RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015 KODE 0
1
0.00 0.00.12201.01 0.00.12201.01.001 0.00.12201.01.002 0.00.12201.01.007 0.00.12201.01.018 0.00.12201.01.019 0.00.12201.02 0.00.12201.02.009
USULAN KEGIATAN 2
URUSAN PADA SEMUA SKPD
3
TARGET (%) 4
URUSAN PADA SEMUA SKPD
Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang Tahun 2015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah Program Peningkatan sarana prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya Kinerja Pegawai
0.00.12201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.00.12201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00.12201.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0.00.12201.02.042 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0.00.12201.05
SASARAN
Program peningkatan kapasitas Sumber Daya
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
ANGGARAN PROYEKSI TAHUN 2015 (Rp) TAHUN 2016 (Rp) 5
1.858.400.000
6
0
1.806.336.000
1.806.336.000 215.000.000 50.000.000 40.000.000
LOKASI 0
9
3000 surat 12 bulan
1.858.400.000 213.400.000 40.000.000 40.000.000
51 kegiatan
35.000.000
0
35.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
86 perjalanan 212 kali perjalanan
78.400.000
0
70.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
20.000.000
0
20.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
1.605.000.000 30.000.000
0 0
1.561.336.000 45.000.000
0 0 Bapermaspuan dan KB
30.000.000
0
13.700.000
0 Bapermaspuan dan KB
1.300.000.000
0
1.258.336.000
35.000.000
0
25.000.000
0 Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang 0 Bapermaspuan dan KB
210.000.000
0
219.300.000
0 Bapermaspuan dan KB
30.000.000
0
20.000.000
1 perangkat LCD dan 2 PC Terpeliaharanya gedung 1 gedung Bapermaspuan dan KB dan Balai Bapermas 6 Pelayanan KB dan KS Gedung Balai Pelayanan KB dan KS Terpeliharanya 6 kendaraan roda 12 bulan 4 dan 151 kendaraan roda dua Terpeliharanya peralatan Kantor 9 PC, 6 Laptop, 5 mesin ketik, 3 LCD dan 2 kamera Rumah Dinas yang difungsikan 1 gedung sebagai kantor
0 0 0 0
ANGGARAN SEBELUMNYA (Rp) TAHUN 2014 TAHUN 2013 7 8
0 0 0 Bapermaspuan dan KB 0 Bapermaspuan dan KB
0 1
KODE
1 0.00.12201.05
USULAN KEGIATAN
Aparatur 0.00.12201.05.004 Penilaian Angka Kredit
2
Program peningkatan pengembangan sintem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0.00.12201.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 URUSAN WAJIB
SASARAN 3
Pejabat Fungsional Penyuluh KB
0.00.12201.06
LPPD,LPND,LAKIP,LKPJ
1.04 PERUMAHAN 1.04.12201.15 Program Pengembangan Perumahan 1.04.12201.15.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan KK Miskin masyarakat kurang mampu 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.12201.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.12201.21.014 Penyusunan Dokumen Perencanaan Terpadu ( Renja ) Tersusunnya Renja SKPD 1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
1.11.12201.15.007 Penguatan Kapasitas Forum AnakTingkat Kabupaten Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.11.12201.16.010 Implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender 1.11.12201.16.011 Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender 1.11.12201.16.012 Profil Anak 1.11.12201.16
1.11.12201.16.012 Sosialisasi dan Pembentukan Forum PHKP 1.11.12201.17
4
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
ANGGARAN PROYEKSI TAHUN 2015 (Rp) TAHUN 2016 (Rp) 5 30.000.000
6
0
ANGGARAN SEBELUMNYA (Rp) TAHUN 2014 TAHUN 2013 7 8 20.000.000 0
LOKASI 9
94 orang Penyuluh KB
30.000.000
0
20.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
10.000.000
0
10.000.000
0
4 laporan
10.000.000
0
10.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
6.200.922.000
0
6.120.070.239
15.000.000 15.000.000 15.000.000 788.000.000
0 0 0 0
10.000.000 10.000.000 10.000.000 628.000.000
108.000.000
0
95.000.000
0
68.000.000
0
70.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
40.000.000
0
25.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
130.000.000
0
115.000.000
45.000.000
0
35.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
50.000.000 0
0 0
40.000.000 40.000.000
0 Bapermaspuan dan KB 0 Bapermas puan dan KB
35.000.000
0
0
170.000.000
0
90.000.000
1000 KK
1 buku
PERLINDUNGAN ANAK
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1.11.12201.15.005 Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak 1.11.12201.15
TARGET (%)
Terwujudnya desa ramah anak di 6 desa 6 desa Meningkatnya hak dan partisipasi 150 anak anak Akselerasi Program PUG di 2 kecamatan Kabupaten Magelang 30 SKPD SKPD dan 100 masyarakat mitra 100 mitra Penyusunan data anak dan pilah 30 buku gender Meningkatnya pemahaman 15 terhadap hak-hak perlindungan kecamatan dari korban kekerasan
80.000.000 80.000.000 80.000.000
0 0 0
50.000.000 50.000.000 50.000.000
0
0 0 0 Bapermaspuan dan KB 0 0 0 Bapermaspuan dan KB 0
0
0 Bapermas 0 2
KODE
USULAN KEGIATAN
1
2
1.11.12201.17.010 Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 1.11.12201.17.011 Advokasi Isu Perlindungan Perempuan dan Anak 1.11.12201.17.012 Penyusunan Peraturan Daerah Perlindungan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1.11.12201.18.001 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11.12201.18
1.11.12201.18.007 Pemberdayaan Ketahanan Keluarga 1.11.12201.18.008 Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional 1.11.12201.18.009 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SASARAN 3
TARGET (%) 4
150 kasus
80.000.000
150 orang
60.000.000
1 Perda
organisasi perempuan Kelompok-kelompok kegiatan termotivasi dan terevaluasi Memotivasi dan menggali prestasi kelompok, perorangan dan anak Terfasilitasinya Kegiatan PKK
Terlayaninya peserta KB dan tercukupinya kebutuhan alkon
6
0
ANGGARAN SEBELUMNYA (Rp) TAHUN 2014 TAHUN 2013 7 8
LOKASI 9
40.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
0
50.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
30.000.000
0
0
0 Bapermaspuan dan KB
380.000.000
0
328.000.000
21 kecamatan 399 orang
50.000.000
0
0
0 Bapermaspuan dan KB
50.000.000
0
60.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
54 orang
30.000.000
0
35.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
1 tahun
250.000.000 2.237.922.000
0 0
233.000.000 2.504.070.239
0 Bapermaspuan dan KB 0
1.709.922.000 300.000.000
0 0
1.997.070.239 275.923.470
0 0 Bapermaspuan dan KB
35.000.000
0
30.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
1.247.922.000
0
1.410.149.600
0 Bapermaspuan dan KB
40.000.000
0
30.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
3500 Akseptor baru implan dan cabut IUD 1.12.12201.15.003 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Peserta KB Aktif yang mengalami 25 orang komplikasi 1.12.12201.15.007 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana Meningkatnya KInerja Pengadaan (DAK) Gedung Balai Penyuluhan 3 unit, 100 BKB Kit, 50 KIE Kit 1.12.12201.15.008 Pembinaan Peserta KB Aktif dan Pengembangan Pola Peserta KB Aktif, PPKBD, Sub 21 Pembinaan Akseptor KB PPKBD dan PKB RT pertemuan di 21 kecamatan/ 400 Sub PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
5
Korban yang melapor terdampingi Perlindungan perempuan dan anak Meningkatnya perlindungan hak-hak anak
SEJAHTERA
1.12.12201.15 Program Keluarga Berencana 1.12.12201.15.001 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
ANGGARAN PROYEKSI TAHUN 2015 (Rp) TAHUN 2016 (Rp)
0
3
KODE 1
USULAN KEGIATAN 2
1.12.12201.15.009 TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kesehatan dan Kesatuan Gerak PKK KB Kes 1.12.12201.15.010 Pelayanan KIE
1.12.12201.15.011 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan KB (SILPA DAK) 1.12.12201.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.12.12201.16.003 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 1.12.12201.16.004 Penguatan Kapasitas Dukungan dan Partisipasi masyarakat Terhadap Program KRR 1.12.12201.16.006 Pelatihan Pendidikan Keterampilan Hidup dan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga Bagi Pengurus OSIS 1.12.12201.16.007 Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya 1.12.12201.17 Program Pelayanan Kontrasepsi 1.12.12201.17.004 Pelayanan KB medis operasi
SASARAN 3
1.12.12201.18.004 Operasional PPKBD
4
PPKBD Akselerasi Pencapaian Kinerja 9000 Program KB lewat 3 momentum Akseptor KB Baru Meningkatnya Pemahaman PUS 23000, Tentang KB Bilboard 3 buah, Sosialisasi KIE 10 kali Meningkatnya pelayanan KB 1 paket Terlaksananya Advokasi KIE KRR
1050 orang dan 21 kecamatan Terlaksananya Lomba Kelompok 51 kelompok PIK Remaja Terlaksanya Pelatihan Life skill 250 orang dan PKBR di sekolah dari 10 sekolah Para Pengurus PIK KRR 168 remaja Terlayaninya peserta KB MO
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 1.12.12201.18.002 Fasilitasi Kegiatan AssosiasimKelompok UPPKS (AKU) Terfasilitasinya Kegiatan dan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Keluarga Kelompok UPPKS Prasejahtera dan KS 1 1.12.12201.18.003 Fasilitasi Kegiatan Pemutakhiran Mutasi data Keluarga Data MDK (MDK) 1.12.12201.18
TARGET (%)
120 Akseptor MOW
117 orang di 21 Kecamatan 372 desa/kelurah an Terwujudnya peningkatan peran 372 PPKBD PPKBD
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 1.12.12201.20.001 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling Terselenggaranya Kegiatan PIK 10 PIK KRR KKR KRR Sekolah 1.12.12201.20
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
ANGGARAN PROYEKSI TAHUN 2015 (Rp) TAHUN 2016 (Rp) 5
6
ANGGARAN SEBELUMNYA (Rp) TAHUN 2014 TAHUN 2013 7 8
LOKASI 9
42.000.000
0
40.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
45.000.000
0
35.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
0 125.000.000 45.000.000
0 0 0
175.997.169 125.000.000 45.000.000
0 Bapermaspuan dan KB 0 0 Bapermaspuan dan KB
20.000.000
0
20.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
45.000.000
0
45.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
15.000.000 120.000.000 120.000.000
0 0 0
15.000.000 100.000.000 100.000.000
0 Bapermaspuan dan KB 0 0 Bapermaspuan dan KB
260.000.000
0
259.000.000
0
50.000.000
0
60.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
40.000.000
0
49.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
170.000.000
0
150.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
23.000.000
0
23.000.000
0
10.000.000
0
10.000.000
0 Bapermaspuan dan KB 4
KODE 1
USULAN KEGIATAN 2
SASARAN 3
TARGET (%) 4
1.12.12201.20.003 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Disekolah 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.12201.36 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan 1.22.12201.36.001 Penyusunan data Profil Desa
Remaja disekolah anggota OSIS 270 remaja disekolah
1.22.12201.36.002 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 1.22.12201.36.003 Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 1.22.12201.36.004 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/ Kelurahan
Penerima Bantuan Keuangan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelembagaan desa/kelurahan
Perangkat Desa
1.22.12201.36.005 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Desa/ kelurahan Kelembagaan desa/kelurahan 1.22.12201.36.006 Penguatan Kelembagaan Pansimas (BPSPAM) 1.22.12201.37 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaaan 1.22.12201.37.001 Pelatihan dan Gelar Teknologi Tepat Guna
Perangkat desa
1.22.12201.37.002 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakati 1.22.12201.37.003 Peningkatan sarana dan Prasarana Pasar Desa
Lembaga Ekonomi Masyarakat
Pengenalan Produk Lokal
Stimulan Pemeliharaan Pasar Desa Aset Hasil Kegiatan PNPM MD dan PKK
1.22.12201.37.004 Fasilitasi Perlindungan dan Pelestarian Aset Hasil Kegiatan PKK Dan PNPM Mandiri Pedesaan 1.22.12201.38 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 1.22.12201.38.001 Pemantapan Kelembagaan Posyandu Kelembagaan Posyandu 1.22.12201.38.002 Bulan Bkati Gotong Royong Masyarakat (B2GRM) 1.22.12201.38.003 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan (Lomba Desa) 1.22.12201.38.004 Operasional PNPM Mandiri Pedesaan (Gulkin) PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten Magelang Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Pelaku PNPM
ANGGARAN PROYEKSI TAHUN 2015 (Rp) TAHUN 2016 (Rp) 5
13.000.000
6
0
ANGGARAN SEBELUMNYA (Rp) TAHUN 2014 TAHUN 2013 7 8 13.000.000
LOKASI 9
0 Bapermaspuan dan KB
3.080.000.000 395.000.000
0 0
2.928.000.000 330.000.000
80.000.000
0
60.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
100.000.000 45.000.000
0 0
100.000.000 40.000.000
0 Bapermaspuan dan KB 0 Bapermaspuan dan KB
50.000.000
0
40.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
40.000.000
0
30.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
80.000.000 480.000.000
0 0
60.000.000 560.000.000
0 Bapermaspuan dan KB 0
60.000.000
0
60.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
30.000.000
0
30.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
270.000.000
0
300.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
120.000.000
0
170.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
2.205.000.000
0
2.038.000.000
21 kecamatan 1 kegiatan
50.000.000
0
50.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
25.000.000
0
20.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
21 kecamatan 19 Kecamatan
90.000.000
0
60.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
1.000.000.000
0
1.025.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
372 desa/kelurah an 10 desa 51 or1ng di 51 desa 372 desa/kelurah an 21 kecamatan 3 desa 1 kegiatan 20 orang 21 kecamatan 4 pasar 21 Kecamatan
0 0
0
5
KODE 1
USULAN KEGIATAN 2
SASARAN 3
TARGET (%) 4
ANGGARAN PROYEKSI TAHUN 2015 (Rp) TAHUN 2016 (Rp) 5
1.22.12201.38.005 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magelang 1.22.12201.38.006 Pendampingan Raskin (Gulkin)
Pengaduan Masyarakat
21 Kecamatan
25.000.000
Rumah Tangga Miskin
650.000.000
1.22.12201.38.008 Fasilitasi Pemberdayaan RTS PM
Rumah Tangga Penerima Manfaat Peningkatan Perekonomian di desa Kader Posyandu Gedung Posyandu
372 desa/kelurah an 150 orang 2 desa
1.22.12201.38.009 Tentara Manunggal Masuk Desa 1.22.12201.38.010 Pemberdayaan Kader Posyandu 1.22.12201.38.011 Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Posyandu
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
80 desa 2 gedung posyandu TOTAL
6
0
ANGGARAN SEBELUMNYA (Rp) TAHUN 2014 TAHUN 2013 7 8
LOKASI 9
25.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
0
550.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
50.000.000
0
0
0 Bapermaspuan dan KB
55.000.000
0
50.000.000
0 Bapermaspuan dan KB
180.000.000 80.000.000
0 0
178.000.000 80.000.000
0 Bapermaspuan dan KB 0 Bapermaspuan dan KB
8.059.322.000
0
7.926.406.239
0
6