Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Dasar
hukum
penyusunan
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah adalah : 1. Undang-Undang
Nomor
38
Tahun
2003
tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat; 2. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan
Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi geografi daerah, batas administrasi daerah, luas wilayah, dan topografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat luas wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), dan terletak pada posisi 0o47’7”1o41’56” Lintang Selatan dan 101o9’21’’-101o54’27” Bujur Timur.
Kabupaten
Dharmasraya
berada
pada
wilayah
perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau dan dilewati oleh Jalur Lintas Tengah Sumatera, yang secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan : a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Gadang
dan
Kecamatan
Kamang
Baru
Kabupaten
Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.
2
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan, 52 nagari, dan 260 jorong. Namun demikian luas wilayahnya juga beragam, dilihat dari tabel di bawah, ada 2 (dua) kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Pulau Punjung. namun dilihat dari jumlah nagari dan jorong, Kecamatan Asam Jujuhan memiliki jumlah wilayah administrasi terbanyak, terdiri dari Nagari yaitu 7 (tujuh) nagari dengan 32 jorong. Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Nagari dan Jumlah Jorong Kabupaten Dharmasraya No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sungai Rumbai Koto Besar Asam Jujuhan Koto Baru Koto Salak Tiumang Padang Laweh Sitiung Timpeh Pulau Punjung IX Koto Jumlah
Luas wilayah (Ha) 47,63 488,19 257,72 251,35 464,39 129,18 59,76 87,68 237,93 482,5 454,8 2.961,13
Jumlah Nagari
Jumlah jorong
4
24
5 7 4 5 4 4 4 5 6 4 52
22 32 26 27 17 17 22 21 31 21 260
Sumber : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012
Kondisi dan Topografi wilayah Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan lahan datar dengan Ketinggian dari 82 m dpl dan 1.525 m32 dpl. Ketinggian terendah berada di wilayah Kecamatan IX Koto dan Ketinggian tertinggi berada di rangkaian Bukit Barisan yang melewati daerah Kabupaten Dharmasraya. Dari
segi
proporsi
pola
ruang,
Kabupaten
Dharmasraya
termasuk daerah yang memiliki kawasan budidaya yang besar di Sumatera Barat, yaitu dengan kawasan budidaya 274.921 Ha (92,84%), dan hanya sebesar 21.192 Ha (7,61%) luas kawasan lindung dari 296.113 Ha.
3
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 Tabel 1.2 Luas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
No
Nama Wilayah
Luas Kawasan Lindung (Ha)
%
Luas Kawasan Budidaya (Ha)
Luas Wilayah
%
(Ha)
Kabupaten 1
Pesisir Selatan
316.698
2
Solok Selatan
147.020
3
Dharmasraya
4
54.65%
262.797
45.35%
579.495
43.94%
187.600
56.06%
334.620
21.192
7.16%
274.921
92.84%
296.113
Solok
174.631
46.72%
199.169
53.28%
373.800
5
Limapuluh Kota
113.390
33.80%
222.040
66.20%
335.430
6
Agam
47.631
21.34%
175.529
78.66%
223.160
7
Padang Pariaman
42.326
31.84%
90.623
68.16%
132.949
8
Tanah Datar
37.958
28.41%
95.642
71.59%
133.600
9
Pasaman
190.879
42.92%
253.884
57.08%
444.763
78.264
23.10%
260.513
76.90%
338.777
10
Pasaman Barat
11
Sijunjung
117.011
37.37%
196.069
62.63%
313.080
12
Mentawai
195.632
32.54%
405.503
67.46%
601.135
3.179
55.15%
2.585
44.85%
5.764
2.524
100.00%
2.524
Kota 1
Solok
2
BukitTinggi
3
Padang
4
Padang Panjang
5
Pariaman
6
Payakumbuh
295
7
Sawahlunto
294
Jumlah (Ha)
1.516.593
29.860
42.97%
39.636
57.03%
69.496
333
14.48%
1.967
85.52%
2.300
7.336
100.00%
7.336
3.67%
7.748
96.33%
8.043
1.08%
27.051
98.92%
27.345
-
35,86%
2.713.137
64,14%
4.229.730
Sumber: Perda No. 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031
Ditinjau dari tabel di atas, maka berdasarkan luas maupun persentase
kawasan
budidaya
Kabupaten
Dharmasraya
dibandingkan dengan rata-rata kab/kota di Sumatera Barat yang hanya 64,14%, maka hal ini memberikan peluang yang besar
untuk
menggali
dan
mengembangkan
potensi
sumberdaya, baik untuk pertanian, pertambangan maupun sektor lainnya.
4
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Adanya perubahan penggunakan lahan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 hingga 2013 dapat diamati pada tabel 1.3 sebagai berikut : Tabel 1.3 Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dan Tahun 2013 No
2010
Penggunaan Tanah
Luas lahan (Ha)
Lahan Bukan Pertanian Lahan Pertanian
A B
2013 Luas lahan (Ha)
%
Perubahan (ha)
%
29.836
10,08%
42.332
14,30%
12.496
266.277
89,92%
253.781
85,70%
(12.496)
9.278
3,13%
7.984
2,70%
(1.294)
18.832
6,36%
24.280
8,20%
5.448
1
Sawah
2
Tegal
3
Ladang/ Huma
600
0,20%
973
0,33%
373
4
Penggembalaan
1.614
0,55%
917
0,31%
(697)
5
Sementara Tidak Diusahakan
69.590
23,50%
8.425
2,85%
(61.165)
6
Hutan Rakyat
46.433
15,68%
59.086
19,95%
12.653
7
Perkebunan
117.135
39,56%
149.752
50,57%
32.617
8
Tambak
9
Empang
180
0,06%
10
Lainnya
2.615
0,88%
10.348
3,49%
296.113
100%
296.113
100%
-
Jumlah/Total
(180) 7.733 -
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka 2011 dan Dharmasraya Dalam Angka 2014
Dalam kurun waktu 2010 sampai 2013 terjadi perubahan yang
cukup
berkurangnya
signifikan lahan
dalam
pertanian
penggunaan secara
lahan,
keseluruhan
yaitu seluas
12.496 ha atau proporsinya turun dari 89,92% di tahun 2010 menjadi
85,70%
berkurangnya
luas
di
tahun
sawah,
2013,
turunnya
diantaranya luas
karena
penggembalaan
padang rumput serta hilangnya empang. Namun perubahan positif justru terjadi pada luas lahan perkebunan yang naik dari 117.135 ha menjadi 149.752 ha atau naik sekitar 32.617 ha. Adanya perubahan luas lahan perkebunan ini disebabkan oleh adanya pertambahan luas lahan perkebunan terutama komoditi sawit dan karet, baik oleh perkebunan
rakyat
serta
perkebunan
besar
yang
masuk
5
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
berinvestasi ke Kabupaten Dharmasraya, sebagian lagi kenaikan lahan perkebunan ini juga karena
adanya alih fungsi lahan
sawah menjadi lahan perkebunan oleh masyarakat. 2. Demografi Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan dengan pertumbuhan yang tinggi akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan.
Berbagai bukti empiris
menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah/bangsa sebagaian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan oleh melimpahnya sumberdaya alam (SDA). SDA yang melimpah tanpa diimbangi dengan SDM yang baik akan tetap tertinggal. Masalah kependudukan merupakan masalah serius yang di hadapi oleh negara-negara di Dunia, bahkan tahun-tahun belakangan
ini
para
ahli
ekonomi
telah
memusatkan
perhatiannya kepada hubungan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Perencanaan pembangunan ini dituangkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan dimana kependudukan
perlu
dipertimbngan
sebagai
tolak
ukur
pembangunan masyarakat. Dilihat dari sisi demografi, salah satu hal yang perlu diangkat yaitu dan berbeda dengan umumnya daerah lain, besarnya jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan perempuan,
bahkan
ini
terjadi
di
setiap
kecamatan
di
Dharmasraya. Rasio jenis kelamin tertinggi ada di kecamatan Asam Jujuhan yaitu sebesar 118 dan yang terkecil ada di Kecamatan IX Koto sebesar 102.
6
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 Tabel 1.4 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010
9.404
8.585
17.989
rasio jenis kelamin 110
11.821
11.055
22.876
107
488,19
46,86
5.707
4.832
10.539
118
257,72
40,89
14.727
14.069
28.796
105
251,35
114,57
7.646
7.430
15.076
103
464,39
32,46
5.729
5.365
11.094
107
129,18
85,88
2.835
2.533
5.368
112
59,76
89,83
11.817
11.202
23.019
105
87,68
262,53
6.928
6.532
13.460
106
237,93
56,57
18.570
17.291
35.861
107
482,5
74,32
3.708
3.636
7.344
102
454,8
16,15
98.892 92.530 Jumlah Sumber : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010
191.422
107
No
1 2
Kecamatan Sungai Rumbai
3
Koto Besar Asam Jujuhan
4
Koto Baru
5
Koto Salak
6 7
Tiumang Padang Laweh
8
Sitiung
9 10
Timpeh Pulau Punjung
11
IX Koto
Penduduk Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Luas wilayah
Kepadatan Penduduk
47,63
377,68
2.961,13
64,64
Berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2010 di atas, Kecamatan Sungai Rumbai dengan luas wilayah terkecil, namun memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 377 orang/km2, dua Kecamatan lainnya yang tergolong relatif padat dibandingkan kecamatan lain yaitu kecamatan Sitiung dengan 262 jiwa/km, diikuti oleh kecamatan Koto Baru dengan 114 jiwa/km.
sedangkan
jumlah
penduduk
terbanyak
ada
di
kecamatan Pulau Punjung dengan 35.861 jiwa, sebaliknya jumlah penduduk paling sedikit ada di kecamatan Padang Laweh. Digolongkan kepada suku, maka Dharmasraya memiliki beragam suku dan budaya yaitu berasal dari minang, jawa dan juga batak Jumlah Penduduk dan Persebaran Berdasarkan sensus penduduk (SP) tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 191.422 jiwa, terdiri 98.892 orang laki-laki (51,66%), dan 92.530 orang
7
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
perempuan (48,34%), dengan rasio jenis kelamin 106,88. Jumlah ini kemudian menjadi 197.599 jiwa tahun 2011, terdiri dari 102.103 laki-laki dan 95.496 perempuan dan rasio jenis kelamin 106,92. Rasio jenis kelamin hampir pada setiap kelompok umur mencapai penduduk
angka
lebih
laki-laki
dari
lebih
seratus, banyak
yang
dibanding
perempuan, kecuali pada kelompok umur (Tabel 1.5). penduduk
menunjukkan penduduk
65 tahun ke atas
Banyaknya jumlah penduduk laki-laki dibanding perempuan,
terutama
pada
usia
kerja
dapat
diinterpretasikan bahwa migrasi masuk ke daerah ini cukup besar, khususnya laki-laki, apalagi daerah ini merupakan salah satu daerah pengembangan sentra perkebunan Sumatera Barat seperti kelapa sawit dan tanaman karet.
Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP) Dharmasraya termasuk kategori tinggi yakni 3,09% per tahun, bahkan tertinggi bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sumatera Barat yakni 1,34 % dan lebih dari dua kali LPP nasional yang hanya pada level 1,49 %. Tabel 1.5 : Komposisi Penduduk Dharmasraya Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013 Penduduk Umur
LakiLaki
%
Perempuan
%
Jumlah
Rasio Jenis Kelamin
0–4
12.828
51,01
12.319
48,99
25.147
1.04
5.-9
10.747
50,65
10.472
49,35
21.219
1.03
10.-14
9.465
51,67
8.854
48,33
18.319
1.07
15 – 19
8.595
52,50
7.775
47,50
16.370
1.11
20 – 24
9.770
51,63
9.152
48,37
18.922
1.07
25 – 29
10.757
51,28
10.219
48,72
20.976
1.05
30 – 34
9.811
51,77
9.139
48,23
18.950
1.07
35- 39
8.856
52,64
7.968
47,36
16.824
1.11
40 – 44
7.412
53,50
6.441
46,50
13.853
1.15
45 – 49
5.940
53,18
5.230
46,82
11.170
1.14
50 – 54
4.684
51,89
4.339
48,07
9.027
1.08
55 – 59
3.699
51,89
3.429
48,11
7.128
1.08
8
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 Penduduk Umur
LakiLaki
%
Perempuan
%
Jumlah
Rasio Jenis Kelamin
60 – 64
2.615
52,09
2.405
47,91
5.020
1.09
65 – 69
1.520
49,84
1.530
50,16
3.050
0.99
70-74
1.133
47,81
1.237
52,19
2.370
0.92
75+
1.103
47,06
1.241
52,94
2.344
0.89
108.939
51,71
101.750
48,29
210.689
Jumlah
Berdasarkan
data
tabel
1.5
diperoleh
Median
1.07
umur
penduduk Dhamasraya tahun 2013 adalah 26,06 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Dhamasraya termasuk kategori
pertengahan
atau
intermediate.
Penduduk
suatu
wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua
jika
median
umur
>30
tahun.
Sementara
rasio
ketergantungan penduduk Dharmasraya adalah 55. Artinya setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 55 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Angka ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio ketergantungan penduduk perdesaan yakni 56,30, tetapi masih lebih tinggi dari rasio ketergantungan penduduk perkotaan adalah 46,59. Kepadatan Penduduk Berdasarkan data tabel 1.6 dapat dilihat bahwa konsentrasi penduduk terdapat di kecamatan Koto Baru, Sungai Rumbai, dan
Sitiung.
Kepadatan
penduduk
tertinggi
terdapat
di
kecamatan Sungai Rumbai dengan kepadatan 4,06 jiwa per Ha, berikut Sitiung dengan kepadatan 1,98 jiwa per Ha, dan Koto Baru dengan kepadatan 1,41 jiwa per Ha. Kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu kecamatan IX Koto dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan kepadatan masing-masingnya 0,16 jiwa dan 0,27 jiwa per Ha.
9
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Tingginya kepadatan penduduk Sungai Rumbai karena daerah tersebut merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Selain itu, daerah ini dapat dikatakan sebagai gerbang tenggara Sumatera Barat sekaligus juga sebagai pusat perdagangan,
sedangkan
Kecamatan
Sitiung
merupakan
kawasan konsentrasi transmigrasi. Proses transmigrasi ini terjadi antara tahun 1976 hingga 2002 dan mencapai proporsi sepertiga penduduk Kabupaten. Koto Baru dan Gunung Medan berfungsi
sebagai
daerah
transit
bagi
penduduk
yang
melakukan perjalanan antar propinsi. Kec. IX Koto dan Kec. Asam Jujuhan merupakan kawasan berbukit diperbatasan dan memiliki kawasan lindung yang cukup luas serta jauh dari pusat kegiatan sehingga kepadatan penduduk di kawasan ini rendah. Tabel 1.6: Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Dharmasraya tahun 2013 No. 1
Kecamatan Sungai Rumbai
Luas Ha 5.106
Penduduk Seluruhnya %
L
1,69%
10.842
P 9.892
Koto Besar
56.057 18,53%
12.517
11.700
3
Asam Jujuhan
48.541
16,04%
7.160
6.059
4
Koto Baru
22.120
7,31%
15.917
15.196
5
Koto Salak
12.145
4,01%
8.077
6
Tiumang
13.443
4,44%
7
Padang Laweh
6.062
2,00%
8
Sitiung
12.457
4,12%
12.641
11.976
9
Timpeh
32.301 10,67%
7.373
6.946
10
Pulau Punjung
44.316
14,65%
21.122
19.658
IX Koto
50.050 16,54%
Jumlah
302.599
%
18.860
9,54% 4,06
2
11
L+P
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
23.317 11,80% 11.362
0,43
5,75% 0,27
29.551 14,96%
1,41
7.847
15.356
7,77%
1,31
5.917
5.540
11.218
5,68%
0,85
3.355
2.996
5.677
2,87% 1,05
23.543 11,91%
1,98
13.742
0,44
6,95%
37.429 18,94% 0,92
4.018
100,00 108.939
3.940
7.544
3,82%
101.750 197.599
100,00
0,16 0,70
Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031
10
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
3. Kondisi Ekonomi a. Produk Unggulan Daerah Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama di Wilayah Kabupaten Dharmasraya, yang selalu mendapat prioritas utama dalam kegiatan pembangunan ekonomi saat ini, dimana kontribusi sektor pertanian paling besar terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya. Komoditi pertanian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan. 1) Pertanian Sektor pertanian tanaman pangan yang dominan di Kabupaten Dharmasraya adalah tanaman padi. Produksi padi tahun 2013 yaitu 54.943 ton yang terdiri dari padi sawah 54.645 ton dan padi ladang 792 ton dengan total luas sawah 8.964 ha dan luas panen 12.843 ha. Produksi padi terbesar terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 19.287 ton dengan produktivitas 4.34 ton/ha. Dilihat berdasarkan perkembangan produksi padi dari tahun 2009 -2013 menunjukkan pertambahan yang sangat berarti
yaitu
sebesar
13,07%.
Sementara
dilihat
berdasarkan produktivitas padi di Kabupaten Dharmasraya pada 5 tahun terakhir (2009 – 2013) mengalami penurunan sebesar 0,28 ton/ha. Pada tahun 2013 produktivitas padi sebesar 4,33 ton/ha, sedangkan pada tahun 2009 hanya 4,60 ton/ha. Sementara luas sawah yang ada di Kabupaten Dharmasraya tahun 2013 yaitu 8.964 ha, sedangkan luas sawah tahun 2009 hanya 9.015 ha.
11
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Secara umum jenis pengairan sawah adalah irigasi teknis yang didukung dengan irigasi yang cukup besar yaitu Irigasi Batang Hari yang saat ini seluas 5.706 ha. Sedangkan sumber pengairan lainnya yaitu irigasi non PU/desa, irigasi ½ teknis, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan. Meningkatnya produksi padi tidak terlepas dari adanya jaringan irigasi sebagai sumber pengairan sawah masyarakat. Untuk lebih jelasnya luas sawah, produksi dan jenis sawah serta perkembangan produksi dan
peningkatan
luas
areal
sawah
di
Kabupaten
Dharmasraya tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.7. Tabel 1.7 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Total No
Kecamatan
1
Sungai Rumbai
2
Asam Jujuhan
3
Koto Besar
4
Luas Panen
Produktivitas
Produksi
(Ha)
(Ton/Ha)
(Ton)
0
0
0
54
4,23
228
250
3,11
776
Koto Baru
1268
4,43
5504
5
Koto Salak
1461
4,43
6342
6
Padang Laweh
843
4,43
3659
7
Tiumang
267
4,43
1159
8
Sitiung
443
4,43
19287
9
Timpeh
688
4,43
2987
10
Pulau Punjung
2323
4,43
10084
11
IX Koto
1246
4,43
5409
12.843
4,32
55436
Kab. Dharmasraya
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)
12
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Berdasarkan
perkembangan
luas,
produksi
dan
produktivitas padi tahun 2009 - 2013 mengalami fluktuatif meskipun 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.8 Perekembangan Produksi Komoditi Padi Luas Sawah
Produksi Padi
Produktivitas
(Ha)
(Ha)
(Ton/Ha)
No
Tahun
1
2009
9015
49028
4,74
2
2010
9278
58047
4,48
3
2011
9285
50711
3,55
4
2012
7264
57683
4,26
5
2013
8964
55436
4,32
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)
Tanaman Palawija Jenis palawija yang banyak ditanam adalah jagung dan ubi kayu. Pada tahun 2013 roduksi jagung terbesar terdapat di Kecamatan Koto Salak sebanyak 999 ton, dan tanaman ubi kayu sebanyak 1,676 ton yang terdapat di Kecamatan Tiumang. Sedangkan tanaman palawija yang belum dioptimalkan dalam pengusahaanya adalah tanaman kacang hijau, kacang panjang, kedelai, kacang tanah dan ubi jalar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data tahun 2013, produksi dari tanaman palawijaya ini masih rendah. Jika dilihat dari perkembangan produksi tanaman palawija tahun 2009 – 2013, secara umum terjadi fluktuatif Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 1.9.
13
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 Tabel 1.9 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditi Palawija di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013
No.
Kecamatan
1
Sungai Rumbai Koto Besar Asam Jujuhan
2 3
Jagung Luas Rata-rata Produksi Panen Produksi (Ton) (Ha) (Ton/Ha) 4 6.09 24 6 1
6.09 6.09
37 6
4 5 6 7 8 9 10 11
Koto Baru Koto Salak Tiumang Padang Laweh Sitiung Timpeh Pulau Punjung IX Koto 2013 2012 2011 2010
14 2
1.51 1.51
21 3
-
-
1
1.51
2
-
3 23 9
1.51 1.51 1.51
5 35 14
7 24 -
13
1.51
5
38 86 763 122,8
8 82 85 93 79
6.09 6.09 6.09
999 164 6
50
6.09
305 -
6.09 6.09 9.39 6.43 5,41
Kacang Tanah Kacang Hijau Luas Rata-rata Luas Rata-rata Produksi Produksi Panen Produksi Panen Produksi (Ton) (Ton) (Ha) (Ton/Ha) (Ha) (Ton/Ha) 4 1.51 6 1 1.00 1
7
164 27 1
3 256 798 1,021 632
Kedelai Luas Rata-rata Produksi Panen Produksi (Ton) (Ha) (Ton/Ha) -
1
6.90
1 24
18 1,559 7,495 6,562 3421,15
6.90 1.00
26 57 58 88
1.45 5 3.61 1,40
2 3
1.00 1.00
2 3 1 -
1
1.00
2
1.00
1.51
20 8
2 -
1.51 1.51 25 8.64 1,2
12 124 278 1,117 98,1
5 14 15 7 17
1.00 1.00 5 3.76 1,31
5 14 10 96 22,3
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)
Tanaman Hortikultura Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan
tanaman
buah-buahan.
Tanaman
sayuran
yang
diusahakan antara lain cabe, terung dan ketimun. Diantara tanaman sayuran yang ada, cabe merupakan tanaman yang diusahakan hampir di seluruh kecamatan yang ada kecuali di Kecamatan Timpeh dan Kecamatan IX Koto. Dilihat berdasarkan data tahun 2009–2013 produksi masingmasing sayuran ini tidak tetap, ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan. Buah-buahan
yang
diusahakan
di
Kabupaten
Dharmasraya yaitu durian, jeruk, pisang, pepaya, duku, dan rambutan. Produksi buah-buahan yang terbesar tahun 2013 adalah durian yaitu 2.326 ton dan pisang sebanyak 1.006 ton.
14
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Untuk lebih jelasnya luas dan produksi tanaman sayuran dan buah-buahan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 1.10 dan Tabel 1.11. Tabel 1.10 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Cabe No
Kecam atan
Terung
RataLuas Produk rata Panen si Produksi (Ha) (Ton) (Ton/Ha)
Luas Panen (Ha)
Ketimun
RataProdu rata ksi Produksi (Ton) (Ton/Ha)
Luas Panen (Ha)
7
Sungai Rumbai Koto Besar Asam Jujuha n Koto Baru Koto Salak Tiuman g Padang Laweh
8
Sitiung
9 10
Timpeh Pulau Punjung
7
-
14
5
11
IX Koto
4
-
6
1
2013
57
43
14
2012
54
89
521
51
52
394
2011
66
1.96
176
43
2.92
259
2010
72
2,49
179,4
26
3,7
96,2
1 2 3 4 5 6
2009
24
-
2
-
10
5
-
1
2
1
-
8
-
1
4
-
6
1
-
8
-
Rata-rata Produk Produksi si (Ton/Ha) (Ton)
1
3
-
7
4,5
31,5
62 2,50 155 21 4,0 85 10 4,5 Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)
45
15
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 Tabel 1.11 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-Buahan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010
No
Kec
1
Sungai Rumbai Koto Besar Asam Jujuhan Koto Baru Koto Salak Tiumang
2 3 4 5 6 7
Durian
Jeruk Siam
Pisang
Luas Produk- Produ Panen tivitas k-si (pohon) (kg) (ton)
Luas ProdukPanen Produk tivitas (pohon) si (ton) (kg)
Luas Produk- Produ Panen tivitas k-si (pohon) (kg) (ton)
161
22.98
161
131.68
3.7
61
11.48
0.7
1,089
5.05
5.5
21.2
16
50.00
0.8
88
9.09
0.8
5,180
10.04
52.0
2,104
4.18
8.8
5,050
150.00
757.5
278
28.42
7.9
5,477
10.50
57.5
5,928
149.88
888.5
725
10.07
7.3
1,790
38.32
68.6
1,469
149.97
220.3
48
79.17
3.8
7,849
48.90
383.8
1,822
73.66
134.2
518
53.67
27.8
2,767
34.37
95.1
155
151.61
23.5
8,200
21.83
179.0
1,132
9.19
10.4
2,500
24.80
62.0
735
6.67
4.9
145.91
232.0
11,500
40.00
460.0
7,028
36.99
260.0
85.21
45.5
6,404
27.80
178.0
3,165
34.94
110.6
137.90
2,326
35,430
27.64
979
33,224
30.28
1,006
8
Padang Laweh Sitiung
9
Timpeh
10
Pulau Punjung IX Koto
1,590
2013
16,870
2012
48,730
26.45
1,289
41,965
13.01
546
36,160
27.82
1,006
2011
33,866
136.79
4,633
65,193
25.82
1,684
36,160
27.82
1,006
2010
5.647
1,40
7.890
9.563
0,16 1.531,35
9.453
0,16 672,44
2009
3.878
1,00
3.878
8.306
0,06
4.575
0,06 296,00
11
534
495,00
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)
Lanjutan Tabel 1.11 Pepaya No
1 2 3 4 5 6 7
Kecamat an
Sungai Rumbai Koto Besar Asam Jujuhan Koto Baru Koto Salak Tiumang Padang Laweh
Luas ProdukPanen tivitas (pohon) (kg)
Duku Produksi (ton)
Luas ProdukPanen tivitas (pohon) (kg)
Rambutan Produksi (ton)
Luas ProProdukPanen duksi tivitas (pohon) (ton) (kg)
61
11.48
0.7
155
14.19
2.2
63
11.11
0.7
16
50.00
0.8
327
49.85
16.3
60
41.67
2.5
5,180
10.04
52.0
278
28.42
7.9
11,610
49.99
580.4
180
100.00
18.0
725
10.07
7.3
11,975
50.03
599.1
30
100.00
3.0
48
79.17
3.8
8,535
134.96
320
99.38
31.8
518
53.67
27.8
5,104
67.05
91
50.55
4.6
1,151.9 342.2
16
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Pepaya No
Kecamat an
Luas ProdukPanen tivitas (pohon) (kg)
Duku Produksi (ton)
Luas ProdukPanen tivitas (pohon) (kg)
8
Sitiung
8,200
21.83
179.0
9
2,500
24.80
62.0
10
Timpeh Pulau Punjung
11,500
40.00
11
IX Koto
6,404
2013
Rambutan Produksi (ton)
Luas ProProdukPanen duksi tivitas (pohon) (ton) (kg)
80
135.00
10.8
122
100.00
12.2
460.0
700
135.00
94.5
550
100.00
55.0
27.80
178.0
1,069
62.77
67.1
1,572
53.31
83.8
35,430
27.64
979
39,555
72.42
2,865
2,988
70.82
212
2012
4,092
41.35
169
76,759
41.64
3,196
5,135
52.74
271
2011
4,269
39.28
168
69,919
21.46
1,500
3,881
68.95
268
2010
1.031
0,74 768,00
1.710
0,38
655,00
450,00
1,75 789,00
2009
23,00
19,30 444,00
826,00
1,00
826,00
2.171
0,17 379,00
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)
2) Perkebunan Sektor perkebunan mencakup semua jenis tanaman perkebunan
yang
diusahakan,
baik
oleh
masyarakat
maupun oleh perusahaan perkebunan. Terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang menjadi unggulan yaitu kelapa sawit, karet, dan kakao. Selain itu juga terdapat perkebunan rakyat berupa kelapa, kopi, pinang dan lada. Perkebunan kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar (inti) dan perkebunan
rakyat
pola
PIR,
serta
swadaya
murni
masyarakat. Perkebunan karet dikelola oleh masyarakat yang dibangun melalui P3RSB dan TCSDP, sedangkan kakao banyak diusahakan oleh masyarakat dengan pola pekarangan. Salah satu potensi yang belum tergali dari sektor perkebunan adalah pembentukan pertanian multikultur yang dapat menopang ekonomi masyarakat apabila komoditi utamanya mengalami penurunan harga. Pola pertanian multikultur yang dapat dikembangkan salah satunya adalah intergrasi perkebunan dengan ternak besar (sapi, kerbau, dan domba), dengan memanfaatkan pakan hijau di bawah tanaman perkebunan (kelapa sawit dan karet).
17
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Produksi
komoditi
perkebunan
setiap
tahunnya
cenderung meningkat terutama kelapa sawit, karet, coklat dan pinang. Keadaan ini didorong oleh investasi swasta dan semakin
tingginya
minat
masyarakat
pengembangan komoditas ini.
terhadap
Untuk perkebunan sawit
dan karet terdiri dari perkebunan swasta nasional dan perkebunan
rakyat.
merupakan
komoditi
Komoditi ekspor,
perkebunan sehingga
umumnya peningkatan
produksi mengakibatkan peningkatan ekspor. Berdasarkan data tahun 2013, dari 7 jenis tanaman perkebunan rakyat yang tercatat, komoditi yang mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi adalah kelapa sawit, dan karet. Saat ini terdapat 11 perusahaan swasta dan
pabrik
pengolahan
sawit.
Untuk
lebih
jelasnya
produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 1.12. Tabel 1.12 Luas dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Besar di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 – 2013
No 1
Jenis Pengusahaan Swasta Murni - Tanaman Belum Menghasilkan - Tanaman Menghasilkan
2
Luas (Ha)
Produksi (Ton)
3,639 38,801
637,299
20,575
297,583
2013
63,015
934,882
2012
59,375
1,039,520
2011
60,375
1,098,881
2010
60.375
845.074
Realisasi Kebun Inti - Tanaman Belum Menghasilkan - Tanaman Menghasilkan
3
Realisasi Plasma - Tanaman Menghasilkan
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)
18
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 Tabel 1.13 Perkembangan Komoditi Perkebunan Rakyat Tahun 2009 – 2013 Jenis Tanaman Kelapa Sawit dan Karet Kelapa Sawit No
Tahun
1 2 3 4 5
2013 2012 2011 2010 2009
Luas (Ha) 30,081.92 30,296.19 29,708.69 29.310,36 7.468,00
Karet
Produksi (Ton)
Luas (Ha)
313,955.57
408.054,03 434.952,00
Produks i (Ton)
957.50 38,403.50 38,359.00 959,50 967,00
772.11
600,02 815,00
Kelapa Total ProdukLuas si (Ton) (Ha) 22.00 2.51
22,00 22,00
0,78 2,00
Cengkeh Luas (Ha) 30,674.50 30,763.00 29,501.00 38.270,50 38.102,00
Produksi (Ton) 34,876.83
28.237,98 33.055,00
Lanjutan Tabel 1.13 Kopi No
Tahun
1
2013
Luas (Ha)
Lada
Produksi (Ton)
459.00
Luas (Ha) 6.50
Kakao
Produks i (Ton) 2.11
Total Luas (Ha) 1,163.50
Pinang
Produks i (Ton)
Luas (Ha)
1,124.52
65.40
Produksi (Ton) 17.43
352.32 2
2012
38,403.50
6.50
1,128.29
38,403.50
3
2011
38,359.00
8.00
912.17
38,359.00
4
2010
459,00
369,36
8,00
3,80
1.693,28
603,65
47,75
11,66
5
2009
467,00
470,00
8,00
8,00
1.395,35
2.124,00
37,00
9,00
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)
Tabel 1.14 Luas Kebun Kelapa Sawit Perusahaan Swasta dan Pabrik Pengolahan Hasil Sawit di Kabupaten Dharmasraya Luas No
Nama Perusahaan
1
PT. TKA (Tidar Kerinci Agung)
2
PT. Incasi Raya
3
PT. Tranco Pratama
4
5
PT. SAK (Sumbar Andalan Kencana) PT. SMP (Silago Makmur Plantation)
6
PT. SAK Sei. Aye
7
PT. Bina Pratama Sakato Jaya
Inti (Ha)
Plasma (Ha)
Pabrik/Unit Pengolahan
Jumlah (Ha)
13.272,00 1.081,00 14.353,00 7.000,00 399,30
7.000,00 5.396,00 5.795,30
6.783,44 6.000,00 12.783,44
6.545,80 1.600,00 8.145,80 1.990,00 650,00
1.990,00 7.599,90 8.249,90
Kapasitas Pengolahan (Ton/ Jam)
Jenis Bahan Baku
Jenis Produk Yang Dihasilkan
Batu Kangkung
60
TBS
CPO
Pangian
45
TBS
CPO
SP V
60
TBS
CPO
Sitiung IV
80
TBS
CPO
Alamat
Sitiung IV
SP V Sitiung IV
19
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
8
PT. AWB (Andalas Wahana Berjaya)
9
1.000,00
1.000,00
PT. Agro Palma
600,00
600,00
10
PT. Palma Abadi Sejahtera
1.560,00
1.560,00
11
PT. DL (Dharmasraya Lestarindo)
Gunung Medan
45
TBS
CPO
Koto Padang
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)
Skala pemasaran komoditi perkebunan ini cukup luas, karena di Kabupaten Dharmasraya ini belum terdapat tempat pengolahan karet. Karet yang telah disadap di bawa ke Padang dan diolah lebih lajut. Sedangkan untuk kelapa sawit lokasi dan skala pemasarannya cukup luas. Setelah kelapa
sawit
dipanen
kemudian
dibawa
ke
pabrik
pengolahan setengah jadi yang ada kemudian diolah menjadi CPO. Sedangkan pemasaran karet pada umumnya dari petani dijual ke pedagang perantara kemudian dari pedagang perantara di jual pabrik dan dari petani ke tempat pelelangan baru dibawa ke pabrik. Dari perkembangan komoditi utama tersebut terlihat bahwa luas tanam perkebunan semakin meningkat dari tahun ke tahun baik yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun masyarakat. Dari satu sisi hal tersebut merupakan perkembangan investasi bidang perkebunan yang positif, tetapi disisi lain terjadi alih fungsi lahan terutama kawasan lindung dan sawah irigasi teknis. Oleh sebab
itu
perlu
kehati-hatian
dalam
pengembangan
komoditi tersebut agar tidak merugikan investasi besar yang telah ditanam (irigasi) dan keseimbangan ekologis (kawasan lindung).
20
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Perkembangan membawa
dampak
produksi ikutan
komoditi (forward
utama
akan
linkage)
yaitu
terpenuhinya skala produksi untuk pendirian pabrik-pabrik pengolahan komoditi tersebut sehingga sektor pertanian dan industri akan mempunyai keterkaitan erat dalam pengembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya. 3) Peternakan Jenis peternakan yang banyak terdapat di Kabupaten Dharmasraya adalah ternak besar (sapi dan kerbau), ternak kecil (kambing), dan unggas (ayam dan itik). Diantara jenis ternak besar yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya tahun 2013, yang banyak populasinya adalah sapi yaitu 26,759 ekor, sedangkan populasi kerbau hanya 3,476 ekor, dan kambing sebanyak 15,620 ekor. Jika dilihat dari data per kecamatan, populasi sapi paling banyak terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 5,574 ekor dan Kecamatan Koto Timpeh sebanyak 5,290 ekor, sedangkan populasi kerbau terbesar terdapat di Kecamatan IX Koto. Untuk kambing populasi terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 3,488 ekor. Berdasarkan data perkembangan populasi ternak tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan, berbeda dengan populasi unggas (ayam) yang mengalami penurunan drastis dari tahun 2009 - 2013. Hal ini merupakan salah satu dampak dari wabah flu burung sehingga banyak ternak ayam yang mati atau dimusnahkan. Populasi ayam buras terbesar terdapat di Kecamatan Timpeh yaitu 1,227 ekor. Untuk ayam petelur hanya terdapat di Kecamatan Sitiung dengan total populasi 4,613 ekor dan ayam pedaging banyak terdapat di Kecamatan
21
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Sitiung yaitu 5,574 ekor. Populasi itik terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 820 ekor. Untuk lebih jelasnya produksi ternak di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.15 dan Tabel 2.16. Tabel 1.15 Populasi, Pemotongan dan Produksi Daging Ternak Besar dan Ternak Kecil di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Sapi N0
Kec
1
Sungai Rumbai Koto Besar
2 3
Kerbau
Kambing
Populasi (Ekor)
Pemotongan (Ekor)
Produksi Daging (Kg)
Populasi (Ekor)
Pemotongan (Ekor)
Produksi Daging (Kg)
Populasi (Ekor)
Pemo- Produksi tongan Daging (Ekor) (Kg)
247
690
166,980
5
-
-
951
334
7,394
3,531
167
40,414
57
-
-
1,310
-
-
965
96
23,232
19
4
891
1,181
115
2,546
4
Asam Jujuhan Koto Baru
1,405
266
64,372
404
66
14,706
1,272
162
3,586
5
Koto Salak
1,954
86
20,812
518
18
4,011
1,086
156
3,453
6
Tiumang
2,070
334
80,828
6
19
4,233
1,527
281
6,221
7
1,434
34
8,228
1
-
-
760
38
841
8
Padang Laweh Sitiung
5,574
372
90,024
757
-
-
1,666
18
398
9
Timpeh
5,290
151
36,542
104
27
6,016
1,253
38
841
10
Pulau Punjung IX Koto
3,777
877
212,234
652
12
2,674
3,488
48
1,063
512
62
15,004
953
21
4,679
1,126
76
1,682
11
2013 2012
26,759 31,449
3,135 2,432
758,670 583,680
3,476 4,881
167 116
37,210 23,252
15,620 15,040
1,266 1,043
2011 2010
36.293
2.542 1.367.709
7.143
135
28.930
11.804
1.375
10,555 115
2009
32.552
1.577
6.257
28
8.400
11.247
172
162
315.400
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)
Tabel 1.16 Populasi dan Produksi Unggas di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Ayam Kampung No
1 2 3
Kec
Sungai Rumbai Koto Besar Asam Jujuhan
Ayam Pedaging
Ayam Petelur
Itik Produksi Telor (Kg)
Popula si (Ekor)
Produksi Telor (Kg)
Populasi (Ekor)
Produksi Telor (Kg)
93
-
154
-
247
615
-
936
155
2,595
-
3,531
167
59
244
-
721
-
965
93
-
Populasi (Ekor)
Populasi (Ekor)
22
28,025
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Ayam Kampung No
Kec
4
Ayam Pedaging
Ayam Petelur
Itik Produksi Telor (Kg)
Popula si (Ekor)
Produksi Telor (Kg)
Populasi (Ekor)
Produksi Telor (Kg)
Koto Baru
202
-
1,203
-
1,405
231
-
5
Koto Salak
318
575
1,636
-
1,954
71
202
6
363
-
1,707
-
2,070
141
-
7
Tiumang Padang Laweh
325
326
1,109
-
1,434
34
-
8
Sitiung
961
-
4,613
-
5,574
357
-
9
1,227
-
4,063
-
5,290
149
-
10
Timpeh Pulau Punjung
1,010
-
2,767
-
3,777
820
-
11
IX Koto
-
56
Populasi (Ekor)
Populasi (Ekor)
129
44
383
512
50
2013
5,808
1,100
20,951
26,759
2,728
2012
104,191
57,049
26,793
453,347
20,100
317 110,349
2010
67.637
28.408
24.500
158.760
477.640
16.763
78.451
2009
91.719
-
342.200
26.999
14.602
4.275
2011
-
Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah tahun 2014)
4) Perikanan Perkembangan sektor perikanan sampai saat ini cukup besar dalam segi produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Produksi perikanan budidaya tercatat 11.350,95 ton pada lahan budidaya
seluas 138,27 Ha yang terdiri atas
kolam air tenang dan deras 137,70 Ha dan jaring apung 0,57 Ha.
Sementara produksi ikan perairan umum yaitu
seluas 158 ha 559,20 ton yang berada di sungai. Tenaga kerja yang terlibat: jumlah petani perikanan sebanyak 801 orang yang terdiri dari petani penuh 146 orang: petani sambilan utama 183 orang dan petani sambilan tambahan sebanyak 150 orang. Perkembangan
sektor
perikanan
di
Kabupaten
Dharmasraya didukung oleh infrastruktur: 2 unit
Balai
Benih Ikan (BBI) yang terdapat di Pulau Punjung dan Koto Baru; 11 unit pembenihan rakyat; 5 unit depo; dan 10 unit kolam percontohan.
23
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Produksi BBI Kabupaten Dharmasraya kelima terbesar di Sumbar setelah Agam, Pasaman Barat, Tanah Datar dan Kabupaten Pasaman yaitu 4,82%. Kontribusi perikanan darat budidaya Kabupaten Dharmasraya di Sumbar hanya 5,37%. Besar produksi perikanan urutan delapan dari kabupaten di Sumbar diatas Kabupaten Solok Selatan, dan Pasaman
barat.
Produksi
terbesar
di
Sumbar
yaitu
Kabupaten Pasaman sebesar 3.978 ton (Sumbar Dalam Angka 2014). b. Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai
dampak
pembangunan
yang
dilaksanakan.
Pertumbuhan ekonomi terbentuk dari perubahan yang terjadi pada berbagai sektor ekonomi dalam suatu daerah yang tersaji dalam data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari tahun ketahun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya terus memperlihatkan perkembangan yang cukup baik walaupun terjadi fluktuasi. Pertumbuhan PDRB tahun 2008 sebesar 6,54 persen meningkat menjadi 6,64 persen tahun 2009 dan kembali turun menjadi 6,51 persen pada tahun 2010, lalu tahun 2011 naik kembali menjadi 6,54 persen dan terus naik pada tahun 2012 6,62 persen dan turun kembali menjadi 6,55 persen ditahun 2013, namun demikian secara ratarata pertumbuhan PDRB dari tahun 2007-2013 masih sebesar
6.54
persen
lebih
tinggi
dibandingkan
laju
pertumbuhan ekonomi rata-rata Sumatera Barat yang hanya 5.93 % pada periode tahun tersebut.
24
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Perbandingan
pertumbuhan
ekonomi
Propinsi
Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya dimana pertumbuhan ekonomi kabupaten Dharmasraya masih dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Tetapi pada periode tahun setelah itu, perekonomian Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan yang sangat pesat dan berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Terdapat beberapa lapangan usaha yang mempunyai laju
pertumbuhan
rata-rata
sektoral
diatas
laju
pertumbuhan rata-rata keseluruhan yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha bangunan dan
lapangan
usaha
perdagangan,
lapangan
usaha
keuangan, persewaan dan jasa keuangan dan lapangan usaha jasa Hal ini mengindikasikan bahwa kelima lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha yang mempunyai potensi menjadi
pengembangan lapangan
cukup
usaha
besar
andalan
dan
diharapkan
bagi
perekonomian
kabupaten
Dharmasraya
daerah. Disamping
itu
kondisi
sebagai Kabupaten hasil pemekaran yang pasti baru memulai proses pembangunan sehingga menyebabkan beberapa lapangan usaha melaju dengan cepat seiring dengan dimulainya proses pembangunan. Tabel 1.17 PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) 2007 – 2013
No
LAPANGAN USAHA
1.
Pertanian
2. 3. 4.
Pertambangan dan Penggalian Industri pengolahan Listrik dan air
5.
Bangunan
Rata-Rata Pertumbuhan th 2013 (%) 5,93
2010
2011
2012*
2013**
429.804,26
453.964,98
477.546,74
505.867,16
70.557,79
76.057,59
82.024,45
84.818,75
3,41
75.907,11 10.705,71
79.801,14 11.412,61
84.940,33 12.184,19
89.399,70 12.847,52
5,25 5,44
131.842,72
139.542,33
150.091,73
163.615,00
9,01
25
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No
LAPANGAN USAHA
6.
Perdagangan, hotel dan Restoran
7.
Angkutan dan komunikasi Keu, persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa
8. 9.
Total PDRB
Rata-Rata Pertumbuhan th 2013 (%) 6,56
2010
2011
2012*
2013**
133.205,25
142.855,03
152.501,59
162.503,23
72.734,36
77.616,01
83.990,79
90.765,97
8,07
49.642,99
53.463,06
58.238,98
62.275,05
6,93
184.157,33
199.663,39
214.616,91
230.313,09
7,31
1.158.557,51
1.234.376,14
1.316.135,71
1.402.405,47
6,55
Dilihat dari struktur PDRB, sektor pertanian masih memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya,
yaitu
sebesar
36,08%
(ADHK),
sedangkan
pertumbuhan tertinggi ada pada sektor bangunan sebesar 9,01%. TABEL 1.18 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2012-2013 No
Indikator Makro
1.
PDRB (Harga Berlaku)
2.
PDRB (Harga Konstan)
3.
Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu Tingkat Inflasi
4. 5.
8.
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran
9.
Pendapatan Perkapita
6. 7.
10.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Satuan Jutaan Rupiah Jutaan Rupiah persen
Realisasi 2012 3.448.616,12
2013 3.942.077,70
1.316.135,71
1.402.405,44
12,41
Bertambah/ Berkurang 493.461,58 86.269,73 1,90
14,31 persen
6,62
-0,07 6,55
persen
6,71
persen
4,16 79,36
10,87 79,25
-0,11
persen
1,57
1,64
0,08
persen
19,08
19,11
0,03
indeks
7,63
jiwa persen persen
17.700
N/A N/A
6,21
-6,21
17.363.409
19.366.060
2.002.651
101,95
101,02
-0,93
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2014
26
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Berdasarkan hasil perkembangan yang ada dari tahun 2012
ke
merupakan
tahun
2013,
satu-satunya
subsektor subsektor
tanaman yang
pangan
mengalami
pertumbuhan negatif atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, pertumbuhan negatif pada sub sektor tanaman pangan juga pernah terjadi pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan produksi padi, sehingga ke depannya berbagai kebijakan dan kegiatan perlu dilakukan untuk menanggulangi hal ini agar tidak terulang lagi. Pentingnya mempertahankan existensi sub sektor tanaman pangan megingat Dharmasraya memiliki irigasi Batanghari yang mampu mengairi sawah seluas 18 ribu
Ha,
jauh
melebihi
luas
sawah
yang
ada
di
Dharmasraya saat ini seluas 7.984 Ha. Kurangnya minat masyarakat untuk serius dalam menggeluti sub sektor ini juga menjadi penyebab kurang berkembangnya tanaman pangan sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
27
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Dharmasraya
Tahun
2010
–
2015
merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah secara langsung 30 Juni 2010, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011. RPJMD Kabupaten Dharmasraya disusun dengan memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun
2010–2015
tidak
bertentangan
dengan
pemanfaatan ruang. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten
Dharmasraya
Tahun
2010
–
2015
dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah,
dan
pedoman
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, agar kegiatan pembangunan daerah Tahun 2010 – 2015 dapat menjawab kebutuhan daerah serta dapat meminimalkan permasalahan yang ada dalam mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera pada tahun 2015.
RPJMD
Kabupaten
Dharmasraya
Tahun
2010-2015
bertujuan antara lain : 1. Mengkoordinasikan
perencanaan
pembangunan
Daerah
Tahun 2010-2015 dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati; 2. Adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/ kegiatan tahunan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2010-2015
28
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
3. Untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun, agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah Dharmasraya; 4. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2010- 2015; 5. Menjamin program
kesinambungan Tahun
2010-
perencanaan
2015
dalam
dan
prioritas
mewujudkan
visi
pembangunan jangka panjang Daerah; 6. RPJMD adalah sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun tersebut. RPJMD Kabupaten Dharmasraya memberikan gambaran mengenai arah perkembangan Kabupaten Dharmasraya selama 5 (lima) tahun, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Adapun
visi
dan
misi
yang
tercantum
dalam
RPJM
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut: A. Visi dan Misi Visi : ”Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera pada Tahun 2015” Misi : Untuk mewujudkan visi diatas, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Dharmasraya 2010-2015 sebagai berikut :
29
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan satu Identitas bersama sebagai “warga Dharmasraya”. 2. Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang sehat, berilmu pengetahuan dan paham teknologi 3. Mewujudkan kesejahteraan
rasa
aman,
masyarakat
keadilan
Dharmasraya
dan dengan
hukum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat. B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 1. Sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 Sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 sebagai berikut: 1. Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai ‘warga Dharmasraya’; 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang murah dan mudah terjangkau; 3. Membangun sumberdaya manusia yang handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan; 4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum serta pemantapan peranserta ormas dan partai politik; 5. Terbangunnya sinergitas antara pelaku pembangunan; 6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar secara merata;
30
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
7. Menempatkan aparatur sesuai dengan kemampuan dan keahliannya berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku; 8. Tegaknya
hukum
terkait
dengan
pelestarian
dan
perlindungan lingkungan hidup; 9. Terwujudnya kelembagaan dan kegiatan koperasi dan UMKM yang lebih profesional; 10. Terbina
dan
pertanian
berkembangnya
(agro
technopark)
balai dan
alih
teknologi
kawasan
sentra
produksi; 11. Menjaga keamanan penanaman modal dan kepastian berusaha diwilayah Dharmasraya.
2. Agenda pembangunan daerah 1. Agenda Meningkatkan penerapan ajaran agama dan budaya daerah; 2. Agenda Membangun sumberdaya manusia berkualitas dan menguasai IPTEK; 3. Agenda
Penegakan
Hukum
yang
Berkeadilan
serta
peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; 4. Agenda
Perbaikan
dan
perluasan
kapasitas
serta
jangkauan infrastruktur pendukung pembangunan; 5. Agenda Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik dengan dukungan pengelolaan asset dan keuangan daerah; 6. Agenda
Mengembangkan
Kegiatan
Ekonomi
dan
Kesejahteraan Masyarakat.
31
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
C. Prioritas Daerah Prioritas 1;
peningkatan pendidikan dan penerapan ajaran agama serta budaya daerah dalam kehidupan bernagari;
Prioritas 2;
peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
Prioritas 3;
peningkatan
kualitas
dan
pemerataan
pendidikan serta menguasai IPTEK; Prioritas 4;
pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
Prioritas 5;
pemerataan pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat;
Prioritas 6;
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik;
Prioritas 7;
pengelolaan
terpadu
sumberdaya
alam
dan
lingkungan
sesuai dengan rencana tata ruang
dan wilayah; Prioritas 8;
perluasan akses dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
Prioritas 9;
peningkatan ketahanan pangan dan penurunan jumlah masyarakat miskin;
Prioritas 10; pengembangan
pertanian
yang
maju
dan
agroindustri; Prioritas 11; pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan dorongan IPTEK, serta meningkatkan daya saing daerah.
32
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
BAB III URUSAN DESENTRALISASI
Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan susunan pemerintahan daerah untuk mengatur fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi,
melayani,
memberdayakan,
dan
menyejahterakan
masyarakat. Urusan tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana dimaksud meliputi: A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN Urusan
wajib
adalah
urusan
pemerintahan
yang
wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan wajib tersebut meliputi 26 urusan sebagai berikut: 1. Pendidikan Pembangunan
di
bidang
pendidikan
adalah
upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, serta memungkinkan untuk mengembangkan diri. Sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 12 dinyatakan bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan adalah tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA yang ideal, tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang
ideal,
meningkatnya
pemerataan
dan
perluasan
akses
33
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatnya pengawasan dan manajemen sekolah. Secara lebih lanjut, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan tahun 2010 – 2014 dapat digambarkan sebagai berikut: Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2010 – 2014 Urusan Pendidikan No. a.
1
2 3
4 5
6
7 8
9
10
11
12
PROGRAM/ KEGIATAN Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan Usia Dini Pengadaan Alat Bermain PAUD Penyelenggaraa n Pendidikan Anak Usia Dini Operasional HIMPAUDI Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) Pelaksanaan Jambore PAUD Pembangunan Gedung Baru TK Pembina (Dana Sharing) Bantuan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Penunjang operasional Administrasi dan PBM PAUD Bantuan Operasional Penilik PAUD Kab. Dharmasraya Apreasiasi PTK PAUDNI Berprestasi
Realiasasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
2014
-
-
-
-
66.416.000
-
-
48.430.000
Anggaran 2015
37. 983.500
121.221.000
1.728.000.000
1.032.887.500
970.350.000 1.376.060.500 1.805.250.000
-
-
-
-
20.634.000
-
19.231.500
19.595.000
-
-
-
-
-
3.500.000
-
25.131.500
15.940.000
29.720.000
18.850.000
35.745.000
-
19.967.500
18.346.600
22.581.500
-
-
-
-
-
-
55.555.500
72.616.000
2.644.149.500
55.090.000
32.272.000
34
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 13
b 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PROGRAM/ KEGIATAN Pelaksanaan PAUD Percontohan pada Sanggar Kegiatan Belajar Program Wajib Belajar 9 Tahun Pembangunan Gedung Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DPPIP) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (APBD 2015) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD ( Dana Sharing APBD 2015 ) Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2015 ) Pembangunan ruang kelas baru untuk TK (Dana APBD) Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK 2011) Pembangunan Perpustakaan (DAK) Pembangunan Perpustakaan SD (lanjutan DAK 2011) Pengadaan Alat Praktik/Peraga Siswa (DAK) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK 2014) Pengadaan Mebeuler sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Olimpiade Sains (OSN) Mata Pelajaran SD
Realiasasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
30.160.000
1.280.502.500
-
1.042.758.500
925.255.500
-
- 1.077.807.000
476.035.000 1.051.479.400
-
1.951.385.000 2.335.433.800 1.966.717.130 1.994.320.000 2.516.677.000
600.000.000
2.367.573.000
825.061.000
-
-
-
-
1.619.910.800
97.560.000
370.470.000 1.587.171.000 1.111.477.000
-
-
-
- 1.123.025.000 2.583.067.900 1.275.694.000
-
-
52.570.000
-
-
3.005.760.000
2.478.672.900
-
933.464.500
153.200.000
2.410.213.000
292.308.000
-
-
-
-
370.139.000
-
206.608.000
157.800.000
-
-
-
52.439.600
-
-
-
40.160.000
44.258.500
53.195.100
48.600.000
50.308.500
278.339.000
83.000.000
403.395.000
53.230.500
35
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 17 18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28
29
30
c
1
2
3
4
5
PROGRAM/ KEGIATAN Pelaksanaan UASBN SD/MI Peningkatan Imtaq Rehab Sedang/ Berat Bangunan Sekolah (DPPIP) Operasional Bos SD, SMP Penambahan Ruang Kelas Baru (Dana DPPID 2011) Pengadaan Mebeleur sekolah (SDN 11 Pulau Punjung) Pengadaan Mobiler Sekolah Pengadaan Mebeleur sekolah (Dana DAK 2011) Pengadaan mebeleur sekolah dari dana APBD propinsi Sumatera Barat Penambahan ruang guru sekolah Dana Pendamping TK Pembangunan Pagar TK Pembina Pengadaan Buku SD (DAK 2014) Pengadaan Buku SD ( Sisa DAK 2014) Program Pendidikan Menengah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan gedung sekolah APBD (Boarding School) Pembangunan gedung sekolah (dana sharing Block Grant) Pembangunan Gedung Sekolah (DAK SMK 2015) Pembangunan Gedung sekolah Dana Propinsi
Realiasasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
327.179.000
320.323.100
390.139.900
448.315.500
408.850.500
141.930.000
65.123.000
-
-
-
1.018.387.500 3.710.835.000
-
777.237.500
443.328.000
7.949.440
26.549.940
-
-
-
-
326.752.000
274.798.000
279.400.000
-
-
29.425.000
-
-
-
-
-
95.500.000
158.565.000
192.000.000
-
223.030.000
143.050.000
-
-
-
-
-
51.315.000
-
-
-
101.800.000
-
-
-
-
65.310.000
-
-
-
-
353.580.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
599.896.500
1.421.913.000 2.074.959.000
1.055.845.000
-
-
-
498.630.000
204.310.000
410.313.550 1.220.960.000
-
727.797.826
262.053.500
140.300.000
557.419.000 1.095.239.500 3.404.450.000
400.000.000
657.642.000
1.004.398.000
-
-
-
712.148.500
-
36
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PROGRAM/ KEGIATAN Pengadaan Alat Praktik/Peraga Siswa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa (DAK), Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa (DAK SMA) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK SMK 2014) Pengadaan metode belajar mengajar (APBD 2012) Rintisan Sekolah unggul SMP Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Dana DAK) Pembangunan Laboratorium dan ruang pratikum sekolah Pembangunan Laboratorium & Ruang Praktikum Sekolah (DAK SMK) Pembangunan Laboratorium & Ruang Praktikum Sekolah (DAK SMA) Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK 2013) Pembangunan Per-pustakaan Sekolah (DAK SMA 2014 ) Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK SMA 2015) Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK SMK) Pengadaan Mebeluer Sekolah (DPPIP) Pengadaan Mebeluer Sekolah (dana DAK 2011)
Realiasasi Anggaran 2010
2011
3.638.431.200
2012
1.188.338.500
271.985.000
2013
451.000.000
Anggaran 2015
2014
44.490.000
494.037.500 1.389.990.600
310.176.000
620.359.000
939.408.276 1.396.286.000
-
-
-
-
831.174.208
973.646.000
-
-
-
-
822.258.403
926.107.000
-
-
48.930.000
-
-
130.849.875
205.948.650
173.548.000
182.964.200
275.106.000
- 1.667.014.000
498.899.000
379.750.000
246.083.000
922.940.000
173.294.000
-
645.473.000
-
-
-
-
-
-
- 1.093.024.500
-
-
-
- 1.088.849.500 1.359.359.000
-
-
- 1.687.670.000
445.737.500
-
-
-
234.959.500 1.010.304.000
793.632.000
-
552.237.000
244.864.000
-
-
-
-
465.041.500
925.657.000
51.840.000
98.800.000
139.383.000
-
-
99.723.000
-
-
-
253.439.000
37
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 21
22
23
24
25
26 27
28
29
30 31 32
33
34
35
36
37
PROGRAM/ KEGIATAN Pengadaan Mobiler Sekolah ( Dana APBD) Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan sekolah (DAK SMP) Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (DAK SMA) Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (DAK SMK) Penyediaan Beasiswa bagi Siswa yang Besaral dari Keluarga Tidak mampu Full Day School Olimpiade Science dan Mata Pelajaran SMP, SMA, SMK Pelaksanaan Ujian Nasional dan Pra UNAS/UAS Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) Pencitraan SMK Pesantren Ramadhan Rangsangan Siswa Berprestasi Pengadaan Alat Praktik/Peraga Siswa (DPPIP) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapanny a (APBD 2012) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pelatihan penyusunan kurikulum
Realiasasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
-
-
-
-
818.983.000
-
-
-
-
-
151.689.200
Anggaran 2015
2014 -
531.499.000
186.101.000 1.777.365.000
505.494.500
592.744.000
-
498.042.000
313.758.000
-
-
346.264.000
183.252.000
408.394.600
405.826.400
232.700.900
260.118.400
78.612.700
48.049.200 136.415.900
121.597.900
122.004.500
115.449.000
162.316.000
451.833.150
594.497.600
743.423.675
692.010.255
571.212.000
687.838.000
-
136.056.600
-
-
-
50.000.000 87.352.500
96.336.000
-
-
-
152.999.128
135.665.200
123.521.000
138.569.500
147.017.500
217.058.650
-
-
-
-
314.963.000
-
-
-
-
21.895.000
37.000.000
-
-
-
255.550.000
259.000.000
-
-
-
47.142.500
584.466.000
112.343.000
893.894.000 1.324.459.000
985.704.000
38
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 38
39
40 41
42
43
44
d
1
2
3
4
5
6
7 8
9
PROGRAM/ KEGIATAN Piloting Pendidikan Karakter SMPN 01 Koto Baru (Dana Provinsi ) Penunjang PBM Sekolah SMA/SMK (Dana Provinsi) Operasional Boarding School Lomba Kreatifitas Siswa SMK Pengadaaan Buku - buku dan Alat Tulis Siswa ( DAK SMA 2015 ) Pengadaaan Buku - buku dan Alat Tulis Siswa ( DAK SMK 2015 ) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Program Pendidikan Non Formal Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan non formal Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar Pengadaan Daya Listrik Gedung SKB Kab. Dharmasraya Penyelenggaraa n Hari Aksara Internasional (HAI) Pelaksanaan Jambore PTKPNF Operasional SKB Penyelenggaraan Paket A Setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Realiasasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
-
-
-
74.992.000
-
-
-
-
302.349.000
-
-
-
-
600.928.000
985.595.000
-
-
-
-
-
90.030.000
-
-
-
-
-
44.650.000
-
-
-
-
-
87.700.000
-
-
-
-
-
80.650.000
-
-
-
115.089.700
-
-
256.305.500
51.725.000
92.511.000
-
-
42.501.000
-
-
-
-
-
31.550.500
-
18.478.000
-
-
30.535.500
37.270.500
19.080.500
38.000.000
43.359.000
-
26.114.500
23.640.000
40.000.000
31.640.000
28.280.000
47.837.000
42.979.000
52.400.000
93.545.000
50.208.000
55.975.500
48.912.500
31.817.000
149.225.000
9.821.000
21.819.000
128.137.600
180.046.000
136.770.000
145.175.000
86.730.000
79.990.000
44.018.000
39
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 10
11 e
1 2
f
1 2 3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
PROGRAM/ KEGIATAN Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Operasional Mobil Pintar Program Pendidikan Luar Biasa Operasional SLB Penyelanggara pendidikan inklusif Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Pembinaan KKG Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Lomba guru Berprestasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosialisasi dan ToT Tim Penilai Kinerja Guru Workshop Guru Mata Pelajaran yang di-UN-kan SLTP/SLTA Pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan pengawas Pelatihan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendirian Akademi Komunitas Penunjang Operasional Persiapan Akademi Komunitas Sosialisasi dan Diseminasi Kurikulum 2013 (SD) Sharing dana pemberdayaan pamong/pemilik dalam retrival dan transisi
Realiasasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
259.321.300
308.105.000
243.502.000
145.175.000
96.802.000
125.350.000
87.480.000
308.105.000
93.057.500
85.335.000
44.224.000
49.176.000
61.035.310 -
63.552.795 -
69.708.515 -
49.059.000 -
48.846.184 -
81.400.000 96.637.000
11.860.000
33.870.500
28.362.565
30.335.000
41.258.000
55.125.000
196.175.000 -
244.693.600 64.768.100
16.754.000
-
611.950.000 -
474.669.000 -
-
55.686.500
-
56.026.000
39.399.000
-
308.770.250
328.924.200
229.724.500
-
-
-
-
-
97.689.500
-
-
209.254.000
126.635.000
-
-
-
-
116.645.000
-
-
-
-
139.485.000
-
-
-
35.054.000
42.678.000
31.299.000
-
-
-
132.892.000
-
-
-
-
315.071.470
322.500.000
-
-
-
-
526.929.000
62.488.000
40
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 14
15
16
17
g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PROGRAM/ KEGIATAN Jaringan penelitian dan pengembangan pendidikan (sharing) Induksi bagi guru pemula (PIGP) Diklat Kurikulum 200 Guru SLTP / SLTA Penilaian angka kredit tahunan guru Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan Sistem dan informasi manajemen Pendidikan Penyusunan Data Pokok Kependidikan (Dapodik) Rakernis, Rakor Perencanaan bid. pendidikan Rekruitmen Calon Kepala Sekolah Penunjang Operasional PBM SMP Penunjang Operasional PBM SMA Penunjang Operasional PBM SMK Penunjang Operasional PBM SD Penunjang Operasional PBM TK Penunjang Operasional PBM TK/SD Kecamatan Sungai Rumbai Penunjang Operasional PBM TK/SD Kecamatan Koto Baru Penunjang Operasional PBM TK/SD Kecamatan Sitiung Pembinaan Komite Sekolah
Realiasasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
67.898.000
50.137.000
143.361.000
111.815.000
52.800.000
-
0
57.909.000
48.953.000
26.530.000
35.718.000
27.271.000
23.364.000
43.555.000
49.078.500
46.225.000
-
43.582.250
-
-
-
-
53.719.500
-
-
-
54.737.550
345.979.000
894.400.000
869.309.455
801.505.300 1.057.810.594
734.228.802 1.252.229.000
619.176.715
557.118.063
610.985.393
840.109.337
528.967.464
900.721.000
420.088.766
422.890.884
124.450.000
334.710.641
340.014.706
500.786.000
1.358.851.150
-
- 1.772.241.750
1.104.983.150
762.039.500 2.056.434.000
62.200.106
666.594.881
-
360.208.760
-
-
-
-
484.298.267
-
-
-
-
327.678.930
-
-
-
-
2.066.318.000
-
-
-
41
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 14
15
16
17 18 19
20
21
22
Realiasasi Anggaran
PROGRAM/ KEGIATAN
2010
Operasional UPTD Pendidikan Supervisi dan Operasional Pengawas Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional Pembinaan UKS Bantuan operasional BOS Pelatihan Operator sekolah Penunjang Operasional Sekolah Pilotting Pendidikan Karakter Tingkat SD (SDN 20 Sitiung) Pembina Guru Olimpiade SLTP/SLTA Pembina kapasitas dewan pendidikan
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
116.185.421
402.053.894
303.421.139
532.245.847
311.526.000
797.360.000
10.841.000
13.540.900
50.825.500
46.489.500
32.505.500
55.675.000
28.604.000
55.158.000
61.275.950
49.791.000
45.988.000
92.130.000
-
57.690.000 13.670.680.000
-
65.589.000 -
117.385.000 -
108.238.000
-
-
-
-
-
48.301.000
-
-
-
-
49.700.000
-
-
-
-
-
-
161.961.000
-
-
-
-
-
45.908.000
Urusan pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan memberikan dampak komulatif dalam jangka panjang terhadap kualitas
kehidupan
masyarakat.
Keberhasilan
dan
kegagalan
pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan menurunnya Angka Putus Sekolah (APS). Adapun capaian kinerja urusan pendidikan pada tahun 2010 – 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:
No. 1
Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM)
2010
2011
2012
2013
2014
96,85%
101,34%
108,90%
109,94%
102,18%
56,63%
61,79%
69,90%
79,42%
115,29%
62,11%
47,78%
63,36%
52,62%
106,08%
0,2%
0,18%
0,47%
0,18%
0,18%
SD/MI/Paket A 2
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
3
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C
4
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
42
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 5
Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah (APS)
2010
2011
2012
2013
2014
0,85%
0,56%
0,58%
0,44%
0,48%
0,77%
2,56%
0,71%
0,49%
0,48%
SMP/MTs 6
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
7
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
97,80%
97,50%
99,18%
99,74%
102,54%
8
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
85,35%
86,56%
97,96%
98,38%
77,48%
9
Angka Kelulusan (AL)
86,64%
89,60%
97,93%
99,52%
97,01%
74,45%
86,98%
83,39%
92,70%
90,95%
89,15%
89,25%
89,25%
89,94%
110,40%
SMA/SMK/MA 10
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
11
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
2. Kesehatan Pembangunan
kesehatan
sebagai
bagian
integral
dari
pembangunan daerah diselenggarakan, yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyaklit menular dan tidak menular, meningkatkan kesadaran diri keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, balita serta usia produktif, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Dalam upaya mencapai tujuan tersebut perlu dilaksanakan program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan. Program dan kegiatan selama tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:
43
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2010 – 2014 Urusan Kesehatan
No. a
1
2
3
4
5
b
1
2
3
4
5 6
PROGRAM/ KEGIATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan dan distri-busi Obat, Reagen dan Operasional Instalasi Farmasi (DAK) Peningkatan mutu pelayanan Farmasi komunitas dan Rumah Sakit Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Reagen dan Bahan Habis Pakai Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya Peningkatan pelayanan petugas kesehatan (Pelatihan Leadership) Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Program usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Penertiban Perizinan Bidang Kesehatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
1.013.172.500
2012
2013
Anggaran 2015
2014
979.527.600 1.131.962.493 1.113.097.216 1.617.016.872
-
13.586.400
-
-
-
-
7.561.200
-
7.417.500
-
49.171.000
-
17.042.000
-
-
-
1.401.077.080
-
79.171.148
-
-
-
118.357.000
45.254.750
18.775.000
-
-
-
-
35.000.000
28.957.125
21.405.000
-
5.221.000
-
-
-
-
-
23.360.630
42.365.988
49.922.000
159.272.500
-
-
-
10.406.000
13.446.875
64.117.500
-
-
-
25.625.000
-
44
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 7
8 c
1
2
d
1
2
3
e
1
2
3
PROGRAM/ KEGIATAN Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Pengelolaan Program Operasional kegiatan PMI Program Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa, mata dan kesehatan olah raga di puskesmas Pelayanan kesehatan Jiwa, Mata dan Kesorga Sosialisasi penertiban perizinan bidang kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masy di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masy Penyuluhan Masy. Pola Hidup Sehat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dan pengadaan media promosi. Pembinaan petugas dan masyarakat pola hidup sehat
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
-
-
14.273.500
-
-
-
-
14.606.000
-
-
-
-
-
39.344.125
-
-
-
-
29.727.000
-
10.979.000
20.119.950
-
-
-
28.985.675
-
-
-
-
10.176.500
14.232.500
-
-
50.586.900
188.613.909
35.028.700
24.431.500
32.480.000
-
-
63.058.000
47.929.100
-
-
-
3.728.000
-
-
34.937.500
119.691.500
45
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 4
5
6
7
8
f
1
2 3
g
1
PROGRAM/ KEGIATAN Penyuluhan masy pola hidup sehat, dialog interaktif, radio spot dan informasi kesehatan melalui surat kabar Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Peningkatan pendidik-an tenaga penyuluh kesehatan (Pertemuan teknis promkes) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam rangka Pengembangan Nagari Siaga dan Survey PHBS Pengembangan kawasan tanpa asap rokok Program Perbaik-an Gizi Masyarakat Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Penimbangan Masal Penanggulanga n KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya Program Pengembanga n Lingkungan Sehat Menciptakan lingkungan sehat, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan rumah
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
189.218.000
-
-
-
-
92.559.312
-
21.885.450
25.663.000
-
-
-
172.300.036
-
42.538.903
19.220.350
17.374.500
63.311.000
-
-
-
-
263.903.900
178.525.000
404.383.829
140.276.528
-
-
-
62.461.288
22.864.000
-
-
-
51.251.260
-
48.082.409
62.607.368
46,154,200
-
-
14.649.000
-
-
11.550.000
347.453.475
46
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 2
3
4
5
6
7
h
1
2
3
4 5
6
7 8
9
PROGRAM/ KEGIATAN Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Peningkatan kewas-padaan dini dalam penanggulangan KLB Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat Pelaksanaan Kabupaten atau Kota sehat Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular Penyemprotan/fo gging sarang nyamuk Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Pelayanan Kesehatan Matra Penanggulangan Kasus KLB Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Berbasis Binatang Operasional Komisi Pemberantasan HIV/AIDS
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
31.372.350
87.384.750
4.450.850
-
17.727.250
66.974.650
8.925.350
49.772.425
-
-
-
71.748.000
-
16.218.750
-
79.579.461
-
-
8.654.350
-
-
-
24.979.900
-
15.948.750
-
-
-
-
-
33.226.450
32.073.564
108.222.500
-
8.825.000
13.697.500
11.254.000
2.179.500
20.114.000
37.470.400
106.446.500
37.497.400
40.479.000
18.567.500
71.383.500
17.739.850
17.970.000
-
-
-
396.968.150
241.360.400
59.032.000
93.093.700
33.012.200
123.783.700
18.764.750
22.8360.00
17.119.800
18.058.000
18.380.500
99.705.800
65.676.150
77.867.000
79.432.500
88.546.000
282.171.711
140.948.700
6.555.400
3.806.550
5.427.250
16.588.000
9.328.500
7.740.500
9.080.500
49.753.000
-
-
34.566.364
45.237.500
64.700.700
66.497.000
45.903.850
16.016.000
47
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 10
i
1
2
3
4
5
j
1 2
3
4 5
6
PROGRAM/ KEGIATAN Penanggulangan deteksi dini penyakit tidak menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan (DINKES) Jasa Pelayanan Kesehatan (RSUD) Pelaksanaan pembinaan dan Penilaian ISO Dinkes dan Puskesmas Sosialisasi, komitmen building dan pendamping BLUD puskesmas Jasa kapitasi jaminan pelayanan kesehatan nasional Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembangunan Puskesmas (pemasangan paving block) Pembangunan Poskesri Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (pengadaan Puskel) Rehabilitasi sedang atau berat Puskesmas Pembantu
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
-
22.713.100
315.732.869
349.081.916
2013 -
Anggaran 2015
2014 -
-
449.814.170 1.370.132.870 3.874.974.723
94.196.000
270.000.000
2.258.500.000
-
-
-
13.780.000
-
-
-
-
-
70.000.000
-
-
-
- 4.117.970.710
2.941.711.500 1.112.000.000 1.537.030.000 2.310.339.000 243.577.000 9.324.866.100
682.558.075
88.825.000
287.970.000
-
-
-
-
221.200.000
-
-
93.383.000
786.833.323
-
-
268.800.000
-
988.147.600
-
-
-
467.651.499
-
4.612.584.998
695.564.000 1.073.323.000
48
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. k
1
2
3
4 5 6
l
1
2
m
1
2
n
1
PROGRAM/ KEGIATAN Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan kesehatan anak balita Magang bidan Kemitraan Bidan dan Dukun pelatihan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Evaluasi program dan pembinaan ke Puskesmas pelayanan pemelihara-an kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Penyelidikan dan penanggulangan KLB beracun pangan Program Pening-katan Keselamat-an Ibu Melahirkan dan Anak Penyuluhan keseha-tan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
449.971.672 1.400.520.000 2.594.093.606 1.640.447.263 7.051.347.900
-
-
-
-
5.413.542.280
-
36.455.150
-
-
-
100.050.700 -
-
28.024.500
-
-
-
-
-
24.700.715
-
-
-
16.994.178
-
-
-
-
-
34.412.368
18.855.000
64.175.000
22.277.900
21.758.000
24.354.000
23.995.000
24.635.000
42.169.750
-
-
6.476.500
-
-
-
-
45.601.000
-
-
-
-
200.290.100
49
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 2
3 4 5
o
1
2
3
4
5
6
7
8
PROGRAM/ KEGIATAN Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Pelaksanaan Kelas Ibu Balita Pengembangan Kelompok Dasawisma Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masy Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas UPT Sungai Dareh Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas UPT Sialang Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas Silago Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas UPT Sitiung I Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas UPT Gunung medan Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas UPT Timpeh Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas UPT Padang Laweh Operasional peningkatan pelayanan masy di Puskesmas UPT Koto Besar
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
24.109.125
29.780.150
32.458.000
35.363.832
42.689.000
101.043.990
-
-
-
-
-
72.576.800
-
-
-
-
-
975.000.000 1.080.000.000 1.407.120.000
-
-
1.170.000.000
201.395.875
-
-
22.722.966
27.698.724
19.492.155
-
-
-
33.306.605
65.505.721
24.571.300
-
-
-
32.227.600
54.286.265
48.311.348
-
-
-
51.986.373
60.383.578
40.788.934
-
-
-
36.954.718
37.368.569
37.120.271
-
-
-
43.236.365
50.206.728
37.306.400
-
-
-
27.120.734
37.770.242
27.043.700
-
-
-
30.677.600
34.838.160
31.812.500
-
50
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 9
10
11
12
13
14
15
p
1
q 1
2
s
1
PROGRAM/ KEGIATAN Operasional peningkatan pelayanan masy di Puskesmas UPT Koto Baru Operasional peningkatan pelayanan masy di Puskesmas UPT Sitiung II Operasional peningkatan pelayanan masy di Puskesmas UPT Sungai Rumbai Operasional peningkatan pelayanan masy di Puskesmas UPT Sungai Limau Operasional peningkatan pelayanan masy di Puskesmas UPT LABKESDA Operasional peningkatan pelayanan masy di Puskesmas UPT/Instalasi Gudang Farmasi Operasional pelayanan masy di puskesmas UPT Tiumang. Program Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Kegiatan Pembinaan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Program Infokes Online Pelatihan Petugas Sistem Informasi Kesehatan (Infokes) online Monitoring dan evaluasi sistem infomasi kesehatan (infokes) online Program Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan pengembangan sistem penghargaan dan profesi tenaga kesehatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
-
51.998.500
96.600.389
45.840.125
-
-
-
34.287.620
37.357.414
24.839.750
-
-
-
73.325.541
86.559.415
65.835.871
-
-
-
.34.745.500
39.868.250
35.005.850
-
-
-
91.697.992
135.233.216
114.870.029
201.061.000
-
-
70.294.471
195.089.368
142.208.689
302.091.250
-
-
-
-
16.547.100
-
-
-
-
21.165.100
-
-
-
-
13.424.200
-
-
-
-
-
-
29.045.845
26.002.000
10.605.000
-
-
-
-
48.622.000
-
51
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. t
a
u
1
v
1
2
3
4
5
6
7
w
1
PROGRAM/ KEGIATAN
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
2014
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan 25.970.000 22.049.000 8.050.000 17.100.000 Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin pelayanan 92.332.500 106,412,000 105.112.400 183.446.000 rujukan pasien miskin dan tidak mampu Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana rumah sakit / rumah sakit Jiwa/ rumah sakit Paru-Paru/ rumah sakit Mata Pengadaan 1.557.550.000 2.690.689.000 2.303.521.061 181.418.000 299.962.905 alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan 982.620.000 895.411.000 2.411.561.750 2.385.479.699 3.777.395.294 obat-obatan rumah sakit Pengadaan 89.732.650 Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Pengadaan 467.804.525 1.284.676.250 651.288.000 640.629.500 723.101.500 bahan-bahan logistik RS Penambahan 932.275.000 Ruang Rawat Inap RS (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) DAK Pengadaan 340.146.200 Mebeleur rumah sakit (DAK) Pembangunan - 1.359.900.00 instalasi pengolahan limbah rumah sakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan 82.854.800 84.118.500 standar pelayanan kesehatan
Anggaran 2015
-
20.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
52
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
PROGRAM/ KEGIATAN
No. x
Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Sistem Pelaporan dan Dokumen Rumah Sakit BLUD
1
2
y
1
z
1
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
2014
Anggaran 2015
66.220.000
64.500.000
26.908.975
87.298.950
34.990.000
-
-
-
-
19.207.568
245.198.600
-
90.000.000
120.000.000
60.000.000
100.000.000
90.000.000
-
-
-
174.349.700
97.363.100
180.000.000
-
Capaian kinerja urusan kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut: No.
Indikator Kinerja
1
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
2
3 4 5
6 7
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan kunjungan bayi
Capaian 2010
2011
2012
2013
2014
83 %
100%
90.3%
97,96%
93,30%
69,2 %
84,7%
84.7%
83,77%
87,48%
75,2 %
66,4%
63%
59,92%
69,23%
100 %
100 %
100%
100%
100%
38,1 %
54,25 %
51.6%
46,73%
100%
100 %
100 %
100%
100%
100%
82,9 %
207%
95.7%
96,54%
82,98%
53
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
3. Lingkungan Hidup Kebijakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup tahun 2010 - 2015 di kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah dituangkan dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air,
lahan dan
keanekaragaman hayati, Penataan
lingkungan
berdasarkan dayadukung dan daya tampung lingkungan, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (aparat pemerintah dan masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Untuk mencapai kebijakan pembangunan tersebut, telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2010 – 2014 Urusan Lingkungan Hidup No. a
1
b
1
2
3
4 c
1
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Inventarisasi Kerusakan SDA dan Lahan Penyusunan Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Penyusunan Profile KEHATI Kabupaten Dharmasraya
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
34.537.500
-
-
-
-
-
-
-
11.420.500
11.933.567
19.529.000
45.467.000
-
14.412.150
85.963.685
76.239.064
94.309.225
-
-
-
33.641.400
-
8.427.000
30.374.410
29.580.900
60.750.190
64.547.370
94.533.700
Fasilitasi Penyusunan MIH Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pendukung Operasional Laboratorium
Anggaran 2015
2014
51.970.500
33.620.500
52.075.869
-
-
54
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 2
3
4
5
6
Program dan Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Inventarisasi dan pembinaan administrasi lingkungan Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
43.574.800
-
-
60.787.593
-
32.445.000
31.320.000
38.656.250
35.237.500
92.443.100
897.500.000
-
66.540.250
558.903.000 1.387.152.800 1.004.751.000 1.385.036.200 1.953.865.350
-
5.122.500
12.675.000
5.845.000
4.182.500
13.704.900
-
12.912.500
23.125.000
37.701.320
66.235.150
48.838.000
7
Dharmasraya menuju Adipura
-
-
6.349.250
57.2444.900
160.534.536
101.680.500
8
Sosialisasi peraturan linglingan hidup Pengawasan pengelola B3 dan limbah B3 Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
-
-
23,622.000
20.218.000
17.276.000
22.771.500
-
-
-
3.635.000
-
18.889.000
89.312.750
-
-
-
-
-
24.354.000
-
-
-
-
-
-
-
-
186.055.100
-
-
-
-
-
27.186.9501
-
-
9
d
1
e
1
f
1
2
55
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
Program dan Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
3
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
-
-
-
9.403.500
15.061.100
60.609.750
1
Penataan RTH
-
200.832.500
-
292.943.200
-
2.690.000.000
2
Pemeliharaan RTH
-
-
-
-
-
266.608.000
-
-
-
8.641.000
26.433.500
23.322.000
-
-
-
4.850.000
4.054.000
5.486.500
-
-
-
9.481.000
9.817.500
9.239.500
g
h
1
2
3
Program penataan lingkungan hidup Fasilitas Koordinasi Sekretariat Bersama DAS Batang Hari Fasilitas pengaduan masyarakat Fasilitasi pembentukan KOMDA
Indikator kinerja urusan lingkungan hidup meliputi penanganan sampah, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, dan penegakan hukum lingkungan hidup. Capaian indikator-indikator tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: No.
Indikator Kinerja
Capaian 2010
2011
2012
2013
2014
-
-
10,8%
15,58%
76,78%
1
Penanganan sampah
2
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
75%
75%
75%
100%
54,64%
3
Penegakan hukum lingkungan
100 %
100 %
100 %
88,89%
27,14%
4. Pekerjaan Umum Program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum lebih dititikberatkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Salah satu yang menjadi perhatian besar adalah infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu selama lima tahun juga telah dilakukan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur yang menitikberatkan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana bangunan perkantoran.
56
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang pekerjaan umum tahun 2010 – 2014 adalah:
No. a
1 2 3
4
5
6
b
1
2
3
4
5
6
7
Program / Kegiatan Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Pembangunan Jalan (APBD) Pembangunan Jembatan Pembangunan Jalan (Dana DAK) Pembangunan jalan (DAK Tambahan) Pembangunan Jalan (DAK Prasarana Daerah Tertinggal) Pembangunan Jalan (Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK 2013) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan 2013) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan ( DAK 2014) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan 2014 )
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
46.573.942.952
28.77.107.827
13.545.121.200
12.750.509.050
21.705.200.650
96.783.700
5.680.215.750
2.715.624.500
1.125.407.500
1.712.045.205
7.704.715.000
18.246.310.050
-
-
3.768.207.000
3.071.851.650
4.248.473.700
9.964.925.700
-
-
-
2.194.973.450
2.464.054.750
3.137.535.000
-
-
-
2.296.215.250
3.293.908.500
6.028.142.100
-
-
-
-
-
12.438.905.700
1.488.880.400
6.525.712.000
3.641.027.000
3.463.598.850
4.175.594.758
4.201.816.178
527.757.900
209.956.000
910.591.900
644.684.100
688.790.000
1.363.096.500
-
-
4.730.739.600
-
-
4.637.775.000
-
-
-
5.056.468.286
-
-
-
-
2.790.382.500
-
-
-
-
-
6.139.519.000
-
-
-
-
7.803.151.000
57
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. c
1 2
3
d
1
2
3
4
5
e
1
2
Program / Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Alat Berat Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana DAK 2015) Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana DAK Tambahan 2015) Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana APBD 2015) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Pola Partisipatif
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
2014
Anggaran 2015
957.660.000
-
-
388.339.100
518.249.700
3.103.960.000
1.012.359.785
972.598.861
635.244.950
1.319.173.144
782.735.423
2.842.375.000
133.980.000
-
-
-
-
1.298.922.920
1.989.722.205
1.346.738.000
3.707.291.000
4.352.668.800
370.616.616
934.543.950
-
430.670.9000
552.961.000
3.694.573.000
1.079.538.900
1.467.221.163
-
-
663.066.950
1.268.579.000
-
-
-
-
-
3.464.583.000
-
-
-
-
-
2.538.412.000
-
-
-
-
-
2.468.754.000
3.962.752.500
6.383.222.500
3.524.767.200
6.964.668.500
-
653.586.400
2.300.809.100
1.905.699.900
-
4.045.712.850
-
58
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. f
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Program / Kegiatan Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Pengembangan dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (APBD) Pengembanga n Sistem Distribusi Air Minum (DAK) Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Penunjang DAK) Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Dan Air Limbah (DAK) Pengembangan Sistem Pelayanan dan Distribusi Air Minum Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masy. Berpenghasilan Rendah Pendamping Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pengembangan Distribusi Air Minum Pembangunan Distribusi Air Minum (Operasional BPAM) Pengembangan Distribusi Air Minum (Penunjang DAK Sanitasi)
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
814.165.500
-
-
-
-
490.156.600
-
721.742.700
203.673.500
354.787.700
668.405.000
682.560.00
-
-
-
98.151.100
81.219.100
1.021.697.500
1.189.278.335
152.318.300
547.020.000
-
-
-
-
305.917.203
-
-
-
-
-
78.172.100
573.519.500
1.075.016.800
1.465.365.900
840.000.000
-
-
-
-
-
163.948.500
-
452.405.900
-
-
-
-
276.790.391
364.379.616
409.316.735
977.124.160
-
45.950.000
986.709.950
1031.822.500
-
3.318.059.200
223.123.200
801.489.500
59
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 12
13
14
15
16
17
18
19
g
1
2
3
Program / Kegiatan Opersaional Tim Pembinaan dan Koordinasi TKK PAMSIMAS Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah (Pendamping SANIMAS) Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK Air Minum Tambahan) Pengembangan Sistem Distribusi Air minum (DAK Air Minum Reguler) Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah (DAK Sanitasi + Penunjang) Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Lanjutan DAK Air Minum 2013) Penyusunan Rencana Induk SPAM Untuk Percepatan MDGs Pengadaan Jaringan Air Bersih Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasaran Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
28.680.000
-
-
-
-
-
-
15.471.000
-
-
-
-
-
618.865.650
1.238.769.600
-
-
-
-
1.120.400.210
3.000.000.000
-
-
-
-
2.914.572.200
3.824.085.300
-
-
-
-
47.824.465
-
-
-
-
-
389.348.200
-
-
-
-
-
751.335.000
10.431.820.060
-
-
-
-
3.110.829.860
-
10.122.074.799
14.969.977.968
-
-
11.020.935.910
-
1.598.533.400
1.406.322.110
7.949.041.360
6.964.710.050
60
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 4
5
h
1
2
i
1
2
3
4
5
6
Program / Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Pendamping PPIP) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan Pola Parstisipasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningakatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Rumah Jabatan Pembangunan Gedung Kantor (Prasarana Pemerintahan Daerah DAK) Pembangunan Gedung Kantor (Tahun Jamak) Pembangunan Gedung Kantor (Penunjang Prasarana Pemerintahan Daerah DAK) Pembangunan Gedung Kantor (Prasarana Pemda (Lanjutan DAK 2013)
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
-
-
-
-
2014
74.511.300
33.641.950
-
4.191.539.000
6.853.596.000
100.047.200
-
-
-
1.232.595.000
60.403.500
-
-
-
616.575.500
-
24.057.674
2013
0
Anggaran 2015
-
8.525.015.850
395.140.850
432.802.000
1.476.504.990
-
677.827.900
506.350.000
3.510.556.344
588.000.000
-
-
2.657.528.900
2.646.489.766
3.914.112.933
-
-
51.098.002.750
48.310.407.070
35.240.478.000
-
-
-
-
301.647.430
-
-
-
-
669.564.600
10.657.855.250
61
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 7
8
Program / Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
Pembangunan Gedung Kantor (PORPROV XIII) Rehabilitasi sedang/berat Rumah / Gedung / Kantor (PORPROV XIII)
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
-
-
-
2.857.652.000
-
-
-
-
5.595.923.000
Indikator kinerja urusan pekerjaan umum meliputi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik, serta rumah tangga per sanitasi. Capaian kinerja indikatorindikator tersebut adalah: No.
Capaian
Indikator Kinerja
2010
2011
2012
2013
2014
1
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
38,97%
39,92%
60,082%
61,04%
76,78%
2
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
74,83%
74,83%
45,19%
42,42%
54,64%
3
Rumah Tangga Per Sanitasi
43,15%
46,21%
46,38%
74,046%
74,19%
5. Penataan ruang Bidang melaksanakan
penataan
ruang,
perencanaan
tata
selama
lima
tahun
telah
ruang
dan
pengendalian
pemanfaatan ruang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), serta pemanfaatan tata ruang. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: No.
Program dan Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
Program Perencanaan Tata Ruang
a
penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
-
565.244.288
-
-
-
-
1
2
Penyusunan Rancangan
-
-
21.058.650
-
-
-
62
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
Program dan Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
2014
Anggaran 2015
Peraturan Daerah tentang RTR Penyusunan 3
-
-
-
-
452.525.700
58.840.000
Penetapan RDTRK
4
481.680.000
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Rakor Badan Koordinasi Penataan
-
-
-
-
24.080.400
51.830.000
-
-
49.683.300
-
76.033.100
36.620.000
-
-
-
-
77.395.300
-
Ruang Daerah (BKPRD) Program Perencanaan Pengem-
b
bangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air 1
Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
2
Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
Pelaksanaan urusan penataan ruang pada Tahun 2010 baru sampai pada penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah. Pembiayaan kegiatan tersebut melalui Bantuan Teknis dari Direktorat Jendral Tata Ruang Departemen Pekerjaan Umum, yang Satuan Kerjanya (satker) berada pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumbar. Pada tahun 2013 tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan urusan penataan ruang. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain memantau pelaksanaan pembangunan dan mengecek kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031.
63
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
6. Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya
keterkaitan
penganggaran,
dan
konsistensi
pelaksanaan,
antara
pengendalian,
perencanaan,
dan
pengawasan.
Perencanaan pembangunan daerah yang disusun akan menjadi referensi
dalam
melaksanakan
aktivitas.
Dengan
demikian
keberhasilan pencapaian suatu tujuan akan sangat tergantung pada baik buruknya perencanaan yang disusun dan sejauh mana perencanaan kegiatan
tersebut
yang
dapat
diimplementasikan.
dilaksanakan
dalam
Program
pelaksanaan
dan
urusan
pembangunan adalah:
No. a
1 2 3
Program dan Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
134.510.020
-
-
-
-
27.239.500
-
-
-
-
6.230.000
3.765.000
-
-
-
-
11.057.500
13.897.500
81.472.500
77.762.500
82.678.500
123.670.000
62.415.500
56.462.000
101.407.900
87.516.400
125.789.700
146.750.000
6.848.750 -
8.538.750 -
9.168.750 301.378.000
5.598.750 -
. 13.723.500 -
28.170.000
-
-
36.971.250
-
-
9
Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Penyusunan Rancangan RPJPD Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD
-
-
-
38.822.850
-
10
Penyusunan MP3ED
-
-
-
179.257.000
-
11
Midterm Review RPJMD
-
-
-
36.091.500
-
12
Evaluasi RPJMD
13
Perhitungan Nilai Tukar Petani Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Penyusunan Profil Ekonomi Daerah. Penyusunan Produk Unggulan Daerah
-
-
-
-
70.751.000
-
-
-
-
38.914.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47.508.000
Fasilitasi RAD-PG
-
-
-
-
-
28.342.000
4 5 6 7 8
14
15 16
17
73.781.000
68.035.000
33.621.000
64
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 18
Monitoring Evaluasi
-
-
-
-
-
31.320.000
-
-
-
-
-
29.468.000
-
-
-
-
-
224.300.000
-
-
-
-
-
86.628.000
48.271.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bintek Perencanaan 48.271.000 Pembangunan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan 399.861.800 Rancangan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Daerah (KUA dan PPAS) Program Perencanaan Sosial dan Budaya Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah dan Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
-
58.627.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
259.088.200
-
-
-
-
127.211.300
79.384.600
-
-
-
123.362.200
Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 19
Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan SPKD 2010-2015
20
Penyusunan Rancangan kebijakan Pengelolaan Anggaran Daerah
21
Penyusunan dan Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Dasar
b
1
2 3
c
1 d
1
e 1
2
3
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Pencapaian MDGs) Penyusunan Dokumen Evaluasi MDG's
-
69.272.000 -
159.071.000
116.904.000
-
65
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 4
5
6
f
1
g
1
Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Koordinasi penanggulangan kemiskinan Perencanaan Penanganan Perumahan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Dharmasraya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)
-
-
-
-
196.585.660
-
-
-
-
-
40.160.900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
549.402.500
-
-
-
42,638,600
54,832,500
62.718.700
59.450.000
-
77.994.500
7. Perumahan Pada tahun 2010 dan 2011 tidak terdapat program dan kegiatan pada urusan perumahan. Pada urusan ini, pemerintah kabupaten mendapat bantuan dari Program Kementerian Perumahan Rakyat,
yaitu
program
stimulan
perumahan
swadaya
untuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2011 sebanyak 250 unit rumah dan pada tahun 2012 sebanyak 242 unit. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perumahan tahun 2010 – 2014 sebagai berikut: No. a
1
b
1
Program dan Kegiatan Program pengembangan perumahan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Penunjang DAK Perumahan dan Permukiman) Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
Anggaran 2015 2013
2014
-
-
-
-
291.337.850
-
-
-
40.856.900
54.776.800
-
-
66
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 2
c
1
2
Koordinasi Perencanaan Air Minum Program Lingkungan Sehat Perumahan Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
-
-
-
131.614.300
-
-
63.624.200
2.135.260.100
Adapun capaian kinerja urusan perumahan tahun 2010 – 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:
No.
Indikator Kinerja
1 2
Capaian 2010
2011
2012
2013
2014
Rumah tangga pengguna air bersih
4,67%
4,7%
5,01%
5,95%
8,2%
Rumah layak huni
90,19%
91,25%
91,89%
92,15%
92,21%
8. Kepemudaan dan Olahraga Urusan
kepemudaan
dan
olahraga
pada
tahun
2010
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga,
dan
sejak
tahun
2011
sampai
dengan
sekarang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Sasaran dan arah kebijakan kepemudaan dan olahraga adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olahraga. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: Program dan Kegiatan Tahun 2010 – 2014 Urusan Kepemudaan dan Olahraga No. a
1 2
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Lomba kreativitas siswa Festival lomba seni siswa nasional (FL2SN)
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
Anggaran 2015 2013
2014
70.116.000
52.439.600
-
-
-
90.030.000
72.053.000
116.122.500
-
19.500.000
-
227.297.000
67
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 3 4 5 6 7
8
9 10
b
1
2 c
1 2
3
4
5 6
7 8
9
10
Program dan Kegiatan Pelatihan gladian pramuka Karang pamitran pembina pramuka Lomba tingkat iii pramuka penggalang Pelatihan kepemimpinan pengurus osis Pelatihan kursus mahir dasar (KMD) pembina pramuka Pembinaan pemuda pelopor dan pemuda berprestasi Pelatihan Pemuda Produktif Fasilitas Pemberangkatan Siswa/Pemuda Mengikuti Pelatihan Ke Provinsi Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pelajar persiapan dan pelaksanaan Paskibraka Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan POPDA Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SLTA Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SLTP Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Sekolah Dasar (SD) Kejuaraan Pelajar Daerah (Kejurda) Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Pembangunan sapras olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat daerah (PORPROV) Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat XIII 2014
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
Anggaran 2015 2013
2014
51.233.000
68.459.000
-
82.690.000
86.793.900
76.092.000
25.063.000
23.837.000
-
-
-
65.755.000
36.091.000
36.091.000
88.295.500
-
-
15.240.000
15.240.000
59.245.000
59.245.000
-
-
-
-
33.663.000
65.795.000
41.541.500
71.462.500
-
-
-
-
-
-
112.437.000
53.890.000
-
-
-
-
41.286.800
-
63.248.000
-
41.616.000
-
-
70.571.000
-
-
372.109.500
446.676.000
528.326.000
607.431.200
534.386.100
619.460.000
65.442.000
74.617.000
69.333.500
131.062.000
-
122.494.500
80.584.500
86.692.500
-
90.985.500
178.283.000
112.327.000
43.677.120
113.893.500
104.481.000
158.456.000
332.725.500
166.338.500
96.219.500
95.214.000
111.306.000
84.280.500
332.725.500
135.832.000
47.295.000
57.722.500
34.124.500
58.689.500
-
-
-
146,115.000
189.165.000
-
-
-
-
-
146.765.000 1.043.250.000
332.725.500
234.413.000
-
-
-
-
-
907.635.750
-
- 1.465.459.600
-
-
-
-
-
- 11.108.061.119
-
-
68
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan
No. 11
2010
Pembukaan dan Penutupan Pekan Olah Raga Provinsi Sumatra Barat ke 13 Tahun 2014 Penyelanggara liga pelajar indonesia Penyelanggaraan kompetisi olahraga pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah Pembinaan dan reward atlit pelatih dan cabor berprestasi
12 13 14
15
2011
Anggaran 2015
2012
2013
2014
-
-
-
- 2.046.275.000
-
-
-
-
-
-
342.891.000
-
-
-
-
-
89.635.000
2.456.313.700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2.981.925.000
9. Penanaman Modal Sasaran
yang
hendak
dicapai dalam
pengembangan
penanaman modal adalah harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan, penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur penyederhanaan
proses
perizinan
investasi
sehingga
dapat
memperlancar proses penanaman modal, tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan investasi, serta mendorong pelaksanaan alih teknologi dalam setiap kegiatan investasi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan penanaman modal sebagai berikut:
No. a
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan
2010
2011
2012
2013
2014
Anggaran 2015
84.104.750
86.251.500
59.363.900
30.866.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1
Analisa
dan
Uji
-
-
-
-
-
-
Kelayakan Perizinan 2
Pengkajian dan Pengendalian Perizinan
18.715.100
3
Sosialisasi dan Penyusunan serta penyebarluasan informasi perizinan
-
-
-
-
53.391.350
47.377.600
4
Monitoring dan Evaluasi Perizinan
-
-
-
-
38.672.250
46.189.000
5
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman
-
-
22.102.450
-
30.279.500
87,757,400
16.978.100
Modal di Daerah
69
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 b
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1
Koordinasi Perencanaan dan
-
-
53.998.000
45.140.400
-
-
-
-
41.614.000
48.016.300
-
62.117.000
Pengembangan Penanaman Modal 2
Penyelenggaraan Promosi dan Investasi
10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM
sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah meningkatkan pembinaan SDM pengusaha melalui pendidikan dan pelatihan
agar
meningkatkan
kelompok daya
usaha
saing
di
mikro
pasar
dan
lokal,
kecil
ini
nasional
dapat
maupun
internasional; meningkatkan akses terhadap dana murah oleh usaha mikro dan kecil, menengah dan koperasi; meningkatkan jumlah dan kualitas pengusaha menengah yang tangguh yang berasal dari peningkatan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah, yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah;
fasilitasi
kemitraan
usaha
antara
pengusaha
besar,
menengah dan kecil serta koperasi yang saling mendukung dan saling menguntungkan; menyediakan bantuan asuransi kredit bagi Koperasi dan
UKM
yang
sudah
mendapatkan
akses
ke
perbankan;
pembangundan meningkatkan peran lembaga pemasaran (trading house) untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan mikro; mengembangkan produksi bersama (common service facilities) di sentra-sentra produksi kerajinan rakyat yang dilaksanakan dalam skala mikro dan rumah tangga; dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro non bank sebagi wujud pengembangan ekonomi kerakyatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah:
70
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. a
Program dan Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM 1
Pelatihan Kewirusahaan
2
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD Pelatihan Manajemen UMKM Memfasilitasi peningkatan kemitraan sistem pendukung usaha Koperasi dan UMKM. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Kelembagaan UMKM Lainnya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Pembenahan dan Penyelesaian Adm. Dan Pembubaran Koperasi non Aktif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3
4
b
1
2
3
4
c
1
-
21.458.000
-
-
20.188.200
51.497.000
-
43.337.500
41.399.000
25.595.500
28.245.750
-
-
52.483.500
1.205.000.000
68.507.000
-
-
12.272.500
-
-
-
-
20.326.000
-
8.126.500
58.466.000
39.727.000
48.170.400
66.487.000
63.210.300
-
-
-
22.100.000
8.126.500
-
-
36.951.500
-
-
30.147.000
72.117.000
71
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. d
1
2
e
1
2
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan dan Pelatihan Pengrajin Bordir dan Sulaman. Penyusunan Data Base Industri IKM dan Besar. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Monitoring evaluasi dan pelaporan dana bergulir Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
-
-
0
-
-
-
-
20.740.500
-
26.517.500
8.715.000
-
25.555.000
-
58.692.500
27.65.500
-
-
-
29.940.000
57.494.250
Indikator kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:
No.
Indikator Kinerja
Capaian 2010
2011
2012
2013
2014
1
Koperasi aktif
40,94%
55,75%
62,51%
59,14%
44,85%
2
Usaha Mikro dan Kecil
85,92%
85,92%
85,92%
96,70%
99,89%
11. Kependudukan dan Catatan Sipil Pada urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2010 – 2014
dilaksanakan program penataan administrasi kependudukan
dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: No. a
1
2
Program dan Kegiatan Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
Anggran 2015 2013
2014
3.002.500
17.020.170
74.454.000
87.757.300
-
-
75.150.000
26.169.000
164.191.000
37.500.000
119.718.000
-
72
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 3
4 5
6
7
8
9
10 11
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan Pengembangan Database Kependudukan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Penerbitan Kepemilikan buku Nikah Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) Fasilitasi Sidang Pengadilan Negeri Penyusunan Profil Kependudukan
2010
2011
Anggran 2015
2012
2013
2014
296.649.050
303.469.000
-
-
-
-
-
79.198.000
-
-
-
-
-
14.553.200
-
-
-
111.325.000
-
1.360.000
-
-
-
-
-
-
282.191.900
267.823.100
95.732.250
79.330.000
-
- 1.062.032.575
240.441.000
293.559.600
93.023.000
-
-
88.207.300
-
-
97.603.000
-
-
-
9.754.250
-
-
-
-
-
-
26.667.950
41.410.500
12. Ketenagakerjaan
Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut mengembangkan
ketenagakerjaan
secara
menyeluruh
melalui
peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan
produktivitas,
peningkatan
upah,
penjaminan
kesejahteraan, perlindungan pekerja dan kebebasan berserikat. Program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
dalalm
penyelenggaraan urusan ini adalah: Program dan Kegiatan
No. a
1
2
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
170.100.300
84.927.100
48.104.500
81.944.350
-
-
-
-
-
-
104.848.148
-
73
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Program dan Kegiatan
No. 3 b
1
2
3
4
c
1
2
3
4
5
6
7
Operasional Administrasi BLK Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyaluran Penempatan tenaga kerja Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Pelaksanaan penempatan tenaga kerja lokal dan antar daerah Program Perlindung-an Pengembangan Lembaga Ketenaga-kerjaan Pendataan perusahaan dan penyerapan tenaga kerja Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian kerja dan Peraturan Perusahaan Pemeriksaan dan Pengujian kesehatan tenaga kerja Rentan PAK Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 ditempat kerja Persidangan atau Pertemuan (LKS Tripartit, Tim Deteksi Dini, Dewan Pengupahan)
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
36.967.855
13.651.200
-
12.866.500
-
-
32.133.800
28.200.000
39.149.000
22.280.300
40.530.000
35.982.700
23.17.000
-
-
17.676.700
-
-
-
35.025.000
44.192.800
-
-
-
-
-
21.787.900
-
-
8.731.000
-
-
-
9.121.700
-
19.106.250
20.725.000
12.474.500
22.691.500
10.034.500
38.588.000
69.462.000
46.309.300
44.457.500
51.365.500
30.393.100
46.417.500
-
-
-
-
13..046.500
-
-
-
-
-
12.596.000
-
-
-
-
-
30.302.600
-
-
-
-
10.675.000
-
-
8
Pembentukan LKS Tripartit
21.307.100
-
-
37.563.350
-
-
9
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
41.613.000
40.655.800
21.477.500
-
-
-
74
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 10 11
Program dan Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
Pembinaan P2K3 dan LKS Bipartit Penyuluhan dan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
-
-
-
-
11.079.000
-
-
-
-
-
24.318.000
13. Ketahanan Pangan Sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan adalah meningkatnya ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan, yang dipresentasikan oleh konsumsi energi Penduduk Dharmasraya dengan kontribusi untuk masing-masing bahan kelompok pangan, terwujudnya stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu, meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan, mengeleminir kondisi rawan pangan. Program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
dalam
penyelenggaraan urusan ketahanan pangan 2010 – 2014 sebgai berikut:
No. a 1
2 3
4
5
6
7
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pembangunan gedung dan lantai jemur lumbung pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dalam Konsumsi Pangan 3B Lomba Cipta Menu 3B tingkat Kabupaten, Propinsi, dan Nasional Dampingan Penumbuhan Kelembagaan Distribusi Pangan (P-LDPM) Dampingan Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Pemantauan dan analisa harga pangan pokok
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
477.165.000
-
-
-
-
4.561.500
-
-
-
-
79.007.500
56.372.000
85.458.160
-
-
11.000.000
25.240.000
50.479.500
67.624.000
48.019.400
39.833.400
65.748.000
9.062.000
-
-
-
-
29.002.500
-
-
-
-
-
9.567.500
-
12,447,000
-
9.800.000
75
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
Program dan Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
8
Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan analisa ketersediaan pangan
-
10.738.500
9
Pendamping P-LDPM
-
Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pendamping Kelembagaan Ketahanan Pangan dalam Akses Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi pangan Masyarakat Pembangunan Lumbung Pangan Pameran Pangan Nusantara Operasional Dewan Ketahanan Pangan Penyusunan NBM dan Pola Pangan Harapan Program Pemberdayaan Penyuluh Penyusunan Programa dan Training penyuluhan Revitalisasi dan Fasilitasi KTNA Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian Penunjang Operasional BP3K Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Penunjang Operasional BPP Pulau Punjung Penunjang Operasional BPP Sitiung Penunjang Operasional BPP Koto Baru Penunjang Operasional BPP Sungai Rumbai Sekolah Lapangan Agribisnis
-
10
11
12 13 14 15 b 1
2 3
4 5
6 7 8 9 10
2013
Anggaran 2015
2014
-
32,886,000
28.434.000
18.751.000
-
-
14.561.500
17.859.900
-
17.357.500
25.772.000
-
-
29.906.500
12,005,500
-
17.008.000
-
-
-
508,395,000
55.962.000
-
-
-
45,574,400
-
24.648.000 23.500.000
46.581.500
5.895.000
21.365.000
-
-
40.844.500
9.872.000
-
72.941.000
-
-
201.018.000
34.280.000
-
304.075.000
-
- 1.394.485.000
237.506.000 243.774.050
627.311.500
404.457.000
-
-
-
40.804.580
46.524.780
-
-
-
39.706.160
47.172.000
-
-
-
43.538.500
49.863.455
-
-
-
33.814.505
39.061.440
-
-
-
-
132.427.500
-
-
11
Temu teknis penyuluh
-
-
102.192.500
-
-
12
Demplot Organik Farming Pertumbuhan dan revitalisasi POS-IPAH Demplot Percontohan Buah Naga Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani (jambore penyuluh kehutanan)
-
-
22.868.500
-
-
-
-
52.295.000
-
-
-
-
13.350.000
-
-
13 14 15
66.444.000
39.312.000
76
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. c 1 2
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
16.815.000
57.000.000
-
-
134.412.000
21.019.000
-
-
43.390.000
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perlindungan
Anak
adalah
peningkatan
Perempuan,
Kualitas
peningkatan
Hidup
Kesejahteraan
dan dan
Perlindungan Anak, peningkatan kualitas anak dan perlindungan perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyediaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), dan peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan produksi. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
No. a
1
2
3
Program dan Kegiatan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah (Peringatan Hari Ibu Nasional Ke 82 Tahun 2010). Sosialisasi terkait Kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan Anak
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
15.264.500
-
-
-
-
-
24.070.000
-
-
-
-
-
-
-
7.743.500
-
14.574.200
-
77
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. b
1
c
1
2
3
4
5
6
7
8
d
1
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pembinaan organisasi perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Pengetahuan dan Teknologi Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kegiatan Fasilitasi pengembangan P2TP2A (Pembentukan Wadah P2TP2A) Pembentukan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Berprestasi Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengembangan Sistem Informasi Gender Anak Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pelayanan HKG PKK KB Kesehatan Tingkat Kab. Dharmasraya
Realisasi Anggaran 2012
2013
Anggaran 2015
2010
2011
2014
121.482.500
44.068.000
-
-
-
370.000.000
62.254.500
-
-
-
-
-
25.767.500
-
-
-
-
-
-
22.718.000
31.280.000
-
-
-
-
10.660.500
-
-
-
-
-
35.712.500
-
-
-
-
-
-
-
16.905.500
50.055.000
-
-
-
12.630.000
4.587.500
-
-
-
-
-
35.292.100
57.936.500
-
57.402.500
66.635.000
-
-
-
78
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 2
3
4
5
6
Program dan Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
Pendidikan dan pelatihan peran serta dan kesetaraan gender Analisis dan penyusunan buku profil gender dan anak terpilah. Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan peranan wanita menuju Keluarga sehat Sejahtera (P2WKSS). Peningkatan Kemam-puan dan Keman-dirian Organisasi Perempuan, LSM atau LSOM Bidang Pemberdayaan Perempuan Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Organisasi Perempuan LSM/ LSOM
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
54.326.200
-
-
-
-
-
-
36.311.500
-
-
-
-
-
13.062.500
-
-
-
-
-
-
480.204.532
-
-
-
-
-
-
253.153.650
-
Indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: No. 1
Capaian
Indikator Kinerja Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas Partisipasi angkatan kerja perempuan
2010
2011
2012
2013
2014
5,1%
5,97 %
6,52%
6,79%
7,49%
92,67%
94,34 %
94,99%
95,43%
96,38%
25,32%
28,02%
30,21%
31,38%
35,03%
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kebijakan
Pembangunan
bidang
Keluarga
Berencana
diarahkan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Mengendalikan
tingkat
kelahiran
penduduk
melalui
upaya
memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil.
79
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
b. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan prilaku positif remaja
tentang
meningkatkan
kesehatan derajat
dan
hak-hak
kesehatan
produksi,
guna
reproduksinya
dan
mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang c. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan
pengasuhan
dan
penumbuhkembangan
anak,
peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera dan sejahtera l dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Program yang dilaksanakan adalah program Kesehatan Reproduki
Remaja,
pengembangan
program
model
Keluarga
operasional
Berencana,
program
BKB-Posyandu-PADU,
dan
program Pelayanan Kontrasepsi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
No. a 1
2 b
Program dan Kegiatan Program Kesehatan Reproduki Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Temu Kreatif Saka Kencana.
Realisasi Anggaran 2011
2012
2013
2014
Anggaran 2015
21.523.500
16.952.500
30.006.750
48.909.750
18,115.250
41.979.000
35.639.500
40.048.900
37.788.000
37.200.000
-
-
-
-
-
-
118.600.000
-
-
-
-
. 118.260.000
-
-
46.110.000
643.518.000
773.774.000
807.167.700
-
76.110.000
201.534.500
207.243.000
139.166.550
117.867.600
116.470.000
637.498.000
520.599.500
567.876.000
453.737.100
437.225.200
342.918.200
649.211.000
-
-
-
-
2010
Program Keluarga Berencana 1
2
3
4 5 6
Pengadaan Sarana dan prasarana Pelayanan KB (DAK) Pengadaan Sarana dan prasarana Pelayanan KB (Luncuran DAK 2012) Pengadaan Sarana dan prasarana Pelayanan KB. Advokasi KIE dan Pelayanan KB. Pembinaan Keluarga Berencana Pengadaan Sarana dan prasarana Penerangan KB (MUPEN)
1.067.902.000
-
80
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. c
1 2 3 d 1
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan
2010
Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU Orientasi Kader BKB Dewan penyantun PKK Koordinasi Dewan Penyantun PKK. Program Pelayanan Kontrasepsi Pengadaaan Alat Kontrasepsi,
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
-
-
132.539.800 876.335.210
-
-
-
-
66.390.000
-
-
895.083.500
19.493.750
14.963.450
17.239.500
7.675.150
-
10.640.000
Capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2010 – 2014 sebagai berikut: No. 1 2
Indikator Kinerja Prevalensi peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Capaian 2010 77,65% 32,42%
2011 76,09% 32,35%
2012
2013
2014
77,21%
75,84%
79,09%
29,50%
27,41%
27,01%
16. Perhubungan
Kebijakan sektor perhubungan diarahkan pada terciptanya transportasi yang handal, aman, nyaman, manusiawi dan ramah lingkungan
dengan
mengarahkan
kebijakan
dan
program
pembangunan bidang perhubungan antara lain pada penciptaan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional, peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi, meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas, serta meningkatkan SDM yang profesional dalam pengelolaan perhubungan.
81
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perhubungan adalah: No. a
Program dan Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1
Perencanaan Penyusunan Master Plan
787.000.000
-
-
-
-
2
Perencanaan penyusunan Tatralok
491.331.000
-
-
-
-
3
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
-
642.236.900
-
-
482.926.700
77.717.850
1
Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana moda transportasi ke daerah tertinggal
1.095.500.000
-
-
-
-
-
2
Pembangunan pelataran, sarana dan prasarana parkir terpadu
320.125.000
215.090.200
113.450.700
115.104.000
-
-
3
Pembangunan sarana penyeberangan sungai dan dermaga Program rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
-
-
-
-
4.850.000
112.825.500
1
Pemeliharaan rutin/berkala traficlight dan ramburambu lalu lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
54.346.100
75.525.600
32.909.000
99.267.500
89.542.000
148.953.500
1
Pengendalian disiplin pengangkutan angkut-an umum di jalan raya
-
27.340.000
11.911.900
92.340.000
182.800.000
382.180.000
2
Bimbingan teknis dan inspeksi keselamatan transportasi jalan
-
-
8.271.900
528.189.000
-
-
3
Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalulintas angkutan
-
11.079.400
-
-
-
37.197.500
4
penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
b
c
d
43.725.500
82
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. e
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan
2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas 1
Rehabilitasi pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor
2
Kaliberasi alat pengujian kendaraan bermotor
3
pengadaan ramburambu lalulintas dan marka jalan
f
-
-
-
-
-
-
102.340.000
-
-
-
35.850.000
405.251.000
53.000.000
-
382.820.000
-
-
492.653.834
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1
sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor
-
-
-
47.006.000
-
-
17. Komunikasi dan Informatika Kebijakan bidang komunikasi dan informatika tahun 2010 – 2014 antara lain diarahkan untuk menciptakan sistem penyediaan menyeluruh, terpadu dan kompetitif serta menyahuti keinginan masyarakat terhadap telekomunikasi dan informasi, menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi, mengendalikan sistem telekomunikasi dan informasi terhadap masyarakat, serta menyusun
kesepakatan
kemitraan
pemerintah,
swasta
dan
masyarakat dalam pembangunan prasarana telekomunikasi dan informasi. Program dan kegaitan yang dilaksanakan dalam mewujudkan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: Realisasi Anggaran No.
PROGRAM/KEGIATAN
a
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa pembangunan pembangunan tower dan pengadaan sarana komunikasi dan informasi penunjang komunikasi
2010
1
41.536.000
2011
2012
-
Anggaran 2015 2013
-
2014
-
-
-
83
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 Realisasi Anggaran No.
PROGRAM/KEGIATAN
2
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Monitoring evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana komunikasi Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika Sosialisasi dan penerapan Free Open Souree Software Pendataan, monitoring, dan evaluasi sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Program peningkatan kualitas layanan informasi peningkatan kemampuan database sistem informasi Pengadaan sms gateway pengaduan masyarakat Pembuatan website berbasis database
2010
3
4
b
1
2
c
1
2
3
2011
2012
Anggaran 2015 2013
2014
-
24.495.000
-
-
-
-
-
12.705.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47.460.250
-
-
15.607.500
-
16.450.900
-
-
-
1,577,500
5.040.000
13.781.000
-
-
-
84.610.000
49.274.000
-
32.700.000
-
-
-
-
-
23.677.000
-
-
-
-
-
12.360.000
18. Pertanahan
Kepemilikan
atau
penguasaan
lahan
di
Kabupaten
Dharmasraya beragam dan menyangkut area yang luas. Aspek pertanahan dalam pengertian luas terkait dengan informasi status lahan oleh berbagai instansi yang berwenang mengeluarkan perijinan. Untuk itu dibutuhkan administrasi pertanahan yang andal dengan sistem informasi pertanahan yang mampu mengkoordinasikan data pertanahan lintas instansi yang mengurus aspek status lahan. Dengan sistem informasi yang baik dapat dicegah tumpang tindih status lahan dan konflik pertanahan dapat diidentifikasi dari awal.
Tahun
2010
–
2014,
pada
urusan
pertanahan
telah
dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:
84
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Program dan Kegiatan
No. a
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
2014
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 1
Fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan
5.452.500
9.029.500
1.391.000
3.912.000
20.814.600
2
Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian Adm. Pertanahan
8.304.000
9.749.000
303.701.500
148.683.260
332.162.160
3
Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Daerah
-
-
-
-
1.772.000
b
Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1
Pencadangan tanah untuk kegiatan pembangunan (Terminal)
-
698.535.000
-
-
-
2
Pencadangan tanah untuk kegiatan pembangunan (DPRD)
-
2.514.702.000
-
-
-
3
Pencadangan tanah untuk kegiatan pembangunan (penerbitan peta bidang)
-
-
223.571.319
-
-
4
Pencadangan tanah untuk Kegiatan Pembangunan Broodstock Center
-
-
0
44.251.500
2.314.883.112
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan
Kesatuan
Bangsa
dan
Politik
Dalam
Negeri
dilaksanakan oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
85
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi peningkatan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, penyaringan aspirasi masyarakat tentang semua kebijakan, serta bekerjasama dengan semua pihak dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif serta menanggulangi penyakit masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut: Realisasi Anggaran No.
2011
2012
2013
2014
Anggaran 2015
-
49.875.500
38.185.000
41.518.000
56.231.000
58.022.000
-
-
-
23.569.300
-
93.821.000
-
-
-
-
23.995.000
55.354.500
52.911.900
37.049.500
49.617.000
49.617.000
Program dan Kegiatan 2010
a
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 1
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
2
Operasional Tim Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
3
Operasional tim terpadu penanganan Gangguan Keamanan dalam negeri TK. Kab. Dharmasraya.
4
Koordinasi dan operasional Kominda
5
Mediasi dan Fasilitasi Penanganan Masalah Aspek Politik, Ekonomi,
201.032.000 62.414.000
Sosbud, Keamanan, Ketertiban dan HAM b
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1
Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
-
-
-
-
33.297.800
2
Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan
-
-
-
22.490.500
41.883.000
3
seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
-
13.898.750
-
77.189.250
-
4
Seminar Generasi Muda
54.151.000
36.543.000
Tentang Bela Negara 5
Forum Dialog Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan bagi
57.212.000
Masyarakat 6
Penyuluhan Penanganan Konflik Sosial Tingkat
42.083.000
Kecamatan c
Program Pendidikan Politik Masyarakat 1
Rapat Koordinasi Partai Politik
10.621.250
13.561.000
7.530.000
17.384.500
26.316.000
-
86
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 Realisasi Anggaran No.
2013
2014
Anggaran 2015
Program dan Kegiatan 2010
2011
2012
2
Pembinaan Administrasi Partai Politik
-
-
-
14.495.000
27.572.000
23.747.000
3
Koordinasi forum-forum
-
8.629.000
18.823.000
-
-
-
diskusi politik 4
Bantuan operasional Parpol
9.201.950
9.772.500
14.725.000
-
-
-
5
Sosialisasi UndangUndang Partai Politik
56.668.800
-
-
-
-
-
6
Pendataan dan
-
-
-
-
-
20.542.000
-
-
-
-
-
49.636.000
97.955.000
-
-
-
-
-
87.748.000
-
-
-
-
-
-
17.105.000
-
-
-
-
396.877.100
-
-
-
-
-
95.097.500
-
-
-
-
-
Pembinaan Orgasnisasi Kemasy, Organisasi Profesi dan Lembaga swadaya masy 7
Seminar Diskusi Peningkatan Pendidikan Politik
d
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 1
Pengadaan Pakaian Linmas Nagari
2
Monitoring dan Desk Pemilukada
3
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
e
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 1
Pelatihan Tim SAR Kabupaten Dharmasraya
2
Operasional Satlak-PB
Selanjutnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
No.
a
1
2
3
4
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Operasional Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan Masyarakat Pengendalian Keamanan Lingkungan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
49.673.000
29.626.500
118.442.500
-
-
-
-
-
41.404.500
-
Anggaran 2015 2013
2014
55.687.500
39.966.800
-
-
84.501.500
-
-
-
7.376.700
624.150.000
5.760.000
-
379.678.000
152.026.000
87
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
5
b
1
c
1
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pelatihan Dalmas), Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ
2010
2011
2012
Anggaran 2015 2013
2014
-
-
5.134.750
-
33.731.000
65.544.000
24.575.000
28.175.000
28.300.000
-
35.028.700
37.402.500
99.339.000
95.418.000
156.153.000
Program
dan
kegiatan
yang
100.498.000
85.540.000
dilaksanakan
1.632.620.000
oleh
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut: Realisasi Anggaran No.
2014
Anggaran 2015
275.427.000
1.007.975.000
Program dan Kegiatan 2010
2011
2012
2013
-
-
-
73.707.500
Pelatihan Tim SAR
-
-
-
132.999.800
Operasional Satuan
-
-
-
60.894.000
Program peningkatan a
dan kenyamanan lingkungan 1
pengendalian keamanan lingkungan Program pencegahan dini dan penanggulangan
b
korban bencana alam 1 2
3
4
84.501.500
331.468.050
Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Pembentukan dan Pelatihan SATLAK PB /
-
-
-
-
-
28.955.950
-
-
-
-
-
29.363.100
Satuan Reaksi Cepat (SRC) Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Di sekolah Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
c
1
Gladi posko dan gladi lapangan
-
-
-
22.490.500
-
-
88
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kebijakan yang ditetapkan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian antara lain pembinaan kompetensi PNS berdasarkan mekanisme merit sistem, yaitu menerapkan azas profesionalitas, transparan, tanpa mekanisme KKN, dan
tidak
diskriminatif,
penerapan
prinsip
good
governance,
peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, peningkatan sarana dan prasarana pendukung aparatur pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, pengembangan situasi yang kondusif wilayah (penyelesaian tapal batas), penyediaan jasa tenaga pengelola administrasi keuangan pada masing-masing SKPD, penyusunan Laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(LPPD)
dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK), penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan
pertanggungjawaban
(LKPJ)
Bupati,
serta
peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. Program dan kegiatan pada urusan ini dilaksanakan oleh beberapa SKPD, dengan rincian SKPD, program, dan kegiatan sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah
No. a
1
Program dan Kegiatan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas
2010
2011
Realisasi Anggaran 2012
49.993.745
28.014.000
22.224.000
22.682.200
-
65.103.370
37.420.000
72.812.800
96.708.500
31.858.500
2013
Anggaran 2015
2014
Administrasi antardaerah 2
Koordinasi penyelesaian masalah
40.611.000
perbatasan antardaerah
89
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 No. b
Program dan Kegiatan Program
2010
Realisasi Anggaran 2012
2011
2013
Anggaran 2015
2014
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1
Pemberian
-
-
25,166,000
-
-
9.307.500
9.141.825
-
-
-
20.470.000
10.563.900
16.111.000
-
24.016.000
30.555.000
-
0
11,125,000
-
-
62.707.500
12.886.000
9.098.000
12,403,000
15.428.000
25.320.200
26.308.200
-
-
24,692,000
57.711.400
21.510.500
53.612.000
-
-
26,048,000
-
57.711.400
45.025.100
34.472.500
-
27.447.000
20.812.500
Cendera Mata Purna Tugas Sekretaris Nagari 2
Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari dan Evaluasi Pelaksanaan APBNagari
3
Fasilitasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBNagari dan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari
4
Penyusunan Draft Peraturan Daerah Tentang pengelolaan Pemerintahan Nagari
5
Monitoring Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Pembinaan Administrasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
c
Pemerintahan Desa 1
Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari se-Kabupaten Dharmasraya
2
Pembekalan Seknag dan Perangkat Nagari dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari
3
Pembekalan Wali Nagari dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari
90
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 No. d
Program dan Kegiatan Program
2011
Realisasi Anggaran 2012
-
24.633.000
9.443.500
-
-
-
-
-
-
32.530.000
-
-
-
-
15.238.500
-
-
-
-
52.501.500
-
-
-
49,671,000
-
44.677.000
-
-
-
-
-
-
-
-
15.413.400
-
-
-
-
2.910.000
15.114.500
7,911,000
11.298.300
9.662.000
-
-
25,166,000
-
-
2010
2013
Anggaran 2015
2014
Penataan Daerah Otonomi Baru 1
Penyempurnaan Tatalaksana dan hubungan Kerja antar-Unit Kerja
2
Fasilitasi Pemekaran Jorong
3
Pembakuan Nama
29.708.500
Rupa Bumi 4
Fasilitasi pemantapan SOTK Pemerintahan Daerah Otonomi Baru
5
Laporan
22.510.000
Percepatan Pemberantasan Korupsi 6
Pengembangan Etika Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah Program
e
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1
Fasilitasi dan
28.423.500
Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/ Berprestasi Program Peningkatan
f
Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Nagari 1
Pemilihan Wali Nagari
2
Rapat Teknis dan
255.495.250
31.170.000
Pembinaan Penguatan Pemerintahan Nagari serta Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan SKPD 3
Pemberian Cendera Mata Purna Tugas Sekretaris Nagari
91
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 No. g
Program dan Kegiatan Program Peren-
2010
Realisasi Anggaran 2012
2011
2013
2014
Anggaran 2015
canaan Pembangun-an Daerah 1
Penyusunan
16.133.840
4.253.950
15.481.450
23.328.300
27.837.200
84.789.500
54.023.876
11.201.558
37.411.638
22.376.600
26.085.200
91.600.000
-
-
-
-
14.736.500
21.056.000
268.369.700
219.525.600
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
3
Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kec. (PATEN) Program Peningkatan Pelayanan
h
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1
Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA
42.666.354
266.274.500
317,282,778
220.139.000
2
Rapat Koordinasi
-
2.649.500
2,095,600
5.840.000
-
-
13.027.500
-
-
-
22.419.500
23.060.550
16.888.500
9.163.850
-
20.371.600
0
-
-
210.265.000
-
-
-
-
1.483.052.17
31.955.000
pejabat Pemerintah Daerah 3
Rapat koordinasi Pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar
4
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
5
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah
6
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
7
Fasilitasi Mas
4
-
-
-
-
12.476.550
0
14.548.700
26.067.500
121.906.500
Media Cetak dan Elektronik 8
Dialog atau Audiensi dengan
-
77.293.500
tokoh Masyarakat, Pimpinan atau Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan
92
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 No. 9
Program dan Kegiatan Dokumentasi Kegiatan Kepala
2010 9.995.500
2011 53.575.500
-
-
Realisasi Anggaran 2012 -
2013
Anggaran 2015
2014 -
-
47.843.200
41.470.700
-
-
Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Partisipasi
i
Masyarakat Dalam Membangun Desa 1
Monitoring dan
-
132.312.500
Pelaporan Keg Fisik dan Pemb 2
Pemberian Stimulan
385.950.000
415.130.200
542.922.000
23.505.500
12.634.200
5.193.950
9,147,500
33.582.200
67.422.000
70.041.000
46.878.500
11.600.000
17,810,800
24.668.250
44.816.500
-
-
107.086.500
-
-
146.648.000
32.452.500
43.070.000
147.678.000
233.453.041
389.293.550
209.849.500
-
-
-
-
9.748.650
32.381.000
12.593.000
20.057.500
17.058.800
44.076.250
-
-
-
-
10.215.000
65.685.900
51.775.000
39.874.400
65.413.100
28.307.850
Pembangunan Desa Progam Pening-
j
katan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1
Penyusunan Analisa Standar Belanja
2
Penyusunan standar satuan harga
3
Bimbingan Teknis Bendaharawan Barang dan Pembantu Bendahara Program
k
Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah 1
Koordinasi Bidang Perekonomian
2
Monitoring dan Pengendalian Inflasi daerah Program Pengembangan Penanaman Modal
l
1
Pengawasan Barang-Barang Bersubsidi
75.740.500
Program
m
Kerjasama Pembangunan 1
Kerjasama Pembangunan Fasilitas Kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga Program
n
Pengembangan Data/ Informasi 1
Pengumpulan UpDating dan Analisa
84.857.000
Data Capaian Target Kinerja Program Kegiatan
93
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 No. 2
Program dan Kegiatan operasional Aplikasi Sistem
2010
2011 -
Realisasi Anggaran 2012 -
2013 -
2014 50.784.400
Anggaran 2015
Monitoring PembangunanTEPPA Program
o
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1
Pengendalian dan Pengawasan
20.538.000
9.052.500
8.644.000
23.868.100
10.661.200
43.806.500
7.396.500
-
-
-
-
11.251.500
10.229.500
12.915.000
16.695.100
7.773.500
185.418.000
139.494.000
-
140.998.000
-
-
-
-
34.466.000
-
446.253.120
681.709.600
1.131.888.000
601.038.000
Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber daya Alam (SDA) Sarang Walet
3
Koordinasi
33.949.500
Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengembangan Wawasan
p
Kebangsaan 1
Pembinaan Pondok Al-Qur’an
2
Pemberdayaan Lembaga Didikan Subuh
3
Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan STQ
4
Pembinaan Imam, Gharim, Khatib, Bilal, Guru Ponpes dan Guru TPQ/TPSQ
5
Fasilitasi Haji
-
-
60.025.000
95.882.000
6
Lomba UKS
-
-
22.001.500
-
-
7
Festival anak Saleh
-
-
39.797.350
-
-
8
Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
-
50.764.000
-
-
-
9
Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan di
-
98.699.000
-
-
-
15.311.000
-
-
-
-
3.008.559.000 2.671.645.000 2,547,200,000
2.670.018.000 2.595.000.000
967.909.750
40.051.500
126.319,900
Kabupaten Dharmasraya 10
Pembinaan dan Pemberdayaan Pondok Pesantren
94
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 No. 11
Program dan Kegiatan Penyediaan Beasiswa Anak
2010 222.865.000
2011
Realisasi Anggaran 2012 -
2013
Anggaran 2015
2014 -
-
dari Keluarga Tidak Mampu dan Berprestasi 12
Peningkatan Iman
20.972.700
-
-
-
-
16.410.300
-
-
-
-
19.314.300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dan Taqwa 13
Pelatihan
26.752.375
Mubaligh/ Da’i Nagari 14
Pembinaan Kader Mubaligh dan Pengetahuan Adat untuk Para Remaja Program
q
Pembinaan Keagamaan Masyarakat 1
Pembinaan Ulama dalam Upaya Pemberantasan Pekat
2 r
Safari Ramadhan
972.513.100
816.773.700
581.636.500
861.891.000
854.282.400
980.153.500
Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan serta Pembinaan UKS
-
-
-
-
170.974.000
Tingkat Kabupaten 2
Koordinasi Bidang Pendidikan
-
-
-
-
2.650.000
3
Koordinasi Bidang Kesehatan
-
-
-
-
5.177.400
4
Koordinasi Bidang Keagamaan
-
-
-
-
13.948.000
5
Fasilitasi Bantuan Dana Hibah
-
-
-
-
56.549.000
-
45.688.000
38.598.000
19.656.800
14.025.500
-
-
28.410.000
-
-
-
-
-
36.221.300
-
s
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1
Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Aparatur Pemda
2
Bimbingan Teknis Analisis Jabatan
3
t
Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Penataan Peraturan Perundanundangan
1
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangundangan
28.601.000
123.307.500
149.703.300
87.228.400
46.490.400
106.510.500
95
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 No. 2
Program dan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja
2010 146.764.100
Realisasi Anggaran 2011 2012 241.255.700 174.374.300
46.475.000
67.621.000
75.686.000
34.662.000
32.082.500
45.538.600
20.929.000
102.443.000
47.979.750
72.450.500
30.396.500
2014 103.879.500
Anggaran 2015 141.664.000
57.799.100
57.986.600
44.785.000
22,942,000
20. 433.900
-
-
-
-
-
30.443.000
22.480.500
-
-
61.927.550
69.406.300
72.259.500
82.666.100
62. 691.700
-
-
-
48.157.600
-
11.867.800
-
-
-
-
2013 75.088.100
Rancangan Peraturan Perundangundangan 3
Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
4
Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)
5
Publikasi Peraturan PerundangUndangan
6
Penyuluhan Hukum Program Menginten-sifkan
u
penanganan pengaduan masy 1
Penerapan Pakta Integritas bagi Pemangku Stakeholder Program Perencanaan Pembangunan Daerah
v
1
Penyusunan
104.648.000
LAKIP Pemerintah Daerah 2
Penyusunan Dokumen Renstra
3
Penyusunan Penetapan Kinerja Program
w
-
-
-
-
-
-
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1
Penyusunan Buku
-
-
-
68.425.600
Informasi Jabatan Program Penataan dan Penyempurnaan
x
1
Kebijakan Sistem dan Prosedur
-
-
-
-
110.129.200
-
Pengawas-an Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
y
Media Massa 1
Pembuatan Baliho/ advertising
63.881.000
174.186.900
168.330.500
2
Pengadaan pening- 1.283.238.625 katan sarana informasi (Koran, majalah, dll)
942.896.750
604.767.300
141.127.800
278.964.450
1.310.784.500 1.909.286.418
-
96
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 No. 3
Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
2010 -
Realisasi Anggaran 2011 2012 10.963.500 16.994.500
2013 59.963.450
Anggaran 2015 2014 32.357.200 1.572.383.500
Jaringan Komunikasi dan Informasi 4
Pengadaan Media
148.033.000
139.880.000
123.529.000
152.446.500
174.458.800
-
-
16.437.000
32.764.400
-
-
-
-
29.148.000
-
-
-
-
66.044.250
-
-
-
-
-
46.991.500
-
-
-
-
-
-
-
30.836.500
26.073.500
43.651.000
-
-
-
78.085.000
130.456.950
187.566.217
-
-
560.000
1.607.000
-
-
-
21.753.000
-
-
-
-
-
38.766.650
98.525.300
-
-
63.976.500
Dharmasraya, Kalender Tahunan, Buku Agenda, Leaflet dan Brosur Photo Kegiatan 5
Pekan Informasi Nasional
6
Produksi Video Dokumenter dalam rangka Kegiatan Pemda
7
Advetorial dan Pariwara Khusus dalam rangka capaian pembangunan oleh Kepala Daerah selama 5 Tahun
8
Pengadaan Buku 5 Tahun Dharmasraya dan Buku Dharmasraya Selayang Pandang Program Pening-
z
katan Kualitas Pelayanan Informasi 1
Jumpa Pers Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
2
Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi
492.353.500
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 3
Operasional Publikasi Keliling
4
aa
1
bb
Pengadaan Bukubuku Administrasi Nagari Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Keprotokolan
165.496.100
171.264.100
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Pelatihan
-
-
-
Jurnalistik
97
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 No. 2 3
Program dan Kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokolan Fasilitasi
2010
Realisasi Anggaran 2012 2013 33.678.150 48.179.050
2014 56.664.450
Anggaran 2015 59.020.000
18.600.000
-
-
2011 33.678.150
-
-
-
-
-
34.080.000
-
-
-
-
-
-
58.341.400
-
301.096.000
19.695.000
38.283.500
44.099.600
-
-
87.710.300
18.546.000
56.485.500
48.332.600
79.493.800
269.477.000
21.240.200
13.217 500
25.031.000
79.905.400
127.776.850
184.830.000
-
-
-
40.249.200
43.906.400
-
-
-
863.034.800
-
-
-
-
-
-
118.534.200
-
Penyelenggaraan Upacara Hari Besar cc
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
1
Peningkatan kemampuan database sistem
-
informasi 2
Promosi Daerah Melalui Media Elektronik
dd
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
1
Kerjasama dengan radio RRI dan radio Swasta
ee
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah
2
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
3
Penatausahaan
-
Aset Daerah 4
Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
ff
Keuangan Daerah 1
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Barang Daerah
98
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
b. Sekretariat DPRD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu SKPD pelaksana urusan otonomi daerah telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:
No.
a
1 2 3
4
5
6
7
8
9
Program dan Kegiatan Program Peningkatan kapasitas lembaga DPRD Pembahasan Ranperda Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Kegiatan reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Publikasi dan informasi kegiatan DPRD Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Fasilitasi penyusunan standar tunjangan perumahan dan anggota DPRD
Realisasi Anggaran 2010
2011
761.373.300 1,160,467,100
2012
Anggaran 2013
1.245.199.000
2015
2014
1,195,396,500 2.471.982.430 2.595.938.000
76.131.500
76.122.500
54.451.000
139,013,500
170.209.000
245.750.000
27.185.000
670.215.000
668.900.000
702,750,000
28.600.000
387.600.000
158.642.500
190.295.000
101.595.000
212,781,500
233.893.500
403.800.000
1.133.710.400 1.326.480.200
1.116.915.800
1,859,898,300 1.031.277.050 1.356.625.000
190.261.800
91.370.450
225.112.550
331,013,000
525.090.150 1.543.547.250
25.200.000
179.109.000
9.695.000
181,256,500
180.442.500
-
116.875.000
-
-
-
-
50.035.000
-
-
-
257.929.000
140.164.000
c. Inspektorat Kabupaten Inspektorat Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2010 – 2014 telah melaksanakan 3 program, yaitu program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, serta program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
99
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
a
1
b 1 2 3 4
5
6 7
8
9
10
c
1
2
Program dan Kegiatan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Monitoring Program dan Kegiatan SKPD
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
2014
Anggaran 2015
15.710.500
5.085.000
5,328,500
8,873,100
8.004.800
10.522.000
5.692.500
39.082.500
56,544,500
44,387,500
30.050.000
89.250.000
-
-
-
-
55.899.750
53.845.000
35.034.100
35.135.000
42,568,000
25,040,000
20.810.450
60.700.000
Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
39.495.200
66.462.700
64,539,900
82,710,000
75.274.500
120.020.000
9.520.000
37.17.500
4,222,000
4,345,000
6.367.500
13.525.000
77.138.700
68.735.450
63,380,100
77,441,750
65.574.700
126.225.000
26.775.800
19.837.500
23,600,000
20,119,050
38.612.800
51.415.000
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah/ Pemeriksaan kasus. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/ Pemeriksaan rutin. Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
13.125.000
31.727.500
65,186,000
47,264,750
46.519.000
92.085.000
440.111.500 477,708,450
483,402,400
597.422.000
852.608.000
-
784,710,450
936.530.700
112.148.400
- 165,903,700
207,414,790
164.670.000
124.886.000
96.311.200
175.587.700 156,697,000
207,414,790
164.670.000
183.775.000
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja
429.034.000
-
-
d. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah terdiri dari pendapatan dan belanja daerah yang harus dikelolasecara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Prinsip pengelolaan ini akan tercermin dari proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Oleh sebab itu sebelum menentukan arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatan dan belanja perlu dianalisis secara seksama.
SKPD
yang
menangani
bidang
ini
adalah
Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
No.
Program dan Kegiatan
1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran
2
a
3
b
1
2
3
4
5
6
7
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
9.545.500
10.258.500
16.047.900
10,561,000
11.168.300
13.578.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.538.450
8.519.500
13.951.000
15,855,000
9.893.900
12.848.000
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD . Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
-
26.407.200
-
-
96.321.400
110.865.200
12.956.500
-
-
-
-
41.172.500
24.723.600
32.578.200
11.767.050
6.586.750
26.817.000
377.714.650
346.116.600
325.135.100 358.421.800
434.833.000
243.675.000
415.537.599
383.917.200
336.719.400 300.340.100
330.882.654
292.785.000
261.878.300
256.601.250
284.047.500 163.563.900
179.267.200
203.849.500
8.819.600
14.611.000
11.803.250
17.479.500
14.360.000
12.798.000
178.240.350
84.842.100
60.056.700 449,714,600
119.752.136
213.345.000
101
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan
2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
10
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah. Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah Sosialisasi Perpajakan, Retribusi dan PBB
11
Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB
15.946.250
40.323.000
34.349.700
74,173,260
57.302.800
57.066.500
12
Penatausahaan Belanja PPKD
35.646.450
52.556.000
86.358.725
66,605,000
68.626.500
129.580.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.
-
52.556.000
74.643.750
23,879,480
339.399.932
243.295.000
13
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
384.857.224 194,011,857
-
14
8
9
15 16 17
18 19 20
21
22
23
-
98.210.475
119.309.925 107,935,400
92.801.040
117.430.875
128.523.000
99.711.500
195.153,700 568,663,000
619.315.000
114.072.500
116.640.500
92.484.975
32.600.000
95,939,215
168.680.625
84.132.375
294.322.970
Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS Pengembangan Sistem Aplikasi PAD
-
-
83.909.400
62,461,600
40.545.600
-
-
-
-
237.727.900
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Penataan Ulang Objek Pajak PBB
-
-
-
-
80.206.600
-
-
-
-
32.030.400
-
3.968.750
106.930.050
-
-
Persiapan Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah Penyusunan pokok pokok pengelolaan keuangan daerah Pembuatan billboard/baliho pajak, retribusi, pendapatan lainnya dan PBB Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Bidang SIPKD Tahun 2010
-
-
460.370.000 662,408,816
-
10.689.900
-
-
-
-
50.602.500
-
-
-
-
981.470.000
-
-
-
-
218.173.500
e. Badan Kepegawaian Daerah Program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Kepegawaian Daerah selama tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:
No.
a
1
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon PNS daerah
Realisasi Anggaran 2010
2011
792,845,700 1.056.097.550
2012
769.198.600
Anggaran 2013
58,050,000
2014
272.536.200
2015
778.210.400
102
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
Program dan Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
Anggaran 2013
2015
2014
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon PNSD K 2
-
-
-
-
-
201.140.500
2
3
Orientasi CPNS Pelamar Umum
28,536,000
38.208.850
-
-
-
-
-
-
72.403.000
-
-
-
-
-
-
2,467,800
-
-
-
-
-
58,000,000
-
-
-
-
-
5,213,000
6.338.000
8.180.000
354,493,760
72.423.334
62.774.552
383,129,170
372.563.285
16.570.000
69,452,700
57.211.188
103.830.096
73,320,800
61.804.200
59.092.000
19,158,950
13.682.200
27.973.800
24,878,400
21.453.000
16.440.000
25,138,800
25.480.500
18.190.000
29,300,000
29.975.000
26.000.000
205,455,850
201.161.600
169.341.000
179,151,000
368.396.400
147.498.000
5,141,350
24.350.600
34.531.550
30,221,670
17.380.200
15.970.000
34,425,500
22.290.100
22.302.000
-
-
-
4
5
6 7
8
b
1
2
3
4
5
6
Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS (Diklat untuk Camat, SEKNAG, dll) Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Penataausahaan Barang Milik Daerah Penataan Sistem Administrasi Tata Naskah PNS Orientasi Calon Praja IPDN Seleksi penerimaan calon PNS dan Penyelesaian Administrasi Honor Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Penyusunan formasi Pelayanan SK kenaikan pangkat pengabdian, SK pensiun
88,941,000
76.830.000
61.432.050
35,848,200
24.214.600
24.365.000
7
Pelantikan dan Sumpah Janji PNS
10,854,300
6.428.350
13.717.150
13,188,000
8.721.000
13.680.000
8
2,529,568
3.568.468
6.121.652
4,970,000
14.680.000
14.800.000
14,014,650
13.196.000
18.074.000
16,381,000
13.189.000
67.512.500
-
-
37.966.400
24,023,900
30.391.900
40.984.000
-
-
62.680.327
-
54.502.400
41.212.000
Pelaksanaan 9
10
11
12
Baperjakat Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Pembangunan/ Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
103
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
13
14
15
d 1
2
Program dan Kegiatan Pelayanan Pengurusan Penertiban Karpeg, Karsu/Karis, KPE, NIP dan Taspen Pemberian Uang Bantuan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah/ PTT Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural dan Fungsional Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV
Realisasi Anggaran 2010
2011
Anggaran
2012
2013
2015
2014
-
-
36.652.500
25,722,200
20.463.800
26.130.000
446,265,575
435.250.000
826.250.000
-
-
-
-
-
-
16,200,000
-
-
384,845,900
142.380.900
219.452.500
180,969,086
152.589.500
158.112.000
-
45.265.000
463.546.000 1,353,493,118
-
128.816.500
f. Badan Perizinan, Penanaman Modal, Pengadaan Barang/Jasa Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perizinan, Penanaman Modal, Pengadaan Barang/Jasa tahun 2010 – 2014 sebagai berikut: No.
a
1
b
1 2
3
4
5
c 1
Program dan Kegiatan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masy Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Banchmarking
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
Anggaran 2015 2013
2014
21.677.000
19.315.100
18,345,500
16,047,000
11.571.200
16.046.500
68.987.500
33.714.800
33,058,000
-
-
-
Evaluasi Analisis IKM dan Fasilitas TPP
9.873.600
4.311.000
3,990,000
-
-
-
Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional Perizinan Analisa dan Uji Kelayakan Perizinan
-
-
6,257,000
-
-
-
-
14.430.600
26,470,400
83,238,700
84.104.750
86.251.500
Sosialisasi dan penyusunan serta penyebarluasan informasi perizinan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
-
-
-
47,246,500
53.391.350
47.377.600
Pendataan Perizinan
-
9.033.400
-
-
-
104
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
2
Penyebarluasan Informasi dan Promosi
3 4
d
75.395.500
64.679.500
-
-
-
Evaluasi dan revisi perangkat peraturan
7.256.000
-
-
-
-
Penyusunan data base dan SIM perizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
59.878.100
-
-
-
-
280.639.845
300.023.400
132,673,944
-
-
1
Operasional eprocurement
2
Operasional LPSE
-
-
-
80,744,600
83.036.900
99.680.500
3
Monitoring dan Evaluasi Perizinan
46.188.000
14.758.300
26,913,500
46,930,800
38.672.250
46.189.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu Peningkatan SDM Penyelenggaraan dan Penyedia Barang dan Jasa Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE
67.225.750
32.514.700
45,188,318
22,253,100
66.087.700
19.913.000
-
21.339.400
24,416,100
10,011,500
21.629.200
13.451.000
-
-
379,365,136
215,803,900
303.895.100
327.143.000
-
-
-
90,000,600
68.388.650
-
-
-
78,891,200
80.142.600
35.418.500
Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
-
-
-
196,487,950
46.275.000
30.000.000
4
5
6
7
8
9
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nagari
sebagai
unit
terdepan
dalam
pengelolaan
pembangunan telah memiliki kelengkapan organisasi sebagai unit pengelolaan masyarakat. Selain walinagari terdapat LPM, BAMUS, dan KAN. Nagari sebagai unit pemerintahan dan sosial ekonomi terdepan dalam tahun belakangan ini telah mendapatkan berbagai bantuan program seperti PNPM, kredit mikro nagari, kredit usaha agro pertanian, kredit usaha ekonomi, unit simpan pinjam dan lainnya. Pada tahun belakangan ini terdapat kecenderungan peningkatan peran nagari dari unit administratif menjadi unit sosial ekonomi untuk menggerakkan ekonnomi masyarakat.
105
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Sasaran kebijakan pemberdayaan masyarakat desa/nagari ditujukan pada peningkatan kemampuan pemerintah nagari, penataan administrasi, keuangan dan aset nagari, penguatan kelembagaan dan pengembangan
partisipasi
masyarakat,
serta
pelaksanaan
pemberdayaan kelembagaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya. Berdasarkan
sasaran
tersebut,
maka
arah
kebijakan
pemberdayaan masyarakat desa/nagari diarahkan pada peningkatan kemampuan pemerintah nagari, penataan administrasi, keuangan dan aset nagari, penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat,
serta
pemberdayaan
kelembagaan
adat
dan
pengembangan kehidupan sosial budaya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah:
No.
a
1
2
3
4
5
6
7
8
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Pedesaan Pembinaan Nagari Berprestasi dan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Pembinaan Kelompok Kerja KMN Bintek Pendataan dan Penyusunan profil Nagari Sosialisasi Data Profil Nagari Pembinaan dan Pemberian Honorarium Kader Posyandu Koordinasi dan pembinaan LPM Nagari Rapat Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Kabupaten dan Pembinaan Pokjanal Posyandu
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014 629.278.300
284,958,900
459.778.249
495,510,900
621,175,500
463.767.300
233.487.500
111,013,500
93.291.000
96,151,000
135,362,000
58.571.000
61.330.000
38,723,950
19.136.000
23,232,500
12.967.500
43.401.800
93.972.500
143.516.000
17,175,000 -
-
101,509,300 142,475,500
-
35.245.500
-
-
-
900,095,000
829.341.000
777,210,500
895,697,000
-
-
54.933.500
30,694,000
-
-
36.896.000
-
23.247.900
-
-
-
-
106
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
b
1
c
1
2
3
4
5
6
d
1
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Koordinasi pember-dayaan lembaga BPSPAMS (Badan Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi) serta Pembinaan KPM Program Peningkatan Partisipasi Masy Dalam Membangun Desa Koordinasi dan Pembinaan Penilaian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Terbaik Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Rapat Koordinasi LembagaLembaga Nagari Monitoring dan pembinaan lembagalembaga nagari Koordinasi Dewan Penyantun PKK Program Pening-katan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan Bamus nagari dalam tata cara penyusunan peraturan nagari
-
-
-
65,266,500
42.129.850
17.044.000
-
-
53,819,250
-
46.057.500
-
-
32,993,000
-
19.322.000
9.574.900
-
-
-
-
406.181.000
319.024.000
-
-
30,674,000
-
-
7.308.000
73,639,100
102.824.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
87,918,500
22. Sosial Kebijakan yang terkait dengan masalah sosial,adalah menekan kemungkinan berbagai konflik horizontal yang melibatkan multi etnik, serta meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan prilaku positif warga masyarakat tentang rasa kesetiakawanan. Selama tahun 2010
–
2014
Pemerintah
Kabupaten
DHarmasraya
telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan, yaitu:
107
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. a
1
2
3
4
5
b
1
2
3
4
5
6 c
1
Program dan Kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pengembangan Keluarga Binaan Sosial (KBS) Fakir Miskin Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan Operasional Raskin. Penanggulanngan Kemiskinan Perdesaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal Pelayanan dan pelindungan sosial lansia Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Evakuasi Korban Bencana Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
98.107.050
121.276.550
136,147,700
140,730,800 144.601.000
9.652.500
11.917.800
8,345,000
18,273,000
21.088.750
44.104.350
11.917.800
219,605,100
100,514,750
-
270,425,500
583.253.000
-
- 161.220.500
-
-
-
-
98.162.100
50.452.500
37.504.500
59,378,200
71,851,502
90.832.800
-
-
-
33,325,000
-
-
-
-
81,903,000
-
-
-
-
-
15.366.500
-
-
-
133.820.500
138.558.000
21.906.500
282.452.000
44.538.675
72.902.000
299.750.500
18.395.500
46.250.000
-
-
-
9.074.000
10.720.000
108
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 2
d
1
2
3
e
Program dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Peran Aktif Masyarakat melalui Organisasi Sosial Peningkatan Jejaring Kerja sama PelakuPelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
10.393.900
8.691.400
-
33.148.250
42.089.350
47,157,200
11.739.100
8.917.500
-
-
-
-
-
-
28,122,500
37.252.950
-
-
-
81,915,000
81.561.200
-
-
-
-
75.838.500
-
-
- 134.396.850
40.674.000
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1
f
1
2
3
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jaminan Sosial untuk Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Terlantar Jaminan Sosial Untuk Anak Yatim Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan
170.682.000 107.474.000
23. Kebudayaan Sasaran dan arah kebijakan pembangunan kebudayaan kabupaten Dharmasraya diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kebudayaan penguatan jati diri bangsa dan karakter bangsa serta pelestarian budaya, penyesuaian Kebijakan & Program Pembangunan Kebudayaan, peningkatan pengembangan seni dan budaya, serta pemeliharaan koleksi sejarah yang ada. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2010 – 2014 adalah:
109
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Program dan Kegiatan
No.
a
1
Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat Budaya daerah
Realisasi Anggaran 2010
2011
25,951,500
2012
-
2013
-
Anggaran 2015
2014
-
147.321.000
Program Pengelolaan kekayaan Budaya
b
1
2
3
c
Pengelolaan dan 137,020,000 pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala museum dan peninggalan bawah air Pembangunan dan Pelestarian Fisik Peninggalan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Pengadaan Pakaian dan Alat Kesenian Tradisional Program pengelolaan
191.541.000
519,678,000
-
102.371.500
-
-
-
-
918.842.200
30.000.000
-
-
-
11.235.964
keragaman budaya 1
2
Fasilitasi penyelenggara-an festival budaya daerah Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah (Festival Dharmasraya)
99,071,000
42.411.000
177,877,000
127,101,000
-
-
-
-
145,070,500
-
89.540.500
-
24. Statistik Penyelenggaraan
urusan
statistik
tahun
2010
–
2014
dilaksanakan melalui program pengembangan data/informasi, yang menghasilkan data statistik daerah seperti buku kabupaten dalam angka dan buku Produk Domestik Regional Bruto. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: Realisasi Anggaran No.
Program dan Kegiatan 2010
2011
2012
2013
2014
Program Pengembangan Data/ Informasi
a
Penyusunan Profil 5 Tahun Dharmasraya.
21.443.000
-
-
-
-
1
Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik Daerah
72.668.500
120.126.000
120,483,500
11.0798.500
131.121.500
2
-
-
75,458,500
-
70.751.000 -
5
Perhitungan Nilai Tukar Petani Penyusunana Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Profil Kabupaten Dharmasraya
-
-
-
48,221,000
-
6
Penyusunan Renstra SAD
-
-
-
22,025,000
-
3 4
110
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
25. Kearsipan
Sasaran dan arah kebijakan urusan perpustakaan adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai media penyelamatan dan pelestarian arsip daerah, meningkatkan mutu pelayanan system informasi kearsipan dilingkungan pemerintah maupun swasta/ masyarakat, dan meningkatkan koordinasi antar instansi/dinas terkait dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2010 – 2014 pada urusan kearsipan adalah:
No.
a
1
b
1
2
Program dan Kegiatan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Kajian sistem administrasi kearsipan. Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah Pendataan, penataan dokumen/arsip daerah Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
3
Penelusuran sejarah
4
Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta
Realisasi Anggaran 2010
2011
-
2012
-
2013
-
Anggaran 2015
2014
-
44.718.000
45.515.000
38.481.000
17,773,500
19.384.000
-
-
18.807.500
-
-
22,277,500
7,450,500
19.673.500
19,212,000
-
18,138,500
13,472,500
-
-
17.386.000
-
-
15.385.000
20,495,000
26. Perpustakaan Kebijakan bidang perpustakaan diarahkan pada peningkatan minat baca generasi muda dan anak sekolah, penambahan fasilitas penunjang kepustakaan, dan perbaikan fungsi koordinasi antar lembaga untuk mendorong kemajuan melalui pustaka. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
111
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
a
1
2
3
4
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan
No.
2010
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Supervisi, pembinaan, dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah, dan nagari Publikasi dan
2012
2013
2014
37,491,500
24.911.000
34,677,000
50,954,000
101.432.500
108.733.500
-
65.847.350
63,507,350
72,285,000
103.985.000
82.580.000
-
20.406.000
-
-
-
23.860.000
52,490,500
-
-
-
-
67,452,000
-
-
-
-
sosialisasi minat dan budaya baca Penyediaan bahan
5
2011
Anggaran 2015
pustaka perpustakaan umum daerah
Indikator kinerja urusan Perpustakaan antara lain adalah menunjukkan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan rasio pengunjung perpustakaan. Capaian kinerja indikator tersebut sebagai berikut: No. 1 2
Capaian
Indikator Kinerja Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan
2010
2011
2012
2013
2014
20,41%
21%
23,98%
23,98%
31,47%
33,33%
36,0%
38,22%
41,50%
42,58%
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
Urusan
Pilihan
adalah
Urusan
Pemerintahan
yang
wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pilihan terdiri dari
urusan kelautan dan perikanan, urusan
pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumberdaya mineral, urusan pariwisata, urusan industri, urusan perdagangan, dan urusan ketransmigrasian.
112
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
1. Kelautan dan Perikanan Kebijakan
pembangunan
perikanan
diarahkan
kepada
pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya, yaitu produksi budidaya untuk memenuhi kebutuhan daerah, peningkatan daya saing produksi perikanan dengan mengembangkan pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan, penguatan pasar, serta membuka peluang investasi, pengembangan sumberdaya manusia perikanan. Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2010 – 2014 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:
No. a
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan
2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
1,770,557,900
297.867.350
515,718,700
873,298,750
862.526.200 1.603.397.500
2
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
1,852,002,500
190.754.500
365,176,100 1,440,826,075
3
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Lanjutan
-
-
155,583,000
-
-
347.530.250
547.051.500
DAK 2011) b
Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar 1
Pengembangan Kawasan Perikanan (Patin)
804,192,500
246.374.500
-
-
-
2
Pengembangan
295,404,000
253.346.500
-
-
-
-
-
Kawasan Minakera 3
Pengembangan Kawasan Minapolitan
4
Pengembangan
950,269,693 1,319,932,212 2.416.525.446 1.947.397.500 376.410.000
Kawasan Minapolitan (operasional alat berat) 5
Pengembangan
-
-
-
13,883,000
-
-
-
-
181,988,500
-
42,215,000
-
Usaha Mina Pedesaan (PUMP) 6 c
Bantuan Induk Ikan UPR Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan
1
Optimalisasi pengelolaan
-
49.927.500
43,333,000
perairan umum
113
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 2
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan
2010
Optimalisasi pengawasan dan pengen-
-
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
313.482.500
161,071,000
182,112,500
15.071.250
56.274.750
- 117.702.000
262,755,750
-
-
48.060.000
- 384.299.000
351,226,200
360,563,000
603.392.000
477.074.000
dalian perairan umum d
Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1
Opimalisasi Pengolahan Hasil Perikanan
2
Optimalisasi Pemasaran Hasil Perikanan
Produksi
ikan
dari
tahun
ke
tahun
selalu
mengalami
peningkatan. Pada tahun 2010 produksi ikan sebanyak 1.523,62 ton, pada tahun 2011 meningkat 5.354,9 ton, pada tahun 2012 sebanyak 11.348,2 ton, pada tahun 2013 sebanyak 17.582 ton, dan pada tahun 2014 mencapai 21.565 ton.
2. Pertanian Urusan pertanian dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan,
serta
Dinas
Peternakan dan Perikanan. Secara spesifik sasaran pembangunan pertanian yang ingin dicapai pada 2010-2015 pada masing-masing sub sektor adalah :
a. Pembangunan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura Meningkatnya pengembangan komoditi melalui revitalisasi perbenihan komoditi pangan. Peningkatan produksi berbagai komoditi utama dibanding periode
sebelumnya
dengan
memperhatikan
kenaikan
pertahunnya.
114
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
b. Pembangunan perkebunan Peningkatan jumlah areal perkebunan dari masing-masing komiditi, terutama komoditi terbesar yaitu kelapa sawit dan karet Peningkatan jumlah produksi dan produktivitas komoditas perkebunan Peningkatan pendapatan petani perkebunan c. Pembangunan peternakan. Sasaran adalah peningkatan
pembangunan
peternakan
produktivitas peternakan yang ditunjukkan
dengan meningkatnya jumlah populasi dan produksi komoditas perternakan. Program
dan
kegiatan
yang dilaksanakan
oleh
Dinas
Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura selama tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:
No.
2010 a
1 2 b
1 2
3 4
5
c
1
Anggaran 2015
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan Program peningkatan mutu dan keamanan pangan (DAK) Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Pembangunan Embung Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Pendataan Ubinan statistik pertanian Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Tanaman Pangan Musrenbang Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan secara Berkelanjutan Peningkatan Produksi tanaman pangan melalui peningkatan kualitas pelayanan jaringan irigasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Petani/ Perkebunan) Peningkatan mutu 1.326.724.100 dan keamanan pangan (DAK)
2011
2012
2013
2014
-
- 1.470.191.719
-
-
-
681.225.000
-
-
43,258,000
40.434.000
57.977.200
-
-
14.750.000
43.788.400
-
-
13,725,000
-
-
-
65.914.800
-
-
-
83.274.645
-
819.769.300 1,156,822,448
50.839.250
218.616.000
- 1.783.850.300 2.119.789.643
115
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
2010 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
d
1
e
1
f
1
Peningkatan mutu dan keamanan pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Dampingan Pengelolan Air Irigasi Untuk Pertanian) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Dampingan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian) Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Tanaman Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Luncuran (DAK 2013) Peningkatan mutu dan keamanan pangan (Dampingan PSP) Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Padi Non Hibrida Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Kedelai Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Jagung Hibrida Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Padi lahan kering/Gogo Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian (Penas Tani) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Pola Partisipatif Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (Dana Propinsi) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian
Anggaran 2015
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan 2011
2012
2013
2014
-
70.986.000
-
-
-
-
-
-
-
52.333.200
-
-
-
-
54.079.400
-
-
-
-
3.932.000
-
-
-
-
-
67.712.000
13.798.000
-
237.772.280
-
-
253,517,900 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.393.000
22,705,600 -
660,000
-
1,450,000
-
810,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108.006.500
-
-
103.011.900
51.103.000 1.154.583.500
309.566.800
-
-
116
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
2010 2
3 4
5
g
1 2 3
Anggaran 2015
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan
No.
Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi Serangan OPT Pengembangan Jamur Tiram Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida Program Pengembangan Agribisnis pertanian Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kegiatan Lapangan Agribisnis Cabe Pengembangan Pupuk Organik Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
2011
2012
2013
2014
10.850.000
8.950.000
104,725,500
-
69.303.800
-
-
-
-
126.634.300
12.789.950
6.435.000
12,103,300
-
-
131.111.800
54.990.500
-
-
164.597.400
70.265.000
42,800,000 -
-
-
-
2.902.500
-
-
-
-
-
-
-
53,411,400
17.257.800
Program dan kegiatan urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan selama tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:
No. a
1
2
3
4
5
6 7
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis (pengendali OPT) Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis (gerakan masal dan pelatihan pemangkasan kakao) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (Pendampingan Program GPP) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Pengawalan revitalisasi perkebunan Peningkatan Kesejahteraan Petani Pengawalan Pasar Lelang Karet
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
2014
Anggaran 2015
-
22.167.999
26,905,000
47,608,300
32.575.000
75.088.000
-
25.098.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.287.000
-
6. 350.000
5,402,000
60,116,000
-
80.829.000
13.919.700
12.011.000
6,777,000
1,320,000
-
-
-
-
43,220,100
19.449.000
-
-
-
-
140.229.800
117
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. b
1
2
c
1
2
3
4
5
d
1
2
3
4
5
6
7
8
Program dan Kegiatan Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ perkebunan Pembangunan pusatpusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebuna n masyarakat yang akan dipasarkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar produksi hasil Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (Pendamping PLA) Pembangunan dan pengadaan alat-alat Laboratarium perkebunan Operasional pengelolaan Laboratarium Tanah dan Daun Fasilitasi kerjasama hasil produksi perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana (demplot karet) Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana (demplot kakao) Penyediaan sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (DAK) Penyedian saran produksi pertanian/ perkebunan (operasional DAK) Penyediaan sarana produksi Pertanian/ Perkebunan (biji Karet bermutu seluas 10 Ha) Pembinaan dan monitoring kebun biji karet blok penghasil tinggi/ BPT (Biji Karet Bermutu) Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan (pemeliharaan lanjutan bibit kelapa sawit 2009) Pengembangan bibit
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
124.456.500
-
-
-
-
-
216,241,500
192,951,000
15.639.500
-
8.180.000
9,417,500
-
-
-
208.587.700
-
-
-
833.944.000
152.041.350
-
-
-
131.901.370
191.509.500
277,393,000
218,731,500
136.281.900
350.022.800
15.747.000
-
-
-
7,780,800
21.418.700
5.480.000
-
-
-
-
5.000.000
-
-
-
-
-
731.091.000 1,265,428,916
-
1.142.224.000
-
115.536.500
122,011,500
-
93.675.000
-
55.306.000
6,547,500
-
-
-
-
-
12,976,000
11.018.200
322.264.000
137.733.500
-
-
-
291.848.000
56.451.500
-
-
-
14.048.000
118
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
9
10
11
12
13
14 15 16
17
18
19 20 21
22
23
24
Program dan Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
unggul pertanian/ perkebunan (pemeliharan lanjutan bibit kelapa sawit tahun 2008) Pengembangan bibit 50.905.000 unggul pertanian/ perkebunan (pemeliharaan kebun entres) Peningkatan 75.692.500 Produksi pertanian/ perkebunan (pendamping Ditjenbun) Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (Pendamping PSP) Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan (pemeliharaan kebun induk kakao seluas 5 Ha) Sosialisasi bahan olah karet Rakyat bersih Pemeliharaan Demplot Karet Pemeliharaan kebun entres karet Penyediaan Sarana 1.273.521.000 Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (Operasional DAK 2011) Pendampingan kegiatan Ditjen Pengo-lahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen P2HP) Pengadaan bibit sawit siap salur Pengadaan bibit karet siap salur Penyediaan sarana 11.114.200 dan prasarana produksi perkebunan (pendamping P2HP) Peningkatan 19.596.000 produksi pertanian/perkebuna n (pendamping PLA) Pembuatan UPTD Perbenihan (DAK Pertanian) Pendukung DAK UPTD Perbenihan
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
38.765.300
-
54,553,195
-
33.939.100
38,784,000
35,339,400
71.375.400
-
54,450,500
28,814,000
39.966.200
27.640.000
-
-
-
18.881.000
-
-
-
-
-
-
18.100.000
-
1,000,000 52,132,400
18.095.000
-
795,860,000
1,678,006,50 0
-
31,433,000
-
-
15,174,200
11.703.000
15.573.000
181.834.200
890.898.000
-
3.661.011.500 4.278.500.000
-
-
-
-
98.723.000 -
-
-
-
-
-
-
1.375.000.000
-
-
85.592.500
-
-
119
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Program
dan
kegiatan
yang dilaksanakan
oleh
Dinas
Peternakan dan Perikanan selama tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:
No. a
1
b
1
2
c
1
2
3
4
d
1
2
3
4 5 6
e
1
Program dan Kegiatan Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Pembangunan kawasan integrasi peternakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga tani (Penas Tani) Pengembangan Investasi Peternakan Daerah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak. Pembangunan dan Operasional Puskeswan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio Pelatihan Peningkatan Produksi Ternak Besar, Unggas dan Ikan Peningkatan Kesehatan Masy Veteriner (KESMAVET) Pengembangan Pembibitan Ternak Budidaya Ternak Sapi Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
1.380.440.000
195.792.500
-
-
-
-
60.739.000
-
-
-
-
-
-
70,995,000
7.618.000
-
44.026.000
42,264,000
-
-
166.054.700
162.429.500
165,492,900
224,282,300
151.985.870
218.166.000
100.648.700
674.534.600
498,734,883
93,024,750
69.055.200
595.028.650
6.113.500
-
-
-
-
142.887.500
196.447.500
87,521,500
106,487,770
40.744.000
-
37.418.700
30,512,700
-
-
-
282.034.500
965,646,970
36,657,750
99.231.500
-
-
621,374,000
67,749,200 1.035.546.950 1.217.171.000
39.512.200
72.996.000
172.344.500
12.595.000 53.972.500
63.522.000
777.120.100
227,949,500
-
-
120
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 Program dan Kegiatan
No. 2
Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat Promosi atas hasil produksi peternakan dan perikanan. Pelayanan dan Pengendalian Pasar dan Pemasaran Produksi Peternakan.
3
4
Realisasi Anggaran 2010
2011 -
-
2012 49,168,400
53.300.000
78.984.000
-
-
2013
Anggaran 2015
2014 -
-
71,276,000
150,820,200
237.388.030
156.644.000
-
61,051,200
67.922.200
93.471.200
Indikator kinerja urusan pertanian meliputi produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar serta kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Selama tahun 2010 – 2014, capaian kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
No.
Indikator Kinerja
2010
2011
2012
2013
2014
1
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
4,05
4,25
4,29
4,9
5,1
5,95%
33,26%
33,69%
33,75%
33,84%
2
3. Kehutanan
Arah kebijakan pembangunan bidang sumberdaya alam tahun 2010 - 2015 di kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut : -
Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan;
-
Pengelolaan terpadu sumberdaya hutan untuk kelangsungan daya dukung DAS;
-
Peningkatan capacity building pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam;
-
Pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan (community based forest management)
121
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan bidang sumber daya
alam,
maka sasaran
pelaksanaan
pembangunan
sektor
kehutanan meliputi peningkatan pengelolaan kawasan hutan dan pencegahan alih fungsi hutan menjadi kawasan non kehutanan, peningkatan kelangsungan
pengelolaan daya
terpadu
dukung
DAS,
sumberdaya
hutan
untuk
peningkatan
kebijakan
dan
pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Kehutanan selama tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:
No. a
1
2
3
4
5
6
7
b
1
2
Program dan Kegiatan Program Pemanfaatan potensi Sumber daya hutan Pengembangan, pengujian, dan pengendalian peredaran hasil hutan Inventarisasi potensi dan pemetaan kayu rakyat/hutan rakyat Pengelolaan sarang burung wallet Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan pada IUPHHK Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Bukan Kayu Pengendalian dan pengawasan industri pengolahan kayu lanjutan (IPKL) dan izin penenaman kayu terdaftar (IPKT) Program Perlindungan dan Konversi Sumber daya Hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
70.818.000
50.061.900
54,919,200
82,476,080
73.004.700
68.928.000
26.505.000
19.517.500
-
-
-
-
43.003.000
3.559.900
-
-
-
-
-
-
17,870,000
10,020,000
28.842.500
52.690.000
-
-
47,335,000
6,416,600
-
-
-
-
4,975,000
5,170,000
-
-
-
-
-
5,962,000
-
-
12.755.000
8.583.500
17,298,000
10,875,000
12.309.500
29.593.000
29.729.500
41.597.400
39,193,000
13,505,000
14.575.000
51.890.000
122
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 3
c
1
2
3
4
5
6
Program dan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan dan Kawasan Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan One Billion Indonesia Tree (OBIT) Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penyusunan Rancangan dan Pembuatan DAM Pengendali Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Penyuluhan Kehutanan
7
Pendukung DAK
8
Penyusunan Rencana dan Pembuatan Hutan Tanaman Rakyat Penyusunan Rancangan dan Pembuatan Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam (UP-UPSA) Penyusunan Rancangan dan Pembuatan Tanaman Turus Jalan Penyusunan Rancangan Teknis dan Pembuatan Sumur Resapan Pembuatan Sumur Resapan Penyusunan Rancangan Teknis dan Pembuatan Embung Reboisasi Kawasan Hutan Wilayah KPH (DAK dan Pendamping DAK Kehutanan) Operasional KPHP Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional KPHP Pembuatan UP UPSA (DAK 2014) Pembuatan
9
10
11
12 13
14
15 16
17 18
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
2014
Anggaran 2015
76.343.500
32.905.250
39,767,750
68,464,250
43.729.100
109.704.000
29.168.000
-
70,495,000
68,668,800
80.762.500
96.887.500
-
-
11,425,000
-
-
-
-
2,460,000
-
-
-
-
57,558,250
-
-
-
-
242,000,500
-
-
274.329.000
-
-
-
282,090,000
444.231.500
-
13,175,000
47,429,100
69.773.155
104.560.000
-
-
143,739,250
144,018,000
-
-
-
-
16,950,000
297,993,350
-
-
-
-
110,033,750
114,935,000
-
-
-
-
-
3,948,800
-
20.000.000
-
-
-
-
17.902.800
-
-
-
-
36,054,000
-
-
-
-
0
744.100.000
-
-
-
-
-
98.459.450
-
-
-
-
-
219.462.200
-
-
-
-
0
-
-
-
-
161.449.850
200.000.000
120.000.000
123
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Program dan Kegiatan
No.
Realisasi Anggaran 2010
Tanaman Turus Jalan (DAK Kehutanan 2014) Pembuatan Embung (DAK Kehutanan Tahun 2014) Penghijauan di sepanjang DAS dan SUB DAS Batang Hari
19
20
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
-
-
-
97.080.000
-
-
-
-
-
86.371.400
4. Energi dan Sumber Daya Mineral Sasaran
pelaksanaan
pembangunan
bidang
energi
dan
sumberdaya mineral adalah tertata dan terlaksananya kebijakan pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan, meningkatnya pengawasan kegiatan pengelolaan penambangan mineral illegal di kawasan hutan lindung, serta terlaksananya kebijakan pembangunan jaringan listrik di berbagai pedesaan yang terisolir. Mengacu pada hasil telaah pada existing condition pada bidang sumber daya alam tambang dan energi serta sasaran, maka arah kebijakan pembangunan bidang sumberdaya alam tambang dan energi tahun 2010 - 2015 di kabupaten Dharmasraya adalah penataan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan, pengawasan kegiatan pengelolaan penambangan mineral di kawasan hutan lindung, dan pembangunan jaringan listrik di jorong/nagari yang tidak terjangkau. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2010 – 2014 adalah: No. a
1 2
3
Program dan Kegiatan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Bimbingan teknis usaha pertambangan Evaluasi dan monitoring realisasi iuran tetap/landrent/ iuran produksi/royalty Monitoring dan
Realisasi Anggaran 2010
8.293.000
2011
2012
Anggaran 2015 2013
2014
-
-
-
3.455.000
14.370.00 0 -
-
-
-
17.042.500
-
-
-
-
32.774.000
124
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
4
5
6
7
8
9
b
1 2
3 4
5
6
7
8
9 10 c
Program dan Kegiatan pengendalian kegiatan penambangan mineral, batubara, dan batuan (Sirtukil) Pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat Monitoring dan pengawasan produksi dan penjualan Batubara dan batuan lainnya Monitoring dan Pengawasan Teknis K3 dan Lingkungan Pertambangan Batubara, Mineral dan Batuan Lainnya Pemantauan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Fasilitasi dan evaluasi kelayakan penertiban izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat serta izin kegiatan penunjang usaha pertambangan onitoring, evaluasi dan rekonsiliasi PNBP sektor pertambangan Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan Perluasan cakupan kelistrikan Pengadaan dan pemasangan lampu jalan Monitoring dan evaluasi PLTS Pengawasan, pemeliharaan dan perawatan PJU Pengawasan dan evaluasi operasional IUKS Pengawasan dan evaluasi pendistribusian BBM, LPG dan pelumas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Microhydro (PLTMH) Monitoring dan evaluasi operasi ketenagalistrikan Pembayaran Rekening Listrik PJU Sosialisasi MIGAS
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
Anggaran 2015 2013
2014
5.016.000
960.000
-
-
-
-
42.822.40 0
42,787,100
26,340,500
22.077.765
39.256.000
-
13.670.00 0
15,757,500
13,731,000
20.881.200
48.148.000
-
45.267.00 0
13,908,000
13,734,000
16.190.200
47.673.000
-
-
1,325,000
8,867,000
12.874.000
18.594.500
-
-
-
35,906,849
35.800.300
62.503.500
319.315.750
90.248.500
651,503,000
728,412,000
891.005.500 1.477.710.000
153.827.000
90.350.000
-
-
98.767.000 1.196.012.000
2.870.000
-
-
-
-
148.319.500 121.424.500
574,270,000
153,411,000
156.887.450
670.000
-
-
-
-
7.502.600
9.991.500
9,772,500
14,396,455
12.775.200
-
1.565.000
-
-
-
-
7.210.000
3,880,000
11,525,000
8.597.000
-
-
-
-
-
-
141.766.000
19.894.900
16.330.000
- 3.378.544.023 3.952.950.000 12,038,500
13.611.000
19.766.500
Program Pemetaan
125
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No.
1
2
d
1 2
3 4
5
6
7
8
Program dan Kegiatan Wilayah Pertambangan penyusunan peta potansi kawasan pertambangan Pembinaan dan pengawasan explorasi mineral logam dan batubara Program pemetaan dan inventarisasi geologi dan SDM inventarisasi potensi air bawah tanah Inventarisasi pemakaian air bawah tanah Pemetaan wilayah pertambangan Pengawasan pemakaian air bawah tanah Inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya mineral logam Evaluasi pemetaan Wilayah perlindungan serta konservasi Air Bawah Tanah Sosialisasi Perizinan Pajak Air Bawah Tanah Pemetaan Hidrogeologi
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
Anggaran 2015 2013
2014
387.500
7.709.500
-
-
-
-
-
21,793,600
21,933,500
12.386.200
4.251.750
-
-
-
-
-
44.545.500
-
-
-
-
52.455.000
-
-
-
24.917.000
-
-
10,639,000
17,096,500
30.039.900
16.050.400
-
-
6,155,000
12,413,000
39.668.700
55.012.000
-
-
14,732,000
-
-
-
-
23,884,000
-
-
-
-
-
-
20.876.200
35.804.500
Adapun capaian kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral dapat digambarkan sebagai berikut: No. 1 2
Indikator Kinerja Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
2010
2011
2012
2013
2014
6,67%
6,67%
6,67%
10,00%
10,00%
5,17%
5,69%
6,31%
6,34%
6,36%
5. Pariwisata Kebijakan pembangunan bidang Kepariwisataan Kabupaten Dharmasraya dalam periode 2010-2015 antara lain adalah terciptanya keunikan produk dan tujuan wisata, terciptanya produk wisata berbasis budaya, tersedianya sarana dan prasarana pendukung aktifitas wisata, serta terwujudnya masyarakat sadar wisata terutama di sekitar objek
126
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
wisata yang banyak dikunjungi masyarakat. Program pendukung urusan ini adalah:
No. a
Program dan Kegiatan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1
Peningkatan pemanfaatan
-
67.170.000
-
-
-
-
124.461.500
78.940.000
132,828,500
140,709,409
199.136.050
11.757.500
-
136,797,000
109,913,500
144.851.000
265.470.002
-
-
38,394,000
-
-
-
-
-
-
-
10.000.000
teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
3
Pemilihan uda uni dan dukungan event kepariwisataan
b
Program Pengembangan Kemitraan 1
Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
2
Dukungan Event Buru Babi se-
7,000,000
Sumatera Barat 3
Dukungan Event Off Road Dharmasraya
-
-
-
20,939,000
-
-
4
Dukungan Event Reog dan Kuda Kepang (Sumbar, Riau, Jambi)
-
-
-
35,834,600
-
-
5
Dukungan Event Adventure Motor Bike Dharmasraya
-
-
-
32,164,000
33.500.000
-
6
Dukungan Event Pacu Jalur Pulai
-
-
-
10,830,000
-
-
7
Dukungan Event Tour d' Singkarak
-
-
-
113,488,000
244.960.800
229.202.498
8
Penyediaan sarana
-
-
-
10,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
65.058.105
dan prasarana promosi pariwisata c
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1
Rencana Pembangunan dan pengembangan potensi objek wisata (RIPPOW)
2
Pengembangan objek pariwisata
8,000,000
-
-
-
-
127
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Program dan Kegiatan
No.
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
unggulan 3
Penyusunan rencana induk
-
-
-
-
-
128.427.000
pengembangan pariwisata
6. Industri Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan industri pengolahan ke depan adalah sebagai berikut: -
Meningkatkan penerapan
nilai
tambah
teknologi
tepat
produk guna
industri
yang
pengolahan
bersifat
massive
diusahakan oleh ekonomi rumah tangga. -
Mengembangkan permintaan internal wilayah (derived demand) bagi produk industri pengolahan rumahtangga oleh pelaku usaha industri besar, dengan saling keterkaitan input dan output.
-
Mengembangkan produk barang industri unggulan atau barang setengah jadi atau barang jadi dengan basis keterkaitan inputouput dan keterkaitan pasar di dalam wilayah yang tinggi terutama barang-barang kebutuhan rumahtangga.
-
Mengembangkan
kelembagaan
riset
dan
pengembangan
produk industri unggulan yang berdaya saing tinggi. Selama tahun 2010 – 2014, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:
No. a
1
2
Program dan Kegiatan program pengembangan peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi ikan asap Pelatihan praktik pengolahan
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
-
83.880.500
-
-
-
-
-
21.847.000
-
-
-
-
128
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
b
1
2
3
4
5
6
7
c
1
2
3
d
1
e
1
pangan berbasis coklat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan IKM dan Swasta Penyusunan Database IKM dan Besar Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kerajinan Bimbingan Pelatihan dan Permodalan Bagi Keluarga Miskin dan IKM Fasilitasi dan Pelatihan Dasar Bagi Pengrajin Batik Tanah Liat Fasilitasi dan Pelatihan Lanjutan Bagi Pengrajin Batik Tanah Liat Pembiaan dan operasional dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Pelatihan dan Pembinaan Industri hasil Kerajinan Cendra mata Pelatihan Operator Mesin Bagi IKM Logam Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Industri Makanan Yang Berbahan Baku Ikan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan Pengembangan Kemasan (Packing Produk)
37.955.000
-
-
-
-
-
19.457.500
-
-
-
-
-
33.495.000
-
-
-
-
-
59.050.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93,676,000
-
44,960,000
-
-
-
108,673,800
110.581.300
113.336.000
-
-
-
35,512,500
-
-
-
-
-
-
96.603.700
-
-
-
-
-
27.539.200
-
-
-
-
-
29.510.500
--
-
-
44,218,000
-
-
-
129
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
7. Perdagangan Kebijakan pembangunan sektor perdagangan diarahkan pada pengembangan daya saing perdagangan dengan meningkatkan efisiensi perdagangan, terutama upaya untuk menekan profit seeking dan direct unproductive profit seeking (DUP) yang membuat biayabiaya transaksi (transaction cost) menjadi tinggi, menghasilkan komoditi perdagangan yang lebih bersifat knowledge based product dengan
mengembangkan
lembaga
R&D
pada
setiap
usaha
perdagangan, sehingga setiap komoditi perdagangan yang ada memiliki keunggulan komparatif di bandingkan dengan wilayah lain, merancang dan menciptakan kewirausahaan yang handal dalam menghadapi
persaingan
perdagangan
secara
global,
dengan
pemberian fasilitas kepada pelaku perdagangan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2010 – 2014 adalah:
No. a
1
2
3
b
1 2 3
4
Program dan Kegiatan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pembinaan Distributor/ Pengecer Pupuk Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Peningkatan pengawasan barang kadaluarsa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Masterplan pasar serikat dan nagari Operasi pasar dan pasar murah Pengembangan dan Peningkatan Pasar Nagari dan Serikat (pendamping DAK) Partisipasi Pameran Produk Daerah
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
17.139.500
9.807.500
13,502,000
-
14.723.400
-
-
27,621,500
18,247,500
14.789.700
-
18.793.000
-
-
-
-
227.894.000
-
-
-
-
-
78.419.500
-
-
-
-
-
675.537.500
160.339.400
-
33.623.000
923.950.500 1,247,186,000 2,255,032,500 2.137.912.299 2.910.967.281
63.156.000
127,735,200
136,522,450
105.227.345
83.009.500
130
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Program dan Kegiatan
No. 5
Pemantauan dan Pengendalian Sembako dan Barang Strategis Lainnya Pembangunan Pasar Baru (Dana Bantuan bersifat khusus dari Provinsi) Peyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
6
7
Realisasi Anggaran 2010
2011
2012
2013
Anggaran 2015
2014
25.742.000
13.260.500
12,108,500
3,749,000
-
-
-
-
-
392,990,000
-
-
11,266,000
-
-
44.786.000
8
Perencanaan pasar
150.000.000
9
Pemantauan dan pelaporan Data Informasi Sarana Distribusi Perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asonga Penertiban, pembinaan, dan pendataan pedagang kakilima
44.394.500
c
1
24.240.300
12.862.500
-
-
-
-
8. Ketransmigrasian Pada
tahun
2010
–
2014,
penyelenggaraan
urusan
ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melalui program pengembangan wilayah transmigrasi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
No. a
1
2 3
Program dan Kegiatan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Pembinaan Masy Transmigrasi Peningkatan Kerja sama antar Wilayah antar Pelaku dan Sektor dalam rangka Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Realisasi Anggaran
Anggaran 2015
2010
2011
2012
2013
2014
209.517.400
171.465.100
151,712,100
114,196,300
195.234.850
149.795.000
-
-
60,720,500
53,994,900
5.927.800
87.304.100
-
-
24,863,000
23,877,050
5.629.000
131
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
No. 4
Program dan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan KTM
Realisasi Anggaran 2010
2011 -
2012 -
84,869,900
Anggaran 2015 2013 934,000
2014 -
Selama tahun 2010 – 2015 tidak terdapat penempatan transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan yang dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan pembinaan masyarakat transmigrasi pada lokasi Padang Hilalang Kecamatan Sembilan Koto.
132
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas Pembantuan merupakan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dalam hal ini oleh Departemen Teknis terkait. Pada tahun 2010-2015, Kabupaten Dharmasraya mendapatkan tugas pembantuan dalam bentuk program dan kegiatan yakni sebagai berikut:
1. Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan a. Tahun 2010 Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan pada Tahun 2010 dilaksanakan berdasarkan DIPA Nomor 0898/026-13.4/-/2010 dari Direktorat Jenderal Binalantas dengan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga. Dengan kegiatan ini dilaksanakan renovasi/rehabilitasi workshop, pengelolaan SAP, dan administrasi kegiatan. Untuk kegiatan ini terdapat alokasi dana sebesar Rp.930.757.000,- dengan realisasi Rp.891.162.800,- atau 95,75%.
b. Tahun 2011 Pada tahun 2011 Dilaksanakan berdasarkan DIPA Nomor 0453/026-13.4.01/03/011 dari Direktorat Jenderal Binalatas dengan Program peningkatan Kualitas kompetensi tenaga kerja dan dan produktivitas yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Kegiatan ini diikuti oleh 160 orang peserta yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja, dengan alokasi
dana
Rp.446.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.443.715.200,- atau 97,19%.
133
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
c. Tahun 2012 Pada tahun 2012 Dasar hukum pelaksanaan adalah DIPA Nomor 2027/026-04.4.01/03/2012
tanggal
9
Desember 2011,
Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Direktorat Jenderal Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan SKPD penyelenggara adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program yang dilaksanakan adalah program penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.797.000.000,- dengan realisasi Rp.775.089.000,- atau 97,80%.
d. Tahun 2013 Tahun 2013 Dasar hukum pelaksanaan adalah DIPA Nomor 026.04.4.081034/2013 dengan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan SKPD penyelenggara Tugas Pembantuan adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program yang dilaksanakan adalah program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Program ini dilaksanakan dalam 3 paket pekerjaan, yaitu Padat Karya Infrastuktur 1, Padat Karya Infrastuktur 2, Padat Karya Infrastuktur 3, dengan anggaran sebesar Rp.803.291.000,- dan realisasi sebesar Rp.798.215.800,-
e. Tahun 2014 Pada
tahun
pembantuan
2014
bidang
026.04.4.081034/2014. Direktorat
Jenderal
Dasar
hukum
ketenagakerjaan Instansi Pembinaan
pelaksanaan
adalah
pemberi
DIPA
Tugas
Penempatan
tugas Nomor
Pembantuan
Tenaga
Kerja,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Tugas Pembantuan
ini
adalah
Dinas
Sosial,
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi.
134
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Program yang dilaksanakan adalah program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Program ini dilaksanakan dalam 2 paket pekerjaan, berupa padat karya infrastruktur 1 dan padat karya
infrastruktur
2.
Kegiatan
yang
dilaksanakan
berupa
pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan tenaga kerja penduduk setempat. dengan jumlah anggaran Rp. 524.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp.512.320.000,- atau 97,71%.
2. Tugas Pembantuan di Bidang Peternakan dan Perikanan
a. Tahun 2010 Tahun 2010 Tugas pembantuan di bidang peternakan dilaksanakan
berdasarkan
DIPA
nomor
0210/067-04.4/-/2010,
dengan program Pengembangan Ekonomi Lokal, yang dilaksanakan melalui kegiatan
Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi
Daerah Tertinggal (P2KPDT) berupa pemberian sapi bibit kepada kelompok tani sebanyak 110 ekor. Selain bantuan di atas, pada Bidang Peternakan juga diterima bantuan langsung berupa 10 ekor sapi dari APBD Provinsi dan dari dana partisipasi Anggota DPRD, bantuan ini diberikan kepada 2 (dua) kelompok tani. Untuk
kegiatan
pengembangan
pembibitan
sapi
juga
mendapatkan bantuan sebesar Rp.435.000.000,- untuk pembelian 36 ekor sapi PO betina dan 1 ekor sapi PO jantan. Untuk kegiatan Lembaga Mandiri Mengakar (LM3) juga diberikan bantuan sebesar Rp.176.700.000,- untuk pembelian 8 ekor sapi PO betina, 12 ekor sapi bali betina, dan 2 ekor sapi bali jantan. Selanjutnya, untuk kegiatan Sarjana Membangun Desa juga diberikan bantuan sebesar Rp. 770.000.000,-, yang diberikan kepada 3 (tiga) kelompok.
135
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
b. Tahun 2011 Tahun 2011 Tugas pembantuan ini dilaksanakan berdasarkan DIPA nomor 1105/018-08.4.01/03/2011 yang berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan
jumlah
dana
Rp.2.216.850.000,-.
Kegiatan
yang
dilaksanakan sebagai berikut: a. Insentif sapi/kerbau betina produktif, dengan dana tiap kelompok Rp.200.000.000,-, dengan jumlah ternak sebanyak 1.280 ekor. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan realisasi kegiatan dan keuangan 100%. b. Penyelamatan sapi/kerbau produktif. Pada tahun 2011 kegiatan penyelamatan diberikan kepada 2 kelompok, dengan dana tiap kelompok Rp.501.875.000,- atau sejumlah Rp.1.003.750.000 untuk 2 kelompok. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.954.480.000,- atau 95,09%. c. Pengembangan ULIB baru. Pada tahun 2011 terdapat 4 kelompok yang mendapat kegiatan ini dengan total dana Rp.224.800.000,- atau Rp.56.200.000,- tiap kelompok. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, dengan realisasi kegiatan dan keuangan 100%. d. Pengembangan unggas di pedesaan (village poultry farming). Untuk kegiatan ini, terdapat 1 kelompok yang mendapat pengembangan unggas (itik/ayam buras) di pedesaan, dengan dana sebesar Rp.137.300.000,-. Kegiatan ini telah terlaksana dengan
baik,
yang
realisasi
keuangannya
sebesar
Rp.112.256.400,- atau 88,31%. e. Pengadaan sapi jantan pemacek. Melalui kegiatan ini, kelompok tani langsung menerima sapi jantan pemacek, masing-masing 10 ekor. Kelompok penerima bantuan ini sebanyak 2 kelompok.
136
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
f. Fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH). Melalui kegiatan ini telah dibangun Rumah Potong Hewan pada lokasi kompek pasar ternak di Gunung Medan.
Dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, pemerintah daerah juga mendapatkan tugas pembantuan sebagai berikut:
a. Pengembangan kebun HMT dan sapi/kerbau. Kegiatan ini diberikan
kepada
2
kelompok,
dengan
dana
sebesar
Rp.388.000.000,- dengan realisasi 100%. b. Pengembangan irigasi tanah dangkal. Kegiatan ini diberikan kepada
2
kelompok,
dengan
dana
masing-masing
Rp.30.000.000,- dan telah terealisasi 100%. c. Pengembangan embung. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebanyak Rp.50.000.000,- yang diberikan kepada 1 kelompok. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, dengan realisasi 100%. d. Pembangunan Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO). Alokasi dana untuk UPPO ini sebanyak Rp.350.000.000,-. e. Penguatan manajemen kelompok peternak pengelola sapi potong. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi peternakan dengan dana Rp.9.000.000,-.
Pada bidang perikanan juga terdapat dana tugas pembantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian kelautan dan Perikanan untuk Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB). Dana ini dialokasikan kepada 3 kelompok
pembudidaya
ikan
(POKDAKAN),
masing-masing
kelompok diberikan sebesar Rp.100.000.000,-.
137
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
c. Tahun 2012 Tahun 2012 Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan bidang peternakan dan perikanan adalah: a. DIPA Nomor 1105/018-08.4.01/03/2011 b. Keputusan KPA Satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat
Nomor
050/036/KPTS-TP/III/Pet-SB-2012
tentang
Penetapan Kelompok dan Lokasi Kelompok Penerima Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012. c.
Keputusan KPA Satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/0134/SK-DKI/Pet-SB-2012 tentang Penguatan Lembaga Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Tahun 2012
d. Keputusan KPA Satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat
Nomor
050/37/Kptsl/APBD-2012
tentang
Penetapan
Kelompok dan Lokasi Penerima Bantuan Kegiatan Penyebaran ernak
Sapi
pada
Kawasan
Terpadu
(Gerakan
Terpadu
Pensejahteraan Petani) Tahun 2012. e. Keputusan KPA Satker Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 07/Kep/DKP.4/2012 tentang Pembentukan Struktur Bagan Organisasi Kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Tahun 2012.
Instansi
pemberi
tugas
pembantuan
adalah
Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Direktorat Jenderal Perikanan dan Bidudaya, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan ini adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, dengan program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
138
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
a. Penguatan/insentif sapi/kerbau betina bunting kegiatan ini berupa
pemberian
penguatan
modal/insentif
sebesar
Rp.500.000,-. b. Penjaringan dilaksanakan
sapi/kerbau pada
1
betina kelompok
produktif. dengan
Kegiatan dana
ini
sebesar
Rp.500.000.000,-. c.
Pengembangan unggas di pedesaan (Village Poultry Farming). Kegiatan ini diberikan kepada 22 kelompok, dengan dana masing-masing Rp.135.000.000,-.
d. Unit pengelola pakan pada ternak puyuh, dengan alokasi dana Rp.130.000.000,-. e. Lembaga Mandiri Mengakar Masyarakat (LM3), dengan jumlah dana Rp.140.000.000,-. f.
Perluasan areal peternakan (HMT), dengan dana sebesar Rp.388.000.000,-.
g. Pengembangan irigasi tanah dangkal. Kegiatan ini diberikan kepada 2 kelompok, dengan dana masing-masing 60.000.000,h. Pengembangan embung, dengan dana Rp.60.000.000,-. i.
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dengan dana Rp.330.000.000,- yang dialokasikan untuk 5 Kelompok
Pembudidaya Ikan (Pokdakan), masing-
masing Pokdakan mendapat Rp.65.000.000,-.
Sumber dana berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Direktorat Jenderal Perikanan dan Bidudaya dengan total dana Rp.3.454.580.000,-.
139
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
d. Tahun 2013 Tahun 2013 Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan bidang peternakan dan perikanan adalah DIPA SATKER (06) Nomor DIPA-018.06.4.08.9080/2013. Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal
Perbibitan,
Direktorat
Jenderal
Budidaya,
Direktorat
Jenderal Pakan, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan. Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
pelaksana
Tugas
Pembantuan bidang peternakan dan perikanan adalah Dinas Peternakan
dan
Perikanan
Kabupaten
Dharmasraya
sebagai
pendamping teknis kegiatan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut: 1)
Program
pencapaian
swasembada
daging
sapi
dan
peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat utuh, dan halal. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan sebagai berikut: a. Penjaminan
pangan
asal
hewan
yang
aman
serta
pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. b. Peningkatan
produksi
sumberdaya
lokal.
ternak
dan
Beberapa
pendayagunaan
sub-kegiatan
yang
dilaksanakan antara lain, pengembangan Kawasan Kerbau, pengembangan Kawasan Sapi Potong, pengembangan Budidaya Unggas Lokas di Pedesaan, pembibitan Sapi Potong Produktif,
(Sapi
Bali),
penguatan
peningkatan
Sapi/Kerbau
Populasi
Ternak
Betina
Kambing,
peningkatan Populasi Ternak Sapi, populasi ternak itik, serta pengembangan integrasi tanaman dengan ternak ruminansia (sapi dengan kelapa sawit). 2) Program pengembangan kesejahteraan petani. Pada program ini dilaksanakan kegiatan Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP).
140
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
3) Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu: a. Pengembangan irigasi tanah dangkal. dengan total dana sebesar Rp.120.000.000,-. b. Perluasan area peternakan (HMT). dengan total dana bantuan sebesar Rp.70.000.000,-. c. Pemberdayaan kelembagaan. Bantuan kegiatan ini sebesar Rp.80.000.000,4) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB).
Kegiatan
ini
dialokasikan
bagi
kelompok
pembudidaya ikan (POKDAKAN) , yang diberikan kepada 5 (lima)
kelompok
dengan
besar
bantuan
masing-masing
Rp.65.000.000,-. Dana
Tugas
Pembantuan
ini
berasal
dari
Direktorat
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perbibitan, Direktorat Jenderal Budidaya, Direktorat Jenderal Pakan, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.953.000.000,-.
e. Tahun 2014 Tahun 2014 Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan bidang peternakan dan perikanan adalah DIPA SATKER Direktorat Jendetal Peternakan dan Kesehatan Hewan TP (06) Nomor DIPA018.06.4.08.9080/2013 Prasarana
dan
dan
Sarana
DIPA
Satker
Pertanian
Direktorat
(08)
Nomor
Jenderal DIPA-
018.06.4.08.9080/2013.
141
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Program yang dilaksanakan adalah program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat dilaksanakan
adalah
utuh
peningkatan
dan
halal.
produksi
Kegiatan ternak
yang
dengan
pendayagunaan sumberdaya lokal, yang terdiri dari beberapa subkegiatan, yaitu: a. Pengembangan budidaya Kerbau, Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung berkembangnya usaha budidaya kerbau dengan pengelolaan secara terpadu/terintegrasi melalui pendekatan kelompok di wilayah sentra pengembangan budidaya kerbau, dengan pagu dana sebesar Rp. 301.250.000,-. b. Pengembangan Budidaya Sapi potong, Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menunjang upaya Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) melalui peningkatan populasi sapi pada kelompokkelompok tani sasaran. dengan jumlah dana sebesar Rp. 288.600.000,-. c. Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di pedesaan (VPF). Dana untuk seluruh paket ini sebesar Rp. 160.040.000,-. d. Pengembangan Integrasi Tanaman dengan Ternak Ruminansia (Sapi dengan Kelapa Sawit) dengan dana sebesar Rp. 304.500.000,-. e. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas,
Tujuan
kegiatan
ini
adalah
dalam
rangka
mendukung penyediaan pakan ternak sapi yang berkualitas untuk peningkatan usaha peternakan sapi potong. Kegiatan ini diberikan kepada 6 (enam) kelompok dengan jumlah dana sebesar Rp.25.658.000,-.
142
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
3. Tugas Pembantuan Bidang Ketahanan Pangan
a. Tahun 2010 Pada
tahun
2010,
Tugas
pembantuan
dilaksanakan
berdasarkan pada DIPA Nomor 1851/018-11.4/-/2010 dengan instansi Pemberi Tugas tersebut adalah Kementerian Pertanian. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Program yang dilaksanakan sebagai berikut: 1) Program peningkatan ketahanan pangan, dengan kegiatan: a) Pengembangan
desa
mandiri
pangan,
Kegiatan
ini
dilaksanakan dengan anggaran Rp.318.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.277.638.000 atau 87,31%. b) Penguatan kelembagaan, Kegiatan yang dilaksanakanan adalah penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat, dengan dana sebesar Rp.150.000.000,-. Dana tersebut dipergunakan
untuk
Rp.30.000.000,-
dan
pembangunan untuk
gudang
sebesar
usaha
sebesar
modal
Rp.120.000.000,2) program peningkatan kesejahteraan petani, dengan kegiatan: a) Diverifikasi pangan, Kegiatan ini merupakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilaksanakan dengan dana Rp.116.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.91.380.000,- atau 78,78% yang disalurkan kepada 10 (sepuluh) kelompok. b) Penanganan
daerah
rawan
pangan,
Kegiatan
ini
dipergunakan untuk daerah bencana alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- namun kegiatan ini tidak terealisasi.
143
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
b. Tahun 2011 Pada tahun 2011, Tugas pembantuan bidang ketahanan pangan
dilaksanaan
berdasarkan
DIPA
nomor
1050/018-
11.4.01/03/011 dengan jumlah dana Rp.797.700.000,-. Program yang dilaksanakan adalah peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, dengan sub-kegiatan: a) Desa Mandiri Pangan (DMP). Sub-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap pangan, pada nagari ini dilakukan intervensi program berupa penyaluran bantuan sosial sebanyak Rp.100.000.000,-. Bantuan ini diberikan kepada kelompok afinitas sebagai modal usaha produktif. b) Penanganan
rawan
pangan,
SKPG.
Sub-kegiatan
ini
bertujuan untuk memantau kondisi rawan pangan daerah melalui pemantauan ketersediaan pangan pokok, berupa data tanam, panen, produksi, dan konsidi gizi masyarakat, serta data KK miskin. Pada sub-kegiatan ini terdapat bantuan sosial sebesar Rp.25.000.000,- tetapi kegiatan ini tidak dilaksanakan karena pada tahun 2011 tidak terjadi kondisi rawan pangan di Dharmasraya.
2) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui pemasyarakatan konsumsi pangan non-beras dan terigu. Dengan jumlah anggaran Rp.14.000.000,-. Disamping itu juga diberikan bantuan sebanyak Rp.2.000.000,untuk pengembangan perkebunan percontohan kelompok, yang diberikan kepada 10 kelompok.
144
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Selanjutnya, dalam rangka memperkenalkan secara dini kepada anak sekolah (SD/MI), upaya penganekaragaman konsumsi pangan yang sehat, aman, dan bergizi, juga dilakukan penumbuhan kebun sekolah, dalam bentuk memberikan bantuan kepada 10 sekolah, masing-masing sebesar Rp.2.000.000,-
c. Tahun 2012 Pada tahun 2012 pelaksanaan tugas pembantuan bidang Ketahanan Pangan adalah DIPA Nomor 6833/018-11.4.01/03/2011 tanggal 9 Desember 2011, Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan ini adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Program yang dilaksanakan adalah peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dengan kegiatan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penanganan daerah rawan pangan. Selain kegiatan di atas, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan juga mendapat dana Dekonsentrasi bidang penyuluhan. Dana berasal dari APBN Kementerian Pertanian melalui Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
dan
Hortikultura/Bakorluh
Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan demfam padi dan demflot kambing, kacang tanah, dan buah naga, dengan jumlah anggaran Rp.209.500.000,-. Dalam kegiatan ini, Dinas Pertahort Provinsi Sumatera barat menyediakan dana untuk pembelian bibit padi/benih, pupuk, da pembuata media informasi berupa leaflet tentang budidaya buah naga, pembuatan banner tentang pengembangan budidaya kambing ettawa. Sumber dana tugas pembantuan ini adalah dana APBN sektor pertanian dengan jumlah Rp.752.300.000,- dan Rp.209.500.000,-
145
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
d. Tahun 2013 Pada tahun 2013 pelaksanaan tugas pembantuan bidang Ketahanan Pangan adalah DIPA Nomor 018.11.3.089266/2013 dengan Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Departemen Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan ini adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Dharmasraya.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 1) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat, dengan dua kegiatan, yaitu pengembangan ketersediaan dan penanganan
daerah
rawan
pangan
serta
pengembangan
keanekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan,
dengan
anggaran
sebesar
Rp.329.000.000,- per
kelompok. 2) Program pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, dengan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut: a. kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh kabupaten/kota. b. Peningkatan
kapasitas
balai
penyuluh
kecamatan
(BPP/BPK/BP3K) sebagai posko pelaksana pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. c. Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL-PTT padi, jagung, kedelai, serta SRI. d. Pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung, dan kedelai di lokasi. e. Pemberdayaan
petani
melalui
pengawalan
dan
pendampingan penyuluh di sentra produksi hortikultura. Sumber anggaran beberapa program kegiatan di atas adalah dana APBN sektor pertanian dengan jumlah Rp.806.240.000,-.
146
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
e. Tahun 2014 Pada
tahun
2014
Dasar
hukum
pelaksanaan
tugas
pembantuan bidang Ketahanan Pangan adalah DIPA Nomor 018.11.3.089266/2014 tanggal 5 Desember 2013.dengan Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 1) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat, dengan dua kegiatan, yaitu: a) pengembangan ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan. b) Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan. 2) Program pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani a) kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh kabupaten/kota. b) Penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan tingkat kabupaten dharmasraya, c) Pengembangan data base penyuluhan d) Pengawalan
dan
pendampingan
penyelenggaraan
penyuluhan. e) Monitoring dan evaluasi 3) Program Pengembangan SDM
pertanian dan kelembagaan
petani. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan kegiatan : a) Temu teknis penyuluhan tingkat kecamatan b) Penyusunan dan penyebaran media informasi spesifik lokasi c) percontohan/demplot d) Latihan dan kunjungan ( LAKU ) e) Rembung Tani f) Farmer Field Day (FDD)
147
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
g) Supervisi dan Monitoring h) Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kecamatan i) Operasional POSKO j) Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL-PTT padi, jagung, kedelai, serta SRI. k) Pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung, dan kedelai di lokasi. l) Pemberdayaan
petani
melalui
pengawalan
dan
pendampingan penyuluh di sentra produksi hortikultura.
Sumber anggaran beberapa program kegiatan di atas adalah dana APBN sektor pertanian dengan jumlah Rp.806.240.000,-.
4. Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian a. Tahun 2010 Tahun 2010 tugas pembantuan di bidang ini dilaksanakan berdasarkan pada DIPA Nomor 1851/018-03.4/-/2010 dengan instansi Pemberi Tugas tersebut adalah Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura dengan Program
Pengembangan
Agribisnis
Pertanian.
Program
ini
dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan
Agribisnis,
Dalam
rangka
pengembangan
agribisnis pertanian diberikan bantuan fasilitas pembuatan pupuk organik. Dana kegiatan ini adalah sebesar Rp.85.000.000,dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. 2) Peningkatan Ketahanan Pangan, Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dilaksanakan kegiatan mekanisasi pertanian pra-panen melalui paket bantuan alat-alat mesin pertanian. Dana kegiatan ini sebesar Rp.56.625.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 100%.
148
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
3) Peningkatan
kesejahteraan
petani,
dengan
dana
Rp.470.110.000,- dan realisasi sebesar Rp.336.229.000,-
b. Tahun 2011 Tahun 2011 Tugas pembantuan di bidang ini dilaksanakan berdasarkan pada DIPA Nomor 1105/018-03.4.01/03/11 tanggal 20 Desember 2011 dengan instansi Pemberi Tugas tersebut adalah Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura sebagai berikut: 1) Peningkatan produksi, produktivitas, dan mut tanaman pangan untuk mencapai swasembada berkelanjutan, Dana kegiatan ini sebesar Rp.59.075.000,- dengan realisasi Rp.45.558.000,-. 2) Pengelolaan produksi tanaman serelia, Dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.544.200.000,- dengan realisasi 469.965.000,3) Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, Dana kegiatan
ini
sebesar
Rp.3.500.000,-
dengan
realisasi
Rp.2.475.000,-. 4) Penanganan pasca panen, dengan dana Rp.406.693.000,terealisasi Rp.397.3.000,-
Selain itu, melalui DIPA nomor 1105/018-08.4.10/00/2011 tanggal 31 Desember 2011, pemerintah daerah juga mendapat dana tugas pembantuan dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengelolaan
air
irigasi
untuk
pertanian
dengan
dana
Rp.1.170.000,- dan terealisasi 6.43.500. 2) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan ALSINTAN, Dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.187.750.000,- dengan realisasi Rp.145.000.000,-.
149
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
3) Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, Dana untuk kegiatan
ini sebesar
Rp.1.070.000.000,- dengan
realisasi
Rp.643.500.000,4) Fasilitasi pupuk dan pestisida, Dana kegiatan ini
sebesar
Rp.385.000.000,- dengan realisasi Rp.34.000.000,-. 5) Pembiayaan pertanian dan pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) . Dana kegiatan ini sebesar Rp.40.000.00,dengan realisasi Rp.27.000.000,-.
c. Tahun 2012 Tahun 2012 Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pertanian adalah DIPA TP Nomor 6030/018-03.4.02/03/2012 tanggal 9 Desember 2011, dan DIPA PSP Nomor 4937/01808.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011. Instansi pemberi tugas pembantuan adalan Departemen Pertanian dan SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang pertanian
adalah
Dinas
Pertanian,
Tanaman
Pangan
dan
Hortikultura. Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan produksi, produktivitas,
dan
mutu
tanaman
pangan
untuk
mencapai
swasembada dan swasembada berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah: a. Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, b. Pengelolaan produksi tanaman serelia, c. Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, serta d. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Sumber dana kegiatan-kegiatan tersebut adalah APBN Sektor Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.958.330.000,serta dana Dekonsentrasi sebesar Rp.350.000.000,-
150
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
d. Tahun 2013 Tahun 2013 dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pertanian adalah DIPA TP Nomor 018.03.4.089101/2013 dan DIPA PSP Nomor 018.08.4.089011/2013 Instansi pemberi tugas pembantuan adalan Departemen Pertanian dan SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang pertanian adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah program Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembasa dan swasembada berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan produksi tanaman
serelia, pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman
pangan, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Sumber dana kegiatan-kegiatan tersebut adalah APBN Sektor Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2,317,872,000,-. e. Tahun 2014 Tahun 2014 dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pertanian adalah DIPA TP Nomor 018.03.4.089101/2014, Instansi pemberi tugas pembantuan adalan Kementerian Pertanian dan SKPD penyelenggara adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu pengelolaan tanaman serealia, pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada 11 (sebelas) kecamatan, dengan kegiatan pengelolaan produksi tanaman serelia, pengelolaan sistem
penyediaan
benih
tanaman
pangan,
serta
dukungan
manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.
151
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Sumber dana kegiatan-kegiatan tersebut adalah APBN Sektor Pertanian dengan jumlah dana sebagai berikut: 1) Pengelolaan
produksi
1.845.400.000,-
tanaman
dengan
realisasi
serelia
sebesar
Rp.
Rp.1.820.430.000,-
atau
98,65%; 2) Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan sebesar Rp.40.000.000,- dengan realisasi Rp.39.060.000,- atau 97,65%; 3) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
sebesar
Rp.70.000.000,-
dengan
realisasi
Rp.69.639.600,- atau 99,49%.
5. Tugas Pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya didapatkan tahun 2014. Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adalah
DIPA Nomor 010.08.4.081039/2014. Dengan instansi pemberi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Tugas Pembantuan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan Sistim Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu, kegiatan
melakukan
monitoring dan evaluasi dan kordinasi dengan Instansi terkait baik pusat, Propinsi, Kabupaten dan Instansi Vertikal yang terkait serta mencari solusi untuk percepatan pelaksanaan cakupan penerbitan dokumen Kependudukan yang lebih, di samping itu melakukan pencetak blangko dokumen dan peralatan cetak dari Jakarta. Sumber dana tugas pembantuan ini adalah dana APBN dengan
jumlah
Rp.
554.524.000,-
dan
terealisasi
sebesar
Rp.355.799.050,- atau 64,16%.
152
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
6. Tugas Pembantuan di Bidang Perkebunan a. Tahun 2010 Pada
tahun
2010,
Tugas
pembantuan
di
bidang
ini
dilaksanakan dengan dasar sebagai berikut: 1) DIPA Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan nomor
1088/018-05.4/-/2010
dengan
jumlah
dana
Rp.548.568.000,2) DIPA Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal P2HP nomor 1088/018-07.4/-/2010 dengan jumlah dana Rp.300.000.000,3) DIPA Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal PLA nomor 1091/018-08.4/-/2010 dengan jumlah dana Rp.6.290.000.000,-
Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan: a) Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk perkebunan; b) Pembangunan kebun karet entres karet untuk menigkatkan produksi lalek karet seluas 0,5 Ha di Jorong Koto, Nagari Gunung Medan; c) Perluasan kakao, berupa bantuan sosial perluasan kakao seluas 150 Ha kepada 10 kelompok tani. 2) Program peningkatan ketahanan pangan, dengan kegiatan pembangunan penyediaan sarana produksi perkebunan, yaitu berupa pembangunan pabrik pengolahan kakao yang berlokasi di Blok B Sitiung I. b. Tahun 2011 Tahun 2011 Tugas pembantuan di bidang ini dilaksanakan dengan dasar DIPA Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana Pertanian Nomor 1051/018-08.4.01/03/2011, berupa Program penyediaan dan pengambangan prasarana dan sarana pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut:
153
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
1) Pembangunan jalan produksi. Dana kegiatan ini sebesar Rp.400.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 100% 2) Pembukaan lahan perkebunan karet. Dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.2000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. 3) Pengembangan irigasi air permukaan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan
sebanyak
2
unit
dengan
dana
per
unit
Rp.50.000.000,- tetapi hanya dapat terealisasi sebanyak 1 unit sehingga dari Rp.100.000.000,- alokasi dana hanya terealisasi Rp.50.000.000,- atau 50%. 4) Pembangunan sumur resapan. Kegaitan ini direncanakan dilasanakan
sebanyak
11
unit
dengan
alokasi
dana
Rp.55.000.000,- (per unit Rp.5.000.000,-). Dari pelaksanaan kegaitan ini dapat terealisasi 80% atau 8 unit, dengan realisasi dana Rp.40.000.000,-. 5) Pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO). dengan realisasi dana sebesar Rp.340.000.000,- dari alokasi sebanyak Rp.350.000.000,-. 6) Pembangunan embung. Direncanakan akan dibangun embung sebanyak 2 unit tetapi hanya terealisasi 1 unit di Nagari Kurnia Koto Salak dengan realisasi dana Rp.50.000.000,- atau 50% dari alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,-. 7) Pembangunan
irigasi
tanah
dangkal.
Kegiatan
ini
telah
terealisasi 100%, yaitu dengan terbangunnya irigasi tanah dangkal sebanyak 2 unit di Sungai Dareh, dengan realisasi dana Rp.30.000.000,- atau 100%. Berdasarkan DIPA Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan nomor 1051/018-05.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2011,
telah
dilaksanakan
program
peningkatan
produksi,
produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, dengan 5 kegiatan sebagai berikut:
154
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
1) Pembangunan kebun entres kakao. kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena beberapa kendala, antara lain harga pembelian entres yang tidak sesuai dengan alokasi dana. 2) Pemeliharaan kebun induk kakao. Dana kegiatan ini sebesar Rp.35.000.000,- dengan realisasi Rp.34.572.300,-. 3) Peremajaan
tanaman
karet.
dengan
alokasi
dana
Rp.300.000.000,- dan terealisasi 100%. 4) Pengembangan kelembagaan petani tanaman tahunan. Kegiatan ini mendapat alokasi dana Rp.43.124.000,- dan terealisasi 100%. 5) Pembangunan kebun karet entres. Direncanakan seluas 2 Ha, tetapi kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena sulitnya mendapatkan klon anjuran yang akan ditanam dan tidak tersedianya bibit pada balai penelitian karet maupun penangkar. 7. Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum a. Tahun 2012 Tugas dilaksanakan
Pembantuan
bidang
tahun
Dasar
2012,
Pekerjaan hukum
Umum
hanya
pelaksanaan
tugas
pembantuan bidang pekerjaan umum adalah DIPA Pembangunan Gedung
Kantor
Nomor
7851/010-06.4.01/03/2012
tanggal
9
Desember 2011. Dengan Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum. Program Pembangunan Kementerian
dan
Kegiatan
Gedung Dalam
Kantor,
Negeri
yang
dilaksanakan
Pemerintah
menganggarkan
adalah
Pusat,
melalui
dana
sebesar
Rp.7.000.000.000,-. Dana tersbeut digunakan untuk kegiatan: 1) Pembangunan Kantor Camat Koto Salak 2) Pembangunan Kantor Camat Padang Laweh 3) Pembangunan Kantor Camat Tiumang 4) Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Koto Besar 5) Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Timpeh
155
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Dari kelima kegiatan tersebut, 3 unit dapat terealisasi 100% sedangkan 2 unit, yaitu pembangunan Kantor Camat Tiumang terealisasi
67,47%
dan
pembangunan
Gedung
Pertemuan
Kecamatan Timpeh terealisasi 70,55%. Sumber dana tugas pembantuan ini adalah dana APBN dengan jumlah Rp.7.000.000.000,- dengan realisasi dana secara keseluruhan sebesar Rp.5.317.124.144,- atau 75,95%.
8. Tugas Pembantuan Bidang Sosial a. Tahun 2012 Tahun 2012 Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan bidang ini adalah DIPA Nomor 0288/027-04.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 dan DIPA Nomor 0396/02/03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2012.
Instansi pemberi tugas pembantuan adalan Kementerian Sosial, yaitu Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Direktorat Jenderal
Penanggulangan
Kemiskinan
Pedesaan
dan
SKPD
penyelenggara tugas pembantuan adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program yang dilaksanakan sebanyak 3 program, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Program
pemberdayaan
fakir
miskin,
kegiatan
yang
dilaksanakan adalah: a) KUBE Fakir Miskin. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Pulau Punjung yang diberikan kepada 1200 KK dengan dana Rp.2.400.000.000,-. b) Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Padang Laweh, dan diberikan kepada 10 kelompok KUBE. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.250.000.000,- dan telah terealisasi 100%.
156
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
2) Program Rehabilitasi Sosial a) Asistensi sosial penyandang cacat berat. dengan dana sebesar Rp.72.000.000,- dan telah terealisasi 100%. b) Pelayanan
dan
rehabilitasi
sosial
penyandang
cacat.
Kegiatan ini mendapat alokasi dana Rp.1.650.000,-
Sumber dana kegiatan-kegiatan tersebut adalah APBN dari Ditjen Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kementerian Sosial sebanyak Rp.2.736.150.000,- dan dari Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial sebanyak Rp.73.650.000,-.
b. Tahun 2013 Tahun 2013 Tugas pembantuan bidang sosial diberikan oleh Kementerian Sosial dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantan bidang social adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang diberikan kepada 9.566 RTSM di Kabupaten Dharmasraya, dengan jumlah dana Rp.5.636.000.000,2) Pelayanan
dan
rehabilitasi
kesejahteraan
social
(logistik
bencana) yang diberikan kepada korban bencana, dengan jumlah dana Rp.205.981.550,3) Perlindungan dan jaminan sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK) Berat yang diberikan kepada 20 orang, dengan jumlah dana Rp.72.000.000,-
Dana pelaksanaan tugas pembantuan ini berasal dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Kementerian Sosial.
157
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
9. Tugas Pembantuan Bidang Ketransmigrasian a. Tahun 2010 Tahun 2010 dilaksanakan denga dasar hukum DIPA Nomor 0294/026-07.4/-/2010 dari Direktorat Jenderal P2MKT. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Tertinggal dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Fasilitasi dukungan manajemen ketransmigrasian di wilayah tertinggal.
Untuk
Rp.232.540.000,-
kegiatan dengan
ini
diberikan
realisasi
dana
sebesar
Rp.189.895.900,-
atau
81,66%. 2) Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat transmigrasi di wilayah
transmigrasi,
anggaran
182.750.000,-.
Dari
dana
tersebut terealisasi sebesar Rp.172.205.080,- atau 94,23%. 3) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat di wilayah tertinggal. dengan
dana
Rp.221.100.000,-
dan
terealisasi
sebesar
Rp.219.406.000,- atau 99,23%.
Tahun 2011 DIPA Nomor 0456-026-07.4.01/03/2011 dari Direktorat Jenderal P2MKT. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Peningkatan
kapasitas
SDM
masyarakat
di
kawasan
transmigrasi. Kegiatan ini dlaksanakan di Padang Hilalang Kecamatan Sembilan Koto dan diikuti 450 peserta. Dana untuk kegiatan
ini
sebesar
Rp.185.750000,-
dan
terealisasi
Rp.173.378.995,- atau 93,33%.
158
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
2) Penyelerasian lingkungan di wlayah transmigrasi. Kegiatan ini juga dilaksanakan di UPT Padang Hilalang Kecamatan Sembilan Koto, dengan alokasi dana sebesar Rp.525.14.000,- dan terealisasi sebesar Rp.65.75.800,- atau 50,52%. 3) Dukungan manajemen dan dukungan terkait lainnya Ditjen P2MKT.
Kegiatan
ini
mendapat
aloasi
dana
sebesar
Rp.73.705.000,- dan terealisasi sebesar Rp.209.755.300,- atau 76,64%.
b. Tahun 2013 Tahun 2013 Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan bidang transmigrasi adalah DIPA Nomor 026.06.4.081037/2013. Dengan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan SKPD penyelenggara Tugas Pembantuan adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya. Program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
adalah
pembangunan kawasan transmigrasi yang berlokasi di Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar, berupa 1 (satu) unit bangunan dan perlengkapannya. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tersedia dana dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp.1.215.055.000,- dengan realisasi pekerjaan 100% dan realisasi keuangan Rp.1.206.675.600,-.
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa salah satu kewenangan desa adalah kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut disertai biaya.
159
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Berdasarkan hal di atas, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada nagari, tetapi sampai pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum melaksanakan pelimpahan kewenangan/tugas pembantuan kdepada Nagari.
160
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
Dalam
rangka
pengembangan
kerjasama
antar
daerah,
pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan Keputusan Bupati Nomor
189.1/414/KPTS-BUP/2013.
Pembentukan
Tim
tersebut
berdasarkan hasil rapat koordinasi kerjasama daerah di Provinsi Jambi yang merupakan sekretariat bersama. Untuk tahap awal, telah dilakukan inventarisasi potensi daerah yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain. Bidang kerjasama tersebut meliputi bidang penyelesaian penegasan batas daerah, pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, ketentraman dan ketertiban umum, infrastruktur jalan di daerah perbatasan, mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan hidup,
kehutanan
dan
energi,
dan
bidang
lain
yang
dapat
dikerjasamakan. Daerah yang tercakup dalam kerjasama tersebut meliputi daerah-daerah (Kabupaten/Kota) yang berbatasan pada Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pada tahun 2014, telah dikeluarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah
Kabupaten
Solok
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Dharmasraya tentang Kerjasama di Daerah Perbatasan Nomor 184.1/14/Bup-2014 tanggal 25 September 2014. Bidang kerjasama tersebut meliputi Pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada tahun 20102015 antara lain:
161
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
1. Dengan Rektor Universitas Andalas tentang pengembangan kampus III Universitas Andalas Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi di Kabupaten Dharmasraya; 2. Dengan Universitas Bung Hatta tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; 3. Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tetang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4. Dengan
advokat
dan
Hukum/Konsultasi
Konsultan
Hukum
Hukum
pada
tentang
Pemerintah
Bantuan
Kabupaten
Dharmasraya; 5. Dengan
PT.
ASKES/BPJS
Cabang
Solok
tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah di Kabupaten Dharmasraya; 6. Dengan
lembaga
Transparansi
swadaya
Internasional
masyarakat
dalam
hal
yaitu
Lembaga
pelaksanaan
Pakta
Integritas di lingkup Pemerintah Daerah
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan melibatkan instansi vertical di daerah antara lain: 1. Rapat koordinasi unsur Musyawarah Pimpinan Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan satu kali dalam satu
bulan.
Kegiatan
ini melibatkan
Polres Dharmasraya,
Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Komando Distrik Militer (KODIM) 0310 SSD, DPRD Kab. Dharmasraya, LKAAM, MUI, dan KNPI. 2. Penyusunan buku Dharmasraya Dalam Angka dan Produk Domestik
Regional
Bruto,
yang
dikoordinasikan
dan
dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). 3. Penyelenggaraan Haji dan MTQ, baik tingkat kecamatan, kabupaten,
maupun
provinsi,
yang
melibatkan
Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.
162
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
4. Penyelenggaraan tata batas daerah Kabupaten Dharmasraya dengan
kabupaten
tetangga,
kegiatan
pengadaan
tanah
(pembebasan lahan), pelaksanaan konsolidasi tanah, reforma agraria,
dan
prona,
yang
melibatkan
Kantor
Pertanahan
daerah,
Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya. D. Pembinaan Batas Wilayah Dalam
rangka
pembinaan
batas
Kabupaten Dharmasraya melaksanakan dua program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program pengembangan wilayah perbatasan dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka penyelesaian masalah batas antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Propinsi Jambi serta
Kabupaten
Kuantan
Singingi
Propinsi
Riau.
Karena
merupakan batas propinsi, maka kewenangan untuk menentukan batas
tersebut
adalah
pihak
Pemerintah
Propinsi,
peran
pemerintah Kabupaten hanya sebatas melakukan koordinasi, Kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah telah dilaksanakan melalui beberapa kali pertemuan, baik dengan pemerintah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Propinsi Jambi maupun dengan Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau.
2. Program Penataan Daerah Otonom Baru Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan kegiatan fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Administrasi antardaerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan penegasan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
163
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya Selama periode tahun 2010-2015, bencana yang terjadi berupa berupa banjir, angin puting beliung, dan kebakaran. 2. Status bencana Status bencana yang terjadi pada umumnya bersifat bencana lokal. 3. Sumber dan jumlah anggaran Terhadap korban bencana tersebut diberikan bantuan berupa sembako, peralatan dapur, dan pakaian. Bantuan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumbar melalui Dinas Sosial Provinsi. Selain itu, dari dana APBD Kabupaten Dharmasraya. 4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana Untuk
mengantisipasi
kemungkinan
bencana,
dan
telah
menghadapi
dilakukan
terjadinya
sosialisasi
kepada
masyarakat tentang penanggulangan bencana baik bencana kebakaran, banjir, tanah longsor, maupun kemungkinan bencana lainnya,
serta
melakukan
penghijauan/reboisasi,
terutama
terhadap lahan kritis dan daerah aliran sungai untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya banjir pada saat musim hujan. Selain itu, pemerintah daerah juga telah membentuk BPBD, Tagana dan SAR. 5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi Potensi bencana yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang antara lain banjir, tanah longsor,kebakaran, dan angin puting beliung.
164
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berkaitan
dengan
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban umum, sepanjang tahun 2010-2015 relatif aman. Konflik yang terjadi didominasi oleh demonstrasi dan keributan relatif kecil, begitu juga tuntutan tenaga kerja atau masyarakat pada perusahaanperusahaan. Untuk penanganan di lapangan dilakukan oleh aparat Sat Pol PP dalam bentuk penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran Perda. Tetapi hal itu tidak mengkhawatirkan dan tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Untuk hal-hal lain yang mengganggu ketentraman dan ketertiban, pemerintah daerah juga melibatkan pihak Kepolisian, baik pada tingkat kepolisian Sektor maupun Polres.
165
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
BAB VI PENUTUP Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2010
–
2015
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban
dari
pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan melalui perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran selama kurun waktu 5 tahun. Selama tahun 2010 – 2015, situasi dan kondisi Kabupaten Dharmasraya cukup dinamis dan kondusif. Perubahan dan dinamika masyarakat dapat disikapi dengan penuh kearifan melalui berbagai upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain dalam rangka pewujudan visi Kabupaten Dharmasraya, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya
yang
Beriman,
Sehat,
Cerdas,
Aman,
Berbudaya, Adil dan Sejahtera pada Tahun 2015”. Segala keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Daerah tentunya tidak lepas dari dukungan dan partisipasi berbagai pihak dan berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu keberhasilan ini merupakan milik kita bersama, dan segala kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Kami
menyadari
bahwa
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupai Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Kabupaten Dharmasraya ini.
166
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupai Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 ini kami sajikan, semoga bermanfaat. Terima Kasih.
Pulau Punjung, Mei 2015 BUPATI DHARMASRAYA,
H. ADI GUNAWAN
167