RENCANA AKSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2015 No 1 1
TUJUAN
SASARAN
2
3
INDIKATOR SASARAN SATUAN 4
TARGET
5
6
Meningkatkan kapasitas Meningkatnya kualitas Persentase kab/kota kelembagaan, hidup perempuan dan menuju Kabupaten/Kota kemitraan dan jejaring anak Layak Anak kerja peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
%
12,5
Persentase SKPD prov, pemkab/kota memenuhi 50%< prasyarat PUG
%
30
PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
7
8
Program Keserasian Jumlah kab/kota menuju Kebijakan layak anak (KLA) Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Jumlah perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di provinsi dan kab/kota
ANGGARAN (Rp)
KEGIATAN
9 10 1.209.069.500,00 Kegiatan Pembinaan
INDIKATOR KEGIATAN 11
ANGGARAN
TARGET
12
13 Triw I = 22,98% / Triw II = 32,32% / Triw III = 18,66% /Triw IV = 26,04%
PENANGGUNG JAWAB 14 Sub Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak
Jumlah Kab/Kota yg Kab./Kota Layak Anak dibina Menuju KLA sebanyak 3 Kab/Kota ( Wajo, Sidrap, Maros)
262.720.000,00
Kegiatan Pengembangan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Jml Kebij Teknis PUG di SKPD Prov. dan Kab/Kota ( 10 Kebij teknis SKPD Prov, 1 Perda PUG & 4 SKPD Kab/Kota ( Tator, Torut, Bulukumba, Jeneponto)
356.572.500,00
Triw I = 13,32% Sub Bidang / Triw II = Fasilitasi dan 13,71% / Triw Mediasi Kebij. PUG III = 64,38% / Triw IV = 8,58%
Kegiatan Pengembangan Dan Penguatan Kelembagaan PUG
Jml SKPD Prov. dan SKPD Kab/Kota yg mengimplementasikan prasyarat PUG ( 30 SKPD Prov. dan 5 SKPD Kab/Kota ( Lutim, Maros, Soppeng, Pangkep, Makassar)
228.925.000,00
Triw I = 8,50% Sub Bidang / Triw II = Fasilitasi 39,38% / Triw Kelembagaan PUG III = 36,10% / Triw IV = 16,02%
Kegiatan Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender
Jml Perencana SKPD di SKPD Prov. dan SKPD Kab/Kota yg terampil dlm menyusun PPRG dan ARG ( 40 Perencana SKPD Prov. dan 120 Perencana SKPD Kab/Kota ( Sinjai, Lutim, Lutra) Jml SKPD Prov. dan SKPD Kab/Kota yg menyusun Data Terpilah Gender dan Data ( 10 SKPD Prov. dan 5 SKPD Kab/Kota ( Bantaeng, Bone, Lutra, Sinjai, Selayar)
174.702.000,00
Triw I = 100% / Sub Bidang Triw II = 0% / Fasilitasi Triw III = 0% Kelembagaan PUG /Triw IV =0%
186.150.000,00
Triw I = 0% / Sub Bidang Triw II = Fasilitasi dan 44,08% / Triw Mediasi Kebij. PUG III = 29,25% / Triw IV = 26,67%
Kegiatan Workshop Penyusunan Data Gender dan Anak
2
Meningkatkan peran para pihak dalam pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya Jumlah lembaga/ partisipasi perempuan organisasi masyarakat di ranah publik layanan pemberdayaan perempuan
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase layanan perlindungan perempuan korban tindak kekerasan dan anak
%
Rasio
45
90
Program Peningkatan Persentase partisipasi peran serta dan perempuan di ranah publik kesetaraan gender dalam pembangunan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase kabupaten/kota yang menerapkan SPM layanan terpadu bidang perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan
238.650.500,00 Kegiatan Penguatan
Jumlah Kader Perempuan Politik yg memperoleh penguatan kapasitas ( 35 org di Prov. dan 70 org di 2 kab ( Enrekang & bantaeng)
117.700.500,00
Triw I = 0% / Sub Bidang Triw II = 5,10% Fasilitasi / Triw III = Kelembagaan PUG 15,82% / Triw IV = 79,08%
Kegiatan Penguatan Kapasitas Angkatan Kerja Perempuan
Jumlah angkatan kerja perempuan yg ditingkatkan kapasitasnya ( 120 org di 3 kab/kota ( Bone, Enrekang, Jeneponto)
120.950.000,00
Triw I = 0% / Sub Bidang Triw II = 0% / Fasilitasi Triw III = 0% / Kelembagaan PUG Triw IV = 100%
922.280.000,00 Kegiatan Penguatan
Jumlah kab/kota yg difasilitasi dalam implementasi layanan terpadu bidang perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan ( 9 Kab/Kota yakni Enrekang, Bone, Gowa, Lutra, Bulukumba, Pangkep, Parepare, Tator, Torut)
401.973.000,00
Triw I = 22,16% / Triw II = 19,23% / Triw III = 17,13% / Triw IV = 41,48%
Sub Bidang Penguatan dan Pengemb. Kelembagaan Perempuan
Jumlah Kab/Kota yg difasilitasi dalam pembentukan dan pembinaan Pokja BK-TKI ( Maros, Lutra, Bone, Wajo, Barru)
108.452.000,00
Triw I = 0% / Triw II = 0% / Triw III = 0% / Triw IV = 100%
Sub Bidang Penguatan dan Pengemb. Kelembagaan Perempuan
Kegiatan Penguatan Jml Anggota Forum Partisipasi Anak Dalam Anak yg dilatih untuk Pembangunan pengintegrasian hak partisipasi anak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ( 240 Anak) Kegiatan Publikasi Jumlah jenis data dan Informasi informasi yg diolah untuk Pemberdayaan bahan publikasi urusan Perempuan Dan PP, PA, KB dan KS di Perlindungan Anak, KB Sulsel ( 5 Jenis Bidang Dan KS Data dan Informasi)
411.855.000,00
Triw I = 14,05% / Triw II = 25,87% / Triw III = 56,57% / Triw IV = 3,51%
Sub Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak
Kapasitas Kelembagaan Perempuan
Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI)
Jumlah lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KKG dan Hak Anak
Jml
40
Program Cakupan advokasi dan Pengembangan publikasi di di kab/kota Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
401.400.000,00
Kegiatan Pelatihan Calon Fasilitator Tumbuh Kembang Anak
Jumlah fasilittor terlatih untuk tumbuh kembang anak ( 200 org di 4 Kab/Kota yakni Bulukumba, Sinjai, Palopo, Lutim)
261.600.000,00
Triw I = 1,64% / Triw II = 33,33% / Triw III = 29,24% / Triw IV = 35,78% 139.800.000,00 Triw I = 0% / Triw II = 0% / Triw III = 100% / Triw IV = 0%
Sub Bidang Penguatan Advokasi KIE
Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga
Program Jml kec yang menerapkan pengembangan model model operasional BKBoperasional BKBPosyandu_PAUD holistik Posyandu-PAUD
3
Meningkatkan kesertaan berkeluarga berencana
Meningkatnya akses kesehatan reproduksi remaja
Jumlah kelompok kesehatan reproduksi yang dibentuk
Jml
30
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Jml kelompok KRR yang dibentuk
94.500.000,00 Kegiatan Pembinaan Dan Penguatan Kader Bina Balita
281.875.000,00 Kegiatan Pelatihan
Jml Kader Kelompok Bina Balita yg terlatih untuk integrasi pengasuhan (Parneting) anak usia dini secara holistik ( 150 org di 3 Kab/Kota yakni Enrekang, Sidrap, Lutim)
Triw I = 0% / Sub Bidang KB dan Triw II = KRR 97,43% / Triw III = 0% / Triw IV = 2,57%
115.500.000,00
Triw I = 0% / Sub Bidang KB dan Triw II = 0% / KRR Triw III = 100% /Triw IV = 0%
166.850.000,00
Triw I = 54,30% Sub Bidang KB dan / Triw II = KRR 45,70% / Triw III = 0% / Triw IV = 0%
Kegiatan Pelayanan Jml peserta KB baru yg Peserta KB Baru Di dilayani di daerah Daerah Tertinggal Dan tertinggal dan terpencil Terpencil (400 org di 4 Kab/Kota ( Lutim, Enrekang, Bone, Tator)
87.900.000,00
Triw I = 0% / Sub Bidang KB dan Triw II = 0% / KRR Triw III = 22,75% / Triw IV = 77,25%
Kegiatan Evaluasi Program KB Bagi Pengelola KB Kab./Kota
56.700.000,00
Triw I = 0% / Sub Bidang KB dan Triw II = KRR 45,41% / Triw III = 0% / Triw IV = 54,59%
Kegiatan Pembentukan Jml fasilitasi Kelompok KRR Luar pembentukan Kelompok Sekolah KRR Luar Sekolah ( 30 Klp di 3 Kab yakni Takalar, Bantaeng, Bulukumba)
Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB
4
Meningkatkan Menurunnya ketahanan dan Persentase Keluarga kesejahteraan keluarga Pra Sejahtera
Prevalensi pasangan usia subur ber KB
Persentase Keluarga Pra Sejahtera
%
%
57
14,05
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Prevalensi KB Aktif
% Keluarga Prasejahtera
Triw I = 0% / Sub Bidang Triw II = 0% / Pemberdayaan Triw III = Keluarga 94,92% / Triw IV = 5,08%
166.375.000,00
Calon Fasilitator Kespro Remaja
Jml fasilitator Kespro Remaja luar Sekolah ( 150 org di 3 kab/kota ( Parepare, Bone, Enrekang)
94.500.000,00
311.450.000,00 Kegiatan Pelatihan
Jumlah kader terlatih sbg Petugas Lini Lapangan petugas lini lapangan KB KB ( 200 kader di 4 Kab/Kota (Palopo, Luwu, Sidrap, Pinrang)
483.400.000,00 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Dokumen rekomendasi hasil evaluasi program KB di Sulsel
Jumlah klp ekonomi perempuan kepala keluarga yg terbentuk dan terbina ( 20 Klp di 2 Kab/Kota ( Bantaeng dan Torut)
Kegiatan Jml remaja putus Pemberdayaan Remaja sekolah dr keluarga pra Putus Sekolah sejahtera yg dibina ( 200 org di 2 kab/kota ( Luwu dan Bone)
146.800.000,00
Triw I = 97,07% / Triw II = 2,93% / Triw III = 0% / Triw IV = 0%
Sub Bidang Informasi Kependudukan dan Keluarga
107.100.000,00
Triw I = 0% / Triw II = 0% / Triw III = 0% / Triw IV = 100%
Sub Bidang Informasi Kependudukan dan Keluarga
Kegiatan Pembinaan Peningk. Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
% peningkatan pembentukan kelompok bina keluarga di kab/kota
Jumlah Kab/Kota yg difasilitasi dan dibina untuk penguatan pengelolaan P2WKSS dan GSI di 10 Kab/Kota ( Sinjai, Takalar, Maros, Palopo, Torut, Tator, Enrekang, Bulukumba, Luwu, Jeneponto)
257.375.000,00 Kegiatan Pembentukan Jml fasilitasi Dan Pembinaan Kelompok Lansia
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Pengendalian Penduduk dan KB
Meningkatnya kualitas manajemen administrasi umum, keuangan dan capaian kinerja program.
Persentase layanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan capaian kinerja program
%
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Layanan Administrasi Perkantoran pd BPPKB
Program Peningkatan Persentase Ketersediaan Kapasitas Dan Kinerja Sarana dan Prasarana SKPD Aparatur BPPKB
320.969.000,00 Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor
Triw I = 17,43% / Triw II = 6,54% / Triw III = 30,50% / Triw IV = 45,53%
165.200.000,00
Triw I = 38,47% Sub Bidang / Triw II = Pemberdayaan 40,35% / Triw Keluarga III = 21,19% / Triw IV = 0%
92.175.000,00
Triw I = 0% / Sub Bidang Triw II = 0% / Pemberdayaan Triw III = 39% / Keluarga Triw IV = 61%
pembentukan dan penguatan kelompok LANSIA ( 4 Kelompok di 4 Kab yakni Gowa, Jeneponto,Torut, Lutra)
Kegiatan Pembentukan Jml fasilitasi Dan Pembinaan pembentukan dan Penyandang Disabilitas penguatan kelompok Disabilitas ( 3 Kelompok di 3 Kab yakni Pinrang, Barru dan Sidrap )
5
229.500.000,00
Jml Jenis ATK yg tersedia ( 39 Jenis)
18.869.000,00
Sub Bidang Informasi Kependudukan dan Keluarga
Triw I = 100% / Sub Bagian Umum Triw II = 0% / Triw III = 0% / Triw IV = 0%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jml Jenis bahan cetakan dan kebutuhan penggandaan yg tersedia ( 10-15 Jenis)
12.500.000,00
Triw I = 60% / Sub Bagian Umum Triw II = 16% / Triw III = 24% / Triw IV = 0%
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi terkait tupoksi BPPKB dalam dan luar daerah
289.600.000,00
Triw I = 13,81% Sub Bagian Umum / Triw II = 27,90% / Triw III = 31,08% / Triw IV = 27,21%
Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor ( 8 Jenis, 15 Unit/ 1 Sistem Asset Tak Beruwujud)
169.173.000,00
Triw I = 44,45% Sub Bagian Umum / Triw II = 7,65% / Triw III = 45,42% / Triw IV = 2,48%
998.422.860,00 Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung, Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan (100%)
195.768.000,00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, Korpri Dan Pakaian Kerja Lapangan Beserta Perlengkapannya
Jml Ketersediaan pakaian dinas aparat BPPKB ( 52 Psg / 3 Jenis)
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu
Jml Ketersediaan pakaian bati dan OR bg aparat BPPKB ( 90 Psg / 2 Jenis)
29.025.000,00
Triw 1= 0% / Sub Bagian Umum Triw II= 0% / Triw III = 100% /Triw IV=0%
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Persentase partisipasi aparat BPPKB dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan ( 60%)
143.000.000,00
Triw 1= Sub Bagian Umum 52,45% / Triw II= 8,74% / Triw III = 28,32% /Triw IV=10,49%
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi
Jumlah ketersediaan layanan sistem informasi berbasis tehnologi, dan dokumentasi dan publikasi ( 3 Jenis Sistem Info)
143.550.000,00
Triw 1= 19,30% Sub Bagian Umum / Triw II= 30,70% / Triw III = 30,70% /Triw IV=19,30%
Kegiatan Pengelolaan Keuangan BPPKB
Persentase penyelesaian/pengelolaan SPJ Keuangan (100%)
214.831.860,00
Triw 1= Sub Bagian 25,73% / Triw Keuangan II= 25,96% / Triw III = 24,44% /Triw IV=23,87%
Kegitan Partisipasi Pameran Pembangunan Tingkat Prov. SulSel
Partisipasi BPPB dalam Pameran Pembangunan Tk. Prov. Sulsel ( 1 Ruang Stand Pameran)
67.900.000,00
Triw 1= 0% / Sub Bagian Triw II= 0% / Program Triw III =41,16% /Triw IV= 58.84%
Triw I = 30,63% Sub Bagian Umum / Triw II= 36,60% / Triw III = 24,50% /Triw IV= 35.175.000,00 8,28% Triw 1= 0% / Sub Bagian Umum Triw II= 100% / Triw III = 0% /Triw IV=0%
Prog. Peningk. Persentase Capaian kinerja Pengembangan Sisem Program Tahunan BPPKB Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja
299.435.280,00 Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen
53.210.280,00
Triw 1= Sub Bagian 16,91% / Triw Program II= 17,85% / Triw III = 39,34% /Triw IV=25,89%
Dokumen Perencanaan Perencanaan dan Dan Pelaksanaan Anggaran ( 4 Dokumen = Anggaran KUA-PPAS, Renja, RKA/DPA Perubahan dan Pokok)
Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPKB
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja BPPKB ( 4 Dokumen = LKPJ, LPPD, LKj, LAPTAH)
26.400.000,00
Triw 1= 25% / Sub Bagian Triw II= Program 23,11% / Triw III = 26,89% /Triw IV= 25%
Kegiatan Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan KB Di SulSel
Jumlah Kab/Kota yg memenuhi indikator pembangunan PUG, PA, KB dan KS ( 6 kab/kota)
141.500.000,00
Triw 1= 0% / Sub Bagian Triw II= 0% / Program Triw III = 0,71% /Triw IV=99,29%
Kegiatan Konsolidasi Capaian Target Kinerja Program Tahunan Pembangunan Pembangunan PP dan PP, PA, KB, KS di KB SulawesiSelatan ( 1 Dokumen)
78.325.000,00
Makassar,
Januari 2015
KEPALA BPPKB PROV. SULSEL
Hj. ANDI MURLINA, PA. S.Sos Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19580602 197812 2 001
Triw 1= 0% / Triw II= 16,60% / Triw III = 70,64% /Triw IV=12,77%
Sub Bagian Program