RENCANA KERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2014
DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG 2013
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Sistematika Penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrembang. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renja SKPD dengan mengacu kepada Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program
dan
kegiatan
Dinas
Pelayanan
Pajak
guna
mendukung
pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung. Dengan
tersusunnya
Renja
ini,
mudah-mudahan
dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2014 bagi seluruh aparatur Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Demikian
halnya dengan
Penyusunan Rencana Kerja
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung. Kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja ini dapat berguna bagi perbaikan dan peningkatan kinerja
Bandung, Desember 2013 KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
Dr. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19680702 198803 1 003
Renja Disyanjak 2014
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ---- ----------------------------------------------------------- i DAFTAR ISI ------------- ----------------------------------------------------------- ii BAB I
: PENDAHULUAN ------------------------------------------------------- 1 1.1. Latar Belakang --------------------------------------------------- 1 1.2. Landasan Hukum ----------------------------------------------- 6 1.3. Maksud dan Tujuan -------------------------------------------- 9 1.4. Sistematika Penulisan ------------------------------------------- 9
BAB II : EVALUASI KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2013 2.1. Evaluasi ….............................. 13
Pelaksanaan
Renja
Tahun
2013
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disyanjak Kota Bandung ------ 18 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disyanjak ......... 21 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD --------------------- 24 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat --- 32 BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ----------------3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pelayanan Pajak ---------------- 36 3.2. Target Pajak Daerah 2014 -------------------------------------- 40 3.3. Program dan Kegiatan Disyanjak 2014 ----------------------- 41 BAB IV : PENUTUP -- ----------------------------------------------------------- 48
Renja Disyanjak 2014
ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Daftar Tabel : Tabel 1.2.
:
Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak ............................................................
3
Tabel 2.1. :
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2013 ...............
16
Tabel 2.2
:
Capaian Indikator Kinerja Utama Disyanjak dari Tahun 2012 s.d. Tahun 2013 ......................................
20
Tabel 2.3
:
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....................
24
Tabel 2.4
:
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 ...........................................
32
Tabel 3.1.
:
Proyeksi Target Pendapatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 ..........................................
40
Tabel 3.2
:
Rencana Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 .................................................
43
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Pada RKPD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 ............
50
Gambar : Gambar 1
:
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Renja Disyanjak 2014
3
iii
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
BAB I
1.1.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Perencanaan merupakan peran penting dalam rangka
percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014;
Renja Disyanjak 2014
1
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Dalam undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan
yang
dituangkan
dalam
Renstra
SKPD
kedalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja
SKPD
pada
dasarnya
merupakan
suatu
proses
pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya ke dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam
menyusun,
mengorganisasikan,
mengimplementasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan tahapan,
tata
cara
Permendagri
No.54
penyusunan,
Tahun
pengendalian,
2010
tentang
dan
evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja
SKPD.
Tahapan
persiapan
meliputi
pembentukan
tim
penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.
Renja Disyanjak 2014
2
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Dalam mengacu
prosesnya,
pada
penyusunan
kerangka
arahan
rancangan yang
Renja
dirumuskan
SKPD dalam
rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi SKPD saat ini, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan
akhir
pengesahan
oleh
Rencana Kepala
Kerja
Daerah,
SKPD
dilakukan
selanjutnya
Kepala
dengan SKPD
menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah. Gambar. 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Rancangan Awal RKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Perumusan Tujuan dan sasaran
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
Penyusunan KUA dan PPAS
Tidak sesuai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
sesuai
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan RenjSKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Renja Disyanjak 2014
3
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Untuk menyusun dokumen renja ini diperlukan waktu penyelesaian target, sedangkan agenda kerja penyusunan rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak seperti pada tabel 1.2. dibawah ini : TABEL 1.2. Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak
N O
Kegiatan
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Nov Des Agust Sept Okt 123 4 123 4 123 4 123 4 1 2 3 4
1..
PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
2.
PENGUMPULAN DATA DILANJUTKAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA
3.
PENYAMPAIAN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS
4.
VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENETAPANNYA
Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada dinas yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka berubah pula nomenklatur dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak. Mengenai landasan hukum uraian tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pajak daerah. Renja Disyanjak 2014
4
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
TUGAS POKOK Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pajak Daerah yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung; FUNGSI 1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayan pajak; 2. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi : perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah; 3. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan peraturan walikota tersebut, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menjadi : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program dan Anggaran. c. Bidang Perencanaan, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah; 2. Seksi Data dan Potensi Pajak;dan 3. Seksi Analisa dan Pelaporan. d. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahkan: 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penyelesaian Piutang. e. Bidang Pajak Penetapan, membawahkan: 1. Seksi Penilaian dan Pengaduan; 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penagihan. f. Bidang Pengendalian, membawahkan: 1. Seksi Penyuluhan; 2. Seksi Pengawasan; dan 3. Seksi Penindakan.
Renja Disyanjak 2014
5
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
g. UPT (Unit Pelaksana Teknis)
Pemungutan menjadi Unit
Pelayanan Pajak. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPP ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 288 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung). Unit Pelayanan Pemungutan,terdiri atas: 1. UPP Bandung Barat; 2. UPP Bandung Utara; 3. UPP Bandung Tengah; 4. UPP Bandung Selatan; dan 5. UPP Bandung Timur h. Kelompok Jabatan Fungsional
1.2.
Landasan Hukum Yang menjadi prinsip perencanaan pembangunan daerah
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 salah-satunya adalah adanya satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan renja SKPD kabupaten/kota harus berlandaskan hukum atau aturan yang telah diterbitkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait perencanaan pembangunan. Dengan demikian dalam proses penyusunan Renja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut : 1) 2)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Renja Disyanjak 2014
6
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
3)
4)
5)
6)
7) 8)
9)
10) 11) 12)
13)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja Disyanjak 2014
7
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014; 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 17) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08); 18) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05); 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,). 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 23) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
Renja Disyanjak 2014
8
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
24) Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud
dan
tujuan
penyusunan
rencana
kerja
DInas
Pelayanan Pajak adalah:
1.4.
1)
Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis dalam lima tahun (renstra) dan rencana kerja setiap satu tahun sekali (renja).
2)
Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Bandung
Sistematika Penulisan BAB I: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
Renja Disyanjak 2014
9
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Sub bab ini berisi uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Renja Disyanjak 2014
10
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global; 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. BAB III : TUJUAN,SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.2 Target Pajak Daerah 2014 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2014
Renja Disyanjak 2014
11
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi: · Jumlah program dan jumlah kegiatan. · Besaran anggaran yang dibutuhkan.
BAB IV : PENUTUP Besaran anggaran yang dibutuhkan berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target Sasaran yang ingin dicapai dari rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan jujur; 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban membayar pajak; 3. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan Pajak Daerah; 4. Tercapainya target peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah.
Renja Disyanjak 2014
12
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
BAB II
2.1.
EVALUASI KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2013
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 Setelah diberlakukannya perubahan nomenklatur dinas yang
berlandaskan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula
nomenklatur
Dinas
Pendapatan
Daerah
menjadi
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP Bandung Utara, UPP Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP Bandung Selatan. Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Berdasarkan peraturan walikota tersebut, susunan
organisasi
Dinas
Pelayanan
Pajak
Kota
Bandung
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan
Pajak
adalah
melaksanakan
sebagian
urusan
pemerintahan dibidang pajak daerah.
Renja Disyanjak 2014
13
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Meskipun terjadi perubahan nomenklatur dinas namun pada tahun 2013 mengenai visi dan misinya tidak mengalami perubahan, dan masih menjalankan visi dan misi dinas sebelumnya, dengan mewujudkan Visi Dinas Pelayanan Pajak yaitu : “Profesional Dalam
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah,
Prima
Dalam
Pelayanan Menuju Kota Jasa Bermartabat ”, sebagai dasar arah kebijakan dalam menjalankan program kegiatan pada tahun 2013. Pada rencana kerja dinas untuk menjalankan program dan kegiatan
Tahun
Anggaran
2014
pelaksanaan
program
dan
kegiatannya akan mengacu atau berlandaskan arah kebijakan pada Visi
dan
Misi
Dinas
Pelayanan
Pajak
yang
baru
yaitu
:
“Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera” Program Dinas Pendapatan Daerah yang menjadi Dinas Pelayanan Pajak pada Tahun 2013 meliputi 6 (enam) program wajib yaitu : (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Renja Disyanjak 2014
14
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada tahun 2013 telah melaksanakan 8 (delapan) kegiatan wajib yang termasuk ke dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja utama. Namun bisa terjadi efisiensi disemua program dan kegiatan
pada
Dinas
Pelayanan
perubahan
nomenklatur
berubahnya
Dokumen
Pajak,
dinas
disebabkan
sehingga
Pelaksanaan
Anggaran
adanya
mengakibatkan (DPA)
dan
perubahan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut maka program dan kegiatan mengalami hambatan sehingga terjadinya kemunduran penjadwalan
pelaksanaan
terhadap
masing-masing
kegiatan
tersebut akan dianalisis sebagai berikut :
Renja Disyanjak 2014
15
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2013 Dinas Pendapatan Kota Bandung
NO
1.
2.
3.
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
PERSENTASE
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5,609,654,000
4,492,067,738
80.077%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
1,300,000,000
1,189,370,590
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
URUSAN
Dispenda
91.49%
Tersusunnya NKA tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen, NKA tentang PBB sebanyak 1 dan Raperda tentang PBB sebanyak 1 dokumen serta Raperwal pajak: hotel,restoran,hiburan,parkir,re klame,penerangan jalan, air tanah dan BPHTB sebanyak 8 dokumen
Tersedianya Perda tentang Pajak Daerah dan Perwal tentang tata cara pemungutan pajak: hotel,restoran,hiburan,park ir,reklame,penerangan jalan, air tanah dan BPHTB sebagai dasar pemungutan pajak daerah
Dispenda/ Disyanjak
Tersampaikannya informasi mengenai Pajak Daerah dan implementasi tentang verifikasi dan desain sistem Pajak Daerah
Dispenda/ Disyanjak
Terlaksananya sistem on line pada 30 WP
Dispenda/ Disyanjak
885,000,000
633,941,210
71.63%
Terlaksananya Kegiatan Penginformasian tentang Pajak Daerah kepada 750 WP, 1 Sistem tentang Verifikasi Pajak Daerah dan 1 Sistem Hasil Konsultasi Desain Sistem Pajak Daerah
969,804,000
642,796,938
66.28%
Terpasangnya on line sistem pada 30 WP
Renja Disyanjak 2014 16
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
NO
4.
PROGRAM/KEGIATAN
Intensikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Melalui Penerimaan Pajak Bukan Pajak Daerah
ANGGARAN (RP)
240,518,900
REALISASI (RP)
240,511,900
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
PERSENTASE
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
99%
Penginformasian tentang Peraturan Perundangundangan serta Rakor dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak Daerah
Aparat, Wajib Pajak dan masyarakat yang Memahami Peraturan Perundang-Undangan serta Rakor dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak Daerah
Dispenda/ Disyanjak
Tersedianya Data Base Pajak Daerah dan Kajian tentang cara Perhitungan Data Potensi Pajak Daerah
Dispenda/ Disyanjak
Tersedianya Data Potensi PBB, Kajian Potensi PBB dan Sistem Informasi PBB
Dispenda/ Disyanjak
Tersusunnya Data Base Pajak Daerah 1 Dokumen dan Kajian tentang cara Perhitungan Data Potensi Pajak Daerah 1 Dokumen Pendataan Potensi PBB sebanyak 1 Dokumen, Kajian Potensi PBB sebanyak 1 Dokumen dan Sistem Informasi PBB 1 Dokumen
5.
Penyusunan Data Base Pajak Daerah
200,000,000
144,963,050
72.48%
6.
Kajian/ Study Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pemkot Bandung (Banprov)
1,304,850,000
1,098,541,050
84.19%
200,000,000
151,585,800
75.79%
Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan kepada wajib pajak sebagai upaya optimalisasi pendapatan
Terlaksananya Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan kepada wajib pajak sebagai upaya optimalisasi pendapatan
Dispenda/ Disyanjak
76.62%
Penginformasian tentang Peraturan Perundangundangan serta Rakor dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak Daerah
Aparat, Wajib Pajak dan masyarakat yang Memahami Peraturan Perundang-Undangan serta Rakor dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak Daerah
Dispenda/ Disyanjak
7.
8.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Melalui Pengendalian Pengelolaan Pajak Daerah
Intensikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Melalui Penerimaan Pajak Bukan Pajak Daerah
509,481,100
390,357,200
Renja Disyanjak 2014 17
URUSAN
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Setelah adanya perubahan nomenklatur pada Dinas
yang
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula
nomenklatur
Dinas
Pendapatan
Daerah
menjadi
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP Bandung Utara, UPP Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP Bandung Selatan. Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Berdasarkan peraturan walikota tersebut, susunan
organisasi
Dinas
Pelayanan
Pajak
Kota
Bandung
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan
Pajak
adalah
melaksanakan
sebagian
urusan
pemerintahan dibidang pajak daerah.
Renja Disyanjak 2014
18
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
dalam
bidang
pendapatan, Dinas Pendapatan Kota Bandung berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang termaksud, jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Hiburan Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (mulai dilaksanakan pada tahun 2013)
Dinas
Pendapatan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian urusan Daerah dibidang Pendapatan. Dalam menjalan kan tugas pokok, Dinas Pendapatan Kota Bandung mempunyai fungsi, sebagai berikut: (1) Merumuskan kebijakan teknis pendapatan; (2) Melaksanakan tugas teknis operasional pendapatan yang meliputi perencanaan, pajak daerah, pajak bukan pajak daerah dan pengendalian; (3) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan; (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Renja Disyanjak 2014
19
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Keberhasilan kinerja Dinas Pendapatan Kota Bandung dapat dilihat dari tercapainya Indikator Kinerja yang sesuai dengan RPJMD tahun 2009-2013 yaitu Tercapainya Target Pajak Daerah. Untuk tahun 2013, seperti yang tercantum dalam tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013 di bawah ini. Tabel 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG DARI TAHUN 2012 S.D. TAHUN 2013 2012
2013
Indikator Kinerja Utama
Target
Realisasi
Rata-rata peningkatan pajak daerah 1 Pajak Hotel
131.000.000.000
142.732.317.105
Target
Realisasi
148.000.000.000 12,98%
2
Pajak Restoran
3
Pajak Hiburan
4
Pajak Reklame
5
PPJU
88.500.000.000
97.356.787.188
24,35%
102.000.000.000 15,25%
33.000.000.000
34.553.186.144
35.500.000.000
15.500.000.000
18.575.238.358
18.500.000.000
114.000.000.000
118.646.202.927
121.500.000.000
7.135.692.799
PBB
8
BPHTB
7.500.000.000
Pajak Air Tanah
0
0
277.000.000.000
280.104.269.023
335.000.000.000
398.574.514.052
350.000.000.000
415.761.410.854
3.000.000.000
3.471.181.769
4,31%
3.000.000.000 0,00%
Jumlah
7.796.908.376 9,27%
4,48% 9
135.297.036.036 14,03%
7,14% 7
17.603.910.300 -5,23%
6,58% 7.000.000.000
37.767.188.531 9,30%
19,35%
Pajak Parkir
118.700.322.856 21,92%
7,58%
6
177.490.303.830
727.000.000.000
821.045.120.342
3.566.097.210 2,73%
1.063.000.000.000
1.194.087.447.016
Peningkatan Pajak Daerah dari Tahun Sebelumnya
46,22%
45,44%
Target Kenaikan Pendapatan Pajak 13 %
13,00%
13,00%
Renja Disyanjak 2014
20
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
2.3.
Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Dalam
era
otonomi
daerah,
Pemerintah
Daerah
diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan
dan
pembangunan
di
daerahnya
melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
termasuk pajak daerah oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang diimplementasikan melalui Visi dan Misi Dinas, dengan dilandasai oleh isu penting penyeleggaraan penjabaran
dari
tugas
dalam
tujuan
dalam
sasaran
yang
Rencana
merupakan
Strategis
Dinas
Pelayanan Pajak, hal tersebut merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.
Renja Disyanjak 2014
21
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu : 1.
Belum
sempurnanya
regulasi
(Peraturan
Perundang-
undangan) terkait dengan Perpajakan, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah). 2.
Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak.
3.
Kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan, dalam hal ini khususnya fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan perpajakan.
4.
Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi
pajak,
dalam
hal
manajemen
sistem
informasi
ini
dikaitkan
pelayanan
dengan
perpajakan.
Khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT). 5.
Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayanan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan.
6.
Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan
identifikasi
permasalahan
pelayanan
yang
dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak
Renja Disyanjak 2014
22
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Faktor Penghambat: 1. Kualitas dan penempatan SDM · Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi; · Belum adanya KPI ("Key Performance Indicators") untuk Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing personal; 2. Sarana dan prasarana · Kapasitas dan lay out gedung kantor Dinas Pelayanan Pajak belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan yang optimum dan terpusat, dengan terpisahnya lokasi Kantor Sekretariat dengan Kantor Pelayanan PBB; · Gedung UPP masih pinjam tempat atau menyewa, sehingga belum berfungsi secara optimal; 3. Belum adanya regulasi yang sesuai dengan peraturan, perundang-undangan dan Perwal yang disesuaikan kondisi yang ada/terkini; 4. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih kurang; 5. Pengelolaan piutang belum optimal; 6. Lemahnya koordinasi unit kerja terkait; 7. Kurangnya pemahaman Pendapatan Asli Daerah dari wajib pajak atau masyarakat sehingga belum akuratnya data potensi pajak daerah untuk menentukan target penerimaan PAD dari sektor pajak daerah; Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi sehingga dapat diselesaikannya permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu Faktor Pendorong 1. Adanya Political Will dari Kepala Daerah; 2. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi; 3. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pajak yang memadai; 4. Adanya potensi pajak masih besar; 5. Disusunnya regulasi peraturan pajak; 6. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
Renja Disyanjak 2014
23
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kota Bandung
Nama SKPD : Dinas Pelayanan Pajak Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal DPK No. (1) I
Program / Kegiatan (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(3)
(4)
(5)
(6) 12,355,200,000,00
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Disyanjak Kota Bandung
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disyanjak Kota Bandung
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya sarana jasa surat menyurat Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK
Program / Kegiatan (7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(8)
(9)
(10)
(11) 12,355,200,000,00
100,000,000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Disyanjak Kota Bandung
Lancarnya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak
250,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disyanjak Kota Bandung
Lancarnya PAD Kota Bandung
253,600,000.00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
750,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Lancarnya jasa Surat Menyurat
Kendaraan yang layak jalan setelah service, suku cadang, BBM, Pelumas dan Jasa STNK
Program /
Lokasi
Indikator Kinerja
Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK
(12) Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan Program/kegiatan Baru yang menunjang Pelayanan Administrasi Wajib Pajak
Terkendalinya Target Pajak Daerah
300,000,000,00
Lancarnya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak
250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Lancarnya PAD Kota Bandung
253,600,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Kendaraan yang layak jalan setelah service, suku cadang, BBM, Pelumas dan Jasa STNK
750,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal DPK No.
Tersampaikannya surat menyurat kepada wajib pajak PBB, Wajib Pajak Reklame dan Wajib Pajak Air Tanah
Catatan Penting
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
Catatan Penting Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Renja Disyanjak 2014 24
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Kegiatan (1)
(2)
(3)
(4)
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
6
Penyediaan alat tulis kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Disyanjak Kota Bandung
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Disyanjak Kota Bandung
9
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
10
Penyediaan peralatan rumah tangga
Disyanjak Kota Bandung
11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
(5) Terjaganya kebersihan linkungan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
(6)
(7)
(8)
(9)
302,800,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
Lancarnya Pelayananan kegiatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
1,000,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Cetakan sebagai sarana administrasi Perkantoran
Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak
1,250,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Instalasi Listrik dan Peralatan listrik di Disyanjak
Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak
504,400,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Disyanjak
5,436,,775,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya kebersihan Kantor di Disyanjak
355,400,000.00
Penyediaan peralatan rumah tangga
Disyanjak Kota Bandung
200,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)
Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat Disyanjak Kota Bandung
(10) Terjaganya kebersihan linkungan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
(11) 302,800,000.00
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
Lancarnya Pelayananan kegiatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
1,000,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Tersedianya Cetakan sebagai sarana administrasi Perkantoran
Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak
1,250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Tersedianya Instalasi Listrik dan Peralatan listrik di Disyanjak
Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak
504,400,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Disyanjak
5,436,,775,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Terpeliharanya kebersihan Kantor di Disyanjak
355,400,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat Disyanjak Kota Bandung
200,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal DPK
(12)
Catatan Penting
No.
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Renja Disyanjak 2014 25
(12)
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
12
Penyediaan makanan dan minuman
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya makanan dan minuman serta gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat
Lancarnya pelayanan makanan dan minuman untuk aparatur, wajib pajak dan Instalasi lain Tersedianya data penunjang untuk tercapainya target PAD Disyanjak
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi lain
14
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa pengamanan Kantor
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Lancarnya operasional Dinas Pelayanan Pajak
Lancarnya kinerja aparat Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan PAD
16
Pengadaan Mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Meubeulair Penunjang Pelayanan operasional kantor
Tertatanya ruang kantor Disyanjak
17
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
Terlaksananya pemeliharaan gedung Disyanjak Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
Terjaganya keamanan Kantor Disyanjak
Program / Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
18
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Indikator Kinerja (4) Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem
Lancarnya pelayanan makanan dan minuman untuk aparatur, wajib pajak dan Instalasi lain Tersedianya data penunjang untuk tercapainya target PAD Disyanjak
Tersedianya jasa pengamanan Kantor
Terjaganya keamanan Kantor Disyanjak
317,500,000.00
Disyanjak Kota Bandung
400,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Disyanjak Kota Bandung
201,600,000.00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Disyanjak Kota Bandung
8,354,800,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5,610,400,000.00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Lancarnya operasional Dinas Pelayanan Pajak
500,000,000.00
Pengadaan Mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
1.035,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
317,500,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
400,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
201,600,000.00
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
8,354,800,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Lancarnya kinerja aparat Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan PAD
5,610,400,000.00
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
Tersedianya Meubeulair Penunjang Pelayanan operasional kantor
Tertatanya ruang kantor Disyanjak
500,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
Terlaksananya pemeliharaan gedung Disyanjak Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
1.035,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal DPK No.
Tersedianya makanan dan minuman serta gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi lain
Penyediaan makanan dan minuman
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer
Tersedianya penunjang kelancaran Pelayanan Kantor
305,200,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya penunjang kelancaran Pelayanan Kantor
Renja Disyanjak 2014 26
305,200,000.00
Catatan Penting (12) Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Komputer
19
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
Lancarnya kegiatan Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
204,200,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
Lancarnya kegiatan Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
204,200,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
20
Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Ruangan Kantor yang Memadai
Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pelayanan Pajak
700,000,000.00
Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Ruangan Kantor yang Memadai
Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pelayanan Pajak
700,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
III
Program peningkatan disiplin aparatur
608,000,000.00
Program peningkatan disiplin aparatur
608,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
21
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
608,000,000.00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
608,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2,000,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2,000,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
22
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Meningkatnya target Pajak daerah
500,000,000.00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Meningkatnya target Pajak daerah
500,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
23
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Peningkatan wawasan dan kinerja aparatur untuk menunjang kenaikan PAD
1,500,000,000.00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Peningkatan wawasan dan kinerja aparatur untuk menunjang kenaikan PAD
1,500,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersosialisasikannya peraturan perundangan Pajak daerah kepada wajib Pajak dan masyarakat Tersedianya Kegiatan Bimtek dan Pengembangan Karakter Disyanjak
Terpenuhinya disiplin aparat Dinas Pelayanan Pajak
Disyanjak Kota Bandung
(1)
V
Program / Kegiatan (2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersosialisasikannya peraturan perundangan Pajak daerah kepada wajib Pajak dan masyarakat Tersedianya Kegiatan Bimtek dan Pengembangan Karakter Disyanjak
Terpenuhinya disiplin aparat Dinas Pelayanan Pajak
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal DPK No.
Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(3)
(4)
(5)
(6)
250,000,000.00
Program / Kegiatan (7) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
Catatan Penting
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(8)
(9)
(10)
(11)
250,000,000.00
Renja Disyanjak 2014 27
(12) Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
keuangan
24
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
VI
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
25
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Dokumen Lakip Disyanjak Tahun 2013 Tersusunnya buku mutu ISO Disyanjak
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
250,000,000.00
15,275,400,000.00
Disyanjak Kota Bandung
Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Disyanjak, Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tupoksi dan Urtug UPP, Background paper dan Rancangan Kepwal tentang NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, Kajian Mapping Pajak Daerah
Tersedianya Landasan Hukum mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tersedianya Landasan Hukum mengenai Tupoksi dan Uraian Tugas Disyanjak, tersedianya landasan Hukum mengenai Tupoksi dan Uraian Tugas UPP Disyanjak Tersedianya Landasan Hukum mengenai NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, tersusunnya Kajian Mapping Pajak Daerah
1,000,000,000.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi
Disyanjak Kota Bandung
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Dokumen Lakip Disyanjak Tahun 2013 Tersusunnya buku mutu ISO Disyanjak
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Disyanjak, Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tupoksi dan Urtug UPP, Background paper dan Rancangan Kepwal tentang NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, Kajian Mapping Pajak Daerah
250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
15,275,400,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Tersedianya Landasan Hukum mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tersedianya Landasan Hukum mengenai Tupoksi dan Uraian Tugas Disyanjak, tersedianya landasan Hukum mengenai Tupoksi dan Uraian Tugas UPP Disyanjak Tersedianya Landasan Hukum mengenai NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, tersusunnya Kajian Mapping Pajak Daerah
1,000,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal DPK
Catatan Penting
No.
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Renja Disyanjak 2014 28
(12)
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
26
27
28
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Inventarisasi dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak/Bukan Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya Kajian tentang metodologi penetapan target dan data potensi pajak
Disyanjak Kota Bandung
Sistem Informasi Modul Penerimaan Pajak Daerah yang terintegrasi
Disyanjak Kota Bandung
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
29
Penyusunan Data Base Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
30
Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Basis data potensi pajak bumi dan bangunan, tersusunnya kajian Penyesuaian NJOP PBB Tahun 2015 Tersediannya aplikasi pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
Tersedianya Kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak Meningkatnya pelayanan terhadap wajib Pajak dengan Sistem Informasi berbasis Web Service Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Tersedianya Bahan Kebijakan penetapan targte pajak daerah Terlaksananya aplikasi Pengelolaan Pemungutan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
2.530,000,000.00
3,605,000,000.00
1,000,000,000.00
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Inventarisasi dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak/Bukan Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya Kajian tentang metodologi penetapan target dan data potensi pajak
Disyanjak Kota Bandung
Sistem Informasi Modul Penerimaan Pajak Daerah yang terintegrasi
Disyanjak Kota Bandung
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3,000,000,000.00
Penyusunan Data Base Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
950,000,000.00
Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi
Disyanjak Kota Bandung
Program / Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
31
Pengendalian kualitatif dan kuantiitatif Pajak Terpadu
Disyanjak Kota Bandung
Indikator Kinerja (4) Terlaksananya pembinaan yang optimal terhadap petugas pajak dalam pengelolaan pajak daerah
2.530,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
3,605,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
1,000,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Tersedianya Bahan Kebijakan penetapan targte pajak daerah
3,000,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Terlaksananya aplikasi Pengelolaan Pemungutan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
950,000,000.00
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal DPK No.
Tersusunnya Basis data potensi pajak bumi dan bangunan, tersusunnya kajian Penyesuaian NJOP PBB Tahun 2015 Tersediannya aplikasi pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
Tersedianya Kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak Meningkatnya pelayanan terhadap wajib Pajak dengan Sistem Informasi berbasis Web Service
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
Lokasi
(5)
(6)
(7)
(8)
Pengendalian kualitatif dan kuantiitatif Pajak Terpadu
Disyanjak Kota Bandung
Meningkatnya Kinerja petugas Pajak
250,000,000.00
Indikator Kinerja (9) Terlaksananya pembinaan yang optimal terhadap petugas pajak dalam pengelolaan pajak daerah
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(10)
(11)
Meningkatnya Kinerja petugas Pajak
250,000,000.00
Renja Disyanjak 2014 29
Catatan Penting (12) Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
32
Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak
Disyanjak Kota Bandung
33
Pengendalian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
Disyanjak Kota Bandung
34
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Disyanjak Kota Bandung
35
Penyusunan Evaluasi Tahun Pendapatan
Disyanjak Kota Bandung
36
Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada Wajib Pajak Tersedianya Sistem Informasi Tunggakan Pajak Daerah Yang Terintegrasi Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Tersusunnya Dokumen Realisasi Pendapatan Sektor Pajak Terkendalinya piutang pajak daerah
Meningkatnya partisipasi aktif wajib pajak daerah untuk membayar pajak Terkendalinya pengawasan terhadap wajib Pajak daerah
1,250,000,000.00
Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak
Disyanjak Kota Bandung
150,000,000.00
Pengendalian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
950,000,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Disyanjak Kota Bandung
Terevaluasinya Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak
150,000,000.00
Penyusunan Evaluasi Tahun Pendapatan
Disyanjak Kota Bandung
Berkurangnya tunggakan piutang pajak
1,440,000,000.00
Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada Wajib Pajak Tersedianya Sistem Informasi Tunggakan Pajak Daerah Yang Terintegrasi Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Tersusunnya Dokumen Realisasi Pendapatan Sektor Pajak Terkendalinya piutang pajak daerah
Meningkatnya partisipasi aktif wajib pajak daerah untuk membayar pajak
1,250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Terkendalinya pengawasan terhadap wajib Pajak daerah
150,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
950,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Terevaluasinya Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak
150,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Berkurangnya tunggakan piutang pajak
1,440,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Hasil Analisis Kebutuhan
Rancangan Awal DPK
Catatan Penting
No.
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
250,000,000.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Disyanjak Kota Bandung
250,000,000.00
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Disyanjak Kota Bandung
VII
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Disyanjak Kota Bandung
37
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Renja Tahun 2015, Tersusunnya Renstra
Terkendalinya Dokumen Renja dan Renstra Dinas
(12)
250,000,000.00 Tersusunnya Renja Tahun 2015, Tersusunnya Renstra
Terkendalinya Dokumen Renja dan Renstra Dinas
250,000,000.00
Renja Disyanjak 2014 30
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
2014-2018
Pelayanan Pajak
2014-2018
Pelayanan Pajak
Renja Disyanjak 2014 31
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014
Nama SKPD : Dinas Pelayanan Pajak No. (1)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
4
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya sarana jasa surat menyurat
1 Tahun
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
12 Bulan
Disyanjak Kota Bandung
Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK
12 Bulan
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 Bulan
6
Penyediaan alat tulis kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Cetakan sebagai sarana administrasi Perkantoran
12 Bulan
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Instalasi Listrik dan Peralatan listrik di Disyanjak
12 Bulan
9
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
10
Penyediaan peralatan rumah tangga
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)
Renja Disyanjak 2014 32
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
No.
Program / Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
Indikator Kinerja (4) Tersedianya makanan dan minuman serta gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat
Besaran/ Volume
Catatan
(5)
(6)
12
Penyediaan makanan dan minuman
Disyanjak Kota Bandung
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi lain
12 Bulan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa pengamanan Kantor
12 Bulan
Disyanjak Kota Bandung
Lancarnya operasional Dinas Pelayanan Pajak
12 Bulan
Tersedianya Meubeulair Penunjang Pelayanan operasional kantor
12 Bulan
14 II 15
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
12 Bulan
16
Pengadaan Mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
17
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
18
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
19
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
III
Program peningkatan disiplin aparatur
20
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
III
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Lancarnya operasional Dinas Pelayanan Pajak
22
Pengadaan Mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Meubeulair Penunjang Pelayanan operasional kantor
23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
24
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
25
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
1 Tahun
26
Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Ruangan Kantor yang Memadai
1 Tahun
Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer
1 Tahun
12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
1 Tahun
Renja Disyanjak 2014 33
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
No. (1)
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
IV
Program peningkatan disiplin aparatur
27
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
V
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
28
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
28
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra dan renja SKPD
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
V
29 VI 30
VII
31
32
33
34
35
36
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dalam meningkatkan Disiplin Aparatur Disyanjak
Tersedianya Kegiatan Sosialisasi dalam Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur Tersedianya Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundangan sebagai sarana dalam Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur Disyanjak
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Tersusunnya Dokumen Lakip, Renja dan Rancangan Renstra Sebagai Bahan Laporan Kepada Walikota
1 Tahun
Tersedianya dokumen renstra, renja dan RKA
1 Tahun
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Data Base Pajak Daerah Kegiatan Peningkatan penerimaan PBB melalui teknologi informasi Kegiatan Pengendalian Kualitatif dan kuantitatif pajak terpadu
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Perda Kota Bandung Sebagai Bahan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
1 Tahun
1 Tahun
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
1 Tahun
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terprediksinya jumlah potensi pendapatan PBB
1 Tahun
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya informasi teknologi penerimaan PBB
1 Tahun
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak
1 Tahun
Renja Disyanjak 2014 34
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
No.
Program / Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
Indikator Kinerja
(3) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
(4) Terlaksananya pengaturan terhadap pastisipasi aktif wajib pajak
Besaran/ Volume
Catatan
(5)
(6)
37
Pengendalian partisipasi aktif wajib pajak
38
Pengendalian program kerja pemeriksa tahunan
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terlaksananya pencegahan terhadap penyimpangan pajak daerah
1 Tahun
39
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terlaksananya operasi sisir PBB
1 Tahun
40
Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersusunnya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak
1 Tahun
41
Fasilitasi penyelesaian piutang pajak
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terlaksananya penyelesaian piutang pajak
1 Tahun
1 Tahun
Khusus untuk Dinas Pelayanan Pajak, tidak ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD,
LSM,
asosiasi-asosiasi,
maupun
berdasarkan
hasil
pengumpulan informasi Dinas Pelayanan Pajak dari penelitian lapangan dan pengamatan, serta dari pelaksanaan Musrenbang tahun ini.
Renja Disyanjak 2014 35
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
BAB III
3.1.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2014
Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pelayanan Pajak Tujuan Renja Dinas Pelayanan Pajak
Dalam pencapaian tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak disusun dengan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota BANDUNG JUARA, Sesuai dengan Visi Kota Bandung Tahun 2014 2018 “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” atau mewujudkan
yang diartikan sebagai kota yang
mempunyai jati diri, harga diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaransasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, ataupun kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.
Renja Disyanjak 2014 36
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan rencana kerja antara lain: 1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan 3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami Berdasarkan penjelasan Visi dan Misi sebelumnya, maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung kedalam misi untuk tujuan sebagai berikut : 1. Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan tujuan : a) optimalisasi penerimaan pajak daerah; b) Melaksanakan kebijakan Insentif dan disinsentif; 2. Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah; 3. Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak; 4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel;
Renja Disyanjak 2014 37
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
b.Sasaran Dinas Pelayanan Pajak Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan
organisasi/pemerintah
daerah.Sasaran harus
bersifat
spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut : 1. Sasaran atas Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan tujuan : a) optimalisasi penerimaan pajak daerah sasarannya adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Tercapainya Penerimaan pajak daerah sesuai potensi dengan Indikator Sasaran : Penerimaan pajak daerah Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB
Renja Disyanjak 2014 38
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
b) melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif dengan sasarannya adalah mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik dengan Indikator Sasaran jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak; 2. Sasaran atas Misi Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah yang berkualitas dengan tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah dengan sasarannya terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik denga Indikator Sasarannya Indikator bidang pembayaran pajak daerah; 3. Sasaran atas Misi Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak adalah : a) Meningkatnya
kesadaran
dan
kepatuhan
masyarakat
membayar pajak dengan sasaran Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah; b) Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan perpajakan daerah dengan Indikator Sasarannya : Prosentase jumlah Wajib Pajak (WP) yang ditindaklanjuti terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti; Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk; 4. Sasaran atas Misi Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan
Terwujudnya Laporan keuangan SKPD
dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel adalah
Meningkatnya
kapasitas
dan
akuntabilitas
kinerja
instansi pemerintah (birokrasi) dengan Indikator Sasarannya
Renja Disyanjak 2014 39
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti; Penilaian
AKIP/Lakip
SKPD
oleh
Kementerian
PAN
/inspektorat; Prosentase tertib Administrasi Barang/Aset Daerah.
3.2 Target Pajak Daerah 2014 Adapun target pendapatan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bnadung pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.400.000.000.00 yang terbagi kedalam 9 jenis mata pajak seperti terlihat dalam tabel 3.1 dibawah ini; Tabel 3.1 Proyeksi Target Pendapatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014
Jenis Pajak
Target (Rp)
1
Pajak Hotel
199.350.000.000
2
Pajak Restoran
135.000.000.000
3
Pajak Hiburan
45.000.000.000
4
Pajak Parkir
12.000.000.000
5
PPJU
156.000.000.000
6
BPHTB
439.650.000.000
7
Pajak Air Tanah
30.000.000.000
8
Pajak Reklame
23.000.000.000
9
PBB Jumlah
360.000.000.000 1.400.000.000.000
Renja Disyanjak 2014 40
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak 2014 Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program tertentu
selalu
berkaitan
sebagaimana
dengan
ditetapkan
pelaksanaan
dalam
kebijakan
strategi.
Dalam
menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian proram adalah salah satu Cara untuk
Mencapai Tujuan dan Sasaran
Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi: Penetapan kebijakan Program operasional Kegiatan/aktivitas Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:
Spesifik
Terukur
Agresif
Berorientasi kepada hasil
Memiliki jangka waktu tertentu
Renja Disyanjak 2014 41
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam RPJMD 20132018 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka programprogram yang akan dilaksanakan meliputi : Sebagai Program Urusan Wajib (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah; (3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (4) Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan. Sedangkan Program Non Urusan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Adapun untuk merealisasikan program – program tersebut di atas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Renja Disyanjak 2014 42
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 Hasil Analisis Kebutuhan No. (1) I
Program / Kegiatan (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tersampaikannya surat menyurat kepada wajib pajak PBB, Wajib Pajak Reklame dan Wajib Pajak Air Tanah Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
Catatan Penting (7)
12,355,200,000,00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Terkendalinya Target Pajak Daerah
300,000,000,00
Program/kegiatan Baru yang menunjang Pelayanan Administrasi Wajib Pajak
Lancarnya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak
250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Lancarnya PAD Kota Bandung
253,600,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
750,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
302,800,000.00
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
1,000,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Disyanjak Kota Bandung
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disyanjak Kota Bandung
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
6
Penyediaan alat tulis kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Cetakan sebagai sarana administrasi Perkantoran
Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak
1,250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Instalasi Listrik dan Peralatan listrik di Disyanjak
Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak
504,400,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
9
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak
Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Disyanjak
5,436,,775,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
10
Penyediaan peralatan rumah tangga
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpeliharanya kebersihan Kantor di Disyanjak
355,400,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)
Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat Disyanjak Kota Bandung
200,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Kendaraan yang layak jalan setelah service, suku cadang, BBM, Pelumas dan Jasa STNK Terjaganya kebersihan linkungan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Lancarnya Pelayananan kegiatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
Hasil Analisis Kebutuhan No.
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan Penting
Renja Disyanjak 2014 43
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
(1)
(2)
(3)
(4) Tersedianya makanan dan minuman serta gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat
12
Penyediaan makanan dan minuman
Disyanjak Kota Bandung
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi lain
14
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa pengamanan Kantor
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Lancarnya operasional Dinas Pelayanan Pajak
16
Pengadaan Mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
17
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(5) Lancarnya pelayanan makanan dan minuman untuk aparatur, wajib pajak dan Instalasi lain Tersedianya data penunjang untuk tercapainya target PAD Disyanjak
(6)
(7)
317,500,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
400,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
201,600,000.00
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
8,354,800,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Lancarnya kinerja aparat Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan PAD
5,610,400,000.00
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
Tersedianya Meubeulair Penunjang Pelayanan operasional kantor
Tertatanya ruang kantor Disyanjak
500,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
Terlaksananya pemeliharaan gedung Disyanjak Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
1.035,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
18
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer
Tersedianya penunjang kelancaran Pelayanan Kantor
305,200,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
19
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
Lancarnya kegiatan Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
204,200,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
20
Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Ruangan Kantor yang Memadai
Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pelayanan Pajak
700,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
III
Program peningkatan disiplin aparatur
608,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
21
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
608,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2,000,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
22
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Meningkatnya target Pajak daerah
500,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
23
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Peningkatan wawasan dan kinerja aparatur untuk menunjang kenaikan PAD
1,500,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersosialisasikannya peraturan perundangan Pajak daerah kepada wajib Pajak dan masyarakat Tersedianya Kegiatan Bimtek dan Pengembangan Karakter Disyanjak
Terjaganya keamanan Kantor Disyanjak
Terpenuhinya disiplin aparat Dinas Pelayanan Pajak
Hasil Analisis Kebutuhan No.
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Renja Disyanjak 2014 44
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
V
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
VI
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
25
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi
Disyanjak Kota Bandung
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Dokumen Lakip Disyanjak Tahun 2013 Tersusunnya buku mutu ISO Disyanjak
Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Disyanjak, Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tupoksi dan Urtug UPP, Background paper dan Rancangan Kepwal tentang NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, Kajian Mapping Pajak Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
Tersedianya Landasan Hukum mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tersedianya Landasan Hukum mengenai Tupoksi dan Uraian Tugas Disyanjak, tersedianya landasan Hukum mengenai Tupoksi dan Uraian Tugas UPP Disyanjak Tersedianya Landasan Hukum mengenai NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, tersusunnya Kajian Mapping Pajak Daerah
250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
15,275,400,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
1,000,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Hasil Analisis Kebutuhan No.
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Renja Disyanjak 2014 45
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
26
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya Kajian tentang metodologi penetapan target dan data potensi pajak
27
Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Disyanjak Kota Bandung
Sistem Informasi Modul Penerimaan Pajak Daerah yang terintegrasi
28
Inventarisasi dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak/Bukan Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
29
Penyusunan Data Base Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
30
Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi
Disyanjak Kota Bandung
31
Pengendalian kualitatif dan kuantiitatif Pajak Terpadu
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak Meningkatnya pelayanan terhadap wajib Pajak dengan Sistem Informasi berbasis Web Service
2.530,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
3,605,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
1,000,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Tersedianya Bahan Kebijakan penetapan targte pajak daerah
3,000,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Terlaksananya aplikasi Pengelolaan Pemungutan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
950,000,000.00
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
Terlaksananya pembinaan yang optimal terhadap petugas pajak dalam pengelolaan pajak daerah
Meningkatnya Kinerja petugas Pajak
250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
32
Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada Wajib Pajak
Meningkatnya partisipasi aktif wajib pajak daerah untuk membayar pajak
1,250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
33
Pengendalian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Sistem Informasi Tunggakan Pajak Daerah Yang Terintegrasi
Terkendalinya pengawasan terhadap wajib Pajak daerah
150,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
34
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
950,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya Basis data potensi pajak bumi dan bangunan, tersusunnya kajian Penyesuaian NJOP PBB Tahun 2015 Tersediannya aplikasi pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
Hasil Analisis Kebutuhan No.
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Catatan Penting (7)
Renja Disyanjak 2014 46
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
35
Penyusunan Evaluasi Tahun Pendapatan
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Dokumen Realisasi Pendapatan Sektor Pajak
Terevaluasinya Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak
150,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
36
Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran
Disyanjak Kota Bandung
Terkendalinya piutang pajak daerah
Berkurangnya tunggakan piutang pajak
1,440,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
VII
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Disyanjak Kota Bandung
37
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Disyanjak Kota Bandung
250,000,000.00
Tersusunnya Renja Tahun 2015, Tersusunnya Renstra 2014-2018
Terkendalinya Dokumen Renja dan Renstra Dinas Pelayanan Pajak
250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
BAB IV PENUTUP
Renja Disyanjak 2014 47
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014
merupakan
rencana
kegiatan-kegiatan
dalam
rangka
pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2014. Sasaran
yang
ingin
dicapai
dari
rencana
kerja
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan jujur; 2. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
untuk
melunasi
kewajiban membayar pajak; 3. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan Pajak Daerah; 4. Tercapainya target peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 sebanyak 7 (tujuh) program, 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan sebagaimana pada tabel 3.2 terlampir dan rencana target pendapatan
sebesar
Rp.
1.400.000.000.000,-
sebagaimana
terlampir pada tabel 3.1. Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT meridhoinya sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Amin
Renja Disyanjak 2014 48
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PADA RKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG NAMA SKPD
: DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
lembar.....dari......
KODE
1
5.2.01
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2 Belanja Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KINERJA PROGRAM/
LOKASI
KEGIATAN 3
Tersedianya sarana jasa surat menyurat sebagai pendukung pelayanan adminstrasi perkantoran Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
4
TARGET
KEBUTUHAN
SUMBER
CATATAN
TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
DANA
PENTING
CAPAIAN
DANA/PAGU
KINERJA
ANGGARAN Rp.
KINERJA
INDIKATIF Rp.
5
6
9
10
7
8
32.150.000.000.00
28,350,000,000.00
26.500.000.000.00
21,950,000,000.00
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Lancarnya jasa surat menyurat
100,000,000.00
APBD Kota Bandung
Lancarnya jasa surat menyurat
100,000,000.00
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak
250,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak
300,000,000.00
500,000,000.00
APBD Kota Bandung
1,500,000,000.00
APBD Kota Bandung
5.2.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.2.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.2.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
5.2.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Tersedianya Jasa Service, Pelumas dan Suku Cadang sebagai
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Lancarnya pelayananpublik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Lancarnya pelayananpublik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Renja Disyanjak 2014 49
500,000,000.00
1,800,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
KODE
1
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
KINERJA PROGRAM/
TARGET
KEBUTUHAN
SUMBER
CATATAN
TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
DANA
PENTING
CAPAIAN
DANA/PAGU
KINERJA
ANGGARAN Rp.
KINERJA
INDIKATIF Rp.
4 Bandung
5 di Disyanjak
6
9 di Disyanjak
10
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpeliharanya kebersihan kantor
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Disyanjak
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpenuhinya Cetakan dan Penggandaan Disyanjak
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpenuhinya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Disyanjak
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak
LOKASI
KEGIATAN
2 kendaraan dinas/operasional
3 Pendukung Operasional Pelayanan kepada WP
5.2.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
5.2.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
5.2.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.2.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.2.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Cetakan dan Penggandaan Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak sebagai sarana Pelayanan Kepada Wajib Pajak
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
7
8
APBD Kota Bandung
Terpeliharanya kebersihan kantor
400,000,000.00
1.000,000,000.00
APBD Kota Bandung
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Disyanjak
1.200,000,000.00
1,250,000,000.00
APBD Kota Bandung
Terpenuhinya Cetakan dan Penggandaan Disyanjak
1,3000,000,000.00
1,000,000,000.00
APBD Kota Bandung
Terpenuhinya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Disyanjak
1,000,000,000.00
18,290,000,000.00
APBD Kota Bandung
Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak
12,500,000,000.00
250,000,000.00
Renja Disyanjak 2014 50
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
1
2
5.2.01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga
5.2.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
5.2.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
5.2.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5.2.01.20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5.2.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KINERJA PROGRAM/
TARGET
KEBUTUHAN
SUMBER
CATATAN
TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
DANA
PENTING
CAPAIAN
DANA/PAGU
KINERJA
ANGGARAN Rp.
KINERJA
INDIKATIF Rp.
4
5
6
7
9
10
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Disyanjak
750,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Disyanjak
850,000,000.00
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Koran dan Bahan Bacaan di Disyanjak
250,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersedianya Koran dan Bahan Bacaan di Disyanjak
300,000,000.00
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Makanan dan Minuman di Disyanjak
710,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersedianya Makanan dan Minuman di Disyanjak
800,000,000.00
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Disyanjak
400,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Disyanjak
500,000,000.00
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terciptanya keamanan lingkungan kantor
250,000,000.00
APBD Kota Bandung
Terciptanya keamanan lingkungan kantor
400,000,000.00
LOKASI
KEGIATAN 3 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Disyanjak sebagai Pendukung dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Tersedianya jasa pengamanan kantor
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
8
3,800,000,000.00
4,600,000,000.00
Renja Disyanjak 2014 51
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
1
2
5.2.02.10
Pengadaan Mebeulair
5.2.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.2.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5.2.02.29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
5.2.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
5.2.03
5.2.03.02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
KINERJA PROGRAM/
LOKASI
KEGIATAN 3 Tersedianya Meubeulair Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpeliharanya Bangunan / Kantor Disyanjak sebagai Pelayanan Kenyamanan Kepada Wajib Pajak
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Disyanjak sebagai sarana Pelayanan Kepada Wajib Pajak Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak sebagai sarana Pelayanan Kepada Wajib Pajak Tersedianya ruangan kantor yang memadai
Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dalam meningkatkan Disiplin
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
TARGET
KEBUTUHAN
SUMBER
CATATAN
TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
DANA
PENTING
CAPAIAN
DANA/PAGU
KINERJA
ANGGARAN Rp.
KINERJA
INDIKATIF Rp.
5 Terpenuhinya Kebutuhan Meubeulair di Disyanjak Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Disyanjak, gedung validasi, BPHTB, gedung kantor PBB, gedung UPP dan gudang
6
7
10
500,000,000.00
APBD Kota Bandung
1,500,000,000.00
APBD Kota Bandung
9 Terpenuhinya Kebutuhan Meubeulair di Disyanjak Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Disyanjak, gedung validasi, BPHTB, gedung kantor PBB, gedung UPP dan gudang
8
600,000,000.00
1,500,000,000.00
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Disyanjak
500,000,000.00
APBD Kota Bandung
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Disyanjak
600,000,000.00
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak
300,000,000.00
APBD Kota Bandung
Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak
400,000,000.00
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Meningkatnya aparatur dinas pelayanan pajak
1,000,000,000.00
APBD Kota Bandung
Meningkatnya aparatur dinas pelayanan pajak
1,500,000,000.00
600,000,000.00
APBD Kota Bandung
600,000,000.00
APBD Kota Bandung
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya di
650,000,000.00 Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya di
Renja Disyanjak 2014 52
650,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
KODE
1
5.2.05
5.2.05.02
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundangundangan
5.2.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
5.2.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.2.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
KINERJA PROGRAM/
LOKASI
KEGIATAN 3 Aparatur Disyanjak
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
4
TARGET
KEBUTUHAN
SUMBER
CATATAN
TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
DANA
PENTING
CAPAIAN
DANA/PAGU
KINERJA
ANGGARAN Rp.
KINERJA
INDIKATIF Rp.
5 Disyanjak
6
9 Disyanjak
10
7
8
1,000,000,000.00 Tersedianya Kegiatan Sosialisasi dalam Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur Tersedianya Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundangan sebagai sarana dalam Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur Disyanjak
1,000,000,000.00
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundangan di Disyanjak
500,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundangan di Disyanjak
500,000,000.00
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya SDM yang Kompeten di Disyanjak
500,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersedianya SDM yang Kompeten di Disyanjak
500,000,000.00
250,000,000.00
Tersusunnya Dokumen Lakip, Renja dan Rancangan Renstra Sebagai Bahan Laporan Kepada Walikota
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Dokumen Lakip 2013, Renja 2014 dan Rancangan Renstra Disyanjak
250,000,000.00
150,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersedianya Dokumen Lakip 2012 dan Renja 2014
Renja Disyanjak 2014 53
150,000,000.00
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
KODE
1
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2
KINERJA PROGRAM/
LOKASI
KEGIATAN 3
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
4
TARGET
KEBUTUHAN
SUMBER
CATATAN
TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
DANA
PENTING
CAPAIAN
DANA/PAGU
KINERJA
ANGGARAN Rp.
KINERJA
INDIKATIF Rp.
5
6
9
10
7
8
Urusan Wajib
8,350,000,000.00
8.050,000.00
5.2.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
250,000,000.00
200,000,000.00
5.2.21.16
Penyusunan Renstra dan Renja
5.2.17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi
Tersusunnya dokumen renstra, renja dan RKA
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya dokumen renstra, renja dan RKA
250,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersedianya dokumen renstra, renja dan RKA
8,100,000,000.00
200,000,000.00
7,850,000.00
Tersedianya Perda Kota Bandung Sebagai Bahan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Perwal Tupoksi Disyanjak, Penyusunan SOP dan Revisi Perwal Pemungutan Pajak Daerah
600,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersedianya Perwal tentang Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL)
700,000,000.00
5.2.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terlaksananya WP Gathering pada 600 WP
750,000,000.00
APBD Kota Bandung
Terlaksananya WP Gathering pada 600 WP
850,000,000.00
5.2.17.23
Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan
Sistem online pajak dan modul penerimaan daerah
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah
1,500,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah
2,000,000,000.00
5.2.17.05
Renja Disyanjak 2014 54
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
KODE
1
5.2.17.28
5.2.17.43
5.2.17.44
5.2.17.45
5.2.17.46
5.2.17.aa
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
KINERJA PROGRAM/
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KEBUTUHAN
SUMBER
CATATAN
TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
DANA
PENTING
CAPAIAN
DANA/PAGU
KINERJA
ANGGARAN Rp.
KINERJA
INDIKATIF Rp.
9
10
2 Sistem Informasi Manajemen
3
4
5
6
7
Penyusunan Data Base Pajak Daerah
Tersusunnya data potensi PBB
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan PBB
2,000,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersedianya bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan PBB
1,000,000,000.00
Tersedianya informasi teknologi penerimaan PBB
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersediaya aplikasi pengelolaan PBB
950,000,000.00
APBD Kota Bandung
Tersediaya aplikasi pengelolaan PBB
950,000,000.00
Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Meningkatnya ketaatan WP terhadap ketentuan
500,000,000.00
APBD Kota Bandung
Meningkatnya ketaatan WP terhadapketentuan
500,000,000.00
350,000,000.00
Meningkatnya kesadaran WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan
350,000,000.00
750,000,000.00
150,000,000.00
Kegiatan peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknlogi Kegiatan Pengendalian kualitatif dankuantitatif pajak terpadu Kegiatan pengendalian pastisipasi aktif wajib pajak Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi bangunan Kegiatan penyusunan evaluasi tahunan
8
Terlaksananya pengaturan terhadap partisipasi aktif wajib pajak
Meningkatnya kesadaran WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan
Terlaksananya operasi sisir PBB
Meningkatnya penerimaan pendapatan dari sektor PBB
750,000,000.00
Meningkatnya penerimaan pendapatan dari sektor PBB
Tersusunnya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak
Terlaksananya laporan evaluasi tahunan dinas
150,000,000.00
Terlaksananya laporan evaluasi tahunan dinas
Renja Disyanjak 2014 55
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
KODE
1
5.2.17.ab
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN 2 pendapatan
Kegiatan fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran JUMLAH
KINERJA PROGRAM/
LOKASI
KEGIATAN 3
Terlaksananya penyelesaian piutang pajak
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
RENCANA TAHUN 2014
INDIKATOR
4
TARGET
KEBUTUHAN
SUMBER
CATATAN
TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
DANA
PENTING
CAPAIAN
DANA/PAGU
KINERJA
ANGGARAN Rp.
KINERJA
INDIKATIF Rp.
5 pelayanan pajak sebagai dasar penyusunan target pendapatan Meningkatnaya pendapatan dinas pelayanan pajak melalui penyelesaian piutang pajak
6
9 pelayanan pajak sebagai dasar penyusunan target pendapatan Meningkatnaya pendapatan dinas pelayanan pajak melalui penyelesaian piutang pajak
10
250,000,000.00
7
8
40,500,000,000,00
300,000,000.00
36,400,000,000.00
Renja Disyanjak 2014 56