RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA AMBON TAHUN 2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 1 Program Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan alat tulis kantor
PRIORITAS 3
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGET 4 5
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET 6 7
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR 8
TARGET 9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
APBD II
Dinas Dagind
Kelancaran Prosentase surat menyurat
75%
Terlaksananya surat menyurat kantor
30 Paket
Kelancaran tugas Administrasi
20 Paket
02 Penyediaan jasa ATK
Tercapainya Prosetase ATK
50%
Tersedianya alat tulis kantor
25 Paket
Kelancaran tugas-tugas Administrasi pada unit kerja
25 Paket
10,950,000
APBD II
Dinas Dagind
03 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tercapainya Prosentase jasa peralatan & per lengkapan Kntr
100%
Terpeliharanya peralatan 5 unit komputer, 2 unit mesin Terlaksananya ketik, 1 bh AC kelancaran 5 unit komputer, 2 unit mesin ketik, 1 bh 6,150,000 AC kantor tugas-tugas pada unit kerja
APBD II
Dinas Dagind
04 Penyediaan Barang Cetak dan Peng gandaan
Ketercapaian Prosentase barang cetak dan peng gandaan
60%
Tersedianya dokumen cetak dan penggandaan
04 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
Prosentase Rakor & kon sultasi Luar Daerah
60%
Terlaksananya rapat koor dinasi dan konsultasi keluar daerah
05 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Presentase rakor dan konsultasi dlm daerah
60%
Terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah
25.000
Terlaksananya Kelancaran tugas-tugas pd unit kerja
4,000,000
25.000
5,000,000
APBD II
Dinas Dagind
1 orang/2 kali Terwujudnya koordinasi dan konsultasi antara unit kerja dengan instansi dan lembaga terkait
1 orang/2 kali
27,840,000
APBD II
Makassar Jakarta
13 orang/20 kaliBertambahnya permohonan tentang pelaksanaan tugas-tugas
13 orang/20 kali
10,000,000
APBD II
Kota Ambon
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PRIORITAS 3
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGET 4 5
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET 6 7
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR 8
1 bh meja biro, Tersedianya meja dan 10 bh meja 1/2 kursi bagi aparatur biro , 10 bh untuk kelancaran kursi tugas kantor
TARGET 9
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
APBD II
Dinas Dagind
50,000,000
APBD II
Dinas Dagind
150,000,000
APBD II
Dinas Dagind
01 Pengadaan Meubeler (meja, Kursi dan lemari)
Ketercapaian Prosen tase pengadaan mebe ler (meja,kursi,lemari)
60%
Terlaksananya Pengadaan meja, kursi lemari bagi aparatur
02 Pengadaan Peralatan dan Perleng kapan Kantor
Tercapainya prosentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
Terlaksananya penga daan peralatan dan perlengkapan kantor
03 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda dua(Sepeda Motor)
Ketercapaian Prosentase Pengadaan Kendraan dinas Operasional roda dua (Sepeda Motor )
100%
terlaksananya penyediaan sarana Pemeliharaan Kendraan dinas Operasional roda dua (Sepeda Motor )
04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Presentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
50%
Terlaksananya pemeliharaan 3 unit mobil, Terpeliharanya kendaraan dinas 3 unit mobil, 16 kendaraan dinas/operasional 16 unit sepeda unit sepeda motor motor
165,000,000
APBD II
Dinas Dagind
05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar
Ketercapaian Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Pasar
50%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar
250,000,000
APBD II
Dinas Dagind
2 unit Tersedianya peralatan komputer, dan perlengkapan kantor printer dan AC 8 Unit
3 Gedung Pasar
1 bh meja biro, 10 bh meja 1/2 biro , 10 bh kursi
PAGU INDIKATIF
2 unit komputer, printer dan AC
Tersedianya Kendraan roda dua (Sepeda Motor ) untuk aparatur
Terpeliharanya Gedung pasar (Pasar Mardika) Rutin/Berkala Gedung Pasar
3 Gedung Pasar
35,000,000
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 III Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan
PRIORITAS 3
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGET 4 5
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET 6 7
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR 8
TARGET 9
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10
11
12
13
01 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Presentase kelancaran penyampaian laporan
60%
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
15 Buku
Tersedianya laporan keuangan semestaran
15 Buku
1,000,000
APBD II
Dinas Dagind
02 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Presentase kelancaran penyampaian laporan
60%
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
15 Buku
Tersedianya laporan keuangan semestaran Akhir tahun
15 Buku
1,000,000
APBD II
Dinas Dagind
01 Diklat pengamat Tera
Prosentase kelancaran teknis Pengamat tera
50%
Terlaksananya Diklat Teknis Pengamat Tera
2 orang
Terwujudnya Optimalisasi pelayanan publik
2 orang
75,000,000
APBD II
Bandung
02 Diklat PPNS Perlindungan konsumen
Prosentase Kelancaran pendidikan teknis PPNS-PK
60%
Terlaksananya Diklat Teknis PPNS-PK
1 Orang
Terwujudnya Optimalisasi pelayanan publik
1 Orang
25,000,000
APBD II
Bogor
03 Diklat PPNS Metrologi legal
Prosentase kelancaran teknis PPNS-ML
60%
Terlaksananya Diklat Teknis PPNS-ML
2 orang
Terwujudnya Optimalisasi pelayanan publik
2 orang
50,000,000
APBD II
Bogor
IV Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
V Program Perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 01 Pengawasan Operasional Kemetrologian (Tera ulang dan ukur Ulang )
PRIORITAS 3
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGET 4 5 Kelancaran prosentase 60% pengawasan Operasional kemetrologian (Tera Ulang dan Ukur Ulang)
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET 6 7 Terlaksananya pengawasan 40 Kali/16 Operasional Kemeterologian Orang (Tera Ulang dan Ukur Ulang)
100%
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR 8 Terwujudnya Kenyamanan Usaha & pengamanan konsumen
Terbentuknya BPSK
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10 24,000,000
11 APBD II
12 Dinas Dagind
13
100%
150,000,000
APBD II
Dinas Dagind
150 Hari/17 Orang
95,000,000
APBD II
Kota Ambon
TARGET 9 40 Kali/16 Orang
PAGU INDIKATIF
02 Pembentukan BPSK(Badan penyelesaian Sengketa konsumen)
Kelancaran prosentase Pembentukan BPSK
100%
Terlaksananya pelayanan pengawasan demi melindungi konsumen
03 Pengawasan umum barang beredar dan jasa (SNI, kartu jaminan, purna jual, produk dll)
Kelancaran Prosentase Pengawasan Umum barang & Jasa (SNI, kartu jaminan, Purna Jual, Izin edar, /penjualan,produk,dll)
60%
Terlaksananya Pengawasan Umum barang dan Jasa (SNI, kartu jaminan, Purna Jual, Izin edar, /penjualan produk dll)
04 Sosialisasi perlindungan konsumen
Kelancaran prosentasi sosialisasi perlindungan Konsumen
60%
Terlaksananya sosiali sasi perlindungan Konsumen
1 kali/50 Orang
Terciptanya Pemaham an Masyarakat tentang perlindungan konsumen
1 kali/50 Orang
30,000,000
APBD II
05 Sosialisasi Metrologi legal
Kelancaran prosentasi sosialisasi Meterologi legal
60%
Terlaksananya sosiali sasi Meterologi legal
1 kali/50 Orang
Terciptanya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat tentang tertib ukur
1 kali/50 Orang
30,000,000
APBD II
150 Hari/17 Terwujudnya Kenyamanan Orang Usaha dan pengamanan konsumen
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 06 Pelaksanaan layanan tera/tera ulang alat - alat UTTP
PRIORITAS 3
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGET 4 5 Kelancaran prosentasi 60% Pelaksanaan Layanan tera/tera Ulang Alat-alat UTTP
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET 6 7 Terlaksananya Pelaksanaan 120 Kali / 4 Layanan Ulang Alat -alat UTTP Orang
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR 8 Terwujudnya tertib ukur dalam Masyarakat
07 Bimbingan Teknis dan Upgrading Penera
Kelancaran prosentasi Upgrading Penera
70%
Terlaksanya Bimbingan Teknis 4 kali/4 Orang Terwujudnya peningkatan dan Upgrading Penera pengetahuan & ketrampilan penera
08 Pembuatan Baliho/spanduk
Kelancaran prosentasi Pembuatan Baliho/Spanduk
70%
Terlaksananya Pembuatan Baliho/ Spanduk
Kelancaran prosentasi Pembangunan Promosi Perdaga ngan Internasional
75%
Terlaksananya Pemba ngunan Promosi Perdagangan Internasional
Ketercapaian Prosentase Pasar Murah
60%
Terlaksananya Keg. Pasar Murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1 Paket
Terciptanya pening katan pemahaman masyarakat terhadap konsumsi barang beredar dan jasa
TARGET 9 120 Kali / 4 Orang
4 kali/4 Orang
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
10 30,000,000
11 APBD II
30,000,000
APBD II
LOKASI
KET.
12
13
1 Paket
100,000,000
APBD II
1 kali/3 orang Terwujudnya Promosi Perdagangan Interna sional
1 kali/3 orang
500,000,000
APBD II
Belanda
4 kali/Tahun Masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki kesempatan untuk membeli sem bako dengan harga terjangkau
4 kali/Tahun
100,000,000
APBD II
Kota Ambon
VI Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 01 Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional
VII Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 01 Pasar Murah
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGET 4 5 Ketercapaian Prosentase 60% Pembangunan Pasar Tawiri
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET 6 7 Terlaksananya Pembangunan 1 Unit pasar Tawiri
02 Pameran INA CRAFT
Ketercapaian Prosentase Pameran INA CRAFT
60%
Terlaksananya Pameran INA CRAFT
03 Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan
Ketercapaian Prosentase Monitoring, pengawasan dan Evaluasi perijinan
60%
Terlaksananya Monitoring, pengawasan dan Evaluasi perizinan
48 kali/13 Orang
04 Pembuatan Data Base dan Profil Perdangangan
Ketercapaian Prosentase Pembuatan Data Base dan profil perdagangan (lanjutan)
70%
Terlaksananya Pembuatbuatan Data Base dan profil perdagangan (lanjutan)
70%
05 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar
Ketercapaian Prosentase Bimbingan teknis pengelolaan pasar
40%
Terlaksananya Bimbingan teknis pengelolaan pasar
1 Kali/40 Orang
06 Pengadaan Lahan Pasar
Ketercapaian Prosentase Pengadaan Lahan pasar
100%
Terlaksananya Pengadaan Lahan pasar
1 Area
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 02 Pembangunan pasar Desa Tawiri (DAK)
PRIORITAS 3
1 kali
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR 8 Tersedianya Gedung Pasar Desa Tawiri
TARGET 9 1 Unit
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET. 13
10 2,000,000,000
11 APBD II (DAK)
12 Desa Tawiri
1 kali
95,000,000
APBD II
Jakarta
48 kali/13 Orang
24,000,000
APBD II
Kota Ambon
70%
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
Tersedianya tenaga teknisi pengelola pasar
1 Kali/
75,000,000
APBD II
Kota Ambon
Tersedianya lahan untuk pembangunan pasar
1 Area
500,000,000
APBD II
Pasar Tawiri
Terwujudnya promosi dan peningkatan Produksi hasil indus tri daerah Terciptanya Sistem pembinaan Pelaku usaha dan terjaminnya ketersediaan stok sembako
Terciptanya sarana perdagangan
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGET 4 5 Ketercapaian Prosentase 40% Peningkatan Jaringan Informasi perdagangan
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET 6 7 Terlaksananya Peningkat 1 paket an Jaringan Informasi perdagangan
09 Sosialisasi perdagangan dalam Negeri
Ketercapaian Prosentase Perdagangan dalan Negeri
60%
Terlaksananya Perdaga ngan dalan Negeri
1 Kali/ 30 Orang
Terwujudnya pemahaman para pelaku usaha ttg UU maupun Peraturan teknis
10 Studi banding Dalam rangka pengembangan Pasar
Ketercapaian Prosentase Studi Banding
40%
Terlaksananya Studi Banding
1 Kali/ 5 Orang
Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang Pengembangan Pasar
11 Training dan Bimbingan bagi Pramusaji Rumah Kopi dan Rumah Makan
Ketercapaian prosentase training dan bimbingan bagi pramusaji rumah makan dan rumah kopi
50%
Terlaksananya training 2 minggu/200 Terwujudnya peningkatan bimbingan bagi pramusaji orang pengetahuan dan keterampilan rumah makan dan rumah kopi peserta
01 Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan
Ketercapaian Prosentase Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan
65%
Terlaksananya pembinaan organisasi PKL dan asongan
50 Orang
Mengidentifikasi peran organisasi PKL dan asongan
02 Penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan
Ketercapaian Prosentase Penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan
50%
terlaksanya Penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan
100 Orang
Tercapainya keteraturan PKL dan Asongan dalam berusaha
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 08 Peningkatan Jaringan Informasi Perdagangan
PRIORITAS 3
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR 8 Tersedianya jaringan Informasi Perdagangan
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10 150,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
13
1 Kali/30 Orang
35,000,000
APBD II
Kota Ambon
1 Kali/ 5 Orang
50,000,000
APBD II
Kota Solo Jawa
150,000,000
APBD II
Kota Ambon
50 Orang
25,000,000
APBD II
Kota Ambon
100 Orang
30,000,000
APBD II
Kota Ambon
TARGET 9 1 paket
2 minggu/200 orang
PAGU INDIKATIF
VIII Program Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGET 4 5 Ketercapaian sarana 50% Perdagangan bagi PKL
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET 6 7 Terlaksananya pengadaan 200 Orang tenda untuk PKL
Ketercapaian Sarana Perdagangan bagi PKL
100%
Terlaksananya pengadaan gerobak bensin
01 Fasilitas IKM Terhadap Pemanfaatan sumber daya
Ketercapaian Prosentase fasilitasi IKM thdp pemanfaatan Sumber Daya
60%
tersedianya peralatan produksi IKM
60%
02 Diklat CEFE
Ketercapaian Prosentase Pendidikan dan latihan CEFE
40%
terlaksanya diklat CEFE
1 Kali/ 30 Orang
Terciptanya pengetahuan dan ketrampilan calon wirausaha baru
03 Diklat Pengelolaan makanan dan Minuman
Ketercapaian Prosentase Diklat Pengelolaan Makan dan Minum
60%
Terlaksanya Diklat Pengelolaan Makan dan Minum
1 Kali/30 Orang
04 Diklat Kemasan
Ketercapaian Prosentase Pendidikan dan pelatihan kemasan
60%
Terlaksanya Pendidikan dan pelatihan kemasan
1 Kali/30 Orang
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 03 Pengadaan Tenda untuk Pedagang Pasar Benteng
04 Pengadaan Gerobak Bensin
PRIORITAS 3
50 buah
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10 500,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
13
50 buah
250,000,000
APBD II
Kota Ambon
60%
1,000,000,000
APBD II
Kota Ambon
1 Kali/30 Orang
30,000,000
APBD II
Kota Ambon
Terciptanya pengetahuan dan ketrampilan peserta
1 Kali/30 Orang
30,000,000
APBD II
Kota Ambon
Tercipnta pengetahuan dan keterampilan pembuatan kemasan
1 Kali/30 Orang
30,000,000
APBD II
Kota Ambon
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR 8 Terwujudnya sarana perdagangan dalam pengembangan usaha PKL Terwujudnya sarana perdagangan yang memadai
TARGET 9 200 Orang
PAGU INDIKATIF
IX Program pengembangan Industri Kecil dan Menegah Terwujudnya Peningkatan kelancaran aktifitas produk IKM
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 05 Pengawasan pada sentra IKM
PRIORITAS 3
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGET 4 5 Ketercapaian Prosentase 60% Pengawasan Pada sentra IKM
INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET 6 7 Terlaksananya Pengawasan 48 kali/13 Pada sentra IKM Orang
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR 8 Terciptanya peningkatan sistem pembinaan pada sentra IKM
TARGET 9 48 kali/ 13 Orang
Terwujudnya Sentra Air Isi Ulang yang Higenis
32 Kali /12 Orang
PAGU INDIKATIF
SUMBER PAGU
LOKASI
KET.
10 24,000,000
11 APBD II
12 Kota Ambon
13
27,000,000
APBD II
Kota Ambon
X Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
01 Pengawasan Terpadu di Sentra Industri Air Isi ulang
Ketercapaian Prosentase Pengawasan Terpadu di sentra Industri Air Isi Ulang
60%
Jumlah
Terlaksananya Pengawasan Terpadu di sentra Industri Air Isi Ulang
32 Kali /12 Orang
7,054,940,000