RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kegiatan
Target
Pagu (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
Persentase pelanggaran Perda yang ditindak
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
100%
2.4
1,572,500,000.00
Program Penegakan Perundang- Persentase penanganan undangan Daerah pelanggaran Perda
100%
Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran
Jumlah Koordinasi penindakan pelanggaran
12 kl
150,000,000
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah
Jumlah peserta penyuluhan Perda
500 org 1 NA Perda
300,000,000
Operasi Penegakan Perda
Jumlah Pelanggaran yang ditemukan
1000 pelanggaran
972,500,000
Penindakan pelanggaran Peraturan daerah dan Tramtibum
Jumlah Penindakan pelanggaran pro justisia
200 pelanggaran
150,000,000
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari
Pemetaan Lokasi Rawan Trantib Jumlah dokumen lokasi rawan trantib Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Jumlah Patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan
100%
1 dok 3 kali sehari
5,257,500,000.00
20,000,000 1,620,000,000
Pengendalian Ketertiban Umum Jumlah lokasi Gedung dan Aset dan Ketentraman Masyarakat Pemerintah Kota Malang yang diamankan
7 loks
850,000,000
Penyelenggaraan Ketertiban Jumlah pengamanan lokasi Umum pada Hari Besar Agama/ kegiatan dan pejabat Nasional serta Pengamanan Pejabat Negara dan Tamu Negara
80 kl
100,000,000
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
1
2
3
Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) kejadian kebakaran
Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
80%
1.581
PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kegiatan
Target
Pagu (Rp) 7
4 Peningkatan Tramtibum secaraTerpadu
5 Jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya
6 48 kl
Pembongkaran Reklame dan Bangunan
Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan
3 kali seminggu
Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah
Jumlah operasi penegakan trantibum
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran
Persentase kejadian kebakaran yang ditangani
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Jumlah kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran
Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang terpelihara
Peningkatan keterampilan dan kemampuan petugas pemadam kebakaran
Jumlah peserta pelatihan
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran
Program Pembinaan Polisi Pamong Praja
Persentase anggota Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pelatihan teknis Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah peserta bimtek peraturan perundang-undangan implementasi peraturan perundangundangan
3 kali seminggu
500,000,000
1,445,000,000
722,500,000
100%
3,150,000,000.00
9 Unit
125,000,000.00
24 jam
1,425,000,000.00
45 orang
100,000,000.00
1 Unit
1,500,000,000.00
80%
805,000,000.00
40 org
75,000,000
Peningkatan mental dan fisik aparatur
Jumlah anggota yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan mental dan fisik
Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas
Jumlah peserta pelatihan sikap dan tugas
40 org
75,000,000
Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol)
Jumlah tenaga Banpol PP yang mendapatkan pelatihan dasar
150 org
185,000,000
Bimbingan Teknis Penanganan Sarpras Operasi
Jumlah Peserta Bimtek penanganan sarpras operasi
40 org
100,000,000
250 org
350,000,000
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
1
2
3
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
75
PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kegiatan
4 5 Penyusunan analisa kebutuhan Jumlah dokumen analisa pengembangan kapasitas dan kompetensi Pol PP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat keluar selama 1 tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Pembayaran Belanja Telpon, Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah pelaksanaan Kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Alat tulis kantor
Target
Pagu (Rp)
6 1 dokumen
7
100%
2400 surat
20,000,000
438,000,000.00
150,000,000
12 kl
15,000,000
360 kl
25,000,000
40 jenis
25,000,000
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang cetakan dan penggandaan penggandaan
4 jenis
35,000,000
Penyedian Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 jenis
3,000,000
720 eks
6,000,000
Jumlah barang elektronik dan alat listrik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah konsumsi rapat dan makan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi
12 kl
100,000,000
Pawai Pembangunan
Jumlah keikutsertaan pawai pembangunan
2 kali
25,000,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase kendaraan dinas yang layak pakai
100%
1,635,000,000.00
Persentase peralatan dan perlengkapan aparatur yang tersedia sesuai kebutuhan
1000 dos
54,000,000
75%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Kendaraan dinas/operasional
1 unit
205,000,000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan kantor
4 jenis
100,000,000
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
1
2
3
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat
Rasio Petugas Linmas per RT Rasio Pos Kamling per 100 KK
0.9
PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kegiatan
Target
Pagu (Rp) 7
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara
6 42 unit
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara
20 unit
30,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan
271 stel
350,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal
100%
Jumlah dokumen laporan kinerja
5 dok
15,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah eksemplar Laporan Semesteran Keuangan Semesteran
48 eksp
80,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah eksemplar Laporan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
10 eksp
15,000,000
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Jumlah eksemplar dokumen renja dan RKA
15 eskp
8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah eksemplar Dokumen renstra Satpol PP
10 eksp
8,000,000
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Jumlah eksemplar Dokumen SKM
6 eksp
8,000,000
Penyusunan Review SP dan SOP Jumlah dokumen SP/SOP
2 dok
8,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas
94%
0.59
Persentase Pos Kamling yang digunakan Persentase potensi satuan linmas
950,000,000
142,000,000.00
20,850,000,000.00
80,80%
Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan
Jumlah data poskamling
1354 pos
50,000,000
Pelatihan Kesiap siagaan dan Tanggap darurat Bagi anggota Linmas
Jumlah peserta pelatihan
228 org
200,000,000
Pengerahan Dukungan Satuan Linmas
Jumlah pengerahan satuan linmas
24 kali
75,000,000
Sosialisasi peranan anggota Linmas
Jumlah peserta sosialisasi
285 org
100,000,000
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
1
2
3
PROGRAM/KEGIATAN 4 Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat
Indikator Kegiatan 5 Jumlah satlinmas yang dibina
Target
Pagu (Rp)
6 2166 org
7 3,500,000,000
16,925,000,000
Malang, 10 Oktober 2016 Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG
DICKY HARYANTO, SH, MM Pembina NIP. 19690511 199703 1 002
632500000
Jumlah patroli siaga yang dilaksanakan dalam sehari/3 kali
1265000000
CFD : 48 kali
1265000000 632500000
Jumlah kendaraan dinas layak pakai/jumlah kendaraan dinas Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang tersedia/jumlah kebutuhan peralatan perlengkapan
345800000 Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal/Jumlah laporan kinerja dan keuagan yang disusun lakip, PK, PK perub, lap tribulan, SAKIP
lap keu akhir tahun Renja, RKA 2018 dan RKA perubahan 2017 Review Renstra SKM sem I dan SKM sem 2