9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
A 1
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi (4)
Target Capaian Kinerja (5)
Vol
Satuan
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(12)
(13)
(14)
Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
BELANJA TIDAK LANGSUNG a Bantuan Stimulan KUBE Perempuan
Meningkatnya pendapatan ekonomi Perempuan
Kab. Temanggung
Meningkatnya pendapatan ekonomi perempuan
12 bulan
80.000.000
80.000.000
40.000.000
40.000.000
100 %
Meningkatnya pendapatan ekonomi
b Bansos kepada Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak
Terbantunya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Kab. Temanggung
Terbantunya Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
12 bulan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
100%
Terbantunya Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
c Bantuan Kepada TP PKK Kabupaten
Terfasilitasinya Kegiatan TP PKK Kabupaten
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya Kegiatan TP PKK Kabupaten
12 bulan
150.000.000
150.000.000
110.000.000
110.000.000
100%
Terfasilitasinya Kegiatan TP PKK Kabupaten
200.000.000
d Bantuan Kepada TP PKK Kecamatan
Terfasilitasinya Kegiatan TP PKK Kecamatan
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya Kegiatan TP PKK Kecamatan
12 bulan
100.000.000
100.000.000
20.000.000
20.000.000
100%
Terfasilitasinya Kegiatan TP PKK Kecamatan
120.000.000
e Bantuan Kepada Darma Wanita Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Temanggung
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Temanggung
12 bulan
10.000.000
10.000.000
40.000.000
40.000.000
100%
Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Temanggung
11.000.000
f Bantuan Kepada WCC Kab.Temanggung
Terfasilitasinya penanganan terhadap pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya penanganan terhadap pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
12 bulan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
100%
Terfasilitasinya penanganan terhadap pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
40.000.000
g Bantuan Kepada PPT Kecamatan
Adanya pelayanan KDRT tingkat Kecamatan
Kab. Temanggung
Adanya pelayanan KDRT tingkat Kecamatan
12 bulan
40.000.000
40.000.000
20.000.000
20.000.000
100%
Adanya pelayanan KDRT tingkat Kecamatan
50.000.000
h Bantuan Kepada GOW Kabupaten
Meningkatnya kegiatan Luar Kab.Temanggung Meningkatnya kegiatan GOW GOW
12 bulan
35.000.000
35.000.000
40.000.000
40.000.000
100%
Meningkatnya kegiatan GOW
35.000.000
12 bulan
15.000.000
15.000.000
3.000.000
3.000.000
100%
Meningkatnya Kapasitas Pengurus Forum Anak
20.000.000
i Bantuan Kepada Forum Anak Meningkatnya (FAKTA) Kapasitas Pengurus Forum Anak
DAU BKBPP
Kab. Temanggung
Meningkatnya Kapasitas Pengurus Forum Anak
92
100.000.000
25.000.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
j Bantuan kepada Organisasi wanita lainnya
Terlaksananya Program kegiatan organisasi perempuan
Kab. Temanggung
k Belanja Sosial PIK KRR
Terlaksananya Kegiatan kelompok Kab. Temanggung
(5) Terlaksananya Program kegiatan organisasi perempuan
11 Kelompok
Vol
Satuan
(6)
(7) 12 bulan
1 Kegiatan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
% (12)
25.000.000
25.000.000
15.000.000
15.000.000
100%
Terlaksananya Program kegiatan organisasi perempuan
30.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
100%
11 Kelompok
11.000.000
531.000.000
506.000.000
364.000.000
364.000.000
100%
358.088.000
331.963.020
278.194.825
253.955.225
86,88%
PIK KRR JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
B 1
-
501.000.000
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kab. Temanggung tersedianya telpon, listrik - Aula Kantor - & air untuk menunjang Kec tembarak - terselenggaranya kegiatan Kec Candiroto - Kec Kranggan - Kec Pringsurat
12 bulan
23.999.750
26.167.680
21.492.000
19.446.435
90,48% tersedianya telpon, listrik & air untuk menunjang terselenggaranya kegiatan
28.799.712
b Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan terpeliharanyakantor sarana dan prasarana kantor
Kab. Temanggung
terpeliharanya sarana dan prasarana kantor
12 bulan
2.760.000
2.300.000
2.000.000
1.815.000
90,75% terpeliharanya sarana dan prasarana kantor
3.312.000
c Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
terpeliharanya kebersihan kantor
Kab. Temanggung
terpeliharanya kebersihan kantor
12 bulan
4.140.000
3.450.000
3.000.000
2.917.500
97,25% terpeliharanya kebersihan kantor
4.968.000
d Penyediaan alat tulis kantor
terpenuhinya Kab. Temanggung kebutuhan administrasi perkantoran
terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
12 bulan
25.850.000
25.325.415
22.022.100
20.208.100
e Penyediaan barang cetak dan penggandaan
terpenuhinya Kab. Temanggung kebutuhan administrasi perkantoran terutama barang cetak dan foto copy data
terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran terutama barang cetak dan foto copy data
12 bulan
11.040.000
9.200.000
8.000.000
f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
terpeliharanya alat-alat Kab. Temanggung kelistrikan untuk penerangan dan keamanan kantor
terpeliharanya alat-alat kelistrikan untuk penerangan dan keamanan kantor
12 bulan
2.400.000
2.500.000
2.000.000
DAU BKBPP
tersedianya telpon, listrik & air untuk menunjang terselenggaranya kegiatan
429.725.006
93
91,76% terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
28.435.000
5.498.890
68,74% terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran terutama barang cetak dan foto copy data
13.248.000
1.988.000
99,40% terpeliharanya alat-alat kelistrikan untuk penerangan dan keamanan kantor
2.880.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
g Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan peraturan perundangan bacaan guna menambah wawasan pegawai
2
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4) Kab. Temanggung
(5)
Vol
Satuan
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014 (9)
Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
tersedianya bahan bacaan guna menambah wawasan pegawai
12 bulan
2.484.000
2.070.000
1.800.000
840.000
tersedianya kebutuhan makan dan minum pegawai
12 bulan
12.647.125
11.492.525
9.993.500
9.339.000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
% (12)
46,67% tersedianya bahan bacaan guna menambah wawasan pegawai
h Penyediaan makanan & minuman
tersedianya kebutuhan Kab. Temanggung makan dan minum pegawai
i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
terfasilitasinya Luar Kab. Temanggung terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar daerah perjalanan dinas ke luar daerah
12 bulan
48.869.250
45.994.250
39.995.000
39.994.300
100% terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar daerah
56.199.638
j Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
terfasilitasinya Kab. Temanggung perjalanan dinas dalam daerah
terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan
156.394.250
155.244.250
134.995.000
123.805.000
91,71% terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah
179.853.388
k Jasa pelayanan perkantoran
terselenggaranya kegiatan administrasi kantor
terselenggaranya kegiatan administrasi kantor
12 bulan
67.503.625
48.218.900
32.897.225
28.103.000
85,43% terselenggaranya kegiatan administrasi kantor
94.505.075
176.250.000
171.497.125
1.018.703.410
833.644.313
90,12%
427.187.500
-
-
856.389.910
681.568.000
79,59% tersedianya aula dan garasi
220.000.000
Kab. Temanggung
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a Pembangunan Gedung Kantor tersedianya aula dan garasi
Kab. Temanggung
tersedianya aula dan garasi
1 unit
b Pengadaan peralatan gedung tersedianya peralatan kantor gedung kantor
Kab. Temanggung
tersedianya peralatan gedung kantor (Personal Komputer) dan PABX
6 bulan
72.000.000
75.000.000
76.821.000
72.370.750
terpeliharanya gedung dan keamanan kantor
12 bulan
18.000.000
16.000.000
10.000.000
9.350.000
terpeliharanya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan
12 bulan
86.250.000
80.497.125
75.492.500
70.355.563
534.338.000
503.460.145
1.296.898.235
1.087.599.538
c Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terpeliharanya gedung Kab. Temanggung dan keamanan kantor dan 4 kantor KB kec
d Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan terpeliharanya dinas/ operasional Kab. Temanggung kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN
DAU BKBPP
94
93,45% tersedianya kebutuhan makan dan minum pegawai
2.980.000
94,21%
14.544.194
tersedianya peralatan gedung kantor (Personal Komputer) dan PABX
86.400.000
93,50% terpeliharanya gedung dan keamanan kantor
21.600.000
93,20% terpeliharanya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan
99.187.500
83,86%
856.912.506
-
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1) 1
2
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Vol
Satuan
(6)
(7)
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
a Fasilitasi anak low vision (Lemah Penglihatan)
Terbantunya 200 anak Kab. Temanggung low vision, tersedianya data anak low vision
Terbantunya 200 anak low vision, tersedianya data anak low vision
12 bulan
b Fasilitasi dan advokasi Pengembangan kota layak anak (KLA )
Adanya pemahaman tentang KLA di tingkat kelurahan dan keikutsertaan Kab.Tmg dalam evaluasi KLA TK.Nasional
Adanya pemahaman tentang KLA di tingkat kelurahan dan keikutsertaan Kab.Tmg dalam evaluasi KLA TK.Nasional
12 bulan
c Fasilitasi Kegiatan Tersalurkanya bantuan Pemberdayaan Perempuan dan untuk peningkatan perlindungan anak kegiatan PP dan PA
Tersalurkanya bantuan untuk peningkatan kegiatan PP dan PA
12 bulan
Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender dan Anak
-
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
(8)
(9)
150.000.000
140.000.000
91.222.900
90.464.820
75.000.000
70.000.000
53.562.900
52.839.880 98,65%
55.000.000
50.000.000
24.660.000
(12)
24.624.980 99,86%
20.000.000
20.000.000
13.000.000
12.999.960
100%
110.000.000
110.000.000
52.332.450
51.513.290
97,86%
Terfasilitasinya program kegiatan forum anak
12 bulan
50.000.000
50.000.000
19.892.950
19.817.950 99,62%
b Fasilitasi Penanganan Korban Tersalurkanya bantuan Kab. Temanggung korban kekerasan kekerasan berbasis Gender dan Anak berbasis gender dan anak
Tersalurkannya bantuan korban kekerasan berbasis gender dan anak
12 bulan
15.000.000
15.000.000
10.000.000
9.494.880 94,95%
c Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Anak
Terselenggaranya koordinasi kelembagaan GSI satgas Kec/ Desa P2TP2A dan PPT
12 bulan
30.000.000
30.000.000
15.000.000
14.990.000 99,93%
DAU BKBPP
Kab. Temanggung
95
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
99,50%
a Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Terfasilitasinya Kab. Temanggung program kegiatan forum anak
Terselenggaranya koordinasi kelembagaan GSI satgas Kec/ Desa P2TP2A dan PPT
Target Capaian Kinerja %
169.400.000
Terbantunya 200 anak low vision, tersedianya data anak low vision
84.700.000
Adanya pemahaman tentang KLA di tingkat kelurahan dan keikutsertaan Kab.Temanggung dalam evaluasi KLA TK.Nasional
60.500.000
Tersalurkanya bantuan untuk peningkatan kegiatan PP dan PA
24.200.000
149.450.000
Terfasilitasinya program kegiatan forum anak
75.000.000
Tersalurkannya bantuan korban kekerasan berbasis gender dan anak
18.150.000
Terselenggaranya koordinasi kelembagaan GSI satgas Kec/ Desa P2TP2A dan PPT
36.300.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
d Fasilitasi Pemberdayaan Tersedianya data 10 Perempuan di Bidang Ekonomi KUBE terpilih yang akan mendapat bantuan sosial
3
4
(4) Kab. Temanggung
Target Capaian Kinerja (5) Tersedianya data 10 KUBE terpilih yang akan mendapat bantuan sosial
Vol
Satuan
(6)
(7) 2 semester
Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8) 15.000.000
(9)
Alokasi
Realisasi
%
(10)
(11)
(12)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
15.000.000
7.439.500
7.210.460 96,92%
Tersedianya data 10 KUBE terpilih yang akan mendapat bantuan sosial
20.000.000
60.000.000
20.000.000
11.964.860
11.964.860
100%
100%
Terfasilitasinya penyusunan dokumen ARG di SKPD
24.200.000
96.800.000
a Advokasi Pelaksanaan ARG di Terfasilitasinya SKPD penyusunan dokumen ARG di SKPD
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya penyusunan dokumen ARG di SKPD
12 bulan
20.000.000
20.000.000
11.964.860
11.964.860
c Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender
Meningkatnya kemampuan kepemimpinan bagi 35 Orang eksekutif dan legislatif
Kab. Temanggung
Meningkatnya kemampuan kepemimpinan bagi 35 Orang eksekutif dan legislatif
12 bulan
20.000.000
-
-
-
0%
Meningkatnya kemampuan kepemimpinan bagi 35 Orang eksekutif dan legislatif
36.300.000
d Fasilitasi penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG
Terfasilitasinya Kab. Temanggung program ARG dan PUG di pemangku kebijakan pemerintah
5 skpd
20.000.000
-
-
-
0%
Terfasilitasinya program ARG dan PUG di pemangku kebijakan pemerintah
36.300.000
Terfasilitasinya program ARG dan PUG di pemangku kebijakan pemerintah
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a Penilaian angka kredit (revitalisasi sistem kesehatan dan sumber daya kesehatan)
5
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
terfasilitasinya penilaian angka kredit PKB
Kab. Temanggung
terfasilitasinya penilaian angka kredit PKB
2 semester
Program Keluarga Berencana a Pelayanan KIE
DAU BKBPP
Peningkatan Desa Se Kab. pengetahuan terhadap Temanggung program KB
Terlaksananya KIE Program KB Nasional kepada masyarakat
50 kegiatan
5.000.000
4.944.885
4.299.900
4.298.250
99,96%
5.000.000
4.944.885
4.299.900
4.298.250
99,96%
383.000.000
412.439.000
537.076.400
496.265.710
92%
35.000.000
32.500.000
24.850.000
23.857.500
96,01%
96
6.539.643
terfasilitasinya penilaian angka kredit PKB
6.539.643
Terlaksananya KIE Program KB Nasional kepada masyarakat
464.090.117 50.700.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi (4)
(5)
b Rapat Koordinasi Kelembagaan
Rapat Koordinasi - Kab. Temanggung Kepala UPT - Kecamatan dan Kecamatan, Rakorcam, - Desa Rakordes masing masing 4 kali dan Rakorda 1 kali
1241 kali Rakor
c Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan
- Umpan balik Kab. Temanggung pencatatan/ pelaporan Kec dan Desa program KB - Pendataan/ Pemutakhiran data
d Pendampingan DAK Sarana dan Prasarana KB e Kegiatan Pertemuan Medis Teknis
Vol (6)
Satuan (7)
(9)
(10)
Realisasi
%
(11)
(12)
63.363.500
95,76%
115.000.000
66.172.500
- Umpan balik pencatatan/ pelaporan KB - 25 buku per bulan - Tersedianya data mikro keluarga, Desa Kecamatan
1 Kegiatan
70.000.000
70.000.000
245.461.000
tersedianya sarpras KB Kab. Temanggung
tersedianya sarpras KB
1 Kegiatan
140.000.000
179.519.000
179.518.100
149.014.850
Terlaksananya Kab. Temanggung Pertemuan Medis Teknis di Tk. Kab. Bagi Pelaksana dan Pengelola Program KB & KR
60 orang
1 Kegiatan
6.000.000
5.500.000
4.575.000
4.465.200
97,60%
terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan KB dan PP
2 kegiatan
12.000.000
9.920.000
16.499.800
16.499.710
100%
417.000.000
410.000.000
369.999.890
355.147.450
Terlaksananya Kab. Temanggung Pelayanan Kontrasepsi bagi Calon Peserta KB
Tersedianya Alat Kontrasepsi bagi calon
DAU BKBPP
(8)
Target Capaian Kinerja Alokasi
120.000.000
Program Pelayanan Kontrasepsi a Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
1241 Kegiatan
f Monitoring, Evaluasi dan Terpenuhinya kegiatan Kecamatan se kab. Pelaporan Kegiatan KB dan PP Monitoring evaluasi dan Temanggung Pelaporan Kegiatan KB dan PP
6
Target Capaian Kinerja
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Kab. Temanggung
239.064.950 97,39%
(13) 1241 kali Rakor
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14) 165.599.885
Tersedianya data mikro Desa/Kecamatan
84.000.000
83,01% tersedianya sarpras KB
139.105.500
60 orang
Terpenuhinya kegiatan Monitoring evaluasi dan Pelaporan Kegiatan KB dan PP
95,99%
7.920.000
16.764.732
471.899.903
820 orang
1 Kegiatan
137.000.000
135.000.000
119.999.890
115.209.800
96,01%
820 orang
151.249.903
740 akseptor
1 Kegiatan
280.000.000
275.000.000
250.000.000
239.937.650
95,98%
740 akseptor
320.650.000
97
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
7
Program Pembinaan Keluarga Berencana
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi (4)
(5)
a Fasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat peduli KB
Kegiatan Bakti Sosial Kab. Temanggung TNI, Bhayangkara, PKK, Organisasi Profesi, Lembaga, Organisasi Keagamaan
400 Peserta KB baru
b Pengembangan dan Pemantapan Program
Terlaksananya pembinaan bagi kelompok catur bina keluarga
Terlaksanannya keg lomba bagi kelompok catur bina (12 jenis lomba)
Tingkat Desa di Kecamatan Se Kab. Temanggung
c Pembangunan Jaringan online - Pengadaan peralatan - Kab. Temanggung, dengan UPT Kecamatan/ online - Kecamatan SKPD - Pelatihan operator
8
Target Capaian Kinerja
Kab. Temanggung
20 Kec. On line
Vol
Satuan
(6)
(7)
5 Kegiatan
12 Jenis
1 Paket
Kab. Temanggung
(8)
(9)
Alokasi
Realisasi
(10)
(11)
45 orang
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
% (12)
183.000.000
187.556.000
72.410.840
67.667.160
61,52%
33.000.000
45.000.000
29.854.840
25.569.160 85,64%
45.000.000
42.556.000
42.556.000
42.098.000
105.000.000
100.000.000
0
0
208.792.494 500 Peserta KB baru
98,92% Terlaksanannya keg lomba bagi kelompok catur bina (12 jenis lomba)
0%
1 org operator pengolahan data secara time series per Kecamatan
-Terpeliharanya Sarpras Komputer
36.299.976
51.492.760
120.999.758
time series/ updating data
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
a Kegiatan sosialisasi KRR dan - Terlaksananya KHIBA sosialisasi KRR dan KHIBA
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
1 Kegiatan
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.159.930
92,44%
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.159.930 92,44%
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.445.000
45 orang
5.445.000
- Meningkatkan pengetahuan tentang KRR bagi PIK Remaja (konselor Sebaya)
9
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
DAU BKBPP
98
8.499.820
85,00%
12.100.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Lokasi (4)
a Kegiatan Pertemuan penyuluh Terlaksananya Kab. Temanggung penanggulangan narkoba, PMS Pertemuan penyuluhan termasuk HIV / AIDS penanggulangan narkoba, PMS bagi Pelaksana dan Pengelola PIK Remaja dan Pengurus OSIS
10
12
(5) 45 orang
Vol
Satuan
(6)
(7) 2 Kegiatan
Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu - PADU
a Pengadaan sarana dan prasarana untuk Kelompok BKB
11
Target Capaian Kinerja
Tersedianya media KIE Tingkat Desa dan di KB tingkat Kecamatan Kab. Temanggung
Tersedianya sarana dan prasarana media KIE KB bagi kelompok KB
1 kegiatan
Program Pembinaan Keluarga Berencana Desa a Pembinaan Pembantu Petugas Tersedianya tenaga Keluarga Berencana (PPKBD) prog/ kader yang siap pakai di lini lapangan
Tingkat Desa dan RW Pembinaan bagi seKabupaten pengelola prog. Dan Temanggung kader, 289 PPKBD dan 1602 Sub. PPKBD 1602 Sub PPKBD
12 bulan
b kegiatan fasilitasi konseling Kader KB desa
Desa Se Kab.Temanggung
20 kegiatan
Program Bina Keluarga Balita (BKB)
DAU BKBPP
Terlatihnya pengelola dan tenaga program/ kader
Terlatihnya tenaga program/ kader siap pakai di 20 Kec
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi
Realisasi (11)
(9)
(10)
10.000.000
10.000.000
10.000.000
8.499.820
85,00%
9.000.000
10.000.000
7.500.000
7.375.000
98,33%
9.000.000
10.000.000
7.500.000
7.375.000
98,33%
333.104.000
284.640.000
218.000.000
218.000.000
100%
313.104.000
284.640.000
218.000.000
218.000.000
100%
20.000.000
60.000.000
99
-
60.000.000
58.000.000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(13)
(14)
% (12)
- 0%
57.480.000
99,10%
45 orang
12.100.000
9.900.000
Tersedianya sarana dan prasarana media KIE KB bagi Kelompok KB
9.900.000
371.914.400
Pembinaan bagi pengelola prog. Dan kader, 289 PPKBD dan 1602 Sub PPKBD
344.414.400
Terlatihnya tenaga program/ kader siap pakai di 20 Kec
27.500.000
72.600.000
Rencana Tahun 2015 No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
(1)
(2) a Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
13
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)
Target Capaian Kinerja
(4)
Satuan (7)
DAU BKBPP
(11)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (14)
(12)
(13) Terlaksanannya pelatihan Kader Tri Bina 40 Desa di 20 Kec, masing-masing Kec 2 desa = 400 org
25.000.000
25.000.000
20.000.000
19.479.900
97,40%
25.000.000
25.000.000
20.000.000
19.479.900
97,40%
1.000.000
-
-
-
0,00%
1.000.000
1.000.000
-
-
-
0,00% tersusunnya lakip, PK, LPPD, AMJ, dan rekapitulasi data SKPD
1.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN
1.750.604.000
1.679.079.885
1.457.307.240
1.392.316.190
96%
-
2.067.431.557
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
2.284.942.000
2.182.540.030
2.754.205.475
2.479.915.728
90%
-
2.924.344.063
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
2.815.942.000
2.688.540.030
3.118.205.475
2.843.915.728
91%
-
3.425.344.063
20 kec. Se Kab Temanggung
Terlaksananya pelatihan bagi kader UPPKS sebanyak 60 orang di 20 Pok, 20 Kec
1 kegiatan
Program Perencanaan pembangunan daerah a Kegiatan penyusunan oleh perencana SKPD
(10)
Target Capaian Kinerja %
99,10%
Program pemberdayaan Ekonomi keluarga
tersusunnya lakip, PK, kab. Temanggung LPPD, AMJ, dan rekapitulasi data SKPD
tersusunnya lakip, PK, LPPD, AMJ, dan rekapitulasi data SKPD
12 bulan
100
(9)
Realisasi
57.480.000
20 kegiatan
(8)
Alokasi
58.000.000
Terlaksanannya pelatihan Kader Tri Bina 40 Desa di 20 Kec, masing-masing Kec 2 desa = 400 org
(6)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
60.000.000
20 Kec. di Kab. Temanggung
(5)
Vol
60.000.000
Terlaksanannya pelatihan bagi kader catur bina keluarga
a Pertemuan kelompok kegiatan Terlaksananya Bina Ekonomi Produktif pelatihan bagi Kader (UPPKS : Usaha Peningkatan UPPKS Pendapatan Keluarga Sejahtera
14
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)
Alokasi Anggaran Tahun 2014
72.600.000
27.500.000 Terlaksananya pelatihan bagi kader UPPKS sebanyak 60 orang di 20 Pok, 20 Kecamatan
27.500.000