1
.19
2.01
.2.01.1
.19
.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .08 Peningkatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi .10 Pengembangan agribisnis perkebunan
17 Kec Se Kab Karanganyar 17 Kec Se Kab Karanganyar Jenawi, Ngargoyoso, Jumapolo
2.01
.2.01.1
.19
.12 Revitalisasi pertanian
Jumapolo, Jatiyoso, Jenawi, Jaten, Mojogedang (17 Kec Se Kab Karanganyar)
2.01
.2.01.1
.19
.15 Pengelolaan sistem irigasi/WISMP (Loan)
2.01
.2.01.1
.19
2.01
.2.01.1
2.01
Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil
Pertumbuhan nilai produksi
6 Jumlah produksi padi
7
8
Matesih, Karanganyar, Jenawi, Mojogedang, Jatiyoso
Pertumbuhan nilai produksi
9
278,887 ton
10 RPJMD
Tersedianya bibit 5 jenis tanaman sayur berupa cabe rawit, bawang daun, terung, cabe besar, brokoli, dan jahe emprit
Meningkatnya kontribusi pertanian bagi PDRB
11
5 jenis
RPJMD
27,41%
13 133.556.000 225.000.000
150.000.000
225.000.000
3.015.795.000 7.639.829.800
3.828.606.000 9.283.402.500
14
15 Dispertanbunhut Dispertanbunhut
Dispertanbunhut
Dispertanbunhut Dispertanbunhut
1 tahun anggaran
1 tahun anggaran
23.835.000
35.752.500
Dispertanbunhut
17 Kecamatan
17 Kecamatan
15.000.000
22.500.000
Dispertanbunhut
2500 batang
2500 batang
105.000.000
157.500.000
Dispertanbunhut
60 unit
60 unit
5.197.000.000
7.795.500.000
Dispertanbunhut
17 Kec Se Kab Karanganyar
Terselenggaranya 3 paket fasilitasi pembentukan P3A/GP3A;pelatihan penguatan lembaga P3A/GP3A/IP3A Sekolah Lapang Iklim
3 paket
390.500.000
585.750.000
Dispertanbunhut
.18 Pendampingan Pengelolaan Sistem Irigasi
17 Kec Se Kab Karanganyar
3 paket
137.600.000
206.400.000
Dispertanbunhut
.19
.20 Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
NNgargoyoso
Presentase 3 paket pengetahuan dan ketrampilan petugas terhadap pengelolaan irigasi Tersedianya 3 jenis insektisida, rodentisida dan fungisida
3 jenis
60.000.000
90.000.000
Dispertanbunhut
.2.01.1
.19
.26 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan
17 Kec Se Kab Karanganyar
Tersebarnya informasi 60 buku lahan pertanian berkelanjutan
60 buku
60.000.000
90.000.000
Dispertanbunhut
2.01
.2.01.1
.19
.28 Pengembangan Agribisnis Apel
Kec Tawangmangu
50.000.000
75.000.000
Dispertanbunhut
.2.01.1
.19
225.000.000
Dispertanbunhut
.2.01.1
19
Ngargoyoso, Jenawi, Jumapolo, Jatiyoso BP4K dan BPK
150.000.000
2.01
.30 Pengembangan Tanaman Perkebunan 03 Peningkatan Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan
Terciptanya tanaman 800 batang apel Tersalurnya bibit 3100 batang cengkeh Terciptanya gapoktan dan poktan yang andal dan mandiri
800 batang
2.01
2.01
.2.01.1
19
32
BP4K, BPK dan Kec. Matesih, Ngargoyoso, Jaten, Mojogedang, Jenawi
2.01
2.01.03
.21
2.01
2.01.03
.21
2.01
2.01.03
.21
1.
2.
Demplot Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan dan Pengendalian Hama Penyakit
Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak Massal
Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil
Pertumbuhan nilai produksi
Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengawasan pupuk bersubsidi Tersalurnya bibit kakao, kelapa dan karet Terbangunnya jalan usaha tani, jalan produksi, embung, dam parit dan irigasi air dangkal, gedung kelompok tani
12 108.104.000 150.000.000
Terlaksananya percontohan penerapan teknologi baru
RPJMD
Jumlah produk daging 210.900 kg
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar
3100 batang
Tersedianya : '- Obat-obatan ternak '- Peralatan perlengkapan '- Terlaksananya uji Laboratorium '- Sosialisasi
1 pkt 1 pkt 1 pkt
163 orang, 176 Gapoktan, 1072 poktan
721.894.800
BP4K
10 Ha
729.000.000
BP4K
314.521.000 289.000.000
382.371.000 317.900.000
44.000.000
48.400.000
33.000.000
36.300.000
1 pkt
Pengambilan/pemeriks 4 kali aan sampel produk ternak 4 kali Monitoring dan pemeriksaan daging/produk ternak di pasar-pasar 4 kali Uji laboratorium
4 kali
Sarana dan prasarana pemeriksaan daging
1 paket
Sosialisasi
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
V-3
2.01
1 2.01.03
.21
3.
2 Survailance/Penyidikan Penyakit Hewan Menular
3
4
5 Kabupaten Karanganyar
6
7
8 Tersedianya : Peralatan Perlengkapan 1 pkt Tersedianya Uji Laboratorium
9
10
11
12 22.000.000
13 24.200.000
2.01.03
.21
4.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan
Kabupaten Karanganyar
Tersedianya : Obat-obatan ternak 1 pkt Peralatan Perlengkapan 1 pkt
50.000.000
55.000.000
2.01
2.01.03
.21
5.
Pengendalian dan Pananggulangan Penyakit Antrax.
Kabupaten Karanganyar
Tersedianya : Obat-obatan ternak 1 pkt Peralatan Perlengkapan 1 pkt
30.000.000
33.000.000
2.01
2.01.03
.21
6.
Pemeriksaan dan Pengobatan Gangguan Reproduksi
Kabupaten Karanganyar
Tersedianya : Obat-obatan ternak 1 pkt Peralatan Perlengkapan 1 pkt
60.000.000
66.000.000
2.01
2.01.03
.21
7.
Pengendalian dan Pananggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis
Kabupaten Karanganyar
Sosialisasi Obat-obatan Sarana Prasarana
50.000.000
55.000.000
2.01
2.01.03
.22
541.336.000 3.928.431.800
611.642.000 4.321.274.980
2.01
2.01.03
.22
310.000.000
341.000.000
105.000.000
115.500.000
55.000.000
60.500.000
604.931.800
665.424.980
31.500.000
34.650.000
33.000.000
36.300.000
30.000.000
33.000.000
220.000.000
242.000.000
1.140.000.000
1.254.000.000
1.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil
Pertumbuhan nilai produksi
Meningkatnya kontribusi pertanian bagi PDRB
RPJMD
Ds. Jatiwarno, Kec. Jatipuro; Ds. Karangturi, Ds. Jeruk Sawit, Kec. Gongdangrejo
Tersedianya : Domba Kambing
Tersedianya : Obat ternak Demplot cacing Sosialisasi Pelatihan Demplot Semut Rangrang Tersedianya : Straw N2 Cair Plastik Sheet Terbangunnya : jalan usaha tani Instalasi biogas
2.01
2.01.03
.22
2.
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Peternakan
Kel.Kalisoro, Kec. Tawangmangu; Kel. Popongan, Kec. Karanganyar
2.01
2.01.03
.22
3.
Pelaksanaan dan Pengembangan Inseminasi Buatan
Kabupaten Karanganyar
2.01
2.01.03
.22
4.
Revitalisasi Peternakan (DAK)
Kec. Jatiyoso (Ds.Wonokeling, Wonorejo,Beruk, Karangsari,Tlobo, Petung) Kab.Karanganyar
2.01
2.01.03
.22
5.
Peningkatan dan Pembinaan Produk Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
Kabupaten Karanganyar
2.01
2.01.03
.22
6.
Kabupaten Karanganyar
2.01
2.01.03
.22
7.
Pendampingan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Monitoring dan Evaluasi Ternak Pemerintah
2.01
2.01.03
.22
8.
Pengembangan Ternak Kambing/ Domba
1. Ds. Plosorejo, Kec. Kerjo 2. 4 Desa Kec. Jaten : Ds Wonokeling, Ds Tlobo Ds Wonorejo Ds Petung 3. Kec. Jatiyoso
2.01
2.01.03
.22
9.
Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Sapi Potong
1. Kec. Kerjo 2. Ds. Karangrejo, Ds. Gerdu, Kec. Karangpandan 3. Dsn Bajang wetan, Ds Petung, Kec. Jatiyoso 4. Kel. Popongan, Kel. Bolong, Kel Bejen Kec. Karanganyar 5. Ds. Bulurejo, Kec. Gondangrejo
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Kabupaten Karanganyar
2 kali 1 pkt 1 pkt
27,41%
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Tersedianya : Copper Alat pengolah susu Kendaraan Roda 2 (dua) Alat pengolah pupuk Bahan pakan ternak sapi Terlaksanaya : Sosialisasi Tersedianya : Peralatan Terdampinginya kegiatan BLM Tersedianya : Anting ternak Obat-obatan Tersedianya : Domba/kambing Obat-obatan ternak Anting ternak
Sapi bibit Obat-obatan ternak Anting ternak
15
1 pkt
2.01
Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
14
73 ekor 150 ekor
1 pkt 50 psg 1 kali 1 kali
4500 ds 1275 liter 4500 buah 3 unit 8 unit
2 2 2 2 1
unit unit unit unit paket
1 kali
1 paket 1 paket
200 pasang 1 pkt 157 ekor 1 paket 157 pasang
95 ekor 1 pkt 95 psg
V-3
2.01
1 2.01.03
.22
2 10. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Ternak Domba Unggul
2.01 2.01 2.01 2.01
2.01.03 2.01.03 2.01.03 2.01.03
.22 .22 .22 .22
11. 12. 14. 15.
2.01
2.01.03
.22
Kabupaten Karanganyar
2.01
2.01.03
.22
16. Pendampingan revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) 17 Kawasan Agribisnis Unggas di kota
2.01
2.01.03
.22
18
Kabupaten Karanganyar
2.01
2.01.04
2.01
2.01.04
2.02 2.02
.2.01.01
.15
2.02
.2.01.01
.15
.02 Pengembangan Hutan Rakyat
Jatipuro, Jumantono, Ngargoyoso, Tawangmangu
Tersedianya bibit sengon
2.02
.2.01.01
.15
.03 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
Gondangrejo, Mojogedang Karanganyar, Jumapolo
Tersedianya bibit jahe
2.02
.2.01.01
.15
.06 Pengembangan Budidaya Jamur
17 Kec Se Kab Karanganyar
2.02
.2.01.01
.15
.08 Monitoring Penatausahaan Kayu Rakyat
18 Kec Se Kab Karanganyar
Tersalurnya bibit jamur, pelatihan budidaya jamur Terselenggaranya pembinaan terhadap petugas
3
Demplot Biogas Demplot Rumput Unggul Demplot Pupuk Organik Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK)
Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna / padat karya
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
6
7
8 Tersedianya domba
-
Kabupaten Karanganyar
Kawasan Agribisnis Unggas Lokal
Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
5 Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Program Pemberdayaan Menurunkan jumlah Penyuluh Pertanian/Perkebunan pengangguran Lapangan 01
4
Penambahan jumlah usaha mikro yg pakai teknologi tepat guna
14
Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil
Pertumbuhan nilai produksi
9
11
12 75.000.000
13 82.500.000
50.000.000 20.000.000 20.000.000 440.000.000
55.000.000 22.000.000 22.000.000 484.000.000
44.000.000
48.400.000
2 unit 2 unit 2 unit 120 ekor 1 pkt 4 pkt 4 pkt
Bibit puyuh Perbaikan pakan Bantuan pakan Mesin tetas Mesin pencampur pakan Bibit ayam buras Kandang & peralatan Bahan pakan Obat-obatan Mesin pengolah ransum
12500 paket 1 pkt 6000 kg 10 unit 1 unit
250.000.000
275.000.000
2400 ekor 2 pkt 1 pkt 1 pkt
500.000.000
550.000.000
43.807.000 80.300.000
54.978.000 -
1 pkt
RPJMD
Meningkatnya SDM penyuluh untuk mendampingi petani
Meningkatnya kontribusi pertanian bagi PDRB
10
Instalasi biogas Rumput unggul Bedeng pupuk organik Domba Texel Alat pengolah bulu domba Bahan Pakan Bahan Kandang Terdampinginya kegiatan RPPK
BP4K dan BPK
40 ekor
163 orang
27,41
18.225 batang
18.225 batang
22.000 log
11.000 log
30 orang
30 orang
80.300.000
14
15
BP4K BP4K
BP4K
1.654.800.000 460.000.000
2.482.200.000 690.000.000
Dispertanbunhut
100.000.000
150.000.000
Dispertanbunhut
145.000.000
217.500.000
Dispertanbunhut
200.000.000
300.000.000
Dispertanbunhut
15.000.000
22.500.000
Dispertanbunhut
V-3
1
2
2.02
.2.01.1
.16
2.02
.2.01.1
.16
2.02
.2.01.1
.17
2.02
.2.01.1
.17
2.03
3
Program Rehabilitasi Hutan dan Menerapkan konsep ramah Lahan lingkungan dalam setiap pembangunan
4
.06 Kegiatan Revitalisasi Kehutanan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
5
Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan
6 Persentase luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis
7
8
Jumantono, Matesih, Karanganyar, Jatoyoso
Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan
Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan
.05 Konservasi Sumber Daya Hutan
9
3,73 %
10 RPJMD
Terlaksananya kegiatan 3 paket pengkayaan hutan rakyat, pemeliharaan hutan rakyat, dan penghijauan lingkungan dan bibit tanaman buah
Persentase luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis
3 paket
RPJMD
3,73 %
Kec Tawangmangu
11
Tersedianya pralon untuk pemanfaatan sumber daya air
135 batang
135 batang
Energi dan Sumber Daya Mineral
2.03
.1.20.03
.15
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2.03
.1.20.03
.15
Pengawasan Distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Karanganyar
Pangkalan LPG 3 Kg di Kec. Clmd, Gd.rejo, Kb.kramat, Ts.madu, Mj.gedang, Kr.pandan, Tw.mangu, Ngargoyoso, Kerjo, Jenawi, Matesih, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro dan Jatiyoso
Terlaksananya 15 pemantauan pemantauan pangkalan LPG 3 Kg di Kab. Karanganyar
2.03
.1.20.03
.15
Pembuatan Data Base dan Kartu Pangkalan LPG 3 Kg
Kabupaten Karanganyar
2.03
.1.20.03
.18
Sosialisasi Pengendalian Cadangan Energi dan Air
Kabupaten Karanganyar
Terlaksananya pembuatan Data Base dan Kartu Pangkalan LPG 3 Kg Terlaksanaya kegiatan Sosialisasi Penghematan Cadangan Energi dan Air
2.04
.2.04.01
.15
2.04
.2.04.01
.15
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Soloraya, Yogyakarta
2.04
.2.04.01
.15
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata
Jawa tengah, DIY
2.04
.2.04.01
.15
Koordinasi Dengan Sektor Pendukung pariwisata
Jawa Barat
2.04
.2.04.01
.15
Pemilihan Duta Wisata
Kab Kra, Jateng
2.04
.2.04.01
.15
Penyediaan Materi Promosi Pariwisata
Karanganyar
2.04
.2.04.01
.15
Sayembara Desain Batik Khas Karanganyar
Karanganyar
2.04
.2.04.01
.15
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar daerah
Bali
URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
13 938.194.000 1.729.200.000
1.152.800.000
1.729.200.000
18.818.000 42.000.000
27.104.000 63.000.000
42.000.000
63.000.000
466.000.000 RPJMD
2.04
12 639.794.000 1.152.800.000
Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan
Mewujudkan pembangunan infrastruktur menyeluruh
Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan
Persentase jumlah pengaduan yang terangani
146.541.000 466.000.000
100
10 pasang
15 Dispertanbunhut Dispertanbunhut
Dispertanbunhut
Dispertanbunhut Dispertanbunhut
Dispertanbunhut
170.595.000 -
Bag Perekonomian Setda Bag Perekonomian Setda
66.000.000
Bag Perekonomian Setda
Dokumen dan 1.234 kartu pangkalan
300.000.000
Bag Perekonomian Setda
600 peserta terdiri dari Camat, Lurah/Kades dan Pelaku Usaha
100.000.000
Bag Perekonomian Setda
Meningkatnya kelengkapan sarana prasarana kantor pemerintahan dan penyelenggara pelayanan publik
terpilihnya duta wisata
14
terwujudnya potensi pariwisata yang terkenal di daerah kab. Karanganyar Terwujudnya jaringan kerjasama dalam promosi pariwisata
3 kali
terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di kabupaten Karanganyar
2 kali
Terpilihnya sosok duta wisata yang profesional terwujudnya Pelayanan Informasi Pariwisata
10 pasang duta wisata
1 tahun
2.440.000.000
-
500.000.000
-
terwujudnya potensi pariwisata yang terkenal di daerah kab. Karanganyar Terwujudnya jaringan kerjasama dalam promosi pariwisata
3 kali
50.000.000
1 tahun
95.000.000
terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di kabupaten Karanganyar
2 kali
50.000.000
10 pasang duta wisata
75.000.000
6000 brosur, 1000 kalender event, 500 tas souvenir, 300 CD 1 Keg
60.000.000
Terpilihnya sosok duta wisata yang profesional 6000 brosur, 1000 terwujudnya Pelayanan kalender event, 500 Informasi Pariwisata tas souvenir, 300 CD Terwujudnya batik 1 Keg Terwujudnya batik khas Kabupaten khas Kabupaten Karanganyar Karanganyar terwujudnya potensi 1 kali terwujudnya potensi pariwisata yang dikenal pariwisata yang dikenal baik di dalam maupun baik di dalam maupun luar daerah luar daerah
1 kali
-
80.000.000
V-3
2.04
1 .2.04.01
.15
2.04
.2.04.01
.15
2.04
.2.04.01
2.04
2 Pengembangan Statistik Kepariwisataan
3
5 Disparbud, Kra
6 jumlah data statistik kepariwisataan
7 120 buku
Penyediaan buku profil kepariwisataan
Disparbud, Kra
jumlah buku profil kepariwisataan
700 buku
.15
Pelatihan pemandu wisata terpadu
Karanganyar
meningkatnya pemandu wisata yang handal
15 orang
.2.04.01
.16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04
.2.04.01
.16
Revitalisasi Daya Tarik Sapta Tirta Pablengan
Sapta Tirta pablengan matesih
Terwujudnya penataan 1 lokasi lahan parkir bagi wisatawan
Terwujudnya penataan 1 lokasi lahan parkir bagi wisatawan
2.04
.2.04.01
.16
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Pablengan,candi sukuh,candi cetho
terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata
1 keg
terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata
1 keg
50.000.000
2.04
.2.04.01
.16
Pembuatan Data Base Informasi Kepariwisataan Daerah
Kab. Kra
1 keg
60.000.000
.2.04.01
.16
Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata Candi Ceto
Gumeng, Jenawi
1 keg
250.000.000
2.04
.2.04.01
.16
Revitalisasi Daya Tarik Wisata Pemandian Air Hangat Cumpleng
Cumpleng Tawangmangu
1 Keg
200.000.000
2.04
.2.04.01
.16
Revitalisasi Daya Tarik Candi Sukuh dan Candi Ceto
Candi Sukuh, candi Ceto
Tersedianya data kepariwisataan secara up to date Terlaksananya pembangunan gardu pandang kawasan candi ceto terlaksananya penelitian debit sumber air hangat Terwujudnya penataan lingkungan obyek wisata
1 keg
2.04
Tersedianya data kepariwisataan secara up to date Terlaksananya pembangunan gardu pandang kawasan candi ceto terlaksananya penelitian debit sumber air hangat Terwujudnya penataan lingkungan obyek wisata
2.04
.2.04.01
.16
Pengembangan Organisasi Saka Pariwisata
Karanganyar
2.04
.2.04.01
.16
Pemeliharaan Baliho
Karanganyar
2.04
.2.04.01
.16
Pembuatan Papan Petunjuk Sarana Wisata
2.04
.2.04.01
.16
2.04
.2.04.01
2.04 2.04
Mewujudkan pembangunan infrastruktur menyeluruh
4
8 tersusunnya buku statistik kepariwisataan Kab Karanganyar terwujudnya buku profil kepariwisataan
9 250 buku
terwujudnya pemandu wisata yang handal
25 org
500 buku
10 tersusunnya buku statistik kepariwisataan Kab Karanganyar terwujudnya buku profil kepariwisataan
11 250 buku
12 20.000.000
500 buku
50.000.000
terwujudnya pemandu wisata yang handal
25 org
20.000.000
meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi
1.760.000.000
1 keg
1 Keg
2 lokasi
2 lokasi
20.000.000
Karanganyar
Tercukupinya penyediaan petunjuk obyek wisata
2 lokasi
Tercukupinya penyediaan petunjuk obyek wisata
2 lokasi
60.000.000
Pengembangan Organisasi Kepariwisataan
Karanganyar
3 keg
60.000.000
Pemantauan Pos Retribusi
Kab.Karanganyar
1 Tahun
50.000.000
.2.04.01
.16 .16
Identifikasi Pembentukan Desa Wisata Pembangunan Wahana Water boom di air Terjun Parangijo
Kab.Karanganyar
.2.04.01
2.04
.2.04.01
.16
Pembuatan Baliho
Kab.Karanganyar
Terwujudnya pengembangan organisasi kepariwisataan terwujudnya peningkatan pendapatan Tersedianya data desa wisata baru terwujudnya sarana daya tarik wisata yang memadai terwujudnya papan informasi daya tarik wisata yang memadai
3 keg
.16
Terwujudnya pengembangan organisasi kepariwisataan terwujudnya peningkatan pendapatan Tersedianya data desa wisata baru terwujudnya sarana daya tarik wisata yang memadai terwujudnya papan informasi daya tarik wisata yang memadai
2.04
.2.04.01
.16
Pemeliharaan Pos Retribusi
Kab Karanganyar
2.04
.2.04.01
.16
Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata
Kab Karanganyar
2.04
.2.04.01
.16
Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Usaha Jasa Pariwisata
Kab Karanganyar
2.04
.2.04.01
.17
Program Pengembangan Kemitraan
2.04
.2.04.01
.17
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Karanganyar
tersedianya jumlah cluster usaha di desa
2.04
.2.04.01
.17
Pengembangan Sadar Wisata
kab kra, Jateng
Terwujudnya 3 kelompok peningkatan ketrampilan dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata
Terwujudnya 3 kelompok peningkatan ketrampilan dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata
2.04
.2.04.01
.17
Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi, Rekreasi dan Hiburan Umum
Se Kab. Kra
terwujudnya managemen usaha Atrekhum yang Profesional
terwujudnya managemen usaha Atrekhum yang Profesional
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
Mewujudkan pembangunan infrastruktur menyeluruh
1 keg 1 lokasi
4 buah
1 keg
4 buah
100.000.000
terciptanya tenaga kerja pariwisata yang handal
terciptanya tenaga kerja pariwisata yang handal
2 keg
50.000.000 350.000.000
terpeliharanya ps 8 lokasi retribusi obyek dan kawasan wisata terwujudnya sarana 1 keg dan prasarana pendukung desa wisata 2 keg
meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi
150.000.000
100.000.000
60.000.000
180.000.000
130 orang
5 kegiatan
tersedianya jumlah cluster usaha di desa
130 orang
5 kegiatan
-
50.000.000
1 lokasi
terpeliharanya ps 8 lokasi retribusi obyek dan kawasan wisata terwujudnya sarana 1 keg dan prasarana pendukung desa wisata
15
50.000.000
Terlaksananya 1 keg Pembinaan Kegiatan Saka wisata Terpeliharanya kondisi 8 buah Baliho Wisata
Ngargoyoso
14
100.000.000
Terlaksananya 1 keg Pembinaan Kegiatan Saka wisata Terpeliharanya kondisi 8 buah Baliho Wisata
1 Tahun
13
-
50.000.000
30.000.000
100.000.000
V-3
1
2
2.06
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Monitoring dan Evaluasi harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis
2.08 2.08 2.08
3
4
5
6
7
8
9
Perdagangan
1.14.01 1.14.01
.17 .17
Transmigrasi Program Transmigrasi Regional .01 Penyuluhan, Penampungan dan Pemberangkatan Transmigran
10 RPJMD
Mengembangkan UMKM
Berkembangya UMKM sektor pertanian peternakan industri perdagangan koperasi dan jasa
persentase pertumbuhan usaha kecil
11
12 25.000.000 101.036.000 25.000.000
26
Pasar Jungke/tegalgede, Ps. Karangapandan, Ps. Tawangmangu, Ps. Gondangrejo dan Ps. Colomadu
Terlaksananya pemantauan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya
Kab. Karanganyar
Pemberangkatan transmigran
12 kali
13
14
214.173.000
Bag Perekonomian Setda Bag Perekonomian Setda
-
25.000.000
30 KK
90.000.000 90.000.000 90.000.000
15
Bag Perekonomian Setda
99.000.000 99.000.000 99.000.000
1
Dinsosnakertrans
Karanganyar, Mei 2014 BUPATI KARANGANYAR
JULIYATMONO
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015
V-3
PROBLEMBENDER No
Urusan
WAJIB 1 Pendidikan
Program
Keterangan
Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi
RPJMD ada RKPD tidak ada
2
Kesehatan
a.
Program Perbaikan Puskesmas, Pustu, Rumah Dinas Dokter/Paramedis dan PKd b. Program Pelayanan Kesehatan (Opersional BLUD)
RPJMD tidak ada RKPD ada RPJMD ada RKPD tidak ada
3
Pekerjaan Umum
a.
Program Pembangunan Sistem Informasi/Datbase Jalan dan Jembatan b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku c. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi d. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan Pemukiman e. Program Pengmbangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD masuk Urusan PU RKPD masuk Urusan Lingkungan Hidup RPJMD masuk Urusan Lingkungan Hidup RKPD masuk Urusan PU
4
Perumahan Rakyat
Program Pengembangan Perumahan
RPJMD ada RKPD tidak ada
5
Penataan Ruang
a. Program Perencanaan Tata Ruang b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Belum ada RPJMD masuk Urusan Penataan Ruang RKPD masuk Urusan Lingkungan Hidup
6
Perencanaan Pembangunan
a.
RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD ada RKPD tidak ada
Program Kerjasama Pembangunan
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7
Perhubungan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dobel Urusan dalam RPJMD : di Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Dalam RKPD masuk di Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
8
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya
RPJMD ada RKPD tidak ada
9
Pertanahan
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
P Program Penataan Administrasi Kependudukan
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD ada RKPD tidak ada Beberapa kegiatan milik Urusan KB
12 Keluarga Berencana dan Keluarga a. Program Pelayanan KB dan Kesehatan Sejahtera Reproduksi b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD ada RKPD tidak ada c. Program Pelayanan Kontrasepsi RPJMD masuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera RKPD masuk UrusanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat RPJMD masuk Urusan Keluarga Berencana dan dalam Pelayaan KB/KR yang Mandiri Keluarga Sejahtera RKPD masuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Program Pengembangan Pusat Pelayanan RPJMD masuk Urusan Keluarga Berencana dan Informasi dan Konseling KRR Keluarga Sejahtera RKPD masuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak f. Program Pengembangan Bahan Informasi RPJMD masuk Urusan Keluarga Berencana dan tentang Pengasuhan Anak dan Pembinaan Keluarga Sejahtera Tumbuh Kembang Anak RKPD masuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak g. Program Penyiapan Tenaga Pendamping RPJMD masuk Urusan Keluarga Berencana dan Kelompok Bina Keluarga Keluarga Sejahtera RKPD masuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak h. Program pengembangan Model Op. BKBRPJMD ada Posyandu-PAUD RKPD tidak ada
13 Sosial
a.
Program Pembinaan Anak Terlantar
b. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS
RPJMD tidak ada RKPD ada RPJMD ada RKPD tidak ada
14 Ketenagakerjaan 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a.
Program Penciptaan Iklim Usaha Kcil Menengah yang Kondusif
RPJMD ada RKPD tidak ada
No
Urusan
Program
Keterangan
b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan RPJMD ada Koperasi RKPD tidak ada 16 Penanaman Modal Daerah
Program Penataan Perundang-undangan
RPJMD masuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian RKPD masuk Urusan Penanaman Modal Daerah
17 Kebudayaan
P
18 Pemuda dan Olahraga
P
19 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
a.
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal b. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
RPJMD tidak ada RKPD ada RPJMD ada RKPD tidak ada
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
a.
RPJMD tidak ada RKPD ada => punya BKD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
b. Program Peningkatan Penyelengaraan Pemerintahan Desa c. Program Penataan Perundang-undangan
RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD masuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian RKPD masuk Urusan Penanaman Modal Daerah
d. Program Menintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RPJMD tidak ada RKPD ada RPJMD tidak ada RKPD ada => punya BKD RPJMD ada RKPD tidak ada
f. 21 Ketahanan Pangan
a.
22 Pemberdayaan Masyarakat Desa
a.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
RPJMD tidak ada RKPD ada RPJMD tidak ada RKPD ada
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan b. Program Peningkatan Kapasitas BPD
RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD ada RKPD tidak ada c. Program Peningkatan Pelayanan Informasi RPJMD ada dan Administrasi Potensi RKPD tidak ada d. Program Penataan Desa dan Dusun RPJMD ada RKPD tidak ada e. Program Peningkatan Kesejahteraan Kepala RPJMD ada Desa dan Perangkat Desa RKPD tidak ada
23 Statistik
RPJMD ada RKPD tidak ada
24 Kearsipan
Dalam RKPD tidak ada, kegiatan masuk ke Urusan Perpustakaan
25 Komunikasi dan Informatika
Program Pengkajian dan Penelitian bidang perhubungan
RPJMD ada RKPD tidak ada
26 Perpustakaan
a.
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan b. Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan c. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan d. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah e. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD masuk Urusan Kearsipan RKPD masuk Urusan Perpustakaan RPJMD masuk Urusan Kearsipan RKPD masuk Urusan Perpustakaan RPJMD masuk Urusan Kearsipan RKPD masuk Urusan Perpustakaan RPJMD masuk Urusan Komunikasi dan Informatika RKPD masuk Urusan Perpustakaan
a.
RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD ada RKPD tidak ada
PILIHAN 1 Pertanian
2
Kehutanan
Program Perencanan dan Pengembangan Hutan b. Program Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan a.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya RPJMD masuk Urusan Kehutanan Hutan RKPD masuk Urusan Pertanian
No
Urusan
Program b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Keterangan
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
RPJMD masuk Urusan Kehutanan RKPD masuk Urusan Pertanian RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD masuk Urusan Kehutanan RKPD masuk Urusan Pertanian
c.
3
Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Energi
RPJMD ada RKPD tidak ada
4
Pariwisata
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
RPJMD ada RKPD tidak ada
5
Perikanan dan Kelautan
6
Perdagangan
7
Perindustrian
RPJMD ada RKPD tidak ada
8
Transmigrasi
P
RPJMD ada RKPD tidak ada a.
Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
RPJMD ada RKPD tidak ada RPJMD ada RKPD tidak ada
Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 - 2016 KODE 1
URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN WAJIB
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20
1.21 1.21 1.22 1.24 1.25 1.26 2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.06 2.08
PAGU INDIKATIF (Rp) 618.549.830.719
Prakiraan Maju Tahun 2016 (Rp) 593.298.256.544
Pendidikan Kesehatan PEKERJAAN UMUM Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan URUSAN WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN Lingkungan Hidup Pertanahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah PENANAMAN MODAL URUSAN KEBUDAYAAN Kepemudaan dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kearsipan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perpustakaan
83.318.720.400 285.790.764.950 174.281.630.000 1.942.400.000 1.085.000.000 3.253.936.685 4.711.447.400 13.229.182.809 1.365.000.000 645.017.500 2.493.940.000 2.200.000.000 1.625.150.000 405.000.000 948.900.000 2.915.000.000 1.668.975.000 13.662.326.475 10.677.373.400
83.318.720.400 278.671.954.140 182.995.711.500 -
1.389.000.000 1.389.000.000 9.537.628.800 274.990.000 511.040.000 617.407.300
1.430.000.000 1.430.000.000 7.302.245.300 283.684.750 690.557.666
URUSAN PILIHAN
20.583.871.600
Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA Perdagangan Transmigrasi
15.908.071.600 1.654.800.000 466.000.000 2.440.000.000 25.000.000 90.000.000
4.260.000.000 663.097.500 2.604.299.000 1.562.000.000 1.812.665.000
110.000.000 1.684.507.500 15.116.715.723 10.792.098.065
21.446.652.480 18.865.452.480 2.482.200.000 99.000.000