Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014
SASARAN STRATEJIK 2 Meningkatnya kuaitas pelayanan administrasi, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan serta kapasitas aparatur penyuluh KB
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
3 Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran
12 Bulan
16 Unit 1 Unit
PROGRAM / KEGIATAN 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan - Penyediaan makanan dan minuman Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur : - Pengadaan Kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
ANGGARAN 800.242.700 60.000.000 32.100.000 70.416.000 29.775.000 81.277.400 65.448.300 14.000.000
85.240.000 2.248.629.800 525.997.780 70.340.000
SASARAN STRATEJIK
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
2 Gedung 1 Gedung
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
7 Gedung 85%
Pembangunan Gedung Kantor (DAK) - Pembangunan Gedung Kantor (pendamping DAK)
1.255.857.000 181.244.720
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : - Bimbingan dan Pembinaan Petugas Lapangan KB /PLKB - Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator - IpeKB-JUMBARA (Jumpa Bakti Gembira) PLKB Program Peningkatan Disiplin Aparatur : - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
291.418.200
Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Pengumpulan Data dan Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
164.718.100
42 Kec 2 Orang 42 Kec
211.762.100 200.928.200
126.338.200 4.000.000 141.080.000 196.000.000 196.000.000
365 Orang
12 Bulan 2 Paket 3 Paket
13.334.100 51.384.000 100.000.000
SASARAN STRATEJIK
Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kelamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hakak reproduksi
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
Meningkatkan Peserta KB Baru
12 Bulan 12 Kali 8 Kali
Meningkatkan Kesertaan Ber KB (Cu/Pus)
42 Kec 42 Kec Kab dan 42 Kec 500 set implant & side effect
PROGRAM / KEGIATAN Program Keluarga Berencana - Pelayanan KIE - Peningkatan Operasional Lini Lapangan - Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Pos KB Desa Program Pelayanan Kontrasepsi : - Pelayanan Konseling KB - Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB - Pelayanan Medis Operasi - Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
Program Kesehatan Reproduksi Remaja : - Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR - Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah - Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi 42 Kec (540 Remaja remaja) 15 Sekolah dan PT - Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. (660 rmj)
ANGGARAN 2.500.665.400 551.948.000 210.760.000 1.737.957.400 1.404.781.000 287.213.000 661.276.850 251.505.000 204.786.150
231.789.000
42 Kec
Meningkatkan Usia Kawin Pertama Wanita
1008 Orang
231.789.000 482.977.000 157.430.000
141.260.000 184.287.000
SASARAN STRATEJIK Meningkatnya Penyediaan Informasi dan data mikro keluarga
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
Meningkatkan Kualitas Data Mikro Keluarga
42 Kec 42 Kec
Meningkatkan Kualitas Pencatatan Dan Pelaporan KKB
254 orang 42 Kec
Meningkatnya ketahanan dan Pemberdayaan ekonomi keluarga yang berbasis partisipasi aktif masyarakat
Meningkatkan Peran Institusi Masyarakat
12 Bulan
6 Bulan Meningkatkan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga 85%
2 Kali / Tahun
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
Program Keluarga Berencana - Pendataan, Penyusunan Data Basis dan Informasi Keluarga - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
884.788.900 853.557.900
Program Keluarga Berencana : - Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan bagi Pengelola KB Tingkat Desa - Pengelolaan Data dan Informasi Program KKB
561.705.100 242.936.100 318.769.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja - Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
195.609.500 195.609.500
Program Keluarga Berencana - Peningkatan Partisipasi dan Fasilitasi Pelayanan KB melalui Ormas / LSM Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu – PADU - Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posandu PADU (DAK)
564.145.000 564.145.000
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga - Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
31.231.000
149.593.200 149.593.200
195.581.400 195.581.400
SASARAN STRATEJIK
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN 251.916.100
12 Kali / Tahun
Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri : - Pemberdayaan Ekonomi Keluarga PROGRAM KEGIATAN 4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan : - Dukungan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan (P2WKSS) - Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha - Pembinaan Organisasi Perempuan - Pemberdayaan Lembaga yang Bersifat Gender Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan : - Sosialisasi Perlindungan Anak dan Pornografi - Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan - Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan
ANGGARAN
Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
SASARAN STRATEJIK 2 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender
TARGET
100 KK
12 Kec 32 Unit DWP SKPD 66 org Terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, Diskriminasi dandampak pornografi
Meningkatkan pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak
100 orang 42 Kec
80 Kasus
251.916.100
630.000.000 300.000.000
130.000.000 100.000.000 100.000.000 510.000.000 85.000.000 160.000.000
265.000.000
SASARAN STRATEJIK
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
Persentase kasus korban kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak
80.000.000 80.000.000
1 Desa Jumlah Anggaran
Rp. 11.726.111.200 Garut,
2014
Mengetahui : Bupati Garut
Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Kabupaten Garut
H. Rudy Gunawan, S.H., M.h., M.P.
Drs. H. Didit Fajar Putradi, M.Si NIP: 19670125 199203 1 008