RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014
BUKU I: TEMA, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKOMONI MAKRO
DAFTAR ISI, DAFTAR GAMBAR, DAN DAFTAR TABEL
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN.......................................................................................................................... 1 1.1 TUJUAN................................................................................................................................................. 1 1.2 SISTEMATIKA .................................................................................................................................... 2 BAB 2 KONDISI UMUM ......................................................................................................................... 5 2.1 TINJAUAN PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014 .................................................................... 5 2.2 PEREKONOMIAN NASIONAL ....................................................................................................... 9 2.3 STABILITAS POLITIK .................................................................................................................. 24 2.4 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA..................................................................... 28 2.5 KESEJAHTERAAN RAKYAT ........................................................................................................ 31 2.6 PENANGGULANGAN KEMISKINAN ........................................................................................ 37 2.7 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA................................................... 42 2.8 DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK .................... 47 2.9 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT ...................................................................................... 51 2.10 MASTERPLAN PERCEPATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) .................................................................................................................. 54 2.11 MASALAH DAN TANTANGAN ................................................................................................ 57 2.12 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) ................................................................................................................. 82 2.13 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) ..................................................................................... 83 BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014 ................................................................................83 3.1 GAMBARAN UMUM ....................................................................................................................... 83 3.2 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2014..................................................................... 95 BAB 4 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL ................................................................................. 101 4.1 ARAHAN PEMBANGUNAN ...................................................................................................... 101 4.2 TEMA PEMBANGUNAN ............................................................................................................ 102 4.3 ISU STRATEGIS ............................................................................................................................ 104 4.4 ARAHAN PRESIDEN................................................................................................................... 104 4.5 TINJAUAN PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014 .............................................................. 108 BAB 5 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ....................................................................... 115 5.2 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)................................................................................................................. 141 5.3 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) .................................................................................... 141 5.4 ARAH PEMBANGUNAN BIDANG, PENGARUSUTAMAAN, DAN LINTAS BIDANG 145 5.5 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN ........................................................................... 146
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | DAFTAR ISI
i
BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ........................................................................................ 149 6.1 KEUANGAN NEGARA DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL.................................................. 149 6.2 KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH ................................................................................... 149 BAB 7 PENUTUP................................................................................................................................. 173 7.1 KAIDAH PELAKSANAAN .......................................................................................................... 173 7.2 TINDAK LANJUT .......................................................................................................................... 175
LAMPIRAN I MATRIKS PRIORITAS NASIONAL LAMPIRAN II DAFTAR KEBUTUHAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA
ii
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 TABEL 2.2 TABEL 2.3 TABEL 2.4 TABEL 2.5 TABEL 2.6 TABEL 2.7 TABEL 2.8 TABEL 2.9 TABEL 2.10 TABEL 2.11 TABEL 2.12 TABEL 2.13 TABEL 2.14 TABEL 2.15 TABEL 2.16 TABEL 2.17 TABEL 2.18 TABEL 3.1 TABEL 3.2 TABEL 5.1 TABEL 6.1
PENCAPAIAN SASARAN UTAMA RPJMN 2010-2014 .................................................. 5 PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN ...................................................................... 10 PEMBANGUNAN ENERGI .................................................................................................... 13 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ................................................................................ 14 PEMBANGUNAN IKLIM INVESTASI IKLIM USAHA ................................................... 18 PEMBANGUNAN HUKUM .................................................................................................... 25 PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN .................................................. 27 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA ............................................................. 29 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ......................................................................................... 31 PEMBANGUNAN KESEHATAN .......................................................................................... 34 PENANGGULANGAN KEMISKINAN ................................................................................. 38 TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PKH TAHUN 2007-2013 .................. 39 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA ........................................... 44 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASKA KONFLIK ........................................................................................................... 47 PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT LAINNYA ......................................... 51 KEGIATAN MP3EI YANG DIRENCANAKAN GROUNDBREAKING (GB) TAHUN 2013 ............................................................................................................................ 56 PERAN DAN PERTUMBUHAN EKSPOR INTRA KAWASAN ASEAN ..................... 67 STATUS KEMAJUAN PENYEMPURNAAN REGULASI UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN MP3EI ......................................................................................................... 83 PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2013 – 2014 ............................................................................................................. 99 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2013 – 2014 (USD MILIAR) ............................................................................ 100 SASARAN PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA .. 116 BIDANG DAK TAHUN 2014 ............................................................................................. 155
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | DAFTAR TABEL
iii
DAFTAR GAMBAR PENGANGGURAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN ............................................ 7 STRUKTUR PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL ....................................................... 8 TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA TAHUN 2004-2012 ...................................... 9 PERTUMBUHAN PDB DAN INDUSTRI NON-MIGAS............................................... 21 PENCAPAIAN AEC SCORECARD ASEAN TAHAP I DAN TAHAP II (IMPLEMENTATION RATE) .............................................................................................. 22 PERTUMBUHAN UNIT USAHA DAN TENAGA KERJA UMKM ............................. 24 STATUS INDIKATOR PROXY KESEHATAN IBU DAN ANAK ............................... 35 JUMLAH KASUS HIV DAN AIDS ...................................................................................... 36 AKSES PENDUDUK TERHADAP AIR MINUM DAN SANITASI (%) ................... 36 PENCAPAIAN TARGET PENYALURAN KUR (RP MILIAR) ................................... 41 KEGIATAN MP3EI YANG TELAH GROUNDBREAKING (GB) TAHUN 2011 .... 55 KEGIATAN MP3EI YANG GROUNDBREAKING (GB) TAHUN 2012.................... 56 RENCANA KEGIATAN MP3EI YANG AKAN DI GROUNDBREAKING TAHUN 2013 ........................................................................................................................ 57 FDI REGULATORY RESTRICTIVENESS INDEX BERDASARKAN NEGARA DAN SEKTOR ......................................................................................................................... 61 PROPORSI REGULASI DAERAH YANG BERMASALAH .......................................... 62 RANKING INDEKS KINERJA LOGISTIK NEGARA ASEAN ..................................... 63 FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI NEGARA-NEGARA ASEAN ............. 67 PERKUATAN EKONOMI NASIONAL ........................................................................... 102 RANGKAIAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN SELAMA RPJMN 2010-2014 ............................................................................................................ 104 TINJAUAN PARUH WAKTU RPJMN ............................................................................ 108 PROYEK PRIORITAS YANG AKAN GROUNDBREAKING (GB) TAHUN 2014 ....................................................................................................................... 141 KERANGKA DISAIN MP3KI........................................................................................... 143 TRANSFORMASI STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ................... 144
iv
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 DAFTAR GAMBAR
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 1 PENDAHULUAN
Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2014 berada pada tahap jangka menengah yang kedua yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan visi INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. Sebagai penjabaran terakhir dari RPJMN 2010-2014, RKP 2014 memiliki arti yang penting dalam menuntaskan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu yang Kedua. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP Tahun 2014 disusun berdasarkan arahan visioner Presiden di berbagai kesempatan, perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, serta program-program pembangunan yang pencapaian sasarannya membutuhkan kerja keras. Sesuai dengan berbagai arahan tersebut dirumuskan tema pembangunan tahun 2014 yang penjabarannya dituangkan dalam berbagai prakarsa untuk menjawab isu strategis pembangunan nasional. Selanjutnya, kebijakan pembangunan yang digariskan dalam RKP 2014 dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama, yang diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional, kedua untuk memperkuat pembangunan di berbagai bidang pembangunan, serta ketiga untuk memperkokoh kesatuan wilayah pembangunan seluruh Indonesia. 1.1 TUJUAN
RKP Tahun 2014 disusun agar menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014, di mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di samping itu, RKP Tahun 2014 juga disusun agar menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PENDAHULUAN
1
1.2 SISTEMATIKA
RKP 2014 terdiri atas 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut: Buku I
memuat Tema Pembangunan Tahun 2014 dan Prioritas Nasional yang terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Nasional Lainnya dari RPJMN 2010-2014 serta Isu Strategis menuju terwujudnya Visi, Misi dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Buku II
memuat rencana pembangunan di semua bidangbidang pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2014 yang tercantum dalam Buku I.
Buku III
memuat rencana pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2014 yang tercantum dalam Buku I.
Dalam rangka menjabarkan Tema Pembangunan ke dalam rencana aksi berupa program dan kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional tahun 2014, Buku I ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengantar 1.2 Tujuan 1.3 Sistematika BAB 2 KONDISI UMUM 2.1 Tinjauan Paruh Waktu RPJMN 2010-2014 dan Perkiraan Tahun 2013 2.1 Masalah dan Tantangan BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014 3.1 Gambaran Umum 3.2 Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2014 BAB 4 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 4.1 Arahan Pembangunan 4.2 Tema Pembangunan 4.3 Isu Strategis BAB 5 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 5.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2014 5.2 Arah Pembangunan Bidang, Pengarusutamaan, dan Lintas Bidang 5.3 Arah Pembangunan Kewilayahan BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 6.1 Keuangan Negara 6.2 Kebijakan Fiskal 6.3Kebijakan Transfer Ke Daerah BAB 7 PENUTUP 7.1 Kaidah Pelaksanaan 7.2 Tindak Lanjut
2
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PENDAHULUAN
Bagian terakhir dari Buku I RKP 2014 memuat Rencana Aksi untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan untuk masing-masing prioritas nasional.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PENDAHULUAN
3
BAB 2 KONDISI UMUM
BAB 2 KONDISI UMUM
2.1 TINJAUAN PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014 Visi Indonesia 2014 yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) agenda pembangunan yaitu: (1) Pembangunan ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (3) Penegakan Pilar Demokrasi; (4) Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan (5) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan. Sedangkan sasaran utama RPJMN 2010-2014 dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: (1) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; (2) Sasaran Perkuatan Demokrasi; dan (3) Sasaran Penegakan Hukum. Pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Sedangkan sasaran pembangunan politik ditunjukkan oleh perkuatan demokrasi ditunjukkan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), serta sasaran penegakan hukum ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK). Hasil tinjauan paruh waktu RPJMN ditunjukkan dalam Tabel 2.1.
TABEL 2.1 PENCAPAIAN SASARAN UTAMA RPJMN 2010-2013 2010 No
Sasaran Utama
Target RPJMN
2011
Realisasi
Target RPJMN
2012 Realisasi
Target RPJMN
2013
Realisasi
Target RPJMN
APBN 2013
Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan 1
Pertumbuhan Ekonomi (%)
2
Inflasi (%)
3 4
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat Kemiskinan (%)
5,5- 5,6
6,2
6,0 - 6,3
6,5
6,4 - 6,9
6,2
6,7 - 7,4
6,8
4-6
7,0
4,0 - 6,0
3,8
4,0 - 6,0
4,3
3,5 – 5,5
4,9
7,6
7,1
7,3 - 7,4
6,6
6,7 - 7,0
6,1 (Agt)
6,0 - 6,6
5,8 – 6,1
12,0 - 13,5
13,3
11,5 - 12,5
12,5
10,5 - 11,5
11,7 (Sept)
9,5 - 10,5
9,5 – 10,5
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
32 (0-100)
n.a.
-
Perkuatan Demokrasi 5
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
n.a.
63,2
n.a.
70,0
Penegakan Hukum 6
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
n.a.
2,8 (0-10)
n.a.
3,0 (0-10)
Sumber: BPS, RPJMN 2010-2014, Tinjauan Paruh Waktu RPJMN 2010-2014.
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi
Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang berat dengan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
5
adanya ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan Eropa, masih lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat, serta gejolak harga komoditi dunia terutama minyak mentah dunia. Namun demikian, ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga yang tercermin dari pertumbuhan yang tinggi serta stabilitas ekonomi yang terjaga. Pada tahun 2013, ketidakpastian kondisi ekonomi dunia diperkirakan masih berlanjut namun dengan tekanan yang lebih ringan. Namun demikian kondisi perekonomian dalam negeri menghadapi tantangan yang lebih berat dimana tekanan terhadap inflasi dan fiskal meningkat. Momentum pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tetap terjaga. Perekonomian Indonesia dapat tumbuh sebesar 6,2 persen pada tahun 2010, 6,5 persen pada tahun 2011, dan 6,2 persen pada tahun 2012. Secara rata-rata, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,3 persen selama tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2010 – 2014. Pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut terutama ditopang oleh ketahanan ekonomi domestik yang digambarkan oleh peningkatan investasi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2013, perekonomian Indonesia diupayakan untuk dapat tetap tumbuh diatas 6 persen dengan ketahanan domestik yang terjaga di tengah risiko eksternal yang masih berlanjut dan meningkatnya tantangan internal. 2.1.2.1 Stabilitas Ekonomi
Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 masih terjaga ditengah tekanan ekonomi dunia. Pada tahun 2010, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS menguat, namun kembali melemah hingga tahun 2012. Meskipun demikian, gejolak nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS masih terkendali dengan ratarata bulanan selama periode tahun 2010 sampai tahun 2012 sebesar Rp9.252 per dolar AS, atau menguat 2,2 persen dibandingkan rata-rata bulanan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada awal tahun 2010. Cadangan devisa Indonesia meningkat dari USD96,2 miliar pada tahun 2010, menjadi USD110,1 miliar pada tahun 2011, dan mencapai USD112,8 miliar pada tahun 2012. Laju inflasi periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terkendali di bawah dua digit. Laju inflasi mencapai 7,0 persen pada tahun 2010 yang didorong oleh peningkatan harga komoditi beras dunia serta kenaikan tarif listrik. Pada tahun 2011 dan tahun 2012, laju inflasi dapat terkendali di bawah 5,0 persen. Pada tahun 2013 ditengah meningkatnya tantangan internal dari sisi fiskal dan inflasi stabilitas ekonomi nasional diupayakan tetap terjaga.
2.1.2.2 Pengangguran Pasar tenaga kerja mengalami kemajuan yang berarti, dari tahun ke tahun, dan angka pengangguran dapat diturunkan ke tingkat 5,9 persen pada Februari 2013. Perkembangan ini membawa perubahan yang positif oleh meningkatnya 3 indikator penting dalam pasar tenaga kerja. Pertama, meningkatnya rasio kesempatan kerja terhadap angkatan kerja, baik pekerja usia muda dan pekerja di perkotaan dan perdesaan secara merata. Kedua, meningkatnya struktur pekerja di sektor formal dan menurunnya
6
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
tenaga kerja sektor informal. Ketiga, perkembangan upah dan produktivitas yang membaik. Indikator lainnya yang membaik adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun tingkat pendidikan, khususnya pendidikan SMA ke atas, sehingga jumlah penganggur di semua tingkatan pendidikan menurun, kecuali SMP.
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN 18% 16% 14% SD ke bawah 12%
SMP
10%
SMU
8%
SMK
6%
Diploma Universitas
4% 2% 0% 2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: BPS (diolah).
Struktur lapangan kerja formal dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang berarti antara tahun 2010-2013. Pekerja formal meningkat dari 31,4 persen menjadi 40,0 persen. Sebaliknya pekerja informal menurun dari 68,6 persen menjadi 60,0 persen. Peningkatan tersebut, diikuti dengan perubahan struktur pekerja non-pertanian dari 61,8 persen tahun 2011 menjadi 65,0 persen tahun 2013. Struktur pekerja di sektor industri mengalami perubahan meskipun relatif kecil, dari 12,3 persen meningkat menjadi 13,0 persen. Struktur pekerja di sektor jasa meningkat dari 42,5 persen tahun 2002 menjadi 52,0 persen tahun 2013.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
7
STRUKTUR PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL Formal
100% 80%
69.49%
68.59%
Informal
65.76%
62.71%
60.02%
60% 40%
31.41%
34.24%
37.29%
39.98%
30.51%
2009
2010
2011
2012
2013
20% 0%
Sumber: BPS (diolah).
Perkembangan yang membaik ini diikuti pula oleh meningkatnya upah nominal pekerja dari tahun ke tahun. Upah pekerja di sektor industri, seperti industri tekstil dan makanan/minuman sudah diatas upah minimum. Pada tahun 2012, upah rata-rata pekerja di industri tekstil sebesar Rp1,285 juta dan upah minimum provinsi rata-rata sekitar Rp1,119 juta. Namun demikian, dengan kenaikan upah minimum yang relatif besar di beberapa provinsi pada tahun 2013, dikuatirkan akan membawa dampak terhadap kinerja pasar tenaga kerja. Dengan demikian, tantangan yang akan dihadapi adalah menjaga peluang momentum pertumbuhan ekonomi, untuk dimanfaatkan dalam menciptakan kesempatan kerja, menjaga mereka yang sudah bekerja agar tetap memperoleh pekerjaan, sehingga angka pengangguran dapat terus diturunkan. 2.1.2.3 Kemiskinan
8
Tingkat kemiskinan nasional telah berhasil diturunkan menjadi 12,0 persen pada bulan Maret 2012 dan menjadi 11,7 persen pada September 2012 dibandingkan 12,5 persen pada bulan Maret 2011. Namun demikian, penurunan tingkat kemiskinan tersebut mengalami pelambatan dalam tiga tahun terakhir. Selama tiga tahun terakhir, penurunan kemiskinan tidak lebih dari 1 juta penduduk miskin terangkat dari kategori miskin setiap tahunnya. Salah satu faktor penentu adalah rentannya penduduk miskin terhadap kondisi ekonomi baik nasional maupun ekonomi global. Selain itu, berbagai program penanggulangan kemiskinan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam bentuk empat kelompok program (klaster) ternyata masih belum mampu mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Penanggulangan kemiskinan akan diperkuat melalui strategi pengembangan penghidupan yang berkelanjutan bagi penduduk miskin, selain juga meningkatkan koordinasi pelaksanaan program tersebut yang banyak bersifat lintas sektor.
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA TAHUN 2004-2012 45
35
36.15 16.66
Jiwa (juta)
30
35.1
37.17
17.75
18 34.96
16.58
15.97
32.53
31.02
15.42 14.15
25
16 30.02
29.13
14 12
13.38 12,36
20
12.49
11,66
11.96
10 8
15
6
10
4
5
2
0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
Jumlah Penduduk Miskin
2010
Sep
Sep
Persentase (%)
40
20 39.3
0
2011 20112012 2012
Persentase Penduduk Miskin
Sumber: BPS, berbagai tahun (diolah), Catatan: angka dari Maret ke Maret kecuali disebutkan lain
2.1.2.4 Demokrasi dan Hukum
Perkuatan pilar demokrasi juga menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya IDI dari 63,17 pada tahun 2010 menjadi 70,00 pada tahun 2011. Untuk mencapai target RPJMN yakni rerata IDI sebesar 70, dibutuhkan kerja keras semua komponen bangsa. Sedangkan pencapaian penegakan hukum, IPK telah meningkat dari 2,8 (skala 010) pada tahun 2010 menjadi 32 (skala 0 -100) pada tahun 2012. Walau demikian sasaran RPJMN sebesar 5,0 (skala 0-10) diperkirakan sulit tercapai. Selanjutnya hasil tinjauan paruh waktu RPJMN 2010-2014 akan diuraikan menurut prioritas nasional yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan konfigurasi Kabinet Indonesia Bersatu yang Kedua, yaitu: (1) Perekonomian Nasional; (2) Politik, Hukum, dan Keamanan; dan (3) Kesejahteraan Rakyat.
2.2 Perekonomian Nasional
Kinerja perekonomian nasional di luar pertumbuhan dan stabilitas ekonomi makro yang diuraikan pada bagian berikut ini mencakup capaian prioirtas nasional ketahanan pangan, energi, infrastruktur, iklim usaha dan investasi, kreativitas dan inovasi teknologi serta kegiatan prioritas lainnya di bidang perekonomian.
2.2.1 Ketahanan Pangan
Kinerja ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan produksi pada beberapa komoditas pangan utama, namun demikian belum dapat mewujudkan ketahanan pangan yang mantap. Dari tahun 2010 hingga 2012, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh dengan rata-rata 3,3 persen per tahun, atau masih di bawah target RPJMN 2010-2014 yang besarnya 3,7-3,9 persen per tahun. Uraian RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
9
lebih rinci, capaian pembangunan ketahanan pangan ditunjukkan dalam Tabel 2.2.
TABEL 2.2 PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN SASARAN
INDIKATOR (%)
Pertumbuhan Pertanian
PDB Pertanian
Peningkatan Produksi Pangan Utama
Padi Jagung Kedelai Gula Daging Sapi Perikanan Nilai Tukar Petani Luas Layanan Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi (ha)
Kesejahteraan Petani Sawah Beririgasi
BASELINE (2009)
REALISASI
4,0
2010 3,0
2011 3,4
2012 4,0
6,8 8,0 25,6 - 2,9 16,2 10,8 101,2
3,2 4,0 - 6,9 7,0 6,7 18,8 102,8
- 1,1 - 3,7 - 6,2 - 17,3 11,2 6,2 105,8
5,0 9,8 0,0 16,75 4,2 11,8 105,9
623.909
293.044
284.137
589,443
Sumber BPS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementrian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012
Dari sisi penyediaan pangan, produksi padi yang merupakan bahan pangan utama di Indonesia, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 5,0 persen, yaitu dari 65,8 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta ton GKG pada tahun 2012 (BPS Angka Sementara, 2012). Hal ini mendorong tercapainya surplus beras nasional pada tahun 2012 sebesar 5,7 juta ton. Rata-rata pertumbuhan produksi padi per tahun selama periode 2010-2012 adalah sebesar 2,4 persen, masih di bawah target untuk mencapai surplus beras 10 juta ton sebesar 3,6 persen per tahun. Untuk tahun 2013, produksi padi ditargetkan mengalami meningkat sebesar 6,3 persen dibandingkan tahun 2012. Seperti halnya komoditas padi, pada tahun 2012 komoditas jagung juga mengalami peningkatan produksi, yaitu sebesar 9,8 persen, dari 17,6 juta ton di tahun 2011 menjadi 19,4 juta ton di tahun 2012 (BPS Angka Sementara, 2012). Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan produksi jagung selama periode 2010-2012 adalah sebesar 3,4 persen per tahun, masih lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMN 2010-2014 sebesar 10,0 persen per tahun. Pertumbuhan produksi jagung di tahun 2013 ditargetkan mencapai 8,3 persen. Komoditas kedelai pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan produksi , yaitu dari 851,3 ribu ton di tahun 2011 menjadi 851,7 ribu ton di tahun 2012, atau mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen (BPS Angka Sementara, 2012). Rata-rata pertumbuhan produksi kedelai selama periode 2010-2012 adalah sebesar -4,3 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan target RPJMN 2010-2014 sebesar 20,0 persen. Untuk tahun 2013, produksi kedelai ditargetkan dapat mengalami pertumbuhan sebesar 18,4 persen. Peningkatan produksi juga dialami oleh komoditas gula. Pada tahun 2012, produksi gula mengalami peningkatan sebesar 15,9 persen
10
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
dibanding tahun 2011 (Dirjen Perkebunan, Kementan, 2013). Selama periode 2010-2012 produksi gula mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,3 persen, masih di bawah target petumbuhan produksi yang tertuang di dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 12,6 persen. Pada tahun 2013, pertumbuhan produksi gula ditargetkan mampu mencapai 9,2 persen. Sama halnya dengan komoditas utama pertanian lainnya, komoditas daging juga menunjukkan peningkatan produksi di tahun 2012, yaitu sebesar 11,0 persen, dari 0,47 juta ton di tahun 2011 menjadi 0,52 juta ton di tahun 2012 (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, 2013). Pertumbuhan produksi daging per tahun selama periode 2010-2102 yaitu sebesar 8,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMN 2010-2014 sebesar 7,3 persen. Untuk tahun 2013, pertumbuhan produksi daging ditargetkan naik sebesar 9,5 persen. Pada tahun 2012 produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 11,8 persen, dari 13,6 juta ton di tahun 2011 menjadi 15,3 juta ton di tahun 2012, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,8 ton dan perikanan budidaya sebesar 9,5 juta ton. Peningkatan produksi ikan tersebut didominasi oleh perikanan budidaya, khususnya rumput laut, nila, bandeng, udang, lele, mas, dan patin. Sementara itu produksi perikanan tangkap juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,8 persen. Pada tahun 2013, diperkirakan produksi perikanan akan meningkat menjadi 18,5 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,5 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 13,0 juta ton. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian diantaranya irigasi serta penyediaan pupuk dan benih bersubsidi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian swasembada berkelanjutan. Pada tahun 2012, telah dilaksanakan peningkatan jaringan irigasi seluas 94,8 ribu ha dan rehabilitasi seluas 589,4 ribu ha antara lain Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lhok Guci di Kab. Aceh Barat-Prov. NAD, Pembangunan/Peningkatan Daerah Irigasi Way Bumi Agung di Kab. Lampung Utara-Prov. Lampung, Pembangunan Bendung Slinga di Kab. Purbalingga-Prov Jateng, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Batang Alai di Kab. Hulu Sungai Tengah-Prov. Kalsel. Pada tahun 2013 upaya ini dilanjutkan dengan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 77,74 ribu ha dan rehabilitasi seluas 238,14 ribu ha, antara lain Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lhok Guci di Kab. Aceh Barat-Prov. NAD (lanjutan), Pembangunan Bendung D.I. Belutu di Kab. Deli Serdang-Prov. Sumut, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Air Lakitan di Kab. Musirawas-Prov. Sumsel, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Leuwigoong di Kab. Garut-Prov. Jabar, Peningkatan Jaringan irigasi Peterongan di Kab. Jombang-Prov. Jatim, Pembangunan D.I Bajo di Kab. Luwu-Prov. Sulsel (lanjutan), Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Way Apu, P. Buru, di Kab. Buru-Prov. Maluku (lanjutan). Disamping itu, dalam rangka peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan waduk dan embung yang telah diselesaikan pada tahun 2012 adalah pembangunan Waduk Rajui di Provinsi NAD dengan kapasitas 2,6 juta m3, serta 175 embung yang tersebar di RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
11
seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, direncanakan satu waduk akan selesai terbangun yaitu Waduk Marangkayu di Kab. Kutai Kartanegara-Prov. Kaltim. Selain itu, Pemerintah akan melaksanakan pembangunan 252 embung, serta melanjutkan pembangunan beberapa waduk, antara lain Waduk Pandanduri, Waduk Jatigede, dan Waduk Karian. Dukungan lain adalah penyediaan pupuk dan benih bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2012 sebanyak 8,9 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 8,3 juta ton (Dirjen PSP, Kementan, 2013). Pada tahun 2013, penyaluran pupuk bersubsidi ditargetkan sebesar 7,3 juta ton. Sementara itu, penyaluran bantuan benih unggul/subsidi benih pada tahun 2012 untuk padi adalah sebesar 103,4 ribu ton, untuk jagung 4,3 ribu ton, dan untuk kedelai adalah sebesar 13,5 ribu ton. Jumlah penyaluran bantuan benih unggul/subsidi benih padi, jagung dan kedelai pada tahun 2012 adalah sebesar 121,2 ribu ton. Jumlah penyaluran bantuan benih unggul/subsidi benih untuk seluruh komoditas tersebut lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk tahun 2013, ditargetkan penyaluran bantuan benih unggul/subsidi benih padi, jagung dan kedelai adalah sebesar 127,5 ribu ton. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Desember 2012 adalah sebesar 105,9, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada level 105,8; sementara itu Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2012 mencapai 105,4. 2.2.2 Energi
Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas energi, pemanfaatan energi alternatif terutama panas bumi, dan melakukan konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Pencapaian pemenuhan kebutuhan energi disajikan dalam Tabel 2.3. Peningkatan kapasitas energi utamanya adalah produksi minyak bumi dan kapasitas pembangkit listrik termasuk rasio elektrifikasi. Produksi minyak bumi menurun dari 945 ribu barel perhari pada tahun 2010 menjadi 877 ribu barel perhari pada tahun 2012. Untuk tahun 2013, produksi minyak bumi diperkirakan mencapai 900 ribu barel per hari. Produksi gas bumi juga mengalami tren menurun. Pada tahun 2010, produksi gas bumi dapat mencapai 1.582 ribu barel setara minyak per hari, turun menjadi 1.508 dan 1.464 ribu barel setara minyak per hari pada tahun 2011 dan 2012. Pada 2013 diperkirakan produksi gas bumi akan kembali menurun menjadi sebesar 1.360 ribu barel setara minyak per hari. Dengan kecenderungan ini, maka target RPJMN diperkirakan tidak akan tercapai. Di sektor ketenagalistrikan, selama kurun waktu 2010 – 2012 terdapat penambahan kapasitas pembangkit listrik rata-rata 4.035 MW per tahun. Pada tahun 2012, kapasitas pembangkit listrik telah mencapai 44.064 MW atau meningkat sekitar 10,5 Persen bila dibandingkan dengan kapasitas pembangkit listrik tahun 2011 sebesar 39.885 MW. Demikian halnya juga dengan rasio elektrifikasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Rasio elektrifikasi pada
12
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
tahun 2010 mencapai 67,2 persen, meningkat menjadi 73,0 persen pada tahun 2011 dan 76,6 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013, kapasitas pembangkit listrik diperkirakan bertambah sebesar 4.097 MW atau menjadi 48.161 MW dan rasio elektrifikasi diperkirakan dapat mencapai 79,3 persen.
TABEL 2.3 PEMBANGUNAN ENERGI
No
Indikator
Satuan
Realisasi
Baseline (2009)
2010
2011
2012
945
902
877
2.024
5.902
4.179
33.983
39.885
44.064
1
Produksi Minyak Bumi
Ribu Barel/Hari
949
2
Kapasitas Pembangkit
Tambahan (MW) Terpasang (Kumulatif MW)
31.959
3
Rasio Elektrifikasi
Persen
65,79
67,15
72,95
76,56
1.179
1.189
1.226
1.341
2/ 6.210
6/ 19.376
9/ 45.576
13/ 56.168
n.a
FEED
4
8
4
Kapasitas PLTP
5
Pembangunan Jaringan Gas Kota
Terpasang (Kumulatif MW) Kota/Sambungan Rumah (Kumulatif)
6
Pembangunan SPBG
Unit (Kumulatif)
Keterangan : FEED = Front End Engineering Design Sumber: Kementerian ESDM
Pada tahun 2010, kapasitas terpasang pembangkit listrik yang bersumber dari panas bumi (PLTP) adalah sebesar 1.189 MW dan dapat ditingkatkan menjadi 1.226 MW pada tahun 2011 dan 1.341 MW pada tahun 2012. Pada tahun 2013, diperkirakan kapasitas terpasang menjadi 1.346 MW. Dengan lambatnya perkembangan peningkatan kapasitas PLTP terpasang saat ini, diperkirakan target RPJMN untuk tahun 2014 akan sulit dicapai. Pembangunan jaringan gas kota ke rumah tangga juga berjalan dengan cukup baik. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, pemerintah telah membangun jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 56.000 sambungan di 13 kota yaitu Palembang 3.311 sambungan rumah (SR), Surabaya 2.900 SR, Sidoarjo 8.647 SR, Depok 4.000 SR, Tarakan 3.666 SR, Bekasi 4.628 SR, Bontang 3.960 SR, Sengkang 4.172 SR, Rusun Jabodetabek 5.234 SR, Prabumulih 4.650 SR, Jambi 4.000 SR, Bogor 4.000 SR dan Cirebon 4.000 SR. Pada tahun 2013, direncanakan akan dibangun jaringan gas kota di Ogan Ilir, Subang, Blora, dan Sorong untuk 16.000 SR. Untuk sektor transportasi, konversi penggunaan BBM ke BBG memerlukan upaya kerja keras yang lebih giat lagi. Saat ini, jumlah SPBG yang dibangun pemerintah baru mencapai 8 unit dari 21 unit yang direncanakan, yaitu di Palembang 4 unit (tahun 2011), Surabaya 2 unit, Gresik 1 unit, dan Sidoarjo 1 unit (tahun 2012). Sementara SPBG yang sudah beroperasi baru di Palembang. Pada tahun 2013, direncanakan akan dibanguna 7 SPBG di Balikpapan 2 unit, Samarinda 2 unit, dan 3 unit di Jabodetabek. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
13
2.2.3 Infrastruktur
Program pembangunan infrastruktur yang mencakup sektor transportasi, perumahan dan permukiman, informasi dan telekomunikasi, pengairan dan irigasi. Secara umum pembangunan infrastruktur diperkirakan dapat mencapai sasaran RPJMN 20102014, lihat Tabel 2.4.
TABEL 2.4 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR No
Status Awal (2009)
Indikator
87,0
2011 87,7
2012 90,5
2.530
3.292
10.830
135
81
216
319
170
65
150
275
60
157
205
607
90,2 9,0 106
98,1 9,0 89
98,8 9,5 159
98,8 9,9 435
24.051 (72,5%)
27.670 (83,4%)
30.413 (91,6%)
31.392 (94,6%)
311 (63%)
311 (63%)
328 (66%)
343 (69%)
Konstruksi
Paket 22-29
Paket 22-29
Paket 30-31
135
188
296
1
Kemantapan Jalan Nasional (%)
87,3
2
Panjang Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km) Panjang jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda (km) Jumlah Bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi
2.443
3 4 5
Jumlah fasilitas pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan yang dibangun dan ditingkatkan.
6
Pangsa angkutan laut armada pelayaran nasional (%): a. Domestik (D) b. Ekspor-Impor (E-I)
7
Jumlah Rusunawa Terbangun (Twin Block)
8
Desa yang dilayani akses telekomunikasi
9
Ibukota Kab/Kota yang terhubung secara broadband
10
Diselesaikannya pembangunan Kanal Banjir Timur paket 22 s/d 29
11
Jalan tol yang dibangun pemerintah dan swasta (Km)
Realisasi (k)
85
2010 1)
2)
Keterangan: 1) Terdapat penambahan panjang jalan nasional dari 34.628,83 Km menjadi 38.569,82 Km 2) Pekerjaan tambahan untuk penyelesaian konstruksi Kanal Banjir Timur Jakarta [k] Kumulatif Sumber: 1) Kementerian Pekerjaan Umum 2) Kementerian Perhubungan
2.2.3.1 Transportasi
14
Pada sektor jalan, pencapaian kinerja ditunjukkan dengan meningkatnya kemantapan jalan nasional dari 87 persen pada tahun 2010 menjadi 90,5 persen pada tahun 2012. Sementara panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran meningkat dari 2.530 km pada tahun 2010 menjadi 10.830 km pada tahun 2012. Pada tahun 2012, preservasi jalan mencapai sepanjang 36.267,00 km dan preservasi jembatan sepanjang 289.909,00 meter. Peningkatan kapasitas jalan (pelebaran) sepanjang 4.632,00 km dan peningkatan jumlah jembatan yang dibangun sepanjang 9.746,00 meter. Jumlah flyover/underpass yang dibangun sepanjang 6.890,00 meter. Sementara perkiraan pencapaian tahun 2013 antara lain preservasi jalan sepanjang 35.071,00 km dan preservasi jembatan sepanjang 247.692,00 meter; peningkatan kapasitas jalan (pelebaran) sepanjang 4.277,6 km dan peningkatan jumlah jembatan yang dibangun sepanjang 7.164,00 meter. Jumlah flyover/underpass yang dibangun sepanjang 3.510,00 meter.
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
Pembangunan infrastruktur perkeretaapian pada tahun 2012 meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk jalur ganda sepanjang 103,08 km sehingga dari tahun 2010 hingga 2012 secara kumulatif telah dibangun 319 km terutama lintas utara dan selatan Pulau Jawa. Di samping itu juga telah diselesaikan: peningkatan kondisi dan pengaktifan kembali jalur kereta api sepanjang 79,35 km; pengadaan rel kereta api sepanjang 550 Km’sp; peningkatan jumlah sarana KA sebanyak 20 paket; serta peningkatan persinyalan untuk keselamatan kereta api sejumlah 68 paket. Pada tahun 2013 pembangunan meliputi: pembangunan jalur KA baru termasuk jalur ganda sepanjang 383,37 km terutama lintas utara dan selatan Pulau Jawa; peningkatan kondisi dan pengaktifan kembali jalur kereta api sepanjang 22,81 km; pengadaan rel kereta api sepanjang 192 Km’sp; peningkatan jumlah sarana KA sebanyak 18 paket; serta peningkatan persinyalan untuk keselamatan kereta api sejumlah 64 paket. Rehabilitasi bandar udara (bandara) secara kumulatif dari tahun 2010 hingga 2012 telah mencapai 275 bandara, termasuk bandara strategis, yaitu Bandara Kuala Namu-Medan Baru, dan Bandara Samarinda Baru. Sementara untuk daerah perbatasan dan rawan bencana telah dibangun sebanyak 14 bandara. Penyelenggaraan prasarana keamanan penerbangan sebanyak 104 dan prasarana navigasi penerbangan 222 paket. Tahun 2013 akan dilaksanakan pengembangan dan rehabilitasi bandara di daerah perbatasan dan rawan bencana sebanyak 41 bandara; dan peningkatan keselamatan melalui pengadaan 16 paket dan prasarana navigasi sebanyak 187 paket. Pada sektor transportasi laut pada tahun 2012, jumlah pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan yang fasilitasnya dibangun dan ditingkatkan mencapai 245 sehingga dari tahun 2010 hingga 2012 secara kumulatif mencapai 607 pelabuhan. Pelabuhan strategis yang telah dibangun dan dikembangkan antara lain Pelabuhan Belawan, Dumai, Tanjung Priok, Batang, Kendal, Probolinggo, Sape, Kariangau, Pantoloan, Bitung, Ternate dan Arar-Sorong. Di samping itu untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dilakukan peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebanyak 89 menara suar, 250 rambu suar dan 85 pelampung suar. Pada tahun 2013 dilaksanakan peningkatan dan rehabilitasi pelabuhan strategis mencakup Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, dan Bitung; serta peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebanyak 24 menara suar, 53 rambu suar dan 43 pelampung suar. Dengan ketersediaan infrastruktur perhubungan laut di atas, kinerja usaha angkutan laut ditunjukkan dengan besarnya pangsa angkutan laut yang diperoleh armada pelayaran nasional yaitu 98,8 persen untuk angkutan domestik, namun untuk angkutan ekspor-impor baru mencapai 9,9 persen. Untuk mendukung program penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar-pulau yang terintegrasi (national connectivity) telah dilaksanakan pembangunan Terminal Tipe A (antar propinsi) dan terminal antar lintas batas negara yang tersebar di 31 lokasi. Di samping itu, telah dilaksanakan pembangunan 15 unit dermaga penyeberangan baru, 38 unit dermaga penyeberangan lanjutan dan 11 unit dermaga penyeberangan yang telah selesai pembangunannya RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
15
yang tersebar di 12 lokasi. Sedangkan pada tahun 2013, pelaksanaan pembangunan Terminal Tipe A dan terminal antar lintas batas negara tersebar di 24 lokasi diperkirakan dapat dicapai. Disamping itu dapat dilaksanakan pembangunan dermaga darat di sejumlah 61 lokasi berupa dermaga sungai, danau, dan penyeberangan. 2.2.3.2 Perumahan dan Permukiman
2.2.3.3 Komunikasi dan Informatika
2.2.3.4 Pengairan dan Irigasi
16
Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar serta untuk mendukung pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), pada tahun 2010 sampai 2012 Pemerintah telah membangun 435 Twin Block (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa), fasilitasi pembangunan rumah swadaya sebanyak 32.512 unit, peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 285.738 unit, dan penyaluran Fasilitasi Likuiditas Perumahan dan Permukiman untuk 280.555 unit. Selanjutnya pada tahun 2013 diperkirakan dapat dicapai pembangunan 182 TB rusunawa, fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 196.748 unit, dan penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 94 Ha. Dengan demikian untuk mencapai sasaran RPJMN 2010-2014 pembangunan twin block rusunawa memerlukan kerja keras. Kinerja pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2010-2012 ditunjukkan antara lain oleh jumlah desa yang telah dilayani akses telekomunikasi dan jumlah ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara broadband. Pencapaian hingga tahun 2012 adalah telah beroperasinya akses telekomunikasi (Desa Berdering) di 31.392 desa atau 94,6 persen dari target 33.184 desa dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 6.694 desa ibukota kecamatan melebihi dari target 5.748 desa sebagai bagian dari program Universal Service Obligation (USO). Di samping itu telah tersedia layanan broadband di 29 provinsi (88 persen) dan 343 ibukota kabupaten/kota (69 persen). Pada tahun 2013 akan dilaksanakan: (1) pembangunan jaringan telekomunikasi serat optik yang menghubungkan SulawesiMaluku-Papua sehingga penyediaan layanan broadband diharapkan dapat menjangkau 83 persen ibukota kabupaten/kota oleh PT Telkom; (2) pembangunan Palapa Ring yang didanai oleh Pemerintah melalui Information and Communication Technology (ICT) Fund dapat dimulai; (3) penyelesaian penyediaan jasa akses telekomunikasi sehingga target 33.184 desa (Desa Berdering) terpenuhi. Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar sumber daya air bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pencapaian target MDGs, pada tahun 2012 telah dicapai peningkatan kapasitas air baku sebesar 14,94 m3/detik, diantaranya di Air Baku Regional Bregas (Brebes-Tegal-Selawi)-Jawa Tengah, Air baku LamonganJawa Timur, Telagawaja-Bali, Teluk Lerong Samarinda-Kalimantan Timur dan Maron Pacitan - Jawa Timur. Pada tahun 2013, diperkirakan pembangunan sarana/prasarana air baku akan dapat meningkatkan kapasitas sebesar 9,73 m3/detik, serta melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan kapasitas prasarana air baku sebesar 7,76 m3/detik antara lain Air Baku Galang Batang di Kab. Bintan-Prov. Kepri, Air Baku Kota Lahat-Prov. Sumsel, Intake dan Pipa Transmisi Air Baku (SPAM) di Kota Bandung-Prov. Jabar, Air Baku Sungai Semalagi di Kota Singkawang-Prov. Kalbar, Air Sungai
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
Saluki Gumbasa Spam Regional Pasigala-Prov. Sulteng, Air Baku Malillin Mengkendek di Kab. Tana Toraja-Prov. Sulsel, Air Baku Telagawaja di Kab. Karangasem-Prov. Bali, Air Baku di P. Timor Bagian Barat, Air Baku Dusun Wai Mital, P. Haruku, Kab. Maluku Tengah-Prov. Maluku. Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, sektor infrastruktur memberikan kontribusi melalui penyediaan infrastruktur keirigasian dimana pada tahun 2012 telah dilakukan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing seluas 94,8 ribu ha dan 589,4 ribu ha dengan lokasi antara lain pembangunan jaringan irigasi D.I. Lhok Guci di Kab. Aceh Barat-Prov. NAD, D.I. Way Bumi Agung di Kab. Lampung Utara-Prov. Lampung, D.I. Batang Alai di Kab. Hulu Sungai Tengah-Prov. Kalsel; pembangunan Bendung Slinga di Kab. Purbalingga-Prov Jateng. Sementara itu Pemerintah pada tahun 2013 juga melaksanakan pembangunan/peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing seluas 77,74 ribu ha dan 238,4 ribu ha, dengan lokasi antara lain lanjutan pembangunan jaringan irigasi D.I. Lhok Guci di Kab. Aceh Barat-Prov. NAD, D.I Bajo di Kab. Luwu-Prov. Sulsel, D.I. Way Apu, P. Buru, di Kab. Buru-Prov. Maluku; pembangunan bendung D.I. Belutu di Kab. Deli Serdang-Prov. Sumut; pembangunan jaringan irigasi D.I. Air Lakitan di Kab. Musirawas-Prov. Sumsel, D.I. Leuwigoong di Kab. Garut-Prov. Jabar, Peterongan di Kab. JombangProv. Jatim. Selain itu dalam rangka peningkatan ketersediaan air, Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan Waduk Rajui di Provinsi NAD dengan kapasitas 2,6 juta m3. Selain itu juga dilakukan pembangunan 175 embung yang tersebar di seluruh Indonesia. Waduk Marangkayu di Kab. Kutai Kartanegara-Prov. Kaltim juga diperkirakan tuntas terbangun pada tahun 2013 selain pembangunan 252 embung dan beberapa waduk, antara lain Waduk Pandanduri, Waduk Jatigede, dan Waduk Karian. Dalam rangka pengurangan dampak akibat banjir, pada tahun 2012 telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang 605,97 km antara lain normalisasi dan pengerukan secara multiyears sungai Pesanggrahan, Angke dan Sunter di Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane; serta pembangunan Bendung Gerak/ Bojonegoro Barrage di WS Bengawan Solo. Disamping itu, juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali lahar/sedimen sebanyak 95 buah pada daerah-daerah rawan bencana. Pada tahun 2013 kegiatan yang akan dilakukan antara lain: (i) lanjutan pembangunan Bendung Gerak Sembayat dan Jabung Ring Dike sebagai bagian dari instrumen pengendali banjir di Bengawan Solo Hilir, (ii) pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 447,29 km dan pembangunan dan rehabilitasi pengaman pantai sepanjang 73,15 km, dan (iii) pembangunan dan rehabilitasi pengendali lahar/sedimen gunung berapi sejumlah total 71 buah. 2.2.3.5 Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), telah berhasil dibangun jalan tol yang secara kumulatif pada tahun 2012 mencapai 296 km. Pelaksanaan KPS yang lain adalah: (i) telah beroperasi untuk 1 proyek air minum yaitu sistem penyediaan air minum Kabupaten RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
17
Tangerang; (ii) telah konstruksi untuk 3 proyek jalan Tol Nusa Dua Bandara Ngurah Rai-Benoa, Solo-Ngawi, Ngawi-Kerosono; (iii) telah selesai proses transaksi untuk 1 proyek listrik yaitu PLTU Jawa Tengah; (iv) dalam proses transaksi untuk 17 proyek yaitu 3 proyek air minum di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, 2 proyek kelistrikan di Sumatera, 8 proyek jalan tol di Sumatera dan Jawa, 2 proyek persampahan di Jawa, dan 2 proyek transportasi di Bali dan Kalimantan; (v) persiapan proses transaksi untuk 13 proyek yaitu 5 proyek air minum di Jawa, Sulawesi dan Bali, 1 proyek kelistrikan di Sulawesi, 4 proyek transportasi di Jawa dan Sulawesi, 3 proyek persampahan Sumatera dan Jawa. 2.2.4 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Hasil tinjauan paruh waktu RPJMN 2010-2014 untuk pembangunan iklim investasi dan usaha disajikan pada Tabel 2.5. Pada umumnya semua indikator diperkirakan dapat mencapai sasaran RPJMN. Namun ada 3 (indikator) indikator utama yang perlu didorong pencapaiannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014, yaitu: (1) jumlah perusahaan pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE; (2) persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan dan jumlah lokasi KEK yang ditetapkan; serta (3) tersusunnya peraturan tentang kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (kontrak dan outsourcing), serta pengupahan.
TABEL 2.5 PEMBANGUNAN IKLIM INVESTASI IKLIM USAHA
No
Indikator
1
Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah (Prov/Kab/Kota) Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan SPIPISE
2 3 4 5 6
7
Jumlah pasar percontohan dan pusat distribusi (unit) Jumlah perusahaan pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan Tersusunnya peraturan tentang kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (kontrak dan outsourcing), serta pengupahan.
Status Awal (2009) 360
Sumber: Evaluasi Paruh Waktu, RPJMN 2010-2014, Bappenas
18
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
2010
2011
2012
394
420
444
-
33 Prov dan 40 kab/kota
33 Prov dan 50 kab/kota
33 Prov dan 50 kab/kota
10
12 dan -
15 dan 1
20 dan 1
NA
1.536
2.064
2.618
-
-
-
80% 2 lokasi
Masuk dalam Prolegnas
Jumlah lembaga kerjasama bipartit di perusahaan dalam rangka pencapaian kesepakatan hubungan kerja
Realisasi
380
Naskah Akademis
13.246
Penundaan revisi dan dikeluarkan dari Prolegnas 13.912
Permenakertrans No. 13 tahun 2012, dan No.19 Tahun 2012. 14.339
Dalam kondisi ekonomi dunia yang mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 masih dalam tingkat yang cukup tinggi, dengan didukung oleh investasi dalam bentuk PMTB (pembentukan modal tetap domestik bruto) yang tumbuh 9,8 persen, sementara pada tahun 2011 hanya 8,8 persen. Stabilitas dan daya tahan perekonomian Indonesia di tengah gejolak krisis ekonomi internasional, serta kemampuan dalam menarik dan meningkatkan investasi telah dinilai positif dan diapresiasi oleh berbagai lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Rating, Moodys Investor Rating, Standard and Poor, dan Japan Credit Rating yang menempatkan Indonesia pada peringkat investment grade (layak investasi) dengan positive outlook sepanjang tahun 2012. Perekonomian dunia pada tahun 2013 diperkirakan akan sedikit lebih dibanding tahun 2012 dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 3,3 persen (World Bank, April 2013) sehingga target investasi dalam bentuk PMTB diharapkan tumbuh sebesar 6,9 persen. Salah satu hambatan dalam iklim investasi adalah peraturan ketenagarkerjaan yang sampai saat ini belum dapat disempurnakan, terutama pasal-pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan kompensasi dan penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK), hubungan kerja (perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing), dan pengupahan. Dengan masih terkendalanya revisi UU Nomor 13/2003, maka tantangan terbesar adalah mengupayakan pengurangan gejolak dalam pasar kerja dengan mengedepankan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha dalam penentuan upah, syarat kerja, dan hubungan kerja. Dengan demikian, penguatan kelembagaan hubungan industrial menjadi upaya strategis ke depan, dengan mendorong terwujudnya perundingan kolektif (collective bargaining) melalui perundingan yang mengadopsi prinsip-prinsip tata cara perundingan dengan itikad baik (code of good faith). 2.2.5 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Pembangunan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi telah berada pada jalur yang diperkirakan dapat mencapai target RPJMN. Dalam hal pembangunan kebudayaan telah dicapai berbagai kemajuan yang ditandai antara lain dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa, upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebhinekaan budaya, karya seni dan ilmu serta apresiasinya. Pembangunan yang telah diselesaikan antara lain: (1) pengelolaan terpadu cagar budaya: Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Prambanan dan Kawasan Situs Manusia Purba Sangiran; (2) revitalisasi 6 museum, yaitu Museum Subak Bali, Museum Asmat Jakarta, Museum Batik Pekalongan, Museum Bekon Blewut NTT, Museum Satria Mandala Jakarta dan Museum Asimbojo Bima NTB; (3) peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi di 33 perpustakaan provinsi, 350 perpustakaan kabupaten/kota, 2.233 perpustakaan desa, dan penyediaan 184 mobil perpustakaan keliling, (4) fasilitasi penyediaan sarana seni budaya di 25 provinsi dan 399 kabupaten/kota; (5) pelaksanaan 13 penelitian bidang kebudayaan dan 148 penelitian bidang arkeologi; (6) fasilitasi penyelenggaraan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
19
33 pergelaran, pameran, festival, workshop dan lomba, 11 event festival film di dalam dan luar negeri, sensor film 42.200 judul film/video/iklan; (7) fasilitasi peningkatan kreativitas dan kapasitas di bidang iptek dan imtaq bagi 3.180 orang dan di bidang seni, budaya, dan industri kreatif bagi 3.180 orang. Untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, pada tahun 2012 telah dilaksanakan 39 paket riset dasar dan 130 paket riset terapan. Sedangkan untuk mendorong inovasi teknologi telah dilaksanakan 50 paket difusi iptek dan 119 paket riset sistem produksi. Di samping itu juga dilaksanakan 12 paket riset untuk kesehatan dan obat-obatan. Pada tahun 2013 paket-paket riset yang sama tetap dilaksanakan dengan jumlah yang sama juga. Di samping itu, pada tahun 2013 juga dilaksanakan revitalisasi sarana laboratorium dan pendidikan pasca sarjana bagi para peneliti. 2.2.6 Bidang Perekonomian Lainnya
2.2.6.1 Industri Pengolahan NonMigas
Tinjauan paruh waktu RPJMN untuk kegiatan prioritas lainnya di bidang perekonomian mencakup industri pengolahan, kerjasama ekonomi internasional khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga kerja Indonesia, serta koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dibutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai sasaran RPJMN. Secara lebih rinci capaian di bidang ini diuraikan sebagai berikut. Industri pengolahan tahun 2010, 2011, dan 2012 tumbuh memenuhi sasaran RPJMN 2010-2014. Namun demikian, karena industri migas pada periode yang sama mencatat pertumbuhan negatif, dan diperkirakan tidak berubah di tahun-tahun mendatang, maka untuk mencapai target tahun 2014 diperlukan kerja keras khususnya pada industri nonmigas yang dituntut tumbuh jauh lebih tinggi dari target. Industri non migas mengalami pertumbuhan yang bervariasi, kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB, namun sejak tahun 2009 selalu meningkat dan pada tahun 2011 dan 2012 dapat melampaui pertumbuhan PDB. Pada tahun 2012 pertumbuhan industri nonmigas utamanya ditopang oleh subsektor pupuk kimia yang tumbuh 10,3 persen, subsektor semen yang tumbuh 7,9 persen, dan subsektor makanan, minuman dan tembakau yang tumbuh 7,7 persen. Pelemahan pasar ekspor membuat subsektor kertas dan barang cetakan serta subsektor barang kayu dan hasil hutan tumbuh negatif pada tahun 2012, yaitu sebesar -5,3 persen dan -2,9 persen. Sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil dan produk tekstil; serta industri alat angkut sejak tahun 2010 tumbuh positif. Pertumbuhan industri non-migas di tahun 2013 berpeluang memanfaatkan perkembangan positif di Amerika Serikat, China, Afrika, dan Amerika Selatan.
20
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
PERTUMBUHAN PDB DAN INDUSTRI NON-MIGAS (DALAM %)
7.51 5.69
5.97
5.86
4.86 4.50
4.78
5.03
5.69
6.35
6.01
5.50 5.27
4.63
5.15
6.40
6.49
6.23
2011
2012
5.09
4.05
3.64 2001
6.74 6.22
2.56 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
PERTUMBUHAN PDB NASIONAL PERTUMBUHAN INDUSTRI MANUFAKTUR NON MIGAS Sumber: BPS (diolah).
2.2.6.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN
Implementasi integrasi ekonomi ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 mengacu kepada ASEAN Economic Community Blueprint (cetak-biru MEA) dengan 4 (empat) pilar utamanya, yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi yang didukung dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata yang didukung dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global yang didukung dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Untuk mengukur, memantau, dan mengkomunikasikan kepada publik kemajuan yang dicapai oleh negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan komitmen untuk mewujudkan MEA 2015, digunakan scorecard MEA. Pada RPJMN 2010-2014, target pencapaian komitmen Indonesia dalam MEA 2015 adalah pemenuhan scorecard MEA sebesar 90 persen di setiap tahunnya. Hasil tinjauan paruh waktu RPJMN 2010-2014 mencatat pencapaian scorecard MEA oleh Indonesia pada tahun 2010, 2011, dan 2012 masing-masing sebesar 70,0 persen, 74,2 persen, dan 82,0 persen. Untuk itu, pada tahun 2014 Indonesia perlu kerja keras untuk mencapai target sebesar 90 persen. Scorecard ini dilaporkan setiap tahunnya oleh Sekjen ASEAN kepada para Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN yang dimonitor dalam 4 (empat) tahapan yaitu tahun 2008-2009; 2010-11; 2012-13; dan 2014-15. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
21
Adapun progress penerapan Scorecard MEA Indonesia untuk Tahap 1 dan Tahap II disajikan pada Gambar 2.5.
PENCAPAIAN AEC SCORECARD ASEAN TAHAP I DAN TAHAP II (IMPLEMENTATION RATE) Pilar
Tahap I
Tahap II
Total
Pilar I: Single Market and Production Base (%)
93,8
49,1
65,9
Pilar II: Competitive Economic Region (%)
68,7
67,4
67,9
Pilar III: Equitable Economic Development (%)
100
55,5
66,7
Pilar IV: Integration into the Global Economy (%)
100
77,8
85,7
Sumber: www.asean.org Su
2.2.6.3 Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Pelayanan dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) baik saat masih berada di dalam negeri maupun setelah di luar negeri tetap ditingkatkan. Pada tahun 2012 sebanyak 494.609 orang TKI telah ditempatkan di berbagai negara sahabat. Sejalan dengan itu, pelayanan terhadap mereka juga diperbaiki antara lain dengan mempercepat proses penyelesaian pengaduan di crisis center, menghilangkan diskriminasi saat kepulangan dengan menghilangkan ketentuan yang mengharuskan TKI pulang melewati Terminal 4 Selapanjang di Bandara Soekarno-Hatta, meningkatkan akses TKI kepada kredit murah untuk membiayai keberangkatan, serta memberi bantuan dan pendampingan hukum kepada TKI yang bermasalah hukum di luar negeri. Untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI, pada tahun 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2012. Selanjutnya, pada awal Januari 2013 Pemerintah telah mengeluarkan tiga peraturan pemerintah (PP) turunan dari UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ketiga PP tersebut adalah PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, PP Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah, dan PP Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan. Peraturan perundangan tersebut diharapkan mampu memberi kepastian hukum dan sekaligus memperjelas peran pemerintah dalam proses penempatan dan perlindungan TKI. Pada tahun 2013 diperkirakan UU Nomor 39 Tahun 2004 telah selesai direvisi, sehingga pada tahun 2014 diharapkan peraturan turunannya dapat diselesaikan.
22
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
2.2.6.4 Koperasi dan UMKM
Pemantapan perekonomian nasional melalui pengembangan koperasi dan UMKM telah berkontribusi pada peningkatan pelaku ekonomi di kelompok akar rumput sehingga lebih merata dan berkeadilan. Di bidang koperasi kemajuan yang dicapai ditunjukkan oleh peningkatan jumlah koperasi sebesar 3,3 persen sehingga secara akumulatif menjadi 194.295 unit pada tahun 2012. Jumlah anggota koperasi juga meningkat sebesar 9,8 persen yaitu dari 28,1 juta orang pada tahun 2011 menjadi 30,8 juta orang pada tahun 2012. Perbaikan kinerja koperasi juga ditunjukkan dari peningkatan proporsi koperasi aktif dari 71,0 persen pada tahun 2011 menjadi 71,7 persen pada tahun 2012. Proporsi koperasi aktif yang menjalankan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai bentuk akuntabilitas koperasi juga meningkat dari 43,4 persen pada tahun 2011 menjadi 47,4 persen pada tahun 2012. Perkembangan positif pada tahun 2012 juga ditunjukkan dari pertumbuhan volume usaha menjadi Rp119,2 triliun (25,4 persen) dan peningkatan selisih hasil usaha (SHU) menjadi Rp6,7 triliun (5,1 persen). Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi juga meningkat 13,9 persen sehingga jumlah tenaga kerja di koperasi sampai November 2012 tercatat sebanyak 429.678 orang. Sementara itu perkembangan UMKM ditunjukkan oleh peningkatan jumlah UMKM sebesar 2,4 persen sehingga mencapai 56,5 juta unit usaha pada tahun 2012 dan jumlah tenaga kerja UMKM juga meningkat sebesar 5,8 persen menjadi sekitar 107,7 juta orang. Peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja terbesar tercatat pada kelompok usaha menengah, yaitu masing-masing 10,7 persen dan 14,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan kinerja usaha mikro masih membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro masih dominan yaitu 98,8 persen unit usaha dengan menampung 92,8 persen tenaga kerja.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
23
PERTUMBUHAN UNIT USAHA DAN TENAGA KERJA UMKM
Pertumbuhan Unit (%)
15.00 10.7 10.00 4.9
5.00
3.6
2.0 2.0
5.0 2.6 2.5
4.5
3.9 2.4 2.4
0.00
Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)
2010 UMKM Usaha Mikro
2011 Usaha Kecil
2012 Usaha Menengah
20.00 15.7 15.00 10.7 10.00
8.1 5.8 5.2
5.00
3.3 3.3 3.0 3.1
2.3 2.1
3.1
0.00 2010 UMKM Usaha Mikro
2011 Usaha Kecil
2012 Usaha Menengah
Sumber: BPS, Kementerian Koperasi dan UKM (2013), diolah.
2.3 Stabilitas Politik Stabilitas politik dicapai melalui pembangunan politik, hukum dan keamanan serta pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola. Pembangunan politik, hukum dan keamanan mencakup kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia, pembangunan hukum dan hak azasi manusia, serta pembangunan pertahanan dan keamanan. Uraian rinci masing-masing prioritas ini sebagai berikut ini. 2.3.1 Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan 2.3.1.1 Perdamaian Dunia
24
Di tengah kondisi dan tantangan global dan kawasan yang dipenuhi ketidakpastian dan semakin kompleks, diplomasi dan politik luar negeri Indonesia pada tahun 2012 secara konsisten dan gigih memperjuangkan perdamaian dan kemakmuran, melalui sikap dan berbagai prakarsa yang disampaikan dalam fora internasional. Pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (SMU PBB) ke 67 September 2012 Indonesia mengemukakan pentingnya mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB untuk mewujudkan suatu dewan yang merefleksikan realitas abad 21 yang strategis dan memberikan keamanan untuk semua sehingga perdamaian menyeluruh dapat terwujud di dunia. Pada tahun 2012, Indonesia berpartisipasi dalam 7 misi Pemeliharan Perdamaian PBB (UNPKO) dengan mengirimkan
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
1,992 personel dan telah menempatkan Indonesia dalam posisi ke15 negara penyumbang pasukan pada misi-misi PBB. Dalam upaya resolusi konflik Suriah, Indonesia telah mengirimkan enam personel misi pemantau PBB. Mengenai Palestina, prakarsa Indonesia bersama 63 negara lain telah berhasil memberikan status Negara Peninjau Non-Anggota PBB (non-member observer state) kepada Palestina. Sementara itu, terkait persoalan Laut China Selatan, Indonesia telah melakukan upaya shuttle diplomacy untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN serta mendorong pelaksanaan Guidelines for the Implementation of Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea (DoC), termasuk di dalamnya suatu regional code of conduct (COC). Pada tahun 2013, Indonesia akan lebih aktif menindaklanjuti capaian di atas dengan berbagai langkah. 2.3.1.2 Hukum dan Hak Asasi Manusia
Secara garis besar capaian di bidang hukum disajikan dalam Tabel 2.6 yang mencakup indikator penanganan perkara di tingkat MA; jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum; jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama; jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Militer; jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN); penanganan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di daerah); dan Penanganan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Tipikor (KPK). Secara umum dapat disimpulkan bahwa target RPJMN dari pembangunan hukum diperkirakan dapat dicapai.
TABEL 2.6 PEMBANGUNAN HUKUM No
Indikator
Status Awal (2009)
1
Penanganan Perkara (di tingkat MA)
n.a
2
Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum
n.a
Realisasi 2010 13.891 pkr
2011 Perkara yang ditangani = 21,414 pkr Perkara yang putus = 13,719 pkr Sisa tahun 2011 = 7.695 pkr
2012 Perkara yang ditangani = 21.107 pkr (sisa 2011= 7.695 pkr dan perkara masuk = 13.412 pkr). Perkara yang putus= 10.991 pkr.
Tingkat Pertama: Perkara yang ditangani = 2.742.169 pkr Putus = 2.703.265 pkr
Tingkat Pertama : Perkara yang ditangani = 4.854.111 pkr Putus = 4.808.881pkr
Tingkat Pertama: Perkara yang ditangani = 3.666.439 pkr Putus = 3.375.559 pkr.
Tingkat Banding : Perkara yg ditangani = 13.577pkr Putus =10.911pkr
Tingkat Banding: Perkara ditangani= 11.403 perkara. Putus= 9.379 perkara.
Tingkat Banding : Perkara yg ditangani =13.488 pkr Putus = 10.795 pkr
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
25
No
Indikator
3
Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama
4
5
6
7
Status Awal (2009) n.a
Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Militer
n.a
Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
n.a
Penanganan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di daerah)
n.a
Penanganan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Tipikor (KPK)
2011 Tingkat Pertama : Perkara yang ditangani = 426.208 pkr Putus = 353.933 pkr
Tingkat Banding : Perkara yg ditangani = 935 pkr Putus = 751 pkr
Tingkat Banding : Perkara yg ditangani = 2.391 pkr Putus =2.189 pkr
Penyelidikan = 67 kasus Penyidikan = 37 pkr Penuntutan = 32 pkr Eksekusi = 39 pkr
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
2012 Tingkat Pertama: Perkara yang ditangani = 2012: 476.961 pkr. Putus= 361.116 pkr Perkara dicabut= 21.179 pkr. Tingkat Banding: Perkara ditangani= 2.533 pkr. Putus= 2.252 pkr Dicabut = 20 pkr
Tingkat Pertama : Perkara yang ditangani= 3.429 pkr Putus= 3.000 pkr
Perkara Jinayat: Perkara ditangani= 165 pkr. Putus = 114 pkr. Tingkat Pertama: Perkara ditangani= 3.251 pkr. Putus= 2.673 pkr.
Tingkat Banding : Perkara yg ditangani= 397 pkr Putus = 368 pkr
Tingkat Banding: Perkara yang ditangani = 315 pkr. Putus= 269 pkr.
Tingkat Pertama: Perkara yang ditangani= 1.768 pkr Putus= 1.107 pkr
Tingkat Pertama : Perkara yang ditangani= 1.870 pkr Putus= 1.428 pkr
Tingkat Pertama: Perkara ditangani= 1.975 pkr. Putus = 1.433 pkr.
Tingkat Banding : Perkara yg ditangani = 935 pkr Putus = 751 pkr
Tingkat Banding : Perkara yg ditangani= 1008 pkr Putus = 832 pkr
Tingkat Banding: Perkara ditangani = 892 pkr. Putus= 753 pkr.
Tahap Penyidikan = 2.463 perkara (148 pkr di Kejagung, 2.315 pkr di Kejaksaan Daerah)
Tahap penyidikan = 1.481 (111 pkr di Kejagung, 1.370 pkr di Kejaksaan Daerah)
Tahap Penyidikan = 1.401 pkr (85 perkara di Kejagung, 1.316 pkr di Kejaksaan Daerah)* s/d Juni 2012
Tingkat Pertama : Perkara yang ditangani= 16.520 pkr Putus= 6988 pkr Tingkat Banding : Perkara yg ditangani: 460 pkr Putus : 374 pkr
Sumber: Laporan Tahunan 2010-2011
26
Realisasi 2010 Tingkat Pertama : Perkara yang ditangani = 377.382 pkr Putus= 314.407 pkr
Tahap penuntutan = 1.754 pkr (48 pkr di Kejagung, 1.706 pkr)
Tahap penuntutan = 1.197 pkr (105 pkr di Kejagung, 1.092 pkr di Kejaksaan daerah)
Penyelidikan = 54 kasus Penyidikan = 62 pkr Penuntutan = 55 pkr Eksekusi = 38 pkr
Penyelidikan = 78 kasus Penyidikan = 66 pkr Penuntutan = 45 pkr Eksekusi = 33 pkr
Tahap Penuntutan = 1.511 pkr (76 pkr di Kejagung, 1.435 di Kejaksaan Daerah) Penyelidikan = 77 kasus Penyidikan = 72 pkr Penuntutan = 63 pkr Eksekusi = 32 pkr
2.3.1.3 Pertahanan dan Keamanan
Hasil tinjauan RPJMN menunjukkan bahwa dalam hal penanggulangan terorisme diperlukan kerja keras untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan guna menangkal setiap tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Upaya peningkatan penggunaan alutsista TNI produksi dalam negeri sudah sesuai dengan rencana. Demikian juga halnya dengan almatsus POLRI. Untuk pencapaian MEF masih diperlukan kerja keras guna mencapai target yang telah ditetapkan. Uraian lebih rinci adalah sebagai berikut. Pada tahun 2011 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Industri Pertahanan. Dengan adanya payung hukum ini, maka kinerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dapat meningkat. Beberapa kerja sama antara produsen alutsista TNI dari luar negeri dengan industri dalam negeri juga dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan produksi industri pertahanan nasional. Alutsista produksi dalam negeri yang berhasil dikembangkan dan menjadi bagian alutsista TNI diantaranya adalah senjata dan amunisi perorangan, Panser Angkut Personel Sedang (APS), Panser Angkut Personel Ringan (APR), alat komunikasi (alkom) berbagai jenis, perlengkapan perorangan dan kelompok, Kapal Patroli Cepat, Kapal Cepat Rudal (KCR), Landing Platform Dock (LPD), Landing Craft Unit (LCU), Landing Craft Vehicle Personeel (LCVP), radar, pesawat transportasi, dan pesawat patroli maritim. Pada tahun 2013 diharapkan peran industri pertahanan dalam menyediakan alutsista TNI dan alat utama Polri semakin meningkat. Komitmen pemerintah untuk mematuhi UU 16 tahun 2011, diharapkan dapat mengurangi impor alutsista yang dapat diproduksi dalam negeri.
TABEL 2.7 PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
No
Indikator
Penanggulangan Terorisme (jumlah teroris tertangkap) *) Penggunaan alutsista TNI produksi 2 Industri Dalam Negeri (%) Penggunaan almatsus POLRI produksi 3 Indus-tri Dalam Negeri (%) 4 Pencapaian MEF Keterangan :*) Sumber BNPT, **) Angka 2000-2009 1
Status Awal (2009) 501**)
Realisasi 2010
2011
2012
148
93
89
n.a
12,7
13,6
15,9
n.a
10,3
12,5
14,3
n.a
24,2
29,6
35
Pembenahan kinerja penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan bagian dari pembinaan internal polri yang direalisasikan melalui program reformasi birokrasi di tubuh Polri yang saat ini berada dalam tahap RB Polri Gelombang II. Penguatan fungsi Reserse secara simultan terus dilakukan dengan meningkatkan kompetensi penyidik; transparansi pelayanan masyarakat sebagai salah satu program quick wins bidang Reserse; dan Penyusunan SOP (standard RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
27
operating procedure) mengenai: pedoman SP2HP, Sistem Informasi Penyidikan, Sistem Pelayanan Masyarakat di Bareskrim Polri, dan Pedoman Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dari 360.249 kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun 2011, telah diselesaikan sebanyak 192.950 kasus dengan clearance rate sebesar 53,6 persen. Sementara itu pada tahun 2012, dari 293.787 kasus kriminalitas yang terjadi telah diselesaikan sebanyak 155.789 kasus dengan clearance rate sebesar 53,0 persen. Dari kedua tahun tersebut menunjukkan terjadi penurunan yang relatif kecil yaitu 0,5 persen. Dengan kinerja penyidikan dan penyelidikan yang semakin meningkat, diharapkan pada tahun 2013 clearance rate dapat mendekati target RPJM 2010– 2014, yaitu sebesar 55 persen. 2.4 Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola
28
Reformasi birokrasi dan tatakelola telah berhasil meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 2,8 (skala 1-10) pada tahun 2010 menjadi 3,0 (skala 1-10) pada tahun 2011 dan 32 (skala 1 – 100) pada tahun 2012. Dengan pola kemajuan seperti itu target RPJMN pada tahun 2014 nilai IPK mencapai 5 (skala 1-10) diperkirakan sulit dicapai. Demikian juga halnya dengan target Opini WTP atas Laporan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 60 persen, nampaknya sulit dicapai. Sedang untuk indikator kualitas pelayanan publik, target Indeks Integritas Pelayanan Publik sebesar 8,0 diperlukan kerja keras, sedang untuk target Peringkat Kemudahan Berusaha sebesar 75 sangat sulit dicapai. Untuk indikator Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, target Indeks Efektifitas Pemerintahan sebesar 0,5 nampaknya sulit dicapai, dan 60 persen Kabupaten/Kota memperoleh predikat akuntabel memerlukan kerja keras. Sementara itu untuk indikator-indikator lainnya, seperti Opini WTP untuk instansi pusat, Skor Integritas Pelayanan Publik untuk instansi pusat, dan predikat akuntabel untuk K/L dan Pemerintah Provinsi diperkirakan dapat dicapai. Rincian dari indikator reformasi birokrasi dan tata kelola dapat dilihat pada Tabel 2.8.
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
TABEL 2.8 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA No
Indikator
Status Awal (2009) 2.8
2010
2011
2012
2.8
3.0
41
56
63
32 77
2,7
3
9
16
6,6
6,2
7,1
6,9
Realisasi
1
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
2
6,5
5,3
6,0
6,3
6
% K/L dengan Opini WTP atas Lapor-an Keuangan K/L (Pusat) % Pemda dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda (Daerah) Skor Integritas Pelayanan Publik (Pusat) Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah) Peringkat Kemudahan Berusaha
129
115
126
129
7 8 9
Indeks Efektifitas Pemerintahan % K/L yang Akuntabel % Provinsi yang Akuntabel
-0,3 47,4 3,8
-0,2 63,3 31,0
-0,2 82,9 63,3
n.a 95,1 75,8
10
% Kab/Kota yang Akuntabel
5,1
8,8
12,8
24,4
3 4 5
1)
Keterangan: 1) Pada 2012 ada perubahan metodologi dan skala menjadi (0-100)
Sumber: Transparansi Internasional Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, International Finance Corporation, World Bank, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Tahun 2012; diolah
Sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014, hasil pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sampai dengan akhir tahun 2012, sebanyak 59 K/L telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebijakan nasional, 36 K/L diantaranya telah menerapkan tunjangan kinerja dan 23 K/L masih dalam proses. Pada awal tahun 2013 sebanyak 9 K/L telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, untuk instansi pemerintah daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mulai dilaksanakan di 33 pemerintah provinsi, 33 pemerintah kota, dan 33 pemerintah kabupaten. Sejalan itu pula, telah dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyiapkan bahan–bahan pertimbangan dan menyusun program restrukturisasi organisasi pemerintah pusat. Target pada tahun 2013, sebanyak 40 K/L telah menata organisasinya sehingga tepat fungsi dan tepat ukuran. Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diwujudkan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) di 70 lembaga pemerintah non kementerian, 15 pemerintah provinsi, dan 136 kabupaten/kota. 2. Dalam rangka upaya penataan daerah, telah ditetapkan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Namun demikian masih banyak usulan pembentukan daerah baru inisiasi DPR-RI yang lolos pada tahun 2012 dengan ditetapkannya 12 DOB. Dalam hal penyerapan anggaran, sampai dengan tahun 2012, yaitu 99 persen dari daerah yang telah optimal 100 persen RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
29
menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan, selain itu terdapat 95 persen yang telah memanfaatkan DAK sesuai dengan Juklak/Juknis. Pada tahun 2013 ini ditargetkan 85 persen daerah telah mampu menyerap seluruh DAK yang diperoleh. Disamping itu, jumlah daerah yang berhasil menerbitkan LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan guna mencapai status WTP juga meningkat yaitu pada tahun 2012 sebanyak 17 provinsi atau 50 persen daerah dan pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 75 persen daerah. 3. Dalam rangka penyempurnaan manajemen kepegawaian negara, pemerintah bersama DPR sedang membahas RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pada tahun 2013, ditargetkan telah ditetapkan menjadi UU, yang diikuti dengan penetapan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, dalam rangka penataan PNS baik jumlah, komposisi dan kompetensinya, pada tahun 2012 pemerintah telah melakukan Diklat Analis Kepegawaian dengan peserta lebih dari 4.125 peserta dari K/L dan pemda. Secara bertahap, telah dilakukan berbagai penyempurnaan seperti sistem rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), penataan distribusi, peningkatan kompetensi, pemantapan assesment center dan perbaikan sistem promosi dan mutasi. Percontohan sistem promosi secara terbuka, mulai diterapkan beberapa kementerian / lembaga. 4. Dalam rangka percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah, sesuai mandat RPJMN 2010-2014, sampai dengan tahun 2011 Kemendagri telah mengkoordinasikan pengkajian 12.000 Peraturan Daerah. Selanjutnya, hingga September 2012, langkah itu dilanjutkan dengan mengkaji 2.250 Perda. Pada tahun 2013, ditargetkan dilakukan kajian terhadap 2500 perda. 5. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, telah diterbitkan PP No. 90 Tahun 2012 sebagai pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di samping itu sebanyak 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah mulai diimplementasikan. Sedangkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, telah dibentuk 444 unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, dan Pada tahun 2013, diharapkan kualitas penyelenggaraan PTSP makin meningkat dan UU Pelayanan Publik telah mulai dilaksanakan. Penataan administrasi penduduk dilaksanakan melalui Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK), antara lain dengan: (a) penerbitan NIK bagi setiap penduduk di 497 Kabupaten/Kota; (b) penerapan e-KTP dengan target 172 juta jiwa dalam RPJMN 20102014, yang secara kumulatif harus diselesaikan pada tahun 2012. Sampai dengan tahun 2012, telah dilakukan perekaman sidik jari sebanyak 174.287.368 jiwa wajib KTP, 116.672.732 diantaranya telah dilakukan personalisasian/pencetakan dan 106.378.988 diantaranya telah didistribusikan kepada penduduk. Sedangkan penyediaan blangko e-KTP yang sudah dilengkapi dengan chip telah mencapai 157.488.878 keping.
30
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
2.5 Kesejahteraan Rakyat Pembangunan kesejahteraan rakyat mencakup pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan paska konflik, serta pembangunan kesejahteraan rakyat lainnya. Capaian dalam bidang pembangunan ini akan diuraikan pada bagian berikut. 2.5.1 Pendidikan
Pembangunan pendidikan nasional telah berada dalam jalur yang tepat. Hasil tinjauan paruh waktu RPJMN untuk pendidikan menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam RPJMN diperkirakan dapat dicapai. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang pada tahun 2009 sebesar 7,7 tahun, meningkat menjadi 7,9 tahun pada tahun 2012. Selain itu, proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas yang diwakili oleh penduduk usia 15-59 tahun juga mengalami penurunan signifikan, dari 5,3 persen pada tahun 2009 menjadi 5,0 persen pada tahun 2010, dan terus menurun menjadi 4,4 persen pada tahun 2011. Angka tersebut diperkirakan akan terus turun dan mencapai 4,3 persen pada tahun 2013.
TABEL 2.9 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN No 1
Indikator
3
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (%) APM SD/SDLB/MI/Paket A (%)
4
APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%)
2
5 APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) 6 APK PT Usia 19-23 tahun (%) Keterangan: 1) Data sementara sesuai target 2012
Status Awal (2009) 7,7
2010 7,9
2011 7,9
2012 7,9
5,3
4,8
4,4
4,8
95,2
95,4
95,6
95,7
74,5
75,6
77,7
75,4
69,6 21,6
70,5 21,6
76,5 27,1
79,0 27,4
Capaian 1)
Sumber: BPS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut sejalan dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2009, APM SD/MI/sederajat dan APM SMP/MTs/sederajat masing-masing sebesar 95,2 persen dan 74,5 persen, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 95,4 persen dan 75,6 persen, serta pada tahun 2011 terus meningkat menjadi 95,6 persen dan 77,7 persen. Pada tahun 2013, diharapkan kedua angka tersebut masing-masing dapat mencapai 95,8 persen dan 80,1 persen. Demikian pula partisipasi pendidikan jenjang pendidikan menengah terus membaik. Hal ini terlihat pada APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2009 sebesar 69,6 persen, meningkat menjadi 70,5 persen pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 76,5 persen. Diperkirakan pada tahun 2013 angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah menjadi 82,0 persen sesuai dengan target 2013 yang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
31
ditetapkan RPJMN 2010-2014. Sementara itu, APK jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2011 telah mencapai 27,1 persen, dan pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 28,7 persen. Berbagai upaya Pemerintah yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan, antara lain adalah penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS dimaksudkan untuk mengurangi beban siswa untuk membiayai operasional pembelajaran di sekolah. Biaya satuan BOS untuk jenjang SD/MI/sederajat sejak tahun 2012 ditingkatkan menjadi Rp580 ribu/siswa/tahun, dari sebelumnya Rp397 ribu/siswa/tahun (kabupaten) atau Rp400 ribu/siswa/tahun (kota) pada tahun 2011. Demikian pula untuk jenjang SMP/MTs/sederajat, sejak tahun 2012 biaya satuan BOS meningkat menjadi Rp710 ribu/siswa/tahun, dari sebelumnya Rp570 ribu/siswa/tahun (di kabupaten) dan Rp575 ribu/siswa/tahun (di kota) pada tahun 2011. Untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan jenjang pendidikan menengah, pada tahun 2013 telah disediakan BOS untuk seluruh siswa di jenjang SMA/SMK/MA sebesar Rp1.010 ribu/siswa/tahun. Cakupan penerima BOS pada tahun 2013 di semua jenjang diperkirakan mencapai 52,3 juta siswa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga ditandai oleh penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi, yang tercermin pada angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia sekolah. APS penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) pada kuantil termiskin meningkat dari sebesar 72,2 persen pada tahun 2009 menjadi 77,9 persen pada tahun 2011. Peningkatan APS terjadi pada seluruh kelompok umur di kuantil termiskin, sehingga selisih persentase APS antara penduduk paling miskin dan paling kaya pada kelompok umur 13-15 dalam waktu 2009-2011 menurun dari 22,8 persen menjadi 17,1 persen dan pada kelompok umur 1618 tahun menurun dari 41,6 persen menjadi 36,4 persen. Capaian ini antara lain didukung oleh program-program pengentasan kemiskinan termasuk penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2012, dari hampir 8 juta BSM yang disediakan di semua jenjang, 95 persennya tersalurkan kepada penerima. Untuk meningkatkan efektivitas BSM, distribusi jumlah penerima di daerah tertinggal, terpencil, kawasan nelayan, dan daerah sentra pengirim tenaga kerja ke luar negeri (TKI) ditingkatkan. Kualitas layanan pembelajaran juga telah berhasil ditingkatkan, antara lain dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk merehabilitasi ruang kelas rusak berat/rusak sedang. Dari tahun 2011 dan 2012 Pemerintah telah merehabilitasi 91.093 ruang kelas rusak berat di jenjang SD/MI dan 23.464 ruang kelas rusak berat di jenjang SMP/MTs. Sisa ruang rusak berat yang belum direhabilitasi sebanyak 52.739 ruang kelas SD/MI dan 14.547 ruang kelas SMP/MTs rencananya akan diselesaikan pada tahun 2013 dan 2014.
32
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan juga senantiasa ditingkatkan. Sampai dengan tahun 2012 proporsi guru yang memiliki kualifikasi minimal S1/D4 meningkat menjadi sebesar 62,3 persen, dari proporsi sebelumnya pada tahun 2011 sebesar 58,0 persen. Peningkatan juga terjadi pada proporsi guru yang telah tersertifikasi, yaitu menjadi sebesar 59,3 persen dari jumlah guru yang masuk kriteria untuk disertifikasi, atau 42,6 persen dari total jumlah guru di tahun 2012. Pada tahun 2013 diperkirakan terus meningkat menjadi 66,0 persen. Peningkatan kinerja pendidikan telah didukung oleh meningkatnya anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu minimal sebesar 20 persen dari APBN. Pada tahun 2013, anggaran pendidikan mencapai 20,0 persen dari APBN, yaitu sebesar Rp336,85 triliun. Anggaran pendidikan dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat di 19 Kementerian/Lembaga sebesar Rp117,78 triliun, melalui Dana Transfer Daerah sebesar Rp214,07 triliun, serta melalui Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5,0 triliun. 2.5.2 Kesehatan
Status kesehatan masyarakat terus menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) indikator yang kinerjanya diperkirakan dapat memenuhi target RPJMN yaitu: persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak; persentase balita yang ditimbang berat badannya, serta penurunan jumlah kasus TB per 100 ribu penduduk. Indikator lainnya telah juga menunjukkan perbaikan yang cukup baik, namun diperkirakan masih membutuhkan kerja keras untuk memenuhi target RPJMN, hasil tinjauan paruh waktu RPJMN untuk pembangunan kesehatan ditunjukkan pada Tabel 2.10.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
33
TABEL 2.10 PEMBANGUNAN KESEHATAN No
Indikator
1
Umur harapan hidup (tahun)
2
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%) Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) Persentase jangkauan akses sumber air bersih Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk
3 4 5
6 7 8 9 10
Status Awal (2009) 70,7
Capaian 2010
2011
2012
70,9
71,1
71,1
228
n.a
n.a
n.a
74,9
79,8
81,3
83,1 1)
34
34
34
67
77,7
87,3
34,8
18,4
17,9
n.a
n.a
63,9
67,9
71,4
69,6
2,6
2,4
47,7
44,2
55,0
n.a
326
224
289
281
2)
n.a
32
2,6
1)
1)
3)
Sumber: 1) Hasil Sementara SDKI 2012; 2) Sensus
Penduduk 2010;
3) Data sampai dengan Maret 2012
Keberhasilan lainnya yang dicapai sampai dengan tahun 2012 adalah:
1. Membaiknya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bersalin,
antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) dari 81,3 persen (2011) menjadi 83,1 persen (2012) dan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4) masing-masing dari 95,7 persen dan 88,3 persen (2011) menjadi sebesar 95,7 persen dan 90,2 persen (2012).
34
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
STATUS INDIKATOR PROXY KESEHATAN IBU DAN ANAK 120 95.7
100 81.25
95.7
83.1
80
66
63.2 55.4
60
53.8
40 20 0 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Pemeriksaan kehamilan 2011
Kelahiran di fasilitas kesehatan
Imunisasi Dasar Lengkap
2012
Sumber: Riskesdas 2010; Susenas 2011; Profil Kesehatan 2011; SDKI 2012
2. Program KB merupakan upaya pengendalian jumlah penduduk melalui pengetahuan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun dalam merencanakan kehidupan untuk membentuk keluarga kecil yang berkualitas. Pencapaian tahun 2012 jumlah PUS yang menjadi peserta KB Aktif menjadi sebanyak 35,9 juta akseptor. Hal ini melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 28,2 juta akseptor. Sementara itu, capaian jumlah peserta KB Baru pada tahun 2012 sebanyak 9,4 juta akseptor. Hal ini juga melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 7,3 juta akseptor. Perkiraan pencapaian tahun 2013 berdasarkan sasaran target yang telah ditetapkan adalah jumlah peserta KB Aktif diperkirakan menjadi sebanyak 29,0 juta akseptor, dan jumlah peserta KB Baru diperkirakan sebanyak 7,5 juta akseptor. 3. Membaiknya kesehatan dan gizi anak antara lain ditandai dengan meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap dari 53,8 persen (2010) menjadi 66,0 persen (2012), meningkatnya balita ditimbang berat badannya (D/S) dari 67,9 persen (2010) menjadi 71,4 persen (2011), dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen.
4. Membaiknya upaya pengendalian penyakit menular dan tidak
menular yang ditunjukkan oleh meningkatnya kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan dari 86,2 persen (2011) menjadi 84,4 persen (2012), menurunnya angka penemuan kasus malaria annual parasite index (API) per 1.000 penduduk dari 1,8 (2011) menjadi 1,7 per 1.000 penduduk (2012), dan meningkatnya orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV dari 548.256 orang (2011) menjadi 884.905 orang (2012), dan yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS dari 57,5 persen (2010) menjadi sebesar 79,5 persen (2012). RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
35
JUMLAH KASUS HIV DAN AIDS 25000
21591 21031 21511
JUMLAH KASUS
20000 15000 10362 10000
9793
7195
6048 4439 3514
4973 5000
5483
4943
6845
7004
5686
859 0 s.d 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TAHUN Jumlah Kasus HIV
Jumlah Kasus AIDS*
Sumber: Kemekes 2012.
5. Meningkatnya upaya penyehatan lingkungan yang ditunjukkan dengan meningkatnya akses terhadap air minum layak dari sebesar 44,2 persen (2010) menjadi 55,0 persen (2011) dan akses terhadap sanitasi layak dari 55,5 persen (2010) menjadi sebesar 55,6 persen (2011).
AKSES PENDUDUK TERHADAP AIR MINUM DAN SANITASI (%) 100
100
Targe
80 55.5
60
40
44.2
46.5
47.7
48.3
48.6
51.2
2007
2008
2009
55.6
70
55.04 44.2
20 AIR
2010
2011
2014
SANITASI
Sumber: BPS dan Kementerian Pekerjaan Umum, 2011.
6. Meningkatnya jumlah, kualitas, dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan yang
36
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
ditunjukkan dengan meningkatnya tenaga dokter menjadi 32.492 orang, perawat 220.575 orang, bidan 124.164 orang, puskesmas 9.510 unit, puskesmas perawatan 3.152 unit, puskesmas non perawatan 6.358 unit, RS pemerintah 888 unit dan tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif sebanyak 4.354 orang yang ditempatkan pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). 7. Meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dari 9.321 (2011) menjadi 9.510 puskesmas (2012) dan meningkatnya penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dari 63,1 persen (2011) menjadi 64,6 persen (2012).
8. Meningkatnya
ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin dari 87,0 persen (2011) menjadi 92,9 persen (2012), sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) terkini dari 60,1 persen (2011) menjadi 67,8 persen (2012), cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan berkisar masingmasing 27 persen dan 16 persen dari sarana yang ada, dan produk obat dan makanan yang disampel dan diuji menjadi 80.240 sampel.
2.6 Penanggulangan Kemiskinan Program-program penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan baik meski kerja keras masih diperlukan untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan, lihat Tabel 2.11.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
37
TABEL 2.11 PENANGGULANGAN KEMISKINAN No 1
2
3 4
5
Indikator Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH Jumlah RTS penerima Raskin (15 kg per RTS selama 16 bulan) PNPM Inti (Kecamatan)
Status Awal (2009) 726.376
2010 772.830
Capaian 2011 1.052.000
2012 1.516.000
18.497.302
17.488.007
17.488.007
17.488.007
4.334
4.791
4.978
5.020
n.a
n.a
500
500
48,00
59,07
63,10
64,58
Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan
Sumber: Direktorat sektor terkait Bappenas
Pemberian bantuan tunai bersyarat dilanjutkan kepada lebih dari 1,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM). Pemberian raskin 15 kg per rumah tangga sasaran (RTS) selama 16 bulan juga terus dilakukan kepada lebih dari 1,2 juta RTS. Pada tahun 2012, penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan telah mencapai 64,6 persen. Program penurunan kemiskinan melalui PNPM Inti juga terus ditingkatkan tiap tahunnya dengan jumlah kecamatan yang terjangkau meliputi 5.020 kecamatan. Pemberian fasilitas akses kredit/pembiayaan bank melalui linkage kepada koperasi dan UMKM jumlahnya juga terus meningkat dan berada pada jalur yang tepat. Pada tahun 2011 dan 2012, koperasi dan UMKM yang diberi fasilitas akses kredit/pembiayaan bank melalui linkage adalah masingmasing sebanyak 500 unit. Hasil pelaksanaan 4 (empat) klaster program penanggulangan kemiskinan selama tahun 2012 dan target pencapaian tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.
38
Klaster 1 yaitu program bantuan sosial yang ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak-hak dasarnya. a) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 mencakup 387.928 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tersebar di 7 provinsi, 48 Kabupaten dan 337 Kecamatan. Perluasan pelaksanaan hingga tahun 2012 telah mampu mencakup sasaran hingga 1.492.473 RTSM dengan sebaran di 33 provinsi, 166 Kabupaten, dan 1.787 Kecamatan. Target penambahan cakupan sasaran tahun 2013 adalah 884.000 RTSM dengan total target menjadi 2.400.000 RTSM. Pada tahun 2014, PKH diperluas
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
mencakup hingga 3.200.000 RTSM dengan peningkatan besaran bantuan menjadi rata-rata Rp.1.800.000/RTSM/tahun dan penambahan lokasi baru.
TABEL 2.12 TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PKH TAHUN 2007-2013 Tahun Sasaran (RTSM)
Lokasi
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Target
500.000
642.000
720.000
816.000
1.116.000
1.516.000
2.400.000
Realisasi
387.947
620.848
726.376
774.293
1.052.201
1.492.473
NA
Provinsi
7
13
13
20
25
33
33
Kabupaten
48
70
70
88
118
166
497**
Kecamatan
337
637
781
946
1.387
1.787
2.667**
Sumber : Kemensos, 2012, Catatan : *) target dalam RKP 2013 **) perhitungan sementara
b) Pelaksanaan Jamkesmas telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Jamkesmas telah mampu meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Sampai dengan tahun 2012, cakupan asuransi kesehatan telah mencapai sekitar 64,6 persen. Cakupan tersebut akan terus ditingkatkan dengan perkiraan pencapaian pada tahun 2013 menjadi sekitar 75,4 persen. c) Terkait pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM), pada tahun 2012 dari hampir 8 juta BSM yang disediakan di semua jenjang sekolah sebanyak 95 persen tersalurkan ke penerima. Pada tahun 2013 akan disediakan bagi 8,8 juta BSM di semua jenjang pendidikan. d) Pencapaian jumlah Peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera 1/KS-1) pada tahun 2012 sebesar 4,3 juta akseptor, melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2012, yaitu sebesar 3,9 juta akseptor. Sedangkan untuk tahun 2013 sasaran target yang ditetapkan diperkirakan sebesar 4,0 juta peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin. Sementara itu, pencapaian jumlah peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) pada tahun 2012 sebesar 14,6 juta akseptor. Hal ini juga melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2012, yaitu sebesar 12,5 juta peserta. Pada tahun 2013 sasaran target yang ditetapkan diperkirakan sebesar 12,8 juta peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin. e) Dalam kerangka pengurangan ketimpangan kepemilikan tanah telah dilakukan reformasi agraria melalui kegiatan redistribusi tanah. Pada tahun 2012 telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 129.963 bidang. Target tahun
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
39
2013 untuk kegiatan redistribusi tanah adalah sebanyak 175.500 bidang.
2.
Klaster 2 yaitu program-program pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada tahun 2012 telah dilaksanakan di 5.070 kecamatan. Target pencapaian pada tahun 2013 untuk PNPM-MP adalah di 5.100 kecamatan sebagai antisipasi terhadap penambahan kecamatan baru sebagai akibat pemekaran. Terkait dengan PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP), pada tahun 2012 untuk lokasi di luar lokasi Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) perikanan budidaya sebanyak 3.000 kelompok dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sebanyak 3.422 kelompok di 9 provinsi meliputi 40 kabupaten/kota. Tahun 2013, diperkirakan akan disalurkan bantuan untuk kegiatan PUMP perikanan tangkap untuk 1.000 kelompok; PUMP perikanan budidaya untuk 3.700 kelompok; PUMP pengolahan dan pemasaran untuk 500 kelompok; dan PUGAR untuk 1.400 kelompok. Pada tahun 2012 kegiatan Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dapat terlaksana bagi 6.050 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau lebih dari target sasaran sebanyak 6.000 Gapoktan. Hal ini dikarenakan adanya tambahan anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan dari 50 Gapoktan. Pada tahun 2013 diharapkan dapat terlaksana sebanyak 3.500 Gapoktan. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau dikenal dengan PISEW pada tahun 2012 mampu membangun infrastruktur sosial-ekonomi di 237 desa atau 28,1 persen lebih dari target RPJMN 2010-2014 sebanyak 185 kawasan. Total capaian pembangunan infrastruktur sosialekonomi pada tahun 2010 hingga 2012 adalah sebanyak 711 desa. Perkiraan capaian program ini pada tahun 2013 adalah 79 kecamatan. Untuk Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), pada tahun 2010 hingga 2012 telah dilaksanakan di 15.362 desa, melebihi yang telah ditargetkan RPJMN 2010-2014 yaitu sebanyak 8.803 desa. Adapun perkiraan realisasi PPIP pada tahun 2013 adalah 6.640 desa. Hasil capaian untuk kegiatan PNPM-DTK atau P2DTK (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) sampai dengan tahun 2012 adalah tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang terbagi menjadi BLM Kecamatan dan BLM Kabupaten untuk membiayai 8.651 sub proyek/kegiatan yang terdiri dari 2.123 sub proyek (24,5 persen) di Bidang Pendidikan, 1.608 sub proyek (18,6 persen) Bidang Kesehatan, 4.015 sub proyek (46,4 persen) di Bidang Infrastruktur dan 905 sub proyek (10,5 persen) Bidang Kepemudaan.
40
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
3.
Klaster 3 yaitu program-program untuk memfasilitasi koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Hasil pelaksanaan pada tahun 2012 yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp34,2 triliun untuk lebih dari 1,9 juta debitur, dengan rata-rata kredit/pembiayaan sebesar Rp17,5 juta. Volume penyaluran KUR tersebut telah melampaui target tahun 2012 sebesar Rp30 triliun. Tingkat non-performing loan (NPL) KUR pada tahun 2012 cukup rendah yaitu 3,6 persen. Sebagian besar KUR disalurkan ke sektor perdagangan (37,5 persen), sektor pertanian dan perikanan (17,1 persen), dan sektor perdagangan terintegrasi dengan sektor hulu (14,2 persen). Perkembangan penyaluran KUR disajikan pada Gambar 2.10.
PENCAPAIAN TARGET PENYALURAN KUR (RP MILIAR) 40,000 34,230
35,000
25,000 20,000
17,229
15,000
11,475
10,000 5,000 0
29,799 30,000 26,995 27,500 24,080 25,000 21,507 22,500 19,047 20,000 15,728 17,500 15,000 12,071 12,500 9,009 10,000 6,488 7,500 3,906 5,000 1,730 2,500
29,003
30,000
4,733 982
Realisasi
Target
Sumber: Kemenko Perekonomian, 2012
Hasil pelaksanaan kegiatan di Klaster 3 lainnya pada tahun 2012 mencakup: (1) pendampingan bagi 27.520 calon debitur KUR dan sosialisasi KUR di 33 provinsi; (2) penyediaan 425 penyuluh perkoperasian bagi masyarakat dan diklat perkoperasian bagi 600 orang; (3) pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan bagi 2.100 orang; (4) peningkatan kapasitas 360 KSP/KJKS dan 360 orang pengelola KSP/KJKS; (5) fasilitasi transformasi 100 LKM menjadi KSP/KJKS; (6) fasilitasi bagi 500 koperasi untuk membangun kerja sama pembiayaan melalui linkage; (7) fasilitasi pembentukan lembaga penjaminan kredit daerah; (8) peningkatan kapasitas 150 konsultan keuangan mitra bank (KKMB) untuk memberikan layanan bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil, serta fasilitasi 50 koperasi untuk memanfaatkan layanan KKMB; dan (9) revitalisasi tiga unit RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
41
pasar tradisional yang tertinggal/perbatasan.
dikelola
koperasi
di
daerah
4. Klaster 4 yaitu program-program pro rakyat yang ditujukan
untuk meningkatkan dan memperluas cakupan programprogram penanggulangan kemiskinan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Hasil pelaksanaan program selama tahun 2012, antara lain: a) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan pada tahun 2012 telah dilaksanakan pada 400 Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI). Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi bantuan langsung pada individu nelayan, kelompok nelayan, dan sarana prasarana PPI itu sendiri. Beberapa target kegiatan untuk individu nelayan di tahun 2012 yang telah dicapai mencakup pemberian sertipikasi hak atas tanah nelayan sebanyak 13.741 sertipikat. Untuk bantuan pada kelompok nelayan telah diberikan bantuan kapal penangkap ikan, bantuan langsung melalui PUMP perikanan tangkap untuk 3.700 kelompok, budidaya untuk 600 kelompok dan pengolahan untuk 1500 kelompok. b) Pada pelaksanaan pembangunan Rumah Sangat Murah dari target RPJMN Tahun 2010-2014 sebanyak 50.000 unit, pada tahun 2012 telah terbangun rumah swadaya sebanyak 18.159 unit atau total 32.512 unit untuk capaian tahun 2010 hingga 2012. Perkiraan realisasi pembangunan perumahan swadaya pada tahun 2013 adalah sebanyak 20.000 unit sehingga sasaran RPJMN 2010-2014 telah terlampaui lebih dari 2.000 unit.
2.7 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Hasil tinjauan paruh waktu RPJMN menunjukkan bahwa pembangunan prioritas nasional lingkungan hidup dan pengelolaan bencana secara umum memberi keyakinan sasaran RPJMN dapat tercapai, lihat Tabel 2.13. Secara lebih rinci, capaian hingga tahun 2013 dan perkiraan tahun 2013 diuraikan sebagai berikut. Pada bidang Perubahan Iklim, hingga tahun 2012 telah dikembangkan upaya mitigasi dalam wujud penyusunan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RADGRK), dan upaya adaptasi perubahan iklim dalam wujud Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). RAN/RAD-GRK disusun sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 dengan upaya sendiri, yang kemudian akan dikembangkan menjadi 41 persen apabila ditambah bantuan internasional. RAN-GRK ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, yang berisikan rencana aksi yang mencakup berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Di samping itu, di tingkat daerah (provinsi) telah diluncurkan pula RAD-GRK pada bulan Desember 2012, dengan status telah disahkan 29 RAD-GRK
42
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
dalam bentuk Peraturan Gubernur. Pada tahun 2013 ditargetkan untuk dapat memfinalkan baseline emisi dan upaya pelaksanaan penurunan emisi di tingkat nasional/daerah, serta dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN/RAD-GRK. Dalam upaya adaptasi perubahan iklim, pada tahun 2012 telah disusun rancangan RAN-API, yang berisikan rencana aksi adaptasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Bidang Ketahanan Ekonomi (Sub-bidang Ketahanan Pangan dan Sub-bidang Kemandirian Energi), Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan (Subbidang Kesehatan, Sub-Bidang Pemukiman, dan Sub-bidang Infrastruktur), Bidang Ketahanan Ekosistem, Bidang Ketahanan Wilayah Khusus (Sub-bidang Perkotaan, dan Sub-Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), dan Bidang Pendukung. Diharapkan, rancangan RAN-API tersebut dapat difinalisasi pada kuartal pertama tahun 2013, dan dilanjutkan dengan implementasi di masing-masing sektor terkait. Selanjutnya, berbagai upaya mitigasi perubahan iklim juga dilakukan di sektor kehutanan melalui kegiatan inti seperti pengurangan laju deforestasi serta rehabilitasi hutan dan lahan. Laju deforestasi pada tahun 2009-2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode 2006-2009, yaitu dari rata-rata 0,83 juta hektar per tahun menjadi 0,45 juta hektar per tahun. Dengan potensi karbon 1 hektar setara 725 ton CO2e, maka pengurangan deforestasi ini diperkirakan telah menurunkan emisi sekitar 489 juta ton CO2e, setara dengan 72,8 persen dari target sebesar 87,6 persen dari total 767 juta ton CO2e pada tahun 2020 atau sekitar 672 juta ton CO2e. Upaya mitigasi lainnya adalah melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang tidak saja mengendalikan kerusakan lingkungan tetapi juga mendukung penurunan emisi. Dalam hal rehabilitasi hutan dan lahan kritis pencapaian hingga tahun 2012 secara kumulatif telah mencapai 1.251.883 hektar. Upaya ini diperkuat dengan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat melalui penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa serta pembangunan hutan rakyat kemitraan. Dalam periode 2010-2012 telah dicapai sebesar 1.537.005 hektar penetapan HKm dan hutan desa, sementara hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan sebesar 158.421 hektar. Kegiatan rehabilitasi ini diperkuat dengan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS terpadu (RPDAST) sebagai acuan berbagai pihak dalam memelihara serta meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS. Hingga tahun 2012 telah disusun 95 unit RPDAST dari target pada tahun 2014 sebanyak 108 unit.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
43
TABEL 2.13 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Status No
Indikator
Capaian
Satuan
Awal
2010
2011
2012
229.217
742.364
1.251.883
1
Fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas
ha
(2009) 703.045
2
Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa
ha
78.242
528.507
1.036.678
1.537.005
3
ha
n.a
51.506
102.067
158.421
4
Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan Penurunan jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi berkurang 20% per tahun dari rerata 20052009
Persenta se (%)
83,4
51,7
45,1
5
Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (DAS)
Unit
58.890 titik (rerata 20052009) n.a
22
58
95
6
Jumlah industri pertambangan, energi dan migas, agroindustri dan manufaktur yang dipantau dan diawasi (industri) Persentase capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional (maksimal 100 persen)
Industri
627
705
996
1.312
Persenta se (%)
59,8
61,1
60,3 (angka sementara)
n.a
7
8
Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami
Persenta se (%)
75
90
100
100
9
Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik dan cuaca ekstrim % pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara (%)
Persenta se (%)
45
50
66,7
78,8
Persenta se (%)
75
39
68
80
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan (Prov/Kota) Terbentuknya satuan reaksi cepat/SRC-PB (Lokasi) Terlaksananya koordinasi dan penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah
Lokasi
5
16
265
160
Lokasi
7
2
2
2
lokasi
-
58
40
137
10 11
12 13
Sumber: Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013
Upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam juga dilakukan pada ekosistem wilayah pesisir dan laut. Sampai dengan tahun 2012, total luasan kawasan konservasi perairan adalah sebesar 15,8 jta ha. Dari total luasan tersebut, kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif adalah seluas 3,2 juta. Selain itu, telah dilaksanakan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi. Pada tahun 2013 luasan kawasan konservasi perairan yang terkelola diperkirakan semakin meningkat menjadi 3,6 juta ha.
44
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Untuk itu pada tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain: (i) pemantauan dan pengawasan penaatan terhadap 1317 perusahaan, melalui mekanisme Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER), (ii) pengelolaan sampah serta pemantauan tingkat pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui pelaksanaan program Adipura, dimana sebanyak 125 kota meraih penghargaan dari 350 kota yang dipantau, dan sebanyak 14 Kota mengikuti program upaya pengurangan volume sampah skala kota (iii) pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, deposisi asam, POP's, biologi) sebanyak 828 unit; (iv) evaluasi kualitas udara di 45 kota; (v) pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengembangan Taman Kehati di 9 Kab/kota dan Program Menuju Indonesia Hijau di 200 Kabupaten; dan (vi) penyusunan kebijakan, peraturan dan pedoman serta rencana aksi pengelolaan danau prioritas, situ dan waduk (3 dokumen). Selanjutnya dalam rangka pengendalian kebakaran hutan telah dilakukan berbagai upaya untuk mencapai target penurunan jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi -20 persen per tahun dari rerata periode tahun 2005-2009. Data menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2012 jumlah penurunan hotspot sebesar 45,1 persen dari rerata hotspot tahun 2005-2009. Upaya pengendalian kerusakan hutan juga dilaksanakan melalui pengukuhan kawasan hutan yang memperjelas batas kawasan hutan, baik antar fungsi kawasan hutan maupun antara kawasan hutan dengan non hutan (areal penggunaan lain/APL). Pada akhir tahun 2012 telah dicapai penyelesaian tata batas sepanjang 25.851 km dan diperkirakan 43.000 km di tahun 2013 dari target 63.000 km di akhir masa RPJMN 2010-2014. Pengukuhan kawasan hutan diperkuat dengan penetapan kelembagaan yang beroperasi untuk mengelola kawasan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH bertujuan meningkatkan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan dari kawasan hutan. Pembentukan dan operasionalisasi KPH hingga saat ini telah mencapai 60 unit, diperkirakan tahun 2013 bertambah menjadi 90 unit dan akan terus ditingkatkan untuk mencapai target 120 unit pada tahun 2014. Untuk operasionalisasi KPH dilakukan peningkatan sumber daya manusia, baik dari jumlah maupun kapasitas, melalui penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan dan sertifikasi penyuluh kehutanan. Hingga tahun 2012 telah dicapai 1.195 siswa yang mengikuti pendidikan dan perkiraan tahun 2013 bertambah sebanyak 288 siswa. Sementara itu dalam hal penyuluhan pada tahun 2012 telah diterbitkan sertifikasi penyuluh bagi 565 orang dan diperkirakan menjadi 1.065 orang pada tahun 2013. Selanjutnya, dalam rangka pengendalian kerusakan sumberdaya kelautan telah dilakukan pengawasan kegiatan perikanan yang merusak (destructive fishing) dan pengawasan pencemaran perairan. Pada tahun 2012 upaya pengawasan sumberdaya kelautan difokuskan di empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
45
WPP 711 (Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan), WPP 712 (Laut Jawa), WPP 713 (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Laut Berau). Selain itu dilakukan penguatan fungsi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) pada 786 kelompok di 33 provinsi. Hingga tahun 2012, sistem peringatan dini iklim dan cuaca telah mencapai hasil meningkatnya peringatan dini cuaca ekstrim mencapai 3 jam sebelum kejadian cuaca ekstrim melalui sistem Meteorological Early Warning System (MEWS), meningkatnya kecepatan peringatan dini tsunami mencapai lima menit setelah kejadian gempa melalui sistem Tsunami Early Warning System (TEWS), dan meningkatnya kecepatan peringatan dini iklim melalui Climate Early Warning System (CEWS). Adapun pengembangan instalasi yang mendukung untuk sistem MEWS, TEWS dan CEWS hingga tahun 2012 ini antara lain meliputi: (i) MEWS: pembangunan radar cuaca di 27 unit, Automatic Weather Observation System (AWOS) di 16 lokasi, Display C-Pub di 19 lokasi, dan Automatic Weather Station (AWS) di 182 lokasi; (ii) TEWS: instalasi seismic broadband di 163 lokasi, accelerograph di 247 lokasi, sirine di 33 lokasi dan seismic borehole di 2 lokasi; (iii) CEWS: pembangunan Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus (SMPK) di 21 lokasi, Automatic Agroclimate and Weather Station (AAWS) di 79 lokasi, Automatic Rain Gauge (ARG) di 51 lokasi, penyelenggaraan Sekolah Lapangan Iklim (SLI) di 30 lokasi dan Global Atmospheric Watch (GAW) di 2 lokasi. Berdasarkan capaian tersebut, diharapkan capaian pada tahun 2013 dapat meningkat, sehingga peringatan dini cuaca ekstrim dapat disampaikan lebih dari 3 jam sebelum kejadian cuaca ekstrim melalui sistem MEWS, peringatan dini tsunami disampaikan kurang dari lima menit setelah kejadian gempa melalui sistem TEWS, dan peringatan dini iklim dapat lebih akurat melalui CEWS. Pada tahun 2012, pencapaian kegiatan yang terkait penanggulangan bencana, antara lain: (i) pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 33 Provinsi dan 160 Kabupaten/Kota; (ii) kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melaui peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di 33 provinsi, penyusunan rencana kontingensi di 12 lokasi (mengenai bencana banjir, gempa bumi dan tsunami, kegagalan teknologi dan letusan gunung api), fasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di 33 kabupaten/kota; peningkatan kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) melalui pemantapan teknis, gladi penanggulangan bencana dan gelar kesiapsiagaan SRC-PB di 2 lokasi wilayah barat dan timur; (iii) dukungan penanganan darurat pada 137 kejadian bencana, yang terdiri dari bencana banjir sebanyak 69 kejadian, angin puting beliung 26 kejadian, banjir dan longsor 21 kejadian, dan kekeringan 21 kejadian; dan (iv) pengembangan desa pesisir tahan bencana di 40 desa meliputi 16 kabupaten/kota. Sementara perkiraan pencapaian tahun 2013 antara lain adalah: (i) peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, melalui pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 200 kab/kota di 33 Provinsi; (ii)
46
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
dukungan dan fasilitasi penyusunan rencana kontinjensi di 10 lokasi; (iii) pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan efisien di 150 lokasi/kejadian pasca bencana; dan (iv) pengembangan desa pesisir tahan bencana di 66 desa meliputi 22 kabupaten/kota. Terkait dengan pelaksanaan Direktif Presiden RI dalam rangka antisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami, pada tahun 2013 ditargetkan akan dilakukan pembangunan shelter sebanyak 139 unit beserta sarana prasarana pendukungnya, pengembangan sirene sistem peringatan dini sebanyak 1.300 unit di 51 kab/kota serta pengembangan 1.080 desa tangguh yang tersebar di 51 kabupaten/kota di sepanjang pesisir pantai barat Pulau Sumatera dan pesisir pantai selatan Pulau Jawa. 2.8 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik Tinjauan paruh waktu RPJMN 2010-2014 tentang pembangunan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik disajikan pada Tabel 2.14. Uraian rinci dari capaian tersebut disajikan pada bagian berikut ini.
TABEL 2.14 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASKA KONFLIK NO
Indikator
Capaian
Status Awal (2009)
2010
2011
2012
1
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
5,8
5,8
5,7
6,2
2
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
20,2
21,2
19,5
18,3
3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
65,8
66,3
66,6
67,5
4
Jumlah kabupaten daerah tertinggal
199
183
-
142*
Keterangan : *) Target tahun 2014 = 133 (sasaran RPJMN 2010-2014: pengentasan setidaknya 50 Kabupaten) Sumber : Mid Term Review RPJMN 2010-2014.
Untuk mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terluar dan pascakonflik, sampai dengan 2012, pemerintah telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana, pendayagunaan pulau-pulau kecil, peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal, dan perbatasan. Capaian kebijakan tersebut sampai dengan tahun 2012 antara lain : (1) terbangunnya permukiman transmigrasi untuk 7.000 KK; (2) terbangunnya jalan sepanjang 365 km dan jembatan sepanjang 699,80 meter di wilayah perbatasan, wilayah terluar dan terdepan; (3) tersedianya pembangunan 12 dermaga penyeberangan dan beberapa unit dermaga lain; (4) pengadaan 139 rute angkutan udara perintis; (5) tersedianya jasa akses layanan komunikasi dan informatika 30.441 Desa Berdering atau 92 persen dari target dan 6.694 desa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) atau 116,5 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
47
persen dari target; (6) teridentifikasi dan terpetakannya potensi 39 pulau-pulau kecil, termasuk pulau kecil terluar; (7) terfasilitasinya penyediaan infrastruktur pulau-pulau kecil terluar (20 pulau) dan (8) pengembangan kawasan perdesaan di daerah tertinggal secara holistik berbasis pengembangan komoditas unggulan daerah yang berlokasi di 64 kabupaten tertinggal. Untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik sampai dengan 2012, pemerintah telah meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dengan membangun 24 unit Rumah Sakit Bergerak dan 86 unit Puskesmas Rawat Inap. Di bidang pendidikan telah disalurkan tunjangan khusus untuk 53.954 guru jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerah terpencil serta 3.790 orang guru madrasah didaerah terpencil. Perkiraan capaian pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik pada tahun 2013 antara lain : (1) terbangunnya permukiman transmigrasi untuk 4.610 KK; (2) pengadaan 132 rute angkutan udara perintis; (3) tersedianya jasa akses layanan komunikasi dan informatika 33.184 desa berdering; (4) teridentifikasi dan terpetakannya potensi 60 pulau-pulau kecil, termasuk pulau kecil terluar; (5) terfasilitasinya penyediaan infrastruktur pulau-pulau kecil terluar (60 pulau). Perkiraan pencapaian output tahun 2013 untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, antara lain : peningkatan pelayanan kesehatan dasar dengan membangun 24 unit Rumah Sakit Bergerak dan 91 unit Puskesmas Rawat Inap. Di bidang pendidikan telah disalurkan tunjangan khusus untuk 56.287 guru jenjang pendidikan dasar dan menengah didaerah terpencil serta 3.500 orang guru madrasah didaerah terpencil. Sedangkan untuk upaya penegasan dan pengamanan batas wilayah negara (BWN) serta pengembangan kawasan perbatasan (KP) pada tahun 2012 telah dilakukan dengan penyediaan infrastruktur dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat telah dikoordinasikan dengan dilaksanakannya pembukaan akses beberapa ruas jalan menuju lokpri di 15 kabupaten perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk pengamanan batas wilayah dalam konteks perbatasan laut, dilakukan pengamanan sumberdaya kelautan dengan meningkatkan pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Bagian Barat dan Bagian Timur yang bebas IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing, capaian telah dilaksanakan pengawasan mencapai 6 WPP di Bagian Barat dan 12 untuk WPP di Bagian Timur. Dalam konteks perbatasan darat, telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana perbatasan sebanyak 206 pos keamanan dari target tahun 2014 sebanyak 224 pos (total kebutuhan minimal sebanyak 396 pos pertahanan). Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan telah dilaksanakan penggelaran satuan TNI di pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan RI – Malaysia, RI – Filipina, RI – Timor Leste, dan RI – Papua Nugini. Selain itu, telah dilaksanakan pula operasi bakti TNI secara terpilih di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
48
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
Dalam rangka menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, Pemerintah telah memperkuat diplomasi perbatasan melalui perundingan terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral dan trilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Pemerintah secara berkesinambungan melaksanakan kebijakan Border Diplomacy. Kemajuan signifikan tersebut ditandai dengan telah dilakukannya sebanyak 119 perundingan dari total 60 target perundingan (12 perundingan setiap tahun) yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014. Untuk penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina, disertai dengan upaya percepatan penyelesaian delimitasi batas pada segmensegmen batas yang belum disepakati, telah dicapai hasil-hasil pembangunan antara lain: (1) tersusunnya peta batas wilayah negara di darat, yaitu Peta Joint Mapping RI-PNG skala 1 : 50.000 sebanyak 27 nomor lembar peta (NLP) atau 100 persen dari 27 NLP yang direncanakan; (2) Peta Joint Mapping RI-Malaysia skala 1 : 50.000 sebanyak 45 NLP atau 100 persen dari 45 NLP yang direncanakan; (3) tersusunnya peta batas wilayah negara di laut, yaitu Peta Zona Ekonomi Eksklusif skala 1 : 1.000.000 (telah selesai 100 persen), Peta Garis Pangkal skala 1 : 200.000 (telah selesai 100 persen), Peta NKRI skala 1 : 5.000.000 sebanyak 1 NLP, Peta pulau-pulau sebanyak 94 pulau atau 82,5 persen dari 114 pulau-pulau terluar yang direncanakan; (4) terkelolanya basis data dan sistem informasi batas wilayah negara dan daerah. Capaian pembangunan lainnya adalah tersedianya data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) sebanyak 184 SP. 2.8.1 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
Semenjak ditetapkan pada tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) menjadi tonggak pendorong akselerasi dan sinkronisasi program pembangunan di segala bidang di kedua provinsi paling timur Indonesia tersebut. Dengan terbentuknya Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), maka upaya percepatan pembangunan diharapkan dapat dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan kuat. Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) memiliki 3 strategi utama, yaitu : (1) program yang bersifat cepat terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (quick wins); (2) program menyeluruh dalam bentuk (new deals plus); (3) program pembangunan berbasis kawasan yang sinergis dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) khususnya koridor Maluku dan Papua. Selama satu tahun pelaksanaan percepatan pada tahun 2012, berbagai pencapaian yang dihasilkan melalui lima fokus pembangunan, berupa: 1. Pengembangan ekonomi melalui: (a) tersedianya 1759 ekor sapi di kawasan peteternakan terpadu di Bomberai; (b) pembinaan Industri pengolahan sagu rakyat untuk 15 kelompok (150 orang); RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
49
2. Peningkatan pelayanan pendidikan melalui: (a) pelayanan pendidikan gratis melalui BOS SD bagi 556.682 siswa, BOS SMP bagi 144.688 siswa, Rintisan BOS SMA bagi 72.163 siswa, dan Rintisan BOS SMK bagi 37.633 siswa (b) 14 unit SD-SMP satu atap berpola asrama; (c) sertifikasi guru TK dan SD dengan kuota sebanyak 2322 orang, Strata Satu (S-1/D-4) sebanyak 152 orang; (d) beasiswa bagi 769 mahasiswa Papua dan Papua Barat di 32 PTN; 3. Pelayanan kesehatan melalui: (a) pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya serta kelas 3 RS di 40 Kabupaten/Kota untuk pelayanan dasar, dan 17 kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan; (b) pelayanan Kesehatan Bergerak (Mobile Clinic) di 23 kabupaten/kota;(c) pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di 4 kabupaten/kota; (d) pengadaan tenaga kesehatan meliputi 48 Dokter Spesialis di 19 kabupaten, 197 PTT dokter di 34 Kab, 19 dokter gigi di 14 Kab, 89 Bidan PTT di 12 Kab, 47 orang tenaga kesehatan penugasan khusus di 4 Kab; (e) peningkatan 1 RS Pendidikan (RSS Dok II Jayapura; (f) pembangunan Puskesmas di 13 kabupaten; (g) pemberantasan dan pengendalian penyakit menular; 4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar melalui: (a) penanganan 4 ruas jalan prioritas menembus pegunungan tengah + 4 ruas jalan tambahan; (b) penanganan 2 ruas jalan prioritas + 2 ruas jalan tambahan di Papua Barat; (c) pembangunan 12 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); 5. Pemihakan terhadap putra/putri asli Papua melalui: (a) PTN diterima sebanyak 769 siswa di 32 PTN seluruh Indonesia; (b) pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian, diterima 10 orang; (c) STIS, diterima 16 orang siswa melalui jalur PMDK dan diberikan matrikulasi; (d) STPN, diterima 15 orang; (e) Akademi TNI dan Akademi Kepolisian, diterima 16 orang siswa; (f) Anggota TNI, diterima 66 orang; (g) Anggota POLRI, diterima 757 orang; (h) pemihakan kepada pengusaha asli Papua melalui Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Khusus Papua dan Papua Barat. Dalam menjaga konsistensi upaya percepatan pembangunan untuk terus berjalan, langkah terobosan yang terus dilakukan pada tahun 2013 menitikberatkan pada: (1) pembangunan jalan strategis sepanjang 3.488 km di 81 ruas jalan, yaitu Pegunungan Tengah Papua sepanjang 3.000 km dan wilayah terisolir Papua Barat sepanjang 1.500 km; (2) pembangunan sekolah berpola asrama di 7 kabupaten (Jayapura, Merauke, Wamena, Biak, Nabire, Manokwari, Sorong); (3) pembangunan RSUD di 15 kabupaten, yaitu 12 kabupaten di Papua dan 3 kabupaten di Papua Barat; (4) pembangunan pasar tradisional sebanyak 1.400 unit yang terdistribusi merata di 933 kampung di Provinsi Papua dan 467 kampung di Provinsi Papua Barat; dan (5) pendidikan S1 bagi 1.800 siswa asli Papua di Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi sebanyak 1.800 siswa. Semangat percepatan yakni keberpihakan dan pemihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP), diwujudkan melalui sinkronisasi program
50
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
dan anggaran Kementerian/Lembaga untuk upaya percepatan. Salah satu keberpihakan nyata adalah keberadaan kerangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik. 2.9 Bidang Kesejahteraan Rakyat Pembangunan lainnya di bidang kesejahteraan rakyat meliputi pembangunan: (a) kehidupan beragama; (b) pariwisata, (c) pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan; serta (d) pemuda dan olah raga. Hasil tinjauan paruh waktu pelaksanaan pembangunan ini disajikan pada Tabel 2.15.
TABEL 2.15 PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT LAINNYA No
Indikator
1
Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang tertib dan lancar (jemaah) Pelayanan kesehatan kepada jemaah haji (jemaah) Jumlah wisatawan mancanegara (juta orang) Jumlah pergerakan wisatawan Nusantara (juta perjalanan)
2 3 4 5 6
1)
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG
2)
Status Awal (2009) -
Capaian 2010
2011
2012
221.000
221.000
211.000
-
221.000
221.000
211.000
6,3 229,7
7,0 234,4
7,7 236,8
8,4 245,0
-
8
12
-
-
7 K/L ujicoba
11 K/L
28 K/L 10 prov
Keterangan: 1) PUG=Pengarus-Utamaan Gender; 2) ARG = Anggaran Responsif Gender Sumber : Kementerian Agama, Kementerian Periwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PP dan PA, 2012
2.9.1 Kehidupan Beragama
Kehidupan beragama di kalangan masyarakat belum sepenuhnya tercermin dalam sikap dan perilaku. Perkembangan kehidupan beragama dalam beberapa hal terlihat adanya kemajuan dengan semakin banyaknya momen-momen, perayaan, maupun ritual keagamaan yang tidak hanya dinikmati oleh pemeluk agama yang bersangkutan namun juga melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai bentuk kohesi sosial. Walaupun seringkali masih dijumpai adanya gesekan horizontal di kalangan masyarakat, hal ini dapat mempengaruhi terwujudnya masyarakat yang aman dan damai. Selanjutnya prioritas pembangunan agama lainnya adalah peningkatan kualitas penyelenggaran haji. Optimalisasi dana setoran awal telah digunakan untuk subsidi beberapa komponen haji seperti pemondokan dan katering. Sehingga pada tahun 2012, telah direalisasikan 98 persen pemondokan jemaah haji berada dalam radius kurang dari 2.500 m.
2.9.2 Pariwisata
Pada tahun 2012, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai sebesar 8,0 juta orang atau meningkat 5,0 persen RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
51
dibanding tahun 2011. Jumlah penerimaan devisa diperkirakan sebesar USD9,12 miliar atau meningkat 6,7 persen dari penerimaan devisa tahun 2011 yang sebesar USD8,55 miliar. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2012 mencapai 245 juta perjalanan, dengan pengeluaran wisnus sebesar Rp171,5 triliun. Sementara itu, daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global juga mengalami peningkatan. Berdasarkan The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), peringkat daya saing pariwisata Indonesia pada tahun 2011 meningkat menjadi posisi 74 dari 139 negara, dari peringkat 81 dari 133 negara pada tahun 2009. 2.9.3 Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
Pencapaian kebijakan terkait pengarusutamaan gender, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pencapaian terkait dengan penerapan pengarusutamaan gender ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun ke tahun. IPG secara nasional meningkat dari sebesar 68,7 pada tahun 2005 menjadi sebesar 72,77 pada tahun 2011 (KPP&PABPS, 2012) serta IDG meningkat dari sebesar 63,90 menjadi sebesar 67,80 pada tahun 2011 (KPP&PA-BPS, 2012). Di bidang pendidikan, upaya untuk mempercepat penerapan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) pada tahun 2012 dilakukan dengan mengintegrasikan persepektif gender dalam pendidikan agama serta menyusun Panduan Umum Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Keagamaan. Sementara di bidang kesehatan, telah ditetapkannya Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Napza. Di bidang politik dan pengambilan keputusan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara PP dan PA tentang Pedoman PPRG di Kementerian PAN dan RB; Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada Kemenko Polhukam; serta Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum. Di samping itu, pada tahun 2012 pencapaian percepatan PUG melalui PPRG di tingkat nasional dan daerah antara lain ditandai dengan: (1) 28 kementerian/lembaga di tingkat nasional telah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); (2) 20 Pemerintah Daerah Provinsi telah melaksanakan PPRG dengan dukungan dana dekonsentrasi. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban perdagangan orang, sebanyak 19 K/L telah difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (Kemenko Kesra, Kemendagri, Kemenlu,
52
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenakertans, Kemenpora, Kemenkominfo, Kemenpar dan Ekonomi Kreatif, POLRI, BNP2TKI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenhukham, Kemenag, Kemenhub, BIN, dan BKKBN). Upaya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dilakukan dengan menyediakan: (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 27 provinsi dan 197 kabupaten/kota; (2) 456 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres yang tersebar di seluruh Indonesia; (3) 22 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal dan 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri; dan (4) 33 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan 1 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW); (5) Telepon Sahabat Anak (TESA) di 14 Kab/Kota. Upaya perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sampai tahun 2012 telah mencatat beberapa kemajuan. Terkait akta kelahiran anak, cakupan anak balita dan anak yang memiliki akta kelahiran masing-masing telah mencapai 59 persen dan 63,7 persen (Susenas 2011). Selain itu, sudah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, yang diedarkan kepada seluruh hakim dan Pengadilan Negeri dalam rangka mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi anak yang usianya sudah lebih dari satu tahun. Upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencatat kemajuan yang progresif dengan disyahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebagai tindak lanjutnya, telah disusun pula Modul Terpadu Dalam Rangka Perlindungan dan Penanganan ABH Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait. Selanjutnya, telah disusun dan atau disahkan beberapa perundang-undangan lainnya yang bertujuan untuk melindungi anak, antara lain: (1) Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengasuhan, Perwalian dan pengangkatan Anak sebagai penyempurnaan dari PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; dan (2) PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif, sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 116 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. PP tersebut diantaranya berisi larangan untuk menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun dan ibu hamil. Perkiraan pencapaian pada tahun 2013 antara lain telah direncanakan kegiatan: (1) penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan serta kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; (2) terfasilitasinya K/L dan 20 Pemda provinsi dalam peningkatan kapasitas bagi pengelola data gender; (3) terfalisitasinya 34 K/L RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
53
dalam penerapan PPRG; (4) terlaksananya peningkatan kapasitas bagi 4 K/L Tim Penggerak PPRG di tingkat nasional dan 33 provinsi; (5) terfasilitasinya K/L dan pemda dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan korban perdagangan orang; (6) penyusunan grand design pencatatan sipil dan roadmap 2013-2014 oleh Kemendagri, dimana target semua anak 0-4 tahun memiliki akta kelahiran akan dicapai tahun 2014, semua anak usia 0-17 tahun memiliki akta kelahiran akan dicapai tahun 2017, dan semua penduduk Indonesia memiliki akta kelahiran akan dicapai tahun 2020; (7) evaluasi pelaksanaan kesepakatan 8 menteri tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran; (8) revisi UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 32 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pengurusan akta untuk anak yang lebih dari satu tahun harus ke pengadilan negeri, akan dihapuskan; (9) penyusunan 2 Perpres sebagai amanat dari UU SPPA, yaitu tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Hak Anak Sebagai Korban Dan Saksi; serta (10) pelaksanaan Survey Prevalensi KtA, sebagai dasar untuk penyusunan strategi pencegahan anak dari KtA dan penanganan anak korban KtA. 2.9.4 Pemuda dan Olahraga
Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun tahun 2011 dan 2012 telah menunjukkan kemajuan ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Indonesia menjadi juara umum pada kejuaraan SEA Games 2011, dan perolehan medali pada kejuaraan Olympiade tahun 2012 di London yaitu 1 perak dan 1 perunggu. Pada tahun 2013 upaya pembangunan karakter (character building) pemuda dan peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda terus ditingkatkan melalui kegiatan, antara lain: (1) peningkatan kapasitas, kreativitas dan kualitas pemuda; (2) pengembangan kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda; dan (3) pengembangan pendidikan kepramukaan. Sementara itu, upaya peningkatan budaya dan prestasi olahraga terus dilakukan melalui kegiatan, antara lain: (1) fasilitasi pelatihan bagi olahragawan andalan nasional; (2) fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan (3) fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan.
2.10 Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan oleh Presiden pada 27 Mei 2011, merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air.
54
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
Tujuan dari MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional. Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, akan dikembangkan klasterklaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya. Industri unggulan di berbagai wilayah dibangun untuk memperkuat struktur perekonomian domestik. Dalam kaitan itu ditawarkan insentif yang tepat kepada dunia usaha, dan dengan memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha di daerah-daerah. Memasuki tahun ketiga sejak diluncurkannya MP3EI pada 27 Mei 2011, telah dicapai kemajuan pelaksanaan MP3EI sebagai berikut: Pada tahun 2011, telah dilaksanakan groundbreaking sebanyak 111 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total nilai investasi Rp411,63 triliun yang akan dibiayai oleh Pemerintah senilai Rp77,14 triliun (22 proyek), BUMN senilai Rp80,24 triliun (37 proyek), swasta senilai Rp159,78 triliun (42 proyek) dan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS senilai Rp94,46 triliun (10 proyek). Selengkapnya rekapitulasi kegiatan MP3EI yang telah di groundbreaking hingga Desember 2011 terdapat dalam Gambar 2.11.
KEGIATAN MP3EI YANG TELAH GROUNDBREAKING (GB) TAHUN 2011
Sumber: KP3EI, 2013
Pada tahun 2012, telah dilakukan groundbreaking terhadap 71 proyek yang terdiri dari investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan nilai total Rp211,18 triliun, yang dibiayai oleh Pemerintah Rp42 triliun (21 proyek), BUMN Rp41,65 triliun (20 proyek), Swasta Rp115,56 triliun (28 proyek), campuran Rp11,97 triliun (2 proyek). Selengkapnya rekapitulasi kegiatan MP3EI yang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
55
telah di groundbreaking hingga Desember 2012 terdapat dalam Gambar 2.12.
KEGIATAN MP3EI YANG GROUNDBREAKING (GB) TAHUN 2012
Sumber: KP3EI, 2013
Sedangkan pada tahun 2013, telah direncanakan akan dilakukan groundbreaking terhadap 146 proyek yang terdiri dari investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan nilai total Rp545,76 triliun, yang akan dibiayai oleh Pemerintah Rp20,23 triliun (57 proyek), BUMN Rp77,58 triliun (26 proyek), Swasta Rp378,96 triliun (54 proyek), campuran Rp68,99 triliun (9 proyek). Selengkapnya rekapitulasi kegiatan MP3EI yang direncanakan akan digroundreaking tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.13.
TABEL 2.16 KEGIATAN MP3EI YANG DIRENCANAKAN GROUNDBREAKING (GB) TAHUN 2013 Jumlah Proyek Koridor Ekonomi
Infrastruktur
Sektor Riil
(Rp. Milyar)
(Rp. Milyar)
SektorRiil
Sumatera
32
7
25.814,94
36.719,00
39
62.533,94
Jawa
13
31
74.840,00
40.934,00
44
115.774,00
Kalimantan
9
11
14.628,00
94.250,65
20
108.878,65
Sulawesi
9
7
7.880,00
2.858,00
16
10.738,00
Bali-NT
5
4
16.838,00
26.435,00
9
43.273,00
Papua-Kep.Maluku
14
4
3.085,00
201.480,00
18
204.565,00
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
Proyek
Nilai Investasi (Rp. Milyar)
Infrastruktur
Sumber: KP3EI, 2013
56
Total
Nilai Investasi
RENCANA KEGIATAN MP3EI YANG AKAN DI GROUNDBREAKING TAHUN 2013
Sumber: KP3EI, 2013
2.11 MASALAH DAN TANTANGAN 2.11.1 Pemantapan Perekonomian Nasional 2.11.1.1 Ketahanan Pangan
Peningkatan produksi komoditas pertanian masih di bawah target RPJMN 2010-2014, bahkan produksi kedelai menurun selama tiga tahun terakhir. Rendahnya peningkatan produksi ini disebabkan oleh produktivitas yang rendah dan luas areal tanam yang belum memadai. Di samping itu juga terjadi konversi lahan sementara perluasan areal baru mengalami kesulitan ditambah lagi banyaknya jaringan irigasi yang rusak serta perubahan iklim turut memperburuk kinerja produksi pangan. Di sisi lain, terjadi peningkatan kebutuhan pangan yang cukup tinggi akibat peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan pendapatan masyarakat. Masalah dan tantangan yang dihadapi terkait produktivitas antara lain: (i) terbatasnya pelaksanaan SLPTT dan SRI sebagai pendukung peningkatan produktivitas pangan; (ii) terbatasnya kemampuan petani merealisasikan kredit ketahanan pangan, sehingga kemampuan petani mengadakan input produksi terbatas; (iii) difusi benih unggul hasil penelitian dan pengembangan masih terbatas; serta (iv) belum optimalnya pelaksanaan penyaluran bantuan pupuk dan benih unggul dari pemerintah. Sedangkan permasalahan dan tantangan untuk perluasan areal tanam, utamanya adalah: (i) terbatasnya lahan pertanian dan pada saat yang sama terjadi konversi lahan pertanian; (ii) banyaknya lahan terlantar yang belum dioptimalisasi; (iii) terbatasnya pelaksanaan ekstensifikasi karena masalah penyediaan lahan; serta (iv) banyaknya infrastruktur yang rusak sehingga menurunkan indeks pertanaman. Di samping RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
57
itu, perubahan iklim mengakibatkan banjir dan kekeringan sering terjadi serta serangan hama dan penyakit tanaman makin marak. Permasalahan utama yang dihadapi untuk produksi kedelai adalah penurunan luas panen serta rendahnya produktivitas yang secara lebih rinci dijabarkan sebagai berikut: (i) harga kedelai di tingkat petani yang kurang memberikan insentif bagi petani; (ii) petani dengan mudah mengalihkan tanaman ke komoditi lain yang lebih menguntungkan; (iii) belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya dan kurangnya pendampingan dan penyuluhan sehingga produktivitasnya masih rendah; (iv) ketidaksesuaian penyediaan benih varietas unggul kedelai bersertifikat dengan jumlah kebutuhan dan jadwal tanam; serta (v) rendahnya upaya peningkatan perluasan areal. Permasalahan dan kendala dalam upaya mencapai target pembangunan perikanan adalah: (i) belum memadainya dukungan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur perikanan; (ii) masih tingginya biaya input produksi (pakan, benih, BBM); (iii) masih terbatasnya aksesibilitas nelayan/pembudidaya ikan pada sumber pendanaan; (iv) masih belum memadainya pemasaran hasil perikanan budidaya dan adanya persaingan harga dengan komoditas perikanan impor; (v) lemahnya kelembagaan dan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun di berbagai daerah seperti pelabuhan perikanan (PP), Balai Benih Ikan (BBI), dan sarana pengawas; (vi) kurang optimalnya dukungan lintas sektor dalam rangka pengembangan kawasan sentra produksi; (vii) masih kurangnya upaya diseminasi dan penerapan teknologi di masyarakat, khususnya terkait dengan pemanfaatan teknologi kapal > 30 GT; serta (viii) perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi kegiatan usaha perikanan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam aksesibilitas dan distribusi pangan khususnya komoditi impor adalah tidak sempurnanya tata kelola yang baik dalam penyediaannya melalui importasi. Dalam hal revitalisasi industri gula permasalahan yang dihadapi adalah kemampuan investasi pelaku yang rendah. Sedangkan diversifikasi pangan dan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat menghadapi permasalahan tingginya ketergantungan terhadap beras. Sementara itu, permasalahan dan tantangan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani meliputi: (i) Nilai Tukar Petani dan Nelayan (NTP/NTN) masih dibawah sasaran yang ingin dicapai, walaupun kecenderungannya menunjukkan peningkatan, (ii) jumlah penduduk miskin di perdesaan yang bekerja di sektor pertanian cukup besar, (iii) akses terhadap modal/sumber pembiayaan masih terbatas, (iv) harga hasil pertanian pada saat panen raya sering jatuh; (v) belum adanya ketentuan tentang penggunaan dana pemerintah untuk premi asuransi; serta (vi) meningkatnya biaya usaha tani dan biaya hidup petani.
58
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
2.11.1.2 Infrastruktur Transportasi Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan transportasi adalah: (a) masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan jaringan transportasi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan; (b) pengembangan sistem, pola, dan teknologi transportasi masih mengalami hambatan geografis, sehingga kebutuhan terhadap aksesibilitas pelayanan transportasi bagi masyarakat di perdesaan, perbatasan, wilayah terpencil, pulau-pulau terluar dan terdepan belum terpenuhi; (c) kompetensi dan jumlah SDM dan kinerja kelembagaan transportasi belum memenuhi tuntutan tata kelola standar pelayanan minimal ; (d) sistem transportasi nasional belum siap dalam menghadapi tuntutan kompetisi global yang semakin tinggi; serta (e) koordinasi antara sektoral dan daerah belum berjalan secara optimal dalam mensinergikan pola transportasi yang terpadu. Perumahan dan Permukiman
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman masih menghadapi tantangan terutama meningkatkan proporsi rumah tangga yang menempati hunian yang layak dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai. Di bidang perumahan, tantangan yang dihadapi adalah memastikan pencapaian tujuan 7 (d) Millennium Development Goals (MDGs) dapat berjalan pada arah yang sejalan dengan upaya menurunkan proporsi rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian tidak layak dari 20,8 persen (1993) menjadi 6,0 persen (2020). Di bidang pembangunan air minum dan sanitasi, tantangan yang dihadapi adalah menuntaskan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang layak dari 42,8 persen (2011) menjadi 65,8 persen (2015) dan ) untuk sanitasi dari 55,6 persen (2011) menjadi 62,4 persen (2015). Berbagai tantangan tersebut memerlukan kerjasama yang kuat di antara pemerintah, pemerintah daerah, dan utamanya masyarakat dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Komunikasi dan Informatika
Permasalahan sektor komunikasi dan informatika di antaranya adalah (1) masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang TIK (e-literasi); (2) masih rendahnya eleadership, kesadaran, dan keterbukaan instansi pemerintah untuk saling berbagi data/informasi sehingga menyulitkan penguatan sistem back office pemerintah yang terpadu termasuk pertukaran dan validasi data; dan (3) masih rentannya dunia maya nasional terhadap kejahatan dan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Pengairan dan Irigasi
Dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dan percepatan peningkatan kapasitas tampung multipurpose per-kapita serta kapasitas penyediaan air baku bagi masyarakat, sektor sumber daya air dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang terkait dengan: (i) pola distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
59
sarana dan prasarana penampung air yang memadai; (ii) kapasitas tampung per kapita Indonesia tahun 2012 baru mencapai 52 m3/kapita (jauh dari ideal: 1.975 m3/kapita); (iii) pembangunan waduk besar sering terkendala masalah kehutanan dan sosial; (iv) lebih dari separuh 242 waduk besar eksisting di Indonesia dalam kondisi medium-high risk; (v) akses rumah tangga terhadap air minum yang layak tahun 2011 baru mencapai 42,8 persen (jauh dari target target MDGs tahun 2015: 68,9 persen); dan (vi) 74,0 persen kebutuhan air minum rumah tangga di Indonesia dipenuhi dari air tanah yang berpotensi menimbulkan penurunan muka air tanah, intrusi air laut, sampai peningkatan potensi banjir. Permasalahan dan tantangan infrastruktur sumber daya air lainnya terkait penanggulangan banjir dan revitalisasi sungaidanau di pusat pertumbuhan MP3EI adalah: (i) perubahan iklim yang semakin meningkatkan resiko banjir dan kekeringan, termasuk terjadinya curah hujan ekstrem di beberapa daerah di Indonesia; (ii) alih fungsi lahan yang memicu degradasi daerah tangkapan air di hilir; (iii) kondisi Sungai Besar dan Sungai Perkotaan yang semakin kritis dan terjadinya kerusakan infrastruktur pengendali banjir; (iv) meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan air; (v) pencemaran air yang tidak terkontrol yang menyebabkan semakin menurunnya kualitas air; (vi) pengambilan air secara ilegal; dan (vii) pemanfaatan daerah sempadan sungai yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam rangka memberikan dukungan terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional, pembangunan sektor irigasi akan dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang terkait dengan: (i) menurunnya kehandalan jaringan irigasi akibat masih kurangnya kapasitas pembiayaan terutama pada kewenangan Pemerintah Daerah; (ii) 52 persen daerah irigasi pada tahun 2010 dalam kondisi rusak dimana lebih dari 2/3 terjadi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah; (iii) DAK Irigasi dan implementasinya belum cukup efektif menyelesaikan permasalahan pengelolaan irigasi di daerah; (iv) tekanan alih fungsi lahan irigasi produktif semakin meningkat terutama di Pulau Jawa yang berkontribusi terhadap 52 persen produksi beras nasional; dan (v) masih ada potensi pengembangan irigasi dan pemanfaatan lahan rawa pasang surut sebagai lahan pertanian pangan namun masih perlu ditinjau kembali ketersediaan lahan dan petaninya. Kerjasama Pemerintah dan Swasta
60
Permasalahan dan tantangan terkait dengan penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) adalah sebagai berikut: (i) masih belum opimalnya pemanfaatan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS sehingga masih mengandalkan skema pembiayaan melalui APBN/APBD baik untuk penyiapan proyek maupun untuk pembiayaan proyek infrastruktur; (ii) masih rendah-nya kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam pembangunan infrastruktur
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
mengakibatkan rendahnya komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melaksanakan KPS; (iii) masih kompleksnya regulasi dalam pengadaan dan penyediaan infrastruktur; (iv) masih lambatnya pengadaan tanah untuk penyediaan infrastruktur, dimana aturan pengadaan lahan yang masih baru dan masih memerlukan proses transisi dari aturan lama. 2.11.1.3 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Permasalahan yang masih akan menghambat investasi ke depan terutama disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. 1.
2.
3.
Prosedur dan waktu untuk memulai usaha yang masih cukup panjang. Saat ini peringkat Indonesia untuk kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) 2013 dari International Finance Corporation (IFC) yang terdiri dari 10 indikator dari memulai usaha sampai dengan penutupan usaha berada pada peringkat ke 128 dari 185 negara yang disurvei. Khusus untuk proses memulai usaha berada pada urutan ke 166 dan tercatat lamanya waktu untuk memperoleh perijinan adalah 47 hari dengan 9 prosedur; Masih belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan perijinan secara online/elektronik. Penyelenggaraan PTSP sampai dengan tahun 2012 masih belum seragam dan belum dapat sepenuhnya melayani perijinan usaha dan penanaman modal pada satu tempat. Selain itu juga belum semua daerah membangun dan memfungsikan PTSP secara optimal. Bahkan untuk memenuhi sasaran survei EoDB yang dilakukan oleh IFC secara rutin setiap tahun dengan sasaran responden khusus di Jakarta, pada kenyataannya penyelenggaraan PTSP di Jakarta belum optimal; Indonesia berada pada ranking ke-3 dengan indeks hambatan regulasi FDI (FDI Regulatory Restrictiveness Index) terbesar, setelah China dan Saudi Arabia. Hambatan regulasi dan pelayanan investasi yang dirasakan oleh investor asing antara lain mencakup: pembatasan modal asing, prosedur perijinan, pembatasan pekerja asing, serta pembatasan operasional;
FDI REGULATORY RESTRICTIVENESS INDEX BERDASARKAN NEGARA DAN SEKTOR Peru Ukraine Israel Australia Kazakhstan Korea Mongolia Canada Russia Tunisia Malaysia* Mexico Iceland New Zealand Japan Jordan* India Indonesia Saudi Arabia China 0.000
India
Tersier Sekunder
Indonesia
Primer
Saudi Arabia 0.273 0.329 0.342 0.100
Sumber: OECD (2012)
0.200 0.300 FDI RR Index
China 0.407
0.400
0.500
0
0.2
0.4
0.6
0.8
FDI RR Index
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
61
4.
Masih banyaknya peraturan daerah yang distortif sehingga menyebabkan biaya transaksi tinggi. Peraturan daerah merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk mendorong berkembangnya sektor swasta atau, sebaliknya, dapat memberatkan dunia usaha. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh KPPOD (2012), beberapa permasalahan terbanyak adalah dari aspek yuridis yang tidak up-to-date; tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya; serta banyaknya perda yang memberikan dampak ekonomi negatif;
Substansi Yuridis
PROPORSI REGULASI DAERAH YANG BERMASALAH Acuan Yuridis yang up-to-date
64.0 25.9
Relevansi Acuan Yuridis
1.4 30.2
Tidak jelas hak dan kewajiban wajib pungut
16.8 12.2 11.6
Kejelasan obyek 6.5
Diskoneksi tujuan dan isi
Prinsip
32.4
Menghalangi akses masyarakat dan kepentingan…
12.9 7.2 3.6 1.4
Pelanggaran kewenangan pemerintahan 0
20
40
60
80
Sumber: KPPOD (2012)
62
5.
Belum siapnya fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penentuan dan implementasi KEK masih belum sepenuhnya optimal terutama karena terkendala Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang belum semua daerah siap dengan RUTRnya, kesepakatan pemberian insentif fiskal mengingat beberapa kebijakan insentif fiskal sudah diterbitkan yang sebenarnya juga dapat diimplementasikan di KEK, dan fasilitas infrastruktur. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur secara umum sudah menjadi masalah ketiga utama selain korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintah menurut hasil survei World Economic Forum 2012-2013 dan dikeluhkan investor. Keterbatasan infrastruktur akan menghambat pengembangan investasi dan usaha di daerah khususnya di luar pulau Jawa. Sehingga pengembangan investasi dan usaha di KEK dan koridorkoridor MP3EI di luar Jawa sangat tergantung dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai;
6.
Masih perlunya peningkatan kinerja Sistem Logistik Nasional. Berdasarkan hasil survei Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Index), Indonesia sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan dari peringkat 75 di tahun 2010
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
menjadi peringkat 59 di tahun 2012 dari 155 negara yang disurvei. Walaupun demikian, posisi Indonesia masih berada di bawah lima negara anggota ASEAN, yakni Singapura (2), Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44), dan Vietnam (53). Penyebab utamanya adalah komponen infrastruktur dan kepabeanan yang rankingnya terlihat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
RANKING INDEKS KINERJA LOGISTIK NEGARA ASEAN Indonesia Vietnam Philipina Thailand Malaysia China Singapura 0
10
20
30
40
50
60
70
80
2012
Singapura 1
China 26
Malaysia 29
Thailand 38
Philipina 52
Vietnam 53
Indonesia 59
2010
2
27
29
35
44
53
75
2007
1
30
27
31
65
53
43
Sumber: Logistic Performance Index, Bank Dunia, 2012
7.
Efisiensi pasar tenaga kerja menurun yang membuat iklim investasi dan iklim usaha kurang kondusif, termasuk penyelesaian dispute dan collective bargaining. Salah satu hambatan dalam iklim investasi adalah peraturan ketenagakerjaan yang sampai saat ini belum dapat disempurnakan, terutama terkait pasal-pasal dalam UndangUndang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang kompensasi dan penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK), hubungan kerja (perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing), dan pengupahan. Dalam perkembangannya, kebijakan yang diambil selama 2010–2012 belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Pada tahun 2010 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyusun rancangan amandemen UU No. 13/2003, tetapi karena masih adanya perbedaan pandangan antara pengusaha dan serikat pekerja, maka pada tahun 2011 DPR menangguhkan pembahasan amandemen UU ini dengan mengeluarkannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011. Untuk mengatasi hal ini, beberapa upaya yang dilakukan Kemenakertrans adalah mengeluarkan Permen Nakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
63
Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kehidupan Layak dan Permen Nakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Dengan masih terkendalanya revisi UU No. 13/2003 tersebut, maka tantangan terbesar adalah mengupayakan pengurangan gejolak dalam pasar kerja dengan mengedepankan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha dalam penentuan upah, syarat kerja, dan hubungan kerja. Dengan demikian, penguatan kelembagaan hubungan industrial menjadi upaya strategis ke depan, dengan mendorong terwujudnya collective bargaining melalui perundingan yang mengadopsi prinsip-prinsip code of good faith. 2.11.1.4 Energi
Terkait dengan rendahnya produksi minyak bumi, masalah dan tantangan yang dihadapi adalah sumur minyak bumi yang saat ini berproduksi, sebagian besar (62 persen) berasal dari lapangan minyak tua (mature), dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (natural depletion) sekitar 10-12 persen. Di samping itu, juga terjadi kehilangan potensi produksi terutama terjadi akibat keterlambatan produksi lapangan minyak baru serta akibat penghentian produksi yang direncanakan maupun tidak direncanakan (unplanned shut-down). Dari sisi regulasi, masalah dan tantangan yang dihadapi adalah merumuskan revisi Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang sejalan dengan beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi dan dinamika pengembangan industri minyak dan gas bumi saat ini dan ke depan agar lebih baik lagi. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan energi alternatif, terutama panas bumi adalah tumpang tindih lahan dan kebijakan harga. Sebagian besar potensi panas bumi berada di kawasan hutan lindung/konservasi dan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pengembangan panas bumi memerlukan waktu yang lama. Dengan demikian, pelaksanaan eksplorasi menjadi terlambat dan berdampak pada rendahnya pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Di samping itu, untuk mengurangi resiko investasi panas bumi, pemerintah telah menyediakan geothermal fund. Namun dari sisi pemanfaatannya belum optimal. Demikian halnya dengan kebijakan feed-in tariff panas bumi masih perlu kepastian dalam pelaksanaannya. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan adalah (i) merevisi Undang-undang tentang Panas Bumi antara lain mengakomodasi panas bumi tidak termasuk kegiatan ‘pertambangan’ terkait dengan UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan UU 41/1999 tentang Kehutanan; (ii) pemberian jaminan kelayakan usaha untuk PT PLN (Persero) agar dapat membeli listrik yang bersumber dari panas bumi; (iii) pemanfaatan geothermal fund untuk eksplorasi panas bumi; dan (iv) penerapan kebijakan feed-in tariff panas bumi.
64
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
Pembangunan jaringan gas kota dan SPBG menghadapi masalah dan tantangan dalam hal serah-terima aset kepada pengelola, jaminan kepastian alokasi pasokan gas, dan kebijakan harga. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mempercepat proses serah terima aset kepada pengelola, fasilitasi percepatan perjanjian jual beli gas, dan pemberian insentif guna meningkatkan minat investasi badan usaha dalam pembangunan SPBG mengingat harga BBG yang saat ini masih relatif rendah (affordable). Meskipun telah dilakukan upaya peningkatan produksi dan olahan minyak bumi dan gas, namun pencapaian produksi dan olahan minyak bumi dan gas masih rendah, a.l karena sebagian besar lapangan migas merupakan lapangan tua dan terbatasnya kapasitas kilang BBM dan kilang LPG; 2.11.1.5 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, meliputi: (1) pengaruh negatif dari interaksi antar-bangsa seperti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, memudarnya sikap toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan; (2) rendahnya kualitas pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya serta belum optimalnya pengelolaan museum dan perpustakaan sebagai sarana edukasi, informasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan; (3) terbatasmya prasarana dan sarana kebudayaan; dan (4) terbatasnya kapasitas sumber daya kebudayaan. Di samping itu, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi nasional telah diperkuat melalui berbagai insentif, namun kemampuan melakukan inovasi teknologi masih terbatas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2.11.1.6 Bidang Perekonomian Lainnya
Industri Non-Migas Tantangan utama yang dihadapi industri non-migas adalah tuntutan untuk tumbuh lebih tinggi dari sasaran RPJMN untuk dapat mengimbangi pertumbuhan industri migas yang masih diperkirakan negatif. Permasalahan utama dalam menjawab tantangan tersebut adalah: Biaya menjalankan usaha termasuk masih tinggi karena pada umumnya infrastruktur pendukung produksi dan distribusi seperti jalan dan pelabuhan, serta kesediaan energi listrik belum memadai terutama di luar Pulau Jawa. Produktivitas industri yang masih rendah sebagai akibat dari lemahnya penguasaan teknologi di industri dalam negeri serta keterampilan tenaga kerja yang masih terbatas. Industri kecil dan menengah (IKM) belum terkait dalam struktur usaha berskala besar, di samping itu IKM masih terkendala akses ke sumber pembiayaan dan akses pemasaran. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Konsekuensi dari pelaksanaan MEA 2015 bagi Indonesia adalah tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam dalam RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
65
pemasaran barang dan jasa, yang bermula dengan penerapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002. AFTA ditujukan untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Dalam menghadapi MEA 2015, Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain adalah: 1.
2.
Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap MEA 2015 di berbagai stakeholders, baik Pemerintah Pusat, Daerah, pengusaha, akademisi, maupun masyarakat. Hasil survei terhadap 399 responden menunjukkan bahwa mayoritas (96 persen) responden mengetahui dan memahami ASEAN, namun hanya 42 persen yang mengetahui tentang Masyarakat ASEAN. Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya sosialisasi tentang MEA baik di pusat maupun daerah. Masih perlunya upaya untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 secara terstruktur dan komprehensif. Belum siapnya Indonesia menghadapi MEA 2015 salah satunya ditandai oleh masih banyaknya Pemda yang belum menyiapkan kerangka regulasi, kebijakan ataupun program untuk meningkatkan daya saing daerahnya dalam menghadapi AEC. Sementara itu, koordinasi antara pusat dan daerah maupun koordinasi antara pemerintah dan swasta masih belum terlaksana secara optimal. Kurangnya tingkat kesiapan Indonesia disebabkan oleh daya saing daerah di Indonesia sebagian besar masih rendah, sehingga belum siap untuk menghadapi persaingan global. Oleh sebab itu, langkahlangkah strategis dan koordinatif merupakan hal penting untuk dilaksanakan lebih lanjut.
Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 adalah meningkatnya persaingan perdagangan antar negaranegara ASEAN. Saat ini, intra perdagangan kawasan ASEAN meningkat sangat tajam sejak diberlakukannya AFTA. Indonesia hanya memberikan kontribusi sebesar 14,6 persen terhadap ekspor intra kawasan ASEAN (2011), lebih rendah dari kontribusi Singapura, Malaysia dan Thailand. Namun dilain pihak, pertumbuhan ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN terlihat pada angka yang cukup tinggi, menunjukkan masih besarnya peluang Indonesia ke depan untuk meningkatkan pangsa ekspornya di kawasan ASEAN.
66
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
TABEL 2.17 PERAN DAN PERTUMBUHAN EKSPOR INTRA KAWASAN ASEAN Negara Pengekspor
Peran Thd Ekspor ASEAN (%)
Pertumbuhan (%)
2009
2010
2011
2009
2010
2011
ASEAN
100,0
100,0
100,0
-20,5
32,5
12,4
Singapore
42,1
41,5
44,2
-24,7
30,6
19,6
Malaysia
20,9
19,7
19,4
-20,7
24,9
11,0
Thailand
16,8
17,3
18,8
-18,1
36,5
22,5
Indonesia
12,7
13,0
14,6
-9,4
35,4
26,2
Philippines
3,0
4,5
3,0
-17,6
97,5
-25,2
Viet Nam
4,5
4,0
N.A
-15,2
18,3
N.A
Sumber: TradeMap (diolah Bappenas)
Di sisi investasi langsung yang masuk (FDI inflow) ke kawasan ASEAN, Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN kedua yang diminati oleh investor, setelah Singapura. Dari total investasi langsung yang masuk ke kawasan ASEAN pada tahun 2011, 16,3 persen ditujukan ke Indonesia; dimana proporsi ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tantangan ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan daya tarik investasi
FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Sumber: World Development Indicators (2012)
Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah menghadapi persaingan dengan negara sesama anggota ASEAN di negara mitra ASEAN, seperti India dan Cina. Hal ini terlihat dari perdagangan Indonesia dengan Cina pada tahun 2012 mengalami defisit sebesar USD-7.824,7 dengan kontribusi nonmigas yang defisit sebesar USD-8.100,0. Defisit neraca perdagangan ini terjadi semenjak memasuki kesepakatan ASEAN-China Free Trade Agreement. Dari sisi sumber daya manusia tantangan terbesar bagi Indonesia adalah kemampuan bersaing sumber daya manusia Indonesia yang masih harus ditingkatkan baik secara formal maupun RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
67
informal, di samping masih rendahnya tenaga bersertifikat di Indonesia. Untuk itu, Indonesia meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN mencegah serbuan tenaga kerja terampil dari luar.
kerja perlu dapat untuk
Tenaga Kerja Indonesia Kendala yang dihadapi antara lain adalah: (1) pelayanan masih terkendala pada persoalan keterbatasan sumber daya internal, persoalan jangkauan terhadap pekerja domestik dan sistem hukum dan budaya di negara setempat; (2) belum seluruh daerah memberikan pelayanan dalam proses perekrutan sesuai standar pelayanan minimal (SPM); dan (3) kasus dibeberapa negara, terdapat kesulitan untuk mendapatkan akses kekonsuleran. Kendala tersebut menimbulkan tantangan ke depan, yaitu memperluas jangkauan informasi kerja luar negeri di wilayahwilayah kantong TKI, mendekatkan pelayanan calon TKI ke masyarakat di daerah sekaligus menyerahkan proses rekrutmen kepada pemerintah daerah, dan menyederhanakan prosedur keberangkatan bagi calon TKI. Koperasi dan UMKM Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM yaitu daya saing koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang rendah. Saat ini, koperasi belum berperan secara optimal dalam meningkatkan efisiensi usaha dan posisi tawar UMKM yang menjadi anggotanya. Hal tersebut tercermin dari skema bisnis yang masih terbatas, posisi tawar koperasi produksi yang masih rendah, kapasitas SDM yang rendah, serta kerja sama usaha yang masih terbatas. Sementara itu daya saing UMKM yang rendah ditunjukkan oleh produktivitas UMKM (Rp86,1 juta/unit) yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas usaha besar (Rp678,8 miliar/unit). Pada tahun 2012 kesenjangan juga tampak pada sektor manufaktur, dimana produktivitas industri skala mikro, kecil dan menengah (Rp153,1 miliar/unit) yang lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas industri skala besar (Rp553,6 miliar/unit). Kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor non migas masih berfluktuasi antara 14-18 persen pada periode 2005-2011, meskipun terdapat peningkatan dalam satu tahun terakhir. Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yaitu perlunya keterpaduan program dan kegiatan mulai dari hulu sampai hilir. Khusus terkait dengan koperasi, program dan kegiatan perlu diarahkan untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang mandiri, dan mampu memfasilitasi usaha anggotanya, serta berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan, pembangunan ekonomi lokal dan penguatan pasar domestik. Akselerasi peningkatan kapasitas UMKM juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan peluang usaha yang diciptakan dari pertumbuhan ekonomi,
68
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
perdagangan yang semakin terbuka, dan peningkatan investasi. Kedua upaya tersebut sangat penting bagi koperasi dan UMKM terutama dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi, termasuk terkait rencana penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. 2.11.2 Peningkatan Stabilitas Politik 2.11.2.1 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Perdamaian Dunia Di tahun 2014, dalam upaya reformasi PBB, Indonesia masih akan menghadapi sikap sebagian anggota DK PBB yang resisten terhadap reformasi, khususnya terkait enlargement (distribusi keanggotaan yang lebih adil secara geografis) dan veto power. Tantangan pengiriman misi pemeliharaan perdamaian meliputi meningkatnya ketegangan di berbagai wilayah yang menuntut penambahan penggelaran UNPKO, serta efektifitas PKO yang memerlukan dukungan sumber daya yang memadai sesuai mandat yang diberikan, serta mekanisme yang memungkinkan pengiriman personel dilakukan secara cepat dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu. Meningkatnya sifat PKO yang multidimensi juga menantang Indonesia untuk mengembangkan pakar sipil (civilian expert) yang dapat berpartisipasi dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB dan program peacebuilding. Tantangan Indonesia dalam isu Laut China Selatan tidak lepas dari adanya anggapan bahwa kawasan ini masih dihadapkan pada suatu era persaingan yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas, serta adanya dasar klaim yang sama kuat dari masing-masing pihak yang berkepentingan. Hukum dan Hak Asasi Manusia Tantangan utama dari pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun 2014 adalah mencapai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 5,0 mengingat dari tahun ke tahun peningkatan IPK Indonesia tidak terlalu signifikan. Penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi belum sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Permasalahnnya adalah koordinasi antara pihak penegak hukum dengan kementerian/lembaga dalam penanganan pelacakan aset, pembekuan aset sampai dengan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Tantangan yang akan dihadapi dalam proses pembaruan peradilan yang berlangsung antara lain adalah upaya untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan kualitas kinerja (mindset dan performance) dari aparat peradilan di seluruh Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan lembaga peradilan. Mahkamah Agung memiliki tantangan cukup besar untuk terus membenahi kualitas tata laksana dengan tujuan akhir kualitas putusan lembaga peradilan. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
69
Terkait dengan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan, dengan telah ditetapkannya Undang-undang Bantuan Hukum yang memberikan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum maka penyaluran dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan masalah hukum akan dilakukan oleh kementerian ini. Tantangan dalam pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) utamanya adalah upaya pemahaman yang menyeluruh kepada aparat penegak hukum dalam penanganan perkara dan pemahaman pula kepada masyarakat tentang keadilan restoratif yang intinya bertujuan mengedepankan upaya pembinaan daripada melakukan pemidanaan kepada anak yang mengalami permasalahan dengan hukum. Sedang di bidang penegakan hak azasi manusia (HAM), tantangan pelaksanaan Rencana Akasi Nasional (RAN) HAM yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2011 adalah komitmen dari semua pihak baik itu di tingkat nasional maupun daerah. Pertahanan dan Keamanan Potensi pengaruh radikal dan ancaman terorisme belum menurun, sementara itu tersangka terorisme yang tertangkap berusia muda antara 10-30 tahun (58 persen) dan di atas 30 tahun (42 persen) (2012) yang berarti ada kecenderungan bergerak ke arah yang lebih muda. Penggunaan hasil industri pertahanan nasional oleh TNI dan Polri terus meningkat baik dari jumlah produk maupun variasinya. Namun demikian, masih terdapat permasalahan untuk mengembangkan produkproduk prototipe hasil penelitian dan pengembangan (litbang) industri dan institusi litbang dalam negeri menjadi produk yang bisa digunakan oleh pengguna di TNI dan Polri. Untuk mengembangkan produk yang masih prototipe menjadi produk dengan skala produksi industri dibutuhkan investasi dan modal kerja yang cukup besar. Besarnya dana pengembangan prototipe tersebut, akan menjadi permasalahan dan tantangan yang cukup berat jika dihadapkan pada kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen semua pihak apabila industri pertahanan dalam negeri benar-benar diharapkan menjadi tulang punggung kemandirian alutsista TNI dan alut Polri. 2.11.2.2 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Dalam rangka pencapaian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi semakin berat dan kompleks, antara lain sebagai berikut: 1. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih menghadapi persepsi yang keliru bahwa reformasi birokrasi identik dengan kenaikan remunerasi, komitmen pimpinan belum sepenuhnya mendukung reformasi birokrasi pada instansinya, dan dampak reformasi birokrasi belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat khususnya
70
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Tantangan ke depan, adalah peningkatan kapasitas implementasi reformasi birokrasi secara nasional untuk mempercepat perluasan reformasi birokrasi di daerah, dan peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Pada aspek kelembagaan, masih dihinggapi masalah dengan postur birokrasi instansi pusat dan daerah, yang belum mencerminkan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta terdapat kecenderungan untuk membentuk lembaga atau unit kerja baru, tanpa disertai dengan audit organisasi. Tantangan ke depan, diperlukan audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur organisasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga terwujud postur birokrasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik adalah masih terkait dengan komitmen pimpinan lembaga yang masih menganggap keterbukaan informasi sebagai beban tambahan, bukan modalitas untuk mewujudkan badan pemerintah yang kredibel dan akuntabel. Hal lain adalah terkait dengan kesiapan badan publik dalam melaksanakan UU KIP dimaksud seperti kesiapan sumber daya termasuk paradigma dan kapasitas, penyediaan isi informasi (content), dan anggaran. Gerakan bersama untuk melaksanakan keterbukaan informasi masih akan terbentur pada pola pendekatan dan intensitas pelaksanaan kampanye/sosialisasi yang terbatas dan masih kurang menggema sampai ke daerah. 2. Masih terdapat berbagai masalah dalam penataan otonomi daerah. Permasalahan yang menyangkut pembentukan daerah otonom baru, adalah masih banyaknya usulan pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), walaupun pemerintah telah menyatakan moratorium DOB. Sedangkan penggunaan Dana Perimbangan belum efektif dan efisien antara lain karena penyerapan DAK yang belum optimal dan pelaksanaan DAK yang belum sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis). Penyebabnya antara lain: keterlambatan penetapan Juknis dan sosialisasinya, rigiditas Juknis yang menghambat pelaksanaan DAK, siklus perencanaan dan penganggaran yang berjalan paralel di pusat dan daerah sehingga informasi atas alokasi DAK yang diperoleh daerah mendekati masa penetapan APBD (PMK mengenai DAK ditetapkan setelah UU APBN ditetapkan), permasalahan dalam SDM aparatur Pemda (pergantian pejabat pengelola DAK akibat mutasi yang cukup cepat di daerah ataupun kekhawatiran akan pelanggaran regulasi sehingga pelaksanaan DAK cenderung sangat berhati-hati), maupun proses administrasi (seperti masalah tender pekerjaan kontrak ataupun keterbatasan kapasitas pihak ketiga). Terkait pengelolaan keuangan daerah terdapat RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
71
permasalahan berupa adanya perubahan kebijakan tentang mekanisme hibah dan bansos. Sebelumnya provinsi menganggarkan barang-barang yang akan dihibahkan pada jenis belanja modal, tetapi sekarang dialihkan menjadi jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD. Hal ini mengakibatkan peningkatan pada komponen belanja modal di daerah menjadi lebih sulit. Selain itu, dibutuhkan kebijakan yang mumpuni dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah agar difokuskan pada penyediaan pelayanan publik mengingat saat ini sebagian besar masih digunakan untuk biaya operasional birokrasi. Permasalahan lainnya adalah tata kelola anggaran yang masih rendah, diindikasikan oleh rendahnya persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. 3. Pada aspek SDM Aparatur, masih menghadapi permasalahan dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit. Beberapa permasalahan tersebut, meliputi: komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, hal ini diantaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat pendidikan maupun distribusi antar wilayah; tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah; belum diterapkannya sistem remunerasi yang berbasis kinerja; belum sepenuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan kinerja; penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi yang diperlukan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja. Tantangan ke depan, adalah melakukan penyempurnaan manajemen kepegawaian untuk mendukung terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mendukung pencapaian kinerja birokrasi secara optimal. 4. Berkaitan dengan regulasi pusat dan daerah, masih ditemukannya Perda yang bermasalah yang membutuhkan pengkajian dan tindak lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembentukan regulasi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya banyak daerah yang belum menyampaikan respon atas klarifikasi Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penyempurnaan berbagai Perda yang bermasalah. 5. Permasalahan pada sinergi pusat dan daerah yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator pelayanan publik belum optimal dalam pelaksanaannya karena
72
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
keterbatasan sumber daya dan regulasi, termasuk dalam hal dukungan pembiayaan. Penerapan SPM perlu terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, salah satunya melalui pengakomodasian SPM dalam RKPD dan APBD. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu komitmen kepala daerah dan koordinasi dengan K/L sektor terkait yang perlu didorong baik dalam penerapan, monitoring, maupun evaluasi SPM. Dalam hal penerapan, beberapa bidang SPM belum memiliki Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sehingga K/L harus segera didorong untuk menerbitkan NSPK bidang SPM terkait. Dalam manajemen pelayanan publik, masih juga menghadapi permasalahan antara lain: tingkat kualitas pelayanan belum dapat memenuhi keinginan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan, belum meratanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, masih lemahnya SDM pelayanan publik baik dari segi kapasitas dan sikap perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan ke depan, adalah menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dan memastikan implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik.
2.11.3 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2.11.3.1 Pendidikan
Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dan harus diupayakan pemecahannya untuk mencapai target pembangunan pendidikan 2014 antara lain adalah: (i) masih belum meratanya akses pendidikan, terutama dimulai pada jenjang SMP, yang ditunjukkan dengan masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah; (2) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, yang ditandai oleh pengetahuan dan keterampilan lulusan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/dunia usaha dan rendahnya kemampuan bersaing bangsa; (3) masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan jumlah guru yang telah tersertifikasi, serta belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada masih rendahnya rasio guru:murid pada jenjang SD/MI; dan (4) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa yang ditandai antara lain oleh masih munculnya gejala perilaku kekerasan di kalangan anak-anak usia sekolah, melemahnya nilai-nilai moral, dan memudarnya ikatan sosial. Tantangan dalam peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, antara lain: (i) meningkatkan pemerataan akses pendidikan di semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (ii) meningkatkan tingkat keberaksaraan; (iii) meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (iv) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan soft-skills lulusan; (v) melaksanakan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
73
kurikulum baru tahun 2013; (vi) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan pembangunan; (vii) meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas penelitiannya untuk mendukung kebutuhan pembangunan; dan (viii) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Tantangan pada aspek ketenagaan serta sarana dan prasarana pendidikan, adalah: (i) meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (ii) meningkatkan pemerataan distribusi guru; (iii) mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (iv) meningkatkan ketersediaan bahan ajar yang murah dan berkualitas; (v) meningkatkan ketersediaan prasarana peningkatan mutu seperti laboratorium dan perpustakaan; serta (vi) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Sedangkan tantangan dalam mewujudkan manajemen, tatakelola, serta pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, antara lain: (i) meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (ii) memantapkan proses pelembagaan otonomi perguruan tinggi; (iii) meningkatkan kemitraan publik dan swasta dalam sektor pendidikan; dan (iv) memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel. 2.11.3.2 Kesehatan
74
Beberapa permasalahan ke depan yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, antara lain: (i) masih tingginya disparitas akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang mencakup fasilitas, tenaga, jaminan pelayanan kesehatan; (ii) upaya preventif dan promotif belum dilaksanakan secara optimal yang mencakup kualitas pemeriksaan antenatal care (ANC), cakupan imunisasi, dan promosi kesehatan di masyarakat; (iii) belum terpenuhinya tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dalam penanganan kesehatan ibu dan anak; (iv) belum optimalnya dukungan lintas sektor dalam penanganan masalah gizi; (v) belum optimalnya upaya preventif terpadu dalam pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (vi) belum optimalnya ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar; (vii) adanya Free Trade Market, AEC serta pemekaran wilayah menyebabkan meningkatnya peredaran volume dan jenis obat dan makanan; (viii) belum optimalnya pengawasan obat dan makanan; dan (ix) belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk sistem rujukan dalam mendukung pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, meliputi kesiapan fasilitas pelayanan, ketersediaan tenaga, serta ketersediaan obat dan vaksin.
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
Sedangkan permasalahan dan tantangan di bidang KB adalah masih terdapat tingginya tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB, yaitu sebesar 20 persen. Disamping itu, capaian jumlah peserta KB tersebut lebih banyak akseptor yang menggunakan metode jangka pendek, yaitu sebesar 47,3 persen, sedangkan akseptor menggunakan metode jangka panjang masih rendah yaitu sebesar 10,6 persen (any method) dan 18,3 persen (modern method) (SDKI 2012). Hal ini menyebabkan resiko terhadap tingginya tingkat DO ber-KB. Disisi lain, kontribusi peserta KB Baru untuk lestari menjadi peserta KB Aktif juga rendah, yaitu berbanding 10:1. Beberapa permasalahan tersebut antara lain dikarenakan pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE program KB belum optimal terjangkau secara merata. Disamping itu juga, sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah/pasangan yang memiliki jumlah 2 anak. Berdasarkan hal tersebut, tantangan ke depan adalah masih kurang meratanya akses dan kualitas pelayanan KB dan pelaksanaan Advokasi-KIE program KB. 2.11.3.3 Penanggulangan Permasalahan dalam pelaksanaan program-program di klaster 1 di masing-masing program/kegiatan antara lain : Kemiskinan 1) PKH menghadapi kendala dan permasalahan selama enam tahun pelaksanaannya, yaitu (i) cakupan dan manfaat PKH masih terbatas sehingga dampak program terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kurang signifikan meskipun peningkatan terhadap indikator perilaku kesehatan bagi para ibu dan anak-anak peserta PKH cukup signifikan; (ii) tataran pelaksanaan yaitufungsi pendampingan masih terkendala oleh rasio jumlah personil dan kapasitas kemampuan. Efektivitas kinerja pendamping sangat dipengaruhi kondisi geografis dan mekanisme pengembangan kapasitas; (iii) peningkatan pencapaian dampak PKH sangat membutuhkan keterkaitan (linkage) dengan program penanggulangan kemiskinan dan inisiatif program daerah lainnya. Namun komplementaritas ini belum terintegrasi dengan baik padahal peningkatan sumberdaya tidak hanya diperlukan pada anak peserta PKH saja namun juga pada sumberdaya rumah tangga atau keluarga secara keseluruhan; 2) Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat masih ditemukan kendala pendataan peserta di lapangan; 3) Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) antara lain ketidaktepatan penetapan penerima sasaran penerima dan waktu penyaluran yang menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya manfaat BSM. Oleh karena itu, tantangan ke depan dalam penyediaan BSM bagi siswa miskin adalah (i) meningkatkan akurasi penetapan sasaran penerima menggunakan basis data terpadu; (ii) menjamin penyaluran BSM tepat pada waktunya; (iii) meninjau RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
75
kembali penerapan BSM di sekolah dan madrasah agar terjadi kesamaan pelaksanaan; 4) Untuk program Keluarga Berencana (KB), rendahnya pemakaian kontrasepsi (CPR) oleh keluarga miskin dikarenakan oleh pelayanan KB dan pelaksanaan advokasiKIE program KB belum merata jangkauannya. Disamping itu, sasaran belum ditujukan/difokuskan kepada pasangan muda dan paritas rendah atau pasangan memiliki 2 anak; 5) Terkait pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, permasalahan yang dihadapi adalah semakin berkurangnya jumlah sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Hal ini disebabkan oleh faktor kelangkaan tanah TORA yang telah didistribusikan sejak tahun 1961. Secara umum tanah yang ditetapkan sebagai TORA adalah tanah negara bekas tanah terlantar, tanah negara yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, dan sumber lainnya. Dari berbagai jenis sumber TORA tersebut, relatif hanya tanah terlantar dan kawasan hutan yang telah dilepaskan yang masih cukup tersedia. Namun demikian tantangan yang perlu diantisipasi, yaitu: (i) untuk tanah terlantar, pihak yang teridentifikasi menelantarkan tanah dapat melakukan upaya hukum dan teknis untuk menghindari pencabutan hak atas tanahnya; sedangkan (ii) konversi kawasan hutan menjadi non hutan memerlukan persetujuan DPR sehingga membutuhkan argumen yang kuat dan memerlukan waktu yang lama. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan programprogram di Klaster 2 di masing-masing kegiatan antara lain: 1) Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui PNPM-MP di tahun 2014 antara lain masih relatif rendahnya komitmen daerah dalam pengalokasian Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk mendukung Program PNPM-MP; belum optimalnya kualitas pendampingan oleh fasilitator; dan kooodinasi lintas SKPD yang masih lemah;
2) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
PUAP masih menemui kendala adanya keterlambatan dalam penyampaian bantuan PUAP kepada penerima manfaat dikarenakan lokasi penerima yang cukup jauh (terpencil) dan ketidaksiapan penerima manfaat terutama dalam memenuhi persyaratan antara laindalam penyediaan rekening bank sebagai media penyaluran bantuan.
3) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-
program di klaster 3 pada tahun 2014 yaitu belum optimalnya upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil agar usahanya dapat berkembang
76
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
secara berkelanjutan. Hal ini membutuhkan adanya peningkatan sinergi dan keterpaduan berbagai upaya untuk memfasilitasi usaha mikro dan kecil dalam mengatasi keterbatasan: (1) akses kepada sumberdaya produktif dan pasar; (2) kapasitas teknis, manajemen dan kewirausahaan; (3) penetapan orang. 2.11.3.4 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Masalah dan tantangan yang diperkirakan masih dihadapi dalam penanggulangan perubahan iklim, antara lain adalah: (i) kurang lengkapnya ketersediaan data dan informasi sebagai basis penghitungan status tingkat emisi GRK; (ii) rendahnya kesiapan institusi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca; (iii) masih luasnya lahan sangat kritis di kawasan hutan yang perlu direhabilitasi; (iv) belum dipatuhinya RPDAST; (v) belum adanya lembaga yang mengelola hasil rehabilitasi; dan (vi) masih rendahnya keterlibatan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam menjaga keberlanjutan fungsi kawasan hutan. Dari aspek pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) masih terjadinya pencemaran lingkungan; (ii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola serta masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iii) kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia untuk mengoperasionalkan KPH serta penyuluh kehutanan; (iv) masih tingginya luas kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak/izin (open access) sehingga rentan terhadap perambahan dan penebangan liar; (v) penyelesaian tata batas kawasan hutan perlu ditindaklanjuti dengan penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan; dan (vi) perlunya antisipasi dan koordinasi dalam pengendalian kebakaran. Masalah dan tantangan pokok dalam sistem peringatan dini adalah untuk tetap terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS), Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS), serta Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat segera disampaikan kepada masyarakat secepatnya. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem peringatan dini juga akan menjadi tantangan pada tahun 2014. Berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang masih akan dihadapi, meliputi: (i) ketersediaan infrastruktur kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini serta kapasitas antisipatif yang kurang memadai dalam menghadapi berbagai ancaman bencana; (ii) kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang belum memadai dan keterbatasan sumberdaya penanggulangan bencana di daerah; (iii) belum optimalnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi pengurangan resiko bencana kepada pmerintah daerah dan masyarakat; (iv) dari sisi perencanaan dan pendanaan, terdapat permasalahan dalam RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
77
pengalokasian dan penganggaran program/kegiatan penanggulangan bencana karena belum terintegrasi dalam RPJMD dan kaitannya dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana penanggulangan bencana belum menjadi salah satu urusan wajib daerah; (v) masih rendahnya komitmen dan kemampuan pendanaan pemerintah daerah untuk penanggulangan bencana sehingga ketergantungan pendanaan dari BNPB sangat besar, terutama dalam penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; dan (vi) belum optimalnya koordinasi antar pemerintah, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak terkait dalam penanganan darurat bencana, termasuk sinergitas program/kegiatan antar kementerian dan lembaga. 2.11.3.5 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik
Permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan pascakonflik antara lain : 1. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal di daerah tertinggal. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah; 2. Kurangnya dukungan infrastruktur jalan, transportasi, energi dan telekomunikasi di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Dukungan infrastruktur bertujuan untuk membuka keterisolasian daerah, utamanya pembangunan infrastruktur jalan paralel di kawasan perbatasan Kalimantan, penyediaan Kapal Perintis di pulau-pulau yang masih terisolir; 3. Program-program penanggulangan kemiskinan harus dikembangkan dan disempurnakan untuk menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik daerah tertinggal dan perbatasan; 4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal dan perbatasan. Hal tersebut tercermin dari terbatasnya jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan dan umumnya belum terdistribusi secara merata di desa-desa terpencil dan terisolir. Masalah lainnya adalah masih terbatasnya sarana pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, termasuk rumah dinas bagi tenaga pendidikan dan kesehatan, serta minimnya akses pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan khususnya di kecamatan terluar perbatasan dan dan pulaupulau kecil terluar (PPKT). Permasalahan dan tantangan pokok dalam pengelolaan batas wilayah negara antara lain : 1. Belum terselesaikannya beberapa segmen batas wilayah dalam rangka penegasan batas wilayah negara memerlukan koordinasi antar tim perundingan batas. Terkait dengan
78
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
pelaksanaan perundingan perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan, serta diantara tim perundingan batas masih memiliki data dan persepsi yang berbeda; 2. Selain itu, masih terbatasnya jumlah NLP (Nomor Lembar Peta) Pemetaan Kecamatan dan Pulau Terluar dan perlunya peningkatan IRM (Investigation, Refixiation, dan Maintenance) patok batas wilayah negara guna mempertegas batas wilayah yang telah ada. 3. Selain itu, belum memadainya pos pengamanan perbatasan guna mendukung perkuatan pemeliharaan batas wilayah negara, mulai dari permasalahan jarak antar pos yang relatif jauh, hingga fasilitas penunjang dalam pengamanan perbatasan baik darat maupun laut, sehingga masih banyak pelanggaran (kegiatan ilegal) lintas batas negara. Oleh karenanya, perlu peningkatan kualitas pelayanan kepabeanan, karantina, keimigrasian, dan keamanan atau custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) (Pos lintas batas terpadu satu atap) di kawasan perbatasan dan pulaupulau kecil terluar untuk mengurangi kegiatan ilegal lintas batas antar negara; Tantangan dalam realisasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat antara lain: (1) masih belum tepat sasarannya antara program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya masyarakat Papua; (2) masih banyaknya program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan output yang diharapkan; (3) keterbatasan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur di daerah pada bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, serta bidang teknis lainnya; (4) kondisi keamanan dan ketertiban yang belum kondusif; (6) tingginya biaya kemahalan yang mengakibatkan standar harga yang berbeda dengan daerah lain; dan (5) kondisi sosial budaya dan adat istiadat yang berbeda sehingga menuntut pola penanganan yang spesifik. 2.11.3.6 Bidang Kesejahteraan Rakyat Lainnya
Kehidupan Beragama. Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan beragama pada tahun 2014 adalah upaya peningkatan kerukunan beragama dan peningkatan kualitas penyelenggaraan haji yang ditandai dengan pelaksanaan haji yang tertib dan lancar. Beberapa permasalahan dari dua fokus prioritas di tahun 2014 tersebut antara lain kehidupan harmoni masyarakat belum sepenuhnya terwujud, yang disebabkan antara lain: (1) peraturan perundangan yang ada belum secara komprehensif mengakomodasi perkembangan dimasyarakat; (2) beberapa peraturan perundangan yang ada belum dapat di fahami RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
79
sepenuhnya sehingga tidak dapat dijalankan dengan baik; dan (3) pengelolaan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kearifan lokal sebagai sistem perekat sosial belum maksimal. Dalam penyelenggaraan haji, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah (1) masih belum efisiensinya pelayanan haji baik di dalam maupun di luar negeri; (2) masih panjangnya waiting list berbanding dengan kuota yang tersedia; (3) Masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan penyelenggara haji khusus (PIHK); (4) masih kurangya transparansi pengelolaan dana haji; dan (5) masih adanya 34 kabupaten/kota yang belum memiliki sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) yang online dan 161 kabupaten/kota yang belum upgrade sistem biometrik. Adapun tantangan yang dihadapi pembangunan bidang agama ke depan adalah : (1) menyempurnakan peraturan perundangundangan; (2) sosialisasi peraturan perundang-undangan; (3) menyediakan sarana prasarana FKUB; (4) meningkatkan pemberdayaan FKUB; (5) meningkatkan transparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana haji; (6) meningkatkan akurasi perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH); (7) penyederhanaan prosedur pendaftaran; (8) meningkatkan kualitas pemondokan dan upgrade transportasi; (9) meningkatkan pengawasan penyelenggaraan haji oleh masyarakat dan swasta; (10) mengintegrasikan sistem informasi haji; dan (11) terbentuknya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).
Pariwisata. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan antara lain: (i) destinasi pariwisata belum sepenuhnya siap bersaing di pasar global; (ii) belum efektifnya pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata; (iii) terbatasnya daya saing sumber daya pariwisata; dan (iv) belum optimalnya sinergi antarpemangku kepentingan di pusat maupun di daerah dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. Dengan demikian tantangan pembangunan kepariwisataan pada tahun 2013 adalah: (i) meningkatkan daya saing destinasi pariwisata; (ii) meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi dan teknologi; (iii) meningkatkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat (public private partnership) dan kerja sama lintas bidang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat; dan (iv) meningkatkan profesionalisme dan kemampuan SDM di bidang pariwisata dalam menghadapi persaingan global dan liberalisasi tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan dan meningkatkan kualitas hasil penelitian.
80
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Pencapaian tahun 2013 di bidang pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, masih dihadapkan pada permasalahan, antara lain: (1) masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan di berbagai bidang, baik terhadap perempuan, maupun laki-laki; yang dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek utama: akses, partisipasi dalam proses pembangunan/ pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, maupun manfaat pembangunan, (2) program kesetaraan gender dan/atau pemberdayaan perempuan selama ini hanya meliputi sosialisasi/advokasi untuk perempuan belaka, tidak menyentuh pada substansi inti kegiatan/program pembangunan, dan tidak menyentuh persoalan laki-laki yang juga tertinggal di beberapa bidang pembangunan; (3) masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, yang ditandai dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) belum tersedianya data terkait kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup nasional yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan; (5) rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini ditandai dengan masih adanya nilai-nilai lokal yang melanggengkan praktik kekerasan terhadap anak. Selain itu, banyak kasus kekerasan terhadapa anak yang tidak dilaporkan karena masih menganggap bahwa kasus tersebut adalah aib; (6) data tentang KtA belum optimal, masih bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan; dan (7) munculnya berbagai tindak kekerasan baru, seperti pornografi dan perdagangan anak melalui media online. Tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2014, antara lain: (1) peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terkait tentang pentingnya pembangunan yang responsif gender; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan koordinasi pelaksanaannya, termasuk meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka percepatan PUG melalui penerapan PPRG; (3) peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak terkait implementasi dari berbagai perundangan-undangan dan kebijakan yang telah disusun atau disahkan. Hal ini tercermin dari kapasitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yang tersedia; (4) peningkatan koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan; (5) optimalisasi peran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya. Pemuda dan Olahraga. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2014, antara lain: RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
81
(1) rendahnya kualitas pemuda yang ditandai oleh angka partisipasi pemuda dalam pendidikan; data Susenas 2011 menunjukkan sekitar 1,4 persen pemuda tidak/belum pernah sekolah, 17,5 persen masih/sedang sekolah, dan 81,2 persen sudah tidak sekolah lagi; berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan: 7,5 persen tidak memiliki ijazah dan belum tamat SD, 22,8 persen lulus SD, 31,9 persen lulus SMP, 31,3 persen lulus SMA dan hanya 6,5 persen lulus perguruan tinggi; (2) masih tingginya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya, HIV dan AIDS; berdasarkan data BNN dan Bareskrim Polri pada 2011 tercatat 18.823 pemuda terlibat tindak pidana narkotika. (3) masih tingginya tingkat pengangguran pemuda; berdasarkan data Sakernas Agustus 2011 menunjukkan TPT pemuda sebesar 8,4 persen; (4) rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; (5) terbatasnya sarana dan prasarana olahraga; (6) belum optimalnya upaya pembibitan atlet unggulan; berdasarkan data Statistik Keolahragaan Kemenpora 2010, jumlah atlet PPLP sebanyak 1.710 siswa; (7) terbatasnya tenaga dan pembina keolahragaan yang berkualitas; berdasarkan data Statistik Keolahragaan Kemenpora 2010, jumlah pelatih PPLP sebanyak 378 pelatih; (8) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; (9) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; dan (10) belum optimlanya sistem manajemen keolahragaan nasional. Dengan demikian, tantangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan ke depan, antara lain: (a) peningkatan pelayanan kepemudaan dalam hal penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda; (b) peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga. 2.12 Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Pemerintah akan terus melakukan sejumlah perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, antara lain melalui debottlenecking regulasi (deregulasi) terhadap peraturan yang dinilai menjadi penghambat bagi pelaksanaan investasi. Sejak MP3EI diluncurkan, Pemerintah telah selesai melakukan revisi terhadap 35 regulasi dan saat ini sedang menyelesaikan 8 regulasi lainnya. Upaya-upaya debottlenecking di atas tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah terutama untuk melakukan upaya debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha di daerah masing-masing. Hal ini juga terkait untuk memastikan penetapan peraturan-peraturan daerah yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi dan kepastian berusaha.
82
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KONDISI UMUM
TABEL 2.18 STATUS KEMAJUAN PENYEMPURNAAN REGULASI UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN MP3EI No
Jenis Regulasi
Telah Diperbaiki Sedang Diperbaiki Akan Diperbaiki
1.
Undang-Undang (UU)
1
2
0
2.
Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Keputusan Presiden (Keppres)
8
4
0
16
0
0
1
0
1
3. 4. 5.
Instruksi Presiden (Inpres)
1
0
0
6.
Peraturan Menteri/Kepala
8
0
1
35
6
2
Total Sumber: KP3EI, 2012
2.13 Masterplan Percepatan Dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Dengan melihat berbagai kondisi kemiskinan yang ada saat ini dan berbagai faktor yang akan memengaruhi kondisi kemiskinan di masa depan, upaya percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan akan menghadapi beberapa tantangan, diantaranya: 1) rendahnya kualitas sumberdaya manusia anak dan kelompok usia muda miskin; 2) belum adanya sistem perlindungan sosial yang komprehensif; 3) adanya kelompok yang mengalami ketersisihan sosial (social exclusion); 4) kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial yang tinggi; 5) perubahan iklim dan degradasi daya dukung lingkungan; 6) ketidaksetaraan gender dan perbedaan kedalaman kemiskinan dan kerentanan antara perempuan dan lakilaki, serta antarkelompok umur.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KONDISI UMUM
83
BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 merupakan rencana kerja pemerintah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tahun 2010 – 2014 dan disusun pada pertengahan periode pelaksanaan RPJM tahun 2010 - 2014. Oleh karena itu, kerangka ekonomi makro tahun 2014 berisi gambaran perkembangan ekonomi makro selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, perkiraan ekonomi makro tahun 2013, serta sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2014. Sasaran pokok tahun 2014 mengacu pada sasaran yang tercantum pada RPJMN tahun 2010 - 2014 dan sasaran tersebut diupayakan tercapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. 3.1 GAMBARAN UMUM 3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013
Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang berat dengan adanya ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan Eropa, masih lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat, serta kuatnya gejolak harga komoditi dunia terutama minyak mentah dunia. Namun demikian, ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga yang tercermin dari perekonomian Indonesia yang masih tumbuh tinggi serta stabilitas ekonomi yang terjaga. Pada tahun 2013, ketidakpastian kondisi ekonomi dunia diperkirakan masih berlanjut namun dengan tekanan yang lebih ringan sehingga kondisi ekonomi makro Indonesia diperkirakan akan lebih baik atau paling tidak sama dibandingkan tahun sebelumnya. Momentum pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tetap terpelihara. Perekonomian Indonesia dapat tumbuh sebesar 6,2 persen pada tahun 2010, 6,5 persen pada tahun 2011, dan 6,2 persen pada tahun 2012. Secara rata-rata, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,3 persen selama tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2010 – 2014. Pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut terutama ditopang oleh ketahanan ekonomi domestik yang digambarkan oleh peningkatan investasi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2013, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,2 persen dengan lebih mendorong ketahanan domestik yang lebih baik ditengah resiko eksternal yang masih berlanjut. Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 masih terkendali meskipun mendapat tekanan ekonomi dunia. Pada tahun 2010 hingga tahun 2011, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS bergerak menguat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2010 rata-rata nilai tukar Rupiah berkisar pada Rp9.087 per Dollar AS atau mengalami apresiasi sebesar 12,7 persen dibandingkan periode yang sama RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
83
tahun sebelumnya. Apresiasi rupiah berlanjut hingga tahun 2011 dengan rata-rata berkisar pada Rp8.772 per Dollar AS, atau terapresiasi sebesar 3,5 persen dibanding tahun 2010. Namun penguatan nilai tukar tidak berlanjut pada tahun 2012. Rata-rata nilai tukar pada tahun 2012 berkisar pada Rp 9.386 per Dollar AS, atau terdepresiasi sebesar 7,0 persen dibandingkan tahun 2011. Cadangan devisa Indonesia meningkat dari USD96,2 miliar pada tahun 2010, menjadi USD110,1 miliar pada tahun 2011, dan mencapai USD112,8 miliar pada tahun 2012. Laju inflasi periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terkendali di bawah dua digit. Laju inflasi pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,0 persen didorong oleh peningkatan harga bahan pangan dunia dan peningkatan harga energi di pasar internasional yang mendorong kenaikan harga komoditas sejenis di pasar domestik dan kenaikan tarif listrik. Pada tahun 2011 dan tahun 2012, laju inflasi dapat terkendali di bawah 5,0 persen, yaitu sebesar 3,8 persen pada tahun 2011 dan sebesar 4,3 persen tahun pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dengan masih adanya beberapa risiko eksternal seperti berlanjutnya krisis keuangan Eropa, pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lambat, dan gejolak harga komoditi dunia, pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan lebih berat dan tingkat inflasi juga mengalami tekanan yg lebih besar. Namun demikian, pemerintah tetap terus berupaya keras untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 9,50-10,50%. Momentum pertumbuhan dan terjaganya stabilitas ekonomi mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Hal ini dicerminkan oleh menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk miskin menurun dari 31,02 juta orang (13,33 persen) pada bulan Maret 2010, menjadi 30,02 juta orang (12,49 persen) pada bulan Maret 2011, dan mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen) pada bulan September 2012. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2012, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 3,94 juta orang dibandingkan tahun 2009. Jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 9,0 juta orang (7,9 persen) pada tahun 2009 menjadi 7,2 juta orang (6,1 persen) pada tahun 2012 atau berkurang sebesar 1,8 juta orang dalam periode tahun 2010 sampai dengan 2012. Diawal 2013 tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,9 persen (7,2 juta). Pada tahun 2013, kualitas pertumbuhan diupayakan lebih baik dari tahun sebelumnya. 3.1.2 Ekonomi Dunia
84
Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai menurunnnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi penopang perekonomian dunia, meningkatkan resiko ekonomi dunia. Ketidakpastian kondisi ekonomi dunia yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia mendorong penurunan harga komoditi dunia. Namun demikian, permasalahan ketegangan politik terutama di kawasan Timur Tengah menyebabkan tetap tingginya
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
harga komoditi energi pada tahun 2011 dan sedikit menurun pada tahun 2012. Pada tahun 2010, kondisi perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis subprime mortagage di tahun 2008. Kebijakan menyelamatkan perusahaan melalui pemberian bailout yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi positif terhadap perekonomian dunia. Perekonomian dunia pulih dari masa resesi dengan tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2010 terutama didorong oleh pemulihan ekonomi negara-negara maju yang tumbuh sebesar 3,0 persen. Perekonomian Amerika Serikat dan Kawasan Eropa dapat tumbuh masing-masing sebesar 2,4 persen dan 2,0 persen dari perekonomian yang sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen dan 4,4 persen di tahun 2009. Kondisi perekonomian dunia kembali tertekan pada tahun 2011 hingga tahun 2012 dengan permasalahan fiskal di kawasan Eropa dan beberapa negara maju yang memberi resiko yang lebih besar dalam perekonomian. Bantuan likuiditas kepada perusahaanperusahaan yang terkena krisis subprime mortgage telah membebani fiskal negara-negara tersebut. Amerika Serikat dan Eropa, terutama Yunani, dihadapkan pada defisit fiskal yang melebar. Defisit fiskal yang lebar yang disertai hutang pemerintah per PDB yang besar, membatasi ruang gerak pemerintah Yunani dalam upaya mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat terutama pada kawasan Eropa mendorong krisis fiskal Yunani melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa menjadi krisis keuangan Eropa. Dalam tekanan yang berat, perekonomian dunia pada tahun 2011 tumbuh melambat sebesar 4,0 persen dengan ekonomi Amerika Serikat dan kawasan Eropa tumbuh melambat sebesar 1,8 persen dan 1,4 persen. Paska bencana Tsunami Maret 2011, perekonomian Jepang terkontraksi sebesar 0,6 persen, sedangkan kelompok negara berkembang masih dapat tumbuh tinggi sebesar 6,4 persen pada tahun 2011. Cina dan India tumbuh masingmasing sebesar 9,3 persen dan 7,7 persen. Pada tahun 2012, pertumbuhan perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama disebabkan oleh: (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (ii) berlanjutnya krisis keuangan Eropa yang melebar ke negara-negara lainnya di kawasan Eropa; dan (iii) melemahnya perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia. Perekonomian AS berada dalam proses pemulihan yang lambat namun masih sesuai dengan harapan. Membaiknya daya beli masyarakat yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, serta mulai pulihnya sektor perumahan, mendorong perekonomian AS menjadi tumbuh sebesar 2,2 persen pada tahun 2012. Defisit fiskal yang masih lebar, utang negara-negara utama krisis yang masih tinggi, ketidakpastian penyelesaian krisis yang meningkat, serta tekanan sosial yang tetap tinggi mendorong ketidakpercayaan terhadap perekonomian Eropa. Pada tahun 2012, perekonomian kawasan Eropa mengalami kontraksi sebesar 0,6 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
85
persen, dengan Jerman dan Perancis sebagai negara-negara utama penopang kawasan Eropa tumbuh melambat masing-masing sebesar 0,9 persen dan 0,0 persen dari pertumbuhan di tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar 3,1 persen dan 1,7 persen. Perlambatan ekonomi dunia yang terus berlanjut terutama pada kelompok negara maju mempengaruhi ekonomi negara-negara kawasan Asia melalui penurunan transaksi perdagangan. Rendahnya konsumsi masyarakat, serta menurunnya transaksi perdagangan Jepang ke Cina karena konflik perbatasan, ke Amerika Serikat, dan ke Eropa, mengakibatkan perekonomian Jepang hanya dapat tumbuh 2,0 persen pada tahun 2012. Negara penopang utama perekonomian Asia yaitu Cina dan India juga tumbuh melambat dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,8 persen dan 4,0 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2103, perekonomian Cina diperkirakan akan membaik sebagai penggerak utama perekonomian dunia. Harga komoditi dunia tetap tinggi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, walaupun komoditi non-energi cenderung menurun yang didorong oleh penurunan permintaan negara-negara maju. Perubahan iklim global yang tidak menentu serta ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong harga komoditi terutama komoditi energi tetap tinggi pada tahun 2011. Indeks harga komoditi non-energi yang meningkat sejak pertengahan tahun 2010 menurun pada akhir tahun 2011. Memasuki tahun 2012, ketidakpastian ekonomi global mendorong spekulasi di pasar komoditi dunia sehingga indeks harga komoditi meningkat sampai dengan bulan April 2012. Pada bulan April 2013, indeks harga komoditi menurun namun tetap tinggi yang mencapai 178,3 untuk komoditi energi dan 175,7 untuk komoditi nonenergi, atau turun masing-masing 3,7 persen dan 6,0 persen dibandingkan bulan Desember 2012. Keterbatasan suplai minyak mentah yang disebabkan ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong harga minyak mentah tetap tinggi hingga awal tahun 2012. Harga rata-rata minyak mentah (Brent, Dubai, dan WTI) per bulan mencapai USD110,9 per barel pada tahun 2011 dan USD95,1 per barel pada tahun 2012. Harga minyak mentah diperkirakan masih tetap tinggi pada tahun 2013 dengan harga minyak Brent dan WTI masing-masing diperkirakan mencapai USD105,9 per barel dan USD93,2 per barel. Laju inflasi pada beberapa negara dunia menurun seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi. Pada tahun 2010, laju inflasi mencapai 1,5 persen pada negaranegara maju dan 6,0 persen pada negara berkembang. Harga komoditi dunia yang meningkat, mendorong peningkatan laju inflasi pada tahun 2011. Laju inflasi mencapai 2,7 persen di kelompok negara maju dan 7,2 persen di kelompok negara berkembang pada tahun 2011. Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama non-energi, laju inflasi pada tahun 2012 mengalami penurunan baik pada kelompok negara berkembang maupun pada kelompok negara maju. Laju inflasi Cina menurun dari 2,6 persen pada tahun 2012 menjadi 2,1 persen (y-o-y) pada bulan Maret 2013. Demikian pula laju inflasi kawasan Eropa menurun dari 2,5 persen
86
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
pada tahun 2012 menjadi 1,7 persen (y-o-y) pada bulan Maret 2013. Sedangkan Jepang mengalami deflasi sebesar 0,9 persen pada tahun 2012. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global mengalami penurunan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang disebabkan oleh perlambatan dunia serta ketidakpastian penyelesaian krisis Eropa. Indeks perdagangan saham baik di Asia, Amerika Serikat, maupun Eropa mengalami penurunan. Namun demikian, upaya-upaya mengatasi krisis seperti pemberian bailout memberi ekspektasi positif terhadap penyelesaian krisis Eropa sehingga mendorong meningkatnya beberapa indeks saham dunia. Pada akhir tahun 2012, indeks Nikkei Tokyo, Hangseng Hongkong, STI Singapura, dan Malaysia masingmasing mencapai 10.395; 22.657; 3.167; dan 1.689. Ekspektasi positif terhadap perekonomian Amerika Serikat kembali memberi dorongan peningkatan pada beberapa indeks saham dunia. Pada akhir bulan April 2013, indeks New York DJIA, Nikkei Tokyo, Hangseng Hongkong, STI Singapura masing-masing naik sebesar 13,2 persen; 33,3 persen; 0,4 persen; 6,3 persen dibandingkan akhir tahun 2012. Secara keseluruhan tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3,2 persen. Pada tahun 2013, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Dengan demikian, perekonomian dunia pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 3,3 persen. 3.1.3 Moneter, Perbankan dan Pasar Modal
Inflasi di Indonesia sepanjang tahun 2012 tetap terkendali pada level yang rendah dan berada pada kisaran sasaran inflasi sebesar 4,5 persen ±1 persen. Terkendalinya inflasi tersebut sebagai hasil dari sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral dan didukung oleh meningkatnya koordinasi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inflasi tahun 2012 mencapai 4,3 persen (y-o-y) terutama didorong oleh inflasi inti yang stabil, inflasi volatile food yang terkendali dan inflasi administered prices yang rendah, meskipun inflasi tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2011 yang besarnya 3,8 persen (y-o-y). Selain itu, terjaganya inflasi juga didukung oleh koordinasi yang semakin intensif antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui forum TPI (Tim Pengendalian Inflasi) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), terutama pada upaya peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pangan strategis. Inflasi sampai dengan bulan Maret 2013 cenderung tinggi, namun masih tetap terkendali. Inflasi bulan Maret 2013 mencapai 0,6 persen (m-t-m) atau 5,9 persen (y-o-y) antara lain akibat tingginya curah hujan yang menimbulkan gangguan distribusi dan produksi. Pasokan yang terganggu mendorong inflasi bahan pangan (volatile food) meningkat cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pada bulan April 2013 Indonesia mengalami deflasi secara bulanan (m-tm), yakni sebesar 0,1 persen. Sedangkan inflasi secara tahunan pada RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
87
bulan April 2013 menurun menjadi 5,6 persen (y-o-y). Inflasi administered prices tercatat mulai menunjukkan peningkatan pada bulan Januari 2013 sejalan dengan dampak kebijakan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) rata-rata sebesar 4,3 persen per triwulan. Inflasi kelompok administered prices pada bulan April 2013 tercatat sebesar 0,1 persen (m-t-m) atau 2,7 persen (y-o-y). Nilai tukar Rupiah pada tahun 2012 mengalami depresiasi dengan volatilitas yang cukup rendah. Rupiah secara point-to-point melemah 8,0 persen (y-o-y) pada akhir tahun 2012 ke level Rp9.793 per Dollar AS. Tekanan depresiasi terutama terjadi pada triwulan II dan III tahun 2012 terkait dengan memburuknya kondisi perekonomian global, khususnya di kawasan Eropa, yang berdampak pada penurunan arus masuk portofolio asing ke Indonesia. Dari sisi domestik, tekanan Rupiah berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor (termasuk kebutuhan valas untuk impor BBM) di tengah perlambatan kinerja ekspor. Nilai tukar Rupiah kembali bergerak stabil pada triwulan IV tahun 2012 seiring dengan peningkatan arus masuk modal asing yang cukup besar, baik dalam bentuk arus masuk modal portofolio maupun investasi langsung. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN-4 yang lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, fluktuasi indeks nilai tukar keempat negara tersebut cenderung stabil dari periode September 2010 sampai dengan September 2011. Sementara itu, mulai terjadi depresiasi pada periode September 2011 sampai dengan Desember 2011. Selanjutnya, sejak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, nilai tukar Malaysia, Singapura dan Thailand kembali mengalami apresiasi. Berbeda dengan ketiga negara tersebut, nilai tukar Rupiah secara perlahan terus mengalami depresiasi hingga bulan Maret 2013, namun dengan volatilitas yang relatif stabil. Nilai tukar Rupiah pada bulan Maret 2013 melemah sebesar 0,7persen (m-t-m) ke level Rp9.735 per Dollar AS dari Rp9.669 per Dollar AS pada bulan sebelumnya. Nilai tukar Rupiah pada bulan April 2013 sedikit menguat menjadi Rp9.734 per Dollar AS. Dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamental perekonomian. Pada tahun 2012, masih berlanjutnya krisis ekonomi dan keuangan di Eropa, gejolak di Amerika Serikat serta berbagai tekanan yang terjadi di pasar keuangan, membuat sektor keuangan domestik tak lepas dari gejolak dan tekanan ekonomi. Namun, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum relatif cukup baik. Beberapa indikator di sektor pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya yang menunjukkan kondisi yang cukup terkendali ini, adalah sebagai berikut. Meskipun kondisi pasar modal Indonesia meningkat pada awal tahun 2012, yaitu dari level IHSG 3.942 pada akhir bulan Januari 2012, dan terus meningkat secara bertahap sampai mencapai level 4.181 pada akhir bulan April 2012, tekanan akibat krisis utang Eropa kemudian membawa IHSG sempat turun ke level 3.833 pada akhir bulan Mei 2012. Tekanan terhadap IHSG tersebut didorong oleh kepanikan
88
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
sebagian investor asing dan dalam negeri. IHSG kemudian kembali menunjukkan peningkatan menjadi 3.956 pada akhir bulan Juni 2012 secara bertahap ke level 4.350 pada akhir bulan Oktober 2012, sedikit menurun pada akhir bulan November, dan mencapai 4.317 pada akhir Desember 2012 atau menguat 12,9 persen selama tahun 2012. Peningkatan indeks saham ini terus berlanjut pada tahun 2013, dan mencapai 5.061 pada awal bulan Mei 2013. Di sektor perbankan, meskipun dampak krisis Eropa dan gejolak politik dan ekonomi di Amerika Serikat, kinerja sektor perbankan masih terjaga dengan baik. Indikator rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio – CAR) pada akhir 2012 menunjukkan angka 17,4 persen, meningkat dibandingkan tahun 2011 (16,1 persen) dan 2010 (17,0 persen). Indikator lain seperti rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan – NPL), tercatat menurun (membaik) menjadi 1,9 persen pada akhir 2012, dibanding 2011 (2,2 persen) dan 2010 (2,6 persen), terkait dengan kebijakan Loan to Value dan Down Payment perbankan. Dari segi aset, total aset bank-bank umum pada tahun 2012 tercatat tumbuh sebesar 16,7 persen, sedikit menurun dibanding tahun 2011 (21,4 persen). Penyaluran kredit perbankan juga mengalami pertumbuhan. Kinerja penyaluran kredit hingga Desember 2012 mencapai Rp2.707,9 triliun atau tumbuh sebesar 23,1 persen (y-o-y) sedikit menurun dibanding tahun 2011 (24,6 persen). Diturunkannya BI rate pada bulan Februari 2012 menjadi 5,75 persen, telah sedikit mendorong penurunan suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing menurun dari 12,2 persen, 12,0 persen dan 14,2 persen pada akhir 2011 menjadi 11,5 persen, 11,3 persen dan 13,6 persen pada akhir 2012. Menurunnya suku bunga kredit tersebut juga terkait dengan kebijakan yang mewajibkan bank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi perbankan. Membaiknya kegiatan perekonomian, khususnya di bidang produksi dan perdagangan telah mendorong peningkatan penyaluran kredit, baik kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK). Pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi pada tahun 2012 masing-masing mencapai 23,2 persen, 27,6 persen, dan 20,0 persen (y-o-y). Pada tahun 2011, komposisi pertumbuhan KMK, KI dan KK masing-masing adalah 21,4 persen, 33,2 persen dan 24,2 persen (y-o-y). Peningkatan pertumbuhan kredit juga terjadi pada kredit yang berskala Mikro, Kecil dan Menengah (kredit MKM). Pada tahun 2012, kredit MKM yang disalurkan tercatat sebesar Rp1.350,6 triliun atau meningkat sebesar 17,3 persen dibanding tahun sebelumnya, agak menurun dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011. Di sisi penghimpunan dana, pertumbuhan simpanan masyarakat terus meningkat ditengah tingkat suku bunga deposito yang berfluktuasi. Sampai dengan akhir tahun 2012 simpanan masyarakat mencapai Rp3.225,2 triliun atau meningkat sebesar 15,8 persen (y-o-y). Dengan perkembangan tersebut, dimana pertumbuhan kredit sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan simpanan, maka rasio antara kredit yang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
89
disalurkan dengan simpanan pada akhir tahun 2012 meningkat menjadi 83,6 persen atau lebih tinggi dari akhir 2011 (78,8 persen) dan akhir 2010 (75,2 persen). Kinerja perbankan syariah juga terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 pembiayaan syariah mampu tumbuh sebesar 25,9 persen (y-o-y) atau meningkat dari Rp112,8 triliun pada 2011 menjadi Rp 142,1 triliun pada 2012. Sedangkan penghimpunan dana masyarakat melalui perbankan syariah mencapai Rp133,2 triliun atau meningkat sebesar 26,2 persen (y-o-y). Kinerja perbankan syariah juga cukup baik bila dilihat dari potensi pembiayaan macet yang tercermin dari rasio pembiayaan berkinerja buruk (Non Performing Financing-NPF) yang membaik dan berada pada level 2,3 persen pada akhir 2012, dibanding 2011 (2,5 persen) dan 2010 (3,0 persen). Disamping sektor pasar modal dan perbankan, perkembangan positif juga ditunjukkan oleh kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Kepercayaan masyarakat terhadap IKNB terus meningkat, ditunjukkan oleh meningkatnya aset IKNB seperti asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Meskipun terjadi krisis utang Eropa, aset perusahaan multifinance pada tahun 2012 tumbuh sebesar 17,3 persen (y-o-y), sedikit menurun dibanding tahun 2011 (26,5 persen). Hal serupa juga terjadi pada nilai aset perusahaan asuransi yang sedikit mengalami penurunan sebesar 18,2 persen dibandingkan tahun 2011 (18,9 persen). Sementara itu, sektor dana pensiun mengalami peningkatan nilai aset bersih yang tumbuh sebesar 11,9 persen (y-o-y), naik dibandingkan tahun 2011 yang tumbuh sebesar 8,6 persen. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga Desember 2012, tidak hanya ketiga sektor di atas yang mengalami peningkatan aset, tetapi juga sektor IKNB lainnya, seperti modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. 3.1.4 Neraca Pembayaran
Pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi Neraca Pembayaran Indonesia masih terjaga namun dalam tekanan yang berat. Gejolak ekonomi dunia terutama perlambatan ekonomi negara-negara maju melemahkan neraca perdagangan Indonesia. Dengan ekspor barang yang menurun sedangkan impor barang yang tetap tinggi, neraca transaksi berjalan mengalami defisit pada tahun 2012. Namun demikian, likuiditas di pasar dunia yang cukup besar serta masih tingginya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia mendorong masuknya arus modal ke Indonesia dan menguatkan neraca transaksi modal dan finansial. Pada tahun 2010, surplus neraca pembayaran Indonesia masih terjaga dengan penurunan surplus neraca transaksi berjalan dan peningkatan surplus neraca modal dan finansial. Total penerimaan ekspor barang mencapai USD158,1 miliar, naik 32,1 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 39,0 persen dan 30,7 persen. Sedangkan, pengeluaran impor mencapai USD127,4 miliar, naik 43,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya pengeluaran impor barang disebabkan oleh impor migas dan nonmigas yang naik masing-masing sebesar 66,8 persen dan 38,9 persen. Dengan defisit
90
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
jasa-jasa (termasuk pendapatan dan transfer berjalan) sebesar USD25,5 miliar, surplus neraca transaksi berjalan tahun 2010 mencapai USD5,1 miliar. Neraca modal dan finansial mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010, investasi langsung asing (neto) mencapai USD11,1 miliar, invetasi portfolio USD13,2 miliar, dan investasi lainnya mencapai USD2,3 miliar. Dalam keseluruhan tahun 2010, neraca transaksi modal dan finansial mengalami surplus sebesar USD26,6 miliar. Cadangan devisa pada akhir tahun 2010 mencapai USD96,2 miliar, cukup untuk memenuhi kebutuhan 7,2 bulan impor. Pada tahun 2011, neraca pembayaran Indonesia menghadapi tekanan yang lebih berat dibandingkan tahun 2010. Surplus neraca transaksi berjalan semakin menurun menjadi USD1,7 miliar terutama disebabkan oleh pertumbuhan pengeluaran impor migas yang lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan ekspor migas. Pada tahun 2011, ekspor migas mencapai USD38,1 miliar, naik 32,8 persen dari tahun 2010, sedangkan impor migas mencapai USD38,7 miliar, naik 52,3 persen dari tahun 2010. Surplus neraca transaksi modal dan finansial menurun menjadi sebesar USD13,6 miliar pada tahun 2011. Penurunan surplus transaksi modal dan finansial tersebut terutama didorong oleh menurunnya arus modal masuk portofolio dan meningkatnya arus modal keluar investasi lainnya. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa mencapai USD110,1 miliar atau cukup untuk 6,5 bulan impor. Pada tahun 2012, perkembangan perekonomian dunia yang kurang baik memberi tekanan yang lebih berat pada neraca pembayaran Indonesia. Pada tahun 2012, penerimaan ekspor barang menurun menjadi USD188,1 miliar dengan ekspor migas dan ekspor nonmigas yang menurun masing-masing sebesar 6,6 persen dan 6,2 persen dibandingkan tahun 2011. Pengeluaran impor barang meningkat menjadi USD179,7 miliar dengan impor migas dan impor nonmigas masing-masing sebesar USD40,7 miliar dan USD139,0 miliar. Dengan defisit jasa-jasa yang tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2012 mengalami defisit sebesar USD24,2 miliar. Pada tahun 2012, surplus neraca transaksi modal dan finansial meningkat mencapai USD24,9 miliar dengan kenaikan pada investasi langsung asing, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Investasi langsung asing mencapai USD14,4 miliar, didukung oleh tingginya arus modal masuk di Indonesia yang mencapai USD19,9 miliar. Investasi portofolio mencapai USD9,2 miliar terutama didorong oleh masuknya investasi portofolio ke sektor publik sebesar USD4,4 miliar pada triwulan IV tahun 2012. Sedangkan investasi lainnya mencapai USD1,2 miliar dengan tingginya penyerapan hutang swasta sejak awal tahun dan penyerapan hutang publik pada akhir tahun 2012. Dengan perkembangan tersebut, pada tahun 2012, cadangan devisa mencapai USD112,8 miliar atau cukup untuk kebutuhan 6,1 bulan impor. Pada tahun 2013, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Penerimaan ekspor diperkirakan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
91
mencapai USD195,9 miliar dengan ekspor non migas yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,2 persen. Sedangkan impor diperkirakan mencapai USD185,3 miliar dengan impor non migas diperkirakan tumbuh sebesar 3,1 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang meliputi pendapatan dan transfer, neraca transaksi berjalan diperkirakan mengalami defisit sebesar USD24,5 miliar atau turun sebesar 1,3 persen. Daya tarik investasi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan tetap tinggi. Pada tahun 2013, investasi langsung asing (neto), investasi portfolio (neto), serta investasi lainnya masing-masing diperkirakan surplus sebesar USD14,7 miliar, USD9,6 miliar, dan USD 1,3 miliar, dengan cadangan devisa mencapai USD113,9 miliar, atau cukup untuk membiayai 6,1 bulan impor. 3.1.5 Keuangan Negara
Kebijakan fiskal dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara serta pengelolaan pembiayaan secara berhati-hati. Berdasarkan hasil tinjauan paruh waktu pelaksanaan RPJMN 20102014, realisasi pendapatan negara dan hibah sepanjang tahun 20102012 meningkat rata-rata sebesar 15,8 persen atau naik dari Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.335,7 triliun pada tahun 2012. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat sebesar 16,4 persen atau naik dari Rp723,3 triliun menjadi Rp980,1 triliun yang menyumbang sebesar 73,6 persen dari total penerimaan dalam negeri. Meningkatnya penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh berbagai kebijakan dan langkah-langkah penting yang telah dilakukan, antara lain: (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya seperti penerapan sistem informasi perpajakan (SIDJP), perbaikan proses bisnis pelayanan perpajakan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia perpajakan; (b) peningkatan perbaikan penggalian potensi perpajakan; serta (c) peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Di sisi belanja negara, realisasi belanja negara sepanjang 2010-2012 meningkat rata-rata sebesar 19,2 persen atau meningkat dari Rp1.042,1 triliun (16,2 persen PDB) menjadi Rp1.481,7 triliun (18,0 persen PDB). Peningkatan belanja Negara tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan stimulasi terhadap perekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Dengan tingkat pendapatan negara dan belanja negara sebagaimana tersebut di atas, defisit anggaran sepanjang tahun 2010-2012 tetap terjaga di bawah 3,0 persen PDB sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Posisi utang pemerintah pada tahun 2012 sebesar 24,0 persen atau lebih rendah dari tahun 2011 yang mencapai sebesar 24,4 persen.
92
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
Pada tahun 2013, arah kebijakan fiskal ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga kesinambungan fiskal, yaitu: (a) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan hidup; (b) meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan; (c) menjaga defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3 persen terhadap PDB); dan (d) menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali. Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara pada APBN tahun 2013 direncanakan mencapai Rp1.529,7 triliun atau meningkat 14,5 persen dibandingkan realisasi APBN tahun 2012. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.193,0 triliun atau meningkat sebesar 21,7 persen dibandingkan realisasi APBN 2012. Untuk memberikan dorongan pada perekonomian, belanja negara direncanakan sebesar Rp1.683,0 triliun atau meningkat sebesar 13,6 persen dibanding realisasi tahun 2012. Alokasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.154,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp528,6 triliun. Sementara itu, alokasi belanja untuk subsidi diperkirakan sebesar Rp317,2 triliun atau turun sebesar 8,4 persen dibandingkan realisasi subsidi tahun 2012. Dari alokasi belanja subsidi tersebut 61,1 persen dialokasi untuk subsidi BBM, LPG, dan BBN yang diperkirakan sebesar Rp193,8 triliun. Dengan perkembangan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, ketahanan fiskal diperkirakan tetap terjaga. Pada tahun 2013, defisit anggaran diperkirakan Rp153,3 triliun (1,65 persen PDB). Defisit ini akan dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp172,8 triliun, sedangkan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp19,5 triliun. Ketahanan fiskal yang terjaga tercermin dari posisi utang pemerintah yang diperkirakan terus menurun menjadi 23,1 persen PDB pada akhir tahun 2013. 3.1.6 Pertumbuhan Ekonomi
Stabilitas ekonomi yang didukung oleh daya beli masyarakat mendorong terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Perekonomian Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 6,3 persen dalam periode tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 berturut-turut sebesar 6,2 persen, 6,5 persen, dan 6,2 persen. Dari sisi pengeluaran, dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didukung oleh peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh rata-rata sebesar 9,0 persen terutama didukung oleh investasi alat angkutan luar negeri serta mesin dan perlengkapan luar negeri. Daya beli masyarakat yang dapat terjaga mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh rata-rata sebesar 4,9 persen dan pengeluaran pemerintah tumbuh rata-rata sebesar 1,6 persen. Peningkatan pengeluaran RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
93
rumah tangga terutama didorong oleh pengeluaran rumah tangga bukan makanan. Sedangkan pengeluaran pemerintah terutama didorong oleh komponen pengeluaran penerimaan barang dan jasa. Perlambatan ekonomi dunia memberi tekanan menurun pada transaksi perdagangan luar negeri Indonesia. Ekspor barang dan jasa Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,0 persen pada tahun 2012, meskipun dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, ekspor barang dan jasa dapat tumbuh rata-rata sebesar 10,3 persen. Sejalan dengan peningkatan investasi, impor barang dan jasa tumbuh rata-rata sebesar 12,4 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terutama didukung oleh sektor tersier yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan, hotel, dan restoran dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 11,4 persen dan 8,7 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat tinggi didorong oleh pertumbuhan pada sub sektor komunikasi, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutama didukung oleh peningkatan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor tersier lainnya yaitu listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen; 7,0 persen; 6,6 persen; dan 6,0 persen dalam periode tiga tahun pertama RPJMN Tahun 2010 - 2014. Sektor sekunder yaitu industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen dan 2,3 persen. Pertumbuhan pada sektor industri pengolahan terutama didorong oleh sub sektor industri nonmigas alat angkutan, mesin, dan peralatannya; serta logam dasar besi dan baja. Sektor primer yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dalam periode yang sama, terutama didukung oleh sub sektor perikanan. Pada triwulan I tahun 2013, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 1,4 persen (q-t-q) atau 6,0 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, sektor pengangkutan dan komunikasi; konstruksi; serta keuangan, real estat dan jasa perusahaan tumbuh tinggi masingmasing sebesar 10,0 persen; 7,2 persen; dan 8,4 persen. Sedangkan sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 3,7 persen dan 5,8 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta konsumsi rumah tangga yang masing-masing tumbuh sebesar 5,9 persen dan 5,2 persen. Adapun pengeluaran pemerintah, ekspor barang dan jasa, serta impor barang dan jasa masing-masing tumbuh sebesar 0,4 persen, 3,4 persen, dan menurun sebesar 0,4 persen. Krisis keuangan Eropa yang masih belum dapat diselesaikan serta pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang masih lambat terutama dengan adanya permasalahan fiskal yang cukup berat diperkirakan masih membayangi kondisi ekonomi dunia tahun 2013. Meskipun demikian, ekonomi dunia pada tahun 2013 diperkirakan lebih baik dari kondisi perekonomian tahun 2012 terutama didorong oleh
94
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
pulihnya perekonomian Cina. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga disertai upaya penguatan ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai 6,2 persen pada tahun 2013. Namun demikian, terdapat resiko pertumbuhan ekonomi ini ke arah yang lebih rendah. Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen pada tahun 2013, dari sisi pengeluaran, investasi dan konsumsi masyarakat didorong sebagai penggerak perekonomian dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,9 persen dan 4,9 persen. Konsumsi pemerintah diupayakan dapat tumbuh sebesar 3,4 persen melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Ekspor barang dan jasa diupayakan dapat tumbuh kembali sebesar 6,6 persen dalam menghadapi perlambatan ekonomi dunia. Dari sisi lapangan usaha, seiring dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh sektor industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh 6,1 persen. Sektor pertanian tumbuh 3,7 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 1,6 persen; serta sektor tersier yaitu listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa usaha; serta jasa-jasa meningkat masingmasing 6,4 persen; 7,3 persen; 7,7 persen; 10,5 persen; 6,1 persen; dan 6,0 persen. 3.1.7 Pengangguran dan Kemiskinan
Momentum pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada tahun 2012 telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka. Pada tahun 2013, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 7,2 juta orang (5,9 persen) dan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 28,6 juta orang (11,7 persen). Pada tahun 2013, kualitas pembangunan diupayakan meningkat dengan sasaran target kemiskinan menurun menjadi sebesar 9,5-10,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,8-6,1 persen.
3.2 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2014 3.2.1 Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2014
Pada tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2013, dengan asumsi perekonomian Eropa yang mulai membaik dan ekonomi AS yang telah berangsur pulih. Namun demikian masih terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Resiko tersebut diantaranya adalah: (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat; (ii) perekonomian negara-negara kawasan Asia yang mulai melemah, serta (iii) meningkatnya perubahan iklim global. Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur, serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
95
pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dipertahankan pada tahun 2013, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2014. 3.2.2 Tantangan Pokok
Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2013, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1.
MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan efektivitas penerimaaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi.
2.
MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar, yang dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas, serta pengendalian arus modal yang dapat membahayakan perekonomian.
3.
MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Langkah-langkah akan dipusatkan pada upayaupaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat.
3.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro
Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2014 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2014 yaitu “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Pelaksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Bab 2 Buku I RKP tahun 2014.
3.2.4 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2014
Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditargetkan untuk tumbuh sebesar 6,6 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 5,6-5,9 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2014.
3.2.5 Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2014, perekonomian ditargetkan tumbuh sekitar 6,6 persen, lebih tinggi dari sasaran pertumbuhan tahun 2013 yang besarnya 6,2 persen. Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing
96
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
sekitar 9,3 persen dan 6,9 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 6,4 persen. Dalam keseluruhan tahun 2014, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,3 persen, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sekitar 5,0 persen. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sekitar 3,7 persen, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 6,7 persen dan sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sekitar 1,7 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta jasajasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar 6,2 persen; 7,3 persen; 8,3 persen; 10,7 persen; 6,2 persen; serta 7,1 persen. Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,6 persen pada tahun 2014 membutuhkan investasi sebesar Rp3.559,0 triliun. Pembiayaan investasi diperkirakan sekitar 16,0 persen berasal dari pemerintah dan 84,0 persen berasal dari masyarakat termasuk swasta. 3.2.6 Moneter
Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga likuiditas perekonomian agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian. Efektivitas kebijakan moneter akan terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 3,5-5,5 persen. Ke depan, kebijakan moneter akan diarahkan untuk mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal. Kebijakan tersebut terdiri dari lima pilar yaitu; Pertama, kebijakan suku bunga akan ditempuh secara konsisten dengan perkiraan inflasi ke depan agar tetap terjaga dalam kisaran target yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan Rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung terjaganya keseimbangan internal maupun eksternal. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro, khususnya dalam memperkuat struktur perekonomian, memperluas sumber pembiayaan ekonomi, penguatan respons sisi penawaran, serta pemantapan Protokol Manajemen Krisis (PMK).
3.2.7 Neraca Pembayaran
Penerimaan ekspor tahun 2014 diperkirakan meningkat sekitar 7,0 persen, didorong oleh peningkatan ekspor non-migas yang naik sekitar 8,1 persen. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat sekitar 5,0 persen, didorong oleh peningkatan impor non-migas yang naik sekitar 5,5 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2014 diperkirakan defisit sebesar USD24,1 miliar. Sementara itu surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD26,4 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD15,1 miliar dan investasi portfolio RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
97
(neto) sebesar USD9,9 miliar, sedangkan investasi lainnya (neto) diperkirakan surplus sebesar USD1,4 miliar. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2014 diperkirakan mencapai USD2,3 miliar sehingga cadangan devisa diperkirakan mencapai USD116,2 miliar atau cukup untuk membiayai sekitar 6,0 bulan impor termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. 3.2.8 Keuangan Negara
Pada tahun 2014, kebijakan fiskal disusun dengan mempertimbangkan perekonomian domestik dan global serta tantangan ke depan yang diperkirakan akan dihadapi perekonomian dalam negeri. Dengan pertimbangan tersebut, arah kebijakan fiskal 2014 adalah sebagai berikut: (a) menyediakan stimulasi fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal; (b) memperkuat kapasitas dan memperlebar ruang fiskal; (c) meningkatkan kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah; serta (d) memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran. Dengan arah dan pokok kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp1.756,6 trilliun, yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.368,9 trilliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp381,8 trilliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.879,0 trilliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.273,9 trilliun dan transfer ke daerah sebesar Rp605,1 trilliun. Dengan perkiraan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, ketahanan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Pada tahun 2014, defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar 1,2 persen PDB (angka sementara), yang akan ditutup oleh pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari stok utang pemerintah yang diperkirakan menurun menjadi 22,2 persen PDB pada tahun 2014.
3.2.9 Pengangguran dan Kemiskinan
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar 9,0-10,0 persen dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi berkisar antara 5,6-5,9 persen dari angkatan kerja. Gambaran ekonomi makro dan neraca pembayaran tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2.
98
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
TABEL 3.1 PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2013 – 2014 2010
2011
2012
2013 Perkiraan
2014 Sasaran
6,2
6,5
6,2
6,2
6,4 – 6,9
Konsumsi Masyarakat
4,7
4,7
5,3
4,9
5,2 – 5,6
Konsumsi Pemerintah
0,3
3,2
1,2
3,4
4,8 – 5,4
PMTB
8,5
8,8
9,8
6,9
8,8 – 10,2
Ekspor Barang dan Jasa
15,3
13,6
2,0
6,6
6,8 – 7,1
Impor Barang dan Jasa
17,3
13,3
6,6
6,1
6,1 – 6,9
Pertanian
3,0
3,4
4,0
3,7
3,5 – 3,8
Pertambangan dan Penggalian
3,9
1,4
1,5
1,6
1,5 – 1,8
Industri Pengolahan
4,7
6,1
5,7
6,1
6,4 – 6,9
Listrik, Gas, dan Air Bersih
5,3
4,8
6,4
6,4
5,8 – 6,3
Konstruksi
7,0
6,6
7,5
7,3
6,8 – 7,4
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
8,7
9,2
8,1
7,7
8,1 – 8,5
Pengangkutan dan Komunikasi
13,4
10,7
10,0
10,5
10,0 – 10,8
Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha
5,7
6,8
7,1
6,1
6,0– 6,2
Jasa-jasa
6,0
6,7
5,2
6,0
6,6 – 7,3
LAJU INFLASI ( persen)
7,0
3,8
4,3
5,6**
3,5-5,5
PENGANGGURAN TERBUKA ( persen)
7,1
6,6
6,1
5,8-6,1
5,6-5,9
13,33
12,49
11,96
9,5-10,5
9,0-10,0
PERTUMBUHAN EKONOMI ( persen) Sisi Pengeluaran
Sisi Produksi
PENDUDUK MISKIN ( persen)* Keterangan: *) realisasi posisi Maret
**) belum memperhitungkan dampak penyesuaian harga BBM
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
99
TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2013 – 2014 (USD MILIAR) 2010
2011
2012
2013 Proyeksi
2014 Proyeksi
5,1
1,7
-24,2
-24,5
-24,1
158,1
200,8
188,1
195,9
209,7
Migas
28,7
38,1
35,6
37,0
37,9
Non-migas
129,4
162,7
152,6
158,9
171,8
-127,4
-166,0
-179,7
-185,3
-194,6
Migas
-25,4
-38,7
-40,7
-41,9
-43,3
Non-migas
-102,0
-127,3
-139,0
-143,4
-151,3
Jasa-jasa*)
-25,5
-33,1
-32,6
-35,1
-39,2
Transaksi Modal dan Finansial
26,6
13,6
24,9
25,6
26,4
Transaksi Modal
0,1
0,0
0,0
0.0
0.0
Transaksi Finansial
26,6
13,5
24,9
25,6
26,4
Investasi Langsung (neto)
11,1
11,5
14,4
14,7
15,1
Investasi Portfolio
13,2
3,8
9,2
9,6
9,9
Investasi Lainnya (neto)
2,3
-1,8
1,2
1,3
1,4
Total
31,8
15,3
0,7
1,2
2,3
Selisih Perhitungan
-1,5
-3,4
-0,6
0.0
0.0
Neraca Keseluruhan
30,3
11,9
0,2
1,2
2,3
Cadangan Devisa
96,2
110,1
112,8
113,9
116,2
Transaksi Berjalan Ekspor
Impor
*) Termasuk pendapatan (neto) dan transfer
100
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014
BAB 4 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB 4 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
4.1 ARAHAN PEMBANGUNAN Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Visi Indonesia tahun 2025 yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Selanjutnya dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang Kedua pembangunan dilaksanakan dengan visi “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Penjabaran visi ini ke dalam untaian program dan rencana aksi dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 dengan 5 (lima) agenda yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; Perbaikan tata kelola pemerintahan; Penagakan pilar demokrasi; Penagakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Pelaksanaan agenda pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2010-2014, dan khusus untuk tahun 2014 adalah: 1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,9 persen, pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 5,6-5,9 persen, dan tingkat kemiskinan menjadi 9,0-10,0 persen. 2. Dalam rangka pembangunan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68 – 70. 3. Dalam rangka pembangunan hukum, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0. Menanggapi perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal, telah ditetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 yang memuat langkah-langkah terobosan dalam mempercepat tercapainya visi pembangunan di atas. Dalam MP3EI, perekonomian didorong dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangkaian koridor ekonomi. Sesuai dengan agenda ke lima RPJMN 2010-2014, pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan upaya yang sepadan agar terwujud pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk itu, telah ditetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengentasan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011–2025. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
101
RKP Tahun 2014, sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN 20102014, disusun dengan memperhatikan pencapaian sasaran pembangunan dari semua prioritas nasional dalam RPJMN tersebut. Di samping itu, RKP 2014 juga memuat berbagai prakarsa yang tertuang baik dalam MP3EI maupun MP3KI. Di samping itu, RKP 2014 juga menjabarkan berbagai Arahan Presiden sebagai jawaban terhadap tuntutan pembangunan akibat perubahan lingkungan strategis. 4.2 TEMA PEMBANGUNAN Kondisi lingkungan strategis pembangunan tahun 2014, baik internal maupun eksternal menuntut perlunya perkuatan ekonomi nasional, lihat Gambar 4.1. Kebijakan perkuatan ekonomi nasional mencakup upaya untuk: (1) mendorong investasi dan ekspor; (2) meningkatkan efektivitas belanja negara; (3) menjaga daya beli masyarakat; (4) menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar rupiah; (5) meningkatkan pembangunan infrastruktur; dan (6) menjaga stabilitas sosial politik. Dengan kerja keras, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan dapat mendorong perekonomian nasional tumbuh 7 persen pada tahun 2014.
PERKUATAN EKONOMI NASIONAL INTERNAL Tantangan
EKSTERNAL Peluang
- Iklim investasi dan - Potensi pasar usaha masih perlu domestik yang besar perbaikan Pemanfaatan jumlah - Perbaikan hubungan middle class yang industrial besar dan terus naik - Keterbatasan - Pemilu mendorong infrastruktur kegiatan - Menjaga perekonomian keberlanjutan fiskal domestik - Menjaga stabilitas social politik terkait Pemilu
Tantangan
Peluang
- Di tahun 2013 pemulihan ekonomi dunia diperkirakan berjalan lambat - Pemulihan harga komoditas yang masih lambat - Kecenderungan peningkatan hambatan non tarif
Kebijakan Perkuatan Ekonomi Nasional: 1. Mendorong Investasi dan Ekspor 2. Meningkatkan efektifitas belanja Negara 3. Manjaga daya beli masyarakat 4. Menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar Rupiah 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur 6. Menjaga stabilitas sosial dan politik
- Krisis utang Eropa mereda - Resensi ekonomi AS akibat jurang fiscal dapat dihindari - Perekonomian China mulai menguat
Dengan kerja keras melalui penguatan ekonomi nasional, perekonomian 2014 diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi
Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, RKP 2014 disusun dengan memperhatikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMN 2010-2014. Informasi tentang sasaran yang sudah diperkirakan tercapai, sasaran yang membutuhkan kerja keras, dan sasaran yang sangat sulit dicapai diperlukan untuk menentukan program-program yang perlu mendapat perhatian
102
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
lebih. Dengan demikian, gap antara sasaran RPJMN dengan perkiraan realisasi hingga tahun 2013 dapat digenapi. Dengan memperhatikan kebutuhan akan perkuatan ekonomi dan penggenapan capaian sasaran pembangunan pada tahun 2014, serta memperhatikan agenda pembangunan RPJMN 2010-2014, maka ditetapkan tema RKP 2014 sebagai berikut: MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
Unsur-unsur yang terkandung dalam tema tersebut adalah: 1. Pemantapan Perekonomian Nasional, dengan: a. Mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang diiring oleh: tingkat inflasi yang terjaga; nilai tukar yang stabil dan kompetitif; neraca pembayaran yang seimbang; serta fiskal yang berkelanjutan. b. Meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu memanfaatkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi global. c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. 2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dengan: a. Membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia; b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran; c. Mitigasi bencana. 3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik dengan: a. Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali; b. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; c. Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014. Dengan demikian, rangkaian tema pembangunan tahunan dari RPJMN 2010-2014 dapat digambarkan sebagai berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
103
RANGKAIAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN SELAMA RPJMN 2010-2014 RKP 2010 RKP 2011 RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014
•PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT •PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH •PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
•MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT •MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
4.3 ISU STRATEGIS
Isu strategis dalam RKP 2014 dimaksudkan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas, dan yang berfungsi sebagai pengnungkit sehingga penanganannya dapat tuntas. Isu strategis di bagi menjadi dua bagian yaitu: (1) Arahan Presiden; dan (2) Hasil Tinjauan Paruh Waktu RPJMN 2010-2014.
4.4 ARAHAN PRESIDEN
Di berbagai kesempatan yang merupakan respon terhadap permasalahan yang muncul. Arahan yang dimaksud dapat berupa hal-hal yang sudah disampaikan pada tahun anggaran 2012 tetapi diperkirakan belum selesai tahun 2013, dan juga dapat berupa arahan baru. Arahan tersebut selanjutnya dikelompokkan atas tiga bagian yaitu arahan dalam rangka: (1) pemantapan perekonomian nasional; (2) peningkatan kesejahteraan rakyat; dan (3) pemeliharaan stabilitas sosial politik.
4.4.1 Pemantapan Perekonomian Nasional: 1. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula, yang akan dicapai melalui: (a) percepatan pencetakan sawah yang didukung dengan kesiapan Survey, Identifikasi dan Desain (SID); (b) peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, tersier dan di tingkat usaha tani; (c) penerapan pola usaha tani yang disesuaikan dengan budaya lokal; (d) peningkatan kesesuaian lokasi sawah dan perbaikan jaringan irigasi; (e) optimalisasi fungsi litbang dan penyuluhan dalam pelaksanaan SLPTT; (f) mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan dengan menambah tenaga penyuluh; (g) perluasan areal tanam kedelai di lahan baru oleh masyarakat dan swasta nasional (termasuk BUMN); (h) penetapan Peraturan Presiden
104
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
tentang peningkatan peran Perum Bulog untuk stabilisasi harga dan pasokan kedelai; (i) penetapan peraturan Menteri Perdagangan tentang niaga kedelai; (j) penyaluran pupuk bersubsidi “secara tertutup”, dengan menggunakan instrumen Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK); (k) peningkatan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) serta petugas PPNS; (l) identifikasi potensi lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perluasan areal tebu di beberapa wilayah pengembangan; (m) penetapan lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan areal tebu; (n) penyusunan alternatif pola pendanaan bagi BUMN melalui bantuan keringanan pembiayaan restrukturisasi permesinan; (o) percepatan penerapan UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan peraturan turunannya; (p) penyelesaian Perda RTRW Daerah dan penetapan LP2B yang merupakan bagian dari RTRW; dan (q) penyelesaian draft Peraturan Presiden tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. 2. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri dengan melaksanakan: (a) peningkatan kapasitas jalan tol melalui pengembangan sumber pendanaan baru, revisi PP No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol untuk memberikan peluang bagi pemerintah menugaskan BUMN/konsorsium untuk membangun jalan tol serta mendorong keterlibatan pemerintah daerah (pembebasan lahan dan sebagian konstruksi); (b) pembentukan unit khusus pengadaan lahan untuk kepentingan publik; (c) peningkatan dan pembangunan Jalan non tol pada lintas-lintas utama; (d) peningkatan dan pengektifan alokasi DAK prasarana Jalan; (e) mendorong terobosan baru sumber pembiayaan dari pusat untuk membiayai jalan provinsi/kabupaten; (f) penanganan dan intervensi pemerintah pada ruas-ruas jalan strategis Daerah (Inpres Penanganan Jalan Strategis Daerah); (g) peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkereta apian melalui percepatan pembebasan lahan dan pemindahan utilitas serta percepatan pembangunan jalur ganda KA lintas selatan yang dimulai dari 2 arah yaitu dari arah Surabaya - Madiun dan arah Solo – Madiun; (h) peningkatan dan Pembangunan pelabuhan utama serta Pelabuhan Penyeberangan; (i) peningkatan dan pembangunan Bandar Udara termasuk bandara strategis, bandara di daerah perbatasan dan bandara di daerah rawan bencana; (j) pembangunan infrastruktur broadband oleh Pemerintah (ICT Fund) di 13 persen ibukota kab/kota; seerta (k) mendorong penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah swasta dengan memperkuat koordinasi untuk pemilihan trase, percepatan pembebasan lahan dan percepatan proses lelang dan konstruksi. 3. Perkuatan Kelembagaan Hubungan Industrial melalui: (a) peningkatan kualitas collective bargaining dengan meningkatkan kemampuan bernegosiasi dengan itikad baik bagi pekerja dan pemberi kerja (bipartit); (b) peningkatan kapasitas mediator dalam penanganan perselisihan hubungan industrial; (c) RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
105
perbaikan mekanisme dispute resolution; (d) peningkatan kepatuhan perusahaan terkait standar ketenagakerjaan utama dengan membangun sistem pelaporan, monitoring dan deteksi dini kepatuhan perusahaan; (e) sosialisasi kebijakan pengupahan; dan (f) penyiapan dan sosialisasi program ketenagkerjaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). 4. Diversifikasi Pemanfaatan Energi (Konversi Energi/Gas) melalui: (a) pembangunan SPBG dilakukan pada SPBU yang sudah ada yang secara teknis memungkinkan dan dekat konsumen; (b) pembangunan SPBG dengan proses kemitraan dimana Badan Usaha tertentu diwajibkan membangun SPBG dengan alokasi gas dari Pemerintah; serta (c) membuka peluang untuk swasta. 5. Peningkatan Kemampuan IPTEK dalam Rangka Mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Nasional yangbutamanya untuk: (a) penelitian tenaga listrik dan mekatronika untuk mendukung Low Cost Green Car; (b) pengembangan aplikasi teknologi isotop dan biologi molekuler untuk bibit unggul padi; serta (c) pengembangan teknologi penerbangan dengan prototype N-219. 6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui: (a) pemantapan program Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri sagu di kab/kota; (b) inisiasi program pemberdayaan pasar tradisional yang melibatkan OAP; (d) koordinasi keberlanjutan pembangunan sekolah berasrama yang menjangkau daerah pegunungan tengah; (e) strategi pembangunan jalan strategis papua sepanjang 3.488 km (80 ruas jalan) untuk membuka keterisolasian; (f) peningkatan status kelas RS dan jumlah mobile clinic; (g) serta konsolidasi antara Pemda dengan kemenhan, TNI, Polri, maupun Kemendiknas untuk pemberian kuota bagi siswa berprestasi. 4.4.2 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat:
1. Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan melalui: (a) peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III Rumah sakit dan RS Pratama; (b) penyediaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan penduduk miskin; (c) pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, pustu, pusling, dan rumah dinas nakes); (d) peningkatan tenaga kesehatan (PTT); serta (e) peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan SJSN bidang kesehatan (tarif, sistem rujukan, sistem informasi, transformasi, sosialisasi litbang). 2. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi melalui: (a) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan utk menurunkan AKI dan AKB (Peningkatan kapasitas dan kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit; Jampersal di Fasyankes, dukungan BOK untuk Puskesmas serta peningkatan pelayanan persalinan); (b) peningkatan upaya promotif-preventif melalui optimalisasi peran promosi kesehatan dan pemberdayaan di masyarakat, peningkatan peran posyandu dan desa siaga serta peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap; serta (c)
106
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
perbaikan manajemen pelayanan kesehatan melalui pengembangan sistem terpadu registrasi vital, akreditasi dan jejaring rujukan di seluruh institusi kesehatan serta pengembangan sistem pelayanan kesehatan Ibu dan Anak memenuhi kriteria continum of care. 3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak melalui: (a) peningkatan pengawasan sarana air minum; (b) mendorong Pemerintah Daerah untuk menyediakan akses air minum di perkotaan; (c) pembangunan sarana Teknologi Tepat Guna Air Minum di DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan); (d) merehabilitasi sarana air bersih bukan jaringan perpipaan; (e) akselerasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di desa/ kelurahan; (f) peningkatan akses air minum dan sanitasi di Sekolah; (g) penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa; (h) peningkatan kapasitas Sanitarian di Puskesmas; serta (i) penguatan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkualitas, a.l. dengan pemanfaatan PNPM Mandiri Perdesaan & Perkotaan. 4. Perluasan Program Keluarga Harapan dengan: (a) perluasan dan peningkatan kepesertaan PKH; serta (b) penambahan satuan biaya per RTSM. 5. Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) melalui: (a) menjaga stabilitas harga bahan pokok; (b) perbaikan implementasi Program Raskin; (c) pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan; (d) sinergi Program Pembangunan Untuk Penanganan Lokasi Prioritas MP3KI/Kantong Kemiskinan; (e) pandu Gerbang Kampung; (f) integrasi usaha mikro di 6 sentra produksi di 6 koridor ekonomi; (g) pengembangan dan penguatan kewirausahaan wirausaha baru/usaha mikro; (h) penyediaan dukungan pembiayaan wirausaha pemula; serta (i) pengembangan sistem clearing house. 6. Kesiapan infrastruktur dan kelembagaan penanganan bencana-mitigasi bencana melalui: (a) pembangunan shelter bencana alam (tempat evakuasi sementara); (b) pembangunan sirine peringatan dini gempa; (c) pembangunan Desa Tangguh; (d) peningkatan koordinasi oleh BNPB dengan kementerian/lembaga terkait; (e) pengendalian banjir di DKI Jakarta, pengamanan pantai dan pengendali lahar; (f) pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS Prioritas; (g) percepatan proses alih status kawasan; dan (h) penyelesaian RTRW Provinsi. 4.4.3 Pemeliharaan Stabilitas Sosial Politik:
1. Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force Didukung Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan dengan: (a) peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri; serta (b) pelaksanaan Keppres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI 2010-2014.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
107
2. Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Dan Pemberantasan Terorisme melalui: (a) pemenuhan rasio ideal Polisi terhadap masyarakat 1:575; (b) peningkatan kecepatan penanganan flash point; (c) Peningkatan ketersediaan peralatan pengendali massa; (d) pemolisian Masyarakat (Community Policing); (e) penguatan Satgas pencegahan dan penindakan terorisme; (f) penggalangan intelijen; dan (g) pemberdayaan masyarakat melalui program kontra radikal terorisme komprehensif dan terpadu. 3. Penyelenggaraan Pemilu 2014 dengan melaksanakan: (a) dukungan tahapan Pemilu 2014 termasuk pemutahiran data pemilih, dan pengawasannya; (b) pendidikan politik/pemilih termasuk orang miskin pemuda, perempuan dan penyandang cacat; (c) advokasi, pengembangan kapasitas dan pendampingan calon anggota DPRD perempuan; (d) fasilitasi penyandang cacat; (e) peningkatan pengawasan Pemilu yang partisipatif; serta (f) pengamanan Pemilu. 4.5 Tinjauan Paruh Waktu RPJMN 20102014
Tinjauan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan/program pembangunan yang bila dibandingkan dengan sasaran RPJMN capaiannya diperkirakan: (1) dapat mencapai sasaran; (2) dapat mencapai sasaran namun butuh kerja keras; dan (3) sulit untuk mencapai sasaran, lihat Gambar 4.3. Tinjauan dilakukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran RPJMN, berdampak luas, dan/atau merupakan pengungkit (leverage) bagi pencapaian sasaraan RPJMN. Berdasarkan hasil tinjauan tersebut, maka isu strategis untuk masing-masing prioritas nasional diidentifikasi, yaitu kegiatankegiatan yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus agaar sasaran RPJMN dapat dicapai pada tahun 2014.
TINJAUAN PARUH WAKTU RPJMN RPJMN 2010-2014 MID TERM REVIEW
Tercapai/on track/on trend
Perlu Kerja Keras
Sangat Sulit Tercapai
ISU STRATEGIS SIGNIFIKAN
BERDAMPAK LUAS
PENGUNGKIT/LEVERAGE
1. Menjamin pencapaian “hijau” ditahun 2014 2. Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau” 3. Mengurangi gap dengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”.
108
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
Isu strategis yang diperoleh dari kedua sumber ini disusun sesuai dengan Prioritas Nasional dari RPJMN 2010-2014, yang dapat diuraikan sebagai berikut: PN 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. 1) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang dicapai melalui: (a) penanganan kasus-kasus korupsi skala besar; (b) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum: (c) peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha; (d) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (e) peningkatan manajemen Barang Milik Negara; (f) akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah; dan (g) peningkatan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah dan pengelola keuangan. 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui: (a) akselerasi Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (b) peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan harmonisasi PTSP Kemendagri dan PTSP Penanaman Modal; (c) penerapan bertahap SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah; dan (c) penuntasan e-KTP. 3) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi melalui: (a) peningkatan kualitas birokrasi; (b) peningkatan kualitas SDM aparatur melalui implementasi UU ASN dan penerapan rekruitmen PNS yang transparan dan berbasis komputer (Computer Assisted Test); (c) peningkatan kualitas otonomi daerah melalui pengendalian pemekaran daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan penyempurnaan Pemilukada; dan (d) pembatalan Perda-Perda yang diindikasikan bermasalah. PN 2 : Pendidikan 1) Peningkatan akses pendidikan dasar dan pendidikan menengah dari keluarga miskin, melalui kecukupan penyediaan beasiswa siswa dari keluarga miskin untuk jenjang SD /MI dan SMP/MTs. 2) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak; (a) rehabilitasi RK Rusak Berat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA; (b) rehabilitasi RK Rusak Sedang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. 3) Pelaksanaan kurikulum baru tahun 2013 dilakukan secara bertahap melalui penyiapan dokumen Kurikulum 2013, penulisan buku pegangan guru dan buku pegangan siswa, sosialisasi, penggandaan buku bagi guru dan siswa, pelatihan guru serta monitoring dan evaluasi. 4) Pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui: (a) penyediaan BOS SMA/SMK dan MA; (b) Pengadaan USB SMA/SMK dan MA; (c) pengadaan RKB SMA/SMK dan MA; (d) pengadaan Laboratorium SMA dan MA; (e) pengadaan Ruang Praktek Siswa SMK; dan (f) pembangunan Perpustakaan SMA/SMK dan MA.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
109
PN 3 : Kesehatan 1) Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria) melaui: (a) peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tentang HIV dan AIDS; (b) peningkatan persentase ODHA yang mendapatkan ART; (c) memasukkan modul pengetahuan HIV dan AIDS dalam kurikulum sekolah menengah pertama, atas, dan perguruan tinggi; (d) pembentukan Malaria Center di provinsi endemis malaria; (e) pengembangan AIDS, TB dan Malaria Centre (Malaria Centre terintegrasi dengan AIDS & TB); (f) pendistribusian kelambu berinsektisida secara massal didaerah endemis tinggi dan daerah fokus; (g) peningkatan jumlah kader/ Juru Malaria Desa; (h) penemuan aktif dan pengobatan melalui MBS (mass blood survey); (i) pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan Pos Malaria Desa (Posmaldes), Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan PHBS; dan (j) perkuatan Forum Nasional Gebrak Malaria dalam rangka Eliminasi Malaria yang melibatkan peran lintas sektor dan daerah. 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata dengan: (a) pembinaan Akseptor dan Peningkatan Advokasi-KIE melalui kampanye “2 ANAK CUKUP ” dan “4 TERLALU” (terlalu muda, tua, sering dan banyak); (b) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 10 provinsi penyangga utama dan perhatian 2 provinsi, Papua dan Papua Barat; (c) penguatan pelayanan KB melalui antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB dan menjamin ketersediaan alat, obat kontrasepsi (alokon) di setiap fasyankes; (d) harmonisasi Program dan Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan; (e) penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kab/Kota; (f) pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB; (g) peningkatan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (h) peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik; dan (i) pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (genre). PN 5 : Ketahanan Pangan 1) Kesejahteraan petani/nelayan melalui: (a) peningkatan penyaluran subsidi benih agar tepat sasaran dan tepat waktu; (b) peningkatan penyaluran PUAP agar tepat sasaran; (c) mempermudah akses petani terhadap KKPE; serta (d) penyediaan jaminan/asuransi terhadap risiko kredit. 2) Peningkatan produksi perikanan melalui: (a) pelatihan nelayan untuk mengoperasikan kapal; (b) peningkatan koordinasi penerbitan izin antara KKP dan Kemenhub agar kapal segera dapat beroperasi; dan (c) mendorong kemitraan untuk meningkatkan akses permodalan.
110
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
PN 6 : Infrastruktur 1) Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan melalui: (a) percepatan penyelesaian Perda RTRW Daerah, rencana rinci Tata Ruang dan peraturan pelaksanaannya, serta meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; (b) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama di Daerah Aliran Sungai; (c) percepatan pembangunan dan rehabilitasi tampungan air/waduk multi-guna; (d) peningkatan upaya konservasi Daerah Aliran Sungai dan revitalisasi waduk, situ dan embung yang ada; (e) peningkatan dan pengefektifan alokasi DAK prasarana Irigasi; dan (f) penanganan dan intervensi pemerintah pada Jaringan Irigasi Strategis Daerah (Inpres Penanganan DI Strategis) untuk mendukung pemenuhan Target Surplus Beras Min 10 Juta Ton. 2) Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan penetapan regulasi yang mewajibkan penggunaan sistem online untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara eksportir/importir dengan petugas/pejabat pemerintah. 3) Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi melalui: (a) percepatan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (b) percepatan penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan; dan (c) percepatan penyelesaian regulasi yang menyangkut fasilitas fiskal dan non fiskal. PN 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha 1) Penurunan Biaya Logistik Nasional dengan penetapan regulasi yang mewajibkan pengguna sistem online untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara eksportir/importir dengan petugas / pejabat pemerintah; dan peningkatan kemudahan berusaha melalui: (a) perbaikan berbagai layanan dan regulasi dalam rangka menaikkan ranking Indonesia dalam Ease of Doing Business; (b) peningkatan kemudahan layanan perizinan investasi dan usaha dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta (c) pembenahan regulasi di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan transparansi prosedur. 2) Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru melalui: (a) percepatan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (b) percepatan RTRW Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan; dan c) percepatan penyelesaian regulasi yang menyangkut fasilitas fiskal dan non fiskal. PN 8 : Energi 1) Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi dengan: (a) melakukan inventori sumur-sumur tua di KKKS (termasuk PT Pertamina EP); (b) pemberian pengelolaan kepada BUMD dan Koperasi untuk mengaktifkan dan memproduksikan sumurRENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
111
sumur tua; (c) melakukan workover dan appraisal well secara efektif dan efisien; (d) percepatan produksi lapangan yang sudah mendapatkan persetujuan POD I; (e) pemboran delineasi atas struktur lapangan yang ditemukan; (f) melakukan secondary recovery melalui injeksi sumur dan kegiatan EOR; (g) percepatan pembangunan central processing unit, pipa onshore, pipa offshore dan muring tower, floating storage offloading; (h) penggunaan tenaga kerja lokal untuk mempermudah perijinan di tingkat daerah dan penambahan tenaga ahli untuk percepatan produksi; (i) mempermudah perizinan tumpang tindih lahan (kehutanan dan perkebunan), bea masuk pabean, pajak PPN eksplorasi, PBB, Perda dan sosial masyarakat. 2) Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi melalui: (a) peningkatan efektifitas penggunan Dana Alokasi Khusus (DAK) listrik pedesaan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, terutama untuk penyiapan pembangunan infrastruktur listrik; (b) peningkatan kegiatan survei pendahuluan lapangan panas bumi baru; (c) penambahan data survei geofisika oleh Badan Geologi pada daerah panas bumi yang dianggap perlu ditambah data; (d) fasilitasi negosiasi PPA antara PLN dengan IPP (Badan Usaha) dan sosialisasi standar PPA oleh PLN kepada pengembang panas bumi; (e) penambahan data melalui bantuan teknis dan pendanaan 'Geothermal Fund‘; (f) percepatan proses persetujuan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan; (g) finalisasi Rancangan Undang-Undang tentang Panas Bumi dan peraturan perundangan turunannya; (h) percepatan proses dan fasilitasi lelang WKP lapangan panas bumi; (i) penetapan kebijakan harga listrik yang berasal dari pembangkit listrik panas bumi sesuai dengan mekanisme Feed in Tariff (harga listrik panas bumi per wilayah ditetapkan oleh Pemerintah dikaitkan dengan komitmen COD); dan (j) pemberlakuan 'Feed-in Tariff' terhadap harga listrik atau menyempurnakan peraturan mengenai harga listrik yang bersumber dari panas bumi. PN 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 1) Pengendalian perubahan iklim melalui: (a) pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK); (b) pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK); dan (c) penerbitan Inpres baru sebagai tindak lanjut Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 2) Peningkatan kualitas lingkungan melalui: (a) peningkatan kualitas air; (b) peningkatan kualitas udara di perkotaan; (c) peningkatan ketaatan industri dalam pengendalian pencemaran air dan udara; dan (d) peningkatan tutupan hutan dan lahan. PN 10 : Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Konflik 1) Pembangunan Daerah Tertinggal melalui: (a) peningkatan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan; (b) peningkatan
112
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
sarana pendidikan dan kesehatan; (c) peningkatan akses terhadap pusat pelayanan dasar khususnya di daerah terpencil dan terisolir; (d) pengembangan perekonomian lokal yang fokus pada sektor unggulan; (e) pengembangan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi yang sesuai dengan permasalahan utama dan karakteristik ketertinggalan masingmasing daerah; (f) peningkatan konektifitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi di daerah tertinggal khususnya di wilayah timur melalui pelayanan keperintisan laut; dan (g) penuntasan penanganan Warga Baru NTT 2) Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) kawasan perbatasan melalui: (a) peningkatan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan sarpras hankam melalui keanggotaan BNPP: (b) peningkatan dukungan untuk sarpras hankam; (d) peningkatan koordinasi dan sinergi antar aparat keamanan perbatasan; (e) pengembangan model partisipasi masyarakat; (f) peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengawasan perbatasan; (g) membangun koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan pos lintas batas; (h) membangun pos gabungan bersama (POSGABMA) RI dan Malaysia (tindak lanjut kesepakatan RI-Malaysia); (i) pembenahan kelembagan dan struktur pertanggungjawaban dalam perundingan penetapan batas wilayah negara; (j) peningkatan kegiatan pra-investigasi dan peningkatan serta upgrading patok/tugu batas negara; dan (k) penguatan koordinasi anggota BNPP dan badan pengelola perbatasan daerah dalam rangka penyiapan data dukung diplomasi. PN Lainnya: Bidang Polhukam 1) Pembinaan Masyarakat melalui: (a) pemenuhan sarana untuk mengurangi over kapasitas; (b) pelaksanaan pengawasan dengan melibatkan pihak luar pemasyarakatan; dan (c) penegakan kode etik petugas pemasyarakatan. PN Lainnya Bidang Perekonomian 1) Akselerasi Industrialisasi Dengan Sasaran Pertumbuhan Industri Non-Migas, melalui: (a) peningkatan jaminan pasokan gas dan listrik untuk kebutuhan industri dalam negeri, baik sebagai bahan baku maupun energi; (b) mendorong penyediaan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan industri; (c) optimalisasi pasar dalam negeri, baik melalui pengadaan pemerintah maupun BUMN/BUMD; (d) peningkatan upaya pengendalian impor melalui kebijakan non-tariff barrier; (e) penyelesaian masalah hubungan industrial; dan (f) penurunan Terminal Handling Charge (THC) untuk ekspor. 2) Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 melalui: (a) penguatan kapasitas Sektor Swasta dan Masyarakat; (b) peningkatan pemahaman aparat pemerintah Indonesia di pusat
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
113
dan daerah terhadap MEA 2015; serta (c) peningkatan kualitas pemenuhan komitmen Cetak Biru MEA 2015. PN Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat 1) Peningkatan Kerukunan Beragama melalui: (a) pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2013 Tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri; dan (b) pemberdayaan FKUB di provinsi dan Kabupaten/ Kota. 2) Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional melalui: (a) pembinaan atlet andalan nasional secara berkelanjutan (Perpres No.22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas/ Prima); dan (b) fasilitasi keikutsertaan pada kejuaraan multi event regional dan internasional. 3) Peningkatan citra dan daya saing pariwisata nasional melalui: (a) promosi di media cetak maupun elektronik serta di dalam negeri maupun di luar negeri; (2) pengembangan destinasi serta peningkatan infrastruktur pendukung kawasan strategis pariwisata nasional.
114
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB 5 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB 5 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
5.1. PRIORITAS NASIONAL 5.1.1 Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola SASARAN :
1. Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dengan indikator antara lain: a. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 50; b. Opini WTP atas Laporan Keuangan mencapai 100 persen untuk KL, 80 persen untuk Provinsi, dan 40 persen untuk Kabupaten/Kota; c. Instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi mencapai 100 persen untuk K/L dan Provinsi, dan 50 persen untuk Kabupaten/Kota; d. Instansi pemerintah yang akuntabel mencapai 100 persen untuk K/L, 90 persen untuk provinsi dan 50 persen untuk Kabupaten/Kota. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan indikator: a. Integritas Pelayanan Publik, mencapai 8,0 untuk unit pelayanan instansi pusat dan 8,0 untuk instansi daerah b. Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah telah mencapai 100 persen. 3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dan penerapan SPM, dengan indikator antara lain: a. Diterapkannya 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, 9 SPM di UPD I dan 6 SPM di UPD II; b. Daerah yang menerapkan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (Juklak/Juknis) mencapai 90 persen; c. Daerah yang telah optimal (100 persen) menyerap DAK mencapai 90 persen; d. Daerah provinsi, yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung mencapai 60 persen; e. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah mencapai 30 persen; f.
Jumlah APBD yang disahkan tepat waktu mencapai 90 persen;
g. Daerah Provinsi, yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian Status WTP mencapai 100 persen; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
115
h. Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu mencapai 90 persen.
TABEL 5.1 SASARAN PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Capaian 2012
Perkiraan 2013
Target 2014
32
40
50
1. Kementerian/Lembaga
77
100
100
2. Provinsi
36
60
80
3. Kabupaten/Kota
18
40
40
No
SASARAN/INDIKATOR
a.
Indeks Persepsi Korupsi (Skala 1-100)
b.
Opini WTP atas Laporan Keuangan (%)
c.
Integritas Pelayanan Publik (Pusat)
6,9
7,5
8,0
d.
Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
6,3
7,0
8,0
e.
Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah (Persentase dari 444 PTSP)
84
100
100
f.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%) 1. Kementerian/Lembaga
89
100
100
2. Provinsi
100
100
100
3. Kabupaten/Kota
20
40
50
1. Kementerian/Lembaga
95,1
97
100
2. Provinsi
75,8
85
90
3. Kabupaten/Kota
24,4
50
50
g.
Instansi Pemerintah yg Akuntabel (%)
h.
Penerapan SPM di Daerah
-
15
15
i.
Daerah yang menerapkan DAK sesuai Juklak/Juknis (%)
-
85
90
j.
Daerah yang telah optimal (100%) menyerap DAK (%)
40,2
85
90
k.
Jumlah APBD yang disahkan tepat waktu (%)
-
85
90
l.
Daerah Provinsi yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP (%)
30,3
75
100
80
100
m.
Pelaksanaan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (%)
ARAH KEBIJAKAN :
116
78,8
1) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui penataan struktur organisasi instansi pemerintah (K/L/Pemda) agar tepat fungsi dan tepat ukuran, perluasan reformasi birokrasi nasional dan peningkatan kualitas pelaksanaannya, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah secara berkualitas dengan didukung kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), dan penerapan manajemen kinerja pada
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
semua lini penyelenggaraan pemerintahan, serta percepatan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya pengembangan open government; 2) Penataan otonomi daerah melalui penataan Daerah Otonom Baru (DOB), pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan; peningkatan kualitas pengelolaan anggaran daerah, penataan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan, dan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; serta percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan; 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; penyempurnaan manajemen pelayanan, penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah serta monitoring dan evaluasi penerapan SPM di daerah, peningkatan pelayanan bagi kemudahan berusaha dan berinvestasi, evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan manajemen pengaduan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. 4) Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kemandirian dan kredibilitas penegak hukum sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. 5.1.2 Prioritas 2: Pendidikan SASARAN :
Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang diuraikan di atas, sasaran pembangunan pendidikan yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang ditandai dengan: (i) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas menjadi 8,25 tahun; (ii) menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas menjadi 4,2 persen; (iii) meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B masing-masing menjadi 96,0 persen dan 81,9 persen; (iv) meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C dan APK PT (usia 19-23 tahun) masing-masing menjadi 85,0 persen dan 30,0 persen; serta (v) meningkatnya APS penduduk usia 7-12 tahun dan APS penduduk usia 13-15 tahun masing-masing menjadi di atas 99 persen dan di atas 95 persen. Peningkatan taraf pendidikan tersebut harus diikuti dengan meningkatnya efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan dan menurunnya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. 2) Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai dengan: (i) meningkatnya APK pendidikan anak usia dini (PAUD); RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
117
(ii) meningkatnya tingkat kebekerjaan lulusan pendidikan kejuruan; (iii) meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B pada jenjang SD/SDLB/MI menjadi sebesar 75,0 persen; SMP/SMPLB/MTs menjadi sebesar 85,0 persen; SMA/SMALB/MA menjadi sebesar 35,8 persen; dan SMK menjadi sebesar 28,0 persen; (iv) meningkatnya proporsi program studi PT yang terakreditasi minimal B menjadi sebesar 77,0 persen dan jumlah PT masuk 500 terbaik versi lembaga pemeringkatan independen internasional menjadi 8 PT; serta (v) tercapainya Standar Pendidikan Nasional (SPN) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 3) Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang ditandai dengan: (i) meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 menjadi 88,0 persen di jenjang SD/MI/SDLB, 98,0 persen di jenjang SMP/SMPLB/MTs, dan 98,0 persen di jenjang SMA/SMK/MA/SMLB; (ii) meningkatnya persentasi guru yang bersertifikat pendidik menjadi 80,0 persen di jenjang SD/MI/SDLB, 90,0 persen di jenjang SMP/MTs/SMPLB, dan 90,0 persen di jenjang SMA/SMK/MA/SMLB; serta (iii) meningkatnya proporsi dosen program sarjana/diploma/profesi berkualifikasi S2 menjadi sebesar 85,0 persen dan proporsi dosen program pascasarjana berkualifikasi S3 menjadi 90,0 persen. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tersebut harus diikuti dengan semakin membaiknya pemerataan distribusi guru antarsatuan pendidikan dan antarwilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal, serta meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan. 4) Meningkatnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan yang ditandai dengan: (i) terselenggaranya pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dasar untuk mencapai standar nasional pendidikan; dan (ii) meningkatnya proporsi peserta didik yang mendapatkan beasiswa bagi keluarga miskin untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. ARAH KEBIJAKAN:
Dengan memperhatikan permasalahan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014, maka arah kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada upaya: 1) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata melalui: (a) penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan; (b) pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (c) peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; (d) penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama
118
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang untuk mendukung peningkatan efisiensi internal pendidikan; (e) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (f) peningkatan mutu proses pembelajaran; (g) peningkatan pendidikan inklusif untuk anak-anak cerdas dan berkebutuhan khusus; (h) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/sederajat, dan (i) pengembangan pendidikan karakter bangsa; serta (j) penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim sekolah yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, sportif, kerja sama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (soft skills), serta jiwa kewirausahaan. 2) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal, melalui: (a) peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan nonformal; (b) rehabilitasi ruang kelas rusak berat, serta pembangunan RKB dan USB bagi SMA/SMK/MA/sederajat; (c) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; (d) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan; (e) harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespons kebutuhan pasar yang dinamis; (f) peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta penyelarasan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja; (g) peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan (h) peningkatan ketersediaan guru SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal. 3) Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui: (a) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi sejalan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat serta daerah; (b) penguatan otonomi perguruan tinggi dan manajemen pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset (research university) menuju terwujudnya universitas kelas dunia (world class university); (c) penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan; (d) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi, seperti perpustakaan dan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan program studi; (e) pengembangan dan pelaksanaan roadmap penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mendukung terwujudnya perguruan tinggi sebagai lembaga RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
119
pengembangan dan penelitian iptek; (f) peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (g) penguatan kualitas dosen melalui peningkatan intensitas penelitian dan academic recharging; (h) penguatan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal-jurnal ilmiah internasional dan mendapatkan paten; (i) penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek; (j) peningkatan pendidikan kewirausahaan, termasuk technopreneur bagi dosen dan mahasiswa dengan menjalin kerja sama antara institusi pendidikan dan dunia usaha; dan (k) pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu. 4) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, melalui: (a) peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi kompetensi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (b) penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan; (c) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development); (d) pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul; (e) revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance; (f) peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru yang berkualitas, dengan menyelenggarakan pre-service dan in-service training yang bermutu; (g) peningkatan pengawasan pendirian LPTK dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru; (h) peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan (i) penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal. 5) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal, melalui: (a) penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan nonformal; (b) peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; (c) peningkatan pengetahuan dan pendidikan pengasuhan (parenting education) bagi orang tua dan homeschooling serta pendidikan sepanjang hayat; dan (d) peningkatan keberaksaraan penduduk yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca. 6) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, melalui peningkatan kemampuan guru dalam pengajaran, kapasitas penyelenggara pendidikan, pemberian bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, serta pemantapan pelaksanaan Kurikulum Baru 2013 dan pengembangan metodologi
120
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional (SNP). 7) Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, dengan meningkatkan: (a) percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (b) penataan pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundangan; dan (c) pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal termasuk pendidikan agama, pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mendukung pendidikan berwawasan pembangunan berkelanjutan. 8) Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui: (a) pemantapan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; (b) pengelolaan pendanaan di tingkat pusat dan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel serta didukung sistem pendanaan yang andal; (c) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah; (d) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (e) peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (f) konsolidasi sistem informasi dan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan. 9) Penguatan tata kelola pendidikan melalui: (a) penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional; (b) penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin tercapainya pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau; (c) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan didukung oleh ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang berkualitas dan murah, untuk memenuhi standar pelayanan minimal termasuk di daerah pemekaran baru; (d) peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan termasuk penyediaan internet berkonten pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
121
10) Peningkatan pendidikan karakter melalui: (a) sosialisasi, edukasi dan internalisasi pentingnya bangsa yang berkepribadian unggul dan berkarakter; (b) internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dalam keluarga dan di tempat bekerja; (c) intervensi regulasi, pelatihan dan pemberdayaan, serta pembiasaan (habituasi) bagi semua kepentingan; (d) pembudayaan berperilaku dan berkarakter yang dikuatkan dengan penanaman nilai-nilai luhur kehidupan agar menjadi budaya; (e) membangun kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan; dan (f) peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta bahasa perhubungan luas antarbangsa. 11) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antartingkat sosial ekonomi dengan meningkatkan: (a) pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin; (b) pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal (underserved); (c) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (d) pemihakan kebijakan pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan; (e) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi; dan (f) peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal. 5.1.3 Prioritas 3: Kesehatan SASARAN :
1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat, ditandai dengan: a. Meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 72,0 tahun; b. Menurunnya angka kematian ibu (AKI) melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; c. Menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; dan d. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita menjadi <15,0 persen. 2) Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, ditandai dengan: a. Meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapat bantuan operasional (BOK) sebanyak 9.536 puskesmas; b. Meningkatnya jumlah poskesdes sebanyak 58.500 poskesdes; c. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi 90 persen; d. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bayi sebesar 90 persen; e. Meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 90 persen; f. Meningkatnya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sebesar 95 persen; dan
122
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
g. Meningkatnya persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 90 persen. 3) Menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) menjadi sebesar 2,4 per perempuan usia reproduktif, meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevelance rate/CPR) sebesar 60,1 persen dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 6,5 persen, ditandai dengan: a. meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,8 juta akseptor dan pemakaian MKJP sebesar 27,5 persen; b. terlayaninya peserta KB baru yang memberikan konstribusi terhadap peserta KB Aktif sebanyak 7,6 juta akseptor pemakaian Non-MKJP sebesar 13,6 persen; dan c. menurunnya DO dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek. 4) Meningkatnya status gizi masyarakat, ditandai dengan: a. Meningkatnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100 persen; b. Meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) sebesar 85 persen; c. Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100 persen. 5) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular dan meningkatnya kesehatan lingkungan, ditandai dengan: a. Meningkatnya penanggulangan faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra sebesar 80 persen; b. Meningkatnya jumlah provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE, dan penanganan kasus) sebesar 100 persen; c. Meningkatnya jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV terhadap 700.000 orang; d. Meningkatnya penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS sebesar 95 persen; e. Meningkatnya persentase ODHA yang mendapatkan ART sebesar 50 persen; f. Meningkatnya penanganan kasus baru TB (BTA Positif) yang disembuhkan sebesar 88 persen; g. Meningkatnya angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk sebesar 1 per 1.000 penduduk; h. Meningkatnya penemuan dan penanganan kasus zoonosis sebesar 90 persen; i. Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 20.000 desa; j. Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas sebesar 67 persen; k. Meningkatnya persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat sebesar 100 persen; dan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
123
l. Meningkatnya penduduk yang menggunakan jamban sehat sebesar 75 persen. 6) Terlaksananya Sistem Jaminan Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan, ditandai dengan: a. Meningkatnya jumlah penduduk yang mendapat subsidi Bantuan Iuran Jaminan kesehatan sebanyak 86,4 juta penduduk miskin dan tidak mampu; b. Meningkatnya persentase RS kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pelayanan obstetik neonatal emergensi komprehensif (PONED) menjadi 100 persen; c. Meningkatnya penguatan rumah sakit rujukan regional di 12 provinsi; d. Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan (PONEK) di 33 rumah sakit 33 rumah sakit provinsi; e. Meningkatnya puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk menjadi 96 persen; f. Meningkatnya persentase puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan obstetik neonatal emergensi dasar (PONED) menjadi 100 persen; g. Meningkatnya tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK sebanyak 7.020 orang; h. Meningkatnya residen senior yang didayagunakan dan diberi insentif sebanyak 4.850 orang; i. Meningkatnya kemampuan SDM kesehatan di fasilitas kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan sebanyak 9.500 orang; dan 7) Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan, ditandai dengan: a. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan (dihitung dari 6.500 sarana) sebesar 42 persen; b. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan (dihitung dari 143.500 sarana) sebesar 22 persen; c. Meningkatnya jumlah parameter uji obat dan makanan untuk setiap sampel (dihitung dari sekitar 97.000 Sampel) sebanyak 10 parameter; d. Persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini (total jumlah sarana 202 unit) sebesar 85 persen; dan e. Persentase sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini (dihitung dari 1.000 sarana yang diperiksa) sebesar 65 persen.
ARAH KEBIJAKAN:
Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada: 1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB, antara lain melalui: (i) peningkatan puskesmas yang mampu PONED; (ii) peningkatan rumah sakit yang
124
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
mampu PONEK; (iii) peningkatan jaminan pelayanan persalinan (Jampersal); dan (iv) peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap; 2) Upaya terobosan untuk memperkuat pencapaian target pelayanan KB melalui: (i) penguatan demand side dan supply side secara seimbang antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes/ puskesmas/klinik kb), penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan/ perkotaan; (ii) intensifikasi peningkatan kesertaan ber-KB di 10 provinsi penyangga utama dan perhatian terhadap 7 provinsi wilayah timur; dan (iii) harmonisasi Program dan Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan; 3) Upaya terobosan pelayanan KB yang berkualitas dan merata juga didukung oleh: (i) peningkatan Advokasi-KIE difokuskan pada sasaran kelompok khusus, PUS keluarga miskin, wilayah sulit dan kumuh; (ii) pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB dan meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (iii) peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas; (iv) pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (genre); dan (v) penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kab/Kota; 4) Peningkatan perbaikan gizi, antara lain melalui: (i) peningkatan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin; (ii) pemberian makanan tambahan dan mikronutrient bagi ibu hamil, bayi dan balita; dan (iii) peningkatan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 5) Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan, antara lain melalui: (i) penanggulangan faktor resiko penyakit; (ii) Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular; (iii) peningkatan layanan konseling, testing, dan pengetahuan tentang HIV/AIDS; (iv) peningkatan pemberian obat ARV bagi ODHA; (v) pengendalian penyakit TB, malaria, dan kasus zoonosis; dan (vi) peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 6) Pelaksanaan jaminan kesehatan dalam rangka SJSN Kesehatan, antara lain melalui: (i) penyediaan Subsidi Bantuan Iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu; (ii) peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup tempat tidur kelas III RS, pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, peningkatan jumlah puskesmas mampu PONED dan RS mampu PONEK; (iii) peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan melalui program PTT, insentif bagi tenaga kesehatan di DTPK, dan residen senior; dan (iv) pengembangan manajemen, sistem monitoring dan rujukan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan SJSN bidang kesehatan; 7) Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan antara lain melalui: (i) penyusunan standar, regulasi dan pedoman pengawasan obat dan makanan; (ii) peningkatan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang memenuhi standar GMP/GDP; (iii) peningkatan pengawasan obat dan makanan di RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
125
seluruh Indonesia oleh 31 BB/BPOM; (iv) penguatan kapasitas laboratorium Badan POM; (v) peningkatan investigasi awal dan penyidikan kasus di bidang obat dan makanan; dan (vi) peningkatan pengawasan pada produk garam dan tepung terigu yang wajib difortifikasi; dan 8) Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan, antara lain melalui: peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan untuk mendukung pencapaian target MDGs; (ii) penguatan peraturan perundangan pembangunan kesehatan; (iii) peningkatan kualitas penyediaan data dan informasi kesehatan berbasis elektronik (e-health); (iv) peningkatan penguasaan dan penerapan iptek kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat; dan (v) pelaksanaan riset kesehatan dasar. 5.1.4 Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan SASARAN :
Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2014 pada kisaran 8-10 persen dari jumlah penduduk.
ARAH KEBIJAKAN:
1. Mempercepat sasaran pengurangan kemiskinan melalui a) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan; b) Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pemberian akses modal yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah; c) Perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas pelaksanaan program-program tersebut terutama di kantong-kantong kemiskinan yang telah ditentukan sebagai Quick Wins 2014 MP3KI 2. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial yang telah ada sehingga semua penduduk miskin dan rentan dapat berpartisipasi penuh dan menerima manfaatnya; 3. Mengoptimalkan sistem pembangunan partisipatif yang dirancang untuk menjamin partisipasi aktif penduduk miskin dan rentan dalam pengambilan keputusan di berbagai tahapan proses pembangunan. 4. Memperkuat kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan MP3EI. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada 6 (lima) hal, yaitu: 1. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif;
126
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
2. Penyempurnaan dan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri; 3. Penguatan Usaha Mikro dan Kecil; 4. Peningkatan dan Perluasan Program-Program Pro-Rakyat; 5. Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan; dan 6. Kebijakan yang sangat relevan dengan penurunan kemiskinan kebijakan perekonomian nasional yang bersifat lintas kementerian dan bertujuan “Menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan dasar”. 5.1.5 Prioritas 5: Ketahanan Pangan SASARAN :
Berdasar hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan serta hasil identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan juga direktif presiden, maka dirumuskan empat sasaran strategis di dalam pembangunan ketahanan pangan yang akan datang, yaitu: 1) Peningkatan produksi padi sebesar 6,3 persen atau produksi padi menjadi sebesar 72,1 juta ton GKG pada tahun 2014. 2) Pertumbuhan produksi bahan pangan lainnya, yaitu: (i) jagung dengan target pertumbuhan produksi sebesar 10,0 persen; (ii) kedelai dengan target pertumbuhan produksi sebesar 20,0 persen; (iii) tebu dengan target pertumbuhan produksi sebesar 12,6 persen; dan (iv) daging sapi dengan target pertumbuhan produksi sebesar 7,3. 3) Sasaran peningkatan produksi perikanan yaitu: (i) peningkatan produksi perikanan menjadi 22,4 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,5 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,9 juta ton; dan (ii) peningkatan konsumsi ikan menjadi 38,7 kg perkapita per tahun. 4) Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang diukur melalui indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di atas 105. 5) Terlaksanakannya rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada areal seluas 2.634 ribu ha.
ARAH KEBIJAKAN:
Guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan prioritas ketahanan pangan di tahun 2014 yaitu: 1)
Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan tebu. Terkait dengan upaya pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung dan kedelai maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah: a) Percepatan pencetakan sawah yang didukung dengan kesiapan Survey, Identifikasi dan Desain (SID); RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
127
b) c) d) e)
f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)
2)
Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, tersier dan di tingkat usaha tani; Penerapan pola usaha tani yang disesuaikan dengan budaya lokal; Meningkatkan kehandalan layanan jaringan irigasi melalui sinergi infrastruktur irigasi dengan kebutuhan ekstensifikasi lahan pertanian; Meningkatkan kesesuaian lokasi sawah dan perbaikan jaringan irigasi (rehabilitasi jaringan tersier dilaksanakan pada lokasi yang kondisi saluran primer dan sekundernya masih baik atau sudah direhabilitasi); Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dan juga penyuluhan dalam pelaksanaan SLPTT; Mendorong Pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan dengan menambah tenaga penyuluh; Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi “secara tertutup”, denganmenggunakan instrumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); Peningkatan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) serta petugas PPNS; Percepatan penerapan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan peraturan turunannya; Penyelesaian Peraturan Daerah mengenai RTRW daerah dan penetapan LP2B yang merupakan bagian dari RTRW; Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; Perluasan areal tanam kedelai di lahan baru oleh masyarakat dan swasta nasional (termasuk BUMN); Peningkatan Peran Perum Bulog untuk Stabilisasi Harga dan Pasokan Kedelai; Perluasan areal tanaman tebu rakyat dan peningkatan produktivitas tebu melalui bongkar ratoon
Peningkatan produksi perikanan. Arah kebijakan terkait dengan upaya peningkatan produksi perikanan adalah: a)
Peningkatan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan, terutama pelabuhan, kapal dan alat penangkapan ikan, tambak,dan unit perbenihan; b) Peningkatan penyediaan input produksi (induk, benih, pakan, BBM) dan akses ke permodalan; c) Peningkatan mutu produk perikanan; d) Pengembangan sistem logistik perikanan; e) Peningkatan kapasitas nelayan/pembudidaya melalui pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan; f) Peningkatan akses nelayan/pembudidaya terhadap teknologi dan informasi terkait cuaca, wilayah penangkapan ikan, dan pasar. 3)
128
Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan. Guna meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
a) b) c) d) e) f)
Peningkatan penyaluran subsidi pupuk dan benih yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu; Peningkatan penyaluran Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan (PUAP) agar tepat sasaran; Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dan Klaster IV; Perlindungan harga komoditas pertanian di tingkat petani Penyediaan sumber-sumber permodalan bagi petani disertai peningkatan akses petani terhadap sumber permodalan seperti KKPE; Peningkatan realisasi penggunaan KKPE.
5.1.6 Prioritas 6: Infrastruktur SASARAN :
Sasaran utama pembangunan infrastruktur tahun 2014 adalah:
No
Sasaran Kumulatif Hingga 2014
Indikator
90,0
1
Kemantapan Jalan Nasional (%)
2
Panjang Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km)
3
Panjang jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda (km)
954
4
Jumlah Bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi
205
5
Jalan tol yang dibangun pemerintah dan swasta (Km)
1.296
6
Pangsa angkutan laut armada pelayaran nasional (%):
7
a. Domestik (D) b. Ekspor-Impor (E-I) Jumlah Rusunawa Terbangun (Twin Block)
100,0 10,0
8
Desa yang dilayani akses telekomunikasi
9
Ibukota Kab/Kota yang terhubung secara broadband
19.370
650 33.184 desa 437 (88%)
10
Jumlah fasilitas pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan yang dibangun dan ditingkatkan.
300
11
Diselesaikannya pembangunan Kanal Banjir Timur paket 22 s/d 29
Selesai
ARAH KEBIJAKAN:
Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur tahun 2014 diprioritaskan pada: a. membangun konektivitas nasional (national connectivity) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan menghubungkan daerah tertinggal/terpencil dengan pusat pertumbuhan; b. percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih; c. penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi) untuk menunjang peningkatan kesejahteraan; dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
129
d. pembangunan infrastruktur dalam rangka pengurangan resiko bencana (banjir dan genangan) di pusat-pusat pertumbuhan. 5.1.7 Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha SASARAN :
Sasaran utama adalah meningkatnya investasi berupa PMTB pada tahun 2014 sebesar 8,8 – 10,2 persen; Yang didukung dengan pencapaian sasaran lain sebagai berikut: 1. Meningkatnya kemudahan berusaha di seluruh Indonesia melalui: (a) penurunan jumlah prosedur dan waktu untuk memulai usaha menjadi 6 prosedur dan 40 hari; dan (b) 70 persen daerah mengurangi biaya untuk berusaha. 2. Meningkatnya jumlah PTSP yang terhubung dengan SPIPISE. 3. Menurunkan rasio biaya logistik terhadap PDB (dibandingkan tahun 2010) sebesar 1-2 persen pada tahun 2014, di mana sasaran ini akan mencakup, antara lain: a. Menurunnya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 3 hari; b. Menurunnya tarif jasa kepelabuhanan; c. Terbangunnya sarana distribusi untuk dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok sebanyak 26 unit pasar percontohan dan 3 unit Pusat Distribusi Regional; dan d. Meningkatnya volume kontainer yang melalui Dry-Port. 4. Menciptakan kesempatan kerja baru dan mempertahankan pekerja yang sudah bekerja agar angka pengangguran terbuka dapat diturunkan di sekitar 5,6-5,9 persen. 5. Menetapkan besaran iuran dan manfaat program SJSN ketenagakerjaan, tersedianya identitas kepesertaan program, dan tersedianya model pemungutan iuran pekerja.
ARAH KEBIJAKAN:
130
1. Penyederhanaan, percepatan, dan transparansi prosedur investasi dan berusaha, serta kepastian biaya. 2. Peningkatan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi terkait investasi dan usaha untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian usaha. 3. Percepatan pengembangan dan pelaksanaan fungsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di koridor ekonomi yang telah ditetapkan dalam MP3EI. 4. Penyederhanaan regulasi KPS. 5. Pelaksanaan rencana aksi dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, yang difokuskan pada upaya untuk mengurangi biaya logistik, menurunkan dwelling time di Tanjung Priok, serta optimalisasi pemanfaatan Dry-Port. 6. Pengembangan dan peningkatan pemanfaatan perijinan dan fasilitas online untuk kegiatan ekspor dan impor serta perijinan investasi dan usaha. 7. Pengembangan pasar tenaga kerja yang dapat mempengaruhi terbentuknya sistem dan mekanisme hubungan industrial yang kondusif untuk menjaga ketenangan bekerja dan berusaha. 8. Menerapkan kebijakan pengupahan ke arah suatu sistem yang dapat menerima fleksibilitas dalam rangka memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja.
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
9. Menetapkan besaran iuran dan manfaat program SJSN Ketenagakerjaan dalam rangka mencegah terjadinya kekurangan dana di masa depan serta menyiapkan sistem dan operasional kepesertaan. 10. Menetapkan mekanisme pendaftaran dan pengumpulan iuran program SJSN Ketenagakerjaan serta membangun kerjasama antarinstansi pusat dan daerah untuk mengembangkan dan menetapkan strategi pendaftaran yang efektif dan efisien.
5.1.8 Prioritas 8: Energi SASARAN :
Sasaran prioritas pembangunan nasional bidang energi pada tahun 2014 adalah: 1. produksi minyak bumi sebesar 930-960 ribu barrel per hari; 2. produksi gas bumi sebesar 1.360-1.390 ribu barrel setara minyak per hari; 3. produksi batubara sebesar 309 juta ton; 4. tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha; dan 5. meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 80 persen.
ARAH KEBIJAKAN:
Arah kebijakan pembangunan energi tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi melalui: a. percepatan pengembangan produksi lapangan migas; b. penerapan teknologi Oil Enhanced Recovery; c. pembangunan kilang BBM dan petrokimia; d. diversifikasi energi terutama pemanfaatan panas bumi dan gas bumi; e. peningkatan rasio elektrifikasi; f. konservasi energi. 2. Peningkatan pengelolaan sumberdaya mineral dan pertambangan melalaui: a. peningkatan nilai tambah; b. pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan; c. penyelesaian rekonsiliasi IUP dan renegosiasi kontrak kerja dan PKP2B.
5.1.9 Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana SASARAN :
Sasaran prioritas pembangunan nasional bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana pada tahun 2014 adalah: 1. Penanganan Perubahan Iklim: penyelesaian target kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 271.362 ha; pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 500 ribu ha; menurunnya emisi gas rumah kaca sesuai dengan target per sektor dan per wilayah; meningkatnya ketahanan terhadap perubahan iklim. 2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan: penyelesaian tata batas kawasan hutan sepanjang 13 ribu km; operasionalisasi 30 unit KPH; sertifikasi 500 orang penyuluh kehutanan; penurunan hotspot sebesar 67,2 persen dari rerata periode 2005-2009; dan menurunnya RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
131
pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pelibatan aktif pelaku pembangunan, swasta dan masyarakat. 3. Peningkatan Seistem Peringatan Dini: meningkatnya kualitas pelayanan dan jangkauan informasi dini meteorologi, klimatologi, dan geofisika hingga tingkat kabupaten. 4. Penanggulangan Bencana: Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah dan penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko dampak akibat bencana. ARAH KEBIJAKAN:
Pada tahun 2014, kerangka kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana diarahkan kepada: 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim, melalui Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan, Perkuatan Pengelolaan keanekaragaman hayati, dan penurunan emisi gas rumah kaca; 2. Penguatan kapasitas mitigasi bencana melalui penguatan sistem informasi dini cuaca dan iklim, peningkatan infrastruktur kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan dukungan peralatan dan logistik kebencanaan yang memadai; dan 3. Penegakan hukum/regulasi dan tata kelola lingkungan hidup.
5.1.10 Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan PascaKonflik SASARAN :
Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal akan difokuskan pencapaiannya terhadap tiga sasaran, terutama yaitu: 1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,1 persen pada tahun 2014. 2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 14,2 persen pada tahun 2014. 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2014 menjadi 72,2. Sasaran Pembangunan Kawasan Perbatasan akan difokuskan pada penguatan diplomasi dan pertahanan keamanan, pengembangan infrastruktur konektifitas, dan Pelayanan CIQS satu atap, yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan batas negara wilayah darat dan laut di kecamatan Lokpri dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT); 2. Penguatan diplomasi penegasan batas wilayah negara dan pemetaan batas wilayah; 3. Pembangunan Infrastruktur konektifitas kawasan perbatasan, khususnya akses jalan/jembatan, akses telekomunikasi dan informatika dengan didukung oleh pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar; 4. Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan;
132
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
5. Pembangunan Sarana dan prasarana pelayanan satu atap lintas batas antar negara (CIQS: Custom, Immigration, Quarantine and Security) Sasaran Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2014 yang bersifat cepat terwujud dan dirasakan dampaknya bagi masyarakat, terutama adalah: 1. Berkembangnya ekonomi rakyat khususnya masyarakat asli Papua; 2. Berkembangnya pelayanan pendidikan di kampung-kampung terisolir; 3. Terbukanya keterisolasian di wilayah pegunungan tengah dan wilayah terisolir lainnya; 4. Berkembangnya pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat di kampung-kampung terisolir; 5. Meningkatnya jumlah putra/putri asli Papua untuk dapat menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia. ARAH KEBIJAKAN:
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar, serta Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat memerlukan dukungan secara konsisten dan komitmen yang tinggi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kebijakan tidak terbatas hanya kerangka penganggaran, namun yang tidak kalah pentingnya juga adalah kerangka kerangka regulasi sebagai acuan penyiapan pembangunan yang lebih sistemik. Arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah “Pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan lokal di daerah tertinggal dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, antara daerah tertinggal dengan daerah tertinggal, dan antara daerah tertinggal dengan daerah maju” yang dijabarkan ke dalam upayaupaya sebagai berikut: 1. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal mengoptimalkan potensi unggulan melalui pendekatan klaster;
untuk
2. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar; 3. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan; 4. Pengembangan sistem keberlanjutan pengadaan logistik (stok pangan) di kecamatan terluar perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (lokasi Prioritas) yang terisolasi; 5. Pengembangan potensi laut dan potensi darat dengan dukungan infrastruktur ekonomi dan pemerintahan di kecamatan lokasi prioritas dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT); 6. Penyediaan bangunan sekolah yang memadai beserta kelengkapan sarana belajar mengajar, penyediaan tenaga pengajar berkualitas beserta insentifnya (termasuk rumah dinas, tunjangan khusus) di daerah tertinggal, kecamatan terluar perbatasan, dan PPKT, serta pembangunan sekolah satu atap berasrama di kecamatan-kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (Lokasi Prioritas); RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
133
7. Penyediaan tenaga kesehatan berkualitas beserta insentifnya (termasuk rumah dinas, tunjangan khusus), pembangunan puskesmas rawat inap di daerah tertinggal, kecamatan terluar perbatasan, dan PPKT; 8. Penyediaan energi alternatif di daerah tertinggal, kecamatan terluar perbatasan, dan PPKT, serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga menjangkau di kecamatan-kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas). Untuk mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara yang memiliki fungsi dan nilai strategis terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, maka pengelolaan batas wilayah negara dan pengembangan kawasan perbatasan diarahkan beberapa upaya-upaya strategis sebagai berikut: 1.
Penguatan data dukung diplomasi penyelesaian batas wilayah negara dan penguatan peran tim diplomasi terutama terhadap tingkat strategis dan tingkat kebijakan, serta penyelesaian pemetaan wilayah batas negara baik darat maupun laut;
2.
Percepatan pembangunan infrastruktur jalan paralel atau sabuk perbatasan yang sekaligus sebagai jalur inspeksi pengamanan perbatasan, penyediaan jaringan telekomunikasi, perumahan terpadu untuk aparat dan masyarakat;
3.
Penyediaan alat komunikasi pertahanan dan keamanan, penambahan petugas dan pos pengamanan di lokasi strategis, optimalisasi penggunaan kapal patroli dan penyediaan logistik bagi aparat dan masyarakat setempat;
4.
Peningkatan kualitas Pos Lintas Batas tradisional dan internasional, pembangunan pusat pelayanan satu atap dan pembangunan kawasan terpadu perbatasan;
5.
Penegasan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara di Kecamatan Lokpri dan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
6.
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pengamanan Batas Wilayah Negara di Kecamatan Lokpri dan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
Untuk mewujudkan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dilakukan dengan upaya-upaya strategis yang bersifat akseleratif dan cepat terwujud (quick wins), sebagai berikut: 1.
Mengembangkan industri sagu di 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 4 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
2.
Menyediakan pasar tradisional (pasar mama-mama) di 1.400 kampung.
3.
Membangun sekolah berpola asrama di 7 kabupaten.
4.
Membangun RSUD di 15 Kabupaten dan mengembangkan mobile clinics untuk menjangkau pelayanan di kampung-kampung terisolir.
5.
Menyediakan beasiswa pendidikan S1 bagi siswa/siswi asli Papua di PTN ternama seluruh Indonesia.
Selain melalui dukungan program-program di atas, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua, juga didukung program-program yang terkait dengan agenda pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan
134
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.
5.1.11 Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi SASARAN :
1.
Meningkatnya kualitas pelindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya/situs dan Kawasan Kepurbakalaan secara terpadu;
2.
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah; 3. Meningkatnya kualitas layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; 4. Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca; 5. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas, para pelaku seni; 6. Penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan; 7. Meningkatnya fasilitasi even seni dan film nasional; 8. Meningkatnya kualitas layanan lembaga sensor film; 9. Meningkatnya kapasistas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa; 10. Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif. ARAH KEBIJAKAN:
Arah kebijakan pembangunan Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi, meliputi: (1) penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya; (2) peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya; (3) peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; (4) pengembangan sumber daya kebudayaan; dan (5) penguatan sistem inovasi nasional melalui penguatan kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek nasional serta upaya inovasi dibidang-bidang teknologi yang strategis.
5.1.12 Prioritas Lainnya di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan SASARAN :
1. Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia, yang diwujudkan melalui upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, dan peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat 2. Meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme, dan meningkatnya efektivitas proses pemberdayaan masyarakat dalam mencegah tindakan terorisme. 3. Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya. 4. Meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
135
ARAH KEBIJAKAN:
5. Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang. 1. Memberikan dukungan pelaksanaan tahapan Pemilu 2014, dan pengawasannya termasuk pemutakhiran data pemilih. 2. Melaksanakan pendidikan politik dan pemilih, serta pendidikan pengawasan partisipasi masyarakat dalam pemilu. 3. Memfasilitasi pengembangan kapasitas, dan pendampingan bagi calon perempuan anggota parlemen 4. Melaksanakan pengamanan Pemilu 2014. 5. Menyempurnakan tata kelola koordinasi pencegahan dan penangggulangan tindak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme.
5.1.13 Prioritas Lainnya Di Bidang Perekonomian Industri Pengolahan SASARAN :
Pada tahun 2014 industri pengolahan ditargetkan tumbuh 6,4 – 6,9 persen yang didukung oleh pertumbuhan industri nonmigas berkisar antara 6,5-8,5 persen.
ARAH KEBIJAKAN:
Kebijakan permbangunan industri pada tahun 2014 diarahkan untuk mendukung akselerasi industrialisasi melalui penumbuhan industri pengolah hasil tambang, penumbuhan industri pengolah hasil pertanian, penumbuhan industri padat karya dan penyedia kebutuhan domestik, serta pembinaan industri kecil dan menengah agar sehat, kuat mandiri, serta semakin terkait dengan industri besar. Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang memuat berbagai upaya untuk: 1. Meningkatkan koordinasi dalam rangka dukungan pembangunan infrastruktur produksi dan jaringan distribusi; 2. Meningkatkan kepastian regulasi dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif; 3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku; 4. Meningkatkan ketersediaan energi; 5. Meningkatkan akses pada sumber pembiayaan; 6. Meningkatkan ketersediaan Sumberdaya Manusia yang handal; 7. Meningkatkan kemampuan tenologi baik produk maupun proses produksi; 8. Meningkatkan akses ke pasar domestik dan ekspor.
5.1.13.2 Kerjasama Ekonomi Internasional SASARAN :
136
Sasaran yang diharapkan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
No.
Keluaran Strategis
2013
Rencana 2014
1.
Pelaksanaan sosialisasi mengenai arti dan peningkatan pemanfaatan MEA 2015
5
10
2.
Penyusunan peraturan dan pedoman pelaksanaan cetak biru MEA 2015
-
2
3.
Penyusunan policy action dalam rangka pemetaan kesiapan Indonesia pada MEA 2015
-
1
4.
Persentase hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan regional yang ditindaklanjuti (%)
75
85
5
Pembentukan AEC center, sebagai pusat layanan informasi dan bantuan untuk pemanfaatan MAE
-
1
6.
Pencapaian scorecard Indonesia dalam pelaksanaan cetak biru MEA 2015 (%)
90
90
ARAH KEBIJAKAN:
1. Peningkatan pemahaman Sektor Swasta dan Masyarakat tentang keberadaan dan manfaat MEA 2015. 2. Peningkatan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi MEA 2015, yang antara lain mencakup: kesiapan standar produk Indonesia, sertifikasi pekerja Indonesia, dan kesiapan industri. 3. Pelaksanaan dan Pemenuhan Komitmen Cetak Biru MEA 2015.
5.1.13.3 Tenaga Kerja Indonesia SASARAN :
Dengan telah disempurnakannya peraturan tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja ke luar negeri, diharapkan jumlah TKI yang bermasalah dapat ditekan. 1. Menetapkan standar pelayanan minimal di pos pelayanan TKI 2. Meningkatnya kualitas pelayanan TKI satu atap tingkat kecamatan di 438 kabupaten/kota 3. Tersedianya bantuan hukum dan pendamping bagi TKI yang mengalami masalah hukum secara proporsional 4. Terfasilitasinya pendaftaran calon TKI sesuai nomor induk
kependudukan (NIK) ARAH KEBIJAKAN:
1.
2.
3.
Menyusun peraturan pelaksanaan atau peraturan turunan dari undangundang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri yang telah disempurnakan Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri secara merata untuk memastikan calon TKI memperoleh pelayanan yang baik; Memperluas jangkauan informasi pasar tenaga kerja luar negeri bagi calon TKI yang akan bekerja hingga tingkat kelurahan;
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
137
4.
Melaksanakan rekrutmen calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri menggunakan sistem “online” yang telah terintegrasi dengan NIK (SIMTKI).
5.1.13.4 Koperasi dan UMKM SASARAN
ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya (i) produktivitas UMKM sebesar 5,0 persen; (ii) penyerapan tenaga kerja sebesar 2,0 persen; (iii) sumbangan UMKM pada pembentukan PDB sebesar 6,0 persen; (iv) nilai ekspor produk UMKM sebesar 15,0 persen; dan (v) nilai investasi UMKM sebesar 25,0 persen. 2. Meningkatnya kapasitas dan daya saing koperasi yang ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya (i) proporsi jumlah koperasi aktif menjadi 80,0 persen dari total koperasi; (ii) proporsi jumlah koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan menjadi 55,0 persen dari koperasi aktif; dan (iii) volume usaha koperasi sebesar 20,0 persen. 1. 2. 3. 4.
Penguatan badan hukum dan pengawasan koperasi; Peningkatan kapasitas usaha bagi koperasi di sektor-sektor produktif; Penguatan akses keuangan bagi UMKM dan penguatan KSP/KJKS; Peningkatan akses dan jaringan/kemitraan usaha dan pemasaran bagi KUMKM; 5. Peningkatan jangkauan diklat KUMKM; dan 6. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
5.1.14 Prioritas Lainnya di Bidang Kesejahteraan Rakyat Kepariwisataan 1. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,0 juta orang dan SASARAN : jumlah pergerakan wisatawan nusantara menjadi 250 juta perjalanan; 2. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,4 juta orang; 3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB menjadi sebesar 4,2 persen; 4. Meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi 4,6 persen; 5. Meningkatnya perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman menjadi USD10,4 miliar; 6. Meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi sebesar Rp.175,0 triliun; 7. Meningkatnya kontribusi PDB ekonomi kreatif terhadap PDB sebesar 7,4 persen; 8. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja di bidang ekonomi kreatif sebesar 8,4 persen; 9. Meningkatnya kontribusi unit usaha di bidang ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional sebesar 7,3 persen; 10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja sebesar 1.443 orang;
138
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
11. Meningkatnya profesionalisme tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang di sertifikasi sebesar 9.000 orang. ARAH KEBIJAKAN:
1. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap dalam 5 tahun; 2. Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; 3. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; 4. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia; 5. Peningkatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif industri berbasis kretivitas; 6. Peningkatan penghargaan atau apresiasi terhadap produk-produk berbasis kreativitas; 7. Peningkatan pemasaran dan promosi efektif dan terpadu untuk produkproduk kreatif unggulan; 8. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi kreatif; dan 9. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
5.1.14.2 Pemuda dan Olahraga SASARAN:
Sasaran pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2014, antara lain: 1. meningkatnya wawasan pemuda perdamaian, dan lingkungan hidup;
kader
di
bidang
kebangsaan,
2. meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan; 3. terlaksananya kepramukaan;
pendidikan,
pengembangan,
dan
pemasyarakatan
4. meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda; 5. meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda; 6. meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi kelayakan; 7. meningkatnya fasilitasi pembinaan olahraga prestasi atlet andalan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event internasional Asian Games. ARAH KEBIJAKAN:
Adapun arah kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2014, yaitu: 1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan 2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
139
5.1.14.3 Kehidupan Beragama SASARAN:
Sasaran utama pembangunan bidang agama adalah meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama; meningkatnya kualitas penyelenggaran haji; meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan meningkatnya tatakelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.
ARAH KEBIJAKAN:
Arah kebijakan pembangunan bidang agama adalah: 1. peningkatan kualitas kehidupan beragama; 2. peningkatan kerukunan umat beragama; 3. peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, yang transparan, akuntabel, dan profesional; 4. peningkatan kualitas penyelenggaraan haji; dan 5. peningkatan tatakelola pembangunan bidang agama.
5.1.14.4 Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan SASARAN:
Sasaran pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan tahun 2014 adalah: 1. tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan; 2. terlaksananya fasilitasi penerapan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan perlindungan korban perdagangan orang; 3. meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penyusunan dan harmonisasi perundanganundangan dan kebijakan serta penyedian data dan informasi yang berkualitas.
ARAH KEBIJAKAN:
Berdasarkan sasaran yang akan dicapai, maka kebijakan PUG dan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan diarahkan kepada: 1. penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga, serta sistem manajemen data dan informasi gender; 2. peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
140
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
5.2 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) Untuk tahun 2014, terdapat 15 proyek prioritas/strategis terpilih dengan total nilai investasi sebesar Rp36,2 triliun yang direncanakan akan di groundbreaking. Pemilihan proyek prioritas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak atas infrastruktur dari pengembangan pusat-pusat industri hilir yang telah siap investasinya. Untuk lebih jelasnya rencana groundbreaking proyek prioritas terpilih di 6 koridor ekonomi tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 5.1.
PROYEK PRIORITAS YANG AKAN GROUNDBREAKING (GB) TAHUN 2014
Sumber: KP3EI, 2012
5.3 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) Strategi penanggulangan kemiskinan perlu diperkuat melalui strategi pengembangan penghidupan yang berkelanjutan bagi penduduk miskin; disamping dukungan strategi perbaikan pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Untuk itu, dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan terpadu serta berbagai program terobosan agar dapat mempercepat pengurangan kemiskinan di semua wilayah. Dalam konteks inilah perlunya penyusunan suatu dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif berupa Master Plan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). MP3KI disusun sebagai salah satu upaya untuk mencapai Visi Nasional Indonesia 2025 yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu menjadi “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dengan misi yang akan dicapai untuk “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, bebas dari kemiskinan absolut, dan memiliki kapabilitas yang tinggi dan berkelanjutan” RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
141
Misi ini mempunyai tiga unsur pokok yang saling berkaitan: 1.
Masyarakat sejahtera, dimaknai sebagai masyarakat yang tercukupi kebutuhan/hak dasarnya sebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang Dasar 1945;
2.
Bebas dari kemiskinan absolut, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan yang paling mendasar untuk kelangsungan hidup; dan Kapabilitas yang tinggi dan berkelanjutan, adalah kemampuan dan kekuatan untuk mengembangkan diri, melakukan usaha, dan mencapai cita-cita sesuai dengan potensi yang dimiliki secara individu maupun kelompok.
3.
Melalui MP3KI, semua upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mempercepat laju penurunan angka kemiskinan dan memperluas jangkauan penurunan tingkat kemiskinan di semua daerah dan di semua kelompok masyarakat. Program MP3KI akan melanjutkan dan menyempurnakan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dan dianggap cukup berhasil. Untuk mendukung percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan, dilakukan penataan ulang dan transformasi program dan kebijakan, serta menambahkan upaya-upaya terobosan dalam bentuk program yang lebih terpadu dan penataan kelembagaan yang lebih menunjang efektivitasnya. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan tidak lagi hanya bertumpu pada pemberian bantuan langsung bersasaran, namun juga dilakukan melalui upaya perlindungan aset penghidupan dan peningkatan kapabilitas kelompok miskin agar mereka mampu secara mandiri mengembangkan penghidupannya sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Dalam mencapai misi penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025, MP3KI bertumpu pada sinergi dari tiga strategi utama, yaitu: 1. Mewujudkan sistem perlindungan sosial nasional yang menyeluruh, terintegrasi, dan mampu melindungi masyarakat dari kerentanan dan goncangan; 2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di masa mendatang; 3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai kebijakan dan dukungan di tingkat lokal dan regional dengan memperhatikan aspek lingkungan.
142
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
KERANGKA DISAIN MP3KI
Visi Indonesia 2025
MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR SEJAHTERA, BEBAS DARI KEMISKINAN ABSOLUT DAN MEMILIKI KAPABILITAS YANG TINGGI DAN BERKELANJUTAN - Mewujudkan sistem perlindungan sosial nasional - Meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin dan rentan - Mengembangkan penghidupan berkelanjutan masyarakat miskin dan rentan
Penyiapan kelembagaan BPJS dan supply side pendukung
Perluasan program bersasaran (targeted)
Pengembangan koridor pulau dan kawasan khusus, baik di pusat pertumbuhan maupun non-pusat pertumbuhan
- Prasyarat institusi pendukung dan implementasi MP3KI - Prasyarat kondisi ekonomi: pertumbuhan dan stabilitas ekonomi
Misi Penanggulangan Kemiskinan 2025
Strategi Utama
Strategi Pelaksanaan
Prasyarat Keberhasilan
Strategi dasar MP3KI tersebut akan dilaksanakan melalui: 1. 2. 3.
Penyiapan kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan sarana pelayanan (supply side) pendukung perlindungan sosial Perluasan jangkauan program-program bersasaran (targetted) untuk penduduk miskin dan rentan; Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan koridor pulau dan kawasan khusus, baik di pusat pertumbuhan maupun non-pusat pertumbuhan.
Transformasi penanggulangan kemiskinan dilakukan secara bertahap dimana berbagai pendekatan penanggulangan kemiskinan yang telah cukup berhasil akan dilanjutkan dan terus disempurnakan, seperti terlihat di dalam Gambar 5.3, yaitu: (i) memperkuat dan meningkatkan cakupan programprogram yang termasuk dalam kelompok bantuan dan perlindungan sosial menuju sistem jaminan sosial yang komprehesif, (ii) mengarahkan programprogram yang termasuk dalam kelompok pro-rakyat dan program-program pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar menjadi upaya afirmatif, dan (iii) meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan program-program yang termasuk kelompok pemberdayaan masyarakat dan penyaluran kredit usaha kecil dan mikro.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
143
TRANSFORMASI STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2013-2014
STRATEGI (KELOMPOK PROGRAM/KLASTER) Tahapan
Kelompok Bantuan dan Perlindungan Sosial
Kelompok Pro-Rakyat
Kelompok Pemberdayaa n Masyarakat Kelompok Kredit Usaha Mikro dan Kecil Rekonsolidasi
2015-2020
2021-2025
Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif
Sistem Jaminan Sosial (Social Security System); bidang kesehatan dan ketenagakerjaan Sistem Bantuan Sosial (Social Assistance);
Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan
Jaminan layanan dasar;pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan Tersedianya Infrastruktur dasar secara terpadu
Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan
Transformasi dan Ekspansi
Meningkatnya kapabilitas dan produktivitas Melembaganya pembangunan partisipatif
Sasaran Semua penduduk Penduduk miskin, rentan & berkebutuhan khusus 40% penduduk termiskin
40% penduduk termiskin usia produktif
Keberlanjutan
Dalam upaya transformasi tersebut, tahun 2013 merupakan tahapan awal rekonsolidasi untuk melanjutkan program yang sedang berjalan dan melakukan langkah-langkah persiapan menuju transformasi strategi penanggulangan kemiskinan termasuk melakukan optimalisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu (quick wins) di beberapa daerah. Lokasi-lokasi quick wins dipilih per koridor dengan kriteria jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di kecamatan sebagai wilayah intervensi. Penggalian dan penemukenalan akar persoalan kemiskinan dilakukan di lokasi-lokasi tersebut yang menghasilkan identifikasi penanganan kongkret yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk melengkapi berbagai bantuan penanggulangan kemiskinan yang saat ini telah diterima. Permasalahan umum yang telah diidentifikasi di lokasi quick wins tersebut antara lain adalah (i) rendahnya kualitas sumber daya manusia, (ii) infrastruktur dasar tidak memadai seperti infrastruktur jalan, air minum, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan, (iii) kurangnya diversifikasi usaha masyarakat miskin dan hanya terpaku pada satu mata pencaharian yang sangat tergantung pada musim, (iv) perumahan yang tidak layak huni, dan (v) kurangnya pemahaman tentang hidup sehat. Tindak lanjut berikutnya adalah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dalam memformulasikan kegiatan yang tepat dalam menangani permasalahan yang spesifik lokasi tersebut termasuk realokasi anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2013 yang diarahkan kepada lokasi tersebut; selain memperkuat pelaksanaan program kemiskinan yang telah dilakukan selama ini di lokasi yang sama.
144
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan MP3KI adalah terutama masalah koordinasi antar stakeholders. 5.4 ARAH PEMBANGUNAN BIDANG, PENGARUSUTAMAAN, DAN LINTAS BIDANG Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu: 1.
Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
2.
Bidang Ekonomi;
3.
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
4.
Bidang Sarana dan Prasarana;
5.
Bidang Politik;
6.
Bidang Pertahanan dan Keamanan;
7.
Bidang Hukum dan Aparatur;
8.
Bidang Wilayah dan Tataruang;
9.
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan dalam Buku II. Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RKP 2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKP 2014 terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip pengarustamaan ini, upaya-upaya mengatasi masalah dan tantangan pembangunan akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. RKP 2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
145
pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi (i) penanggulangan kemiskinan ; (ii) perubahan iklim global; (iii) pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, dan (iv) perlindungan anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. 5.5 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Arah pengembangan wilayah tahun 2014 didasarkan pada arahan RPJMN 2010 – 2014 berdasarkan 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Arah pembangunan wilayah dirumuskan dengan mempertimbangkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, kinerja dan capaian pembangunan wilayah, dinamika lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional, dan target jangka menengah yang harus dicapai pada tahun 2014. Secara umum RPJMN 2010-2014 memberikan arahan pengembangan wilayah nasional pada 2010-2014 yang bertumpu pada lima strategi utama, yakni: 1. Mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. 2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik; 3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; 4. Pemihakan bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; 5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan. Kinerja perekonomian wilayah secara umum menunjukkan kemajuan yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB secara riil di hampir semua wilayah. Beberapa provinsi di luar wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga menunjukkan kecenderungan menurun di hampir semua wilayah. Namun demikian, kesenjangan pembangunan wilayah relatif masih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut wilayah pada tahun 2012 yang masih didominasi oleh Provinsi di Jawa-Bali dengan sumbangan sebesar 58,9 persen, diikuti wilayah Sumatera dengan sumbangan sebesar 23,8 persen, dan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua secara bersama-sama dengan sumbangan sekitar 17,3 persen. Ketimpangan pendapatan per kapita (PDRB per kapita)
146
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
antarwilayah yang masih tuinggi mengindikasikan senjangnya tingkat produktivitas antarwilayah. Kesenjangan pembangunan antarwilayah juga tampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, diantaranya ditunjukkan oleh kesenjangan capaian tingkat kemiskinan, serta umur harapan hidup (UHH), dan rata-rata lama sekolah yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di samping itu capaian pembangunan infrastruktur wilayah juga masih timpang, padahal ketersediaan dan kualitas prasarana merupakan salah satu kunci peningkatan daya saing dan produktivitas kegiatan ekonomi secara merata. Kondisi ini digambarkan oleh timpangnya tingkat kerapatan jalan, tingkat kemantapan jaringan jalan wilayah, dan rasio elektrifikasi antarwilayah. Di sisi lain pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia memberi pengaruh pada kinerja pembangunan daerah, khususnya daerah-daerah penghasil komoditas ekspor unggulan nasional melalui transmisi pelemahan permintaan komoditas di pasar-pasar utama. Masih belum kuatnya indikasi pemulihan perekonomian Zona Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi China menekankan pentingnya penguatan perekonomian domestik untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada tahun 2015 menyediakan berbagai peluang dan tantangan dengan meningkatnya arus barang dan tenaga kerja antar negara ASEAN. Kesemuanya itu menuntut dilakukannya peningkatan daya saing dan daya tarik perekonomian nasional di semua wilayah yang disertai dengan terjaganya integrasi perekonomian nasional yang bercirikan wilayah kepulauan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk memperkuat perannya sebagai pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian, lumbung pangan dan lumbung energi nasional, serta pusat perdagangan dan pariwisata. Kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah pembangunan Kawasan Industri Sei Mangke, percepatan penyelesaian Bandara Kuala Namu, pembangunan jaringan jalan wilayah, pengembangan bandara dan pelabbuhan pendukung penguatan konektivitas wilayah, pembangunan prasarana irigasi dan pencetakan sawah untuk mendukung prioritas ketahanan pangan, percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di lokasi-lokasi Quick Wins, dan percepatan pencapaian sasaran MDGs. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mempertahankan perannya sebagai lumbung pangan nasional dan pusat industri pengolahan, memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah, dan meningkatkan mutu sektor jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Tingginya intensitas kegiatan ekonomi di Wilayah Jawa-Bali perlu diimbangi dengan upaya-upaya untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan strategis yang akan dilakukan diantaranya perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan waduk, pembangunan jalur ganda rel kereta api Lintas Utara Jawa, perbaikan jaringan jalan wilayah, pembangunan pelabuhan dan pembangunan bandar udara, serta pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi. Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Di samping itu pengembangan Wilayah Kalimantan juga RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
147
diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan dan mempertahankan fungsinya sebagai lumbung energi nasional dengan memerhatikan keseimbangan ekosistem wilayah. Kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah pembangunan jaringan jalan dan jembatan Trans Kalimantan, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan dan bandara, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur daerah perbatasan, dan konservasi daerah aliran sungai serta rehabilitasi hutan. Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk meningkatkan perannya sebagai lumbung pangan nasional, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, meningkatkan pengembangan bioenergi, dan meningkatkan peran kewilayahannya sebagai hub perdagangan di Kawasan Indonesia Timur, sebagai pusat jasa dan destinasi wisata bertaraf internasional. Kegiatan-kegiatan strategis yang dilakukan diantaranya adalah pengembangan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Merah Bitung, pembangunan bandara di pulau-pulau terluar (Miangas dan Siau) dan daerah tertinggal (Tojo Una-Una, Morowali, Buol, Toli-Toli), pembangunan pelabuhan, pembangunan jaringan jalan, pembangunan jaringan rel kereta api Manado-Bitung dan Makassar-Pare Pare, pembangunan irigasi, waduk dan pencetakan sawah, serta pengembangan destinasi wisata Wakatobi. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta meningkatkan perannya sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya. Kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah pembangunan pusat perbenihan jagung, pembangunan bendungan/waduk/embung, pengadaan sarana alat dan mesin pertanian, pembangunan pelabuhan, dan pembangunan jaringan jalan wilayah. Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan untuk meningkatkan perannya sebagai lumbung pangan perikanan nasional, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perkebunan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah peternakan, mengembangkan sektor pariwisata, dan memperkuat keterkaitan antarpulau. Kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah pengembangan kawasan perikanan budidaya, pembangunan prasarana dan sarana perikanan tangkap, pembangunan pelabuhan dan dermaga, percepatan penyelesaian jaringan jalan Trans Maluku, penyelesaian bandara di daerah-daerah tertinggal dan terluar, dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah tertinggal. Pengembangan Wilayah Papua diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perkebunan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah peternakan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, dan meningkatkan keterkaitan ekonomi antarwilayah. Kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan bandara di daerah-daerah tertinggal dan terisolir, pembangunan jaringan jalan dan jembatan, pembangunan pelabuhan, pembangunan pelabuhan perikanan, pembangunan jaringan irigasi, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan tenaga surya.
148
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
6.1 Keuangan Negara dan Arah Kebijakan Fiskal
Pada tahun 2014, kebijakan fiskal disusun dengan mempertimbangkan perekonomian domestik dan global serta tantangan ke depan yang diperkirakan akan dihadapi perekonomian dalam negeri. Dengan pertimbangan tersebut, arah kebijakan fiskal 2014 adalah sebagai berikut: (a) menyediakan stimulus fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal; (b) memperkuat kapasitas dan memperlebar ruang fiskal; (c) meningkatkan kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah; serta (d) memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran. Dengan arah dan pokok kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp1.756,6 trilliun, yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.368,9 trilliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp381,8 trilliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.879,0 trilliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.273,9 trilliun dan transfer ke daerah sebesar Rp605,1 trilliun. Dengan perkiraan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, ketahanan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Pada tahun 2014, defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar 1,2 persen PDB, yang akan ditutup oleh pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari stok utang pemerintah yang diperkirakan menurun menjadi 22,2 persen PDB pada tahun 2014.
6.2 Kebijakan Pembiayaan pembangunan melalui dana transfer ke daerah Transfer ke Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan nasional dan bersumber dari APBN. Dana transfer ke daerah merupakan wujud dukungan pemerintah pusat terhadap kegiatan pembangunan di daerah dan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alokasi Dana Transfer ke daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan dan urusan yang diserahkan kepada daerah. Dana transfer ke daerah terdiri atas: (a) Dana Perimbangan; dan (b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Kebijakan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2014 diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan, baik yang merupakan prioritas nasional maupun prioritas daerah. Dana Transfer ke Daerah juga ditujukan untuk membantu pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam konteks penyediaan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ke depannya kebijakan Dana Transfer ke Daerah juga akan dirancang untuk dapat mendorong peningkatan local taxing power sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, terutama dengan adanya devolusi Pajak Bumi dan Bangunan untuk RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
149
Perkotaan dan Perdesaan (PBB) sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari dana transfer ke daerah ini adalah untuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah; Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah seiring dengan pelaksanaan SPM dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; Meningkatkan daya saing daerah; Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; Meningkatkan sinergi dan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan Meningkatkan perhatian terhadap percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan pasca konflik.
Agar tujuan pembangunan di daerah terwujud, maka pengelolaan Dana Transfer senantiasa didorong untuk memenuhi pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik yakni tepat sasaran, tepat waktu, efisien, adil, transparan, akuntabel, serta memiliki kinerja terukur. 6.2.1 Dana Perimbangan
Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Dana Perimbangan terdiri atas (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (3) Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga komponen Dana Perimbangan tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh sebagai pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya saling mengisi dan melengkapi. Penentuan daerah penerima dan besaran alokasi dana ke setiap daerah dilakukan dengan menggunakan formula dan kriteria penghitungan tertentu sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Formula yang digunakan diharapkan tidak menjadi disinsentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan dan kinerja pembangunan daerah, termasuk mengoptimalkan penerimaan di luar Dana Transfer. Penyempurnaan dilakukan terhadap mekanisme pemanfaatan dan distribusi Dana Perimbangan dengan harapan daerah dapat meningkatkan kinerja fungsi pemerintahan, khususnya dalam penyediaan pelayanan
150
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
publik. Oleh sebab itu, pemanfaatan Dana Perimbangan harus dirancang sedemikian rupa agar mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama terhadap pelayanan dasar sesuai SPM. Jumlah Dana Perimbangan secara total mengalami peningkatan untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan daerah dan mendukung pemerintah daerah agar dapat menjalankan kewenangannya dengan baik. Peningkatan alokasi Dana Perimbangan harus disertai dengan peningkatan kualitas pengelolaannya melalui peningkatan koordinasi di antara para pemangku kepentingan, peningkatan akurasi data yang digunakan, dan pemenuhan atas unsur tata kelola yang baik. Salah satu unsur terpenting dalam penyempurnaan kebijakan tata kelola Dana Perimbangan adalah transparansi dari tahap perencanaan dan pengalokasian oleh pemerintah pusat, hingga tahap pelaksanaan di daerah. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil. Sesuai dengan UU No.33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan masing-masing daerah serta besarnya memperhitungkan potensi daerah penghasil (by origin) dan mempertimbangkan pemerataan antar daerah. Dana ini bersumber dari pajak (penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak bumi dan bangunan, serta cukai hasil tembakau) dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi). DBH dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal dalam kapasitas fiskal (vertical fiscal imbalance) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal). Arah kebijakan DBH pada tahun 2014 adalah: 1. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil. Langkah ini sejalan dengan RPJMN 2010-2014 yang menekankan pada pelaksanaan tata kelola keuangan yang tepat waktu, tepat sasaran, efisien, dan akuntabel; 2. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah; 3. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Formulasi penghitungan dan mekanisme pengalokasian DAU diatur dalam RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
151
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jumlah alokasi DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri netto yang ditetapkan dalam APBN dengan memperhitungkan faktor pengurang. Penentuan besar dana yang mencakup ’kebutuhan fiskal daerah’ dalam rangka melaksanakan fungsi dasar layanan umum harus mengacu pada tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di daerah. Berdasarkan RPJMN 2010-2014, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas DAU sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif serta pelayanan publik yang lebih merata di daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Arah kebijakan DAU pada tahun 2014 adalah: 1. Melanjutkan formula DAU berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan tetap memperhatikan asas pemerataan dan keadilan dalam pembangunan yang berkualitas; 2. Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang. Salah satunya melalui koordinasi antar instansi terkait; 3. Mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari DAU; 4. Menggunakan prinsip non hold harmless; 5. Meningkatkan keterkaitan dengan Dana Perimbangan lainnya (DBH dan DAK) yang saling mengisi dan melengkapi sesuai dengan tujuannya masing-masing dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi. Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan efektivitas DAK sebagai instrumen pendanaan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut: a) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah ; b) Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan
152
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
karakteristik daerah; c) Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Pada tahun 2014, Pemerintah akan lebih memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerah-daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik melalui sinergi dengan dana-dana pusat (kementerian dan lembaga), sambil melanjutkan kegiatan pengalihan dana-dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon/TP) yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Arah kebijakan DAK tahun 2014 secara umum adalah: 1. Aspek Perencanaan a. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2014 dan program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan; b. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah; c. Memantapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis hasil (output/outcome) sesuai dengan RPJMN. Perencanaan juga diarahkan agar sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); d. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga lebih tepat sasaran dan penetapan Juknis dilakukan tepat waktu; e. Meningkatkan akurasi data-data teknis dan menajamkan indikator kinerja sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan fokus kegiatan serta menghindari duplikasi kegiatan antar Bidang DAK; f. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam perencanaan DAK; g. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan DAK antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta dalam Pemerintah Daerah sendiri sehingga terwujud sinkronisasi dan sinergitas; h. Penetapan lokasi memperhatikan daerah tertinggal sesuai dengan bidang DAK yang dibutuhkan oleh daerah tertinggal tersebut; 2. Aspek Penganggaran a. Meningkatkan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah; b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musrenbangda); RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
153
c. Mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah secara bertahap menjadi DAK. 3. Aspek Pelaksanaan a. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD (sumber-sumber pendanaan lainnya); b. Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka mewujudkan output dan outcome yang diharapkan, serta meningkatkan penyerapan DAK di daerah. Salah satunya melalui langkah percepatan distribusi dan sosialisasi Juknis di daerah. c. Meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan DAK sehingga efektif dan efisien. 4. Aspek Pemantauan dan Evaluasi a. Mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah secara bertahap menjadi DAK (sesuai pasal 108 UU No.33 Tahun 2004); b. Menerapkan kebijakan disinsentive kepada daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, menggunakan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK; c. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan bidang DAK tahun 2014 ditentukan berdasarkan pada: (i) dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP 2014; (ii) arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 yang fokus pada outcome oriented dan (iii) mendukung percepatan pembangunan daerah; dan (iv) mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (SPM). Pada tahun 2014, bidang DAK tetap berjumlah 19 bidang, yaitu: (1) Prasarana Pemerintahan Daerah; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Keluarga Berencana; (5) Infrastruktur Air Minum; (6) Infrastruktur Sanitasi; (7) Infrastruktur Irigasi; (8) Infrastruktur Jalan; (9) Keselamatan Transportasi Darat; (10) Perumahan dan Kawasan Permukiman; (11) Transportasi Perdesaan; (12) Energi Perdesaan; (13) Pertanian; (14) Kelautan dan Perikanan; (15) Kehutanan; (16) Lingkungan Hidup; (17) Sarana Perdagangan; (18) Sarana Prasarana Daerah Tertinggal; serta (19) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.
154
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
TABEL 6.1 BIDANG DAK TAHUN 2014 Prioritas Nasional
Bidang DAK tahun 2014
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
1. Prasarana Pemerintahan Daerah
Pendidikan
2. Pendidikan
Kesehatan
3. Kesehatan
Infrastruktur
4. Keluarga Berencana 5. Infrastruktur Air Minum 6. Infrastruktur Sanitasi 7. Infrastruktur Irigasi 8. Infrastruktur Jalan 9. Keselamatan Transportasi Darat 10. Perumahan dan Kawasan Permukiman
Energi
11. Transportasi Perdesaan 12. Energi Perdesaan
Ketahanan Pangan
13. Pertanian
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
14. Kelautan dan Perikanan 15. Kehutanan 16. Lingkungan Hidup
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
17. Sarana Perdagangan
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
18. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 19. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
Arah kebijakan, lingkup kegiatan dan sasaran per-bidang DAK TA 2014 (sasaran per-bidang DAK dapat berubah sesuai pagu definitif) adalah sebagai berikut: 1. DAK PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH Arah kebijakan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah diharapkan dapat membantu penyelenggaraan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam hal penyediaan prasarana pemerintahan. Prasarana tersebut selain untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah, diharapkan juga mendukung sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola, yang merupakan Prioritas Nasional, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (integritas pelayanan publik di daerah). Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan, pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus menyatakan komitmennya untuk meneydiakan biaya operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada, sesuai dengan umur ekonomis bangunan. Lingkup kegiatan : (i) Pembangunan/perluasan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota; (ii) Pembangunan/ perluasan gedung kantor RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
155
Setda Provinsi/Kab/Kota (iii) Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD Provinsi/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kab/Kota; (iv) Pembangunan/perluasan gedung kantor Inspektorat Daerah Provinsi/Kab/Kota; (v) Pembangunan/perluasan gedung kantor Bappeda Provinsi/Kab/Kota; (vi) Pembangunan/perluasan gedung kantor Dinas Daerah Provinsi/Kab/Kota; (vii) Pembangunan/perluasan gedung kantor Lembaga Teknis Daerah Provinsi/Kab/Kota; (viii) Pembangunan/perluasan gedung kantor Kecamatan di Kab/Kota, dan (ix) Pembangunan/perluasan gedung kantor di Provinsi yang pembentukan perangkat dan kelembagaannya diatur dalam peraturan perUndangUndangan. Sasaran : Meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. 2. DAK PENDIDIKAN Arah kebijakan DAK Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut: (i) Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2014 dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata, serta mendukung pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal; (ii) Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2014 diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya bagi sekolah yang kekurangan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas rusak beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, pembangunan ruang belajar lainnya, penyediaan buku teks pejaran/perpustakaan/referensi, dan penyediaan sarana penunjang mutu pendidikan yang cukup, layak, dan merata; dan (iii) Sasaran program DAK Bidang Pendidikan TA 2014 meliputi SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta, yang secara bertahap diarahkan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lingkup kegiatan DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD/SDLB, SMP/ SMPLB, dan SMA/ SMLB/ SMK adalah: (i) Rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya (khusus untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan di daerah terpencil/perbatasan, dapat digunakan untuk membangun rumah/asrama guru, apabila rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar telah selesai.; (ii) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya (termasuk satinasi sekolah); (iii) Pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya; (iv) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; (v) Pembangunan laboratorium; (vi) Pengadaan buku teks/buku referensi; (vii) Pengadaan peralatan laboratorium; (viii) Pengadaan peralatan pendidikan; dan (ix) Pengadaan
156
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
sarana/prasarana peningkatan mutu pendidikan (termasuk olahraga dan kesenian). Sasaran: Sasaran umum DAK bidang pendidikan tahun 2014 adalah untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta secata bertahap mengarah kepada pemenuhan standar pelayanan minimum. Sedangkan secara khusus adalah sebagai berikut: (i) Untuk SD/ SDLB adalah sebagai berikut; (a) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/SDLB dari 95,7% menjadi 96,0%; (b) Persentase Berkurangnya jumlah kabupaten dengan capaian persentase APM SD/SDLB ≤ 94%; (c) Meningkatnya persentase SD/SDLB yang memiliki perpustakaan dari 75% menjadi 85%; (d) Meningkatnya persentase ruang kelas SD/SDLB dalam kondisi baik dari 97% menjadi 100%; (e) Ketersediaan buku teks sesuai dengan kebutuhan; (ii) Untuk SMP/SMPLB adalah sebagai berikut: (a) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB dari 81% menjadi 81,9%; (b) Berkurangnya jumlah daerah dengan persentase capaian APK SMP/SMPLB ≤ 90%; (c) Seluruh ruang kelas SMP/SMPLB dalam kondisi baik; (d) Meningkatnya persentase SMP/SMPLB yang memiliki perpustakaan dari 60% menjadi 70%; dan (e) Ketersediaan buku teks sesuai dengan kebutuhan; dan (iii) Untuk SMA/SMK adalah sebagai berikut: (a) Menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan menengah dari menjadi 82% menjadi 85%; (b) Memperkecil disparitas pendidikan antar kabupaten/kota; (c) Berkurangnya jumlah daerah dengan persentase capaian APK SMA/SMK ≤ 70%; (c) Seluruh ruang belajar SMA/SMK dalam kondisi baik; dan (d) Ketersediaan buku teks sesuai dengan kebutuhan. 3. DAK KESEHATAN Arah kebijakan DAK Bidang Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam rangka akselerasi pencapaian MDG yang difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas dan jaringannya, RS Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin, yang berkhasiat, aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014. Lingkup kegiatan : (i) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya, meliputi: (a) Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas di DTPK ;(b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di wilayah terpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan Puskesmas menjadi mampu PONED ; (c) Pembangunan sarana Instalasi RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
157
Pengolahan Limbah; (d) Rehabilitasi karena rusak berat atau rehabilitasi total Puskesmas/Puskesmas; (e) Perawatan, termasuk rumah dinas dokter dan paramedis; (f) Penyediaan alat kesehatan; (g) Penyediaan Puskesmas Keliling (Pusling Roda 4 dan Pusling Perairan); (h) Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) (ii) Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: Pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana dan peralatan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, meliputi: (a) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Tempat Tidur Kelas III ; (b) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan IGD RS; (c) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan ICU RS; (d) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan PONEK RS; (e) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan IPL RS; (f) Pemenuhan sarana prasarana UTD di RS/BDRS; (g) Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di RS (iii) Subbidang Pelayanan Kefarmasian, meliputi: (a) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota yang mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN); (b) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota; (c) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi. Sasaran : (i) Jumlah Poskesdes yang beroperasi sebanyak 58.500 Poskesdes; (ii) Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebesar 100 persen; (iii) Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas Perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak menjadi 96 puskesmas; (iv) Persentase RS Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Konprehensif (PONEK) sebesar 100 persen; dan (v) Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100 persen. 4. DAK KELUARGA BERENCANA Arah kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui (i) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lini lapangan; (ii) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB; (iii) peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; (iv) peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak; dan (v) peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi. Lingkup kegiatan : (i) Penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta sarana pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan; (ii) Pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) dan sarana dan prasarana pelayanan KB keliling dan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi; (iii) Penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling, pengadaan public address dan KIE kit; (iv) Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit; dan (v) Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan KB tingkat
158
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Kecamatan; (vi) Penyediaan alokon/pengangkut akseptor
kendaraan
pendistribusian
Sasaran : (i) Tersedianya 80 kendaraan bermotor roda dua; (ii) Tersedianya 49 Mobil Unit Pelayanan KB Keliling; (iii) Tersedianya 15 Mobil Unit Penerangan KB; (iv) Tersedianya kendaraan untuk pendistribusian alokon dari Kab/kota ke Puskesmas/Klinik atau Kendaraan pengangkut akseptor menuju tempat pelayanan KB; (v) Tersedianya IUD Kit, implant kit, dan 2.000 unit obgyn bed bagi klinik KB; (vi) Tersedianya 16.000 set BKB Kit bagi kelompok BKB di tingkat desa/kelurahan; (vii) Tersedianya public address bagi PPLKB/Ka. UPT; (viii) Tersedianya 15.000 set KIE Kit bagi PKB/PLKB; (ix) Terbangunnya 65 gudang alat dan obat kontrasepsi di kab/kota; (x) Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan KB di tingkat kecamatan sebanyak 2.000 unit; (xi) Tersedianya 2.000 set Sarana Kerja bagi PKB/PLKB dan PPLKB/Ka.UPT; dan (xii) Tersedianya 4.988 personal computer di kecamatan. 5. DAK INFRASTRUKTUR AIR MINUM Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum adalah: (i) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan air minum di kawasan perkotaan, perdesaan, termasuk daerah tertinggal; (ii) Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan (iii) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan Kemiskinan. Lingkup kegiatan : (i) Perluasan dan peningkatan jaringan distribusi sampai dengan retikulasi termasuk sambungan rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang belum terlayani air minum, dengan sasaran adalah Kabupaten/Kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; (ii) Pemasangan Sistem Meter Komunal (master meter) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan dengan sasaran adalah Kabupaten/Kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun Sistem Meter Komunal termasuk SR perpipaan; dan (iii) Pembangunan SPAM Perdesaan dengan sasaran adalah desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah. Ketiga jenis kegiatan adalah kewenangan daerah sesuai PP 38 Tahun 2007 dan ditujukan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimum (SPM) pelayanan air minum dalam rangka pemenuhan target MDGs 2015, RPJMN 2010-2014, dan Direktif Presiden Klaster IV. Kegiatan pemasangan jaringan distribusi sampai dengan retikulasi termasuk SR perpipaan dan Sistem Meter Komunal merupakan kegiatan yang akan berkontribusi terhadap pencapaian target RPJMN 2010-2014 yaitu pencapaian akses air minum perpipaan layak sebesar 32 persen pada akhir tahun 2014. Sementara kegiatan peningkatan pelayanan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
159
air minum di daerah rawan air, dan/atau terpencil, dan/atau tertinggal merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2010-2014 yaitu pencapaian akses air minum perpipaan sebesar 38 persen pada akhir Tahun 2014. Sasaran : (i) Meningkatnya akses pelayanan air minum perpipaan melalui pembangunan SPAM sederhana di 2.641 desa; (ii) penambahan jaringan retikulasi berikut SR sebanyak 300.000 unit; dan (iii) penyediaan SR berbasis master meter sebanyak 500 MM. 6. DAK INFRASTRUKUR SANITASI Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi adalah: (i) Percepatan pemenuhan pelayanan akses aman sanitasi melalui penyediaan prasarana sarana yang mencakup pengelolaan air limbah dan persampahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan sanitasi; (ii) Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan (iii) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan Kemiskinan. Lingkup Kegiatan :(i) Sub-bidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah skala lingkungan/kawasan atau skala kota; dan (ii) Sub-bidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah kota. Sasaran : Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui pembangunan sarana pengolah air limbah dan persampahan bagi 500.000 jiwa penduduk. 7. DAK INFRASTRUKTUR IRIGASI Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi adalah: (i) Mengembalikan fungsi dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan yaitu Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton Pada Tahun 2014; (ii) Penanganan Jaringan Irigasi melalui alokasi DAK diarahkan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi/Kabupaten/Kota; dan (iii) Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Lingkup kegiatan : Dalam rangka mendukung kebijakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi TA 2014 difokuskan kepada REHABILITASI jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
160
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Irigasi TA 2014 untuk kegiatan perbaikan jaringan irigasi/rawa existing yang dalam kondisi rusak. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi tidak dapat digunakan untuk membiayai Operasi dan Pemeliharaan (OP). Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penerima DAK Bidang Irigasi TA 2014 bertanggung jawab dalam pelaksanaan OP Irigasi dalam kewenangannya sehingga harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Sasaran : perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada ±490 ribu ha daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 8. DAK INFRASTRUKTUR JALAN Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Jalan adalah: (i) Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menghubungkan outlet pelabuhan dan bandara dalam memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional; (ii) Menunjang aksesibilitas dan keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan (MP3EI); (iii) Penanganan Jalan dan Jembatan melalui alokasi DAK diarahkan untuk pemeliharaan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Kota dan pembangunan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota secara selektif; (iv) Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan (v) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 6 di Bidang Infrastruktur. Lingkup kegiatan : (i) Jalan: pemeliharaan berkala, rehabilitasi, peningkatan struktur dan pembangunan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota; (ii) Jembatan: pemeliharaan, rehabilitasi, penggantian dan pembangunan di Jalan Provinsi/ Kabupaten/ Kota; (iii) Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota, atau antar Ibukota Kabupaten/Kota, dan Jalan Strategis; (iv) Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer selain Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan Ibukota antar Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar Pusat Kegiatan Lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam Wilayah Kabupaten, dan Jalan Strategis Kabupaten; dan (v) Jalan Kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Sasaran : (i) Penambahan kondisi mantap Jalan Provinsi sepanjang ± 2.468 km sehingga Jalan Provinsi dengan kondisi mantap RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
161
meningkat dari 54 persen menjadi 62,5 persen; dan (ii) Penambahan kondisi mantap Jalan Kabupaten/Kota sepanjang ± 21.313 km sehingga Jalan Kabupaten/Kota dengan kondisi mantap meningkat dari 54,5 persen menjadi 60,5 persen. 9. DAK KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT Arah kebijakan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat adalah meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di Provinsi, Kabupaten/Kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20 persen pada akhir tahun 2014 dan menurunkan jumlah korban luka-luka sebesar 50 persen hingga akhir tahun 2014. Lingkup kegiatan : Pengadaan keselamatan transportasi darat.
dan
pemasangan
fasilitas
Sasaran : menekan laju angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 5 persen per tahun dan penurunan tingkat fatalitas (korban meninggal per 10.000 kendaraan). 10. DAK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Arah kebijakan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten/Kota. Lingkup kegiatan : (i) Prasarana dan sarana air minum; (ii) Sarana air limbah komunal; (iii) Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST); (iv) Jaringan distribusi listrik; dan (v) Penerangan jalan umum. Sasaran : Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah sejumlah 116.950 unit rumah. 11. DAK TRANSPORTASI PERDESAAN Arah kebijakan DAK Bidang Transportasi Perdesaan adalah: (i) Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah, dan diharapkan dapat menghilangkan keterisolasian dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan sosial dan ekonomi; (ii) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan kawasan yang memiliki sektor basis potensial seperti KSCT, KAPET, KSPN dan KPI yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan; (iii) Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan,
162
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
pemerintah daerah melalui dinas terkait harus menyatakan komitmennya untuk membiayai operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada, sesuai masa umur ekonomis. Lingkup kegiatan : (i) Jalan Poros Wilayah: Pembangunan dan peningkatan jalan poros atau jalan antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran di pusatpusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI; dan (ii) Angkutan Wilayah: Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti mini bus, pick up, dump truck, kapal kayu/kapal mesin tempel/fiberglass dan bus potong. Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat di daerah terhadap pelayanan konektivitas wilayah dari sentra-sentra produksi menuju outlet-outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI. 12. DAK ENERGI PERDESAAN Arah kebijakan DAK Bidang Energi Perdesaan adalah diversifikasi energi. Secara khusus, DAK energi perdesaaan akan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap energi modern. Lingkup kegiatan: (i) Pembangunan PLTMH; (ii) Pembangunan PLTS terpusat dan/atau PLTS tersebar; (iii) Pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga; (iv) Pemeliharaan/rehabilitasi PLTS dan PLTMH yang rusak; dan (v) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH off-grid. Sasaran: (i) Terwujudnya pembangkit listrik dari mikrohidro sebesar 11,94 MW; (ii) Terwujudnya pembangkit listrik dari tenaga surya sebesar 24,78 MWp; dan (iii) Terwujudnya biogas dengan kapasitas sebesar 17.000 m3. 13. DAK PERTANIAN Arah kebijakan DAK Bidang Pertanian adalah diarahkan untuk mendukung pencapaian target surplus beras 10 juta ton tahun 2014, dan peningkatan produksi komoditas pertanian strategis lainnya, dengan melakukan refokusing kegiatan DAK Bidang Pertanian 2014 pada pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana dasar pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lingkup kegiatan : Ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Pertanian Provinsi (i) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD Perbenihan dan sarana pendukungnya; (ii) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD Proteksi Tanaman dan sarana pendukungnya; dan (iii) Pembangunan /Rehabilitasi/ Renovasi UPTD Perbibitan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan sarana pendukungya. Ruang lingkup kegiatan bidang Pertanian Kabupaten/Kota meliputi: (i) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Mendukung Tanaman RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
163
Pangan; (a) Irigasi Air Tanah; (b) Irigasi Air Permukaan; (c) Embung; (d) Dam Parit; (ii) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi); (iii) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan Pertanian; (iv) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan/atau sarana pendukungnya; (v) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Balai Perbenihan dan Perbibitan serta Sarana Pendukungnya; dan (vi) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah Potong Unggas serta Sarana Pendukungnya. Sasaran: Sasaran DAK Bidang pertanian di Provinsi yaitu pembangunan/rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana perbenihan, proteksi tanaman dan perbibitan serta laboratorium kesehatan hewan. Sasaran DAK Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota yaitu Pengembangan prasarana dan sarana air dan lahan, Pembangunan/rehabilitasi/renovasi balai penyuluhan pertanian di kecamatan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat, pembangunan/rehabilitasi/renovasi sarana prasarana perbenihan dan perbibitan serta pembangunan/rehabilitasi/renovasi tempat penampungan susu dan rumah potong unggas. 14. DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN Arah kebijakan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan, serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. Lingkup kegiatan : DAK KP PROVINSI: Penyediaan kapal perikanan > 30 GT; DAK KP KAB/KOTA:(i) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; (ii) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya; (iii) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan; (iv) Pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil; (v) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (vi) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; dan (vii) Pengembangan sarana penyediaan data statistik kelautan dan perikanan. Sasaran :(i) Berkembangnya kegiatan industrialisasi KP dan kawasan Minapolitan; (ii) Tertata dan berfungsinya saluran irigasi tambak tersier di kab/kota secara optimal; (iii) Meningkatnya fasilitas dan beroperasinya balai benih ikan lokal dan balai benih udang lokal, serta meningkatnya kemampuan unit pembenihan rakyat (UPR) dalam menghasilkan benih ikan bermutu sesuai standar SNI; (iv) Berkembang dan berfungsinya PPI yang telah dibangun; (v) Tersedianya armada dan alat penangkapan ikan yang diijinkan dan ramah lingkungan; (vi) Beroperasinya pasar ikan tradisional/depo pemasaran, serta meningkatnya penggunaan sarana pengangkutan ikan dalam rangka pelaksanaan cold chain
164
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
system; (vii) Meningkatnya prasarana pos pengawasan, serta sarana pengawasan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); (viii) Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perikanan di pulaupulau kecil serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD); (ix) Tersedia dan beroperasinya pos dan sarana penyuluhan perikanan; dan (x) Tersedia dan beroperasinya sarana pengolahan data dan statistik perikanan di kabupaten/kota. 15. DAK KEHUTANAN Arah kebijakan DAK Bidang Kehutanan adalah: (i) Peningkatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); (ii) Peningkatan Daya Dukung DAS; (iii) Perlindungan Hutan dan Kawasan Esensial; (iv) Pemberdayaan masyarakat. Lingkup kegiatan : (i) Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; (ii) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (iii) Pemeliharaan dan pengamanan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya (T-2) dan T-1); (iv) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; dan (v) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan. Sasaran : (i) Kabupaten/Kota yang telah membentuk kelembagaan KPH; (ii) Terbangun dan beroperasinya KPHL dan KPHP di seluruh Kabupaten yang mendapatkan alokasi DAK Kehutanan; (iii) Terehabilitasinya lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 120.000 Ha, khususnya: (a) Wilayah KPH yang sudah memiliki kelembagaan dan terdegradasi; (b) Kawasan hutan lindung yang terdegradasi; (c) Kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak; (d) Hutan kota; (e) Hutan mangrove yang rusak dan hutan pantai; (iv) Terlindunginya kawasan ekosistem esensial dari kerusakan; (v) Terwujudnya kegiatan pendampingan pembangunan kehutanan di kabupaten penerima DAK bidang Kehutanan. 16. DAK LINGKUNGAN HIDUP Arah Kebijakan DAK Bidang Lingkungan Hidup adalah: (i) Mendorong pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup daerah; (ii) Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan; (iii) Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah; dan (iv) Mendukung kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Lingkup kegiatan : (i) Pengadaan peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara emisi sumber bergerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambient, dan tanah; (ii) Pengadaan peralatan portable untuk uji kualitas air, udara emisi, dan tanah; (iii) Pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
165
dan pengawasan lingkungan; (iv) Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk: (a). IPAL UKM; (b). IPAL Komunal; (c). IPAL Puskesmas; (d). Pengolah sampah dengan prinsip 3R; (v) Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (reuse, recycle, recovery) di tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolah; (vi) Pembuatan Taman Kehati/Taman Hijau/Ruang Terbuka Hijau; (vii) Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas; (viii) Pembuatan Sumur resapan; (ix) Pembuatan lubang resapan biopori; (x) Pembuatan embung (kolam tampungan air); (xi) Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danau; (xii) Pengadaan pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen); dan (xiii) Pengadaan penangkap endapan (sediment trap) vegetatif; dan (xiv) Pengadaan pencegah longsor ramah lingkungan. Sasaran: (i) Tersedianya data kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari kegiatan pemantauan lingkungan hidup; (ii) Makin kuatnya peran lembaga/institusi lingkungan hidup daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan ketersediaan sarana dan prasarana fisik lingkungan hidup; (iii) Mendukung penurunan beban pencemaran lingkungan, penurunan polusi 50 persen, serta mendukung penurunan emisi GRK; (iv) Berkembangnya teknologi tepat guna untuk pengelolaan lingkungan hidup; dan (v) Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adiwiyata, 3R, dll). 17. DAK SARANA PERDAGANGAN Arah Kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional pengamanan perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal tersebut dicapai dengan: (i) Memantapkan ketersediaan dan kondisi sarana distribusi untuk mendukung kelancaran dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, terutama di daerah yang memiliki potensi dan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara reguler, serta daerah dengan kondisi sarana distribusi yang tidak memadai secara kuantitas dan kualitas; (ii) Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan, sarana dan fasilitas penunjang kegiatan tertib ukur sebagai upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah yang memiliki potensi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang cukup besar yang belum dapat ditangani serta daerah dengan kondisi peralatan, sarana dan fasilitas kemetrologian yang minim; dan (iii) Memperluas sarana penyimpanan komoditas bagi petani dan pengusaha kecil dan menengah sebagai upaya mendapatkan harga terbaik dan menciptakan alternatif sumber pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah sentra komoditas yang termasuk dalam Sistem Resi Gudang (SRG).
166
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Lingkup kegiatan : (i) Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar); (ii) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal, melalui: (a) penyediaan sarana metrologi legal yang meliputi pembangunan gedung Laboratorium Metrologi Legal dan pengadaan peralatan pelayanan tera/tera ulang (meliputi peralatan standar kerja, unit berjalan tera/tera ulang roda empat, unit fungsional pengawasan roda empat dan unit mobilitas roda dua), serta (b) pengembangan UPTD metrologi legal provinsi dan peremajaan peralatan standar acuan untuk mendukung ketertelusuran di tingkat Provinsi; dan (iii) Pembangunan gudang komoditas pertanian dan pengadaan fasilitas penunjang (termasuk: alat pengering, sarana transportasi, dan sarana komunikasi) dalam kerangka Sistem Resi Gudang. Sasaran : (i) Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi perdagangan (pasar tradisional): 350 unit pasar tradisional; (ii) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal yakni 15 UPTD Metrologi Legal kab/kota untuk pelayanan tera dan tera ulang serta 10 UPTD Metrologi Legal Provinsi untuk pengelolaan ketertelusuran standar; dan (iii) Pembangunan 20 unit gudang, serta penyediaan fasilitas, peralatan dan sarana penunjangnya dalam kerangka SRG. 18. DAK SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal adalah mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, yaitu “meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju.” Lingkup Kegiatan : (i) Penyediaan sarana transportasi umum darat dan air untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal; (ii) Pembangunan/rehabilitasi dermaga/tambatan perahu; (iii) Pembangunan jalan/ peningkatan kondisi permukaan jalan non status strategis, yang menghubungkan antar desa serta menghubungkan sentra produksi dengan pusat pelayanan distribusi dan membuka keterisolasian wilayah, yang bukan merupakan status jalan Kabupaten dan Provinsi; dan (iv) Pembangunan/rehabilitasi jembatan desa. Sasaran : Sasaran lokasi daerah tertinggal yang memperoleh DAK SPDT tahun 2014 diorientasikan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal menjadi non tertinggal, sehingga sasaran lokasi yang memperoleh DAK SPDT tahun 2014 yaitu 183 kabupaten tertinggal. Sasaran output DAK SPDT tahun 2014 adalah: penyediaan sarana transportasi darat 2.286 unit, sarana transportasi air 406 unit, pembangunan dan rehabilitasi jalan desa di 1.007 desa, tambatan perahu di 173 desa, dan pembangunan jembatan desa di 330 desa. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
167
19. DAK SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan adalah mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2014 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Lingkup kegiatan : (i) Pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status dan/atau jembatan yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya; (ii) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; (iii) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa; (iv) Penyediaan asrama sekolah (SLTP, SLTA) dan rumah dinas guru yang dibangun di kecamatan perbatasan yang tidak ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran: Sasaran lokasi kawasan perbatasan yang memperoleh DAK SPKP tahun 2014 yang diprioritaskan untuk mengatasi keterisolasian wilayah dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan di 33 Kabupaten yang terdiri dari 104 kecamatan Lokpri sebagai lanjutan pelaksanaan kegiatan Tahun 2013. Tahun 2014 diusulkan untuk memperluas jangkauan kegiatan yaitu penambahan jumlah jarak (km) jalan non status/jembatan termasuk peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan desa/kecamatan dengan pusat kegiatan, serta penambahan komponen penyediaan asrama sekolah, rumah dinas guru. 6.2.2 Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada empat provinsi, yakni Provinsi Papua, provinsi Papua Barat, provinsi Aceh dan provinsi D.I.Yogyakarta. Pengalokasikan Dana Otsus berlandaskan beberapa regulasi, yakni UU No.35 Tahun 2008 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang – undang, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I.Yogyakarta. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus. Salah satu pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh
168
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
adalah Dana Otonomi Khusus. Dana Otonomi Khusus setara dengan 2 persen dari total DAU nasional, yang tujuan penggunaannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Besar alokasi Dana Otsus Papua setara 2 (dua) persen dari total jumlah DAU Nasional. Untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan pula Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dana Otsus Aceh diberlakukan selama 20 tahun sejak tahun anggaran 2008, yakni setara 2 (dua) persen pagu DAU nasional untuk tahun pertama hingga tahun kelima belas dan 1 (satu) persen pagu DAU nasional untuk tahun keenam belas hingga kedua puluh. Dasar pemanfaatan Dana Otsus Aceh harus memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antarkabupaten/kota. Dalam konteks otonomi khusus baik Provinsi Papua, Papua Barat ataupun Provinsi Aceh, masih mendapatkan tambahan pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari sektor Migas. Dana Keistimewaan Provinsi D.I Yogyakarta merupakan dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan D.I Yogyakarta, berdasarkan pengajuan oleh Pemerintah daerah D.I Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki D.I Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU tentang pemerintahan daerah. Pengaturan keistimewaan D.I Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Kewenangan dalam urusan keistimewaan yang dimaksud meliputi: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan, dan (5) Tata ruang. Arah kebijakan dari Dana Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, dan Dana Keistimewaan Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2014 adalah: 1. Meningkatkan kualitas rencana penggunaan dana Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, dan Dana Keistimewaan Provinsi D.I Yogyakarta; 2. Meningkatkan pengawasan atas penggunaan dana-dana tersebut, melalui monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Melaksanakan evaluasi secara pemanfaatan Dana tersebut;
menyeluruh
terhadap
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
169
4. Mendorong pelaporan Pemerintah Daerah
atas
pelaksanaan
kegiatan
oleh
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus provinsi Papua dan Papua Barat untuk mendanai pendidikan dan kesehatan; 6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus provinsi Aceh untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan, sesuai dengan Pasal 183 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 7. Mewujudkan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Keistimewaan D.I.Yogyakarta. 6.2.3 Dana Penyesuaian
Dana Penyesuaian merupakan komponen dana transfer ke daerah yang bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, penguatan desentralisasi fiskal, membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah, dan mendukung pencapaian atas target pembangunan nasional. Dana penyesuaian diberikan kepada daerah yang layak dengan memenuhi kriteria-kriteria teknis tertentu. Dana Penyesuaian TA 2014 terdiri dari: a.
Tunjangan Profesi Guru (TPG)
Tunjangan ini diberikan kepada Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya. b.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dari guru PNSD. c.
Dana Insentif Daerah (DID)
DID untuk tahun 2014 yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan fungsi kependidikan dengan mempertimbangkan kriteria daerah yang berprestasi yang telah memenuhi kriteria utama, kriteria kinerja, dan batas minimal kelulusan. d.
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
P2D2 bertujuan untuk meningkatkan monitoring, pelaporan, penguatan mekanisme verifikasi output DAK di bidang infrastruktur, serta penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksana DAK di daerah. Manfaat yang ingin diperoleh dalam P2D2 adalah terlaksananya peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK Bidang infrastruktur meliputi pelaporan keuangan dan teknis, serta
170
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
tersusunnya mekanisme monitoring dan verifikasi output yang efektif dan efisien. Dana P2D2 itu sendiri merupakan bentuk penghargaan (insentif) kepada daerah percontohan atas keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur yang didanai melalui DAK dengan hasil (output) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (eligible). Adapun jumlah alokasi insentif yang akan diberikan adalah sebesar maksimal 10 persen (sepuluh persen) dari eligible output yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi output yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun kriteria eligible output adalah sebagai berikut: 1. Realisasi pembangunan fisik proyek pada Sertifikat Penyelesaian Konstruksi sesuai dengan desain teknis dan spesifikasi teknisdari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; 2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (beserta perubahannya); 3. Pelaksanaan pembangunan fisik proyek sesuai dengan Petunjuk Teknis terkait Pengamanan Lingkungan dan Sosial (Environment and Social Safeguards) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Tercantum pada daftar subproyek yang disampaikan oleh pemerintah daerah percontohan kepada BPKP untuk kemudian diverifikasi; 5. Nilai subproyek tidak melebihi $400.000 atau nilai yang setara; 6. Dilaksanakan oleh pemerintah menyampaikan Commitment Letter. e.
daerah
yang
telah
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Sesuai dengan PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah. Oleh sebab itu, pada tahun 2014 dana BOS akan tetap dialokasikan sebagai dana penyesuaian. Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran BOS ke RKUD Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain sehingga memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dana BOS merupakan stimulus bagi daerah dan bukan pengganti (substitusi) dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan. Sehubungan dengan itu pemberian dana BOS akan diikuti dengan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
171
perkuatan monitoring dan evaluasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA). BOS akan dikelola oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota yang berkoordinasi secara teratur untuk menjamin agar pelaksanaan BOS mulai dari perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi berjalan lancar dan dapat meminimalkan permasalahan. f.
Dana Darurat
Sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Darurat merupakan salah satu mekanisme pendanaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, PP Nomor 44 tahun 2012 tentang Dana Darurat mengamanatkan bahwa Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa yang luar biasa. Pengelolaan Dana Darurat diatur dalam PMK Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat. Dana darurat dialokasikan oleh Pemerintah kepada daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa dan tidak dapat ditanggulangi dengan APBD, hanya digunakan untuk keperluan mendesak dan merupakan pendapatan daerah pada bagian Lain- Lain Pendapatan. Kondisi yang dapat digolongkan sebagai Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa tersebut ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga ditetapkan oleh Presiden. Dana darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permintaan atas Dana Darurat dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa, selama masih dalam tahap pascabencana. Arah kebijakan Dana Darurat tahun 2014 adalah: 1. Melaksanakan pengelolaan Dana Darurat secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan; 2. Meningkatkan sinkronisasi dengan kegiatan yang telah didanai dari sumber lainnya dalam APBD untuk menghindari tumpangtindih pendanaan; 3. Mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.
172
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
BAB 7 PENUTUP
BAB 7 PENUTUP
7.1 Kaidah Pelaksanaan
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masingmasing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RKP Tahun 2014 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKP 2014 sebagai berikut: 1. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah NonDepartemen, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan programprogram RKP Tahun 2014 dengan sebaik-baiknya; 2. RKP Tahun 2014 menjadi acuan dan pedoman bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah NonDepartemen dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. Dalam proses penyusunan RKP 2014 telah diidentifikasikan berbagai kegiatan prioritas yang belum mendapatkan pendanaan dari Pagu Indikatif 2014. Oleh karena itu terlampir disampaikan Daftar Kebutuhan Prioritas Kementerian/Lembaga yang dapat dipergunakan sebagai rujukan jika terdapat ruang fiskal yang baru dalam penyusunan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran 2014. 3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga), setelah menerima pagu sementara Tahun 2014, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) menjadi Rencana Kerja dan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PENUTUP
173
Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) sebagai berikut: a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2014, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga; b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2014, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah; d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun Anggaran 2014 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, maupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan. 4. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2014 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2014 sebagai berikut: a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota; b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas, perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima
174
| RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 PENUTUP
pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat; d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah; 5. Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKP Tahun 2014; 6. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKP ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender; 7. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. 7.2 Tindak Lanjut
Pada akhir tahun anggaran 2014, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014 | PENUTUP
175