BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Kinerja Kode
Urusan Bidang
1
2 NON URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
Hasil Kegiatan Target 4
00 00 00
00 00
01
00 00
00 00
01 01
001 002
00
00
01
006
00
00
01
008
00
00
01
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
00 00
00 00
01 01
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
00
00
01
18 Ruang
00
00
01
00 00
00 00
01 01
00
00
01
012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasin Listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kelengkapan Komputer dan Sarana Kantor 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Gas Elpiji 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan Peraturan Perundangan 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman
00
00
01
00
00
01
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
00
00
01
023 Penataan arsip kantor
Tolok Ukur 5
Target 6
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 3.145.198.000 3.145.198.000 1.369.789.000
8 8.909.773.700 8.909.773.700 1.506.820.000
Jumlah Benda-benda Pos Sarana Telepon, Listrik, dan Air
12 Bulan 12 Bulan
Terpenuhinya surat menyurat Terpenuhinya Telepon, Listrik, dan Air
12 Bulan 12 Bulan
2.445.000 121.600.000
2.690.000 133.760.000
Jumlah Pajak Kendaraan
105 Buah
18.000.000
19.800.000
Jumlah Kebersihan Kantor
12 Bulan
Terpenuhinya kelengkapan kendaraan 105 Buah bermotor roda 4 dan 2 Terpenuhinya Kebersihan Kantor 12 Bulan
24.152.000
26.568.000
Jumlah Perbaikan Peralatan Mesin Ketik, VC, dan Korden Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Barang-Barang Cetakan
3 Unit
2.500.000
2.750.000
12 Bulan 12 Bulan
14.000.000 12.809.000
15.400.000 14.090.000
18 Ruang
4.155.000
4.571.000
10.750.000
11.875.000
12 Buah 12 Buku
2.000.000 3.760.000
2.200.000 4.136.000
Jumlah Informasi Data dan Rekor Luar Daerah Jumlah Informasi dan Rapat Koordinasi dalam Daerah Jumlah Honor Pegawai Honorer, Petugas Keamanan Kantor, dan 1 orang Pengemudi Jumlah File yang Diarsipkan
3 Unit
12 Bulan
Tersedianya Mesin Ketik, VC, dan Korden dalam Kondisi Baik Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Tersedianya Sarana Administrasi Surat Menyurat Jumlah Ruangan yang mendapat Penerangan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Gas Elpiji Tersedianya Buku Bacaan dan Bahan Informasi Tersedianya Makanan dan Minuman
12 Bulan
37.000.000
40.700.000
12 Bulan
Informasi Data dan Rapat Koordinasi
12 Bulan
55.000.000
60.500.000
12 Bulan
Informasi Data dan Rapat Koordinasi dalam Daerah Terciptanya Keamanan Kantor dan Kelancaraan Mobilitas Kantor
12 Bulan
10.000.000
11.000.000
12 Bulan
1.049.000.000
1.153.900.000
Jumlah File yang Diagendakan dan Ditata
12 Bulan
2.618.000
2.880.000
12 Bulan 12 Bulan
3 Jenis 12 Bulan 12 Buku
12 Bulan
12 Bulan
Halaman 73
3 Jenis
Indikator Kinerja Kode
Urusan Bidang
00
00
1 02
00
00
02
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 003 Pembangunan Gedung Kantor
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00 00
00 00
02 02
00
00
00
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5
Target 4
Jumlah Gedung yang dibangun
1 Paket 2 Jenis
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 010 Pengadaan Mebeleur
Jumlah Taplak Meja Rapat dan Sarung Kursi Rapat, TV Jumlah Inventaris Laptop Jumlah Pengadaan Mebeleur
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Jenis
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
02
00
00
02
00
00
02
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah Suku Cadang dan Bahan 7 Buah Pelumas Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Jumlah Inventaris yang Dirawat 2 Jenis
00
00
02
00
00
02
033 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00
00
02
045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik Jumlah Penambahan Daya Listrik
00
00
02
00
00
02
00
00
03
00
00
03
006 Penyusunan Data Kepegawaian
Jumlah Dokumen Kepegawaian
12 Bulan
00
00
03
007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
Jumlah Penilaian Angka
12 Bulan
Target 6
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 1.455.164.000
8 7.050.680.600
0
6.000.000.000
2 Jenis
11.025.000
12.127.500
Terbangunnya Gedung Kantor yang baru Tersedianya Taplak Meja Rapat dan Sarung Kursi Rapat, TV Tersedianya Laptop Tersedianya Almari dan Kursi Rapat
1 Lokasi
2 Buah 1 Jenis
30.950.000 27.750.000
34.045.000 30.525.000
Terpeliharanya dan Terawatnya Gedung Kantor Terpeliharanya dan Terawatnya Kendaraan Roda 4 dan Roda 2
1 Jenis
100.000.000
110.000.000
7 Buah
95.500.000
105.050.000
Terpeliharanya dan Terawatnya Perlengkapan Gedung Kantor Terawatnya Sarana Telepon, AC, Listrik dan Komputer, dll Terawatnya Mebel secara Rutin dan Berkala Terawatnya Taman Kantor
2 Jenis
7.500.000
8.250.000
6 Jenis
12.750.000
14.025.000
2 Jenis
1.000.000
1.100.000
1 Jenis
4.250.000
4.675.000
1 Paket
603.500.000
663.850.000
1 Paket
Terawatnya Gedung Pertemuan, Kantor, Selter P2TP2A Jumlah Daya Listrik
1 Paket
40.000.000
44.000.000
066 Update Website
12 Bulan
Terlaksana Update Data Website SKPD 12 Bulan
20.939.000
23.033.100
82
1 Paket
Tersusunnya Dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor
500.000.000
0
50.524.000
55.578.000
2 Laporan
16.007.000
17.608.000
44 Orang
9.255.000
10.181.000
2 Bibit 1 Jenis
Jumlah Perawatan Alat Kantor dan Rumah Tangga Jumlah Inventaris Mebel yang Mendapat Perawatan Jumlah Tanaman yang dirawat
6 Jenis
Jumlah Gedung yang Direhabilitasi
1 Paket
Jumlah Data SKPD yang diupdate pada Website SKPD Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Jumlah DED Pembangunan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
2 Jenis 1 Jenis
Tersusunnya Laporan Kepegawaian Bulanan, Tribulan Terlaksanya Penilaian Angka Kredit
Halaman 74
1 Paket
Indikator Kinerja Kode
Urusan Bidang
00
00
1 05
00
00
05
00
00
05
00
00
06
00
00
06
00
00
06
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
00
00
06
00
00
00 00
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan 006 Bimbingan Teknis /Kursus Jumlah Kursus-Kursus Singkat singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5
Target 4
Target 6
132 Orang Terwujudnya Kemampuan dan Budaya 132 Orang Kerja yang Profesional 12 Bulan Terlaksananya Kursus-Kursus Singkat 12 Bulan
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 145.760.000
8 160.336.000
60.380.000
66.418.000
12.500.000
13.750.000
123.961.000
136.359.100
13 Buku
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD dan Laporan Evaluasi Program Bulanan
13 Dokumen
24.342.000
26.777.000
Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Rencana Kerja
2 Buku
4.437.000
4.881.000
1 Buku
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Buku
3.215.000
3.536.500
1 Buku
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja
3.880.000
4.268.000
006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan
4 Buku
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan
34.220.000
37.642.000
06
011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
Jumlah Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah
12 Bulan
Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah
12 Dokumen
43.867.000
48.254.600
00
06
012 Penyusunan Profil
Jumlah Dokumen Profil SKPD
1 Buku
Jumlah Buku Profil SKPD
5.000.000
5.500.000
00
06
020 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD 2 Buku
1 Dokumen 2 Dokumen
5.000.000
5.500.000
199.270.000
219.198.000
01 01
11
01
11
15
Jumlah Buku Perencanaan SKPD yang tersusun
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
Halaman 75
1 Dokumen 4 Dokumen
Indikator Kinerja Kode
Urusan Bidang
01
11
1 15
01
11
16
01
11
16
01
11
16
011 Rapat Koordinasi Anggota Focal Point
01
11
16
013 Penguatan Kelembagaan Forum Anak
01
11
16
016 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
01
11
16
018 Penyusunan Data Gender dan Anak
01
11
16
01
11
16
01
11
16
01
11
16
01
11
17
01
11
17
01
11
18
01
11
18
020 Rapat Koordinasi Pokja Pengarusutamaan Gender 021 Implementasi Perencanaan Penganggaran Jumlah Fasilitasi PPRG Responsif Gender (PPRG) 024 Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak Jumlah Peserta yang memahami Pengembangan Kabupaten Layak Anak 26 Peningkatan Pengarusutamaan Hak Anak Jumlah peserta yang memahami tentang perlindungan anak PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 006 Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Jumlah Petugas yang memahi KDRT Pencatatan dan Pelaporan PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 010 Peningkatan Kapasitas Anggota Kaukus Jumlah Pertemuan yang Perempuan Politik Indonesia diselenggarakan
09
2 Advokasi Komisi Perlindungan Anak
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Jumlah peserta yang mengetahui tentang perlindungan anak
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur 4 5 150 Orang Meningkatnya kebijakan tentang perlindungan anak
Target 6
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 99.635.000
8 109.599.000
1.164.046.000
1.280.454.600
23 Buah
34.700.000
38.170.000
Jumlah masukan/pemikiran untuk peningkatan PUG Jumlah Fasilitasi Kegiatan Forum 150 Orang Jumlah Peserta Kegiatan dan Sarana Anak Komunikasi Forum Anak Peningkatan Pelayanan Perlindungan 250 Orang Jumlah Peserta Tim P2TP2A yang Perempuan dan Anak dari Tindak meningkat pengetahuannya dan Kekerasan bagi P2TP2A ketrampilan
1 Dokumen 1 Dokumen 250 Orang
10.000.000
11.000.000
54.575.000
60.033.000
210.000.000
231.000.000
Tertatanya Data Bidang Pemberdayaan Perempuan Jumlah Rakor Anggota Pokja PUG
1 Dokumen 1 Dokumen 63 SKPD
21.000.000
23.100.000
12.000.000
13.200.000
30.000.000
33.000.300
183.725.000
202.098.000
26.023.000
28.626.000
41.830.000
46.014.000
20.915.000
23.007.000
246.280.000
270.908.000
20.000.000
22.000.000
Jumlah Pengadaan Materi KIE KKG
23 Buah
Jumlah Rakor Anggota Focal Point
45 Orang
1 Buku 45 Orang 63 SKPD
Jumlah Informasi tentang KKG yang diketahui Masyarakat
Tersedianya Data base bidang Pemberdayaan Perempuan Jumlah masukan/pemikiran untuk peningkatan PUG Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG
2 Dokumen
200 Orang Terwujudnya Program Keserasian Kebijakan Kabupaten Layak Anak
14 Desa
250 Orang Meningkatnya pengertian tentang perlindungan anak
250 Orang
25 Orang
1 Keg
Peningkatan Pencatatan dan Pelaporan 300 KDRT secara tertib Laporan
Jumlah perempuan yang memahami pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan
Halaman 76
41 Orang
Indikator Kinerja Kode
Urusan Bidang
Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target 2 4 5 6 012 Advokasi Hari Tanpa Kekerasan 100 Orang Jumlah masyarakat yang meningkat 100 Orang pemahamannya tentang penghapusan KDRT 13 Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan 1 Keg Jumlah Perempuan yang mendapatkan 150 Orang Manajemen Usaha Kecil Perempuan Bimbingan Manajemen
01
11
1 18
01
11
18
01
11
18
14
01
12
01 01
12 12
15 15
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PROGRAM KELUARGA BERENCANA 002 Pelayanan KIE
01
12
15
005 Pembinaan KB
01
12
15
015 Pembinaan Kelompok PRIO UTOMO
01
12
15
020 Rapat Kerja Daerah Program KB, KS dan PP
01
12
15
025 DAK Bidang Keluarga Berencana
01
12
15
026 Penyelenggaraan KB Keliling
01
12
15
30
Penguatan Kapasitas Perempuan
Penguatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Jumlah simpatisan masyarakat mengenai penghapusan KDRT
Jumlah peserta pelaksanaan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
450 Orang meningkatnya pemahaman peran serta 450 Orang perempuan dalam pembangunan
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 18.500.000
8 20.350.000
24.640.000
27.104.000
60.000.000
66.000.000
Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru 100 % Jumlah Materi dan Kegiatan KIE terhadap PPM Jumlah Pembinaan KB bagi Pengelola 120 Orang Terpenuhinya Peserta KB Baru secara Program KB maksimal Jumlah Pembinaan Kelompok Prio 25 Kec Jumlah Kelompok Prio Utomo yang Utomo meningkat pengetahuannya tentang Program KB Jumlah evaluasi Perencanaan dan 1587 Jumlah Peserta Rapat Kerja yang Pengkoordinasian kegiatan Orang mengetahui pencapaian target KB, KS, Pencapaian Target Program KB, KS, dan PP dan PP serta terwujudnya komitmen Program KB, KS, dan PP Jumlah pengadaan Sarana dan 25 Lokasi Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB Prasarana Pelayanan KB berupa Gedung Balai Penyuluhan KB
4 Jenis
5.259.736.000 87.000.000
3.897.450.000 95.700.000
100 %
17.040.000
18.744.000
5 Kelompok
120.100.000
132.110.000
1587 Orang
175.500.000
193.050.000
25 Kec
1.174.128.000
1.291.541.000
Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB
20000 Orang 140000 Orang
30.000.000
33.000.000
45.600.000
50.160.000
20000 Orang Jumlah kegiatan untuk meningkatkan 25 Kec partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera berkualitas
Jumlah Pencapaian PPM Peserta KB Baru Jumlah peningkatan kesertaan ber KB
Halaman 77
Indikator Kinerja Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 2 3 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK) Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan Bantuan Operasional KB
01
12
1 15
31
01
12
15
32
01
12
15
01
12
15
01 01
12 12
16 16
01
12
16
01 01
12 12
17 17
Penguatan Koalisi Kependudukan dan Forum Jumlah kegiatan Kualisi Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Kependudukan dan Forum Antar dan Kependudukan (Fapsedu) Umat Beragama Pedulu Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) 33 Penguatan Kegiatan KB Kesatuan Bhayangkara, Jumlah kegiatan KB Kes TNI Manunggal, dan Kesatuan Gerak PKK Bhayangkara, TNI Manunggal, Kesatuan Gerak PKK 34 Pengembangan Kreatifitas Generasi Berencana Jumlah Pengembangan Kreatifitas dan Kependudukan Genre bagi Kelompok PIK R/M dan masyarakat PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 006 Orientasi KRR bagi konselor sebaya dan Jumlah Orientasi KRR (bagi konselor organisasi pemuda dan siswa sekolah sebaya, organisasi pemuda dan siswa sekolah) 009 Operasional BP4 Jumlah BP4 yang mendapat bantuan operasional PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 001 Pelayanan konseling KB Jumlah Konseling bagi Peserta KB
01
12
17
002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
01
12
17
01
12
01
01
Target 4 25 Lokasi
2 Keg
3 Keg
4 Keg
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terpenuhinya Operasional Balai 25 Kec Penyuluh KB Kecamatan dalam Pelaksanaan Program KKBPK di Lini Lapangan Jumlah Fasilitasi Kualisi Kependudukan 2 Kali dan Forum Antar Umat Beragama Pedulu Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) Jumlah perolehan dalam pelayanan KB 10 % Baru, KB aktif dan Jangkauan Pelayanan Penyuluhan Jumlah terbaik/ teladan I s/d III tingkat 100 % Kabupaten Wonogiri
Pagu Indikatif Tahun 2017 7 858.300.000
Prakiraan Maju Tahun 2018 8 0
45.500.000
50.050.000
34.500.000
37.950.000
42.200.000
46.420.000
181.320.000 72.875.000
189.128.000 75.000.000
21 Kali
Jumlah peserta yang memahami Kesehatan Reproduksi
1667 Orang
25 Kec
Meningkatnya usia kawin calon pengantin
>20 Tahun
17.785.000
19.564.000
100 Orang Jumlah Pelayanan Konseling KB
100 Orang
139.000.000 5.000.000
152.900.000 5.500.000
Jumlah Peserta KB Baru Medis 200 Orang Jumlah peningkatan Peserta KB Baru Operasi yang mendapatkan fasilitasi Mantap melalui Medis Operasi
200 Orang
12.000.000
13.200.000
004 Pelayanan KB medis operasi
Jumlah Pemasangan Kontrasepsi KB
15 Orang
15 Orang
15.000.000
16.500.000
17
011 Operasional Petugas RR Klinik KB
Jumlah petugas RR Klinik KB yang mendapatkan operasional
46 Orang
46 Orang
37.500.000
41.250.000
12
18
7.819.596.000
11.349.651.400
12
18
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 006 Pelatihan ketrampilan usaha kelompok UPPKS
16.870.000
18.557.000
Jumlah Kelompok UPPKS yang meningkat Ketrampilannya
Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Jumlah petugas RR Klinik KB yang meningkat kinerjanya
75 Jumlah Kelompok UPPKS yang Kelompok meningkat usaha ekonomi produktifnya
Halaman 78
75 Kelompok
Indikator Kinerja Kode
Urusan Bidang 2 009 Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Jumlah Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS
Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur 4 5 50 Jumlah Kelompok UPPKS meningkat Kelompok kemampuan dan ketrampilan kader melaksanakan kegiatan di tingkat kelompok dan menjadi percontohan kelompok di wilayah sekitarnya
01
12
1 18
01
12
18
010 Gelar Potensi Daerah
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan 25 Jumlah Kelompok UPPKS yang pamerag/ gelar Potensi Daerah hasil Kelompok mengenalkan hasil produksinya pada Produksi Kelompok UPPKS Gelar Potensi Daerah
01
12
18
023 Pembinaan dan Pemberian Bantuan PPKBD
Jumlah Petugas PPKBD yang hadir dalam pembinaan
01
12
18
024 Pertemuan Petugas PPKBD di Tingkat Eks Distrik Jumlah Pertemuan Petugas PPKBD di 5 Keg tingkat Eks DIstrik
01
12
18
01
12
18
026 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR, TRI BINA dan BKL 027 Pelatihan Kader BKB, BKR dan BKL Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR, dan BKL
01
12
18
01
12
75 Orang 75 Orang
Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Meningkatnya pengertian PPKS di Kabupaten Wonogiri
25 Kec
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 78.000.000
8 85.800.000
7.200.000
7.920.000
972.351.000
1.069.587.000
Jumlah petugas PPKBD yang meningkat 294 Orang ketrampilannya dalam melaksanakan tugas/kegiatan Program KB/KR di Tingkat Lini Lapangan
42.160.000
50.000.000
Jumlah Kader yang aktif dalam Kegiatan Proghram KKBPK Jumlah Kelompok yang mengembangkan Kader BKB, BKR, dan BKL Jumlah Kader Sub PPKBD yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya tentang pelaksanaan program KB di lini lapangan
75 Orang
12.875.000
14.162.500
75 Orang
103.250.000
113.575.000
2371 Orang
1.737.294.000
1.911.024.200
Terlayaninya Program Keluarga Sejahtera
25 Kec
40.400.000
44.440.000
25 Kec
294 Orang Jumlah petugas PPKBD yang meningkat 294 Orang pengetahuan dan ketrampilannya dalam pelaksanaan Program KB di lini lapangan
029 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sub PPKBD Jumlah Pertemuan Kader sub PPKBD 2371 Orang
18 30
Target 6 50 Kelompok
Pagu Indikatif Tahun 2017
Halaman 79
Kode
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur 2 3 4 5 Penyelenggaraan Pemilihan Kelompok Kegiatan/ Jumlah pelaksanaan pemilihan 1 Keg Jumlah kelompok kegiatan/ Institusi Institusi Masyarakat Terbaik (BKB, BKR, BKL, kelompok Institusi Masyarakat (BKB, terbaik I s/d III Tingkat Kabupaten PKBRT, Sub PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB, BKR, BKL, PKB RT, SUB PPKBD, Wonogiri Keluarga Harmonis Sejahtera dan Akseptor PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Lestari 10, 15, 20 tahun) Harmonis Sejahtera, Akseptor Lestari 10, 15 dan 20 Tahun, PIK KRR dan Prio Utomo) Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Jumlah kader yang terfasilitasi dalam 294 Desa Tersusun hasil pemutakhiran data Keluarga pemutakhiran data keluarga keluarga Urusan Bidang
01
12
1 18
31
01
12
18
32
01
12
18
33
Penguatan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)
01
12
18
34
01
12
18
36
01
12
19
01
12
19
01
12
20
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT 002 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Rahim Melalui Jumlah peserta Sosialisasi Papsemear 50 Orang Papsmear PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
01
12
20
002 Rapat Koordinasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah Rapat Koordinasi Program KRR
95 Orang
01
12
20
004 Pertemuan Pengelola PIK - KRR
Jumlah Pertemuan bagi Pengelola PIK-KRR
70 Kelompok
Target 6 42 Poktan
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 65.448.000
8 63.200.000
1 Dokumen
29.000.000
31.900.000
Jumlah pelaksana kegiatan penilaian 6 Jumlah Kelompok Pos Pemberdayaan Kelompok Pos Pemberdayaan Kelompok Keluarga (Posdaya) terbaik di Keluarga (Posdaya) Kabupaten Wonogiri
6 Kelompok
95.600.000
105.160.000
Pembuatan Galeri UPPKS
Terbentuknya Galerai UPPKS
5 Ruang
Terpenuhinya distribusi pemasaran hasil produk kelompok UPPKS
157 Kelompok
145.000.000
159.500.000
Pembentukan Kampung KB
Terbentuknya Kampung KB
20 Desa
Tercukupinya kebutuhan masyarakat 20 Desa untuk mendapatkan Pelayanan Total tentang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
564.350.000
2.000.000.000
29.434.000
32.378.000
14.717.000
16.189.000
170.540.000
187.594.000
100 %
13.000.000
14.300.000
70 Kelompok
72.270.000
79.497.000
Jumlah Peserta Papsemear yang terlayani
Meningkatnya komitmen dan dukungan terhadap program Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah Pengelola PIK-KRR yang aktif
Halaman 80
35 Orang
Indikator Kinerja Kode
Urusan Bidang 2 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
Target 4
01
12
1 21
01
12
21
01
12
22
01
12
22
01
12
22
003 Pengadaan Alat Permainan Edukatif ( APE )
01
12
23
01
12
23
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 004 Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Jumlah temu Kader/ Jambore IMP, 4 Keg Kencana Tingkat Propinsi Jawa Tengah Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana
001 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Jumlah penyuluhan bahaya Narkoba, 1 Keg termasuk HIV/Aids PMS, HIV/ AIDS PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 002 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) Jumlah kebutuhan KKA di Kelompok 2800 Buah Bina Balita tercukupi Jumlah Kebutuhan APE untuk Kelompok Bina Keluarga Balita
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5
Jumlah peserta yang memahami bahaya Narkoba, PMS, HIV/ AIDS
Jumlah Anak Balita yang ada di kelompok BKB yang mempunyai KKA meningkat 17 Jumlah Kelompok BKB yang Kelompok menggunakan APE meningkat
Meningkatnya Pengetahuan Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana Tk. Provinsi Jawa Tengah
TOTAL
Halaman 81
Target 6
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 27.100.000
8 29.810.600
13.550.000
14.905.300
80.000.000
88.000.000
2800 Orang
20.000.000
22.000.000
20 Kelompok
20.000.000
22.000.000
36.000.000
39.600.000
18.000.000
19.800.000
3.145.198.000
8.909.773.700
140 Orang
25 Kec