1 TAPKIN (PENETAPAN KINERJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO2 PENETAPAN KINERJA Dalam rangka mewujudkan manajemen p...
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEBO TAHUN 2016
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: JAUHARI, SE, MM
Jabatan
: KEPALA BADAN PP dan KB Kabupaten Tebo
Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama
: H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si.
Jabatan
: BUPATI TEBO.
Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Muara Tebo, Pihak kedua
H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si
Januari 2016
Pihak pertama
JAUHARI, SE, MM NIP. 19600721 198211 1 001
PENETAPKAN KINERJA (TAPKIN) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO TAHUN 2016
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO TAHUN 2016
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo : 2016
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
1
2
3
4
5
16 1. Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
* Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terbentuknya -P2TP2A 1 Kegiatan
02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
- 50 anak
05 Penguatan Kelembangaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 18
- Kelompok GSI & KPPLH
9 Fasilitasi, Evaluasi, Monitoring Peningkatan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Dharmawanita Persatuan 15
* Peyediaan Pelayanan KB Baru dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
Target (PPM) 1. Peserta KB Baru Tercapai 2. Peserta KB Aktif Bertumbuh - 75 Klinik KB
05 Pembinaan Keluarga Berencana
- Kegiatan 100 %
06 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
- 70 orang peserta
- 30 orang peserta
87.000.000
90.000.000
58.500.000
87.530.000 129.391.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 01 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
18
60.212.500
Program Keluarga Berencana 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
16
121.787.500
Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 03 Kegiatan Peyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
- HUT DWP
2. Bertambahnya Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
22.000.000
Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
17.000.000
1
2
3 20
- Kegiatan 100 %
01 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dan Konseling KRR 20
3. Pendataan seluruh Keluarga di Kabupaten Tebo
5
13.250.000
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- Tersedianya Data Keluarga Kabupaten Tebo
- 89.772 KK (Responden)
03 Pendataan Keluarga
51.375.000
- Tersedianya Maintenance Website KB
- Kegiatan 100%
04 Penyediaan Data, Dokumentasi dan Informasi Program KB Nasional (Buletin KB)
67.220.000
05 Orientasi R/R bagi Petugas Klinik KB Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
10.000.000
- 68 Bidan/orang 20 3. Terkoordinasinya Program KKB Nasional
4 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- Meningkatnya kesadaran dan kesertaan Masyarakat dalam Program KKB Nasional
- 1212 orang Kelompok UPPKS
06 Rakerda (Rapat Kerja Daerah)
22
- 8 Kelompok
Program pengembangan bahan informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 01 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuh dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
23
06 Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
- Kegiatan 100%
07 Gelar produk UPPKS
- 100 %
48.220.000
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- 50 Peserta
25
17.000.000
394.370.400 17.000.000
DAK Bidang Keluarga Berencana 01 DAK Bidang Keluarga Berencana
1.449.030.000
Jumlah Anggaran : 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
:
Rp Rp Rp
121.787.500 60.212.500 182.000.000
2. Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dal Pembangunan
:
Rp Rp Rp
87.000.000 90.000.000 177.000.000
3. Program Keluarga Berencana
:
Rp Rp Rp Rp
58.500.000 87.530.000 129.391.000 275.421.000
4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
:
Rp
22.000.000
5. Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
:
Rp
17.000.000
6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Konseling KRR
:
Rp
13.250.000
7. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuh dan Pembina Tumbuh Kembang Anak
:
Rp
48.220.000
8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga