RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET 2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
1
Meningkatkan kualitas kehidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama
Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama (1)
Rasio rumah ibadah per satuan penduduk
%
1,65
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan
Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama (2)
Jumlah insiden terkait kehidupan beragama
insiden
0
8
PROGRAM KEMITRAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN DALAM MENDUKUNG KERUKUNAN NASIONAL
KEGIATAN
9
3.165.000.000 Pemantauan dan Konsultasi Keberadaan Aliran Kepercayaan
INDIKATOR KEGIATAN
10 Terlaksananya koordinasi pemantauan dan konsultasi aliran kepercayaan
ANGG. KEGIATAN
11 70.000.000
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Mental Spiritual Bagi Muallaf
Pembinaan dan Peningkatan Kegiatan Keagamaan
Terwujudnya Koordinasi dan Pembinaan Hari-Hari Besar Keagamaan
195.000.000
Safari Jumat Pemprov Sulsel
Terlaksananya Safari Jumat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan
100.000.000
Safari Ramadhan Pemprov Sulsel
Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
200.000.000
Musabaq Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
Terselenggaranya Lomba MTQ Tingkat Provinsi
850.000.000
Pemusatan Latihan Qari-Qariah Menuju Even MTQ Nasional
Terfasilitasnya Qari-Qariah Yang mengikuti TC untuk Persiapan Event MTQ Nasional
100.000.000
Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional
Jumlah Qari-Qariah Yang ikut dalam lomba MTQ Nasional
900.000.000
Pembinaan Nazhir Wakaf
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan dan Pembinaan Terhadap Nazhir Wakaf
50.000.000
Peningkatan Kwalitas Bagi Guru Mengaji Se Sulsel
Terlaksananya Pembinaan Bagi Guru Mengaji Dalam Rangka Pemberantasan Buta Aksara Alquran
500.000.000
Sarasehan Peningkatan Kualitas Pemahaman Kerukunan Ummat Beragama
Terlaksananya Sarasehan Kerukunan Ummat beragama untuk 125 orang peserta
100.000.000
429.825.000
1
Jumlah Pertemuan
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
20
-
-
-
1.65
Biro Mensprit
0
0
0
0
Kesbang
100.000.000
Pembinaan dan Peningkatan Mental Spiritual Bagi Muallaf
Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
SKPD PENANGGUNG JAWAB
TRIW. I
358.600.000
NO
1
2
TUJUAN
2
Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat SASARAN beragama (2) 3
Jumlah insiden terkait kehidupan beragama INDIKATOR KINERJA
4
Meningkatkan Meningkatnya produksi dan Persentase peningkatan Kualitas produktivitas tanaman pangan produksi tanaman pangan Kemakmuran dan hortikultura, kehutanan, Ekonomi peternakan, perkebunan, dan perikanan (3)
Persentase peningkatan produksi holtikultura
Persentase peningkatan produksi peternakan
insiden SATUAN
5
%
%
%
0 TARGET 2016
6
16,41
3,08
PROGRAM KEMITRAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DALAM 7 MENDUKUNG KERUKUNAN NASIONAL
429.825.000 ANGG. PROGRAM
8
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
KEGIATAN
9 Penguatan komitmen dan harmonisasi dalam kehidupan umat beragama
INDIKATOR KEGIATAN
10
Jumlah Peserat
ANGG. KEGIATAN
11
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
125
16,41
32.945.580.000 Peningkatan Produksi Padi meningkat 6% Produksi dan per tahun Pengembangan Padi
14.620.720.000
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
32.945.580.000 Peningkatan Produksi Jagung meningkat Produksi dan 6,5% per tahun Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya
11.278.610.000
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
32.945.580.000 Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacang-kacang dan Umbi-umbian
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
32.945.580.000 Peningkatan Produktivitas Padi meningkat Produksi dan 2% per tahun Pengembangan Padi
14.620.720.000
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
32.945.580.000 Peningkatan Produktivitas Jagung Produksi dan menngkat 1,5% per tahun Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya
11.278.610.000
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
32.945.580.000 Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacang-kacang dan Umbi-umbian
Produktivitas Kedelai meningkat 1,5% per tahun
4.068.800.000
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura
26.169.486.550 Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Sayuran dan Biofarmaka
Produksi tanaman sayuran meningkat 1% per tahun
5.679.412.500
Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Buah-buahan
Produksi tanaman buahbuahan meningkat 1% per tahun
14.774.230.000
43,30
TRIW. II
71.225.000
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Produksi Kedelai meningkat 5% per tahun
TRIW. I
Kesbang SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4.068.800.000
3,08
Dinas Peternakan
2
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4 Persentase peningkatan produksi perkebunan
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
KEGIATAN
9
7333073000 Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan
INDIKATOR KEGIATAN
10 - Terlaksananya intensifikasi/rehabilitasi tanaman kakao, jambu mete, kopi, lada, kelapa, cengkeh dll = 1.300 Ha - Terlaksananya pertemuan teknis pengembangan tanaman tahunan = 60 orang - Terlaksananya pendampingan tanaman tahunan 13 orang - Terlaksananya pertemuan awal dan akhir tenaga pendamping = 260 orang - Terlaksananya koordinasi tim ahli pengembangan perkebunan = 22 orang - Terlaksananya apresiasi petugas percepatan pemulihan produksi kakao = 300 orang - Kajian kinerja kluster kakao 3 paket - Analisis peningkatan kopi asli enrekang - Pembuatan peta kawasan perkebunan
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
5141922400 Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim
- Terlaksananya pertemuan, pelat budidaya, pelat adm & pembukuan petani, bintek pembibitan tebu = 1.840 orang - Terlaksananya pertemuan koord, pelatihan teknis budidaya, pelat penataan adm, klp tani, pasca panen = 6.640 org -tembakau Terlaksananya apresiasi petugas pendamping & penyuluh tan. Semusim = 315 org - Terlaksananya pengadaan mesin pompa air, linting tembakau, alat rajang, cultivator = 56 unit
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
10333225000 Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan
3
- Terlaksananya pengadaan bibit komoditi unggul perkebunan (kakao sambung pucuk, cengkeh, karet, pala, kopi arabika, kelapa sawit, lada, kelapa dlm, jambu mete, sagu) 1.176.081 phn
ANGG. KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20 Dinas Perkebunan
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10 - Terlaksananya pertemuan kelompok penangkar benih/ bibit = 50 orang - Terlaksananya pertemuan penetapan satuan harga benih/bibit komoditi perkebunan = 50 orang - Terlaksananya pembibitan kom unggulan rempah dan penyegar perkebunan = 90 org
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
6928474000 Pembinaan dan Penyediaan Pupuk dan Pestisida
- Terlaksananya rapat koordinasi pupuk & pestisida = 50 orang
- Terlaksananya pengadaan pupuk NPK, pupuk organik, cair, granular, kompos dan pestisida = 60.526 kg, 9.875 ltr, 114.290 ltr, 38.460 kg, 500 ltr - Terlaksananya analisis pengu jian pupuk & pestisida di lab = 10 sampel - Terlaksananya pertemuan pengelolaan bantuan sapras bagi kelompok tani = 300 orang
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
1532405000 Pembinaan dan - Terlaksananya pengadaan Penyediaan Alat dan alat dan mesin perkebunan Mesin (alat tebang dan alat angkut tebu, mesin pompa air, dll) = 55 paket - Terlaksananya pertemuan teknis alsin komoditi perkebunan = 50 org - Terlaksananya pertemuan evaluasi keberfungsian bantuan alat dan mesin = 150 org
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
1247100000 Pembinaan dan Konservasi Lahan dan Air
- Terlaksananya pertemuan teknis petugas konservasi lahan & air = 50 orang - Terlaksananya demplot konservasi lahan terintegrasi ternak = 50 ekor - Terlaksananya bintek dan demplot konservasi lahan = 800 orang
4
ANGG. KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10 - Terlaksananya demplot konservasi air dan antisipasi anomali iklim = 1 unit (25 orang) - Terlaksananya antisipasi dan adaptasi dampak perubahan iklim = 250 orang
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
890117300 Pembinaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Gangguan Usaha Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan koordinasi pengendalian OPT = 50 orang
- Terlaksananya pertemuan koordinasi GUP = 50 org - Terlaksananya pengendalian OPT kopi, cengkeh, kakao, lada, kapas, lada, tembakau dan tebu = 210 Ha - Tersedianya buku saku pengendalian OPT kopi, cengkeh, kakao, lada, kapas, tembakau dan tebu = 50 Exp - Tersedianya buku pengendalian OPT perkebunan = 1.500 buku Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
915535000 Pengamatan Peramalan Hama Penyakit dan Gulma Tanaman Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan peningkatan pengetahuan petugas hama dan penyakit perkebunan = 85 org - Terlaksananya pertemuan evaluasi kegiatan pengamatan OPT perkebunan akhir tahun = 85 org - Terlaksananya pelatihan petugas pengamat hama = 50 org - Terlaksananya pelatihan agens pengendali hayati = 200 org - Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan nematoda untuk pengendalian hama PBK = 200 org
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
737170000 Penguatan - Terlaksananya pertemuan Kelembagaan Petani, pembinaan usaha Pendamping dan perkebunan = 50 orang Pembinaan Usaha Perkebunan
5
ANGG. KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
Program Peningkatan PROGRAM Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan 7
ANGG. PROGRAM
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
SKPD PENANGGUNG JAWAB
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
20
16,85
Dinas Perikanan
- Terlaksananya pertemuan penguatan kelembagaan = 750 orang
- Terlaksananya pertemuan legalitas perizinan pembinaan usaha perkebunan = 750 orang
- Terlaksananya sosialisasi legalitas perizinan usaha perkebunan = 750 org
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
883073087,3 Proteksi Tanaman, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih, Sertivikasi Benih Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan/rapat koordinasi PBT perkebunan = 50 org
- Terlaksananya bintek peraturan perbenihan = 180 org - Terlaksananya kebun sehat percontohan = 100 org - Terlaksananya sosialisasi & pembinaan penangkar benih bina kakao = 65 org Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
3462352000 Pengelolaan Kebun Bibit Dinas
- Terpeliharanya kebun dinas kelapa sawit di Bone-bone dan katulungan = 335 ha - Terlaksananya kebun dinas cengkeh = 8 ha - Terlaksananya kebun dinas kelapa = 20 ha - Terpeliharanya kebun dinas pala = 5,5 ha - Terpeliharanya kebun dinas kemiri sunan = 3 ha - Terpeliharanya kakao sambung pucuk = 15 ha - Terlaksananya pertemuan teknis kewirausahaan bagi petugas pengelola dinas dan kebun petani = 300 org
Persentase peningkatan produksi perikanan
%
16,85
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
14.197.935.000 Pembinaan teknis Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap di wilayah laut kewenangan provinsi
6
Jumlah peserta pembinaan teknis pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah laut 130 orang
686.250.000
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
Persentase peningkatan INDIKATOR KINERJA produksi perikanan
% SATUAN
4
5
TARGET 16,85 2016
6
Program Pengelolaan PROGRAM Perikanan Tangkap
14.197.935.000 ANGG. PROGRAM
7
8
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
7
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
Pembinaan teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan
Jumlah lokasi pembinaan teknis 27 lokasi
Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap serta teknologi penangkapan spesifik daerah Pemantauan dan pembinaan penggunaan kapal perikanan berukuran 10 s/d 30 GT
Jumlah sapras perikanan tangkap 228 paket
Evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap Pembinaan dan pengembangan teknologi usaha perikanan tangkap
Jumlah laporan evaluasi perikanan tangkap 10 buah
Pelatihan penerapan teknologi peralatan, mesin, kapal perikanan dan jasa kelautan Penyusunan data statistik perikanan tangkap
Jumlah peserta pelatihan meningkat keterampilannya 600 peserta
22.561.874.500 Pengembangan induk unggul air payau dan laut
ANGG. KEGIATAN
11
454.415.000
6.350.000.000
Jumlah kapal perikanan yang dicek fisik 50 unit
113.615.000
Jumlah teknologi pada usaha perikanan tangkap yang berkembang 20 lokasi
Jumlah informasi dan data statistik perikanan tangkap 50 eksamplar Jumlah pengadaan induk unggul air payau dan laut 375 ekor
Operasional produksi benih udang bandeng dan ikan lainnya
Jumlah operasional pengembangan benih 11 jenis
Pengembangan teknologi dan sistem perbenihan air payau dan laut
Jumlah masyarakat pembudidaya yang dilatih dan dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 100 orang
Pengembangan induk unggul ikan air tawar
Jumlah calon induk ikan air tawar 250 ekor
Pembinaan dan pengembangan Teknologi sistem perbenihan ikan air tawar
Jumlah aparat dan masyarakat yang dilatih dan dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 880 orang
Pelayanan pengujian hama dan penyakit ikan
Jumlah pelayanan pengujian hama penyakit ikan yang dilakukan 1 unit
Pembinaan, pemantauan dan penanggulangan terhadap hama penyakit udang dan ikan
Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan dan pembinaan terhadap hama dan penyakit ikan 24 lokasi
111.690.000
6.088.800.000
322.825.000
70.340.000
118.250.000
196.765.000
1.011.750.000
437.500.000
937.075.000
80.000.000
1.439.400.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. 16,85IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD Dinas Perikanan PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
11
Pembinaan pembudidayaan ikan air tawar
Jumlah pembudidaya dan pembenih ikan yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 935 orang
Pengembangan Budidaya Air Tawar (Paket Bibit)
Jumlah paket bibit ikan air tawar 698 paket
Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan paket bibit budidaya air Pembinaan dan pengembangan sertifikasi CPIB
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi 3 jenis
332.700.000
Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat CPIB 10 unit
221.565.000
Pembinaan dan pengembangan sertifikasi CBIB
Jumlah unit tambak bersertifikat CBIB 600 unit
Evaluasi dan Pelaporan pengembangan sarana dan prasarana perikanan Pembinaanbudidaya dan
Jumlah laporan monev penggunaan jaringan irigasi di bidang perikanan 5 laporan
Jumlah pemantauan dan pemantauan Distribusi pembinaan distribusi OIKB di OIKB dan Kab/Kota 24 lokasi rekomendasi ekspor impor induk benih
8
ANGG. KEGIATAN
Pembinaan dan pengembangan Prasarana Irigasi Tambak dan Fasilitas Pendukungnya
Jumlah pengembangan jaringan irigasi 1.000 Ha
Penyusunan data statistik perikanan budidaya
Jumlah informasi dan data statistik perikanan budidaya 50 eksamplar
Pengembangan budidaya Udang dan Bandeng (Paket Bibit)
Jumlah paket bibit udang bandeng 1800 paket
Pembinaan pembudidaya udang dan bandeng dalam pemanfaatan paket bibit
Jumlah pembudidaya udang dan bandeng yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 900 orang
Koordinasi pengembngan teknologi dan kawasan pembudidayaan laut dan payau
Jumlah lokasi/peserta koordinasi teknologi pembudidayaan laut dan payau 13.850 lokasi
Evaluasi dan Pelaporan pemanfaatan paket bantuan bibit udang bandeng Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi 3 jenis
Pembinaan pembudidaya rumput laut dalam pemanfaatan paket bibit
Jumlah pembudidaya udang dan bandeng yang dibina dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki 200 orang
960.250.000
2.455.000.000
1.035.750.000
20.972.000
98.025.000
371.313.000
75.000.000
6.930.000.000
351.068.500
280.850.000
146.501.000
Jumlah paket bibit rumput laut 1.018 paket
4.111.000.000
643.829.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9 Evaluasi pelaporan pemanfaatan paket bantuan bibit rumput laut
Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah (4)
Jumlah Industri
Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Meningkatnya kualitas dan Jumlah Koperasi aktif peran koperasi dan UMKM (5) Jumlah UMKM
Unit
%
53.954 Program pengembangan industri kecil dan menengah 47,74
13.949.000.000 Pengembangan industri 24 Kab/kota Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
161.501.000
Meningkatnya produksi dan produktivitas lokal
terlaksananya pelatihan SDM sumber daya lokal
10.000.000.000
53.954
720.000.000
47,74
Promosi produk IKM Terpromosinya hasil industri Sulsel (Anthena kecil, pangan olahan dan Shop) produk unggulan Sulsel
720.000.000
Penyusunan Perda RIPIP
Tersusunnya RIPIP terbitnya PERDA dan terbentuknya Roadmap komoditi unggulan industri Sulsel
450.000.000
Pendukung IKM Kerajinan Sulsel (Dekranas)
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pameran, sosialisasi, dan karnaval bagi industri kerajinan
Pembinaan Pengolahan pangan
Terlatihnya IKM pengolahan pangan didalam mendistribusi ataupun memasarkan hasil produknya.
170.000.000
Pembinaan IKM pupuk
Terlatihnya IKM pupuk sebanyak 3 kali
120.000.000
Desain dan teknik produk kerajinan alami
Terlatihnya peserta didik dalam teknik desain serta memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam
240.000.000
Pembinaan dan Pengembangan IKM hasil tembakau
Terlaksananya pelatihan Kewirausahaan (CEFE) dan magang industri tembakau
120.000.000
Identifikasi perkembangan IKM
Terdatanya semua IKM yang berada di Daerah
185.000.000
1.775
3.550
Unit
122.575
30.644
61.288
1.340.000.000 Revitalisasi Koperasi Terlaksananya revitalisasi Koperasi dan bintek penyusunan laporan pertanggung jawaban RAT
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.224.000.000
7.098
9
20
Jumlah laporan evaluasi pemanfaatan paket 3 jenis
Unit
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
SKPD PENANGGUNG JAWAB
150.000.000
5.325
7.098
91.932
122.575
Dinas Koperasi dan UMKM
x 1 0 0 %
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
Peningkatan Kualitas Kelembagaan 7 Koperasi dan UMKM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGG. KEGIATAN
1.340.000.000 8
9 Kajian tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Analisis strategi
10
11
Terlaksananya Kajian tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Koperasi
100.000.000
Terlaksananya analisis strategi pengembangan usaha dangke
100.000.000
Terlaksananya desiminasi pengembangan ketatalaksanaan Koperasi
100.000.000
Terlaksananya peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi berbasis Pertanian
150.000.000
Terlaksananya temu tehnis para pelaku Koperasi seSulawesi Selatan
150.000.000
pelaku Koperasi seSulawesi Selatan Temu konsultasi persiapan Koperasi skala besar
Terlaksananya temu konsultasi persiapan Koperasi skala besar
Bimbingan tehnis pemanfaatan resi gudang
Terlaksananya bimbingan tehnis pemanfaatan resi gudang bagi pengelola KUMKM Terlaksananya kemitraan
pengembangan usaha dangke Desiminasi pengembangan ketatalaksanaan Koperasi Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi berbasis Pertanian Temu tehnis para
Kemitraan KUMKM dengan pengusaha Eksportir sektor Pertanian, Workshop pengembangan kemitraan KUMKM dengan Pengembangan
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
Dinas Koperasi dan SKPD UMKM PENANGGUNG JAWAB 20
90.000.000
150.000.000
150.000.000
KUMKM dengan pengusaha Eksportir sektor Pertanian, Peternakan danworkshop Perkebunan Terlaksananya
100.000.000
pengembangan kemitraan KUMKM dengan BUMN/BUMD/BUMS Terlaksananya pengembangan
100.000.000
Koperasi primer dan Koperasi primer dan sekunder sekunder Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompentitif Koperasi dan UMKM
8.525.000.000 Pelatihan manfaat Koperasi dalam perekonomian masyarakat Penyuluhan
Terlaksananya penyuluhan peerkoperasian bagi peerkoperasian bagi calon calon wirausaha wirausaha baru baru Pendidikan dan Terlaksananya pendidikan pelatihan dan pelatihan kewirausahaan kewirausahaan dan dan penghargaan wirausaha penghargaan di Sulawesi Selatan Analisa kepuasan Terlaksananya analisa dan loyalitas anggota terhadap kualitas pelayanan Koperasi Kajian peranan
Berkembangnya Daya Saing Pariwisata Daerah (6)
Jumlah wisatawan domestik Wisnus dan mancanegara
5.750.000
wirausaha perempuan dalam 3.212.112.812 pengembangan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya pelatihan manfaat Koperasi dalam perekonomian masyarakat
kepuasan dan loyalitas anggota terhadap kualitas pelayanan Koperasi Pertanian Terlaksananya kajian peranan
150.000.000
75.000.000
8.000.000.000
150.000.000
150.000.000
wirausaha perempuan dalam pengembangan industri rumah tangga sebagai 1.300.000
Partisipasi pada Pekan Raya Sulsel.
10
Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada Pekan Raya Sulsel
73.325.000
1.500.000
1.750.000
1.200.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
% x 1 0 0 %
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
KEGIATAN
8
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
Partisipasi pada Pameran Pembangunan
Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada Pameran Pembangunan
Partisipasi pada Kemilau Sulawesi
Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada Kemilau Sulawesi
Partisipasi pada Gebyar Wisata
Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada Gebyar Wisata
Penyelenggaraan Celebes Travel Mart (CTM)
Terlaksananya pertemuan antara Buyers dan sellers
Penyelenggaraan FAM TRIP
Terlaksananya Famtrip
Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik
Jumlah promosi pariwisata Sulsel Melalui Media Cetak dan elektronik
Analisa data kunjungan wisatawan (Nusantara dan Mancanegara ) Cetak Buku Analisa Pasar Pariwisata
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan analisa data kunjungan wisatawan
Survey pengembangan pasar pariwisata Sulsel Pengadaan Bahan
Terlaksananya survey pengembangan pasar pariwisata
Updating Website
Terlaksananya penyusunan buku pasar pariwisata
Tersedianya bahan promosi pariwisata Sulawesi Selatan Tersedianya informasi data terbaru pariwisata Sulawesi Selatan
Penerbitan Majalah Tersedianya majalah Pariwisata Sulsel Pariwisata Sulawesi Selatan
Wisman
175.000
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
11
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
30000
60000
45000
40000
69.450.000
80.943.000
90.030.000
424.384.200
1.364.365.000
110.472.000
89.350.000
136.400.000
45.350.000
758.612,200
216.720.000
200.000.000
454.025.000
11
TRIW. I
310.565.000
Tourism, Trade and Ikutsertanya Disbudpar Prov. Invesment Expo Sulsel pada Bali Beyond Travel Fair
Promosi
ANGG. KEGIATAN
Partisipasi pada MATTA Malaysia
Terlaksananya Misi promosi pariwisata Sulsel di Malaysia
Partisipasi pada NATAS Holiday Singapore
Terlaksananya Misi promosi pariwisata Sulsel di Singapura
122.290.000
131.700.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
4.795.267.138
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
11
International Barista Competition
Terlaksananya International Barista Competition
200.035.000
Pelaksanaan sertifikasi profesi bidang pariwisata
Terfasilitasinya pelaksanaan sertifikasi profesi bidang pariwisata
120.100.000
Sosialisasi Pengembangan Usaha Jasa Transportasi Wisata
Terlaksananya sosialisasi pengembangan usaha jasa transportasi wisata
Inventarisasi Usaha Tersusunnya data usaha jasa Jasa Pariwisata pariwisata
Workshop Pengembangan Industri Pariwisata
Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk pariwisata
Sosialisasi Terlaksananya sosialisasi peningkatan peningkatan pelayanan hotel pelayanan hotel dan dan restoran restoran
12
ANGG. KEGIATAN
Sosialisasi pengembangan destinasi unggulan
Terlaksananya sosialisasi pengembangan destinasi unggulan
Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Usaha SPA
Terlaksananya Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Usaha SPA
56.205.000
53.950.000
52.900.000
55.250.000
106.750.000
88.100.000
Inventarisasi Usaha Tersusunnya data usaha Sarana Pariwisata sarana pariwisata
72.150.000
Lomba Toilet Bersih Terlaksananya lomba toilet pada Rumah Makan bersih pada Rumah Makan
77.750.000
Kajian Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha Pariwisata
Terkaji dan tersosialisasinya kajian intervensi sosial, pembangunan karakter pelaku usaha pariwisata
Seminar Nasional Wisata Karst
Terlaksananya Seminar Nasional Wisata Karst
Festival Bunga di Malino
Terselenggaranya Festival Bunga di Malino sebagai Icon Pariwisata
Festival Laikang Hijau
Terlaksananya Festival Laikang Hijau
Festival Produk Pariwisata Kreatif
Terlaksananya Festival Produk Pariwisata Kreatif
200.000.000
64.950.000
74.275.000
83.000.000
134.025.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
Penyusunan Destination Managemen Organisation (DMO) pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
Terlaksananya Kajian pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat di sekitar Danau Tempe
Penertiban Pramuwisata dan Tour Leader
Terlaksananya Kegiatan Penertiban Pramuwisata dan Tour Leader di Kab./Kota
Workshop Persamaan Persepsi Sejarah Budaya Sulsel Bagi Pramuwisata Bimbingan Tekhnis
Terlaksananya Kegiatan workshop persamaan persepsi sejarah budaya sulsel bagi pramuwisata
Pengelola Desa Wisata
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Desa Wisata
Kompetisi Kelompok Terlaksananya kompetisi Sadar Wisata kelompok sadar wisata
11 75.000.000
77.450.000
51.137,500
77.780.000
73.934.000
Lomba Kelompok Sadar Wisata Tingkat Nasional
Ikutsertanya Kelompok Sadar Wisata Sulsel pada tingkat nasional
70.100.000
Saka Pramuka Pariwisata
Terlaksananya Pembentukan Satuan Karya Pramuka Pariwisata
37.790.000
Pelaksanaan Event Lovely December
Terlaksananya Event Lovely December
630.530.000
Pelaksanaan Terlaksananya Event Takabonerate Island Takabonerate Island Expedition Expedition
221.350.000
Penyelenggaraan Event Sulawesi Selatan
573.950.000
Terlaksananya event Sulawesi Selatan
Toraja International Terlaksananya event Festival Festival Toraja
13
ANGG. KEGIATAN
109.250.000
Partisipasi Event Nasional dan Internasional
Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada event nasional
Peningkatan kelembagaan benteng somba opu
Tertatanya kawasan, ruang kerja dan kinerja pegawai benteng somba opu
Penataan Kawasan benteng somba opu
Terlaksananya penataan kawasan benteng somba opu
135.000.000
Pengembangan destinasi unggulan baru yang berkembang
Meningkatkanya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata yang berkembang
302.350.000
450.000.000
646.327.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
Terkendalinya luasan lahan Luas Baku Lahan Pangan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional (7) Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (8)
9
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (9)
Ha
Jumlah Balai penyuluhan BP3K pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) yang ada di kecamatan berbasis Teknologi Informasi (IT) dan Demplot.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Point
TARGET 2016
6
648.900
50
83,35
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
Pengendalian Lahan Pangan Berkelanjutan
Program Pemberdayaan kelembagaan Penyuluhan
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
KEGIATAN
8
9
10 Terlaksananya Kajian pengembangan eko-Wisata di kawasan Taman Wisata Alam Lejja
200.000.000
Kajian pengembangan ekoWisata di kawasan Taman Wisata Alam Lejja Kegiatan Regulasi Lahan Pangan Berkelanjutan
Peraturan Daerah (Perda) mengenai alih fungsi lahan
ANGG. KEGIATAN
11
200.000.000
Jumlah Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (50 BP3K)
1.724.275.000
Sosialisasi Pelaksanaan Percontohan Teknologi Dalam Rangka Pemberdayaan BP3K
Jumlah BP3K yang Mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Percontohan Teknologi (50 BP3K)
88.620.000
2.641.015.000 Promosi/ Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan Terlaksananya sosialisasi yang beragam, pangan B2SA bagi aparat, bergizi, seimbang guru SD dan KWT serta dan aman (B2SA) lomba cipta menu
Pemberdayaan dan peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengembangan olahan pangan lokal
Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengembangan pangan lokal
Pemanfaatan pekarangan melalui konsep pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Pembinaan kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi
Terlaksananya analisis perkembangan konsumsi pangan dengan pendekatan PPH
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
-
-
-
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
75.000.000
3.792.802.500 Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) melalui Percontohan Teknologi
Analisis perkembangan konsumsi pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH)
14
INDIKATOR KEGIATAN
-
-
50 BP3K
BAKORLUH
83,35
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
399.665.500
-
271.475.000
-
-
1.698.741.500
-
-
271.133.000
-
-
-
648.900 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET 2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial
Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota (10)
% penduduk miskin
%
8,86
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
650.000.000
Bimbingan peningkatan dan Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil
Bimbingan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
Terlaksananya Program Pemberdayaan KAT -Penjajagan lokasi Pemberdayaan KAT Bimbingan dan Motivasi bagi warga KAT -Rakor Pokja SKPD terkait Pemberdayaan KAT Peningkatan Kecakapan Hidup Bagi warga dilokasi KAT
300.000.000
Jumlah masyarakat miskin yang mjendapatkan bimbingan dan pemberdayaan
350.000.000
2.148.000.000
15
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
SKPD PENANGGUNG JAWAB
18
20
8,86
Dinas Sosial
BPMPDK Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek)
Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan Posyantek 19 di Tingkat Kecamatan dan Wartek di Tingkat Desa /Kelurahan
198.000.000
Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal
Jumlah KK yang telah dilatih dalam pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal
250.000.000
Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Utk Mendukung Kegiatan Usaha Masyarakat
Jumlah KK yang telah merasakan dampak Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG
250.000.000
Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan (Biogas)
Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Baru Terbarukan
500.000.000
Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Dalam Pembuatan Pupuk Organik
500.000.000
Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan
Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan
450.000.000
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
Meningkatnya pemenuhan Jumlah PMKS yang kebutuhan hidup penyandang tertangani masalah kesejahteraan sosial (11)
SATUAN
TARGET 2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
5
6
7
%
10
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
8
Program pembinaan anak terlantar
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20 Dinas Sosial
Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah dan Orang Terlantar
Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah dan Orang Terlantar
400.000.000
Penanganan dan Pendampingan Dalam Rangka Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Eks Kusta
Penanganan dan Pendampingan Dalam Rangka Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Eks Kusta
650.000.000
1. Pelayanan dan pembinaan sosial pada PPSTPA Inang Matutu Makassar,
1. Jumlah anak balita yang mendapatkan pelayanan di PPSTPA Inang Matutu Makassar,
711.000.000
Pelayanan dan pembinaan sosial anak jalanan pada PPSBR Makkareso Maros Bimbingan Usaha
4. Jumlah anak jalanan yang dibina dan diberi pengetahuan keterampilan di PPSBR Makkareso Maros
670.000.000
PEmbinaan dan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Pada PPSBR Makkareso Maros sosial 1.930.000.000 Pelayanan pada PPSLU Mappakasung-gu Parepare, Pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PPSAA Seroja Bone,
Terbinanya anak jalanan ke arah kemandirian
720.000.000
360.000.000
1. Jumlah lanjut usia yang dilayani dan dipenuhi kebutuhannya di PPSLU Mappakasunggu Parepare,
830.000.000
2. Jumlah anak yatim piatu dan kurang mampu yang dilayani di PPSAA Seroja Bone,
700.000.000
Bimbingan Teknis 3. Jumlah lanjut usia Pengelolaan UEP potensial yang mengikuti lanjut usia potensial bimbingan pengelolaan UEP
16
11
1.050.000.000
5. Jumlah anak terlantar ekonomi produktif yang mendapatkan bimbingan (UEP) anak terlantar UEP
Program pembinaa panti asuhan/ panti jompo,
ANGG. KEGIATAN
100.000.000
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di PPSLU Mappakasunggu Pare Pare
Terlaksananya sarana dan prasarana dalam panti
200.000.000
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di PPSAA Seroja Bone
Terlaksananya sarana dan prasarana dalam panti
100.000.000
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
4
Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (12)
Indeks Lingkungan Hidup;
%
64
Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
KEGIATAN
9
1.055.000.000 Pelayanan sosial pada PPSKW Mattirodeceng Makassar
150.000.000
670.425.000
Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati (13)
Luas lahan kritis yang direhabilitasi
Ha
86.666
801.173.000
Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat
10 1. Jumlah tuna susila yang dibina di PPSKW Mattorodeceng Makassar
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
-
-
-
100.000.000
Bimbingan dan Pelayanan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Terlaksananya Bimbingan dan Pelayanan Eks Penyandang Penyakit Sosial
200.000.000
Bimbingan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
Terlaksananya Bimbingan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
150.000.000
Pemantauan Kualitas Air
Jumlah sungai/Danau yang diketahui status kualitas airnya
298.100.000
Pemantauan Kualitas Udara
Jumlah Kab/Kota yang diketahui Status Kualitas udara ambiennya Jumlah pemangku kepentingan yang dibina
198.650.000
-
-
-
-
173.675.000
-
-
-
-
330.073.000
-
-
-
-
88.050.000
-
-
-
-
Jumlah lokasi yang dibina dalam pelestarian kehati
278.900.000
-
-
-
-
Jumlah lokasi yang dibina melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Terkelolanya benih unggul pada 12 lokasi
104.150.000
-
-
-
-
Koordinasi dan Pembinaan Pemulihan Kualitas Koordinasi dan pembinaan pelestarian kawasan karst Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Keanekaragaman Pembinaan dan Koordinasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 9.723.567.000 Pengelolaan sumber benih/bibit tanaman hutan
Jumlah lokasi yang dibina pemulihan kualitas LH-nya Jumlah lokasi yang dibina pelestarian kawasan karstnya
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
755.000.000
Terlaksananya Sarana dan Prasarana dalam panti
BLHD 64
86.666
284.275.000
Pengujian dan Terseleksinya benih pengawasan berkualitas di 24 kab/kota benih/bibit tanaman hutan
17
ANGG. KEGIATAN
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di PPSKW Mattiro Deceng Makassar
Pembinaan Sulsel Go Green Perlindungan dan Konservasi SDA
INDIKATOR KEGIATAN
301.988.000
Dinas Kehutanan
Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati (13)
Luas lahan kritis yang direhabilitasi
Ha
86.666
Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat
9.723.567.000
Dinas Kehutanan
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
Pengelolaan Laporan pemantauan dan benih/bibit tanaman penyaluran bibit tanaman hutan kehutanan sebanyak 20.000.000 btg Pengembangan dan pembangunan perhutanan sosial (HKm, HD)
Rekomendasi areal pencadangan HKm & HD seluas 4.000 Ha
Pembinaan dan Laporan fasilitasi pembangunan hutan pengembangan hutan kota kota seluas 84,3 Ha
Pengembangan agroforestry
Pengembangan dan pembangunan Konservasi Tanah dan Air
ANGG. KEGIATAN
11
2.201.235.000
377.700.000
700.270.000
Terbangunnya areal model agroforestry sebanyak 1 model
209.220.000
Terpantaunya pembuatan bangunan konservasi sebanyak 200 unit
473.430.000
Pembinaan dan Terpantaunya kegiatan pengembangan serta rehabilitasi hutan dan lahan pengawasan pada 24 kab/kota reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan Pemulihan lahan kritis wilayah KPH skala Provinsi
Tertanggulanginya lahan kritis seluas 1.000 Ha
Pengembangan dan pembinaan hutan rakyat
Terpantaunya pembangunan Hutan Rakyat seluas 10.000 Ha
770.210.000
1.440.424.000
1.502.145.000
Pemberdayaan Terbentuknya 2 kelompok kelompok tani hutan tani hutan 264.560.000
Penyusunan perencanaan pengelolaan DAS dan KTA
Tersedianya 3 rancangan kegiatan kehutanan
Pembinaan dan Terkendalinya pemegang ijin pengendalian Hutan IUPHHK HTR seluas 4.000 Ha Tanaman Rakyat
18
684.150.000
513.960.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1 5
TUJUAN
2
SASARAN
3
Meningkatkan Meningkatnya kemampuan Akses dan literasi dan minat baca Kualitas masyarakat (14) Layanan Pendidikan
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4 Angka melek huruf
Meningkatnya akses dan mutu APM SD, SMP dan SMA penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun (15)
5
TARGET 2016
6
%
%
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
90,65 Program Intensifikasi dan Perluasan Akses Pendidikan Keaksaraan Fungsional
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
9.152.955.000 Pemberantasan Buta Terlaksanaanya kegiatan Aksara Latin pembinaan dalam memotivasi (Tingkat Dasar) fungsi keaksaraan bagi warga belajar dan tenaga pendidikan Motivasi Warga keaksaraan Belajar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keaksaraan Fungsional
APM SD : Program Wajib 103.65; APM Belajar 12 Tahun SMP : 77.25; APM SMA : 63
500.000.000 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Gratis jenjang Pendidikan Dasar
Terlaksananya kordinasi untuk pemantapan pelaksanaan program pendidikan gratis di 24 kab,/Kota.
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Gratis jenjang Pendidikan Menengah Berkembangnya pendidikan tinggi (16)
Angka Partisiapasi Pendidkan Tinggi
%
48,28
Program Pengembangan Fasilitas Pendidikan Tinggi
51.400.000.000 Gratis SPP bagi Mahasiswa Baru PTN dan PTS, Terakreditasi A, B dan C Selektif dan Proporsional Pengelolaan Managemen Gratis SPP bagi Mahasiswa Baru
Meningkatnya jumlah mahasiswa pendidikan perguruan tinggi
Tercapainya angka melanjutkan tamatan sekolah menengah ke perguruan tinggi
Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Gratis SPP bagi Evaluasi Gratis SPP bagi Mahasiswa Mahasiswa Baru Baru Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman (17)
Jumlah situs budaya yang Situs dilestarikan
3
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
8.702.955.000
-
-
-
91%
450.000.000
-
-
-
-
250.000.000
-
-
-
250.000.000
-
-
-
Sayembara Cerita Rakyat Daerah Sulawesi Selatan
Terlaksananya sayembara cerita rakyat daerah Sulawesi Selatan
Partisipasi pada Festival Keraton Nusantara X
Ikut sertanya Pemangku Adat Kerajaan pada Festival Keraton Nusantara
Inventarisasi dan Dokumentasi Cagar Budaya
Terlaksananya Inventarisasi dan Dokumentasi Cagar Budaya
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20 Dinas Pendidikan
APM SD : 103.65; APM SMP : 77.25; APM SMA : 63
48,28
50.000.000.000
-
-
-
800.000.000
-
-
-
600.000.000
-
-
-
0
1
0
392.840.000
Pemeliharaan Cagar Terlaksananya Rehabilitasi Budaya di Sulawesi Kuburan syekh djamaluddin Selatan al-husain di Tosara
19
ANGG. KEGIATAN
58.875.000
105.925.000
150.000.000
78.040.000
2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4 Jumlah benda budaya yang dilestarikan
SATUAN
5 Benda Budaya
TARGET 2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
6
7
250
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Museum La Galigo
Terlaksananya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana UPTD Museum La Galigo
Konservasi dan Preparasi Koleksi Museum La Galigo
Terlaksananya konservasi dan preparasi koleksi Museum La Galigo
Pengadaan Bahan Informasi Koleksi Museum La Galigo
Tersedianya bahan informasi koleksi Museum La Galigo
Penyajian Koleksi Museum La Galigo
Festival
20
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Ikut sertanya UPTD Museum La Galigo pada pameran Museum dalam dan luar daerah
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
63
125
188
250
5
5
13
2
846.609.000
113.310.000
38.000.000
63.750.000
179.000.000
2.256.973.000 Audisi Gita Bahana Ikutsertanya Sulawesi Selatan Nusantara pada Gita Bahana Nusantara (GBN) Nasional Pekan Produk Kreatif Indonesia
Partisipasi pada Pawai Seni
20
11
TRIW. I
1.240.669.000
Re-Inventarisasi dan Terlaksananya ReDatabase Koleksi inventarisasi database koleksi Museum La Galigo Museum La Galigo
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
ANGG. KEGIATAN
Ikut sertanya Disbudpar Prov. Sulsel memperkenalkan seni budaya daerah pada Pekan Produk Kreatif Indonesia Ikut sertanya Sulawesi Selatan pada Pawai Budaya Nusantara
Partisipasi Seni Budaya pada Event Dalam Daerah
Terlaksananya dukungan seni budaya pada setiap acara Pemerintah Prov.Sulsel
Temu Karya Tari Kreasi
Terlaksananya temu karya tari kreasi sulawesi selatan
Pencetakan Buku Tentang Instrumen Musik Tradisional Sulsel Gelar Pesona Sulsel
Terlaksananya pencetakan buku tentang instrumen musik Tradisional Sulsel. Terlaksananya gelar pesona Sulawesi Selatan
93.220.000
94.395.000
286.730.000
315.385.000
73.700.000
67.450.000
127.750.000
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
4
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
Pembinaan Duta Pariwisata Sulsel
Terlaksananya pembinaan Duta Pariwisata Sulsel
Gelar Seni Tradisional
Terlaksananya gelar seni tradisional Sulsel
Partisipasi Parade Tari Nusantara
Ikutsertanya Disbudpar Prov. Sulsel pada parade tari nusantara
Peningkatan Kinerja UPTD Taman Budaya Disbudpar Prov. Sulsel
Terlaksananya pelayanan ketatausahaan (surat menyurat, ke-rumahtanggaan / perlengkapan) dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesenian Sulawesi Selatan
Temu Karya Taman Ikutsertanya Taman Budaya Budaya se-Indonesia Sulawesi Selatan pada Temu Karya Taman Budaya seIndonesia Kemah seni seTerlaksananya Kemah Seni seSulawesi Selatan Sulawesi Selatan
Festival Padendang Toriolo
Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan (18)
Jumlah atlet yang berprestasi pada bidang olahraga
Atlit
35
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Terlaksananya Festival Padendang To Riolo
ANGG. KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
210.650.000
85.150.000
437.123.000
176.300.000
153.400.000
86.120.000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Rekruitmen Atlet PPAPD
Jumlah atlit dan cabor yang difasilitasi dalam pembinaan PPAPD
100.000.000
Outbond bagi Peserta Pusat-pusat Pelatihan Atlet Berprestasi (PPLP, PPAPD, SKO, PPLM, Sulsel Maju, dll)
Jumlah peserta outbond bagi atlet pusat-pusat pelatihan atlet berprestasi. 100 orang
135.000.000
Pembinaan Atlet SKJ Tingkat Nasional
Jumlah atlet SKJ Tk. Nasional yang dibina. 30 orang
Uji Coba / Try In Atlet PPLP / SKO Sulsel
Jumlah atlet PPLP yang ikut try in. 85 atlet
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120.000.000
175.000.000
150.000.000 Pembinaan Atlet POPWIL
Jumlah atlet yang dibina. 75 atlet
Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
Jumlah atlet yang mengikuti event. 150 orang
Festival Olahraga Tradisional / Rekreasi
Jumlah atlet yang ikut pada festival olahraga tradisional / rekreasi. 40 orang
175.000.000
130.000.000
21
20
49.600.000
4.535.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
SKPD PENANGGUNG JAWAB
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150.000.000 Pembinaan Atlet Penyandang Tuna Grahita
Jumlah atlet yang dibina. 50 orang
Pengelolaan Program dan Kegiatan Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah
Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi dalam pembinaan PPAPD. 11 cabor
Pembinaan Klub Olahraga Daerah
Jumlah klub olahraga daerah yang difasilitasi. 4 cabor
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Sulsel
Jumlah cabang olahraga yan difasilitasi dalam pengembangan SKO Sulsel. 11 cabor, 12 bulan
Pelaksanaan Event Klub Olahraga
Jumlah cabor klub olahraga yang difasilitasi pada event. 4 cabor
500.000.000
300.000.000
425.000.000
275.000.000
600.000.000
Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi
orang
5
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sulsel
Jumlah cabor dalam kegiatan Popda Sulsel. 6 cabor
Pemusatan Pelatihan Paskibraka
Jumlah peserta pemusatan pelatihan Paskibraka. 75 orang
Seleksi Paskibraka
Jumlah peserta seleksi Paskibraka. 240 orang
Studi Wawasan Kepaskibrakaan bagi Tim Paskibraka
Jumlah peserta studi wawasan bagi Tim Paskibraka Sulsel. 110 orang
Pelatihan Pembina Paskibraka
Jumlah peserta pelatihan Pembina Paskibraka. 50 orang
Lomba Kreatifitas Pemuda
Jumlah Peserta lomba. 100 orang
Pelatihan Pengembangan Moral Etika
Jumlah peserta pelatihan pengembangan moral etika pemuda. 200 orang
Fasilitasi Pemilihan Pemuda Pelopor Tk. Prov. Sulsel
Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pemilihan pemuda pelopor Tk. Provinsi. 20 orang
Pembinaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)
Junlah peserta pembinaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan. 60 orang
3.195.000.000
650.000.000 5
100.000.000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550.000.000
75.000.000
150.000.000
275.000.000
165.000.000
65.000.000
165.000.000 Seleksi Pertukaran Pemuda Jumlah peserta seleksi pertukaran dan Kapal Pemuda pemuda dan kapal pemuda nusantara. Nusantara 60 orang 250.000.000 Pelatihan Pengembangan Kepemudaan
Jumlah peserta pelatihan pengembangan pemuda. 200 orang
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
Jumlah peserta pengemangan kepemimpinan pemuda. 200 orang
350.000.000
22
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
9
10
Bakti Pemuda dan Jambore Pemuda
Jumlah peserta jambore pemuda. 100 orang
ANGG. KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
125.000.000
275.000.000 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Pemuda
Program Peningkatan Perencanaan, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 6
Meningkatkan Berkembangnya layanan Akses dan Rumah Sakit Terakreditasi Kualitas Internasional (19) Layanan Kesehatan
Jumlah RS yang terakreditasi Internasional
Jumlah RS yang terakreditasi Nasional
RS
RS
-
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
750.000.000
750.000.000
Pelatihan Pengembangan IT bagi Tenaga Kepemudaan dan Keolahragaan
1.100.000.000
Pemebinaan Lembaga Jumlah forum kepemudaan dan OKP Kepemudaan dengan Pola yang difasilitasi prov. Dan kab/kota. 900 Kemitraan orang, 49 OKP/10 Forum
Workshop Akreditasi RS Terlaksananya Workshop Akreditasi RS menuju Akreditasi menuju Akreditasi Internasional Internasional
Pemantauan dan Pembinaan Dinkes Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemberian Izin RS Pemerintah
23
Jumlah peserta IT bagi tenaga kepemudaan dan olahraga. 650 orang
1.100.000.000
845.802.929
5
Jumlah peserta pelatihan manajemen kewirausahaan pemuda. 200 orang
Terpantaunya dan terbinanya Dinkes Kab / Kota dalam pelaksanaan pemberian izin RS Pemerintah
Dinas Kesehatan 145.572.500
118.000.000
Pemantauan dan Pembinaan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemberian Izin RS Swasta
Terpantaunya dan terbinanya Dinas Kesehatan Kab / Kota dalam pelaksanaan pemberian izin RS Swasta
Penyusunan Juknis SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)
Tersusunnya petunjuk teknis SPGDT di Provinsi Sulawesi Selatan
Monev Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Pusat Region
Terlaksananya monev SPGDT di Pusat Rujukan Region
188.571.429
Workshop PONEK (Penanganan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif)
Terlaksananya pelatihan Tim Ponek Rumah Sakit
105.356.500
Pemantapan RS Wahana Internship
% RS yang digunakan sebagai wahana Internship
100.000.000
104.826.500
21.051.500
5
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan (20)
INDIKATOR KINERJA
4
Umur Harapan Hidup
SATUAN
5
Tahun
TARGET 2016
6
69,93
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1.869.079.428
24
KEGIATAN
9 Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Dokter Insternship
INDIKATOR KEGIATAN
10 Terlaksananya pertemuan koordinasi pelaksanaan dokter internship
ANGG. KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
62.424.500
Pertemuan Rutin Tim Pengendali Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Provinsi
Terlaksananya pertemuan rutin Tim Pengendali KTR di Provinsi dan terbentuknya tim pengendali implementasi KTR di Provinsi
Pelatihan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Provinsi
Terlaksananya pelatihan penegakan KTR di tingkat Provinsi
Pelatihan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
Terlaksananya pelatihan sanitasi TPM
120.000.000
Pemantauan Klinik Sanitasi
Terlaksananya pemantauan klinik sanitasi
100.000.000
Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Limbah Medis
Terlaksananya pembinaan dan monev pengolahan limbah medis
62.300.000
Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan
Terlaksananya kegiatan pertemuan evaluasi dan perencanaan program penyehatan lingkungan
77.057.500
Bimtek dan Monev Sanitasi TPM
Terlaksananya pembinaan dan monev sanitasi TPM
65.000.000
Pembinaan Kesehatan Lingkungan Sekolah
Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan sekolah
70.389.000
Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Kab/Kota Sehat
Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang dibina dan diverifikasi
Pertemuan Koordinasi Program Kab/Kota Sehat
Terlaksananya pertemuan koordinasi program Kab/Kota Sehat
67.719.500
Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Kesehatan Haji
Meningkatnya pembinaan dan status kesehatan Haji terhadap berbagai Penyakit Tidak Menular (PTM) di 24 Kab/Kota
72.120.000
210.150.000
44.850.000
243.982.429
69.93
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
25
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
Pemeliharaan Cold Room dan Distribusi Vaksin
Terjaganya kualitas vaksin di tingkat Provinsi
73.133.370
Pemeliharaan Mobil Box Angkutan Vaksin
Terpeliharanya mobil box angkutan vaksin
25.000.000
Investigasi dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
Terlaksananya investigasi dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
25.000.000
Pelatihan Surveilance Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kab/Kota
Terlatihnya petugas imunisasi Surveilans KIPI Kab/Kota
22.345.700
Workshop Program Diare
Terlaksananya workshop program Diare tentang LROA
30.111.000
Bimbingan Teknis/Supervisi Suportif Program Diare dan ISP Lainnya
Dipahaminya pelaksanaan Program Diare dan tatalaksana standar pelayanan penderita
35.000.000
Advokasi dan Sosialisasi Hepatitis
Terlaksananya pertemuan advokasi dan sosialisasi Hepatitis
30.000.000
Sosialisasi Tatalaksana Kasus ISPA
Terlaksananya sosialisasi tatalaksana ISPA
16.008.000
Monitoring dan Supervisi Suportif Program P2 ISPA
Terbina dan terkoordinasinya pelaksanaan Program ISPA di Kab/Kota
35.000.000
Workshop Tatalaksana Teknis Program Tifoid Kab/Kota
Terlaksananya workshop tatalaksana teknis program Tifoid Kab/Kota
51.986.000
Monitoring dan Supervisi Suportif Program P2 Kusta
Terbina dan terkoordinasinya pelaksanaan Program Kusta di Kab/Kota
55.000.000
Pengadaan Format RR (Recording and Reporting) P2 Kusta
Tersedianya format pencatatan dan pelaporan Program P2 Kusta
10.000.000
Pengadaan Buffer Stock Vaksin Anti Rabies (VAR)
Tersedianya Buffer Stock Vaksin Anti Rabies (VAR)
63.000.000
Bimtek Program Vektor
Terbinanya pengelola Program Vektor Kab/Kota
198.571.429
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9 Pengembangan Provincial Epidemiology Surveilance Team (PEST)
Program Pengadaan 709.187.000 Obat, Pengawasan Obat dan Makanan serta Pengembangan Obat Asli Indonesia
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1.465.027.402
26
10
Tersedianya buletin epidemiology penyakit menular
Tersedianya obat buffer stock
ANGG. KEGIATAN
11
65.355.500
330.725.000
Pembinaan, Evaluasi dan Terlaksananya Pembinaan, Evaluasi pelaporan Usaha Jamu dan Pelaporan Usaha Jamu Racikan racikan dan Usaha Jamu dan Usaha Jamu gendong Gendong
100.000.000
Penerapan Pengembangan Terlaksananya pelaporan SIPNAP di unit Software SIPNAP untuk unit layanan Layanan
60.000.000
Tersedianya Pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
68.462.000
Pembinaan dan Pengawasan Pangan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR KEGIATAN
Pendampingan Petugas Pangan dalam Pemantauan Terlaksananya sosialisasi makanan MJAS (Makanan Jajanan jajanan anak sekolah Anak Sekolah)
75.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Obat Melalui Sistem eCatalog RS
Terlaksananya pengadaan Obat sesuai petunjuk tehnik melalui e-catalog
75.000.000
Monitoring Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi Ke JKN
Terlaksananya Monitoring Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi Ke JKN
186.940.000
Sosialisasi dan Advokasi PEMDA dalam rangka Terlaksananya Sosialisasi dan Integrasi Kesehatan Advokasi Integrasi Kesehatan Gratis ke dalam Program Gratis ke dalam Program JKN/BPJS JKN/BPJS
186.940.000
Konsultasi dan Bimtek Pemantapan kesehatan gratis
144.245.000
Terlaksananya Konsultasi dan Bimtek Pemantapan kesehatan gratis
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
Meningkatnya kualitas Jumlah Kematian Ibu pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (21)
Jumlah Kematian Bayi
SATUAN
5
Kasus
Kasus
TARGET 2016
6
105
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
Disseminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis
Terlaksananya Disseminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis
62.500.000
Pertemuan Evaluasi Integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN
45.894.000
Pertemuan Pemutakhiran Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis ke JKN
Sinkronisasi Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis ke JKN
90.262.500
Perubahan Ranperda Program Kesehatan Gratis
Terlaksananya Perubahan naskah Ranperda Program Kesehatan Gratis
319.175.000
Pertemuan Sosialisasi Perubahan Ranperda Kesehatan Gratis ke Program JKN
Tersosialisasinya Perubahan Ranperda Kesehatan Gratis ke Program JKN
172.275.402
Dukungan Pokja Pelayanan Kesehatan Gratis
Terlaksananya kegiatan operasional program Kesehatan Gratis
146.635.000
Pertemuan Kemitraan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Pertemuan Kemitraan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat
110.160.500
Pemantapan Sistem Pelayanan dan Pencatatan/Pelaporan kesehatan Ibu dan Reproduksi Kab/Kota
Terlaksananya kegiatan Pemantapan Sistem Pelayanan dan Pencatatan/Pelaporan kesehatan Ibu dan Reproduksi Kab/Kota
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi yang sesuai Standar
Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi yang sesuai Standar
983.803.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu,Balita Anak dan Lansia
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
105
90.200.000
1,021
1,021
27
115.000.000
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
983.803.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu,Balita Anak dan Lansia
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (21)
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET 2016
4
5
6
Prevalensi Balita Gizi Buruk
%
5,0
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
Prevalensi Balita Stunting
%
11
Terlaksananya Pertemuan Pemantapan Pelayanan KB Metode Jangka Panjang serta Sistem Pencatatan
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
106.000.000
18,1
18,1 Pertemuan Pokja AKI/AKB untuk Pengatan Sistem Pelayanan Ibu dan Reproduksi dalam Rangka Akselerasi penurunan AKI dan AKB
%
10
ANGG. KEGIATAN
5,0 Pertemuan Pemantapan Pelayanan KB Metode Jangka Panjang serta Sistem Pencatatan
Prevalensi Balita Gizi Kurang
INDIKATOR KEGIATAN
Terlaksananya Pertemuan Pokja AKI/AKB untuk Pengamatan Sistem Pelayanan Ibu dan Reproduksi dalam Rangka Akselerasi Penurunan AKI dan AKB
151.800.000
34,55
34,55 Lomba Lansia Sehat Terlaksananya Lomba Lansia Sehat Tingkat Provinsi Sulawesi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Selatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
503.745.000
28
29.450.000
Lomba Posyandu Lansia
Terlaksananya Lomba Posyandu Lansia
100.553.000
Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)
Terlaksananya Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)
197.369.000
Pertemuan Pemanfaatan Terlaksananya Pertemuan buku KIA untuk Bidan pemanfaatan buku KIA untuk Bidan Praktek Swasta dan Praktek Swasta dan Rumah Sakit Rumah Sakit
193.431.000
Fasilitasi dan Bimtek Petugas Terkait Pembinaan Masyarakat menuju 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Terlaksananya peningkatan kapasitas kader dalam pemanfaatan pangan lokal dalam mengatasi gizi kurang
100.000.000
Bimbingan teknis Pendampingan Surveilans Gizi dan On Job Training KMS baru pada 427 Puskesmas
Terlaksananya pendampingan kasus gizi buruk
143.900.000
Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemampaatan pangan Lokal Untuk Mengatasi Kurang Gizi Kurang
Terlaksananya Bimbingan teknis pendampingan surveilans Gizi dan On The job Training KMS baru pada 427 puskesmas
111.340.000
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan dan kesehatan lingkungan (22)
INDIKATOR KINERJA
4
Persentase Rumah Tangga PHBS
Persentase Desa Siaga Aktif
SATUAN
5
%
%
TARGET 2016
6
60
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Program Promosi 1.277.083.000 Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
98
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
11
Pengawasan Penegakan PERDA dan Pergub ASI
Terlaksananya pengawasan penegakan PERDA dan PERGUB ASI
61.080.000
Penguatan Jejaring dan Mitra LS/LP dalam Implementasi PERDA /PERGUB ASI
Terlaksananya penguatan jejaring dan mitra LS/LP dalam implementasi PERDA/PERGUB ASI melalui disseminasi percepatan penegakan PERDA/PERGUB ASI
87.425.000
Pengembangan media promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Tersebarluasnya informasi Sadar Hidup Sehat
Pengembangan UKBM,Generasi Muda dan PSM (Lomba desa Siaga Tingkat Provinsi )
Terlaksananya Lomba desa siaga tingkat provinsi
138.710.000
Peningkatan kesadaran pola hidup sehat
Terlaksananya lomba PHBS Tk. Provinsi
139.333.000
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda dan PSM
Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM dalam Promosi dampak rokok terhadap kesehatan, terlaksananya evaluasi Road Show bahaya dampak rokok di Kab/Kota
120.000.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
60 722.427.000
98
Pengembangan UKBM Terlaksananya pertemuan SBH Generasi Muda dan PSM Kab/Kota dan Provinsi serta (Pengembangan SBH dan konsultasi ke Pusat dan Pertinas SBH UKBM lainnya)
156.613.000
Pemantauan kasus pasung di Kab/Kota
50.000.000
3.298.253.000 Terlaksananya Pemantauan kasus pasung di Kab/Kota
Bimbingan teknis Terlaksananya Bimbingan teknis Program kesehatan Indra Program kesehatan Indra
Pertemuan Koordinasi Terlaksananya Pertemuan Program Kesehatan Indra Koordinasi Program Kesehatan Indra
29
ANGG. KEGIATAN
150.000.000
83.063.500
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
11
Monev Pemantauan upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di Kab/Kota
Terlaksananya Monev Pemantauan upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di Kab/Kota
35.000.000
Peningkatan Kapasitas Teknis bagi Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan di UKGS/UKGM
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Teknis bagi Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan di UKGS/UKGM
100.750.000
Senam Sehat dan Bugar bagi Karyawan Dinkes Provinsi Sulsel
Terlaksananya Senam Sehat dan Bugar bagi Karyawan Dinkes Provinsi Sulsel
16.000.000
Bimtek Program Kesehatan Olah raga Kab/kota
Terlaksananya Bimtek Program Kesehatan Olah raga Kab/kota
55.000.000
Pencetakan Buku pedoman Upaya Kesehatan Olahraga
Tersedianya Buku Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga
25.000.000
Bimbingan teknis Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Puskesmas
Terlaksananya Bimbingan teknis Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Puskesmas
50.000.000
Pencetakan Buku pedoman K3 Puskesmas
Tersedianya Buku pedoman K3 Puskesmas
31.500.000
Bimbingan teknis Program Perkesmas Kab/Kota
Terlaksananya Bimbingan teknis Program Perkesmas Kab/Kota
101.234.000
Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas
44.000.000
Peningkatan Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Petugas Kemampuan Petugas Perkesmas di Perkesmas di Puskesmas Puskesmas
Penguatan dan Pembinaan Akreditasi Puskesmas
30
ANGG. KEGIATAN
Terbinanya Akreditasi Puskesmas
52.500.000
244.860.100
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
Pemilihan Puskesmas Berprestasi
Terpilihnya Puskesmas Berprestasi (Kinerja Terbaik) Tk. Prov. Sulsel
Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan dasar
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan dasar
Pelatihan SP2TP ( Sistem Pencatatan dan Terlaksananya Pelatihan SP2TP bagi Pelaporan Terpadu Kab/Kota Puskesmas ) bagi Kab/Kota
31
ANGG. KEGIATAN
11
247.900.000
37.077.000
50.000.000
Pelatihan Manajemen Puskesmas
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Puskesmas
Pelatihan tenaga Front Office Puskesmas
Terlaksananya Pelatihan tenaga Front Office Puskesmas
Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Tahunan Kesehatan Olahraga Tingkat provinsi
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Tahunan Kesehatan Olahraga Tingkat provinsi
136.027.000
Pelatihan Instruktur Kesehatan Olahraga
Terlaksananya Pelatihan Instruktur Kesehatan Olahraga
305.111.000
Pelatihan Pengukuran Kebugaran fisik di Kab/Kota
Terlaksananya Pelatihan Pengukuran Kebugaran fisik di Kab/Kota
289.830.000
150.000.000
72.715.400
Lomba senam Sehat Terlaksananya Lomba senam Sehat Bugar dalam Rangka HKN Bugar dalam Rangka HKN Tingkat Tingkat Provinsi Provinsi
334.130.500
Pertemuan Forum Terlaksananya Pertemuan Forum Komunikasi, Kemitraan Komunikasi,Kemitraan lintas lintas program dan Lintas program dan Lintas Sektor Sektor
129.298.500
Pelatihan Senam Khusus Terlaksananya Pelatihan Senam Kesehatan bagi Tenaga Khusus Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota Kesehatan di Kab/Kota
507.256.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
7
TUJUAN
2
Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Infrastruktur
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
Terkendalikannya pertumbuhan penduduk (23)
Prevalensi peserta KB aktif
Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa (24)
Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik (%)
SATUAN
TARGET 2016
5
6
%
60
%
88,55
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
60% 839.153.000
Penyelenggaraan Jalan
Jumlah Peserta KB Baru yg dilayani di daerah tertinggal dan terpencil .
148.583.000
Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi
3.225.675.943
Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi
727.508.625
Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi
820.158.525
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten provinsi Pinrang
1.337.097.120
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten Sidrap provinsi
872.059.612
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten Barru provinsi
3.508.541.273
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kawasan provinsi Mamminasata
1.917.791.700
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan Ruas Gowa-Malino provinsi di Kabupaten Gowa
1.666.569.800
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan Ruas Gowa-Sapaya provinsi di Kabupaten Gowa
2.449.563.910
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan Bone Barat di Kab. provinsi Bone
939.907.700
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan Bone Timur di Kab. provinsi Bone Timur
1.397.018.038
Pelayanan KB
581.895.322.951 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tator dan Toraja Utara Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Enrekang
32
BPPKB 10,00%
35,00%
70,00%
100%
Dinas Bina Marga
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
10
ANGG. KEGIATAN
11
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten provinsi Soppeng
1.731.304.788
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten Wajo provinsi
3.727.605.288
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten Sinjai provinsi
6.160.450.265
Pemeliharaan Rutin Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan rutin jalan dan jembatan di Kabupaten provinsi Bulukumba
1.041.825.950
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan di Kab. Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan di Kawasan Maminasata dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan di Kab. Soppeng dan Wajo
1.229.955.000
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan di Kab. Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bantaeng Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Enrekang, Pinrang, Sidrap, Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kawasan Mamminasata dan
33
INDIKATOR KEGIATAN
Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi
- Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan provinsi - Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan strategis provinsi Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi
11.869.814.000
- Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan provinsi, - terlaksananya pemeliharaan berkala Jembatan pada jalan provinsi dan strategis provinsi - Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan provinsi, - terlaksananya pemeliharaan berkala Jembatan pada jalan provinsi dan strategis provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan
4.473.380.000
8.333.670.000
3.436.582.650
15.772.308.843
39.936.854.503
52.978.091.219
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9 Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Gowa
10
ANGG. KEGIATAN
11
- Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi - Terlaksananya pembangunan/peningkatan - Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi
35.393.953.000
Pembangunan Jalan - Terlaksananya Ruas Soppengpembangunan/peningkatan Pangkajene S kapasitas jalan provinsi Rappang Pinrang
10.357.681.927
Pembangunan Jalan Ruas Perintis KemerdekaanSutami dan Jembatan COI Pembangunan Jalan Ruas PalanggaSapayaBts.Jeneponto dan Panciro-GalesongPembangunan Jalan Ruas U.LamuruTakkalalla dan Saloonro-PompanuaTaccipi Pembangunan Jalan Ruas U.LamuruBojo-TanabatuePalattae
- Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi
18.043.128.147
- Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi
10.178.626.306
- Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi
16.907.044.642
- Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi
38.117.891.237
Pembangunan Jalan - Terlaksananya Ruas Solo-Penekipembangunan/peningkatan Kulampu kapasitas jalan provinsi
3.344.202.922
Pembangunan Jalan - Terlaksananya Ruas Tanetepembangunan/peningkatan Tanaberu kapasitas jalan provinsi
14.850.310.347
Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Bone Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Soppeng dan Wajo Pembangunan/Peni ngkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan di Kab. Sinjai, Bulukumba, Pembangunan Jalan Ruas PekkaeTakkalalla
34
INDIKATOR KEGIATAN
13.967.365.000
6.959.030.000
11.431.139.000
6.490.153.378
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9 Pembangunan/peni ngkatan jalan di Kab. Enrekang, Pinrang dan Wajo
INDIKATOR KEGIATAN
10
11
- Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi
49.160.650.000
Pembangunan/peni - Terlaksananya ngkatan jalan di pembangunan/peningkatan Kota Makassar, Kab. kapasitas jalan provinsi Gowa dan Takalar
45.940.650.000
Pembangunan/peni ngkatan jalan di Kab. Gowa, Jeneponto dan Bulukumba Layanan Teknis Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
- Terlaksananya pembangunan/peningkatan kapasitas jalan provinsi
30.340.650.000
- Tersedianya jasa konsultasi pengawasan - Tersedianya dokumen perencanaan
10.481.210.900
Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan
- Tersedianya papan informasi pada beberapa ruas jalan provinsi Tersedianya laporan pengawasan dan penertiban - Tersedianya data leger jalan - Tersedianya data laik fungsi jalan, terlaksananya survey kondisi, DRP, NAASHRA, dan BMS - Tersusunnya laporan rencana umum pengembangan jaringan jalan (RUPJJ)
Survey, Pemutakhiran, Penyimpanan Data dan Pemetaan Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan (RUPJJ) Pembinaan,Pengatur an Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Jembatan Manajemen Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak Penyelengaraan Pengadaan tanah untuk peningkatan kapasitas jalan dan jembatan
- Tersusunnya laporan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan priovinsi - Terlaksananya pembinaan Tersusunnya dokumen hasil kegiatan pelaksanaan pelelangan, kontrak beserta perubahannya dan penyerahan hasil pekerjaan Terlaksananya kegiatan konsultasi penelitian taksiran harga tersedianya dokumen pengadaan tanah bagi Pembinaan, - Tersusunnya laporan hasil Pengaturan Teknis kegiatan pelaksanaan dan Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan Pemeliharaan Jalan jembatan provinsi Jembatan - Terlaksananya pembinaan Pengadaan Bahan Tersedianya bahan jalan Jalan/Jembatan dan untuk kegiatan pemeliharaan Penanggulangan rutin dan kegiatan bencana Bencana Alam alam
35
ANGG. KEGIATAN
594.130.000
1.259.455.500
933.947.000
188.435.000
308.821.600
69.983.308.093
203.945.000
8.070.559.500
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
10
ANGG. KEGIATAN
11
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan (UPR)
Tersediaya alat-alat berat - Terpeliharanya alat-alat berat
Pembinaan dan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Jalan & Jembatan
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan
124.960.000
Identifikasi Daerah rawan Bencana dan Struktur Lapisan Tanah
- terlakananya identifikasi rawan bencana dan struktur lapisan tanah terlaksananya inventarisasi quarry - Tersedianya lapoean penyediaan jasa kantor, - Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran lingkup UPTD Wil. I tersedianya laporan penanganan dan pengendalian jalan dan jembatan lingkup UPTD Wilayah I Palopo - Tersedianya lapoean penyediaan jasa kantor, - Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran lingkup UPTD Wil. II Parepare tersedianya laporan penanganan dan pengendalian jalan dan jembatan lingkup UPTD Wilayah II Parepare - Tersedianya lapoean penyediaan jasa kantor, - Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran lingkup UPTD Wil. III tersedianya laporan penanganan dan pengendalian jalan dan jembatan lingkup UPTD Wilayah III Makassar - Tersedianya lapoean penyediaan jasa kantor, - Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran lingkup UPTD Wil. IV Bone tersedianya laporan penanganan dan pengendalian jalan dan jembatan lingkup UPTD Wilayah IV Bone - Tersedianya lapoean penyediaan jasa kantor, - Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran lingkup UPTD Wil. V
463.060.000
Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Koordinasi Penanganan dan Pengend. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Koordinasi Penanganan dan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan UPTD Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Koordinasi Penanganan dan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan UPTD Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Koordinasi Penanganan dan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan UPTD Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD
36
INDIKATOR KEGIATAN
5.622.974.000
317.210.000
147.625.500
667.911.500
157.675.500
305.530.000
138.173.500
324.100.700
145.359.500
262.382.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa (25)
INDIKATOR KINERJA
4
Jumlah pengguna bandara
SATUAN
5
orang
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
9.720.219 Program Pengembangan/Pem eliharaan Sarana/Prasarana dan Pengawasan Transportasi Udara
Program Pembangunan Transportasi Massal
Jumlah pengguna pelabuhan
Tersedianya akses dan layanan Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi informasi dan komunikasi yang mampu menunjang publik Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa (26)
orang
731.109
Program Pengembangan /Pemeliharaan Sarana/prasaraba dan Pengawasan Transportasi Laut
%
50
Program Pengembangan /Pemeloharaan Sarana/Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos
KEGIATAN
9
Koordinasi Penanganan dan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan UPTD 320.612.250 Kampanye Keselamatan Penerbangan
96.475.456.852
Pembebasan Lahan KA Trans Sulawesi Tahap I Makassar Parepare
10 tersedianya laporan penanganan dan pengendalian jalan dan jembatan lingkup UPTD Wilayah V Bulukumba
ANGG. KEGIATAN
11
320.612.250
Penyusunan DED Terminal Multi Moda Bagian Utara
2.413.600.000
Kerjasama Media Rekruitmen Calon Anggota Komisi Informasi Prov. Sulsel Komisi Informasi Prov. Sulsel
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
9.720.219
84.388.664.652
9.673.192.200
2.371.553.329 Operasional Media Center
TRIW. I
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
158.337.500
Pembangunan Sarana dan Prasarana BRT
250.570.000 Kampanye Keselamatan Pelayaran
37
INDIKATOR KEGIATAN
250.570.000
731.109
113.824.500
50
268.998.300 53.960.000
1.317.179.831
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sulsel
199.252.218
Dialog Interaktif Berbasis Media
237.207.700
93.564.700
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian serta Evaluasi Usaha Jasa Titipan
Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan (27)
Rasio rumah layak huni
%
0,193
105.877.214.000 Pembangunan
Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
sarana dan prasarana rumah sederhana sehat wilayah I Pembangunan infrastruktur perumahan masyarakat kurang mampu Sosialisasi peraturan perundangundangan bidang perumahan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan Strategis penetapan kebijakan perumahan dan permukiman Peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Pelaksanaan PPMUPPIP tingkat Provinsi
Penataan infrastruktur lingkungan kawasan strategis Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur pengembangan sumber daya lokal Penguatan sistem pengujian bahan bangunan lokal Pengelolaan pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan Pembangunan dan peningkatan bangunan dan lingkungan gedung
38
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
SKPD PENANGGUNG JAWAB
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
20
0,193
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
87.566.080
10.408.100.000
2.894.100.000
83.200.000
143.000.000
91.700.000
9.636.870.000
100.000.000
150.000.000
6.945.565.000
400.520.000
699.950.000
420.830.000
476.750.000
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
Pembinaan teknis bangunan gedung
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah (28)
Cakupan layanan irigasi (% luas sawah terlayani irigasi)
%
54,12
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 'Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
39
11
Pengembangan nilai dan geografi sejarah
3.291.210.000
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat wilayah II Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat wilayah III Pembangunan gedung wisma negara
4.333.850.000
21.000.818 Pembinaan Pengendalian dan Pelaksanaan O&P Sungai, Danau dan Waduk (SDW)
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
20
25,01
24,99
25,00
54,12
Dinas PSDA
4.685.700.000
60.758.069.000
Terlaksananya Pembinaan Pengendalian dan Pelaksanaan O&P Sungai, Danau, & Waduk
103.258.643 Operasi dan Terlaksananya Operasi & Pemeliharaan Irigasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa (IRWA)
21.000.818
6.736.222
Perbaikan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) (IRWA)
Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi dan Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi
58.855.543
Inventarisasi Rehabilitasi dan Pelaksanaan Jaringan Irigasi/Rawa dan Air Baku (IRWA)
Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan Baik di 9 Kabupaten dan Pembebasan Lahan
30.258.103
5.289.485 Pembangunan Prasarana Air Baku Embung (SDW)
SKPD PENANGGUNG JAWAB
TRIW. I
357.800.000
Inventarisasi dan Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kondisi Rehabilitasi Daerah Irigasi Jaringan Rawa dan Tambak Pantai Kritis (IRWA)
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
ANGG. KEGIATAN
Terbangunnya Prasarana Air Baku
7.408.775
5.289.485
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
5
6
7
8
%
93
Program Kedaulatan Energi
29.174.528.314
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah (29)
Rasio Desa Berlistrik
Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir dan pulau2 kecil (30)
Jumlah Lokasi di Kawasan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Terfasilitasi Infrastrukturnya
Lokasi
Luas Kawasan Konservasi Yang Dikelola Secara Berkelanjutan
Ha
Persentase korban bencana skala provinsi yang tertangani
%
Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana (31)
TARGET 2016
8
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Serta 101.428,25 Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
100
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
KEGIATAN
9
Kegiatan Pembangunan dan Pengemangan Energi Baru dan Terbarukan Wilayah Terpencil 5.023.223.000 Pembinaan Usaha Masyarakat Pulau Pulau Kecil
10 Terlaksananya Pembangunan Energi baru dan Terbarukan Wilayah Terpencil
Jumlah Pulau Pulau Kecil Yang Berkembang Usaha ekonominya
Rehabilitasi Jumlah Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Perairan Yang Direhabilitasi Perairan
969.025.000
pembinaan pelaksanaan tangggap darurat bencana terhadap aparat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
pengembangan PUSDALOPS peneganan darurat bencana pemberdayaan tim reaksi cepat (TRC) tanggap darurat bencana Tk.Prov dan kab/kota
sosialisasi standar pemberian kebutuhan dasar bagi korban bencana
investasi dan evaluasi logistik dan peralatan Tk.Prov dan kab/kota
monitoring dan evaluasi pelaksanaan penganan darurat bencana tingkat provinsi dan kab/kota
40
INDIKATOR KEGIATAN
tersenggaranya pelaksanaan tanggap darurat bencana terhadapa aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
terlaksanaya latihan komando tim reaksi cepat (TRC) penanggulangan bencana untuk aparatur, relawan dan masyarakat penanggulangan bencana di provinsi dan kab/kota terbentuknya TRC tanggap darurat bencana di provinsi dan kab/kota
terlaksananya pemberian kebutuhan dasar bagi korban bencana
terlaksanya invateresasi ketersediaan logistik dan peralatan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota
terlaksananya kegiatan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana Tk.provinsi dan kab/kota
ANGG. KEGIATAN
11 21.955.805.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
5
15
50
93
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
Dinas ESDM
514.440.000
2
2
2
1.231.700.000
-
-
-
2
101.428,25
100
550.000.000
780.000.000
405.000.000
222.000.000
175.000.000
270.000.000
Dinas Perikanan dan Kelautan
BPBD (BADAN Bencana)
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
8
TUJUAN
2
SASARAN
3
Meningkatkan Terjaganya iklim investasi Daya Saing berkualitas yang mendukung Daerah Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa (32)
INDIKATOR KINERJA
4
Nilai investasi PMDN dan PMA
SATUAN
5
Rp
Tingkat Pengangguran Terbuka
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
sosialisai penyeleggaraan penanganan darurat bencana
terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan penanganan darurat bencana
465.000.000
pelatihan penguatan posko penanganan darurat bencana bagi relawan penanggulangan bencana
tersenggaranya pelaksanaan pelatihan posko kedaruratan bencana terhadap bencana
760.000.000
pelatihan tanggap darurat bencana bagi tim cepat (TRC)
tersenggaranya pelaksanaan tanggap darurat bencana terhadap aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
861.000.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
10 Trilyun BKPMD
Juta USD
Terwujudnya daya saing Angka pengangguran tenaga kerja pada bidang yang terbuka mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa (33)
TARGET 2016
Jiwa
1.200 Juta
168.983
168.983 Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
%
1.050.000.000 Pelatiahan Kewirausahaan dan AMT ( UPTD BPPTK )
Tersedianya tenaga kerja yang terampil dalam berwirausaha dan mengelola usaha
500.000.000
Pelatihan Peningkatan Produktivitas ( UPTD BPPTK )
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
250.000.000
Bimbingan Manajemen Konsultasi Produktivitas ( UPTD BPPTK)
Meningkatnya prodiktivitas diperusahaan
50.000.000
Bimbingan dan Konsultasi Penerapan Five S ( UPTD BPPTK )
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja diperusahaan
100.000.000
Pengukuran Produktivitas Sektoral / Regional ( UPTD BPPTK)
Data dan Informasi tingkat produktifitas sektoral/regional
150.000.000 Dinas Tenaga Kerja
5,0
5,0 Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja
1.650.000.000
41
Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri ( KUM )
Kelompok usaha mandiri yang lebih berdaya dan berhasil mengembangkan usahanya
1.000.000.000
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa (34)
Tingkat Pengangguran Terbuka INDIKATOR KINERJA
4
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah
Dinas Tenaga Kerja TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SATUAN
5
Litbang
TARGET 2016
6
PROGRAM Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja 7
ANGG. PROGRAM 1.650.000.000
KEGIATAN
8
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
Pembinaan Kelompok Wirausaha Tenaga Kerja Produktif
Kelompok wirausaha tenaga kerja produktif yang lebih berdaya dan berhasil dalam mengembangkan usahanya
150.000.000
Penyelenggaraan Padat Karya
Kelompok masyarakat yang lebih berdaya dalam mengembangkan usaha dan kegiatan yang diinginkan
200.000.000
Sosialisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA )
Penggunaan tenaga kerja asing yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
50.000.000
Pendataan Informasi Pasar Kerja ( IPK)
Data dan informasi pasar kerja
50.000.000
Monitoring Penempatan Tenaga Kerja Kab/Kota
Data dan informasi penempatan/penyerapan tenaga kerja di Kab/kota
2.503.347.750 Pengenbangan Kebun Raya Pucak
Jumlah koleksi tanaman spesifik Sulsel dalam bentuk koleksi tanaman hidup dan herbarium : 50 spesies, Jumlah sarana dan prasarana untuk menunjang Peningkatan Kapasitas Jumlah rumusan kegiatan litbang Perencanaan Isu-Isu Bidang Ekonomi : 1 rumusan, Strategis Bidang Ekonomi Jumlah data dan informasi Kajian Adopsitas Inovasikegiatan dan teknologi Peningkatan Kapasitas Jumlah rumusan litbang Perencanaan Litbang Isu- Bidang SDA, Lingkungan dan Isu Strategis Bidang SDA, Teknologi : 1 rumusan, Jumlah Lingkungan & Teknologi Laporan Tahunan Bidang SDA, Lingkungan dan Teknologi : 1 laporan.
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang IsuIsu Strategis Bidang Sosial dan Kelembagaan
Jumlah rumusan kegiatan litbang bidang Sosial dan Kelembagaan : 1 rumusan, Jumlah laporan tahunan Bidang Sosial dan Kelembagaan : 1 laporan.
Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah data dan informasi tentang pengaruh kurikulum pendidikan kejuruan terhadap kebutuhan dunia usaha : 1 data dan informasi, Jumlah data dan informasi tentang faktor-faktor kompetensi yang Jumlah data dan informasi hasil study kasus Keresahan Masyarakat terhadap Perilaku Kekerasan Pembegal di Sulsel : 1 litbang, Jumlah data dan informasi Analisis Faktor dan Dampak Tawuran Mahasiswa dan Upaya Penanganannya. : 1 litbang.
Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
42
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
20
20%
45%
75%
100% (8 litbang)
Balitbangda Prov. Sulsel
200.000.000
8 Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah
SKPD PENANGGUNG JAWAB
TRIW. I
983.000.000
333.330.000
79.000.000
61.497.250
220.000.000
239.020.500
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kelembagaan Pemerintah
Jumlah inovasi daerah yang dihasilkan
Inovasi
Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Perhubungan, Pertambangan, Energi, Kehutanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil).
2
2.365.727.040,53 Lomba Karya Ilmiah dan
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Inovasi Teknologi
Peningkatan Kapasitas Pengembangan Inovasi dan Intermediasi Iptek
INDIKATOR KEGIATAN
10
272.500.000
Jumlah hasil litbang Survey Program Prioritas Gratis Paket Bibit (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Tanaman Hutan) : 1 litbang.
185.000.000
197.591.000
Jumlah IKM di kab/kota berbasis iptek : 4 kab/kota, jumlah rekomendasi pengembangan unggulan iptek : 2 rekomendasi unggulan iptek.
108.895.000
Jumlah produk kentang raja dalam mendukung UMKM/IKM : 1 produk.
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
20%
45%
75%
100% (2 inovasi)
130.000.000
Jumlah karya ilmiah terbaik : 6 karya ilmiah terbaik, Jumlah usulan karya ilmiah untuk inovasi teknologi nasional : 4 usulan inovasi teknologi nasional.
Jumlah rekomendasi pengembangan dan pemanfaatan iptek pada IKM : 2 rekomendasi pengembangan iptek, Jumlah kabupaten pengembangan SIDa : 4 kab. Pengembangan Jumlah rumusan rekomendasi Sinergitas Penelitian, sinergitas penelitian, Pengembangan dan pengembangan dan inovasi daerah : Inovasi Daerah 2 rumusan rekomendasi, Jumlah data potensi dan kebutuhan iptek daerah : 2 kab. Peningkatan Riset pada Jumlah data dan informasi hasil riset Stasiun Litbang Teknologi perikanan dan kelautan : 1 paket Perikanan dan Kelautan data dan informasi, jumlah laporan Balitbangda Prov. Sulsel opersaional Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan : 1 laporan. Inovasi dan Teknologi Jumlah inovasi pemanfaatan Berbasis Tanaman pekarangan dalam mendukung Pangan ketahanan pangan rumah tangga : 1 inovasi
43
11
Jumlah hasil litbang "Survey Kelembagaan Masyarakat Pesisir Sulsel : 1 litbang, Jumlah hasil litbang Pemberdayaan Perempuan dalam Menunjang Akselerasi Pembangunan di Sulsel : 1 litbang, Jumlah hasil litbang Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulsel : 1 litbang.
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Inovasi dan Teknologi Berbasis Hortikultura
ANGG. KEGIATAN
100.135.000
62.000.000
489.568.040,53
300.000.000
200.000.000
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
9
Meningkatkan Efektifnya peran Sulawesi Jumlah kerjasama regional Kerjasama Selatan dalam mendorong yang terlaksana Antar kerjasama antar Daerah, Kabupaten/Ko kerjasama dengan pihak ketiga ta serta dan kerjasama dengan Sinergitas lembaga atau pemerintah Nasional dan daerah di luar negeri (35) Global
MoU
50
KEGIATAN
9
44
10
ANGG. KEGIATAN
11
Monitoring dan Evaluasi Jumlah kab/kota yang menjadi Techno Park dan Science lokasi monev techno park dan sciece Park di Sulsel park : 4 kab, Jumlah laporan perkembangan techno park dan science park di Sulsel : 1 laporan.
100.000.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Rumput Laut dalam Mendukung Industri Pengolahan/ UMKM di Sulsel.
Jumlah data dan informasi pengembangan produk sabun dan lip balm dari ekstrak rumput laut di Sulsel : 1 produk, Jumlah diseminasi hasil inovasi dan teknologi rumput laut di Sulsel : 1 produk.
272.106.000
Pengembangan Desa Inovasi di Sulsel
Jumlah data dan informasi hilirisasi riset kepiting cangkang lunak : 1 paket data dan informasi.
210.000.000
Inovasi Berbasis Perkebunan
Jumlah data dan informasi hilirisasi riset kakao unggul : 1 paket, jumlah peserta desiminasi pengembangan kakao unggul di Sidrap : 100 orang.
325.432.000
975.000.000
Program Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah
INDIKATOR KEGIATAN
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
2
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sulsel
Jumlah Rekomendasi Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek pada IKM dan Jumlah Kab/Kota Pengembangan SIDa
145.000.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Rumput Laut dalam mendukung Industri Pengolahan/UMKM di Sulsel
Jumlah inovasi dan teknologi rumput laut
230.000.000
Peningkatan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov.Sulsel
Jumlah data dan informasi hasil Riset Perikanan dan Kelautan dan Laporan Operasional Stasiun Litbang
400.000.000
Inovasi dan Teknologi Berbasis Tanaman Pangan
Jumlah Inovasi dan teknologi berbasis Tanaman Pangan
200.000.000
1.564.000.000
50
Kegiatan Rapat Pengembangan Kerjasama Daerah
Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi
200.000.000
Kegiatan Pelayanan Administrasi Kerjasama Daerah
Jumlah dokumen kerjasama yang difasilitasi
214.000.000
Biro Kerjasama
9
NO
1
Meningkatkan Efektifnya peran Sulawesi Jumlah kerjasama regional Kerjasama Selatan dalam mendorong yang terlaksana Antar kerjasama antar Daerah, Kabupaten/Ko kerjasama dengan pihak ketiga ta serta dan kerjasama dengan Sinergitas lembaga atau pemerintah Nasional dan daerah di luar negeri (35) Global TUJUAN
2
SASARAN
3
Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan (36)
10 Meningkatkan Meningkatnya kepatuhan Kualitas masyarakat terhadap hukum Penyelenggara dan norma sosial (37) an Demokrasi dan Penegakan Hukum
INDIKATOR KINERJA
4
Jumlah kawasan strategis provinsi yang berkembang
Angka kriminalitas
Biro Kerjasama
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SATUAN
5
MoU
kasus
TARGET 2016
6
1
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Program Pengembangan Kerjasama Kawasan Andalan
Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan tidak kriminal
45
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Sosial
Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama sosial kemasyarakatan
220.000.000
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Ketenagakerjaan
Jumlah koordinasi, fasilitasi, dan mediasi kerjasama ketenagakerjaan
100.000.000
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah koordinasi, fasilitasi, dan mediasi kerjasama kebudayaan dan pariwisata
195.000.000
Kegiatan Penguatan Kemitraan dan Kerjasama Sosial
Jumlah orang yang mengikuti rapat dan konsultasi
85.000.000
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Energi dan Sumber Daya Mineral Kegiatan Pengembangan Kerjasama Peningkatan Nilai Ekonomi
Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi kerjasama energi dan sumber daya mineral
140.000.000
Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi kerjasama nilai ekonomi
160.000.000
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Sarana dan Prasarana
Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi kerjasama sarana dan prasarana
150.000.000
Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kerjasama Sarana dan Prasarana
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi
100.000.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
550000000
3.000.000.000
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
1
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Kabupaten/Kota Dalam dan Luar Daerah Kegiatan Kajian Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah
Jumlaha kawasan andalan yang dimediasi, difasilitasi dan dikoordinasikan
150000000
Jumlah laporan manitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
250000000
-
Kegiatan Workshop Pengembangan Kerjasama Daerah
Jumlah orang yang mengikuti workshop
150000000
-
Pengamanan dan Penegakan Hukum dan Ham
Jumlah Laporan, objek yang membutuhkan pengamanan
3.000.000.000
-
Badan Kesbangpol
10 Meningkatkan Kualitas Penyelenggara NO TUJUAN an Demokrasi dan Penegakan 1 Hukum2
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SASARAN
3 Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik (38)
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
5
6
7
angka
66,5
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Persentase SKPD Provinsi memenuhi 50% prasyarat PUG
13 Memelihara Harmoni Sosial dan Kesatuan Bangsa
14 Mewujudkan Kepemerintah an yang Baik dan Bersih
ANGG. PROGRAM
4
11 Meningkatkan Meningkatnya keberdayaan Jumlah Kab/Kota menuju Kesetaraan perempuan dan perlindungan layak anak Gender dan anak (39) Perlindungan Anak
Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat (40)
PROGRAM
Index Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan
Orkesmas
12 Memelihara Ketertiban dan Ketentraman dalam Masyarakat
TARGET 2016
% Gangguan K3 yang tertangani
Kab/Kota
%
%
8
Pemantauan dan Pengawasan Parpol, Ormas dan LSM PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
827.680.000
40
100
9
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Jumlah Pokja yang membantu dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan
Terwujudnya kelembagaan dan Hasil Penilaian Evaluasi RB tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi (42)
Pokja
B
3
B
398.675.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
46
11
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
20
168.250.000
Jumlah Orkesmas Terdaftar
30
30
30
30
357.425.000 4
275.000.000
Pengembangan Kebijakan Pengarusutamaan Gender
Jumlah kebijakan teknis PUG di SKPD provinsi dan Kab/Kota
124.880.000
Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Jumlah Perencana di SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dalam menyusun PPRG/ARG
242.000.000
Workshop Penyusunan Profil Gender
Jumlah SKPD Prov. dan Kab/Kota yang mempunyai Profil Gender/ data terpilah
185.800.000
BPPKB
40
Persentase peningkatan kualitas pelayanan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban. persentase pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam penelenggaraan gangguan Trantibum
Kemah Persaudaraan bagi Generasi Muda
Jumlah Peserta
Anjangsana dan Dialog Publik Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta, Jumlah Lokasi
Safari Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda
Jumlah Sekolah, Jumlah Peserta
2.148.115.000
100
100
100
100 Satpol PP
286.385.000
3 230.200.000
85.875.000
Terwujudnya pola karier PNS
Badan Kesbangpol
82.600.000
3.175.000.000 Penyusunan rencana pembinaan karier dan PNS
TRIW. I TARGET
Badan Kesbangpol SKPD PENANGGUNG JAWAB
66,5
Pembinaan Kab/Kota Layak Anak
2.434.500.000 Keg. Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
10
Jumlah Kab/Kota yang telah memiliki kebijakan pada 20 indikator pendukung penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak anak dalam mencapai kabupaten/ Kota layak anak
Keg.Penyelenggar aan kerjasama antar lembaga/instansi terkait. Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI (41)
INDIKATOR KEGIATAN
525.675.000 Pokja Indeks Nilai Indeks Demokrasi Demokrasi Indonesia (IDI)
120
4
KEGIATAN
ANGG. KEGIATAN
100.000.000
Badan Kepegawaian Daerah
14 Mewujudkan Kepemerintah TUJUAN an yang Baik dan Bersih
NO
1
2
Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan SASARAN daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi (42) 3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
Program Pembinaan 3.175.000.000 dan Pengembangan PROGRAM ANGG. PROGRAM Aparatur
7
8
47
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGG. KEGIATAN
9
10
Seleksi penerimaan dan pengangkatan CPNS
11
Jumlah pelamar CPNS formasi umum
700.000.000
Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
Jumlah tenaga honorer yang menjadi CPNS
100.000.000
Pelaksanaan orientasi bagi CPNS/PPPK
Jumlah pelaksanaan orientasi kepada CPNS dan PPPK Pemprov. Sulsel
150.000.000
Penataan sumber daya manusia (SDM) aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi
Jumlah pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap jabatan administrasi 2) Jumlah pelantikan pejabatn aparatur sipil negara
350.000.000
Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka
Jumlah pelaksanaan seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka
350.000.000
Pelaksanaan evaluasi kompetensi dan kelayakan bagi pejabat administrasi/pimpina n tinggi
Jumlah pelaksanaan evaluasi kompetensi dan kelayakan bagi pejabat administrasi/pimpinan tinggi
150.000.000
Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuian ijasah
Jumlah pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah
80.000.000
Penataan PNS dalam jabatan fungsional
Jumlah SK pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, penyesuaian jabatan, kenaikan jabatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan fungsional 2) Jumlah peserta sosialisasi dan fasilitasi pembinaan umum
105.000.000
Pengelolaan bantuan/beasiswa bagi PNSD pendidikan tugas belajar/ikatan
Jumlah PNS/mahasiswa ikatan dinas/tugas belajar yang diberikan bantuan beasiswa
100.000.000
Pemetaan jabatan Aparatur Sipil Negara
Data Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemprov. Sulsel
100.000.000
Evaluasi kinerja pejabat fungsional
Jumlah evaluasi kinerja pejabat fungsional
100.000.000
Penyusunan analisis kebutuhan dan formasi PNS
Tersusunnya formasi dan beban kerja PNS di SKPD Pemprov. Sulsel
100.000.000
Pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang menerima penghargaan
100.000.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
Badan SKPD Kepegawaian PENANGGUNG Daerah JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
Penilaian SAKIP
Terwujudnya peningkatan Jumlah Tenaga Aparatur kapasitas bagi pendayagunaan yang berkompeten dan aparatur pemerintahan daerah Berprofesional yang berkelanjutan (43)
SATUAN
5
CC
Orang
TARGET 2016
6
CC
750
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dalam Rangka Reformasi Birokrasi Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
3.887.964.800
302.000.000
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
Penganugrahan lancana karya satya bagi PNS Pemprov. Sulsel
Jumlah PNS Pemprov. Sulsel yang menerima penganugrahan lancana karya satya 10, 20, dan 30 Tahun
Pelepasan PNS Pemprov. Sulsel yang memasuki masa purnatugas
Jumlah PNS yang akan dilepas karena memauki masa purna tugas
Pelayanan administrasi kenaikan pangkat PNS
Jumlah usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat unyuk diproses lebih lanjut
Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab/Kota se Sulawesi selatan
Reformasi Birokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme se Sulsel
308.300.000
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Persentase Fasilitasi Pembinaan SAKIP SKPD Prov dan Kab/Kota dari keseluruhan permohonan yang diterima
239.000.000
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
LAKIP Pemda sebagai informasi pencapaian target kinerja Prov Sulsel
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Setda Provinsi Sulawesi Selatan
LAKIP Pemda sebagai informasi pencapaian target kinerja Setda Prov Sulsel
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
20
160.000.000
80.000.000
350.000.000
Biro Organisasi
CC
35.000.000
28.000.000
6.800.000.000
48
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Badan Diklat pelaksanaan rumpun diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan
tersedianya sumberdaya aparatur yang profesional
4.000.000.000
pelaksanaan rumpun diklat teknis
tersedianya alumni diklat teknis
1.000.000.000
pelaksanaan rumpun diklat fungsional
tersediana alumni diklat fungsioal
900.000.000
187
187
188
188
Terwujudnya peningkatan Jumlah Tenaga Aparatur kapasitas bagi pendayagunaan yang berkompeten dan aparatur pemerintahan daerah Berprofesional yang berkelanjutan (43)
Orang
750
SATUAN
TARGET 2016
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
6.800.000.000
Badan Diklat
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
Terwujudnya pengelolaan Opini Laporan Keuangan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib (44)
5
Opini BPK RI
6
WTP
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
11
tersedianya alumni pelatihan/worshop/kursuskursus singkat
600.000.000
pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun dikat kepemimpinan Tk.iii dan IV Kab/Kota se Sulsel
terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun dikat kepemimpinan Tk.iii dan IV Kab/Kota se Sulsel
200.000.000
pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat prajabatan golongan III,II
terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat prajabatan golongan III,II
100.000.000
Provinsi Sulawesi Selatan
49
10
ANGG. KEGIATAN
pelaksanaan pelatihan/worshop/k ursus-kursus singkat
17.698.820.915,84 Penyusunan APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
INDIKATOR KEGIATAN
Tersedianya Rancangan Perda 3.195.000.000,00 Penjabaran dan Nota Keuangan APBD Pokok, APBD Perubahan dan APBD Parsial
Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemanfaatn Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Baik Selama 1 Tahun
535.000.000,00
Pengelolaan Surat Peyediaan Dana SKPD
Terlaksananya Pengelolaan SPD Yang Tertib Selama 1 Tahun
50.000.000,00
Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah
Terlaksananya Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah Selama 1 Tahun
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Keuda
Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Keuda
650.000.000,00
Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana
Terlaksananya Penerbitan SP2D Selama 1 Tahun
900.000.000,00
Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD Pemprov SulSel
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD Pemprov SulSel Selama 1 Tahun
791.215.000,00
1.235.000.000,00
SKPD PENANGGUNG JAWAB
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
20
WTP
BPKB
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
11
Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Provinsi SulSel
Terlaksananya Administrasi Penggajian PNS Provinsi Sulawesi Selatan
380.454.000,00
Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
Terlaksananya Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Selama 1 Tahun
1.465.660.000,00
Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman
Terlaksananya Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer Selama 1 Tahun
580.660.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Penatausahaan Keuda
Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Penatausahaan Keuda
644.400.000,00
Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya Pembinaan dan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Selama 1 Tahun
2.695.642.700,00
Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuda dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dengan Baik Oleh Masing-Masing SKPD Pemprov SulSel Selama 1 Tahun Sosialisasi Peraturan Terselenggaranya Sosialisasi PerundangPeraturan Perundangundangan Bidang undangan Bidang Akuntansi Akuntansi dan dan Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuda Daerah Selama 1 Tahun
1.615.624.900,00
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda dan Sistem Informasi Keuangan Daerah
50
ANGG. KEGIATAN
1.143.002.457,92
Pengelolaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Hibah Daerah Penetapan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Prov. SulSel
Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Hibah Daerah Selama 1 Tahun Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Selama 1 Tahun
585.000.000,00
Bimtek Implementasi Paket Regulasi Perencanaan dan Penganggaran APBD dan APBD Perubahan SulSel
Terlaksananya Bimtek dan Implementasi Paket Regulasi Perencanaan dan Penganggaran APBD dan APBD Perubahan SulSel
269.689.957,92
962.471.900,00
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
Terwujudnya perencanaan dan Ketersediaan dokumen pengendalian pembangunan perencanaan sesuai standar yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal (45)
SATUAN
TARGET 2016
PROGRAM
5
6
7
%
100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
ANGG. PROGRAM
8
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
7.842.274.354,00 Koordinasi
51
ANGG. KEGIATAN
11
Jumlah Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan dan Perencanaan, Pelaksanaan pengendalian dan Pengelolaan Jaringan Penglolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang Irigasi WISMP tersusun 3 DOK Koordinasi Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Koordinasi Pengelolaan Pelaksanaan dan Lingkungan Hidup dan SDA Pengendalian 6 DOK Pengelolaan Lingkungan Hidup Koordinasi Dokumen Pelaksanaan Perencanaan dan Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Kawasan Sehat 1 LAP Pengembangan Kawasan Sehat
976.535.000
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman
Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK
867.700.000
Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN
312.100.000
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan Updaiting Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 LAPORAN Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK
573.643.669
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependudukan&Ketena gakerjaan yang tersusun 4 DOK
402.442.000
Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN
Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9 SEKTOR
613.750.000
222.850.000
683.205.000
99.760.000
342.468.842
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18 100
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
KEGIATAN
ANGG. KEGIATAN
9
10
Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejahtraan Sosial. Penyusunan Sustainable Develompment Goals
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejateraan yang disusun 2 DOK
185.980.000
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Sustainable Develompment Goals 1 DOK
343.434.843
Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 Perencanaan Pengembangan UKM dan Wira Usaha
Terlaksanannya Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) 2 DOK Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun 1 DOK
269.980.000
Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal
Jumlah Dokumen Pelaksanaan kPerencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal 5 Dok
985.330.000
Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel 3 DOk
465.345.000
Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian 2 DOK
311.990.000
Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah 1 Dok
495.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
52
INDIKATOR KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
95.290.000
90.470.000
Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 DOK
495.000.000
Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 DOK
154.000.000
BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
495.000.000,00
BAPPEDA
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah
KEGIATAN
9
11
Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 1 DOK
117.800.000
Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok
397.170.000
Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan
Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan 2 Dok
252.685.000
Penyusunan Perubahan RKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 Dok
110.000.000
1.816.175.944,00 Evaluasi RPJMD
1
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN
157.950.000
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1 Dok
731.932.000
Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2015 1 DOK
206.368.300
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.Sulsel Yang sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan Jumlah laporan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda1 Dokumen 3 DOK
346.585.000
Propinsi Sulawesi Selatan
Evaluasi RKPD Provinsi Sulsel
967.743.161,00 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda
53
10
ANGG. KEGIATAN
Penetapan RKPD
Monitoring dan pelaporan Program & kegiatan Pembangunan Sulsel
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
INDIKATOR KEGIATAN
373.340.644
520.960.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
Program Peningkatan PROGRAM Kapasitas dan Kinerja SKPD
ANGG. PROGRAM
7
8
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
967.743.161,00
Program Pengembangan Data dan Informasi
KEGIATAN
9
unit bumdes klp 326, klp binaan lpm berprestasi 144, klp binaan pkk 51
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
64.680.000
Penyusunan DPPA SKPD
Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok
82.630.000
2.310.774.300,00 Pembangunan dan
Pengelolaan Data dan Informsi Spasial Pembangunan Sulsel.
jumlah PPembangunan dan Pengelolaan Data dan Informsi Spasial Pembangunan Sulsel. 1 peta dan 1 DOK
501.500.000
Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK
230.540.000
Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK
819.621.800
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan
220.322.500
Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan
SKPD PENANGGUNG JAWAB
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
20
unit bumdes klp 326, klp binaan lpm berprestasi 144, klp binaan pkk 51
BPMPDK
538.790.000
1.559.000.000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar
54
11
Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun 2 DOK
Pengumpulan Updating dan Analisis serta Informasi Pencapaian Target Kinerja Program Pameran Pembangunan Daerah
Mewujudkan Meningkatnya kekuatan Rata-rata jumlah kelompok Keberdayaan kelembagaan dan kemampuan binaan lembaga Masyarakat masyarakat (46) pemberdayaan masyarakat dan Kualitas Pemerintahan Desa
10
ANGG. KEGIATAN
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah
15
INDIKATOR KEGIATAN
400.000.000
368.000.000
15
NO
1
Mewujudkan Meningkatnya kekuatan Rata-rata jumlah kelompok Keberdayaan kelembagaan dan kemampuan binaan lembaga Masyarakat masyarakat (46) pemberdayaan masyarakat dan Kualitas Pemerintahan Desa
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
Meningkatnya kekuatan Indeks Pembangunan Desa kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa (47)
unit bumdes klp 326, klp binaan lpm berprestasi 144, klp binaan pkk 51 SATUAN
5
%
TARGET 2016
6
63
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
1.559.000.000
unit bumdes klp 326, klp binaan lpm berprestasi 144, klp binaan pkk 51
BPMPDK
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa
55
3.501.000.000
KEGIATAN
9
INDIKATOR KEGIATAN
10
ANGG. KEGIATAN
11
Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia
Meningkatnya Keterampilan Kelembagaan Masyarakat KPM
159.000.000
Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa
Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Membangun Desa
180.000.000
Pembinaan Laboratorium Desa Pembangunan Desa Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat
Terwujudnya desa sosial budaya
200.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat
Terlaksananya Evaluasi Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
252.000.000
Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
Terlaksananya Penataan Dan Pengembangan Labsite Pembangunan Desa
153.000.000
Penataan Aset Desa Yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi
Terlaksananya Penataan Aset Desa Pemerintah Provinsi
443.000.000
Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Tingkat Provinsi
Terlaksananya Bimtek Sistem Infprmasi Keuangan
281.000.000
Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
Terlaksananya Bimtek Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan
188.000.000
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi
Terlaksananya Perlombaan Desa
1.256.000.000
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional
Terlaksananya Perlombaan Desa
421.000.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
63
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
1
TUJUAN
2
SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
4
SATUAN
5
TARGET 2016
6
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
7
8
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGG. KEGIATAN
9
10
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Pembina Desa dan Aparat Desa/Kelurahan Berprestasi
11
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah
259.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Desa Dan Keluahan
350.000.000
Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa
Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa
150.000.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
TARGET
TARGET
TARGET
12
14
16
18
Makassar, 2016 An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN SEKRETARIS DAERAH,
Ir. H. Abdul Latif, M.Si, MM. Pangkat : Pembina Utama NIP. 19580818 198603 1 036
56
SKPD PENANGGUNG JAWAB 20