RENCANA KERJA KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB KOTA AMBON TAHUN 2014 NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 4 5
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
01 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM / SEKRETARIAT I
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
I
Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
I
Kelancaran Administrasi Perkantoran
100%
Surat Terkirim
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
I
Kelancaran Administrasi Perkantoran
100%
Tersedianya Sarana Komunikasi
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
I
Kelancaran Administrasi Perkantoran
100%
Lembur Pegawai
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
I
Kelancaran Administrasi Perkantoran
100%
Tersedianya Alat Tulis Kantor
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
I
Kelancaran Administrasi Perkantoran
100%
Tersedianya Dokumen Cetak dan Penggandaan
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
I
Kelancaran Administrasi Perkantoran
100%
Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor
1 Paket
Kelancaran Administrasi Perkantoran
7 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
I
Koordinasi dan Konsultasi Program antar Instansi di Luar Daerah
100%
Tersedianya Biaya Perjalanan Luar Daerah
1 Pej. Es. II 3 Pej. Es. III 1 Pej. Es. IV
Tercapainya Koordinasi & Kesamaan Pelaksanaan Program BPMP dan KB
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan Kualitas Operasional Pelayanan
- Pelayanan Publik - 70 Pegawai
- Perlengkapan ktr - Peralatan ktr - Kend. Dinas - Gedung & Halaman
3.000 Surat / Paket
Administrasi Perkantoran Terlaksana
3.000 Surat / Paket
2,500,000
APBD II
BPMP dan KB
Rekening Telepon
Tercapainya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
1 Rekening Telepon
3,000,000
APBD II
BPMP dan KB
20 Staf dan 2 Peg. Kontrak
Terselesaikannya Tugas tugas Kantor di Luar Jam Kerja
20 Staf dan 2 Peg. Kntrk
11,500,000
APBD II
BPMP dan KB
56 Rim/153 Dos/ Kelancaran Tugas Aparat 4 Box / 902 BH
56Rim/153 Dos/ 4 Box / 902 Bh
9,500,000
APBD II
BPMP dan KB
5 Rim/15.000 lbr/ Kelancaran Administrasi 5 Buku Perkantoran
5Rim/15.000lbr/ 5 Buku
14,500,000
APBD II
BPMP dan KB
1 Paket
2,500,000
APBD II
BPMP dan KB
1 Pej. Es. II (6 kali) 3 Pej. Es. III (3 kali) 1 Pej. Es. IV (1 kali)
30,500,000
APBD II
BPMP dan KB
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 4 5
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7
- 3 Mobil - 42 Motor Kantor
324,000,000
APBD II
BPMP dan KB
-2 bh Mesin Tik - 15 bh Kmptr - 80 bh Meja & Kursi - 9 bh AC - Filling Cabinet
13,000,000
APBD II
BPMP dan KB
2 bh mesin ketik sedang 5 bh Lemari Arsip 3 bh Meja 1/2 biro 3 bh Kursi Ka.UPT 15 bh Meja Staf 15 bh Kursi Staf 1 bh mesin Fax
55,000,000
APBD II
BPMP dan KB
Evaluasi Kinerja SKPD Terukur
35 laporan
1,500,000
APBD II
BPMP dan KB
Transparansi Realisasi& Penggunaan Anggaran Tiap Bulan dan Akhir Tahun Terukur
65 Laporan
3,550,000
APBD II
BPMP dan KB
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
I
Sarana dan Prasarana Perkantoran Terpelihara
100%
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 3 Mobil - 42 Motor Kantor
Kendaraan Dinas / Operasional Terpelihara
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
I
Sarana dan Prasarana Perkantoran Terpelihara
100%
Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor
-2 bh Mesin Tik - 15 bh Kmptr - 80 bh Meja & Kursi - 9 bh AC - Filling Cabinet
Peralatan/Perlengkapan Kantor Terpelihara
4 Pengadaan Peralatan Kantor
I
Sarana dan Prasarana Perkantoran Tersedia
100%
Peralatan Kantor yang Disediakan
Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja
2 Laporan
I
Kinerja SKPD Terukur
100%
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
35 laporan
I
Pelaporan Terlaksana Secara Optimal
100%
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Bulan & Akhir Tahun
65 Laporan
50 Desa/ Kelurahan
13
12
Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
KET.
BPMP dan KB
100%
02 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARA KAT DAN DESA I Program Peningkatan Keberdayaan Masyara kat Pedesaan
LOKASI
11
Sarana dan Prasarana Perkantoran terpelihara
Gedung dan Halaman Kantor terpelihara
2 bh mesin Peralatan Kantor yang ketik sedang Tersediakan 5 bh Lemari Arsip 3 bh Meja 1/2 biro 3 bh Kursi Ka.UPT 15 bh Meja Staf 15 bh Kursi Staf 1 bh mesin Fax
Gedung Kntr dan Halaman Kantor
10
SUMBER PAGU APBD II
I
2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Bulan dan Akhir Tahun
PAGU INDIKATIF
16,500,000
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
III Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kerja dan Pengelolaan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Gedung Kntr dan Halaman Kantor
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 4 5
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7
1 Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Masyarakat
I
Program Pemberdayaan Masy. Yg kooperatif, tepat sasaran dan berkelanjutan
50 Desa/ Kelurahan
Rapat Koordinasi Teknik Pemberdayaan
75 Orang 1 Kali
2 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
I
Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masya rakat
50 Desa/ Kelurahan
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3 Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2012
I
Tersedianya Profil Desa dan Kelurahan
50 Desa/ Kelurahan
Tersedianya Profil Desa dan Kelurahan Tk. Kota Ambon
150 Buku
4 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Pelatihan Kader Pember dayaan terlaksana
50 Desa/ Kelurahan
Tersedianya KPM yang berkualitas
1 Paket
II Program Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mem bangun Desa Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masya rakat
50 Desa/ Kelurahan 50 Desa/ Kelurahan
Penilaian Tingkat Kota pd. 5 Desa dan 5 Kelurahan Juara Tingkat Kecamatan
10 Desa/ Kel. di 5 Kecamatan
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
PAGU INDIKATIF
LOKASI
KET. 13
11
12
5,000,000
APBD II
Kota Ambon
1 Keg.(Pencanangan dan Pelaksanaan)
107,000,000
APBD II
Kota Ambon
150 Buku
281,000,000
APBD II
Kota Ambon
Tersedianya KPM yang berkualitas
1 Paket
57,000,000
APBD II
Kota Ambon
Kinerja Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Potensi Perkembangan yang Terukur
10 Desa/ Kel. di 5 Kecamatan
35,000,000
APBD II
Kota Ambon
Keterpaduan Pemahaman pelaksanaan program yg
1 Keg.(Penca- Peningkatan Peran Serta nangan dan dan Partisipasi Gotong Pelaksanaan) Royong Masyarakat MemData Base dan sebagai Informasi bagi Perencanaan & Penetapan Program
75 Orang 1 Kali
10
SUMBER PAGU
1 Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon
I
2 Koordinasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
I
Penanggulangan Kemis kinan
50 Desa/ Kelurahan
Alokasi Dana Talangan Pelaksanaan RASKIN Tahun 2014
11.265 RTS di Beras untuk Keluarga 50 Desa/ Kel. Miski tersedia dan tepat sasaran
11.265 RTS di 50 Desa/ Kel.
280,000,000
APBD II
Kota Ambon
3 Gelar TTG Tingkat Nasional
I
Promosi Hasil TTG Kota Ambon di Tkt. Nasional
1 Klmpk. TTG Kota Ambon
Hasil Kelompok TTG yg diikutsertakan pada Gelar TTG Tkt. Nasional
1 Klmpk. TTG Kota Ambon
Perkembangan & Peningkatan Kelompok TTG
1 Klmpk. TTG Kota Ambon
70,000,000
APBD II
Luar Daerah
4 Alokasi Dana Desa Tahun 2013
I
Pembangunan dan Pela yanan kepada masyarakat optimal
30 Desa/Neg.
Penyaluran Alokasi Dana Desa bagi 30 Desa/Negeri
30 Desa/Neg.
Pembangunan dan Pela yanan kepada masyarakat tersedia
30 Desa/Neg.
850,000,000
APBD II
Kota Ambon
5 Pemberian Stimulan bagi PKK Kelurahan pok TTG
Tersedianya Dana Opera sional
Kelompok PKK
Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan
20 Kelompok
Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan
20 Kelompok
150,000,000
APBD II
Kota Ambon
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan dan Bantuan Pada Masyarakat
Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan
Desa/Kel.
Terkendalinya pelaksanaan Program/Kegiatan serta bantuan kpd. masyarakat
1 Paket
40,000,000
APBD II
Kota Ambon
1 Paket
Terkendalinya pelaksanaan Program/Kegiatan serta bantuan kpd. masyarakat
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
III Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1 Pelatihan Pembangunan Kawasan Pedesaan bagi Pengurus BPD/LKMD/LKMK
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 4 5
Pelatihan
Desa/ Kel.
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7
Pelatihan terlaksana
50 Desa/ Kel
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
Tersedianya Pengurus BPD/LKMD/LKMK yang terampil
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
1 Paket
20,000,000
APBD II
Kota Ambon
75 Peserta 1 Kali
10,000,000
APBD II
Kota Ambon
60 Peserta 1 Kali
6,000,000
APBD II
Kota Ambon
1 Paket
9,850,000
APBD II
Kota Ambon
03 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN I
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Meningkatkan kualitas hidup Anak & Perempuan
300 Anak dan Perempuan
1 Sosialisasi PUG & Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Anak & Perempuan
2 Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
Program Pemberdayaan Perempuan yang Kooperatif, Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
3 Pengadaan dan Pelaksanaan KIE PUG Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
KIE, PUG dan PKHPA
4 Pelatihan bagi Tenaga Pelayanan dan Pen damping Korban KDRT
Pelatihan
5 Sosialisasi Cara Hidup Beretika & Tata Krama Bagi Dharma Wanita
Sosialisasi
Organisasi Rapat Koordinasi KeterpaPerempuan & duan Pemberdayaan Instansi Terkait Perempuan
KIE, PUG dan PKHPA
Tenaga pelaya- Pelatihan terlaksana nan & pendam ping Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon
II Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 Pertemuan Koordinasi untuk Penguatan Kelembagaan P2TPA
Pertemuan Koordinasi
2 Sosialisasi Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini
Sosialisasi
3 Peningkatan Pengetahuan Kader melalui Orientasi Kader PKK
Orientasi/ Pelatihan
Sosialisasi PUG & Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Sosialisasi cara hidup beretika dan tata krama bagi Dharma Wanita
Tim Koordinasi Pertemuan Koordinasi terlaksana Orang Tua Balita PKK di 5 Kec.
Sosialisasi terlaksana
Orientasi/ Pelatihan ter laksana
75 Peserta 1 Kali
60 Peserta 1 Kali
1 Paket
Terwujudnya Pemahaman tentang PUG & Peningkat an Kualitas Hidup Perem puan dan Anak Keterpaduan Pemahaman Pelaksanaan Program yang Komprehensif
KIE, PUG dan PKHPA terlaksana
1 Paket (40 Orang)
Tersedianya tenaga pen dampig pelayanan korban KDRT
1 Paket (40 Orang)
7,500,000
APBD II
Kota Ambon
70 Peserta
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam rumah tangga
70 Peserta 1 Paket
10,000,000
APBD II
Kota Ambon
Tim Koordinasi 1 Paket
7,500,000
APBD II
Kota Ambon
Peningkatan Pengetahuan
100 orang 1 Paket
9,000,000
APBD II
Kota Ambon
Meningkatnya Kapasitas Kader PKK
80 Peserta 1 Paket
12,000,000
APBD II
Kota Ambon
Tim koordinasi
100 orang
80 orang
Pembuatan P2TPA
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 4 5
4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon
Rapat Koordinasi
Dharma Wanita Persatuan
5 Penyediaan Bantuan Hukum untuk Perem puan dan Anak Korban Kekerasan
Bantuan Hukum
100%
6 Pengadaan Formulir untuk Menunjang Proses Pengaduan oleh Masyarakat di P2TPA
Formulir
7 Pengadaan Sarana dan Prasarana P2TPA
Sarana dan Prasarana
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7 Terlaksananya Rapat Koordinasi
65 orang
Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum bagi Korban
Exemplar
Tersedianya Formulir
unit
Sarana dan Prasarana tersedia
100%
1 Paket
Ruang Screening & Wawancara
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
PAGU INDIKATIF
LOKASI
KET. 13
11
12
65 orang 1 Paket
43,000,000
APBD II
Kota Ambon
Tersedianya tenaga
100%
28,000,000
APBD II
Kota Ambon
Kelancaran Administrasi P2TPA
100%
5,000,000
APBD II
Kota Ambon
Meningkatnya Pelaksana an tugas-tugas di P2TPA
7 unit
30,000,000
APBD II
Kota Ambon
Terkoordinasinya Pelaksanaan Program Dharma Wanita
10
SUMBER PAGU
Papan Nama Komputer Alat Dokumentasi Visual Alat Dokumentasi Audio Operasional Dokumentasi Audio ATK
8 Honorarium/ Transportasi Petugas Pendam ping Korban Kekerasan
Honorarium/ Transportasi
Petugas pendamping
9 Publikasi Lembaga Layanan P2TP2A
Peningkatan dan Pemahaman Masyarakat tentang P2TP2A
1 Paket
10 Evaluasi Penanganan Perkara terhadap Perempuan dan Anak
Evaluasi
III Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Hak - hak Reproduksi bagi Perempuan
Sosialisasi
4 kali
Dharma Wanita/ PKK
Honorarium/Transportasi tersedia bagi petugas pendamping korban KDRT Tersedianya Publikasi layanan masyarakat
Evaluasi terlaksana
Sosialisasi terlaksana
Honorarium
Pelaksanaan tugas pen dampingan terlaksana dengan baik
Honorarium
52,000,000
APBD II
Kota Ambon
1 Paket
P2TP2A dapat dimanfaatkan secara maksimal
1 Paket
10,000,000
APBD II
Kota Ambon
4 kali
Penanganan Perkara terlaksana secara optimal
4 Triwulan 4 kali
12,000,000
APBD II
Kota Ambon
1 Paket
Peningkatan Pengetahuan
1 Paket
12,000,000
APBD II
Kota Ambon
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 4 5
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
04 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
Keluarga Berencana
1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Pengendalian Angka Kelahiran Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon
1500 PUS Miskin
Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon tersedia
1 Paket
Terlaksananya Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin
1 Paket
20,000,000
APBD II
Kota Ambon
2 Penyediaan Pelayanan KIE dan Perlindungan Hak Reproduksi bagi Keluarga Miskin
Pelayanan KIE dan Perlin dungan Hak Reproduksi
Keluarga Miskin
Pelayanan KIE & Perlindungan Hak Reproduksi ter laksana
Keluarga Miskin
Pelayanan KIE & Perlindungan Hak Reproduksi ter laksana
Keluarga Miskin 1 Paket
10,000,000
APBD II
Kota Ambon
3 Pelayanan/ Orientasi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
Pelayanan/ Orientasi
Ibu Balita
Pelayanan/ Orientasi ter laksana
1 Paket
Terwujudnya pelayanan bagi Ibu, Bayi dan Anak
1 Paket
15,000,000
APBD II
Kota Ambon
4 Rapat Koordinasi Program Keluarga Bencana
Rapat Koordinasi
Instansi terkait, Dharma Wanita, PKK, LSM
Rapat Koordinasi terlaksana
1 Paket
Program KB tepat sasaran dan berkesinambungan
1 Paket
9,315,845
APBD II
Kota Ambon
175,000,000
APBD II
Kota Ambon
5 Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin Kota Ambon
1
Tersedianya Data Keluarga dan Keluarga Miskin Kota Ambon
6 Orientasi Bidan tentang Pencatatan Pelaporan (R/R) Pelayanan KB
1
Terlatihnya petugas R/R Pelayanan KB
2
II Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Advokasi dan KIE tentang KRR
2 Orientasi dan KIE KRR bagi Pemuda/ Remaja
- 74.517 KK - Petugas pendata - Buku Profil
- Keluarga & Keluarga Miskin terdata - 170 Petugas Pendata - Tersedianya Buku Profil Keluarga dan keluarga Miskin
- 74.517 KK - 170 Ptgs pendata - 100 Buku Profil Ke luarga &
Tersedianya data/ infor masi sbg. bahan perencanaan program & kegiatan tahun berikutnya
- 74.517 KK
Bidan Klinik KB & PKB
Petugas R/R Pelayanan KB terlatih
1 Paket 80 Bidan KKB dan 30 PKB
Tersedianya Petugas R/R Pelayanan KB yang terampil
1 Paket 80 Bidan KKB dan 30 PKB
10,000,000
APBD II
Kota Ambon
Advokasi dan KIE
Keluarga, Remaja
Memberikan informasi KRR bagi …
100 Orang 1 Kali
Tercapainya Pemahaman KRR..
100 Orang 1 Kali
10,000,000
APBD II
BPMP dan KB
Orientasi
Pemuda/ Remaja
Orientasi terlaksana
100 Orang 1 Kali
15,000,000
APBD II
BPMP dan KB
100 Orang Meningkatkan pengetahu(AMGPM, an tentang KRR Remaja Mesjid, Pemuda Katolik Pemuda Hindu dan Budha)
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR TARGET 4 5
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 6 7
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET 8 9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
III Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi & Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Terwujudnya Media Informasi KB bagi Masyarakat di Kota Ambon
1 Pembuatan Leaflet Keluarga Berencana
Leaflet
500 lembar
Leaflet tersedia
500 lembar
Tersedianya Informasi ttg KB
500 lembar
10,000,000
APBD II
BPMP dan KB
2 Cetak Baliho Keluarga Berencana
Tersedianya Baliho KB
50 Puskesmas 5 Dokter Prak-
Tersedianya Baliho sbg. Media Informasi
55 Baliho kaki 1 Baliho Besar 50 Puskesmas
Terwujudnya Informasi Keluarga Berencana
55 Baliho kaki 1 Baliho Besar 50 Puskesmas
30,000,000
APBD II
BPMP dan KB
Peningkatan Pemahaman
45,000,000
APBD II
BPMP dan KB
tek IV Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR 1 Jambore PIK/R tentang KRR dengan kegiatan: - Seminar KRR - Ceramah HIV/AIDS/TRIAD KRR - Cerdas Cermat - Lomba Penyuluhan KB V Program Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan KB (DAK) 1 Pengadaan BKB KIT (DAK)
1
Pelayanan KRR
Terselenggaranya Pelayanan Kelompok BKB
Kelompok PIK/R
Pelayanan KRR terlaksana
1 Paket (3 hari)
Terwujudnya Informasi dan Pelayanan KB/KRR
APE KIT, BKB KIT
Pengadaan BKB KIT untuk Desa/ Kelurahan
35 unit
Tersedianya APE di Desa/ Kelurahan
50 Unit
250,000,000
APBD II (DAK)
BPMP dan KB
Tersedianya Peralatan Pemasangan Implant
45 unit
Meningkatnya Mutu Pelayanan KB
60 Unit
150,000,000
APBD II (DAK)
BPMP dan KB
2 Implant Ronopla KIT (DAK)
Peningkatan Pelayanan
Implant KIT
3 PLKB KIT (DAK)
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
PLKB KIT
Pengadaan Sarana Penyuluhan KB
34 unit
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Penyuluh
20 unit
200,000,000
APBD II (DAK)
BPMP dan KB
4 Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan
Tersedianya Tempat Penyuluhan yg memadai
Balai Penyuluhan
Pengadaan Balai Penyuluhan di Kecamatan
2 unit
Adanya Balai Penyuluhan KB yang memadai
2 unit
450,000,000
APBD II (DAK)
BPMP dan KB
Jumlah
4,045,715,845