A BONTANG K OT
PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
BE SSAI BERINTA
RENJA (RENCANA KINERJA)
TAHUN 2015
A BONTANG K OT
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
BE SSAI BERINTA
DAFTAR ISI
Halaman BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4
PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
1 2 3 4
BAB II 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKB TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPKB Analisis Kinerja Pelayanan BPPKB Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKB
7 19 21
BAB III 3.1 3.2 3.3
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja BPPKB Program dan Kegiatan
25 25 27
BAB IV
PENUTUP
2.2 2.3
A BONTANG K OT
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
BE SSAI BERINTA
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel II.2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
8
Tabel II.2.2
Pencapaian Kinerja BPPKB Kota Bontang
20
Tabel III.3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
35
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unit organisasi yang
dipimpin
Pemberdayaan
oleh
seorang
Perempuan
Kepala
dan
Badan
Keluarga
dengan
Berencana
tugas
Badan
melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja SKPD memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya bidang Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bontang menyusun Rencana Kerja BPPKB Kota Bontang Tahun 2015 yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai tugas pokok dan fungsinya.
1
A BONTANG K OT
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
1.2.
BE SSAI BERINTA
LANDASAN HUKUM Dasar hukum dan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada beberapa perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tantang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 2
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013; 14. Keputusan Kepala BPPKB Kota Bontang Nomor …………tentang Rencana Strategis BPPKB Kota Bontang Tahun 2011 – 2016.
1.3.
Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud disusunnya Renja BPPKB Kota Bontang Tahun 2015 adalah sebagai dokumen Perencanaan BPPKB Kota Bontang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun periode. b. Tujuan Tujuan disusunnya Renja BPPKB Kota Bontang Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan perkiraan maju untuk tahun angaran berikutnya.
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja BPPKB Kota Bontang Tahun 2014 terdiri dari :
3
A BONTANG K OT
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
BAB I
:
BE SSAI BERINTA
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, fungsi Ren Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang , keterkaitan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dengan RPJMD.
1.2.
Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang .
1.3.
Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang .
1.4.
Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana Kota Bontang , serta susunan garis besar isi dokumen. 4
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
BAB II
:
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKB KOTA BONTANG TAHUN LALU 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPKB Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKB Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu ada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja BPPKB sudah disahkan.
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan BPPKB Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPPKB berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.
2.3.
Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKB Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan BPPKB, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi
dan
catatan
yang
strategis
untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. BAB III
:
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPPKB.
5
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
3.2.
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
Tujuan dan sasaran Renja BPPKB Berisi tujuan dan sasaran yang didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPPKB.
3.3.
Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.
BAB IV
:
PENUTUP Berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
6
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
7
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKB TAHUN LALU 2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKB TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENTRA BPPKB
Secara umum, tugas pokok dan fungsi BBPKB Kota Bontang adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan KB berdasarkan azas disentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan perempuan,
kebijakan bidang
teknis
lingkup
pengendalian
bidang
keluarga
pemberdayaan berencana
dan
kesehatan reproduksi, bidang pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga serta bidang advokasi dan analisis program. 2. Pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja badan. 3. Pembinaan
terhadap
pelaksanaan
tugas
pejabat
struktural,
kelompok jabatan fungsional dan staf di lingkungan badan; 4. Pelaksanaan pelaporan tugas badan sebagai pertanggungjawaban ; Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPKB Tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015 dapat disampaikan sebagai berikut :
7
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
TABEL 1
8
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
TABEL 2
9
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
TABEL 3
10
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
TABEL 4
11
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
TABEL 5
12
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
TABEL 6
13
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
TABEL 7
14
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
TABEL 8
15
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
TABEL 9
16
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
Pada tahun 2013 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana mendapat penambahan anggaran sebagai berikut : -
Belanja Langsung
Rp
1.252.301.575,-
-
Belanja Tidak Langsung
Rp
20.148.292,-
Rp
1.272.449.867,-
Anggaran Perubahan Adapun anggaran
sebelum perubahan
sebesar Rp. 12.082.360.022,-
(Dua Belas Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah) bertambah menjadi Rp. 13.354.809.889, - (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Realisasi
anggaran belanja SKPD (1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2013)
adalah - Realisasi Anggaran Tahun 2013 - Sisa Anggaran Tahun 2013
Rp.12.426.973.709,Rp.
927.836.180,-
Untuk realisasi kegiatan yang bersifat fisik, dari 77 (Tujuh Puluh Tujuh ) kegiatan dapat direalisasikan 100 %. Pada awal tahun anggaran terdapat 74 (Tujuh Puluh Empat) kegiatan, pada anggaran perubahan terdapat tambahan kegiatan sebanyak 3(Tiga) kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas\Operasional , 2.
Peningkatan Partisipasi Pria dalam Ber KB dan Alat Kesehatan Reproduksi
3. Pelatihan Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan, Untuk tahun 2014, BPPKB Kota Bontang akan melaksanakan 21 (dua puluh satu) program dan 74 (tujuh puluh empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.967.416.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100 % terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya.
17
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPKB sebagai berikut : a. Keahlian aparatur, tenaga pelatih, tenaga pengawas dan tenaga perantara yang belum memadai. b. Penempatan formasi aparatur yang belum sesuai keahlian dibidang tugas. c. Dana Pengembangan SDM yang terbatas. d. Belum mantapnya Peraturan Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota terkait dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. e. Belum tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan yang cukup memadai. f. Data keluarga, perempuan dan anak yang belum bisa disajikan secara online. g. Belum adanya tim kerja lintas fungsi. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPPKB dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antara pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting BPPKB Kota Bontang dalam menghadapi berbagi tugas-tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BPPKB Kota Bontang tahun 2011 – 2016, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BPPKB Kota Bontang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 18
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
a.
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
Revitalisasi Program KB yang bertujuan menurunkan tingkat kelahiran menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas dengan strategi : 1. Pembinaan dan peningkatan kemandirian KB, 2. Promosi dan Penggerakan Masyarakat.
b.
Penyerasian
kebijakan
pembangunan
dengan
pembangunan
kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan pembangunan
nasional
dan
daerah
yang
berwawasan
kependudukan dengan strategi pengembangan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kebijakan. c. Pemenuhan data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial dengan strategi :
1. Penyediaan analisis data kependudukan yang
bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan, 2. Peningkatan kualitas data dan informasi manajemen pembangunan kependudukan dan KB berbasis TI. d.
Perumusan
kebijakan
dan
pedoman
bagi
penerapan
pengarusutamaan gender dan anak oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian lainnya. e.
Perumusan
kebijakan
dan
pedoman
bagi
penerapan
pengarusutamaan gender dan anak oleh Pemerintah Daerah, khususnya dibidang sosial, politik, hukum, perekonomian, dan pemenuhan hak anak. f. 2.2.
Perumusan kebijakan perlindunagan perempuan dan anak.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPPKB Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPPKB dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun analisis kinerja BPPKB Kota Bontang dapa disampaikan melalui tabel sebagai berikut :
19
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
Tabel 1
20
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
2.3.
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPPKB BPPKB Kota Bontang mempunyai peran dan posisi penting, baik dalam upaya mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Bontang maupun pencapaian tugas dan fungsi BPPKB Kota Bontang. Oleh karena itu, perlu peningkatan kinerja BPPKB sesuai tupoksinya. Berkaitan hal tersebut disusun rumusan kebijakan umum BPPKB 20112016 yang mencakup tujuan, sasaran dan kebijakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan KB untuk mewujudkan masyarakat Bontang yang mandiri. Tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah dicapai BPPKB Kota Bontang itu meliputi : 1. Pelayanan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, . 2. Pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 3. Peningkatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga 4. Dukungan
APBD
dalam
melaksanakan
program-program
pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan KB. 5. Adanya tupoksi yang mengatur secara tekhnis fungsi-fungsi organisasi. 6. Menurunnya angka kelahiran dan kematian di Kota Bontang sebagai bagian dari keberhasilan program KB 7. Adanya database dan statistik awal terkait dengan Perempuan dan Keluarga Berencana 8. Kesadaran masyarakat Kota Bontang mengenai Keluarga Berencana mulai menguat yang diwujudkan dalam beberapa
program yang
dicanangkan secara nasional terutama peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB. 9. Kesadaran mengenai kesetaraan gender dilingkungan dilingkungan masyakarat Bontang . 10. Peningkatan kemandiriran bagi peserta KB di Kota Bontang.
21
A BONTANG K OT
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
BE SSAI BERINTA
Namun peningkatan peran BPPKB tersebut belum diikuti peningkatan kualitas SDM, dan para stakeholder terkait, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: a.
SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah dan kualitas SDM aparatur
dalam tugas-tugas
administrasi perkantoran yang berbasis pada elektronik government (eGov), perencanaan, dan teknis pelaksanaan bidang, yang masih rendah.
Penguatan dan pembinaan stakeholders (SKPD, lembaga masyarakat, dan badan internasional) dalam rangka advokasi dan
sosialisasi
PUG
(Pengarusutamaan
gender),
PKHP
(Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan), KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak), KS (Keluarga Sejahtera), dan KB (Keluarga Berencana), masih sangat rendah
Kurangnya kompetensi teknis tenaga-tenaga faslitator dalam rangka
penyebarluasan
pengetahuan
dan
ketrampilan
penganggaran responsive gender (gender budgeting), PKHP, KPA, KB dan KS. b.
HUBUNGAN KELEMBAGAAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI
Lemahnya sinkronisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi (bidang
PUG,
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera).
Masih rendahnya pemahaman eksekutif maupun legislative tentang PUG dan PP sebagai suatu strategi pembangunan, yang menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang.
Kurangnya penyebarluasan informasi kependudukan dan KB di tingkat masyarakat secara seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan.
22
A BONTANG K OT
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
BE SSAI BERINTA
Lemahnya koordinasi dan sinergitas dengan lintas sektor terkait dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat, untuk mendukung keterpaduan program KB di tingkat pelaksanaan di kab/kota.
c.
MANAJEMEN / PENATALAKSAANAAN
Kebutuhan sarana prasarana perkantoran belum terpenuhi sesuai standar minimal
Belum adanya software system informasi manajemen untuk penatalaksanaan asset, kepegawaian, dan keuangan; untuk mendukung manajemen perkantoran
Rendahnya advokasi dan sosialisasi tentang peningkatan kualitas
hidup
perempuan
dan
kesejahteraan
serta
perlindungan anak. Kurangnya advokasi di level penentu kebijakan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berakibat pada rendahnya alokasi anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana. d. DATA, INFORMASI DAN PUBLIKASI
Belum
tersedianya
statistik
data
terpilah
per
sektor
pembangunan yang lengkap secara kontinyu.
Masih
sedikitnya
program/kegiatan
yang
mendukung
terlaksananya PUG, PKHP, dan KPA pada lintas sector terkait.
Kurangnya upaya2 publikasi informasi, komunikasi, dan edukasi tentang PUG, PKHP, KPA, KB, dan KS bagi lintas stakeholders tingkat kota.
Kurangnya database kasus dari stakeholders untuk digunakan sebagai informasi perumusan kebijakan, penyusunan program/ kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
Belum terbangunnya system informasi data terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak, dalam bentuk website.
23
A BONTANG K OT
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
e.
BE SSAI BERINTA
REGULASI
Regulasi kebijakan tentang penerapan strategi PUG di tingkat kota, belum ada
Tindak lanjut teknis atas peraturan perundang-undangan nasional di level Kota, belum optimal dilakukan
Regulasi kebijakan tentang penerapan strategi Pemberdayaan Perempuan
Terpadu
dan
Peningkatan
Kualitas
Hidup
Perempuan di tingkat kota, belum ada f.
FENOMENA AKTUAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Ada kecenderungan sesama kelompok/lembaga perempuan tidak saling mendukung satu sama lain.
Kasus2 kekerasan lebih banyak dijumpai di kalangan perempuan dan anak.
24
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1.
TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Program keluarga berencana nasional bertujuan mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi, serta memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui upaya peningkatan partisipasi pria dan meningkatkan
derajat kesehatan, pemberdayaan
keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam era desentralisasi, kebijakan pelayanan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan yaitu kebijakan yang bersifat implementatif sehingga dapat dikerjakan oleh badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kota Bontang sebagai upaya prioritas dalam pelaksanaan kewenangan wajib yang tercantum pada 81 wewenang yang telah dilimpahkan.Upaya prioritas ini mencakup pelayanan dasar yang sesuai dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
3.2.
TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA BPPKB Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
25
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
BPPKB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan peyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana. Tujuan umum
penyusunan renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bontang. Memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di Wilayah Kota Bontang dalam upaya mendukung Visi Kota Bontang yaitu “ Mewujudkan Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera ” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran BPPKB. Tahun 2011 – 2016 visii Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA KELUARGA BERKUALITAS, KESETERAAN DAN KEADILAN GENDER MENUJU MASYARAKAT BONTANG YANG BERBUDI LUHUR , MAJU,ADIL DAN SEJAHTERA “ Adapun misi BPPKB : 1.
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. 3.
Mengimplementasikan Kebijakan Program KB Nasional. Peningkatan kemampuan SDM Aparatur dan tenaga program. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan
RENJA BPPKB Kota Bontang Tahun 2015, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BPPKB Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 untuk program dan kegiatan di tahun 2013 adalah sebagai berikut :
26
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
1.
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan : Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Sasaran : 1. Terbentuknya pokja-pokja. 2. Peningkatan sarana prasarana P2TP2A. 3.
Terwujudnya hak-hak anak dan remaja.
4. Menurunnya kasus KDRT di Kota Bontang. 2.
Meningkatkan kemampuan fasilitasi program KB. Tujuan : Peningkatan Kemampuan Fasilitasi Program KB. Sasaran : 1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,55 persen 2. Angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,3 per wanita usia subur. 3. Meningkatnya peserta KB baik pria maupun wanita.
3.
Peningkatan Kemampuan SDM Aparatur dan Tenaga Program Tujuan : Peningkatan kualitas dan capaian program Sasaran : 1. Kompetensi personil yang cakap. 2. Jumlah tenaga fungsional KB dan PP memadai. 3. Sarana mobilitas untuk pelayanan yang mendukung.
3.3.
PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
27
A BONTANG K OT
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
BE SSAI BERINTA
BPPKB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga daerah
yang
melaksanakan
sasaran
pembangunan
pemberdayaan
perempuan dan berencana di Kota Bontang membantu Walikota Bontang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
dituntut mengembangkan dan
meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup BPPKB dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya
kegiatan
Berencana memberikan
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Daerah Kota Bontang adalah sebagai stakeholder agar dukungan
terhadap
pelaksanaan
pembangunan
yang
berwawasan kependudukan dan penyelenggaraan program keluarga berencana daerah. Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2011 – 2016 yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil, dan Sejahtera “ dan sesuai dengan Visi BPPKB Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 yaitu “TERWUJUDNYA KELUARGA BERKUALITAS,KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER MENUJU MASYARAKAT KOTA BONTANG YANG BERBUDI LUHUR,MAJU ADIL DAN SEJAHTERA ”, maka program dan kegiatan yang dirancang BPPKB Kota Bontang tahun 2015 terdiri dari :
Program Penunjang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi
kepemerintahan
daerah
secara
efektif
dan
efisien,
transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perijinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
28
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan i.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
j.
Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l.
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis perkantoran
1. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain: a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional c. Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dimaksudkan untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai dengan kebutuhan peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa: a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kecakapan
dan
keterampilan sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan berupa: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Peningkatan kapasitas Aparatur Jabatan fungsional 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan antara lain: 29
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Renja SKPD e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 5.
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program ini dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami tentang produk-produk yang dihasilkan UPPKS Kota Bontang a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program ini dimaksudkan untuk pembuatan website pemberdayaan perempuan
dan
keluarga
berencana Kota Bontang sehingga
masyarakat dapat mengakses data ter aktual. a.
Pemanfaatan Sistem Jaringan Online
Program Wajib 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program ini dimaksudkan untuk meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak serta menghapus segala kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: a. Pelaksanaan
sosialisasi
yang
terkait
dengan
kesetaraan
Gender,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. b. Pelaksanaan pelatihan, pembinaan dan penilaian GSI c. Peringatan hari anak nasional. d. Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan e. Peringatan hari ibu. f. Peringatan hari Kartini g. Satuan gugus tugas kota layak anak
30
A BONTANG K OT
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
BE SSAI BERINTA
2. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkuat partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan atau swasta dan penyelesaian perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan , dengan kegiatan berupa: a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan b. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) c. Pemetaan potensi Organisasi dan Lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. d. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak. e. Peningkatkatan kapasitas dan Jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. f. Monitoring dan evaluasi pelaporan g. Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender. 3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program ini dimaksudkan untuk terpenuhinya tenaga terampil dalam pencatatan kasus KDRT, meningkatnya kegiatan advokasi perempuan dan perlindungan tenaga kerja perempuan dengan kegiatan berupa; a. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT b. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan c. Sosialisasi dan dan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT d. Fasilitasi dan upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. 4. Program peningkatan dan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan, dengan kegiatan berupa:
31
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
a. Pembinaan Organisasi perempuan b. Pendidikan
dan
pelatihan
peningkatan
peran
serta
dan
keselarasan Gender c. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha d. Workshop peningkatan peran perempuan dalam mengambil keputusan 5. Program Keluarga Berencana Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang program KB dan keluarga sejahtera , meningkatnya KB bagi keluarga miskin dan pemahaman KB dalam keluarga., dengan kegiatan antara lain: a. Pelayanan KIE b. Promosi pelayanan KHIBA c. Penyediaan alat KB dan dan alat kontesepsi bagi keluarga miskin (TKBK) d. Penghargaan kepada pengelola KB teladan e. Harganas tingkat kota f. Sosialisasi KB g. Penyuluhan dan pembinaan PIK-RR h. Pembinaan fasilitasi kegiatan UPPKS i.
Pengendalian kependudukan melalui program KB
6. Program kesehatan reproduksi remaja Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang usia kawin
ideal
dan
meningkatnya
kemampuan
petugas
untuk
menyampaikan KIE PKBR kepada masyarakat., dengan kegiatan antara lain: a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat c. Orientasi petugas KIE KRR d. Kemah bhakti saka kencana 7. Program pelayanan kontasepsi Program ini dimaksudkan untuk meningkatnya pemahaman bagi calon peserta KB dan terlatihnya petugas medis untuk 32
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
pelayanan serta tersedia alat kesehatan dan kontrasepsi adapun kegiatan berupa : a. Pelayanan konseling KB b. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB c. Pelayanan KB medis operasi d. Pelayanan safari KB implant dan IUD e. Pengadaan konterasepsi dan peralatan medis f. Rakor tim penjaga mutu pelayanan KB g. Workshop Pelayanan KB 8. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keperdulian masyarakat terhadap KB serta terwujudnya persepsi yang sama terhadap pemahaman KB dan terciptanya data yang akurat , dengan kegiatan antara lain: a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB b. Koordinasi peningkatan dan pembinaan program keluarga berencana c. Pengelolaan data dan informasi program KB d. Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan alat kesehatan reproduksi e. Pembinaan IMP KB f. Bimbingan teknis pendataan keluarga g. Pengembangan program SIDUGA h. Penyampaian informasi program KB dan PP 9. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalaui kelompok kegiatan di masyarakat Program ini dimaksudkan untuk penyuluhan kesehataan ibu dan anak dan meningkatkan informasi remaja tentang masalah remaja kegiatan tersebut, antara lain: a. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan melalui kelompok kegiatan di masyakat 10. Program pengembangan pusat pelayanan dan informasi dan konseling KRR
33
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
Kegiatan yang dilaksanakan agar meningkatnya pengetahuan remaja tentang PIK dan Progran PKBR sebagai implementasi program tersebut, antara lain: a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR b. Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah. c. Jambore PIK Remaja dan PIK Mahasiswa d. Lomba PIK Remaja dan PIK Mahasiswa 11. Program peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS Kegiatan yang dilaksanakan agar meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS dan termasuk pengetahuan tantang HIV/ AIDS adapun kegiatan di program ini , adalah: a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah. 12. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak adapun kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas kelompok BKB di Bontang adapun kegiatan di program ini , adalah: a. Pengumpuan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 13. Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
diadakannya kegiatan ini adalah guna terlaksananya pelatih tenaga pendamping BKB, BKR dan BKL dan kegiatan di program ini , adalah: a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan. 14. Program pengembangan model operasional BKB-POSYANDU-PADU adalah meningkatkan keterpaduan poktan BKB dengan paud dan posyandu adapun kegiatan dari program ini adalah: a. Pengkajian pengembangan model operasional BKB – posyandu PADU. Adapun rencana kerja BPPKB di tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
34
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
35
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
36
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
37
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
38
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
39
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
40
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2015
A BONTANG K OT
BE SSAI BERINTA
BAB IV P E N U TU P Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra SKPD. Renja tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tahun 2015, dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Bontang, Maret 2014 Plt. Kepala Badan,
Drs. Dobi Rizami, Msi NIP. 196108281987011002
63
Tabel. II.2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kota Bontang SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
Kode
1 1.11.1.11.01.01
Bidang Urusan Pemerintah Daerah
2
Indikator Hasil / Outcome
3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
4
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Target Program / Renstra SKPD s/d tahun Kegiatan Renja 2015 SKPD Tahun Berjalan (2014) Tingkat Realisasi Tingkat Realisasi (%) Capaian Capaian (%)
Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
5
6
7
8
9
10
11
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
41 kendaraan
41 kendaraan
100%
41 kendaraan
41 kendaraan
100%
1.11.1.11.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.11.1.11.01.02
Jumlah tagihan yang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan dibayarkan selama 1 Listrik tahun
1.11.1.11.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya perizinan kendaraan operasional
1.11.1.11.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK yang memadai
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1.11.1.11.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1.11.1.11.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya persediaan komponen listrik/penerangan
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1.11.1.11.01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya alat-alat Kantor
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1.11.1.11.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan informasi
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1.11.1.11.01.16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1.11.1.11.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makan dan minum yang tersedia
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1.11.1.11.01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyamaan persepsi terhadap suatu program administrasi Aparatur
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
41 kendaraan 41 kendaraan
Kode
Bidang Urusan Pemerintah Daerah
1 1.11.1.11.01.19
1.11.1.11.01.02
2 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Indikator Hasil / Outcome
3 Jumlah tenaga kerja non PNS
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
4
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Target Program / Renstra SKPD s/d tahun Kegiatan Renja 2015 SKPD Tahun Berjalan (2014) Tingkat Realisasi Tingkat Realisasi (%) Capaian Capaian (%)
Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
5
6
7
8
9
10
11
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.11.1.11.01.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas/operasional
2 kendaraan roda 4
-
1 kendaraan roda 4
1 kendaraan roda 4
100%
1 kendaraan roda 4
-
100%
1.11.1.11.01.02.23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1.11.1.11.01.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Terpeliharanya peralatan komputer
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
18 orang
15 orang
15 orang
15 orang
100%
15 orang
18 orang
100%
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
1.11.1.11.01.05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.11.1.11.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya SDM Pegawai
1.11.1.11.01.05.11
Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional
Penyamaan persepsi tentang penilaian jafung
1.11.1.11.01.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.11.1.11.01.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.11.1.11.01.06.02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
1.11.1.11.01.06.04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan akhir tahun
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
1.11.1.11.01.06.10
Penyusunan Renja SKPD
Renja BPPKB Tahun 2013
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
1.11.1.11.01.06.11
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
Laporan Keuangan Semesteran
Kode
Bidang Urusan Pemerintah Daerah
1
2
1.11.1.11.01.06.30
Review Renstra SKPD
1.11.1.11.01.10
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
1.11.1.11.01.10.01
Pelaksanaan Pameran Pembangunan
1.11.1.11.01.11
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Indikator Hasil / Outcome
3 Tersusunnya review Renstra BPPKB Kota Bontang
Terpromosinya Pembangunan Kota Bontang untuk Program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
Masyarakat dapat mengakses data dan Informasi terbaru dan teraktual
1.11.1.11.01.11.02
Pengembangan Sistem Jaringan Online
1.11.1.11.01.15
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
1.11.1.11.01.15.03
Jumlah pengurus PKK Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan yang ikut serta dalam Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan pembinaan keluarga yang Perlindungan Anak berkualitas di Tingkat Kelurahan
1.11.1.11.01.15.06
Pelaksanaan Pelatihan, Pembinaan dan Penilaian GSI
1.11.1.11.01.15.08
Peringatan Hari Anak Nasional
1.11.1.11.01.15.09
Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan
1.11.1.11.01.15.10
Peringatan Hari Ibu
1.11.1.11.01.15.11
Peringatan Hari Kartini
Meningkatnya wawasan satgas dan kader GSI
Kegiatan anak-anak terakomodir di tingkat Kota, Pengiriman forum anak ke provinsi dan Nasional Terlaksananya pembinaan BKB,pra lansia dan lansia Jumlah peserta peringatan hari ibu di Kota Bontang Jumlah peserta terselenggaranya hari Kartini di Kota Bontang
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
4
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Target Program / Renstra SKPD s/d tahun Kegiatan Renja 2015 SKPD Tahun Berjalan (2014) Tingkat Realisasi Tingkat Realisasi (%) Capaian Capaian (%)
Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
5
6
7
8
9
10
11
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
100%
1 kali
1 kali
100%
1 website
-
1 website
1 website
100%
1 website
1 website
100%
100%
120 orang
375 orang
375 orang
100%
15 kelurahan
15 kelurahan
100%
3 kecamatan sayang ibu dan 2 rumah sakit sayang ibu dan bayi
3 kecamatan sayang ibu dan 2 rumah sakit sayang ibu dan bayi
100%
3 kecamatan 3 kecamatan sayang sayang ibu ibu dan 2 rumah dan 2 rumah sakit sayang ibu dan sakit sayang bayi ibu dan bayi
100%
3 kecamatan 3 kecamatan sayang ibu dan 2 sayang ibu dan 2 rumah sakit rumah sakit sayang sayang ibu dan ibu dan bayi bayi
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
577 orang
577 orang
100%
-
-
-
100%
-
100%
100%
100%
500 orang
500 orang
100%
100%
-
100%
100%
100%
500 orang
500 orang
100%
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintah Daerah
2
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
3
4
Semua aspek kegiatan di Kota Bontang dapat memperhatikan prinsip Pembangunan menuju Kota Layak anak
Indikator Hasil / Outcome
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Target Program / Renstra SKPD s/d tahun Kegiatan Renja 2015 SKPD Tahun Berjalan (2014) Tingkat Realisasi Tingkat Realisasi (%) Capaian Capaian (%)
Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
5
6
7
8
9
10
11
100%
1 kota layak anak
1 kota layak anak
1 kota layak anak
100%
1 kota layak anak
2 kegiatan
100%
100%
-
50 orang
50 orang
100%
1 kota layak anak
60 orang
100%
1.11.1.11.01.15.12
Satuan Gugus Kota Layak Anak
1.11.1.11.01.16
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
1.11.1.11.01.16.01
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
Terciptanya pemahaman tentang PUG bagi perempuan
1.11.1.11.01.16.02
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Tercapainya sosialisasi KDRT dan pendamping korban KDRT
100%
15 lokasi
1.11.1.11.01.16.03
Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Kerjasama antar organisasi dan Lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak sebanyak 100 Organisasi
100%
-
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
1.11.1.11.01.16.05
Jumlah Lembaga yang mendukung Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender pengarustamaan gender dan Anak dan anak sebanyak 50 Lembaga
100%
-
50 lembaga
50 lembaga
100%
40 SKPD
50 lembaga
100%
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Jumlah yang mengikuti rakor dan pameran pemberdayaan perrempuan dan perlindungan anak tingkat Provinsi
100%
seluruh kabupaten kota se- Kal-Tim
-
-
-
8 orang
12 orang
100%
1.11.1.11.01.16.09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya data pemberdayaan perempuan dan anak
100%
-
1 dokumen
1 dokumen
100%
-
1 dokumen
100%
1.11.1.11.01.16.10
Pemberdayaan Keluarga yang Berbasis Gender
Peningkatan pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender
100%
50 orang
50 orang
50 orang
100%
-
50 orang
100%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
26 kasus + 11 12 lokasi dan kasus rujukan 100 kali dan 200 kali pendampinga pendampinga n kasus KDRT n
100%
16 lokasi dan 16 lokasi dan 400 400 kali kali pendampingan pendampinga n
100%
Kode
Bidang Urusan Pemerintah Daerah
1
2 Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
3
4
Jumlah peserta pelatihan tenaga pendampingan korban KDRT dan anak
Indikator Hasil / Outcome
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Target Program / Renstra SKPD s/d tahun Kegiatan Renja 2015 SKPD Tahun Berjalan (2014) Tingkat Realisasi Tingkat Realisasi (%) Capaian Capaian (%)
Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
5
6
7
8
9
10
11
100%
-
-
-
-
50 orang
50 orang
100%
100%
-
100 orang
100 orang
100%
-
-
-
100%
25 orang
50 orang
50 orang
100%
40 orang
44 SKPD
100%
100%
35 orang
100%
2 kelompok di 1 kelurahan
2 kelompok di 1 kelurahan
100%
100%
1.11.1.11.01.18
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
1.11.1.11.01.18.01
Pembinaan Organisasi Perempuan
1.11.1.11.01.18.02
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender
1.11.1.11.01.18.04
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
1.11.1.11.01.18.09
Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Mengambil Keputusan
Meningkatnya jumlah peran perempuan dalam mengambil keputusan
100%
-
50 orang
50 orang
100%
-
100 orang
1.11.1.11.01.18.10
Peningkatan Kapasitas Anggota DWP
Peningkatan SDM anggota DWP
100%
-
1440 orang
1440 orang
100%
-
-
1.11.1.11.01.18.11
Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang
Meningkatnya SDM pengurus organisasi
100%
-
100%
-
-
1.12.1.11.01.15
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
1.12.1.11.01.15.02
Pelayanan KIE
Meningkatkan pengetahuan dan promosi 4 pilar program KB
100%
350 orang
355 orang
355 orang
100%
300 orang
400 orang
100%
1.12.1.11.01.15.04
Promosi Pelayanan KHIBA
Meningkatnya pengetahuan kader dan ibu mempunyai bayi tentang khiba
100%
150 orang
150 orang
150 orang
100%
130 orang
100 orag
100%
1.12.1.11.01.15.05
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Pembinaaan keluarga Keluarga Miskin (TKBK) berencana
100%
300 akseptor dari keluarga miskin
300 akseptor dari keluarga miskin
100%
Jumlah pembinaan Organisasi perempuan Terselenggaranya kebijakan program/proyek/kegiata n pembangunan yang responsif gender Jumlah kelompok desa prima sebanyak 2 Kelompok
100%
2 kelompok di 2 kelompok di 1 kelurahan 1 kelurahan
37 orgsnisasi 37 organisasi
300 akseptor 300 akseptor 100 akseptor dari dari keluarga dari keluarga keluarga miskin miskin miskin
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
3
4
Penghargaan Kepada Pengelolah KB Teladan
Penerima penghargaan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, IMP, KB Lestari 10 Tahun, KB Lestari 15 tahun, KB Lestari 20 tahun, Keluarga Harmonis Sejahtera, PLKB berprestasi, Pengelola Keluarga Berencana
1.12.1.11.01.15.08
Kode
Bidang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Hasil / Outcome
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Target Program / Renstra SKPD s/d tahun Kegiatan Renja 2015 SKPD Tahun Berjalan (2014) Tingkat Realisasi Tingkat Realisasi (%) Capaian Capaian (%)
Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
5
6
7
8
9
10
11
100%
11 lomba
11 lomba
11 lomba
100%
11 lomba
11 lomba
100%
Harganas tingkat kota
Memasyarakatnya kegiatan Harganas dilingkungan masyaaarakat Kota Bontang
100%
masyrakat kota bontang
100%
masyarakat Kota Bontang
masyarakat Kota Bontang
100%
1.12.1.11.01.15.11
Sosialisasi KB
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
100%
498 kader
500 kader
500 kader
100%
550 orang
200 orang
100%
1.12.1.11.01.15.12
Penyuluhan Pembinaan Pembentukan PIK RR
Meningkatnya kualitas pusat informasi dan konseling remaja
100%
32 PIK
37 PIK
37 PIK
100%
39 PIK
41 PIK
100%
1.12.1.11.01.15.12
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS
Meningkatnya kualitas dan pengetahuan kelompok UPPKS
100%
15 kelompok
76 kelompok 76 kelompok
100%
76 kelompok
76 kelompok
100%
1.12.1.11.01.16
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
1.12.1.11.01.16.01
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
100%
25 orang remaja dan pembina PIK Remaja
25 orang remaja dan pembina PIK Remaja
25 orang remaja dan pembina PIK Remaja
100%
25 orang remaja dan pembina PIK Remaja
25 orang remaja dan pembina PIK Remaja
100%
30 orang PS 30 orang PS 30 orang PS dan 30 dan 30 orang dan 30 orang orang KS KS KS
100%
30 orang PS 30 orang PS dan 30 dan 30 orang orang KS KS
100%
1
1.12.1.11.01.15.06
1.12.1.11.01.16.02
1.12.1.11.01.16.04
2
Meningkatnyapemahama n pengelola dan pembina tentang KRR dan PKBR
Meningkatnya jumlah konseler sebaya dan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat pendidik sebaya PIK remaja Meningkatnya pemahaman dan Kemah Bhakti Saka Kencana pentingnya KRR bagi remaja dan lingkungan
1.12.1.11.01.17
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
1.12.1.11.01.17.01
Pelayanan Konseling KB
1.12.1.11.01.17.02
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
1.12.1.11.01.17.04
Pelayanan KB Medis Operasi
100%
100%
100 orang
masyarakat masyarakat Kota Bontang Kota Bontang
130 orang
130 orang
100%
100 orang
100 orang
100%
Calon peserta KB baru Menurunnya angka kelahiran Terlayaninya calon peserta KB MOP dan MOW
100%
50 orang
100 orang
100 orang
100%
50 orang
15 kelurahan
100%
100%
300 orang
300 orang
300 orang
100%
300 orang
300 orang
100%
100%
35 peserta MOP dan 20 peserta MOW
100 orang
100 orang
100%
100 orang
100 orang
100%
Kode
Bidang Urusan Pemerintah Daerah
1 1.12.1.11.01.17.05
2 Pelayanan Safari KB Implant dan IUD Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis
Indikator Hasil / Outcome
3 Para peserta akseptor IUD dan implant dapat dilayani dengan baik Tersedianya alat dan obat kontrasepsi
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
4
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Target Program / Renstra SKPD s/d tahun Kegiatan Renja 2015 SKPD Tahun Berjalan (2014) Tingkat Realisasi Tingkat Realisasi (%) Capaian Capaian (%)
Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
5
6
7
8
9
10
11
100%
300 orang
300 orang
300 orang
100%
300 orang
300 orang
100%
100%
1 paket
-
-
-
1 paket
1 paket
100%
1.12.1.11.01.17.09
Rakor Tim Penjaga Mutu Pelayanan KB
Tersedianya pelayanan KB yang bermutu
100%
-
55 orang
55 orang
100%
40 orang
50 orang
100%
1.12.1.11.01.17.10
Workshop Pelayanan KB
Penyamaan persepsi tentang pelayanan KB
100%
50 bidan
50 bidan
50 bidan
100%
35 bidan
40 bidan
100%
1.12.1.11.01.18
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
1.12.1.11.01.18.01
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan kelompok UPPKS
100%
15 orang
20 orang
20 orang
100%
35 orang
30 orang
100%
1.12.1.11.01.18.04
Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana
Terevaluasinya Program KB dan tersusunnya rencana bulanan program KB
100%
150 orang
150 orang
150 orang
100%
150 orang
150 orang
100%
1.12.1.11.01.18.05
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
Tersedianya Database KB terpadu
100%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1.12.1.11.01.18.06
Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB Dan Alat Kesehatan Reproduksi
Jumlah peserta KB
100%
150 orang
75 orang
75 orang
100%
50 orang
50 orang
100%
1.12.1.11.01.18.07
Pembinaan IMP KB
Meningkatnya pemahaman arti keluarga kecil berkualitas
100%
485 RT
485 RT
485 RT
100%
485 RT
485 RT
100%
1.12.1.11.01.18.09
Bimbingan Tekhnis Pendataan Keluarga
Tersedianya tenaga pendataan yang berkualitas
100%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1.12.1.11.01.18.10
Pengembangan Program SIDUGA
Tersedianya database keluarga peserta KB
100%
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100%
1 tahun
1 tahun
100%
1.12.1.11.01.18.11
Penyampaian Informasi Program KB dan PP
Meningkatnya pengetahuan dan promosi program KB dan PP
100%
500 orang
450 orang
450 orang
100%
200 orang
450 orang
100%
1.12.1.11.01.19
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU,BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintah Daerah
2
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
3
4
Meningkatnya pengetahuan PUS dan ibu hamil tentang kesehatan ibu bayi dan anak
Indikator Hasil / Outcome
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Target Program / Renstra SKPD s/d tahun Kegiatan Renja 2015 SKPD Tahun Berjalan (2014) Tingkat Realisasi Tingkat Realisasi (%) Capaian Capaian (%)
Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
5
6
7
8
9
10
11
100%
75 orang
150 orang
150 orang
100%
150 orang
150 orang
100%
1.12.1.11.01.19.02
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
1.12.1.11.01.20
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
1.12.1.11.01.20.01
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling Remaja
Terbentuknya PIK remaja
100%
3 PIK
5 PIK
5 PIK
100%
2 PIK
2 PIK
100%
1.12.1.11.01.20.02
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah
Meningkatnya pengetahuan remaja tentang PIK remaja dan Program PKBR
100%
32 PIK
37 PIK
37 PIK
100%
39 PIK
41 PIK
100%
Lomba PIK Remaja se- Kota Bontang
Jumlah PIK Remaja yang mengikuti lomba PIK Remaja/Mahasiswa Tk. Kota
-
-
-
-
-
37 PIK
39 PIK
100%
Jambore PIK Remaja/Mahasiswa
Meningkatnya jumlah anggota PIK Remaja/ Mahasiswa yang mengikuti Jambore PIK Remaja/ Mahasiswa
-
-
-
-
-
100 orang
150 orang
100%
Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV AIDS
100%
100 orang
50 orang
50 orang
100%
50 orang
100 orang
100%
100%
15 kelompok
100%
90 orang
30 kelompok
100%
100%
45 orang
100%
15 orang
15 orang
100%
1.12.1.11.01.21
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS, TERMASUK HIV/AIDS
1.12.1.11.01.21.01
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
1.12.1.11.01.22
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
1.12.1.11.01.22.01
Pengumpulan bahan informasi tentang Pengasuhan Keluarga Balita dapat dan pembinaan dan Tumbuh kembang Anak menggunakan KKA
1.12.1.11.01.23
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
1.12.1.11.01.23.01
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader BKL
15 kelompok 15 kelompok
45 orang
45 orang
Kode
1
1.12.1.11.01.23.02
1.12.1.11.01.24 1.12.1.11.01.24.01
Bidang Urusan Pemerintah Daerah
2 Pelatihan Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK)
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
3
4
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi PPKBK
Indikator Hasil / Outcome
PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB - POSYANDU - PADU Pengkajian pengembangan model operasional BKBTerbinanya Kader BKB Posyandu-PADU
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Target Program / Renstra SKPD s/d tahun Kegiatan Renja 2015 SKPD Tahun Berjalan (2014) Tingkat Realisasi Tingkat Realisasi (%) Capaian Capaian (%)
Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
Target
Realisasi
5
6
7
8
9
10
11
100%
-
15 orang
15 orang
100%
-
-
-
100%
45 orang
120 orang
120 orang
100%
30 orang
30 orang
100%
Tabel II.2.2 Pencapaian Kinerja BPPKB Kota Bontang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang NO. 1 12 12.1 12.2 12.3 12.4 11 11.1 11.2 11.3 11.4
INDIKATOR KINERJA
2 Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak perkeluarga Rasio Akseptor KB Cakupan Peserta KB Aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak 11.5 dari tindakan kekerasan
SPM
IKK
3
4
2,3 65 65% 40% 30% 30% 7% 10% 50%
77,94%
85,43% 14,57% 15,31%
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
2011 5
2012 6
2013 7
2014 8
2011 9
2012 10
Proyeksi 2013 2014 11 12
1,27 77 77% 38%
1,27 77 77% 38%
1,27 78 78% 35%
1,27 78 78% 35%
1,45 77,80 78% 8,82%
1,20 77,94 78% 0,48%
1,20 78 78% 0,47%
1,20 78 78% 0,46%
48,05% 50% 1% 17,02%
48,07% 50% 1% 18%
48,08% 50% 1% 19%
48,09% 50% 1% 19%
68,94% 31,04% 0,04% 17,02%
85,43% 14,57% 0,03% 15,31%
85,75% 15,66% 0,03% 16,37%
85,75% 16,75% 0,02% 17.12%
65%
70%
75%
80%
88%
100%
100%
100%
Catatan Analisis 13
Tabel III.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Bontang SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
Kode
1 1.11.1.11.01.01
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
2
3
4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Bontang
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
5
6
100%
Rp 1.203.281.000
7
Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
8
9
100%
Rp 1.387.169.000
Bontang
1 tahun
14.890.000
Prosentase surat menyurat yang diselesaikan
1 tahun
13.000.000
Jumlah tagihan yang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan dibayarkan selama 1 Listrik tahun
Bontang
1 tahun
33.600.000
Pembayaran telepon, intenet, dan fax
1 tahun
58.297.000
1.11.1.11.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya perizinan kendaraan operasional
Bontang
41 kendaraan
30.850.000
Terselesaikannya jumlah surat-surat kendaraan dinas/operasional sebanyak 41 unit
41 kendaraan
33.935.000
1.11.1.11.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK yang memadai
Bontang
1 tahun
91.054.000
Ketersediaan ATK selama 1 tahun
1 tahun
-
1.11.1.11.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
Bontang
1 tahun
1 tahun
-
1.11.1.11.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya persediaan komponen listrik/penerangan
Bontang
1 tahun
Ketersediaan komponen 9.043.000 instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1 tahun
11.937.000
1.11.1.11.01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya alat-alat Kantor
Bontang
1 tahun
Ketersediaan peralatan dan 75.500.000 perlengkapan kantor selama 1 tahun
1 tahun
150.000.000
1.11.1.11.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan informasi
Bontang
1 tahun
Ketersediaan bahan bacaan 72.160.000 dan peraturan perundangundangan selama 1 tahun
1 tahun
80.000.000
1.11.1.11.01.16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
Bontang
1 tahun
36.311.000
Ketersediaan bahan logistik kantor selama 1 tahun
1 tahun
40.000.000
1.11.1.11.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makan dan minum yang tersedia
Bontang
1 tahun
Ketersediaan makanan dan 154.400.000 minuman rapat/tamu selama 1 tahun
1 tahun
170.000.000
1.11.1.11.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.11.1.11.01.02
Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
Prakiraan Maju 2016 Catatan Penting
Ketersediaan barang 141.863.000 cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Kode
1
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
2
3
4
1.11.1.11.01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyamaan persepsi terhadap suatu program administrasi Aparatur
Bontang
1.11.1.11.01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga kerja non PNS
Bontang
1.11.1.11.01.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
5
6
1 tahun
Ketersediaan jasa tenaga 186.010.000 administrasi/teknis perkantoran selama 1 tahun
1 tahun
180.000.000
638.644.000
Bontang
1 tahun
1.11.1.11.01.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Terpeliharanya peralatan komputer
Bontang
1 tahun
787.000.000
Terpeliharanya kendaraan 605.844.000 dinas/operasional selama 1 tahun
32.800.000
Terpeliharanya komputer selama 1 tahun
1 tahun
750.000.000
1 tahun
37.000.000
147.166.000
Bontang
Meningkatnya SDM Pegawai
9
650.000.000
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Pendidikan dan Pelatihan Formal
8
1 tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.11.1.11.01.05.01
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
1 tahun
Bontang
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
7
Target Capaian kinerja
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 357.600.000 dalam dan ke luar daerah selama 1 tahun
1.11.1.11.01.02.23
1.11.1.11.01.05
Prakiraan Maju 2016 Catatan Penting
410.272.000
Terlaksananya pendidikan 100.000.000 dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan BPPKB
1 paket
210.272.000
18 orang
200.000.000
Bontang
1 paket
1.11.1.11.01.05.11
Meningkatnya pengetahuan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional penilaian jabatan fungsional di lingkungan BPPKB
Bontang
18 orang
1.11.1.11.01.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Bontang
1.11.1.11.01.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Keuangan Semesteran
Bontang
1 dokumen
laporan Capaian Kinerja dan 2.375.000 Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
1 dokumen
13.275.000
1.11.1.11.01.06.02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
Bontang
1 dokumen
Laporan Keuangan 2.375.000 Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 dokumen
-
1 dokumen
Terselesaikannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2.375.000 Realisasi Kinerja SKPD dalam kegiatan 1 tahun
1 dokumen
13.275.000
1.11.1.11.01.06.04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan akhir tahun
Bontang
47.166.000
Terlaksananya penilaian jabatan fungsional PLKB
11.875.000
39.825.000
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
2
3
4
1
Prakiraan Maju 2016 Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
5
6
7
1.11.1.11.01.06.10
Penyusunan Renja SKPD
Renja BPPKB Tahun 2013
Bontang
1 dokumen
Terselesaikannya Laporan Keuangan Semesteran dan 2.375.000 Prognosis Realisasi Anggaran setiap 6 bulan sekali
1.11.1.11.01.06.11
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)
Bontang
1 dokumen
2.375.000
1.11.1.11.01.10
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
1.11.1.11.01.10.01
Pelaksanaan Pameran Pembangunan
1.11.1.11.01.11
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.11.1.11.01.11.02
Pengembangan Sistem Jaringan Online
1.11.1.11.01.15
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
1.11.1.11.01.15.03
Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Pembinaan terhadap Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan pengurus PKK di Tingkat Perlindungan Anak Kelurahan
1.11.1.11.01.15.06
Pelaksanaan Pelatihan, Pembinaan dan Penilaian GSI
Terbinanya Satgas dan Kader GSI dan RSSI
1.11.1.11.01.15.08
Peringatan Hari Anak Nasional
Terselenggaranya peringatan hari anak nasional dan terfasilitasinya kegiatan forum anak
1.11.1.11.01.15.10
Peringatan Hari Ibu
Jumlah peserta rangkaian kegiatan peringatan hari Ibu di Kota Bontang
Bontang
1 kali
Bontang
8
9
1 dokumen
-
Terselesaikannya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen
13.275.000
160.000.000
Partisipasi UPPKS se- Kota 68.450.000 Bontang untuk mengisi stand pameran
1 kali
16.000.000
Bontang Masyarakat dapat mengakses data dan Informasi terbaru dan teraktual
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
68.450.000
Bontang Terpromosinya Pembangunan Kota Bontang untuk Program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
Target Capaian kinerja
1 website
16.000.000
110.000.000
Tersampaikannya data dan informasi secara akurat
1 website
528.720.000
Bontang
Bontang
15 kelurahan
Bontang
3 kecamatan sayang ibu dan 2 rumah sakit sayang ibu dan bayi
Bontang
100%
Bontang
500 orang
160.000.000
Jumlah pengurus PKK yang ikut serta dalam pembinaan 74.085.000 keluarga yang berkualitas di Tingkat Kelurahan
110.000.000
847.600.000
15 kelurahan
165.600.000
Menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, 109.915.000 kecamatan sayang ibu dan rumah sakit sayang ibu dan bayi (RSSIB)
3 kecamatan sayang ibu dan 2 rumah sakit sayang ibu dan bayi
192.000.000
Jumlah peserta yang mengikuti rangkaian 91.830.000 Peringatan Hari Anak Nasional dan terbinanya forum anak di Kota Bontang
100%
120.000.000
500 orang
180.000.000
Papsmear, workshop dan 143.825.000 puncak Hari Ibu di Kota Bontang
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
2
3
1
Prakiraan Maju 2016 Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
4
5
6
7
Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
8
9
1.11.1.11.01.15.11
Peringatan Hari Kartini
Jumlah peserta rangkaian kegiatan peringatan hari Kartini di Kota Bontang
Bontang
500 orang
57.585.000
Seminar dan puncak peringatan Hari Kartini
500 orang
100.000.000
1.11.1.11.01.15.12
Satuan Gugus Kota Layak Anak
Rencana aksi Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak
Bontang
2 kegiatan
51.480.000
Terlaksananya Kota Bontang menjadi Kota Layak Anak
2 kegiatan
90.000.000
1.11.1.11.01.16
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
306.198.000
Bontang
1.11.1.11.01.16.01
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
Meningkatnya pemahaman pemangku kebijakan mengenai pengarusutamaan gender
1.11.1.11.01.16.02
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Pendampingan penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan anak
Bontang
16 lokasi dan 400 kali pendampingan
1.11.1.11.01.16.03
Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Dokumen hasil pendataan organisasi dan lembaga perempuan dan anak dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak
Bontang
1 dokumen
1.11.1.11.01.16.05
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Jumlah Focal Point PUG dan Anak di Kota Bontang
Bontang
50 lembaga
Bontang
60 orang
613.400.000
Pelaksanaan workshop tentang kesetaraan dan 32.475.000 keadilan gender (KKG) di Eksekutif Legislatif dan unsur Muspida
Persentase kasus kekerasan 16 lokasi dan 400 kali 119.480.000 dalam rumah tangga (KDRT) pendampingan dan anak yang terselesaikan
Pendataan potensi 8.993.000 organisasi dan lembaga masyarakat Kota Bontang
40.130.000
Jumlah Lembaga yang mendukung pengarustamaan gender dan anak sebanyak 50 Lembaga
Bontang
12 orang
Jumlah yang mengikuti rakor dan pameran 61.125.000 pemberdayaan perrempuan dan perlindungan anak tingkat Provinsi Tersedianya data 6.015.000 pemberdayaan perempuan dan anak
1.11.1.11.01.16.06
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Rakor Pemberdayaan Perempuan tingkat provinsi
1.11.1.11.01.16.09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen pemberdayaan permepuan dan anak
Bontang
1 dokumen
1.11.1.11.01.16.10
Pemberdayaan Keluarga yang Berbasis Gender
Meningkatnya pemahaman peserta dari organisasi dan lembaga masyarakat
Bontang
50 orang
1.11.1.11.01.17
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
Bontang
60 orang
37.980.000
78.425.000
Jumlah peserta Dasa Wisma yang ikut pelatihan gender
60.000.000
218.400.000
1 dokumen
65.000.000
50 lembaga
60.000.000
12 orang
120.000.000
1 dokumen
25.000.000
50 orang
65.000.000
70.000.000
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
2
3
1
Meningkatnya jumlah tenaga terlatih pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
4
5
6
Bontang
50 orang
Perwali tentang perempuan dan anak korban kekerasan
1.11.1.11.01.17.02
Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
1.11.1.11.01.17.08
Terbitnya perwali Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak tentang perempuan dan Terhadap Tindak Kekerasan anak korban kekerasan
Bontang
1.11.1.11.01.18
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
Bontang
1.11.1.11.01.18.01
Pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah pembinaan Organisasi perempuan
1.11.1.11.01.18.02
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender
Meningkatnya pemahaman pejabat struktural di Kota Bontang tentang PPRG
Bontang
44 SKPD
1.11.1.11.01.18.04
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
Meningkatnya pendapatan kelompok desa/ kelurahan prima
Bontang
2 kelompok di 1 kelurahan
1.11.1.11.01.18.09
Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Mengambil Keputusan
Meningkatnya jumlah peran perempuan dalam mengambil keputusan dalam pembangunan
Bontang
100 orang
1.12.1.11.01.15
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
1.12.1.11.01.15.02
1.12.1.11.01.15.04
Bontang
Prakiraan Maju 2016 Catatan Penting
7
Jumlah peserta pelatihan 48.195.000 tenaga pendampingan korban KDRT dan anak
30.230.000
SKPD terkait yang menangani tentang perlindungan perempuan dan anak
Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
8
9
50 orang
Perwali tentang perempuan dan anak korban kekerasan
172.580.000
100 orang
39.225.000
Pembinaan anggota organisasi perempuan
Jumlah kelompok desa prima sebanyak 2 Kelompok
Peran perempuan sebagai 37.580.000 pihak pengambil keputusan dalam pembangunan
Jumlah pembinaan Organisasi perempuan
124.000.000
44 SKPD
90.000.000
2 kelompok di 1 kelurahan
135.000.000
100 orang
60.000.000
807.991.000
Bontang
Pelayanan KIE
Meningkatkan pengetahuan dan promosi 4 pilar program KB dan peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak
Bontang
400 orang
Promosi Pelayanan KHIBA
Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) yang mendapatkan Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup, Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA)
Bontang
100 orag
1.385.112.000
Penyampaian Informasi Program KB bagi Psangan Usia Subur (PUS) lewat siaran adio (radio saka 176.110.000 kencana), melalui mupen di Kelurahan dan Kecamatan seKota Bontang; Lomba RAP bagi remaja dan Pemuda
42.295.000
-
409.000.000
Kebijakan program/ proyek/ kegiatan 47.925.000 pembangunan yang responsif gender 47.850.000
70.000.000
Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) bagi Wanita Usia Subur (WUS)
400 orang
200.000.000
100 orag
64.812.000
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
2
3
1
1.12.1.11.01.15.05
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan
Terwujudnya Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi pemahaman dan Keluarga Miskin (TKBK) pelayanan bagi keluarga miskin
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
4
5
6
Bontang
300 akseptor dari keluarga miskin
Penghargaan Kepada Pengelolah KB Teladan
Penerima penghargaan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, IMP, KB Lestari 10 Tahun, KB Lestari 15 tahun, KB Lestari 20 tahun, Keluarga Harmonis Sejahtera, PLKB berprestasi, Pengelola Keluarga Berencana
1.12.1.11.01.15.08
Harganas tingkat kota
Jumlah peserta hadir pada peringatan Harganas
Bontang
masyarakat Kota Bontang
1.12.1.11.01.15.11
Sosialisasi KB
Meningkatkan pengetahuan tentang program KB dan PP
Bontang
200 orang
1.12.1.11.01.15.12
Penyuluhan Pembinaan Pembentukan PIK RR
Meningkatnya kualitas pusat informasi dan konseling remaja
Bontang
1170 orang
1.12.1.11.01.15.06
Meningkatnya kualitas dan pengetahuan kelompok UPPKS
1.12.1.11.01.15.12
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS
1.12.1.11.01.16
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
1.12.1.11.01.16.01
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
1.12.1.11.01.16.02
Meningkatnya jumlah konseler sebaya dan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat pendidik sebaya PIK Remaja
Bontang
Bontang
11 lomba
76 kelompok
26.431.000
Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
7
8
9
Keluarga miskin yang paham tentang program KB
300 akseptor dari keluarga miskin
100.000.000
11 lomba
178.200.000
masyarakat Kota Bontang
213.600.000
200 orang
150.000.000
1200 orang
104.500.000
76 kelompok
374.000.000
Meningkatnya motivasi institusi KB yang berkualitas 111.975.000 dalam menjalankan program KB
Rangkaian kegiatan utama dan Hari Keluarga adalah 120.955.000 jalan sehat yang akan mengundang 500 keluarga di Kota Bontang 130.000.000
Menekan angka kelahiran
Anggota PIK Remaja yang 66.400.000 mendapatkan penyuluhan dan pembinaan Keompok/ kader UPPKS dapat mengikuti gelar dagang tingkat kota, 133.825.000 provinsi dan pusat, terselenggaranya rapat koordinasi AKU setiap bulannya 292.610.000
Bontang
Meningkatnya pemahaman pengelola dan pembina tentang KRR dan GENRE
Prakiraan Maju 2016 Catatan Penting
393.730.000
Bontang
25 orang remaja dan pembina PIK Remaja
Pembina dan Pengelola PIK 157.010.000 Remaja yang mengikuti Pemantapan Program PKBR
25 orang remaja dan pembina PIK Remaja
216.000.000
Bontang
30 orang PS dan 30 orang KS
PIK Remaja yang mengikuti Pelatihan Pendidik Sebaya 82.270.000 (PS) dan PS yang telah mengikuti Konselor Sebaya (KS)
30 orang PS dan 30 orang KS
122.530.000
Kode
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
2
3
1
1.12.1.11.01.16.04
Kemah Bhakti Saka Kencana
1.12.1.11.01.17
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
Meningkatnya kemampuan remaja dan orang tua dalam menyampaikan KIE KRR
1.12.1.11.01.17.01
Pelayanan Konseling KB
Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi/ penyuluhan tentang macam-macam dan keunggulan alat kontrasepsi terutama alat kontrasepsi MKJP (metode Kontrasepsi Jangka Panjang)
1.12.1.11.01.17.02
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Meningkatnya peserta KB Aktif dan KB Baru
Prakiraan Maju 2016 Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
4
5
6
Bontang
100 orang
Bontang
-
Bontang
15 kelurahan
Bontang
300 orang
7
Kegiatan perkemahan yang 53.330.000 diikuti oleh peserta dari Saka Kencana 397.362.000
Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
8
9
100 orang
-
66.095.000 Calon Peserta KB Baru
55.200.000
671.600.000
15 kelurahan
92.400.000
Penurunan angka kelahiran 26.900.000 bayi karena penjarangan kehamilan
300 orang
75.000.000
100 orang
109.200.000
1.12.1.11.01.17.04
Pelayanan KB Medis Operasi
Meningkatnya akseptor Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP)
Bontang
100 orang
Jumlah kelahiran bayi yang beresiko kematian ibu di Kota Bontang dan meningkatkan peran serta pria dalam ber- KB, 80.600.000 berkurangnya jumlah kematian ibu karena resiko melahirkan yang terlalu sering dan meningkatkan partisipasi pria dalam berKB
1.12.1.11.01.17.05
Pelayanan Safari KB Implant dan IUD
Meningkatnya peserta KB IUD / Spiral dan Implant di Kota Bontang
Bontang
300 orang
23.380.000
Peserta IUD dan Implant di Kota Bontang
300 orang
60.000.000
1.12.1.11.01.17.07
Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis
Meningkatnya pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat
Bontang
1 paket
89.650.000
Tersedianya alat dan obat kontrasepsi
1 paket
110.000.000
1.12.1.11.01.17.09
Rakor Tim Penjaga Mutu Pelayanan KB
Meningkatnya pengetahuan Dokter dan Bidan tentang penjaga mutu pelayanan KB
Bontang
40 orang
40.650.000 Bidan, Perawat, Dokter
50 orang
75.000.000
1.12.1.11.01.17.10
Workshop Pelayanan KB
Meningkatnya kualitas tenaga pelayan KB
Bontang
40 orang
70.087.000 Dokter dan Bidan
40 orang
150.000.000
1.12.1.11.01.18
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
Bontang
1.279.681.000
1.516.200.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan
1
2
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
3
Prakiraan Maju 2016 Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif 6
4
5
Bontang
30 orang
7
1.12.1.11.01.18.01
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan program KB
1.12.1.11.01.18.04
Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana
Meningkatnya pemahaman pentingnya program KB di masyarakat
Bontang
75 orang
1.12.1.11.01.18.05
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
Tersedianya Database KB terpadu
Bontang
1 tahun
1.12.1.11.01.18.06
Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB Dan Alat Kesehatan Reproduksi
Meningkatnya peserta KB Pria
Bontang
1.12.1.11.01.18.07
Pembinaan IMP KB
Meningkatnya kinerja kader PPKBK dan Sub PPKBK
1.12.1.11.01.18.09
Bimbingan Tekhnis Pendataan Keluarga
1.12.1.11.01.18.11
Penyampaian Informasi Program KB dan PP
1.12.1.11.01.19
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU,BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT
1.12.1.11.01.19.02
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
1.12.1.11.01.20
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
1.12.1.11.01.20.01
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling Remaja
Terbentuknya PIK remaja
Bontang
2 PIK
7.520.000
1.12.1.11.01.20.02
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah
Meningkatnya pengetahuan remaja tentang PIK remaja dan Program GENRE
Bontang
41 PIK
Peserta yang ,mengikuti 5.325.000 fasilitasi forum pelayanan KRR
Kelompok masyarakat peduli KB
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
8
9
30 orang
209.000.000
100 orang
127.200.000
Terupdatenya data peserta 68.150.000 KB dan tahapan keluarga sejahtera
1 tahun
80.000.000
50 orang
63.900.000
50 orang
84.000.000
Bontang
505 orang
702.850.000
505 orang
746.000.000
Tersedianya tenaga pendataan yang profesional
Bontang
1 tahun
70.825.000
1 tahun
70.000.000
Meningkatnya pengetahuan bagi PUS dan WUS
Bontang
450 orang
450 orang
200.000.000
Bontang
Peserta rapat koordinasi 220.800.000 yang berkaitan dengan program KB
Peserta KB Pria
Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK se- Kota Bontang
Meningkatkan keterampilan SDM di bidang pendataan
109.470.000 WUS dan PUS
49.345.000
Bontang
Meningkatnya pengetahuan PUS dan ibu hamil tentang kesehatan ibu bayi dan anak
43.686.000
Target Capaian kinerja
150 orang
49.345.000
66.000.000
PUS dan ibu hamil yang telah mengikuti penyuluhan tentang kesehatan ibu, bayi dan anak
150 orang
284.090.000
Bontang
66.000.000
468.000.000
PIK R yang didirikan disekolah dan luar sekolah
2 PIK
25.000.000
41 PIK
20.000.000
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan
2
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Lokasi
3
4
1.12.1.11.01.20.03
Jambore PIK Remaja/Mahasiswa
Meningkatnya jumlah anggota PIK Remaja/ Mahasiswa yang mengikuti Jambore PIK Remaja/ Mahasiswa
1.12.1.11.01.20.04
Lomba PIK Remaja se- Kota Bontang
Meningkatnya prestasi kelompok PIK remaja/ mahasiswa
1.12.1.11.01.21
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS, TERMASUK HIV/AIDS
1.12.1.11.01.21.01
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
1.12.1.11.01.22
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
1.12.1.11.01.22.01
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Meningkatnya kualitas Pengasuhan dan Pembinaan dan Tumbuh Kembang kelompok BKB Anak
Bontang
1.12.1.11.01.23
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
Bontang
1.12.1.11.01.23.01
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
1.12.1.11.01.24
PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB - POSYANDU - PADU
Bontang
1.12.1.11.01.24.01
Pengkajian pengembangan model operasional BKBTerbinanya Kader BKB Posyandu-PADU
Bontang
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
5
6
Bontang
150 orang
Bontang
39 PIK
Bontang
100 orang
TOTAL
Bontang
Anggota PIK remaja/ mahasiswa yang mengikuti 189.220.000 jambore PIK remaja/ mahasiswa
82.025.000
Anggota PIK remaja/ mahasiswa yang mengikuti lomba PIK remaja/ mahasiswa
Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif
8
9
150 orang
288.000.000
39 PIK
135.000.000
16.710.000
25.000.000 Peserta penyuluhan penanggulangan narkoba dan penyakit menular seksual (PMS)
100 orang
75.932.000
Bontang
Meningkatnya pengetahuan kader kelompok BKR
7
Target Capaian kinerja
16.710.000
Bontang Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV AIDS
Prakiraan Maju 2016 Catatan Penting
30 kelompok
120.000.000
Tersedianya APE kelompok BKB, Kartu KKA, 75.932.000 terlaksananya pelatihan pengisian KKA untuk kader BKB
30 kelompok
72.480.000
15 kelurahan
72.480.000
31.440.000
Rp 6.478.980.000
120.000.000
100.000.000
Terlaksananya pelatihan BKL bagi kader di kelurahan
15 kelurahan
31.440.000 30 orang
25.000.000
100.000.000
75.000.000 30 orang
30 orang
75.000.000
Rp 9.654.908.000